<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<export><item><datum>2026-03-27</datum><cislo>0035/26</cislo><predmet>Objednávame u vás: opravu okna v triede, predpokladaná cena 175 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Richard Čavojský</dodavatel><ico>33555265</ico><adresa>Štúrova 542, 919 21 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-03-27</datum><cislo>0034/26</cislo><predmet>Objednávame u Vás: toner PGI 580 black - 1 ks,color - 1 ks, USB HUB - 1 ks, predpokladaná cena 145 € </predmet><suma>0</suma><dodavatel>ALZA.SK</dodavatel><ico>36562939</ico><adresa>Karadžičova 8, 82108 Bratislava</adresa></item><item><datum>2026-03-26</datum><cislo>0033/26</cislo><predmet>Objednávame u Vás: samozatvárač dverí GU BKS - 1 ks, predpokladaná cena 90 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Jaroslav HUDEC-Dom.potr.</dodavatel><ico>30730937</ico><adresa>Trojicne nam.9,OD JEDNOTA, 91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-03-24</datum><cislo>0032/26</cislo><predmet>Objednávame u Vás: toner 217 AC- 1 ks, 283 XC - 1 ks, predpokladaná cena 170 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>CLEAN tonery s.r.o.</dodavatel><ico>35891866</ico><adresa>Za Hradbami 27, 90201 Pezinok</adresa></item><item><datum>2026-03-24</datum><cislo>DFB0059/26</cislo><predmet>za tonery do tlačiarní - 2 ks</predmet><suma>176.87</suma><dodavatel>CLEAN tonery s.r.o.</dodavatel><ico>35891866</ico><adresa>Za Hradbami 27, 90201 Pezinok</adresa></item><item><datum>2026-03-23</datum><cislo>DFB0055/26</cislo><predmet>za zabezpečenie výkonu činnosti pri BOZP za mesiace január - marec 2026</predmet><suma>166.05</suma><dodavatel>Požiarno-bezpečnostná agentúra, spol. s r. o.</dodavatel><ico>36236241</ico><adresa>Juraja Slottu 20, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-03-23</datum><cislo>DFB0056/26</cislo><predmet>za zabezpečenie výkonu činnosti pri PO za mesiace január - marec 2026</predmet><suma>166.05</suma><dodavatel>Požiarno-bezpečnostná agentúra, spol. s r. o.</dodavatel><ico>36236241</ico><adresa>Juraja Slottu 20, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-03-23</datum><cislo>DFB0057/26</cislo><predmet>za Wildcard certifikate pre doménu &quot;oakuktt.sk&quot;, hviezdičkový certifikát SSL (23.3.2026 - 23.3.2027)</predmet><suma>125.46</suma><dodavatel>HYDRA Computer s. r. o.</dodavatel><ico>44307691</ico><adresa>Žitná 11, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-03-23</datum><cislo>DFB0058/26</cislo><predmet>za pristavenie a odvoz kontajnera, zhodnotenie odpadu</predmet><suma>134.61</suma><dodavatel>FCC Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>31449697</ico><adresa>Priemyselná 5, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-03-20</datum><cislo>DFB0054/26</cislo><predmet>za foldery na dokumenty s lamináciou - 500 ks</predmet><suma>492</suma><dodavatel>TIOT, s. r. o.</dodavatel><ico>52859495</ico><adresa>Pekná ulica 9331/11, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-03-19</datum><cislo>0031/26</cislo><predmet>Objednávame u Vás: toner 259X - 2 ks, predpokladaná cena 434 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Ledum Kamara SK s. r. o.</dodavatel><ico>48158836</ico><adresa>Zámocká 30, 81101 Bratislava</adresa></item><item><datum>2026-03-18</datum><cislo>0030/26</cislo><predmet>Objednávame u Vás: toner 135 X - 3 ks, CE 505 AC - 2 ks, predpokladaná cena 450 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>CLEAN tonery s.r.o.</dodavatel><ico>35891866</ico><adresa>Za Hradbami 27, 90201 Pezinok</adresa></item><item><datum>2026-03-18</datum><cislo>DFB0053/26</cislo><predmet>za tonery do tlačiarní - 5 ks</predmet><suma>455.59</suma><dodavatel>CLEAN tonery s.r.o.</dodavatel><ico>35891866</ico><adresa>Za Hradbami 27, 90201 Pezinok</adresa></item><item><datum>2026-03-17</datum><cislo>Dodatok č. 2 (Zmluva č. 21/2012/OATt)</cislo><predmet>Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 8/2010</predmet><suma>885.6</suma><dodavatel>Požiarno-bezpečnostná agentúra, spol. s r. o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Juraja Slotu 20, 917 01  Trnava 1</adresa></item><item><datum>2026-03-17</datum><cislo>Dodatok č. 3 (Zmluva č. 20/2012/OATt)</cislo><predmet>Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 7/2010 - PO</predmet><suma>885.6</suma><dodavatel>Požiarno - bezpečnostná agentúra, spol. s r.o.</dodavatel><ico>36236241</ico><adresa>Juraja Slottu 20, Trnava</adresa></item><item><datum>2026-03-13</datum><cislo>DFB0052/26</cislo><predmet>za papierové rolky Celtex Master - 20 ks</predmet><suma>554.94</suma><dodavatel>B-commerce, s. r. o.</dodavatel><ico>52424812</ico><adresa>Stöcklova 60/19, 085 01 Bardejov</adresa></item><item><datum>2026-03-12</datum><cislo>0029/26</cislo><predmet>Objednávame u Vás: papierová utierka CELTEX - 120s, predpokladaná cena 550 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>B-commerce, s. r. o.</dodavatel><ico>52424812</ico><adresa>Stöcklova 60/19, 085 01 Bardejov</adresa></item><item><datum>2026-03-12</datum><cislo>Zmluva č. 2/2026/OATt</cislo><predmet>Dohoda o spolupráci  činnosť metodickej podpory</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Centrum poradenstva a prevencie, M.Sch. Trnavského 398/2, Trnava</dodavatel><ico>37836501</ico><adresa>M. Schneidra Trnavského 2, Trnava</adresa></item><item><datum>2026-03-11</datum><cislo>DFB0051/26</cislo><predmet>za toner HP 149X, čierny - 1 ks</predmet><suma>224.2</suma><dodavatel>Dušan Valentovič</dodavatel><ico>44274742</ico><adresa>Spartakovská  2, 91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-03-11</datum><cislo>DFB0049/26</cislo><predmet>za zabezpečenie činností technickej správy budov (požiarne zariadenia, výmenníková stanica) 1-6/2026</predmet><suma>1623.6</suma><dodavatel>Veolia Energia Slovensko, a.s.</dodavatel><ico>35702257</ico><adresa>Einsteinova 25, 85101 Bratislava</adresa></item><item><datum>2026-03-11</datum><cislo>DFB0050/26</cislo><predmet>za zabezpečenie činností technickej správy budov (el. zariadenia, bleskozvod) 1-6/2026</predmet><suma>2789.64</suma><dodavatel>Veolia Energia Slovensko, a.s.</dodavatel><ico>35702257</ico><adresa>Einsteinova 25, 85101 Bratislava</adresa></item><item><datum>2026-03-10</datum><cislo>DFB0048/26</cislo><predmet>za toner HP 59X - 2 ks</predmet><suma>407.62</suma><dodavatel>Ledum Kamara SK s. r. o.</dodavatel><ico>48158836</ico><adresa>Zámocká 30, 81101 Bratislava</adresa></item><item><datum>2026-03-09</datum><cislo>0027/26</cislo><predmet>Objednávame u Vás: odvoz odpadu (lístia), predpokladaná cena 200 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>FCC Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>31449697</ico><adresa>Priemyselná 5, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-03-09</datum><cislo>0028/26</cislo><predmet>Objednávame u Vás: toner 149 X, predpokladaná cena 220 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Dušan Valentovič</dodavatel><ico>44274742</ico><adresa>Spartakovská  2, 91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-03-09</datum><cislo>DFB0043/26</cislo><predmet>vyúčtovacia faktúra za elektrickú energiu za mesiac 02/2026</predmet><suma>1447.29</suma><dodavatel>encare, s.r.o.</dodavatel><ico>52302555</ico><adresa>Šoltésovej  14, 81108 Bratislava</adresa></item><item><datum>2026-03-09</datum><cislo>DFB0044/26</cislo><predmet>za úhradu pobytu LVK, 27 žiakov (02.03. - 06.03.2026)</predmet><suma>4050</suma><dodavatel>CK Tilia Ing. Katarína Horská</dodavatel><ico>51901609</ico><adresa>Ždiar 157, 05955 Ždiar</adresa></item><item><datum>2026-03-09</datum><cislo>DFB0045/26</cislo><predmet>za príspevok zamestnávateľa na obedy zamestnancov za mesiac 02/2026 - režijné náklady</predmet><suma>1076.46</suma><dodavatel>Gymnázium a Stredná športová škola Jozefa Herdu</dodavatel><ico>53242599</ico><adresa>Jána Bottu 31, 91787 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-03-09</datum><cislo>DFB0046/26</cislo><predmet>za príspevok zamestnávateľa na obedy zamestnancov za mesiac 02/2026</predmet><suma>304.92</suma><dodavatel>Gymnázium a Stredná športová škola Jozefa Herdu</dodavatel><ico>53242599</ico><adresa>Jána Bottu 31, 91787 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-03-09</datum><cislo>DFS0002/26</cislo><predmet>za príspevok zamestnávateľa zo SF na obedy zamestnancov za mesiac 02/2026</predmet><suma>189.42</suma><dodavatel>Gymnázium a Stredná športová škola Jozefa Herdu</dodavatel><ico>53242599</ico><adresa>Jána Bottu 31, 91787 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-03-09</datum><cislo>DFŠ0003/26</cislo><predmet>za obedy zamestnancov za mesiac 02/2026</predmet><suma>937.86</suma><dodavatel>Gymnázium a Stredná športová škola Jozefa Herdu</dodavatel><ico>53242599</ico><adresa>Jána Bottu 31, 91787 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-03-09</datum><cislo>DFŠ0004/26</cislo><predmet>za obedy žiakov za mesiac 02/2026</predmet><suma>6456</suma><dodavatel>Gymnázium a Stredná športová škola Jozefa Herdu</dodavatel><ico>53242599</ico><adresa>Jána Bottu 31, 91787 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-03-09</datum><cislo>DFB0047/26</cislo><predmet>za obedy žiakov za mesiac 02/2026 - dotácia z UPSVaR</predmet><suma>308.2</suma><dodavatel>Gymnázium a Stredná športová škola Jozefa Herdu</dodavatel><ico>53242599</ico><adresa>Jána Bottu 31, 91787 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-03-06</datum><cislo>0026/26             </cislo><predmet>Objednávame u Vás: školské tlačivá, predpokladaná cena 400 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>ŠEVT,a.s.</dodavatel><ico>31331131</ico><adresa>Vajnorská 100/A, 83104 Bratislava</adresa></item><item><datum>2026-03-06</datum><cislo>Zmluva č. 1/2026/OATt</cislo><predmet>Zmluva o poskytovaní kvalifikovaných dôveryhodných služieb</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby </dodavatel><ico>42156424</ico><adresa>Pribinova 4195/25, Bratislava 810 08, Bratislava</adresa></item><item><datum>2026-03-06</datum><cislo>DFB0042/26</cislo><predmet>za kávovar na kapsuly Nespresso De´Longhi</predmet><suma>181.75</suma><dodavatel>ALZA.SK</dodavatel><ico>36562939</ico><adresa>Karadžičova 8, 82108 Bratislava</adresa></item><item><datum>2026-03-06</datum><cislo>DFB0041/26</cislo><predmet>za čiernu tonerovú kazetu</predmet><suma>224.2</suma><dodavatel>Dušan Valentovič</dodavatel><ico>44274742</ico><adresa>Spartakovská  2, 91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-03-05</datum><cislo>0023/26</cislo><predmet>Objednávame u Vás: kávovar De Longhi EN 267 BAE - 1 ks, predpokladaná cena 180 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>ALZA.SK</dodavatel><ico>36562939</ico><adresa>Karadžičova 8, 82108 Bratislava</adresa></item><item><datum>2026-03-05</datum><cislo>0024/26</cislo><predmet>Objednávame u Vás: toner 149 X, predpokladaná cena 220 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Dušan Valentovič</dodavatel><ico>44274742</ico><adresa>Spartakovská  2, 91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-03-05</datum><cislo>0025/26</cislo><predmet>Objednávame u Vás: folder OA, predpokladaná cena 490 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>TIOT, s. r. o.</dodavatel><ico>52859495</ico><adresa>Pekná ulica 9331/11, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-03-04</datum><cislo>0022/26</cislo><predmet>Objednávame u Vás: toner CF 259X - 2 ks , predpokladaná cena 407 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Ledum Kamara SK s. r. o.</dodavatel><ico>48158836</ico><adresa>Zámocká 30, 81101 Bratislava</adresa></item><item><datum>2026-03-04</datum><cislo>DFB0037/26</cislo><predmet>vyúčtovacia faktúra za tepelnú energiu za mesiac 02/2026</predmet><suma>3028.2</suma><dodavatel>MH Teplárenský holding, a.s.</dodavatel><ico>36211541</ico><adresa>Turbínová 3, 831 04 Bratislava</adresa></item><item><datum>2026-03-04</datum><cislo>DFB0036/26</cislo><predmet>za odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu za mesiac 02/2026</predmet><suma>61.5</suma><dodavatel>FCC Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>31449697</ico><adresa>Priemyselná 5, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-03-04</datum><cislo>DFB0038/26</cislo><predmet>za telefónne poplatky za mesiac 02/2026 - pevná sieť</predmet><suma>21.06</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská  28, 81762 Bratislava</adresa></item><item><datum>2026-03-04</datum><cislo>DFB0039/26</cislo><predmet>za telefónne poplatky za mesiac 02/2026 - mobilná sieť a parkovné</predmet><suma>33.32</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská  28, 81762 Bratislava</adresa></item><item><datum>2026-03-03</datum><cislo>DFB0034/26</cislo><predmet>za monitorovanie budovy za mesiac február 2026</predmet><suma>82.78</suma><dodavatel>ZOS Bezpecnost s.r.o.</dodavatel><ico>36237922</ico><adresa>Koniarekova 20, 91721 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-03-03</datum><cislo>DFB0031/26</cislo><predmet>za monitoring kanalizácie a vyhotovenie USB</predmet><suma>170</suma><dodavatel>PDH Group s. r. o.</dodavatel><ico>56705638</ico><adresa>Ulica Oblúková 1832/31, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-03-03</datum><cislo>DFB0035/26</cislo><predmet>za zabezpečenie výkony činnosti zodpovednej osoby pri OOÚ na mesiac marec 2026</predmet><suma>54</suma><dodavatel>Osobnyudaj.sk - TT, s.r.o.</dodavatel><ico>54142709</ico><adresa>Námestie osloboditeľov 3/A, 04001 Košice</adresa></item><item><datum>2026-03-03</datum><cislo>DFB0033/26</cislo><predmet>za členský príspevok Združsenia SANET na rok 2026</predmet><suma>33</suma><dodavatel>SANET, Združenie používateľov Slov. akad. dátovej siete</dodavatel><ico>17055270</ico><adresa>Vazovova 5, Bratislava</adresa></item><item><datum>2026-03-03</datum><cislo>DFB0032/26</cislo><predmet>za materiál na údržbu - maľovanie</predmet><suma>651.92</suma><dodavatel>JUEL s. r. o.</dodavatel><ico>36235334</ico><adresa>, 91901 Suchá nad Parnou</adresa></item><item><datum>2026-03-03</datum><cislo>DFB0040/26</cislo><predmet>za služby v oblasti CO za mesiac 02/2026</predmet><suma>27</suma><dodavatel>CO - COMPANY s. r. o.</dodavatel><ico>52134504</ico><adresa>Za humnami  511/52, 941 48 Podhájska</adresa></item><item><datum>2026-03-02</datum><cislo>0020/26</cislo><predmet>Objednávame u Vás: monitoring kanalizácie, predpokladaná cena 170 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Peter Hrdlovič</dodavatel><ico>34616268</ico><adresa>Oblúková 31, 91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-03-02</datum><cislo>DFB0030/26</cislo><predmet>za softwarové práce, konfiguráciu a údržbu pracovných staníc a počítačovej siete za 02/2026</predmet><suma>516.6</suma><dodavatel>HYDRA Computer s. r. o.</dodavatel><ico>44307691</ico><adresa>Žitná 11, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-03-02</datum><cislo>DFB0029/26</cislo><predmet>za úhradu pobytu LVK, 23 žiakov (23.02. - 27.02.2026)</predmet><suma>3450</suma><dodavatel>CK Tilia Ing. Katarína Horská</dodavatel><ico>51901609</ico><adresa>Ždiar 157, 05955 Ždiar</adresa></item><item><datum>2026-02-25</datum><cislo>DFB0028/26</cislo><predmet>za regulátor hlasitosti HT-304</predmet><suma>12</suma><dodavatel>RH SOUND, s.r.o.</dodavatel><ico>36559717</ico><adresa>Kollárova 1199, 95201 Vráble</adresa></item><item><datum>2026-02-24</datum><cislo>0019/26</cislo><predmet>Objednávame u Vás: regulátor hlasitosti,predpokladaná cena 20 € </predmet><suma>0</suma><dodavatel>RH SOUND, s.r.o.</dodavatel><ico>36559717</ico><adresa>Kollárova 1199, 95201 Vráble</adresa></item><item><datum>2026-02-17</datum><cislo>DFB0027/26</cislo><predmet>za tlačiareň HP LJ 4102dw</predmet><suma>333</suma><dodavatel>Dušan Valentovič</dodavatel><ico>44274742</ico><adresa>Spartakovská  2, 91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-02-13</datum><cislo>0018/26</cislo><predmet>Objednávame u Vás: tlačiareň HP LJ 4102 dw, predpokladaná cena 330 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Dušan Valentovič</dodavatel><ico>44274742</ico><adresa>Spartakovská  2, 91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-02-13</datum><cislo>DFB0025/26</cislo><predmet>za poskytnuté služby počítačovej siete SANET - január - marec 2026</predmet><suma>150</suma><dodavatel>SANET, Združenie používateľov Slov. akad. dátovej siete</dodavatel><ico>17055270</ico><adresa>Vazovova 5, Bratislava</adresa></item><item><datum>2026-02-13</datum><cislo>DFB0026/26</cislo><predmet>za úhradu pobytu LVK - 27 žiakov - 09.02.-13.02.2026</predmet><suma>4050</suma><dodavatel>CK Tilia Ing. Katarína Horská</dodavatel><ico>51901609</ico><adresa>Ždiar 157, 05955 Ždiar</adresa></item><item><datum>2026-02-12</datum><cislo>0017/26</cislo><predmet>Objednávame u Vás: Wildcard SSL certifikát pre doménu *.oakuktt.sk , predpokladaná cena 126 €
</predmet><suma>0</suma><dodavatel>HYDRA Computer s. r. o.</dodavatel><ico>44307691</ico><adresa>Žitná 11, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-02-11</datum><cislo>DFB0024/26</cislo><predmet>za úhradu pobytu LVK - 27 žiakov - 02.02.-06.02.2026</predmet><suma>4050</suma><dodavatel>CK Tilia Ing. Katarína Horská</dodavatel><ico>51901609</ico><adresa>Ždiar 157, 05955 Ždiar</adresa></item><item><datum>2026-02-10</datum><cislo>0016/26</cislo><predmet>Objednávame u Vás: tovar podľa vlastného výberu, predpokladaná cena 500 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Tatrachema, v.d. Trnava</dodavatel><ico>31434193</ico><adresa>Bulharská 40, 91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-02-10</datum><cislo>DFB0023/26</cislo><predmet>za čistiace, dezinfekčné a ochranné prostriedky</predmet><suma>346.68</suma><dodavatel>Tatrachema, v.d. Trnava</dodavatel><ico>31434193</ico><adresa>Bulharská 40, 91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-02-09</datum><cislo>DFB0021/26</cislo><predmet>vyúčtovacia faktúra za elektrickú energiu za mesiac január 2026</predmet><suma>1965.56</suma><dodavatel>encare, s.r.o.</dodavatel><ico>52302555</ico><adresa>Šoltésovej  14, 81108 Bratislava</adresa></item><item><datum>2026-02-09</datum><cislo>DFB0022/26</cislo><predmet>za softwarové práce, konfiguráciu a údržbu pracovných staníc a počítačovej siete za mesiac január 2026</predmet><suma>516.6</suma><dodavatel>HYDRA Computer s. r. o.</dodavatel><ico>44307691</ico><adresa>Žitná 11, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-02-06</datum><cislo>DFB0020/26</cislo><predmet>za náplň - mydlo hydratačné 500ml - 30 ks</predmet><suma>272.69</suma><dodavatel>Martin Krajčovič - M &amp; J Trade</dodavatel><ico>33165076</ico><adresa>Hroznová 1194/35, 91105 Trenčín</adresa></item><item><datum>2026-02-05</datum><cislo>0013/26</cislo><predmet>Objednávame u Vás: zabezpečenie vybraných činností technickej správy budov (el. zariadenia, bleskozvod), predpokladaná cena 5 580 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Veolia Energia Slovensko, a.s.</dodavatel><ico>35702257</ico><adresa>Einsteinova 25, 85101 Bratislava</adresa></item><item><datum>2026-02-05</datum><cislo>0014/26</cislo><predmet>Objednávame u Vás: tovar podľa vlastného výberu, predpokladaná cena 730 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>JUEL s. r. o.</dodavatel><ico>36235334</ico><adresa>, 91901 Suchá nad Parnou</adresa></item><item><datum>2026-02-05</datum><cislo>0015/26</cislo><predmet>Objednávame u Vás: zabezpečenie vybraných činností technickej správy budov(požiarne zariadenia, výmenníková stanica,..), predpokladaná cena 3 200 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Veolia Energia Slovensko, a.s.</dodavatel><ico>35702257</ico><adresa>Einsteinova 25, 85101 Bratislava</adresa></item><item><datum>2026-02-05</datum><cislo>DFB0016/26</cislo><predmet>za papierové utierky - 10 ks</predmet><suma>285.74</suma><dodavatel>B-commerce, s. r. o.</dodavatel><ico>52424812</ico><adresa>Stöcklova 60/19, 085 01 Bardejov</adresa></item><item><datum>2026-02-05</datum><cislo>DFB0015/26</cislo><predmet>za materiál na údržbu - maľovanie</predmet><suma>120.55</suma><dodavatel>JUEL s. r. o.</dodavatel><ico>36235334</ico><adresa>, 91901 Suchá nad Parnou</adresa></item><item><datum>2026-02-05</datum><cislo>DFB0017/26</cislo><predmet>za príspevok zamestnávateľa na obedy zamestnancov za mesiac 01/2026 - režijné náklady</predmet><suma>782.88</suma><dodavatel>Gymnázium a Stredná športová škola Jozefa Herdu</dodavatel><ico>53242599</ico><adresa>Jána Bottu 31, 91787 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-02-05</datum><cislo>DFB0018/26</cislo><predmet>za príspevok zamestnávateľa na obedy zamestnancov za mesiac 01/2026</predmet><suma>221.76</suma><dodavatel>Gymnázium a Stredná športová škola Jozefa Herdu</dodavatel><ico>53242599</ico><adresa>Jána Bottu 31, 91787 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-02-05</datum><cislo>DFS0001/26</cislo><predmet>za príspevok zamestnávateľa zo SF na obedy zamestnancov za mesiac 01/2026</predmet><suma>137.76</suma><dodavatel>Gymnázium a Stredná športová škola Jozefa Herdu</dodavatel><ico>53242599</ico><adresa>Jána Bottu 31, 91787 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-02-05</datum><cislo>DFŠ0001/26</cislo><predmet>za obedy zamestnancov za mesiac 01/2026</predmet><suma>682.08</suma><dodavatel>Gymnázium a Stredná športová škola Jozefa Herdu</dodavatel><ico>53242599</ico><adresa>Jána Bottu 31, 91787 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-02-05</datum><cislo>DFŠ0002/26</cislo><predmet>za obedy žiakov za mesiac 01/2026</predmet><suma>5247.8</suma><dodavatel>Gymnázium a Stredná športová škola Jozefa Herdu</dodavatel><ico>53242599</ico><adresa>Jána Bottu 31, 91787 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-02-05</datum><cislo>DFB0019/26</cislo><predmet>za obedy žiakov za mesiac 01/2026 - dotácia z UPSVaR</predmet><suma>239.2</suma><dodavatel>Gymnázium a Stredná športová škola Jozefa Herdu</dodavatel><ico>53242599</ico><adresa>Jána Bottu 31, 91787 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-02-04</datum><cislo>0011/26</cislo><predmet>Objednávame u Vás: papierová utierka CELTEX - 60 ks, predpokladaná cena 285 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>B-commerce, s. r. o.</dodavatel><ico>52424812</ico><adresa>Stöcklova 60/19, 085 01 Bardejov</adresa></item><item><datum>2026-02-04</datum><cislo>0012/26</cislo><predmet>Objednávame u Vás: mydlo hydratačné do zásobníkov 30 ks, predpokladaná cena 220 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Martin Krajčovič - M &amp; J Trade</dodavatel><ico>33165076</ico><adresa>Hroznová 1194/35, 91105 Trenčín</adresa></item><item><datum>2026-02-04</datum><cislo>0010/26</cislo><predmet>Objednávame u Vás: vysávač ETA Diego, predpokladaná cena 78 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>ALZA.SK</dodavatel><ico>36562939</ico><adresa>Karadžičova 8, 82108 Bratislava</adresa></item><item><datum>2026-02-04</datum><cislo>DFB0013/26</cislo><predmet>vyúčtovacia faktúra za tepelnú energiu za mesiac 01/2026</predmet><suma>3213.38</suma><dodavatel>MH Teplárenský holding, a.s.</dodavatel><ico>36211541</ico><adresa>Turbínová 3, 831 04 Bratislava</adresa></item><item><datum>2026-02-04</datum><cislo>DFB0014/26</cislo><predmet>za vreckový vysávač ETA Diego 3521</predmet><suma>77.75</suma><dodavatel>ALZA.SK</dodavatel><ico>36562939</ico><adresa>Karadžičova 8, 82108 Bratislava</adresa></item><item><datum>2026-02-04</datum><cislo>DFB0011/26</cislo><predmet>za telefónne poplatky za mesiac 01/2026 - mobilná sieť a parkovné</predmet><suma>35.31</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská  28, 81762 Bratislava</adresa></item><item><datum>2026-02-04</datum><cislo>DFB0012/26</cislo><predmet>za telefónne poplatky za mesiac 01/2026 - pevná sieť</predmet><suma>21.28</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská  28, 81762 Bratislava</adresa></item><item><datum>2026-02-03</datum><cislo>DFB0008/26</cislo><predmet>za monitorovanie budovy za mesiac január 2026</predmet><suma>82.78</suma><dodavatel>ZOS Bezpecnost s.r.o.</dodavatel><ico>36237922</ico><adresa>Koniarekova 20, 91721 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-02-03</datum><cislo>DFB0010/26</cislo><predmet>za odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu za mesiac 01/2026</predmet><suma>36.9</suma><dodavatel>FCC Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>31449697</ico><adresa>Priemyselná 5, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-02-03</datum><cislo>DFB0009/26</cislo><predmet>za služby v oblasti CO za mesiac 01/2026</predmet><suma>27</suma><dodavatel>CO - COMPANY s. r. o.</dodavatel><ico>52134504</ico><adresa>Za humnami  511/52, 941 48 Podhájska</adresa></item><item><datum>2026-02-02</datum><cislo>DFB0007/26</cislo><predmet>za zabezpečenie výkony činnosti zodpovednej osoby pri OOÚ za mesiac február 2026</predmet><suma>54</suma><dodavatel>Osobnyudaj.sk - TT, s.r.o.</dodavatel><ico>54142709</ico><adresa>Námestie osloboditeľov 3/A, 04001 Košice</adresa></item><item><datum>2026-01-30</datum><cislo>DFB0006/26</cislo><predmet>za toner do tlačiarne PH CF230X black - 1 ks</predmet><suma>66.42</suma><dodavatel>MIP TN</dodavatel><ico>36335070</ico><adresa>Jilemnického  15, 91101 Trenčín</adresa></item><item><datum>2026-01-29</datum><cislo>0009/26             </cislo><predmet>Objednávame u Vás: toner CF 230 X, predpokladaná cena 70 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>MIP TN</dodavatel><ico>36335070</ico><adresa>Jilemnického  15, 91101 Trenčín</adresa></item><item><datum>2026-01-29</datum><cislo>0008/26</cislo><predmet>Objednávame u Vás: tovar podľa vlastného výberu, predpokladaná cena 135 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>JUEL s. r. o.</dodavatel><ico>36235334</ico><adresa>, 91901 Suchá nad Parnou</adresa></item><item><datum>2026-01-29</datum><cislo>DFB0005/26</cislo><predmet>za seminár PAM 41.00 - online 27.01.2026</predmet><suma>98.4</suma><dodavatel>Seyfor Slovensko a.s.</dodavatel><ico>36237337</ico><adresa>Plynárenská  7/C, 82109 Bratislava</adresa></item><item><datum>2026-01-21</datum><cislo>DFB0004/26</cislo><predmet>za Daňové zákony, rok 2026 - 13 ks</predmet><suma>181.35</suma><dodavatel>PORADCA s.r.o.</dodavatel><ico>36371271</ico><adresa>Pri Celulozke 40, 01001 Žilina</adresa></item><item><datum>2026-01-20</datum><cislo>0006/26</cislo><predmet>Objednávame u Vás: služby spojené s lyžiarskym výcvikom v termíne: 02.03.-06.03.2026, predpokladaná cena 4 050 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>CK Tilia Ing. Katarína Horská</dodavatel><ico>51901609</ico><adresa>Ždiar 157, 05955 Ždiar</adresa></item><item><datum>2026-01-20</datum><cislo>0003/26</cislo><predmet>Objednávame u Vás: služby spojené s lyžiarskym výcvikom v termíne: 02.02.-06.02.2026, predpokladaná cena 4 050 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>CK Tilia Ing. Katarína Horská</dodavatel><ico>51901609</ico><adresa>Ždiar 157, 05955 Ždiar</adresa></item><item><datum>2026-01-20</datum><cislo>0004/26</cislo><predmet>Objednávame u Vás: služby spojené s lyžiarskym výcvikom v termíne: 09.02.-13.02.2026, predpokladaná cena 4 050 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>CK Tilia Ing. Katarína Horská</dodavatel><ico>51901609</ico><adresa>Ždiar 157, 05955 Ždiar</adresa></item><item><datum>2026-01-20</datum><cislo>0005/26</cislo><predmet>Objednávame u Vás: služby spojené s lyžiarskym výcvikom v termínoch: 23.02-27.02.2026, predpokladaná cena 3750 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>CK Tilia Ing. Katarína Horská</dodavatel><ico>51901609</ico><adresa>Ždiar 157, 05955 Ždiar</adresa></item><item><datum>2026-01-19</datum><cislo>0002/26</cislo><predmet>Objednávame u Vás: Daňové zákony 2026 - 13 ks, predpokladaná cena 180 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Poradca podnikatela,s.r.o</dodavatel><ico>31592503</ico><adresa>Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina</adresa></item><item><datum>2026-01-14</datum><cislo>DFB0003/26</cislo><predmet>za členský príspevok do SOPK na rok 2026</predmet><suma>50</suma><dodavatel>Slovenská obchodná a priemyselná komora</dodavatel><ico>30842654</ico><adresa>Trhová 2, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-01-14</datum><cislo>DFB0269/25</cislo><predmet>faktúra za Finančného spravodajcu, ročník 2025 - vyúčtovanie</predmet><suma>16.92</suma><dodavatel>Poradca podnikatela,s.r.o</dodavatel><ico>31592503</ico><adresa>Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina</adresa></item><item><datum>2026-01-12</datum><cislo>DFB0266/25</cislo><predmet>vyúčtovacia faktúra za elektrickú energiu za mesiac 12/2025</predmet><suma>1636.97</suma><dodavatel>encare, s.r.o.</dodavatel><ico>52302555</ico><adresa>Šoltésovej  14, 81108 Bratislava</adresa></item><item><datum>2026-01-12</datum><cislo>DFB0267/25</cislo><predmet>za vodné, stočné a zrážkovú vodu (paušál) za obdobie 3.11.2025 - 31.12.2025</predmet><suma>743.56</suma><dodavatel>Trnavska vodár.spoločnost</dodavatel><ico>36252484</ico><adresa>Priemyselná 10, 92179 Piešťany</adresa></item><item><datum>2026-01-08</datum><cislo>0001/26</cislo><predmet>Objednávame u Vás: modul asc e Government, predpokladaná cena 309 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>ASC Applied Software Consultants s.r.o.</dodavatel><ico>31361161</ico><adresa>Svoradova 7, 81103 Bratislava</adresa></item><item><datum>2026-01-08</datum><cislo>DFB0265/25</cislo><predmet>vyúčtovacia faktúra za tepelnú energiu za mesiac 12/2025</predmet><suma>3078.65</suma><dodavatel>MH Teplárenský holding, a.s.</dodavatel><ico>36211541</ico><adresa>Turbínová 3, 831 04 Bratislava</adresa></item><item><datum>2026-01-08</datum><cislo>DFB0002/26</cislo><predmet>za EduPage eGovernment modul na rok 2026</predmet><suma>309</suma><dodavatel>ASC Applied Software Consultants s.r.o.</dodavatel><ico>31361161</ico><adresa>Svoradova 7, 81103 Bratislava</adresa></item><item><datum>2026-01-07</datum><cislo>DFB0263/25</cislo><predmet>za monitorovanie budovy za mesiac december 2025</predmet><suma>82.78</suma><dodavatel>ZOS Bezpecnost s.r.o.</dodavatel><ico>36237922</ico><adresa>Koniarekova 20, 91721 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-01-07</datum><cislo>DFB0264/25</cislo><predmet>za služby v oblasti CO za mesiac 12/2025</predmet><suma>27</suma><dodavatel>CO - COMPANY s. r. o.</dodavatel><ico>52134504</ico><adresa>Za humnami  511/52, 941 48 Podhájska</adresa></item><item><datum>2026-01-05</datum><cislo>DFB0262/25</cislo><predmet>za odvoz odpadu - ZS-DS vyradené zariadenia</predmet><suma>13.53</suma><dodavatel>FCC Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>31449697</ico><adresa>Priemyselná 5, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-01-05</datum><cislo>DFB0260/25</cislo><predmet>za telefónne poplatky za mesiac 12/2025 - pevná sieť</predmet><suma>20.7</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská  28, 81762 Bratislava</adresa></item><item><datum>2026-01-05</datum><cislo>DFB0261/25</cislo><predmet>za telefónne poplatky za mesiac 12/2025 - mobilná sieť a parkovné</predmet><suma>34.72</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská  28, 81762 Bratislava</adresa></item><item><datum>2026-01-02</datum><cislo>DFB0259/25</cislo><predmet>za softwarové práce, konfiguráciu a údržbu pracovných staníc a počítačovej siete za 12/2025</predmet><suma>516.6</suma><dodavatel>HYDRA Computer s. r. o.</dodavatel><ico>44307691</ico><adresa>Žitná 11, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2026-01-02</datum><cislo>DFB0001/26</cislo><predmet>za zabezpečenie výkony činnosti zodpovednej osoby pri OOÚ za mesiac január 2026</predmet><suma>54</suma><dodavatel>Osobnyudaj.sk - TT, s.r.o.</dodavatel><ico>54142709</ico><adresa>Námestie osloboditeľov 3/A, 04001 Košice</adresa></item><item><datum>2025-12-30</datum><cislo>DFB0258/25</cislo><predmet>vyúčtovacia faktúra za predplatné publikácie &quot;Čo má vedieť mzdová účtovníčka&quot;, ročník 2026</predmet><suma>98.6</suma><dodavatel>KVARFOLIO, s.r.o.</dodavatel><ico>36428256</ico><adresa>Jesenského 16, 01001 Žilina</adresa></item><item><datum>2025-12-19</datum><cislo>0101/25</cislo><predmet>Objednávame u Vás: tovar podľa vlastného výberu, predpokladaná cena 750 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>RM Gastro - JAZ</dodavatel><ico>34153004</ico><adresa>Rybárska 1, 91501 Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2025-12-19</datum><cislo>DFB0257/25</cislo><predmet>za inventár do výdajnej školskej jedálne</predmet><suma>754.01</suma><dodavatel>RM Gastro - JAZ</dodavatel><ico>34153004</ico><adresa>Rybárska 1, 91501 Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2025-12-19</datum><cislo>Dodatok č. 1 (Zmluva č. 7/2023/OATt)</cislo><predmet>Dodatok č. 3 k zmluve č. 0064/2023</predmet><suma>180051.15</suma><dodavatel>Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky</dodavatel><ico>00164381</ico><adresa>Černyševského 3760/50, Bratislava-Petržalka, Bratislava V</adresa></item><item><datum>2025-12-18</datum><cislo>DFB0256/25</cislo><predmet>za nákup ochranných pracovných odevov a obuvi</predmet><suma>172.3</suma><dodavatel>Lukáš Minarovič OOPP</dodavatel><ico>43617603</ico><adresa>Špačinská 106, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-12-18</datum><cislo>DFB0253/25</cislo><predmet>za príspevok zamestnávateľa na obedy za mesiac 12/2025 - režijné náklady</predmet><suma>878.41</suma><dodavatel>Gymnázium a Stredná športová škola Jozefa Herdu</dodavatel><ico>53242599</ico><adresa>Jána Bottu 31, 91787 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-12-18</datum><cislo>DFB0254/25</cislo><predmet>za príspevok zamestnávateľa na obedy za mesiac 12/2025</predmet><suma>248.82</suma><dodavatel>Gymnázium a Stredná športová škola Jozefa Herdu</dodavatel><ico>53242599</ico><adresa>Jána Bottu 31, 91787 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-12-18</datum><cislo>DFS0018/25</cislo><predmet>za príspevok zamestnávateľa zo SF na obedy za mesiac 12/2025</predmet><suma>154.57</suma><dodavatel>Gymnázium a Stredná športová škola Jozefa Herdu</dodavatel><ico>53242599</ico><adresa>Jána Bottu 31, 91787 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-12-18</datum><cislo>DFŠ0025/25</cislo><predmet>za obedy zamestnancov za mesiac 12/2025</predmet><suma>765.31</suma><dodavatel>Gymnázium a Stredná športová škola Jozefa Herdu</dodavatel><ico>53242599</ico><adresa>Jána Bottu 31, 91787 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-12-18</datum><cislo>DFŠ0026/25</cislo><predmet>za obedy žiakov za mesiac 12/2025</predmet><suma>6290.5</suma><dodavatel>Gymnázium a Stredná športová škola Jozefa Herdu</dodavatel><ico>53242599</ico><adresa>Jána Bottu 31, 91787 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-12-18</datum><cislo>DFB0255/25</cislo><predmet>za obedy žiakov za mesiac 12/2025 - dotácia z UPSVaR</predmet><suma>340.4</suma><dodavatel>Gymnázium a Stredná športová škola Jozefa Herdu</dodavatel><ico>53242599</ico><adresa>Jána Bottu 31, 91787 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-12-17</datum><cislo>DFS0017/25</cislo><predmet>za catering - zabezpečenie obeda dňa 16. 12. 2025</predmet><suma>1965.4</suma><dodavatel>Stredná odborná škola obchodu a služieb</dodavatel><ico>00893412</ico><adresa>Lomonosovova 6, 91708 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-12-17</datum><cislo>Dodatok č. 6 (Zmluva č. 2/2013/OATt)</cislo><predmet>Dohoda o preddavkových platbách na rok 2026</predmet><suma>32830</suma><dodavatel>MH Teplárenský holding, a.s.</dodavatel><ico>36211541</ico><adresa>Turbínová 14322/3, Bratislava-Nové Mesto, Bratislava III</adresa></item><item><datum>2025-12-17</datum><cislo>DFB0251/25</cislo><predmet>za vykonanie ročnej prehliadky a kontroly funkčnosti elektrickej zabezpečovacej signalizácie</predmet><suma>185.12</suma><dodavatel>Pavol Bottek ml. - PDP ALARM</dodavatel><ico>47223391</ico><adresa>J. G. Tajovského 5630/3, 91708 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-12-16</datum><cislo>0100/25</cislo><predmet>Objednávame u Vás: tonery 135 X - 2 ks, 230 XC - 1 ks, predpokladaná cena 270 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>CLEAN tonery s.r.o.</dodavatel><ico>35891866</ico><adresa>Za Hradbami 27, 90201 Pezinok</adresa></item><item><datum>2025-12-16</datum><cislo>DFB0252/25</cislo><predmet>vyúčtovacia faktúra za predplatné Hospodárskych novín, rok 2026</predmet><suma>330.5</suma><dodavatel>MAFRA Slovakia, a. s.</dodavatel><ico>51904446</ico><adresa>Kalinčiankova  33, 831 04 Bratislava</adresa></item><item><datum>2025-12-16</datum><cislo>DFB0250/25</cislo><predmet>za pracovné a ochranné pracovné odevy</predmet><suma>630.81</suma><dodavatel>Lukáš Minarovič OOPP</dodavatel><ico>43617603</ico><adresa>Špačinská 106, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-12-16</datum><cislo>DFB0249/25</cislo><predmet>za tonery do tlačiarní - 3 ks</predmet><suma>272.2</suma><dodavatel>CLEAN tonery s.r.o.</dodavatel><ico>35891866</ico><adresa>Za Hradbami 27, 90201 Pezinok</adresa></item><item><datum>2025-12-15</datum><cislo>DFB0246/25</cislo><predmet>za zabezpečenie PO za obdobie 10 - 12/2025</predmet><suma>166.05</suma><dodavatel>Požiarno-bezpečnostná agentúra, spol. s r. o.</dodavatel><ico>36236241</ico><adresa>Juraja Slottu 20, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-12-15</datum><cislo>DFB0247/25</cislo><predmet>za zabezpečenie BOZP za obdobie 10 - 12/2025</predmet><suma>166.05</suma><dodavatel>Požiarno-bezpečnostná agentúra, spol. s r. o.</dodavatel><ico>36236241</ico><adresa>Juraja Slottu 20, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-12-12</datum><cislo>0099/25</cislo><predmet>Objednávame u Vás: tovar podľa vlastného výberu, predpokladaná cena 1 350 € </predmet><suma>0</suma><dodavatel>GOPAP-Stefan Gocal</dodavatel><ico>33206996</ico><adresa>B. Smetanu 9, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-12-12</datum><cislo>DFB0245/25</cislo><predmet>za nákup kancelárskeho materiálu a xerox papiera</predmet><suma>1436.76</suma><dodavatel>GOPAP-Stefan Gocal</dodavatel><ico>33206996</ico><adresa>B. Smetanu 9, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-12-12</datum><cislo>DFB0248/25</cislo><predmet>za papierové rolky - 10 kartónov a náplň mydlo hydratačné 500ml - 30 ks</predmet><suma>992.24</suma><dodavatel>Martin Krajčovič - M &amp; J Trade</dodavatel><ico>33165076</ico><adresa>Hroznová 1194/35, 91105 Trenčín</adresa></item><item><datum>2025-12-11</datum><cislo>0098/25</cislo><predmet>Objednávame u Vás: tovar podľa vlastného výberu,predpokladaná cena 600 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Tatrachema, v.d. Trnava</dodavatel><ico>31434193</ico><adresa>Bulharská 40, 91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-12-11</datum><cislo>DFB0244/25</cislo><predmet>za nákup čistiacich, dezinfekčných a ochranných prostriedkov</predmet><suma>656.92</suma><dodavatel>Tatrachema, v.d. Trnava</dodavatel><ico>31434193</ico><adresa>Bulharská 40, 91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-12-10</datum><cislo>0097/25</cislo><predmet>Objednávame u Vás: cattering - obed s dovozom, predpokladaná hodnota 2.100 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Stredná odborná škola obchodu a služieb</dodavatel><ico>00893412</ico><adresa>Lomonosovova 6, 91708 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-12-09</datum><cislo>0096/25</cislo><predmet>Objednávame u Vás: odvoz odpadu, predpokladaná cena 200 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>FCC Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>31449697</ico><adresa>Priemyselná 5, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-12-08</datum><cislo>DFB0243/25</cislo><predmet>vyúčtovacia faktúra za elektrickú energiu za mesiac 11/2025</predmet><suma>1679.68</suma><dodavatel>encare, s.r.o.</dodavatel><ico>52302555</ico><adresa>Šoltésovej  14, 81108 Bratislava</adresa></item><item><datum>2025-12-04</datum><cislo>0095/25</cislo><predmet>Objednávame u Vás: toner 135 X - 3 ks, predpokladaná cena 230 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>CLEAN tonery s.r.o.</dodavatel><ico>35891866</ico><adresa>Za Hradbami 27, 90201 Pezinok</adresa></item><item><datum>2025-12-04</datum><cislo>DFB0240/25</cislo><predmet>za revíziu a opravu športového náradia</predmet><suma>898.5</suma><dodavatel>Katarína Ďurišová - KATKA - ŠPORT</dodavatel><ico>37485644</ico><adresa>I. Krasku  488/12, 02001 Púchov</adresa></item><item><datum>2025-12-04</datum><cislo>DFB0239/25</cislo><predmet>za tonery do tlačiarní - 3 ks</predmet><suma>232.84</suma><dodavatel>CLEAN tonery s.r.o.</dodavatel><ico>35891866</ico><adresa>Za Hradbami 27, 90201 Pezinok</adresa></item><item><datum>2025-12-04</datum><cislo>DFB0241/25</cislo><predmet>za telefónne poplatky za mesiac 11/2025 - mobilná sieť a parkovné</predmet><suma>37.72</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská  28, 81762 Bratislava</adresa></item><item><datum>2025-12-04</datum><cislo>DFB0242/25</cislo><predmet>za telefónne poplatky za mesiac 11/2025 - pevná sieť</predmet><suma>21.73</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská  28, 81762 Bratislava</adresa></item><item><datum>2025-12-04</datum><cislo>DFB0238/25</cislo><predmet>za servisné a revízne činnosti za 4. Q / 2025</predmet><suma>1409.58</suma><dodavatel>Veolia Energia Slovensko, a.s.</dodavatel><ico>35702257</ico><adresa>Einsteinova 25, 85101 Bratislava</adresa></item><item><datum>2025-12-03</datum><cislo>0093/25</cislo><predmet>Objednávame u Vás:vykonanie ročnej prehliadky a kontroly funkčnosti EZS, predpokladaná hodnota 130 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Pavol Bottek ml. - PDP ALARM</dodavatel><ico>47223391</ico><adresa>J. G. Tajovského 5630/3, 91708 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-12-03</datum><cislo>0094/25</cislo><predmet>Objednávame u Vás: mydlo hydratačné do zásobníkov 30 ks,papierová rolka - 10 kartónov, predpokladaná cena 450 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Martin Krajčovič - M &amp; J Trade</dodavatel><ico>33165076</ico><adresa>Hroznová 1194/35, 91105 Trenčín</adresa></item><item><datum>2025-12-03</datum><cislo>DFB0237/25</cislo><predmet>vyúčtovacia faktúra za tepelnú energiu za mesiac 11/2025</predmet><suma>2973.63</suma><dodavatel>MH Teplárenský holding, a.s.</dodavatel><ico>36211541</ico><adresa>Turbínová 3, 831 04 Bratislava</adresa></item><item><datum>2025-12-03</datum><cislo>DFB0236/25</cislo><predmet>za služby v oblasti CO za mesiac 11/2025</predmet><suma>27</suma><dodavatel>CO - COMPANY s. r. o.</dodavatel><ico>52134504</ico><adresa>Za humnami  511/52, 941 48 Podhájska</adresa></item><item><datum>2025-12-02</datum><cislo>DFS0016/25</cislo><predmet>za príspevok zamestnávateľa zo SF na obedy za mesiac 11/2025 </predmet><suma>243.54</suma><dodavatel>Gymnázium a Stredná športová škola Jozefa Herdu</dodavatel><ico>53242599</ico><adresa>Jána Bottu 31, 91787 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-12-02</datum><cislo>DFB0232/25</cislo><predmet>za monitorovanie budovy za mesiac november 2025</predmet><suma>82.78</suma><dodavatel>ZOS Bezpecnost s.r.o.</dodavatel><ico>36237922</ico><adresa>Koniarekova 20, 91721 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-12-02</datum><cislo>DFB0231/25</cislo><predmet>za odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu za mesiac 11/2025</predmet><suma>172.2</suma><dodavatel>FCC Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>31449697</ico><adresa>Priemyselná 5, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-12-02</datum><cislo>DFB0233/25</cislo><predmet>za príspevok zamestnávateľa na obedy za mesiac 11/2025 - režijné náklady</predmet><suma>1384.02</suma><dodavatel>Gymnázium a Stredná športová škola Jozefa Herdu</dodavatel><ico>53242599</ico><adresa>Jána Bottu 31, 91787 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-12-02</datum><cislo>DFB0234/25</cislo><predmet>za príspevok zamestnávateľa na obedy za mesiac 11/2025 </predmet><suma>392.04</suma><dodavatel>Gymnázium a Stredná športová škola Jozefa Herdu</dodavatel><ico>53242599</ico><adresa>Jána Bottu 31, 91787 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-12-02</datum><cislo>DFB0235/25</cislo><predmet>za obedy žiakov za mesiac 11/2025 - dotácia z UPSVaR</predmet><suma>506</suma><dodavatel>Gymnázium a Stredná športová škola Jozefa Herdu</dodavatel><ico>53242599</ico><adresa>Jána Bottu 31, 91787 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-12-02</datum><cislo>DFŠ0023/25</cislo><predmet>za obedy zamestnancov za mesiac 11/2025 </predmet><suma>1205.82</suma><dodavatel>Gymnázium a Stredná športová škola Jozefa Herdu</dodavatel><ico>53242599</ico><adresa>Jána Bottu 31, 91787 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-12-02</datum><cislo>DFŠ0024/25</cislo><predmet>za obedy žiakov za mesiac 11/2025 </predmet><suma>9683.7</suma><dodavatel>Gymnázium a Stredná športová škola Jozefa Herdu</dodavatel><ico>53242599</ico><adresa>Jána Bottu 31, 91787 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-12-01</datum><cislo>DFB0228/25</cislo><predmet>za softwarové práce, konfiguráciu a údržbu pracovných staníc a počítačovej siete za 11/2025</predmet><suma>516.6</suma><dodavatel>HYDRA Computer s. r. o.</dodavatel><ico>44307691</ico><adresa>Žitná 11, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-12-01</datum><cislo>DFB0229/25</cislo><predmet>za zabezpečenie výkony činnosti zodpovednej osoby pri OOÚ za mesiac december 2025</predmet><suma>54</suma><dodavatel>Osobnyudaj.sk - TT, s.r.o.</dodavatel><ico>54142709</ico><adresa>Námestie osloboditeľov 3/A, 04001 Košice</adresa></item><item><datum>2025-12-01</datum><cislo>DFB0230/25</cislo><predmet>za opravu kanalizačného potrubia v suteréne školy</predmet><suma>356.7</suma><dodavatel>FIRSTAV s. r. o. </dodavatel><ico>53408250</ico><adresa>Ružindol 73, 91961 Ružindol</adresa></item><item><datum>2025-11-28</datum><cislo>DFS0015/25</cislo><predmet>za tovar do mikulášskych balíčkov pre deti zamestnancov</predmet><suma>280</suma><dodavatel>COOP Jednota</dodavatel><ico>00168921</ico><adresa>Trojičné nám. 9, 91842 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-11-28</datum><cislo>0092/25</cislo><predmet>Objednávame u Vás:revíziu a porevízne opravy tel.zariadenia, predpokladaná cena 900 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Katarína Ďurišová - KATKA - ŠPORT</dodavatel><ico>37485644</ico><adresa>I. Krasku  488/12, 02001 Púchov</adresa></item><item><datum>2025-11-27</datum><cislo>0091/25</cislo><predmet>Objednávame u Vás: tovar podľa vlastného výberu, predpokladaná hodnota 700 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Lukáš Minarovič OOPP</dodavatel><ico>43617603</ico><adresa>Špačinská 106, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-11-27</datum><cislo>DFB0227/25</cislo><predmet>za tonery do tlačiarní - 4 ks</predmet><suma>389.17</suma><dodavatel>CLEAN tonery s.r.o.</dodavatel><ico>35891866</ico><adresa>Za Hradbami 27, 90201 Pezinok</adresa></item><item><datum>2025-11-26</datum><cislo>DFB0226/25</cislo><predmet>za stoličky ISO Modrá - 16 ks</predmet><suma>544</suma><dodavatel>BIBIONE Svitkova Jarmila</dodavatel><ico>35400307</ico><adresa>Tehelna 14, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-11-25</datum><cislo>DFS0014/25</cislo><predmet>za tovar do mikulášskych balíčkov pre deti zamestnancov</predmet><suma>140.02</suma><dodavatel>GOPAP-Stefan Gocal</dodavatel><ico>33206996</ico><adresa>B. Smetanu 9, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-11-25</datum><cislo>0090/25</cislo><predmet>Objednávame u Vás: opravu kanalizačného potrubia v suteréne školy, predpokladaná cena 350 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>FIRSTAV s. r. o. </dodavatel><ico>53408250</ico><adresa>Ružindol 73, 91961 Ružindol</adresa></item><item><datum>2025-11-25</datum><cislo>DFB0225/25</cislo><predmet>za SOPHOS Xstream Protection na rok 2026</predmet><suma>4245.96</suma><dodavatel>HYDRA Computer s. r. o.</dodavatel><ico>44307691</ico><adresa>Žitná 11, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-11-24</datum><cislo>0087/25</cislo><predmet>Objednávame u Vás: toner 135 X – 2 ks, CF 230 XC – 2ks, predpokladaná cena 350 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>CLEAN tonery s.r.o.</dodavatel><ico>35891866</ico><adresa>Za Hradbami 27, 90201 Pezinok</adresa></item><item><datum>2025-11-24</datum><cislo>0088/25</cislo><predmet>Objednávame u Vás: Mikulášsky balíček pre deti zamestnancov - 28 ks, predpokladaná cena 280 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>COOP Jednota</dodavatel><ico>00168921</ico><adresa>Trojičné nám. 9, 91842 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-11-24</datum><cislo>0089/25</cislo><predmet>Objednávame u Vás: tovar podľa vlastného výberu - 28 ks, predpokladaná cena 140 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>GOPAP-Stefan Gocal</dodavatel><ico>33206996</ico><adresa>B. Smetanu 9, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-11-21</datum><cislo>DFB0223/25</cislo><predmet>za tonery do tlačiarní - 3 ks</predmet><suma>462.73</suma><dodavatel>CLEAN tonery s.r.o.</dodavatel><ico>35891866</ico><adresa>Za Hradbami 27, 90201 Pezinok</adresa></item><item><datum>2025-11-21</datum><cislo>DFB0224/25</cislo><predmet>za tonery do tlačiarní - 3 ks</predmet><suma>268.69</suma><dodavatel>CLEAN tonery s.r.o.</dodavatel><ico>35891866</ico><adresa>Za Hradbami 27, 90201 Pezinok</adresa></item><item><datum>2025-11-20</datum><cislo>DFŠ0013/25</cislo><predmet>za tesco poukážky pre zamestnancov školy (58 ks á 50 €)</predmet><suma>2900</suma><dodavatel>TESCO STORES SR, a.s.</dodavatel><ico>31321828</ico><adresa>Cesta na Senec 2, 82104 Bratislava </adresa></item><item><datum>2025-11-20</datum><cislo>0086/25</cislo><predmet>Objednávame u Vás: stoličky iso modrá- 16 ks, predpokladaná cena 544 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>BIBIONE Svitkova Jarmila</dodavatel><ico>35400307</ico><adresa>Tehelna 14, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-11-20</datum><cislo>DFB0222/25</cislo><predmet>za vodné, stočné a zrážkovú vodu za obdobie 01.10.2025 - 02.11.2025</predmet><suma>565.65</suma><dodavatel>Trnavska vodár.spoločnost</dodavatel><ico>36252484</ico><adresa>Priemyselná 10, 92179 Piešťany</adresa></item><item><datum>2025-11-19</datum><cislo>0085/25</cislo><predmet>Objednávame u Vás: TESCO poukážky -116 ks á 20 €, 58 ks á 10 €, predpokladaná hodnota 2 900 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>TESCO STORES SR, a.s.</dodavatel><ico>31321828</ico><adresa>Cesta na Senec 2, 82104 Bratislava </adresa></item><item><datum>2025-11-17</datum><cislo>DFB0221/25</cislo><predmet>za poskytnuté služby počítačovej siete SANET za obdobie október - december 2025</predmet><suma>150</suma><dodavatel>SANET, Združenie používateľov Slov. akad. dátovej siete</dodavatel><ico>17055270</ico><adresa>Vazovova 5, Bratislava</adresa></item><item><datum>2025-11-14</datum><cislo>DFŠ0012/25</cislo><predmet>príspevok zamestnávateľa zo SF na obedy zamestnancov za 10/2025 </predmet><suma>274.29</suma><dodavatel>Gymnázium a Stredná športová škola Jozefa Herdu</dodavatel><ico>53242599</ico><adresa>Jána Bottu 31, 91787 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-11-14</datum><cislo>DFB0220/25</cislo><predmet>za obedy žiakov za mesiac október 2025 - dotácia z UPSVaR</predmet><suma>632.5</suma><dodavatel>Gymnázium a Stredná športová škola Jozefa Herdu</dodavatel><ico>53242599</ico><adresa>Jána Bottu 31, 91787 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-11-14</datum><cislo>DFB0218/25</cislo><predmet>príspevok zamestnávateľa na obedy zamestnancov za 10/2025 - režijné náklady</predmet><suma>1558.77</suma><dodavatel>Gymnázium a Stredná športová škola Jozefa Herdu</dodavatel><ico>53242599</ico><adresa>Jána Bottu 31, 91787 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-11-14</datum><cislo>DFB0219/25</cislo><predmet>príspevok zamestnávateľa na obedy zamestnancov za 10/2025 </predmet><suma>441.54</suma><dodavatel>Gymnázium a Stredná športová škola Jozefa Herdu</dodavatel><ico>53242599</ico><adresa>Jána Bottu 31, 91787 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-11-14</datum><cislo>DFŠ0021/25</cislo><predmet>za obedy zamestnancov za 10/2025 </predmet><suma>1358.07</suma><dodavatel>Gymnázium a Stredná športová škola Jozefa Herdu</dodavatel><ico>53242599</ico><adresa>Jána Bottu 31, 91787 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-11-14</datum><cislo>DFŠ0022/25</cislo><predmet>za obedy žiakov za mesiac október 2025</predmet><suma>11330.4</suma><dodavatel>Gymnázium a Stredná športová škola Jozefa Herdu</dodavatel><ico>53242599</ico><adresa>Jána Bottu 31, 91787 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-11-13</datum><cislo>DFB0215/25</cislo><predmet>za zviazanie Protokolu o maturitných skúškach</predmet><suma>17</suma><dodavatel>Ing. Miroslav Bínovec - reBIN</dodavatel><ico>40623491</ico><adresa>Kalinčiakova 21, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-11-13</datum><cislo>DFB0216/25</cislo><predmet>za papierovú rolku Celte Master - 5 kartónov</predmet><suma>359.78</suma><dodavatel>Martin Krajčovič - M &amp; J Trade</dodavatel><ico>33165076</ico><adresa>Hroznová 1194/35, 91105 Trenčín</adresa></item><item><datum>2025-11-13</datum><cislo>DFB0217/25</cislo><predmet>za pristavenie a odvoz kontajnera, zhodnotenie odpadu</predmet><suma>157.66</suma><dodavatel>FCC Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>31449697</ico><adresa>Priemyselná 5, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-11-12</datum><cislo>DFB0214/25</cislo><predmet>za laserovú tlačiareň HP LaserJet MFP M234dw</predmet><suma>141.75</suma><dodavatel>ALZA.SK</dodavatel><ico>36562939</ico><adresa>Karadžičova 8, 82108 Bratislava</adresa></item><item><datum>2025-11-11</datum><cislo>0084/25</cislo><predmet>Objednávame u Vás: tlačiareň LJ 234 dw - 1 ks, predpokladaná cena 145 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>ALZA.SK</dodavatel><ico>36562939</ico><adresa>Karadžičova 8, 82108 Bratislava</adresa></item><item><datum>2025-11-11</datum><cislo>DFB0213/25</cislo><predmet>za HW box Sophos Firewall XGS 2100</predmet><suma>1616.22</suma><dodavatel>HYDRA Computer s. r. o.</dodavatel><ico>44307691</ico><adresa>Žitná 11, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-11-10</datum><cislo>DFB0212/25</cislo><predmet>vyúčtovacia faktúra za elektrickú energiu za mesiac október 2025</predmet><suma>1450.98</suma><dodavatel>encare, s.r.o.</dodavatel><ico>52302555</ico><adresa>Šoltésovej  14, 81108 Bratislava</adresa></item><item><datum>2025-11-06</datum><cislo>Dodatok č. 5 (Zmluva č. 10/2024/OATt)</cislo><predmet>Dodatok č.1 k zmluve o združenej dodávke elektriny</predmet><suma>0</suma><dodavatel>encare, s.r.o.</dodavatel><ico>52302555</ico><adresa>Šoltésovej 7325/14, Bratislava-Staré Mesto, Bratislava I</adresa></item><item><datum>2025-11-06</datum><cislo>DFB0211/25</cislo><predmet>za služba v oblasti CO za mesiac október 2025</predmet><suma>27</suma><dodavatel>CO - COMPANY s. r. o.</dodavatel><ico>52134504</ico><adresa>Za humnami  511/52, 941 48 Podhájska</adresa></item><item><datum>2025-11-05</datum><cislo>0083/25</cislo><predmet>Objednávame u Vás: papierové rolky - 5 kartónov predpokladaná cena 200 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Martin Krajčovič - M &amp; J Trade</dodavatel><ico>33165076</ico><adresa>Hroznová 1194/35, 91105 Trenčín</adresa></item><item><datum>2025-11-05</datum><cislo>0082/25</cislo><predmet>Objednávame u Vás: toner 135 X – 1 ks, CE 505 AC – 1 ks,283 XC- 1 ks , predpokladaná cena 450 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>CLEAN tonery s.r.o.</dodavatel><ico>35891866</ico><adresa>Za Hradbami 27, 90201 Pezinok</adresa></item><item><datum>2025-11-05</datum><cislo>DFB0210/25</cislo><predmet>vyúčtovacia faktúra za tepelnú energiu za mesiac október 2025</predmet><suma>2787.7</suma><dodavatel>MH Teplárenský holding, a.s.</dodavatel><ico>36211541</ico><adresa>Turbínová 3, 831 04 Bratislava</adresa></item><item><datum>2025-11-05</datum><cislo>DFB0208/25</cislo><predmet>za monitorovanie budovy za mesiac október 2025</predmet><suma>82.78</suma><dodavatel>ZOS Bezpecnost s.r.o.</dodavatel><ico>36237922</ico><adresa>Koniarekova 20, 91721 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-11-05</datum><cislo>DFB0207/25</cislo><predmet>za odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu za mesiac október 2025</predmet><suma>73.8</suma><dodavatel>FCC Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>31449697</ico><adresa>Priemyselná 5, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-11-05</datum><cislo>DFB0209/25</cislo><predmet>za tonery do tlačiarní - 3 ks</predmet><suma>269.55</suma><dodavatel>CLEAN tonery s.r.o.</dodavatel><ico>35891866</ico><adresa>Za Hradbami 27, 90201 Pezinok</adresa></item><item><datum>2025-11-04</datum><cislo>0081/25</cislo><predmet>Objednávame  u Vás: odvoz odpadu (lístia), predpokladaná cena 230 €  </predmet><suma>0</suma><dodavatel>FCC Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>31449697</ico><adresa>Priemyselná 5, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-11-04</datum><cislo>0080/25</cislo><predmet>Objednávame u Vás:licencie: Sophos xstream Protection XGS 2100 - 1ks, Sophos Webserver  Protection- 1 ks, Sophos email Protection - 1 ks, predpokladaná cena 4 255 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>HYDRA Computer s. r. o.</dodavatel><ico>44307691</ico><adresa>Žitná 11, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-11-04</datum><cislo>DFB0205/25</cislo><predmet>za telefónne poplatky - mobilná sieť za mesiac október 2025 </predmet><suma>29.72</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská  28, 81762 Bratislava</adresa></item><item><datum>2025-11-04</datum><cislo>DFB0206/25</cislo><predmet>za telefónne poplatky - pevná sieť za mesiac október 2025 </predmet><suma>20.68</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská  28, 81762 Bratislava</adresa></item><item><datum>2025-11-03</datum><cislo>DFB0196/25</cislo><predmet>vyúčtovacia faktúra za Finančného spravodajcu, ročník 2025 - 2. preddavok</predmet><suma>25</suma><dodavatel>Poradca podnikatela,s.r.o</dodavatel><ico>31592503</ico><adresa>Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina</adresa></item><item><datum>2025-11-03</datum><cislo>DFB0204/25</cislo><predmet>za softwarové práce, konfiguráciu a údržbu pracovných staníc a počítačovej siete za 10/2025</predmet><suma>516.6</suma><dodavatel>HYDRA Computer s. r. o.</dodavatel><ico>44307691</ico><adresa>Žitná 11, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-11-03</datum><cislo>DFB0203/25</cislo><predmet>za zabezpečenie výkonu činnosti ZO pri OOÚ na mesiac november 2025</predmet><suma>54</suma><dodavatel>Osobnyudaj.sk - TT, s.r.o.