DFB0066/20 |
Kontajnery, škôlkárska tkanina |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
PASIČ |
36543535 |
|
286,79 € |
07.05.2020 |
|
|
12.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0064/20 |
Stravné lístky 80 ks + zmluvná odmena |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
DOXX . Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
310,24 € |
05.05.2020 |
|
|
10.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0065/20 |
Kalové čerpadlo, sacia hadica |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
AQUACENTRUM |
36236560 |
|
110,40 € |
05.05.2020 |
|
|
05.06.2020 |
|
|
Faktúra |
0020/20 |
Na základe cenovej ponuky č. 18 082/20/21 objednávame:
1 ks Čerpadlo kalové, cena 79,92 €
20 m Hadica sacia, cena 30,48 €
Cena celkom 110,40 € |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
AQUACENTRUM |
36236560 |
|
0,00 € |
04.05.2020 |
|
|
02.06.2020 |
Ing. Jozef Sedlačko |
riaditeľ |
Objednávka |
DFB0058/20 |
EVO DIesel, EVO 95, Mýtne |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
214,34 € |
04.05.2020 |
|
|
10.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0054/20 |
Poplatky za telekomunikačné služby - mobilné služby |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
11,70 € |
01.05.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0057/20 |
POplatky za telekomunikačné služby - pevná linka, internet |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
47,15 € |
01.05.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0062/20 |
Zemný plyn - máj 2020 |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
149,00 € |
01.05.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0055/20 |
Činnosť technika BOZP a PO za apríl 2020 |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
Safety Control -VTZ s.r.o |
44078722 |
|
96,00 € |
30.04.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0056/20 |
Služby v oblasti CO za apríl 2020 |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
24,00 € |
30.04.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0060/20 |
Elektrina - vyúčtovanie za 4/2020 |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
344,42 € |
30.04.2020 |
|
|
15.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0061/20 |
Sejba hustosiatych plodín bez prihnojovania - jačmeň,facélia, lucerna |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
Roľnícke družstvo Moravany nad Váhom |
00208051 |
|
475,68 € |
30.04.2020 |
|
|
19.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0059/20 |
Agrochemikálie |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
AGROPODNIK |
31420494 |
|
367,58 € |
30.04.2020 |
|
|
18.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0053/20 |
Zemiaky sadbové Marabel 1,5 t. |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
EUROPLANT šľachtiteľská spoločnosť s.r.o. |
31673929 |
|
891,00 € |
28.04.2020 |
|
|
04.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0063/20 |
Opakované plnenie - Elektrina 5/2020 |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
315,86 € |
27.04.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0052/20 |
Nafta motorová 265 lt. |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
Pavol Maráček-EMPIRIA |
17672520 |
|
280,80 € |
24.04.2020 |
|
|
02.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0047/20 |
Prehodenie letných kolies Dacia + vyváženie a načítanie TPMS |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
ELA CAR |
36220329 |
|
39,60 € |
21.04.2020 |
|
|
23.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0051/20 |
EVO Diesel, Mýtne poplatky |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
224,92 € |
17.04.2020 |
|
|
23.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0050/20 |
Koly drevené ku stromom |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
Ing. Doubek Dalibor - Okrasná škôlka a záhr. centrum |
10904522 |
|
202,80 € |
14.04.2020 |
|
|
23.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0046/20 |
ND Jensen - silenblok |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
AGROCAR s.r.o |
64616134 |
|
29,00 € |
14.04.2020 |
|
|
14.05.2020 |
|
|
Faktúra |