DFB0079/20 |
EVO 95, EvO Diesel |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
74,99 € |
03.06.2020 |
|
|
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
0023/20 |
Materiál pre závlahu - ventil 2 ks, hadica 32m, spojka 1 ks, prechodová spojka 1 ks. Cena celkom 66,72 €.
|
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
AQUACENTRUM |
36236560 |
|
0,00 € |
02.06.2020 |
|
|
30.06.2020 |
Ing. Jozef Sedlačko |
riaditeľ |
Objednávka |
DFB0082/20 |
Materiál k závlahe - ventil, hadica, spojka |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
AQUACENTRUM |
36236560 |
|
66,72 € |
02.06.2020 |
|
|
07.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0078/20 |
Poplatky za telekomunikačné služby 5/2020 |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
46,70 € |
01.06.2020 |
|
|
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0076/20 |
Poplatky za telekomunikačné služby - mobilné služby |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
12,25 € |
01.06.2020 |
|
|
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0080/20 |
Opakované dodávky zemného plynu za obdobie jún 2020 |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
121,00 € |
01.06.2020 |
|
|
07.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0077/20 |
Elektrina - vyúčtovanie za 5/2020 |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
266,00 € |
31.05.2020 |
|
|
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0075/20 |
Služby v oblasti CO za 5/2020 |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
24,00 € |
31.05.2020 |
|
|
08.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0074/20 |
Ćinnosť technika BOZP a PO za máj 2020 + revízia plynového zariadenia |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
Safety Control -VTZ s.r.o |
44078722 |
|
168,00 € |
31.05.2020 |
|
|
08.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0071/20 |
Starvné lístky 150 ks |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
DOXX . Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
578,34 € |
28.05.2020 |
|
|
07.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0073/20 |
Materiál, ND, oleje |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
Michal Hruška MET AGRO |
35242574 |
|
266,70 € |
28.05.2020 |
|
|
02.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0072/20 |
Oleje, ND. |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
Agrowelt, s.r.o |
36253472 |
|
76,65 € |
27.05.2020 |
|
|
02.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0081/20 |
Opakované plnenie elektriny za jún 2020 |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
315,86 € |
26.05.2020 |
|
|
07.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0070/20 |
Poradenstvo a vypracovanie Jednotnej žiadosti o priame platby |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
ICS Production s.r.o |
36809942 |
|
197,34 € |
22.05.2020 |
|
|
27.06.2020 |
|
|
Faktúra |
0022/20 |
Oleje:
- Olej reťazový 4 ks cena 14,80 €
- olej 2-T 1 lt. cena 9,99 €
Náhradné diely:
- cievka 2 ks, cena 24,60 €
- pružina 1 ks, cena 3,60 €
- membrána - Hardi 1 ks, cena 23,66
Celkom cena obstarania: 76,65 €. |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
Agrowelt, s.r.o |
36253472 |
|
0,00 € |
20.05.2020 |
|
|
18.06.2020 |
Ing. Jozef Sedlačko |
riaditeľ |
Objednávka |
DFB0069/20 |
EVO 95 |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
21,54 € |
18.05.2020 |
|
|
24.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0068/20 |
Náhradné diely na štiepkovač Jensen |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
AGROCAR s.r.o |
64616134 |
|
219,00 € |
15.05.2020 |
|
|
19.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0068/20 |
Náhradné diely na štiepkovač Jensen |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
AGROCAR s.r.o |
64616134 |
|
219,00 € |
15.05.2020 |
|
|
02.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0067/20 |
Agrochemikálie |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
AGROPODNIK |
31420494 |
|
1 164,34 € |
14.05.2020 |
|
|
23.06.2020 |
|
|
Faktúra |
0021/20 |
30 ks kontajner 50 lt. cena 102,86 €
28 ks kontajner 60 lt. cena 129,45 €
1 ks škôlkárska tkanina 50m,cena 54,48 €
Cena celkom 286,79 €. |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
PASIČ |
36543535 |
|
0,00 € |
07.05.2020 |
|
|
05.06.2020 |
Ing. Jozef Sedlačko |
riaditeľ |
Objednávka |