</dodavatel><ico>54142709</ico><adresa>Námestie osloboditeľov 3/A, 04001 Košice</adresa></item><item><datum>2025-10-28</datum><cislo>DFB0202/25</cislo><predmet>za mydlo hydratačné 500ml - 25 ks</predmet><suma>227.55</suma><dodavatel>Martin Krajčovič - M &amp; J Trade</dodavatel><ico>33165076</ico><adresa>Hroznová 1194/35, 91105 Trenčín</adresa></item><item><datum>2025-10-27</datum><cislo>0079/25</cislo><predmet>Objednávame u Vás:toner 135 X - 2 ks, 230 XC - 2 ks, predpokladaná cena 400 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>CLEAN tonery s.r.o.</dodavatel><ico>35891866</ico><adresa>Za Hradbami 27, 90201 Pezinok</adresa></item><item><datum>2025-10-27</datum><cislo>DFB0201/25</cislo><predmet>za tonery do tlačiarní - 4 ks</predmet><suma>390.75</suma><dodavatel>CLEAN tonery s.r.o.</dodavatel><ico>35891866</ico><adresa>Za Hradbami 27, 90201 Pezinok</adresa></item><item><datum>2025-10-23</datum><cislo>0078/25</cislo><predmet>Objednávame u Vás: mydlo hydratačné do zásobníkov - 25 ks, predpokladaná cena 250 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Martin Krajčovič - M &amp; J Trade</dodavatel><ico>33165076</ico><adresa>Hroznová 1194/35, 91105 Trenčín</adresa></item><item><datum>2025-10-23</datum><cislo>DFB0199/25</cislo><predmet>vyúčtovacia faktúra za predplatné &quot;Dane a účtovníctvo v praxi&quot;, ročník 2026</predmet><suma>195.57</suma><dodavatel>Wolters Kluwer s.r.o.</dodavatel><ico>31348262</ico><adresa>Mlynské nivy  48, 82109 Bratislava</adresa></item><item><datum>2025-10-23</datum><cislo>DFB0200/25</cislo><predmet>dobropis za laserovú tlačiareň Xerox B235DNI - reklamácia</predmet><suma>-221.54</suma><dodavatel>ALZA.SK</dodavatel><ico>36562939</ico><adresa>Karadžičova 8, 82108 Bratislava</adresa></item><item><datum>2025-10-23</datum><cislo>DFB0198/25</cislo><predmet>za čistiace a dezinfekčné prostriedky</predmet><suma>599.11</suma><dodavatel>Tatrachema, v.d. Trnava</dodavatel><ico>31434193</ico><adresa>Bulharská 40, 91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-10-22</datum><cislo>0076/25</cislo><predmet>Objednávame u Vás: tovar podľa vlastného výberu, predpokladaná cena 600 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Tatrachema, v.d. Trnava</dodavatel><ico>31434193</ico><adresa>Bulharská 40, 91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-10-22</datum><cislo>0077/25</cislo><predmet>Objednávame u Vás: HW box Sophos VGS 2100 HW appliance - 1 ks, predpokladaná cena 1620 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>HYDRA Computer s. r. o.</dodavatel><ico>44307691</ico><adresa>Žitná 11, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-10-22</datum><cislo>DFB0197/25</cislo><predmet>vyúčtovacia faktúra za pedagogické tlačivá - list bianco s vodotlačou</predmet><suma>317.4</suma><dodavatel>ŠEVT,a.s.</dodavatel><ico>31331131</ico><adresa>Vajnorská 100/A, 83104 Bratislava</adresa></item><item><datum>2025-10-15</datum><cislo>DFB0195/25</cislo><predmet>za vodné, stočné a zrážkovú vodu za obdobie 01. 07. 2025 - 30. 09. 2025</predmet><suma>1464.06</suma><dodavatel>Trnavska vodár.spoločnost</dodavatel><ico>36252484</ico><adresa>Priemyselná 10, 92179 Piešťany</adresa></item><item><datum>2025-10-14</datum><cislo>0075/25</cislo><predmet>Objednávame u Vás: väzbu maturitných protokolov, predpokladaná cena 100 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Ing. Miroslav Bínovec - reBIN</dodavatel><ico>40623491</ico><adresa>Kalinčiakova 21, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-10-14</datum><cislo>DFB0194/25</cislo><predmet>za predĺženie podpory Novell Open Workgroup Suite na obdobie 1.11.2025 - 31.10.2026</predmet><suma>2147.58</suma><dodavatel>HYDRA Computer s. r. o.</dodavatel><ico>44307691</ico><adresa>Žitná 11, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-10-10</datum><cislo>DFK0012/25</cislo><predmet>za stavebné práce - &quot;Výmena dverných krídiel do schodiskového priestoru&quot;</predmet><suma>16343.37</suma><dodavatel>CS, s.r.o.</dodavatel><ico>44101937</ico><adresa>Strojárenská 5487, 91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-10-09</datum><cislo>DFB0190/25</cislo><predmet>za tonery do tlačiarní - 3 ks</predmet><suma>263.34</suma><dodavatel>CLEAN tonery s.r.o.</dodavatel><ico>35891866</ico><adresa>Za Hradbami 27, 90201 Pezinok</adresa></item><item><datum>2025-10-09</datum><cislo>DFB0193/25</cislo><predmet>za výukový vzdelávací program ZAV na školský rok 2025/2026</predmet><suma>390</suma><dodavatel>ZAV, spol. s r.o.</dodavatel><ico>02908417</ico><adresa>Jílovská 427/25, 14200 Praha 4 - Lhotka</adresa></item><item><datum>2025-10-09</datum><cislo>DFB0191/25</cislo><predmet>za internetovú doménu &quot;oakuktt.sk&quot; na obdobie 31.10.2025 - 30.10.2026</predmet><suma>25.83</suma><dodavatel>HYDRA Computer s. r. o.</dodavatel><ico>44307691</ico><adresa>Žitná 11, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-10-09</datum><cislo>DFB0192/25</cislo><predmet>za prostriedok do umývačky riadu - 2 ks</predmet><suma>281.67</suma><dodavatel>MLT consulting s.r.o.</dodavatel><ico>46118748</ico><adresa>Alojza Medňanského 22, 038 61 Martin</adresa></item><item><datum>2025-10-08</datum><cislo>0074/25</cislo><predmet>Objednávame u Vás: toner 135 X – 2 ks, CE 505 AC – 1 ks, predpokladaná cena 250 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>CLEAN tonery s.r.o.</dodavatel><ico>35891866</ico><adresa>Za Hradbami 27, 90201 Pezinok</adresa></item><item><datum>2025-10-08</datum><cislo>0073/25</cislo><predmet>Objednávame u Vás: obnovu licencií Novell Open workgroup, predpokladaná cena 2 150 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>HYDRA Computer s. r. o.</dodavatel><ico>44307691</ico><adresa>Žitná 11, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-10-08</datum><cislo>DFB0189/25</cislo><predmet>vyúčtovacia faktúra za elektrickú energiu za mesiac september 2025</predmet><suma>816.88</suma><dodavatel>encare, s.r.o.</dodavatel><ico>52302555</ico><adresa>Šoltésovej  14, 81108 Bratislava</adresa></item><item><datum>2025-10-07</datum><cislo>0072/25</cislo><predmet>Objednávame u Vás: predĺženie domény oakuktt.sk, predpokladaná cena 26 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>HYDRA Computer s. r. o.</dodavatel><ico>44307691</ico><adresa>Žitná 11, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-10-06</datum><cislo>DFB0186/25</cislo><predmet>vyúčtovacia faktúra za tepelnú energiu za mesiac september 2025</predmet><suma>2530.68</suma><dodavatel>MH Teplárenský holding, a.s.</dodavatel><ico>36211541</ico><adresa>Turbínová 3, 831 04 Bratislava</adresa></item><item><datum>2025-10-06</datum><cislo>DFB0185/25</cislo><predmet>za služby v oblasti CO za mesiac september 2025</predmet><suma>27</suma><dodavatel>CO - COMPANY s. r. o.</dodavatel><ico>52134504</ico><adresa>Za humnami  511/52, 941 48 Podhájska</adresa></item><item><datum>2025-10-06</datum><cislo>DFB0187/25</cislo><predmet>za telefónne poplatky - mobilná sieť za mesiac september 2025</predmet><suma>29.73</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská  28, 81762 Bratislava</adresa></item><item><datum>2025-10-06</datum><cislo>DFB0188/25</cislo><predmet>za telefónne poplatky - pevná sieť za mesiac september 2025</predmet><suma>22.04</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská  28, 81762 Bratislava</adresa></item><item><datum>2025-10-03</datum><cislo>DFŠ0011/25</cislo><predmet>príspevok zamestnávateľa zo SF na obedy zamestnancov za mesiac september 2025</predmet><suma>255.02</suma><dodavatel>Gymnázium a Stredná športová škola Jozefa Herdu</dodavatel><ico>53242599</ico><adresa>Jána Bottu 31, 91787 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-10-03</datum><cislo>DFB0181/25</cislo><predmet>za prepäťovú ochranu 3m a 5m</predmet><suma>30.09</suma><dodavatel>ALZA.SK</dodavatel><ico>36562939</ico><adresa>Karadžičova 8, 82108 Bratislava</adresa></item><item><datum>2025-10-03</datum><cislo>DFB0180/25</cislo><predmet>za softwarové práce, konfiguráciu a údržbu pracovných staníc a počítačovej siete za 09/2025</predmet><suma>516.6</suma><dodavatel>HYDRA Computer s. r. o.</dodavatel><ico>44307691</ico><adresa>Žitná 11, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-10-03</datum><cislo>DFB0179/25</cislo><predmet>za odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu za mesiac 09/2025</predmet><suma>49.2</suma><dodavatel>FCC Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>31449697</ico><adresa>Priemyselná 5, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-10-03</datum><cislo>DFB0183/25</cislo><predmet>príspevok zamestnávateľa na obedy zamestnancov za mesiac september 2025 </predmet><suma>410.52</suma><dodavatel>Gymnázium a Stredná športová škola Jozefa Herdu</dodavatel><ico>53242599</ico><adresa>Jána Bottu 31, 91787 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-10-03</datum><cislo>DFB0184/25</cislo><predmet>za obedy žiakov za mesiac september 2025 - dotácia z UPSVaR</predmet><suma>434.7</suma><dodavatel>Gymnázium a Stredná športová škola Jozefa Herdu</dodavatel><ico>53242599</ico><adresa>Jána Bottu 31, 91787 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-10-03</datum><cislo>DFB0182/25</cislo><predmet>príspevok zamestnávateľa na obedy zamestnancov za mesiac september 2025 - režijné náklady</predmet><suma>1449.26</suma><dodavatel>Gymnázium a Stredná športová škola Jozefa Herdu</dodavatel><ico>53242599</ico><adresa>Jána Bottu 31, 91787 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-10-03</datum><cislo>DFB0178/25</cislo><predmet>za učebnice AJ Pioneer Students Book (level B2, C1) - 33 ks</predmet><suma>712.8</suma><dodavatel>ELT Slovakia s. r. o.</dodavatel><ico>54504040</ico><adresa>Hlavná 22, 94301 Štúrovo</adresa></item><item><datum>2025-10-03</datum><cislo>DFŠ0019/25</cislo><predmet>za obedy zamestnancov za mesiac september 2025</predmet><suma>1262.66</suma><dodavatel>Gymnázium a Stredná športová škola Jozefa Herdu</dodavatel><ico>53242599</ico><adresa>Jána Bottu 31, 91787 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-10-03</datum><cislo>DFŠ0020/25</cislo><predmet>za obedy žiakov za mesiac september 2025</predmet><suma>7953.9</suma><dodavatel>Gymnázium a Stredná športová škola Jozefa Herdu</dodavatel><ico>53242599</ico><adresa>Jána Bottu 31, 91787 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-10-02</datum><cislo>0071/25</cislo><predmet>Objednávame u Vás: prepäťová ochrana 3m, 5 m- 2 ks, predpokladaná cena 32 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>ALZA.SK</dodavatel><ico>36562939</ico><adresa>Karadžičova 8, 82108 Bratislava</adresa></item><item><datum>2025-10-02</datum><cislo>DFB0176/25</cislo><predmet>za monitorovanie budovy za mesiac september 2025</predmet><suma>82.78</suma><dodavatel>ZOS Bezpecnost s.r.o.</dodavatel><ico>36237922</ico><adresa>Koniarekova 20, 91721 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-10-02</datum><cislo>DFB0177/25</cislo><predmet>za opravu počítačovej siete na 3. poschodí</predmet><suma>2304.52</suma><dodavatel>HYDRA Computer s. r. o.</dodavatel><ico>44307691</ico><adresa>Žitná 11, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-10-01</datum><cislo>DFB0175/25</cislo><predmet>za výkon činnosti zodpovednej osoby pri OOÚ na mesiac 10/2025</predmet><suma>54</suma><dodavatel>Osobnyudaj.sk - TT, s.r.o.</dodavatel><ico>54142709</ico><adresa>Námestie osloboditeľov 3/A, 04001 Košice</adresa></item><item><datum>2025-10-01</datum><cislo>Zmluva č. 7/2025/OATt</cislo><predmet>Zmluva o dodávke  vody  z verejného vodovodu a o odvádzaní odpadových vôd</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. (skrátený názov: TAVOS, a.s.)</dodavatel><ico>36252484</ico><adresa>Priemyselná 4885/10, Piešťany</adresa></item><item><datum>2025-09-29</datum><cislo>0070/25</cislo><predmet>Objednávame u Vás: toner 135 X - 2 ks,230 XC - 1 ks,predpokladaná cena 270 €  </predmet><suma>0</suma><dodavatel>CLEAN tonery s.r.o.</dodavatel><ico>35891866</ico><adresa>Za Hradbami 27, 90201 Pezinok</adresa></item><item><datum>2025-09-25</datum><cislo>0069/25</cislo><predmet>Objednávame u Vás: opravu počítačovej siete na 3.posch.,predpokladaná hodnota 2 400 € </predmet><suma>0</suma><dodavatel>HYDRA Computer s. r. o.</dodavatel><ico>44307691</ico><adresa>Žitná 11, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-09-22</datum><cislo>DFB0172/25</cislo><predmet>za zabezpečenie PO za mesiace júl - september 2025</predmet><suma>166.05</suma><dodavatel>Požiarno-bezpečnostná agentúra, spol. s r. o.</dodavatel><ico>36236241</ico><adresa>Juraja Slottu 20, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-09-22</datum><cislo>DFB0173/25</cislo><predmet>za zabezpečenie BOZP za mesiace júl - september 2025</predmet><suma>166.05</suma><dodavatel>Požiarno-bezpečnostná agentúra, spol. s r. o.</dodavatel><ico>36236241</ico><adresa>Juraja Slottu 20, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-09-17</datum><cislo>0068/25</cislo><predmet>Objednávame u Vás: Suma L4 - 20 l, predpokladaná cena 190 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Diversey Slovensko s.r.o.</dodavatel><ico>35835401</ico><adresa>Rybničná 40, 83106 Bratislava</adresa></item><item><datum>2025-09-16</datum><cislo>DFB0171/25</cislo><predmet>za tlačiarne HP LJ 406 dn - 1 ks, HP LJ 234 dw - 1 ks</predmet><suma>480.65</suma><dodavatel>ALZA.SK</dodavatel><ico>36562939</ico><adresa>Karadžičova 8, 82108 Bratislava</adresa></item><item><datum>2025-09-10</datum><cislo>0067/25</cislo><predmet>Objednávame u Vás: tlačiareň HP LJ 406 dn - 1 ks, HP LJ 234 dw - 1 ks, predpokladaná cena 480 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>ALZA.SK</dodavatel><ico>36562939</ico><adresa>Karadžičova 8, 82108 Bratislava</adresa></item><item><datum>2025-09-10</datum><cislo>DFB0169/25</cislo><predmet>za poskytnutie práva používať aktuálne verzie VEMA 09/2025 - 08/2026</predmet><suma>223.86</suma><dodavatel>Seyfor Slovensko a.s.</dodavatel><ico>36237337</ico><adresa>Plynárenská  7/C, 82109 Bratislava</adresa></item><item><datum>2025-09-10</datum><cislo>DFB0170/25</cislo><predmet>za servisné a revízne činnosti na elektrických zariadeniach - 3. Q 2025</predmet><suma>1409.58</suma><dodavatel>Veolia Energia Slovensko, a.s.</dodavatel><ico>35702257</ico><adresa>Einsteinova 25, 85101 Bratislava</adresa></item><item><datum>2025-09-09</datum><cislo>DFB0166/25</cislo><predmet>vyúčtovacia faktúra za elektrickú energiu za mesiac august 2025</predmet><suma>528.39</suma><dodavatel>encare, s.r.o.</dodavatel><ico>52302555</ico><adresa>Šoltésovej  14, 81108 Bratislava</adresa></item><item><datum>2025-09-09</datum><cislo>DFB0167/25</cislo><predmet>za toner Xerox 006R04403 čierny - 1ks</predmet><suma>73.75</suma><dodavatel>ALZA.SK</dodavatel><ico>36562939</ico><adresa>Karadžičova 8, 82108 Bratislava</adresa></item><item><datum>2025-09-09</datum><cislo>DFB0168/25</cislo><predmet>za školský stôl 2-miestny Klasic  3 ks, školská stolička Klasic - 6 ks, zátky so skrutkou - 15 sád</predmet><suma>902.02</suma><dodavatel>ŠKOLEX</dodavatel><ico>31396763</ico><adresa>Horárska 12, 82109 Bratislava</adresa></item><item><datum>2025-09-08</datum><cislo>0066/25</cislo><predmet>Objednávame u Vás: toner Xerox 006R04403 čierny - 1 ks, predpokladaná cena 73 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>ALZA.SK</dodavatel><ico>36562939</ico><adresa>Karadžičova 8, 82108 Bratislava</adresa></item><item><datum>2025-09-08</datum><cislo>DFB0165/25</cislo><predmet>za softwarové práce, konfiguráciu a údržbu pracovných staníc a počítačovej siete za mesiac august 2025</predmet><suma>516.6</suma><dodavatel>HYDRA Computer s. r. o.</dodavatel><ico>44307691</ico><adresa>Žitná 11, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-09-04</datum><cislo>DFB0164/25</cislo><predmet>za mydlo hydratačné 500m - 25 ks</predmet><suma>227.55</suma><dodavatel>Martin Krajčovič - M &amp; J Trade</dodavatel><ico>33165076</ico><adresa>Hroznová 1194/35, 91105 Trenčín</adresa></item><item><datum>2025-09-04</datum><cislo>DFK0011/25</cislo><predmet>za dodávku automatických posuvných dverí s osadením</predmet><suma>11650.57</suma><dodavatel>REALTEC plus, s.r.o.</dodavatel><ico>45430942</ico><adresa>Trojičné námestie 5915, 91842 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-09-03</datum><cislo>0065/25</cislo><predmet>Objednávame u Vás: mydlo hydratačné do zásobníkov - 25 ks, predpokladaná cena 250 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Martin Krajčovič - M &amp; J Trade</dodavatel><ico>33165076</ico><adresa>Hroznová 1194/35, 91105 Trenčín</adresa></item><item><datum>2025-09-03</datum><cislo>DFB0162/25</cislo><predmet>vyúčtovacia faktúra za tepelnú energiu za mesiac august 2025</predmet><suma>2527</suma><dodavatel>MH Teplárenský holding, a.s.</dodavatel><ico>36211541</ico><adresa>Turbínová 3, 831 04 Bratislava</adresa></item><item><datum>2025-09-03</datum><cislo>DFB0159/25</cislo><predmet>za tonery do tlačiarní - 2 ks</predmet><suma>79.65</suma><dodavatel>ALZA.SK</dodavatel><ico>36562939</ico><adresa>Karadžičova 8, 82108 Bratislava</adresa></item><item><datum>2025-09-03</datum><cislo>DFB0163/25</cislo><predmet>za učebnice AJ Pioneer Students Book (level B1, B2, C1)</predmet><suma>4903.2</suma><dodavatel>ELT Slovakia s. r. o.</dodavatel><ico>54504040</ico><adresa>Hlavná 22, 94301 Štúrovo</adresa></item><item><datum>2025-09-03</datum><cislo>DFB0158/25</cislo><predmet>za služby v oblasti CO za mesiac august 2025</predmet><suma>27</suma><dodavatel>CO - COMPANY s. r. o.</dodavatel><ico>52134504</ico><adresa>Za humnami  511/52, 941 48 Podhájska</adresa></item><item><datum>2025-09-03</datum><cislo>DFB0160/25</cislo><predmet>za telefónne poplatky - pevná sieť za mesiac august 2025</predmet><suma>21.52</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská  28, 81762 Bratislava</adresa></item><item><datum>2025-09-03</datum><cislo>DFB0161/25</cislo><predmet>za telefónne poplatky - mobilná sieť za mesiac august 2025</predmet><suma>29.73</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská  28, 81762 Bratislava</adresa></item><item><datum>2025-09-02</datum><cislo>DFB0157/25</cislo><predmet>za monitorovanie budovy za mesiac august 2025</predmet><suma>82.78</suma><dodavatel>ZOS Bezpecnost s.r.o.</dodavatel><ico>36237922</ico><adresa>Koniarekova 20, 91721 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-09-01</datum><cislo>0064/25</cislo><predmet>Objednávame u Vás: toner Canon 580 PGBK multi- 1 ks, čierna - 1 ks, predpokladaná cena 80 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>ALZA.SK</dodavatel><ico>36562939</ico><adresa>Karadžičova 8, 82108 Bratislava</adresa></item><item><datum>2025-09-01</datum><cislo>DFB0174/25</cislo><predmet>za seminár &quot;Kvalifikačné predpoklady v školstve a ich aplikácia&quot; - 2 osoby</predmet><suma>138</suma><dodavatel>KANTORKA, n. o.</dodavatel><ico>45740313</ico><adresa>Bazalková 7, 040 17 Košice</adresa></item><item><datum>2025-09-01</datum><cislo>DFB0156/25</cislo><predmet>za výkon zodpovednej osoby pri OOÚ na mesiac september 2025</predmet><suma>54</suma><dodavatel>Osobnyudaj.sk - TT, s.r.o.</dodavatel><ico>54142709</ico><adresa>Námestie osloboditeľov 3/A, 04001 Košice</adresa></item><item><datum>2025-08-28</datum><cislo>0063/25</cislo><predmet>Objednávame u Vás: používanie programu ZAV v šk. roku 2025/26, predpokladaná cena 300 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>ZAV, spol. s r.o.</dodavatel><ico>02908417</ico><adresa>Jílovská 427/25, 14200 Praha 4 - Lhotka</adresa></item><item><datum>2025-08-27</datum><cislo>0062/25             </cislo><predmet>Objednávame u Vás: tovar podľa vlastného výberu, predpokladaná cena 500 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Tatrachema, v.d. Trnava</dodavatel><ico>31434193</ico><adresa>Bulharská 40, 91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-08-27</datum><cislo>DFB0154/25</cislo><predmet>vyúčtovacia faktúra za predplatné Finančného spravodajcu, ročník 2026</predmet><suma>30.45</suma><dodavatel>Poradca podnikatela,s.r.o</dodavatel><ico>31592503</ico><adresa>Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina</adresa></item><item><datum>2025-08-27</datum><cislo>DFB0155/25</cislo><predmet>za nákup čistiacich, dezinfekčných a ochranných prostriedkov</predmet><suma>403.23</suma><dodavatel>Tatrachema, v.d. Trnava</dodavatel><ico>31434193</ico><adresa>Bulharská 40, 91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-08-26</datum><cislo>Dodatok č. 4 (Zmluva č. 13/2018/OATt)</cislo><predmet>Dodatok k Zmluve o poskytovaní stravy č. 1/2018</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava</dodavatel><ico></ico><adresa>Jána Bottu 31, 917 87  Trnava 1</adresa></item><item><datum>2025-08-25</datum><cislo>0060/25</cislo><predmet>Objednávame u Vás: dvere 90 P- 1 ks, predpokladaná cena 65 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>STAVMAT STAVEBNINY, spol. s r.o.</dodavatel><ico>34116125</ico><adresa>Pezinská  56, 90101 Malacky</adresa></item><item><datum>2025-08-25</datum><cislo>0061/25</cislo><predmet>Objednávame u Vás: Hospodárska geografia 1, predpokladaná cena 65 € </predmet><suma>0</suma><dodavatel>Martinus, s.r.o.</dodavatel><ico>45503249</ico><adresa>Gorkého 4, 03601 Martin</adresa></item><item><datum>2025-08-25</datum><cislo>DFK0007/25</cislo><predmet>za stavebné práce na stavbe - Schodiskové plošiny &quot;Debarierizácia budov...&quot;, dod. č. 1</predmet><suma>1321.33</suma><dodavatel>CS, s.r.o.</dodavatel><ico>44101937</ico><adresa>Strojárenská 5487, 91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-08-25</datum><cislo>DFK0008/25</cislo><predmet>za stavebné práce na stavbe - Schodiskové plošiny &quot;Debarierizácia budov...&quot;</predmet><suma>857.4</suma><dodavatel>CS, s.r.o.</dodavatel><ico>44101937</ico><adresa>Strojárenská 5487, 91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-08-25</datum><cislo>DFK0009/25</cislo><predmet>za stavebné práce na stavbe - Bezbariérové stavebné úpravy &quot;Debarierizácia budov...&quot;</predmet><suma>12420.15</suma><dodavatel>CS, s.r.o.</dodavatel><ico>44101937</ico><adresa>Strojárenská 5487, 91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-08-25</datum><cislo>DFK0006/25</cislo><predmet>za stavebné práce na stavbe - Výťah &quot;Debarierizácia budov...&quot;</predmet><suma>56075.74</suma><dodavatel>CS, s.r.o.</dodavatel><ico>44101937</ico><adresa>Strojárenská 5487, 91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-08-25</datum><cislo>DFB0153/25</cislo><predmet>za UDO Dvere Vesto bianco pravé</predmet><suma>63.63</suma><dodavatel>STAVMAT STAVEBNINY, spol. s r.o.</dodavatel><ico>34116125</ico><adresa>Pezinská  56, 90101 Malacky</adresa></item><item><datum>2025-08-22</datum><cislo>0059/25</cislo><predmet>Objednávame u Vás: tonery CF 253 XC - 1 ks, CE 505 AC- 2 ks, predpokladaná cena 500 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>CLEAN tonery s.r.o.</dodavatel><ico>35891866</ico><adresa>Za Hradbami 27, 90201 Pezinok</adresa></item><item><datum>2025-08-22</datum><cislo>DFB0152/25</cislo><predmet>za pohovky HUGO 3 - 2 ks (červená, modrá)</predmet><suma>486</suma><dodavatel>Patrik Dulovič  VERA</dodavatel><ico>53224451</ico><adresa>Brestová 1468/8, 07101 Michalovce</adresa></item><item><datum>2025-08-20</datum><cislo>0058/25</cislo><predmet>Objednávame u Vás: pohovka Hugo - 2 ks, predpokladaná cena 500 </predmet><suma>0</suma><dodavatel>Patrik Dulovič  VERA</dodavatel><ico>53224451</ico><adresa>Brestová 1468/8, 07101 Michalovce</adresa></item><item><datum>2025-08-20</datum><cislo>DFB0151/25</cislo><predmet>za jednostrannú šatníkovú lavičku s opierkou</predmet><suma>163.59</suma><dodavatel>abaWood, s.r.o.