Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0079/20 EVO 95, EvO Diesel Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 Slovnaft a.s. 31322832 74,99 € 03.06.2020 10.07.2020 Faktúra
0023/20 Materiál pre závlahu - ventil 2 ks, hadica 32m, spojka 1 ks, prechodová spojka 1 ks. Cena celkom 66,72 €. Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 AQUACENTRUM 36236560 0,00 € 02.06.2020 30.06.2020 Ing. Jozef Sedlačko riaditeľ Objednávka
DFB0082/20 Materiál k závlahe - ventil, hadica, spojka Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 AQUACENTRUM 36236560 66,72 € 02.06.2020 07.07.2020 Faktúra
DFB0078/20 Poplatky za telekomunikačné služby 5/2020 Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 Slovak Telekom, a. s. 35763469 46,70 € 01.06.2020 10.07.2020 Faktúra
DFB0076/20 Poplatky za telekomunikačné služby - mobilné služby Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 Slovak Telekom, a. s. 35763469 12,25 € 01.06.2020 10.07.2020 Faktúra
DFB0080/20 Opakované dodávky zemného plynu za obdobie jún 2020 Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 121,00 € 01.06.2020 07.07.2020 Faktúra
DFB0077/20 Elektrina - vyúčtovanie za 5/2020 Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 266,00 € 31.05.2020 15.07.2020 Faktúra
DFB0075/20 Služby v oblasti CO za 5/2020 Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 CO - COMPANY s.r.o. 52134504 24,00 € 31.05.2020 08.07.2020 Faktúra
DFB0074/20 Ćinnosť technika BOZP a PO za máj 2020 + revízia plynového zariadenia Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 Safety Control -VTZ s.r.o 44078722 168,00 € 31.05.2020 08.07.2020 Faktúra
DFB0071/20 Starvné lístky 150 ks Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 DOXX . Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 578,34 € 28.05.2020 07.07.2020 Faktúra
DFB0073/20 Materiál, ND, oleje Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 Michal Hruška MET AGRO 35242574 266,70 € 28.05.2020 02.07.2020 Faktúra
DFB0072/20 Oleje, ND. Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 Agrowelt, s.r.o 36253472 76,65 € 27.05.2020 02.07.2020 Faktúra
DFB0081/20 Opakované plnenie elektriny za jún 2020 Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 315,86 € 26.05.2020 07.07.2020 Faktúra
DFB0070/20 Poradenstvo a vypracovanie Jednotnej žiadosti o priame platby Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 ICS Production s.r.o 36809942 197,34 € 22.05.2020 27.06.2020 Faktúra
0022/20 Oleje: - Olej reťazový 4 ks cena 14,80 € - olej 2-T 1 lt. cena 9,99 € Náhradné diely: - cievka 2 ks, cena 24,60 € - pružina 1 ks, cena 3,60 € - membrána - Hardi 1 ks, cena 23,66 Celkom cena obstarania: 76,65 €. Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 Agrowelt, s.r.o 36253472 0,00 € 20.05.2020 18.06.2020 Ing. Jozef Sedlačko riaditeľ Objednávka
DFB0069/20 EVO 95 Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 Slovnaft a.s. 31322832 21,54 € 18.05.2020 24.06.2020 Faktúra
DFB0068/20 Náhradné diely na štiepkovač Jensen Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 AGROCAR s.r.o 64616134 219,00 € 15.05.2020 19.06.2020 Faktúra
DFB0068/20 Náhradné diely na štiepkovač Jensen Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 AGROCAR s.r.o 64616134 219,00 € 15.05.2020 02.06.2020 Faktúra
DFB0067/20 Agrochemikálie Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 AGROPODNIK 31420494 1 164,34 € 14.05.2020 23.06.2020 Faktúra
0021/20 30 ks kontajner 50 lt. cena 102,86 € 28 ks kontajner 60 lt. cena 129,45 € 1 ks škôlkárska tkanina 50m,cena 54,48 € Cena celkom 286,79 €. Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 PASIČ 36543535 0,00 € 07.05.2020 05.06.2020 Ing. Jozef Sedlačko riaditeľ Objednávka
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »