Faktúra č. DFB0117/19
Obstarávateľ
- Názov: Školské hospodárstvo Trnava
- IČO: 00157988
Zmluvný partner
- Názov: Anja, spol. s r.o.
- IČO: 17328560
- Adresa: Opavská 18, 83101 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0117/19
- Popis fakturovaného plnenia: npk
- Dátum doručenia: 04.04.2019
- Celková hodnota: 2 448,00 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 20.11.2019
- Poznámka: