DFB0206/20 |
doprava |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
DH Landscape Invest s.r.o. |
35887974 |
|
475,20 € |
06.05.2020 |
|
|
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0179/20 |
rozbor |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Analyt X |
35826321 |
|
23,60 € |
05.05.2020 |
|
|
13.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0178/20 |
plyn |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
993,00 € |
01.05.2020 |
|
|
13.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0184/20 |
mobily 4 |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
59,34 € |
01.05.2020 |
|
|
13.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0183/20 |
pevna 4 |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
21,91 € |
01.05.2020 |
|
|
13.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0205/20 |
osivo kuk |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
OSIVO a.s. |
31562965 |
|
2 646,00 € |
01.05.2020 |
|
|
07.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0170/20 |
aktualiz.zz |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
PORADCA s.r.o. |
36371271 |
|
12,20 € |
30.04.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0166/20 |
insemin |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Jankovič Marek |
40625460 |
|
216,00 € |
30.04.2020 |
|
|
13.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0186/20 |
poplatok |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Odbytové družstvo mlieka Levice, družstvo |
44054998 |
|
15,35 € |
30.04.2020 |
|
|
25.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0187/20 |
el 4 |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
622,16 € |
30.04.2020 |
|
|
25.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0173/20 |
ropos |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Veolia Energia Slovensko,a.s. |
35702257 |
|
229,20 € |
30.04.2020 |
|
|
25.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0181/20 |
ku teliat |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Plemenárske služby Slovenskej republiky,štátny podnik |
36856096 |
|
25,27 € |
30.04.2020 |
|
|
04.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0180/20 |
kuhd |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Plemenárske služby Slovenskej republiky,štátny podnik |
36856096 |
|
228,64 € |
30.04.2020 |
|
|
04.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0185/20 |
vet ukony |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
MVDr. Juraj Horváth |
45010536 |
|
358,78 € |
30.04.2020 |
|
|
04.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0174/20 |
lopaty,solvina |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
HRIADEĽ spol. s r.o. |
31444334 |
|
164,77 € |
29.04.2020 |
|
|
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0169/20 |
slama |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
DH Landscape Invest s.r.o. |
35887974 |
|
1 641,60 € |
28.04.2020 |
|
|
30.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0175/20 |
spermie |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Slovenské biologické služby a.s. |
35706660 |
|
1 108,80 € |
28.04.2020 |
|
|
27.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0177/20 |
elektr 5 |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 038,41 € |
27.04.2020 |
|
|
13.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0168/20 |
senaz |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
PD ŽLKOVCE-RATKOVCE |
00208485 |
|
296,06 € |
27.04.2020 |
|
|
04.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0165/20 |
dermisan |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Agromont Nitra spol. s r.o. SR |
36546534 |
|
170,54 € |
23.04.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0157/20 |
nafta |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
BRICKSTAV s.r.o. |
51563169 |
|
3 008,28 € |
23.04.2020 |
|
|
25.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0160/20 |
insta W10 |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Emil Holeš-KH TECHNIK |
22695389 |
|
97,65 € |
22.04.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0167/20 |
senaz |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
PD ŽLKOVCE-RATKOVCE |
00208485 |
|
291,74 € |
22.04.2020 |
|
|
25.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0156/20 |
utierky |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Ices - Ing.M. Greguš |
30102758 |
|
123,32 € |
21.04.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0162/20 |
mocovina |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Anja, spol. s r.o. |
17328560 |
|
2 160,00 € |
21.04.2020 |
|
|
27.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0198/20 |
zákony 2021 |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
PORADCA s.r.o. |
36371271 |
|
36,00 € |
21.04.2020 |
|
|
25.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0159/20 |
senaz |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
PD ŽLKOVCE-RATKOVCE |
00208485 |
|
257,82 € |
21.04.2020 |
|
|
25.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0153/20 |
najom |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
MESSER Tatragas spol. s r.o. |
00685852 |
|
16,45 € |
20.04.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0158/20 |
kvasinky |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
JBS SCHEESSEL |
116327000 |
|
1 036,53 € |
20.04.2020 |
|
|
25.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0176/20 |
osivo |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
OSIVO a.s. |
31562965 |
|
4 158,00 € |
20.04.2020 |
|
|
07.11.2020 |
|
|
Faktúra |