Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0129/20 Poplatky za telekomunikačné služby - pevná sieť, internet Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 Slovak Telekom, a. s. 35763469 46,74 € 01.09.2020 08.10.2020 Faktúra
DFB0125/20 Poplatky za telekomunikačné služby - mobilné služby za 8/2020 Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 Slovak Telekom, a. s. 35763469 15,54 € 01.09.2020 08.10.2020 Faktúra
DFB0128/20 Služby v oblasti CO za august 2020 Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 CO - COMPANY s.r.o. 52134504 24,00 € 31.08.2020 08.10.2020 Faktúra
DFB0127/20 Činnosť technika BOZP a PO za august 2020 Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 Safety Control -VTZ s.r.o 44078722 96,00 € 31.08.2020 08.10.2020 Faktúra
DFB0124/20 Elektrina - vyúčtovanie za august 2020 Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 250,43 € 31.08.2020 08.10.2020 Faktúra
DFB0126/20 Náhradné diely na Traktor Zetor Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 Michal Hruška MET AGRO 35242574 225,42 € 27.08.2020 08.10.2020 Faktúra
DFB0118/20 Náhradné diely na krovinorez STIHL Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 Marián Šupa 11906022 93,60 € 27.08.2020 06.10.2020 Faktúra
DFB0121/20 Opakované dodávky elektriny za 9/2020 Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 315,86 € 26.08.2020 08.10.2020 Faktúra
DFB0117/20 Stravné lístky 115 ks á 3,83 € + zmluvná odmena 3,84 €. Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 DOXX . Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 444,29 € 24.08.2020 25.09.2020 Faktúra
DFB0115/20 Technická kontrola pravidelná + emisná kontrola - Iveco Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 Ing. Anton Majeský MV - STK 35240016 105,00 € 18.08.2020 22.09.2020 Faktúra
DFB0116/20 Mýtne poplatky Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 Slovnaft a.s. 31322832 6,88 € 17.08.2020 25.09.2020 Faktúra
DFB0114/20 Servis a kontrola vozidla pred STK - Iveco Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 AUTO-IMPEX s.r.o 17329477 256,88 € 13.08.2020 19.09.2020 Faktúra
DFB0112/20 Servis a oprava stroja Agria 2100 Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 AGROCAR s.r.o 64616134 939,00 € 06.08.2020 08.09.2020 Faktúra
DFB0107/20 EVO 95, EVO Diesel, Mýtne Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 Slovnaft a.s. 31322832 90,24 € 03.08.2020 09.09.2020 Faktúra
DFB0111/20 Výmlat jačmeňa, drtenie, prejazd Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 Poľnohospodárske družstvo Piešťany 00208159 1 013,10 € 03.08.2020 09.09.2020 Faktúra
DFB0109/20 Opakované dodávky za odber zemného plynu - august 2020 Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 120,00 € 01.08.2020 09.09.2020 Faktúra
DFB0108/20 Poplatky za telekomunikačné služby - pevná linka, internet. Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 Slovak Telekom, a. s. 35763469 46,64 € 01.08.2020 09.09.2020 Faktúra
DFB0106/20 Poplatky za telekomunikačné služby - mobilné služby Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 Slovak Telekom, a. s. 35763469 17,84 € 01.08.2020 09.09.2020 Faktúra
DFB0104/20 Služby v oblasti CO za 7/2020 Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 CO - COMPANY s.r.o. 52134504 24,00 € 31.07.2020 08.09.2020 Faktúra
DFB0105/20 Náklady spojené s činnosťou technika BOZP a PO za 7/2020 Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 Safety Control -VTZ s.r.o 44078722 96,00 € 31.07.2020 08.09.2020 Faktúra
DFB0113/20 Elektrina - vyúčtovanie za júl 2020 Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 156,45 € 31.07.2020 14.09.2020 Faktúra
DFB0103/20 Stravné lístky 190 ks á 3,83 € + zmluvná odmena 3,84 € Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 DOXX . Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 731,54 € 27.07.2020 04.09.2020 Faktúra
DFB0110/20 Opakované plnenie za odber elektriny - august 2020 Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 315,86 € 27.07.2020 08.09.2020 Faktúra
DFB0101/20 Rašelina Baltica 200 L, 20 ks Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 PASIČ 36543535 243,43 € 24.07.2020 04.09.2020 Faktúra
DFB0098/20 Nafta motorová 260 L Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 Pavol Maráček-EMPIRIA 17672520 267,70 € 21.07.2020 04.09.2020 Faktúra
DFB0100/20 EVO 95 40 L Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 Slovnaft a.s. 31322832 47,08 € 17.07.2020 26.08.2020 Faktúra
DFB0099/20 Agrochemikália Rosate TF 20 L Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 AGROPODNIK 31420494 99,12 € 17.07.2020 04.09.2020 Faktúra
DFB0102/20 Vodné - stočné, zrážky - od 1.4.2020 - 30.6.2020 Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. 36252484 321,19 € 15.07.2020 26.08.2020 Faktúra
DFB0097/20 EVO Diesel, EVO 95, Mýtne Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 Slovnaft a.s. 31322832 176,48 € 10.07.2020 12.08.2020 Faktúra
DFB0089/20 Opakované dodávky zemného plynu za 7/2020 Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 120,00 € 01.07.2020 06.08.2020 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 »