DFB0049/20 |
ku teliat |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Plemenárske služby Slovenskej republiky,štátny podnik |
36856096 |
|
23,76 € |
31.01.2020 |
|
|
19.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0030/20 |
skolenie |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Vema s.r.o. |
31355374 |
|
54,00 € |
31.01.2020 |
|
|
19.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0031/20 |
inseminacie |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Jankovič Marek |
40625460 |
|
186,40 € |
31.01.2020 |
|
|
19.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0046/20 |
elektrina 1 |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 402,43 € |
31.01.2020 |
|
|
19.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0047/20 |
kadaver |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
ASANÁCIA s.r.o. |
36750204 |
|
18,00 € |
31.01.2020 |
|
|
19.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0058/20 |
kuhd |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Plemenárske služby Slovenskej republiky,štátny podnik |
36856096 |
|
228,64 € |
31.01.2020 |
|
|
09.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0057/20 |
rozbor |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Plemenárske služby Slovenskej republiky,štátny podnik |
36856096 |
|
20,16 € |
31.01.2020 |
|
|
09.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0056/20 |
senaz |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
PD ŽLKOVCE-RATKOVCE |
00208485 |
|
265,22 € |
31.01.2020 |
|
|
09.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0037/20 |
nd |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
HRIADEĽ spol. s r.o. |
31444334 |
|
493,63 € |
30.01.2020 |
|
|
09.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0033/20 |
spermie |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Slovenské biologické služby a.s. |
35706660 |
|
748,80 € |
29.01.2020 |
|
|
09.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0025/20 |
test |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Plemenárske služby Slovenskej republiky,štátny podnik |
36856096 |
|
78,00 € |
28.01.2020 |
|
|
06.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0028/20 |
likvid olejov |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
DETOX s.r.o. |
31582028 |
|
26,40 € |
28.01.2020 |
|
|
14.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0023/20 |
oprava bojlera |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
LUŠČAN ALOJZ-PLYNOSERVIS |
11903155 |
|
122,40 € |
27.01.2020 |
|
|
06.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0034/20 |
oprava zariad |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Hrncar Co.s.r.o. |
47690275 |
|
59,04 € |
24.01.2020 |
|
|
19.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0018/20 |
Škola 2020 |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Mgr.Martin Medlen - JurisDat |
52829821 |
|
25,00 € |
23.01.2020 |
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0027/20 |
paznechty |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
ZDENEK HORUT |
88904148 |
|
457,00 € |
23.01.2020 |
|
|
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0026/20 |
paznechty |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
FILIP LAJGOT |
76450091 |
|
598,00 € |
23.01.2020 |
|
|
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0029/20 |
|
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
HRIADEĽ spol. s r.o. |
31444334 |
|
554,45 € |
22.01.2020 |
|
|
09.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0021/20 |
senaz |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
PD ŽLKOVCE-RATKOVCE |
00208485 |
|
249,80 € |
21.01.2020 |
|
|
06.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0015/20 |
kvasinky |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
JBS SCHEESSEL |
116327000 |
|
1 025,62 € |
21.01.2020 |
|
|
09.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0017/20 |
corngold |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
BEUKER s.r.o. |
36219533 |
|
2 675,38 € |
21.01.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0016/20 |
rindavit |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
SCHAUMANN Slovensko, spol.s.r.o. |
31365175 |
|
625,06 € |
21.01.2020 |
|
|
23.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0011/20 |
lucerka balikova seno |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
DH Landscape Invest s.r.o. |
35887974 |
|
264,00 € |
20.01.2020 |
|
|
06.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0022/20 |
circo |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Hrncar Co.s.r.o. |
47690275 |
|
150,48 € |
20.01.2020 |
|
|
06.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0008/20 |
najom flase |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
MESSER Tatragas spol. s r.o. |
00685852 |
|
18,25 € |
17.01.2020 |
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0039/20 |
|
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
DPS mill-mix s.r.o. |
5205365 |
|
492,00 € |
17.01.2020 |
|
|
09.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0009/20 |
vet ukony |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
MVDr. Juraj Horváth |
45010536 |
|
433,79 € |
17.01.2020 |
|
|
09.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0024/20 |
sprayfo |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
AG MIBO s.r.o. |
45452962 |
|
374,40 € |
17.01.2020 |
|
|
09.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0010/20 |
reg bykov |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Slovenská holsteinská asociácia-družstvo |
00587729 |
|
459,98 € |
16.01.2020 |
|
|
09.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0005/20 |
strav listky 1 |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
|
1 529,61 € |
15.01.2020 |
|
|
14.02.2020 |
|
|
Faktúra |