</dodavatel><ico>51312832</ico><adresa>Fučíkova 460, 92521 Sládkovičovo</adresa></item><item><datum>2025-08-19</datum><cislo>DFB0150/25</cislo><predmet>za poskytnuté služby počítačovej siete SANET za mesiace júl - september 2025</predmet><suma>150</suma><dodavatel>SANET, Združenie používateľov Slov. akad. dátovej siete</dodavatel><ico>17055270</ico><adresa>Vazovova 5, Bratislava</adresa></item><item><datum>2025-08-13</datum><cislo>DFB0149/25</cislo><predmet>za materiál na maľovanie</predmet><suma>129.77</suma><dodavatel>JUEL s. r. o.</dodavatel><ico>36235334</ico><adresa>, 91901 Suchá nad Parnou</adresa></item><item><datum>2025-08-07</datum><cislo>DFB0147/25</cislo><predmet>vyúčtovacia faktúra za predplatné publikácií &quot;1000 RIEŠENÍ&quot; a &quot;DUO&quot; ročník 2026</predmet><suma>276</suma><dodavatel>PORADCA s.r.o.</dodavatel><ico>36371271</ico><adresa>Pri Celulozke 40, 01001 Žilina</adresa></item><item><datum>2025-08-07</datum><cislo>DFB0146/25</cislo><predmet>vyúčtovacia faktúra za elektrickú energiu za mesiac júl 2025</predmet><suma>599.01</suma><dodavatel>encare, s.r.o.</dodavatel><ico>52302555</ico><adresa>Šoltésovej  14, 81108 Bratislava</adresa></item><item><datum>2025-08-07</datum><cislo>DFB0148/25</cislo><predmet>vyúčtovacia faktúra za tepelnú energiu za mesiac júl 2025</predmet><suma>2531.28</suma><dodavatel>MH Teplárenský holding, a.s.</dodavatel><ico>36211541</ico><adresa>Turbínová 3, 831 04 Bratislava</adresa></item><item><datum>2025-08-07</datum><cislo>DFB0145/25</cislo><predmet>za keramickú tabuľu štandard 400x120</predmet><suma>777.4</suma><dodavatel>ŠKOLEX</dodavatel><ico>31396763</ico><adresa>Horárska 12, 82109 Bratislava</adresa></item><item><datum>2025-08-06</datum><cislo>DFB0144/25</cislo><predmet>za učebnice NJ a AJ</predmet><suma>2816.45</suma><dodavatel>OXICO, Ing. Jan Strapec</dodavatel><ico>11667958</ico><adresa>Panónska cesta 6/3819, 85104 Bratislava</adresa></item><item><datum>2025-08-04</datum><cislo>0057/25</cislo><predmet>Objednávame u Vás: knihy NJ, Schritte international NEU  1 (A1.1)63 ks,Schritte international NEU  2 (A1.1)63 ks,Direkt interaktiv 1,61 ks,predpokladaná cena 2817 € 


</predmet><suma>0</suma><dodavatel>OXICO, Ing. Jan Strapec</dodavatel><ico>11667958</ico><adresa>Panónska cesta 6/3819, 85104 Bratislava</adresa></item><item><datum>2025-08-04</datum><cislo>DFB0143/25</cislo><predmet>za monitorovanie budovy za mesiac júl 2025</predmet><suma>99.11</suma><dodavatel>ZOS Bezpecnost s.r.o.</dodavatel><ico>36237922</ico><adresa>Koniarekova 20, 91721 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-08-04</datum><cislo>DFB0140/25</cislo><predmet>a opravu dažďovej kanalizácie</predmet><suma>265.93</suma><dodavatel>FIRSTAV s. r. o. </dodavatel><ico>53408250</ico><adresa>Ružindol 73, 91961 Ružindol</adresa></item><item><datum>2025-08-04</datum><cislo>DFB0141/25</cislo><predmet>za telefónne poplatky - pevná sieť za mesiac august 2025 </predmet><suma>20.98</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská  28, 81762 Bratislava</adresa></item><item><datum>2025-08-04</datum><cislo>DFB0142/25</cislo><predmet>za telefónne poplatky - mobilná sieť za mesiac august 2025</predmet><suma>29.73</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská  28, 81762 Bratislava</adresa></item><item><datum>2025-08-04</datum><cislo>DFK0010/25</cislo><predmet>za inžiniersku činnosť stavebného dozoru - &quot;Debarierizácia OA&quot;</predmet><suma>4295</suma><dodavatel>K Consulting, s.r.o.</dodavatel><ico>36691101</ico><adresa>Domovina 21, 900 81 Šenkvice</adresa></item><item><datum>2025-08-01</datum><cislo>DFB0138/25</cislo><predmet>za softwarové práce, konfiguráciu a údržbu pracovných staníc a počítačovej siete za mesiac 07/2025</predmet><suma>516.6</suma><dodavatel>HYDRA Computer s. r. o.</dodavatel><ico>44307691</ico><adresa>Žitná 11, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-08-01</datum><cislo>DFB0139/25</cislo><predmet>za výkon činnosti zodpovednej osoby pri OOÚ na mesiac 08/2025</predmet><suma>54</suma><dodavatel>Osobnyudaj.sk - TT, s.r.o.</dodavatel><ico>54142709</ico><adresa>Námestie osloboditeľov 3/A, 04001 Košice</adresa></item><item><datum>2025-08-01</datum><cislo>DFB0137/25</cislo><predmet>za služby v oblasti CO za mesiac júl 2025</predmet><suma>27</suma><dodavatel>CO - COMPANY s. r. o.</dodavatel><ico>52134504</ico><adresa>Za humnami  511/52, 941 48 Podhájska</adresa></item><item><datum>2025-07-31</datum><cislo>DFB0136/25</cislo><predmet>za zviazanie katalógov - 4 ks</predmet><suma>42.8</suma><dodavatel>Ing. Miroslav Bínovec - reBIN</dodavatel><ico>40623491</ico><adresa>Kalinčiakova 21, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-07-24</datum><cislo>0056/25</cislo><predmet>Objednávame u Vás: dodávku automatických posuvných  dverí s osadením, predpokladaná cena 11 651 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>REALTEC plus, s.r.o.</dodavatel><ico>45430942</ico><adresa>Sladovnícka 21, 91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-07-24</datum><cislo>Zmluva č. 5/2025/OATt</cislo><predmet>Zmluva o prenájme nebytových priestorov - školský bufet</predmet><suma>1612</suma><dodavatel>Daj si niečo s.r.o.</dodavatel><ico>56461071</ico><adresa>Športová 477/25, 924 01  Galanta 1</adresa></item><item><datum>2025-07-23</datum><cislo>Zmluva č. 6/2025/OATt</cislo><predmet>Zmluva o spolupráci a o spracúvaní osobných údajov</predmet><suma>0</suma><dodavatel>TransData s.r.o.</dodavatel><ico>35741236</ico><adresa>M.R. Štefánika 0/139, Žilina</adresa></item><item><datum>2025-07-22</datum><cislo>0055/25</cislo><predmet>Objednávame u Vás: výmenu dverných krídiel do schodiskového priestoru, predpokladaná cena 16 344 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>CS, s.r.o.</dodavatel><ico>44101937</ico><adresa>Strojárenská 5487, 91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-07-22</datum><cislo>DFB0135/25</cislo><predmet>za Switch D-link DGS 3120-24-SC, 24xSFP port a Switch D-link DGS-1210-26, 24xGh port, 2xSFP port</predmet><suma>703.07</suma><dodavatel>HYDRA Computer s. r. o.</dodavatel><ico>44307691</ico><adresa>Žitná 11, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-07-22</datum><cislo>DFK0005/25</cislo><predmet>za schodolezy - evakuačné kreslo - 4 ks</predmet><suma>1649.08</suma><dodavatel>HomeGym, s.r.o.</dodavatel><ico>27708144</ico><adresa>Na Zahradách 2A, 69002 Břeclav</adresa></item><item><datum>2025-07-18</datum><cislo>0054/25</cislo><predmet>Objednávame u Vás: 1ks Switch DGS-3120-24sc, 24-port SFP,1ks switch DGS-1210-26, 24x GbE, 2x SFP,  
4ks OEM SFP modul, SX 1,25Gb,predpokladaná cena 704 €

</predmet><suma>0</suma><dodavatel>HYDRA Computer s. r. o.</dodavatel><ico>44307691</ico><adresa>Žitná 11, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-07-15</datum><cislo>DFB0134/25</cislo><predmet>za bavlnené tašky - 50 ks</predmet><suma>70.11</suma><dodavatel>Anatex, s.r.o.</dodavatel><ico>36650641</ico><adresa>Hviezdoslavova  30, 97401 Banská Bystrica</adresa></item><item><datum>2025-07-14</datum><cislo>DFB0133/25</cislo><predmet>vyúčtovacia faktúra za pedaogické tlačivá</predmet><suma>21.19</suma><dodavatel>ŠEVT,a.s.</dodavatel><ico>31331131</ico><adresa>Vajnorská 100/A, 83104 Bratislava</adresa></item><item><datum>2025-07-14</datum><cislo>DFB0132/25</cislo><predmet>za zrážkovú vodu, vodné a stočné za obdobie od 01.04.2025 do 30.06.2025</predmet><suma>1425.52</suma><dodavatel>Trnavska vodár.spoločnost</dodavatel><ico>36252484</ico><adresa>Priemyselná 10, 92179 Piešťany</adresa></item><item><datum>2025-07-11</datum><cislo>0048/25</cislo><predmet>Objednávame u Vás: opravu kanalizačného potrubia v suteréne školy, predpokladaná cena 270 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>FIRSTAV s. r. o. </dodavatel><ico>53408250</ico><adresa>Ružindol 73, 91961 Ružindol</adresa></item><item><datum>2025-07-11</datum><cislo>0049/25</cislo><predmet></predmet><suma>0</suma><dodavatel>Anatex, s.r.o.</dodavatel><ico>36650641</ico><adresa>Hviezdoslavova  30, 97401 Banská Bystrica</adresa></item><item><datum>2025-07-11</datum><cislo>0050/25</cislo><predmet>Objednávame u Vás:keramickú tabuľu 400x120 - 1 ks, predpokladaná cena 780 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>ŠKOLEX</dodavatel><ico>31396763</ico><adresa>Horárska 12, 82109 Bratislava</adresa></item><item><datum>2025-07-11</datum><cislo>0051/25</cislo><predmet>Objednávame u Vás: Pioneer Intermediate  B1 Učebnica (SB) ISBN: 978-960-509-895-7 -55 ks,    Pioneer B2 SB ISBN: 978-960-509-903-9–120 ks,
 Pioneer  C1/C1+SB  ISBN:978-618-051-072-0 –52 ks,predpokladaná cena 4 904 €
</predmet><suma>0</suma><dodavatel>ELT Slovakia s. r. o.</dodavatel><ico>54504040</ico><adresa>Hlavná 22, 94301 Štúrovo</adresa></item><item><datum>2025-07-11</datum><cislo>0052/25</cislo><predmet>Objednávame u Vás: set Klasik - 3 ks, predpokladaná cena 651 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>ŠKOLEX</dodavatel><ico>31396763</ico><adresa>Horárska 12, 82109 Bratislava</adresa></item><item><datum>2025-07-11</datum><cislo>0053/25</cislo><predmet>Objednávame u Vás: evakuačné kreslo- 4 ks, predpokladaná cena 1650 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>HomeGym, s.r.o.</dodavatel><ico>27708144</ico><adresa>Na Zahradách 2A, 69002 Břeclav</adresa></item><item><datum>2025-07-10</datum><cislo>0047/25</cislo><predmet>Objednávame u Vás: šatňovú lavičku 100 cm - 1 ks, predpokladaná cena 164 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>abaWood, s.r.o.</dodavatel><ico>51312832</ico><adresa>Fučíkova 460, 92521 Sládkovičovo</adresa></item><item><datum>2025-07-09</datum><cislo>DFB0130/25</cislo><predmet>za montáž čítačky DEK na výťah + DEK kľúče</predmet><suma>922.5</suma><dodavatel>OTIS Výťahy, s.r.o.</dodavatel><ico>35682929</ico><adresa>Vajnorská 100/A, 83104 Bratislava</adresa></item><item><datum>2025-07-09</datum><cislo>DFB0131/25</cislo><predmet>za zabezpečenie výkonu činnosti ZO pri ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti (03.07.2025 - 02.07.2026)</predmet><suma>221.4</suma><dodavatel>osobnyudaj.sk, s.r.o.</dodavatel><ico>50528041</ico><adresa>Mlynské Nivy 5, 82109 Bratislava</adresa></item><item><datum>2025-07-08</datum><cislo>0046/25</cislo><predmet>Objednávame u Vás:tovar podľa vlastného výberu, predpokladaná cena 1 600 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>GOPAP-Stefan Gocal</dodavatel><ico>33206996</ico><adresa>Bottova 29, 91708 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-07-08</datum><cislo>DFB0129/25</cislo><predmet>vyúčtovacia faktúra za elektrickú energiu za mesiac jún 2025</predmet><suma>619.62</suma><dodavatel>encare, s.r.o.</dodavatel><ico>52302555</ico><adresa>Šoltésovej  14, 81108 Bratislava</adresa></item><item><datum>2025-07-08</datum><cislo>DFB0127/25</cislo><predmet>za kancelársky materiál, xerografický papier</predmet><suma>1608.59</suma><dodavatel>GOPAP-Stefan Gocal</dodavatel><ico>33206996</ico><adresa>Bottova 29, 91708 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-07-08</datum><cislo>DFB0128/25</cislo><predmet>za softwarové práce, konfiguráciu a údržbu pracovných staníc a počítačovej siete za mesiac jún 2025</predmet><suma>516.6</suma><dodavatel>HYDRA Computer s. r. o.</dodavatel><ico>44307691</ico><adresa>Žitná 11, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-07-04</datum><cislo>DFB0126/25</cislo><predmet>za telefónne poplatky - mobilná sieť za mesiac jún 2025 a parkovné</predmet><suma>30.73</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská  28, 81762 Bratislava</adresa></item><item><datum>2025-07-04</datum><cislo>DFB0125/25</cislo><predmet>za telefónne poplatky - pevná sieť za mesiac jún 2025</predmet><suma>21.3</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská  28, 81762 Bratislava</adresa></item><item><datum>2025-07-03</datum><cislo>DFŠ0010/25</cislo><predmet>za zabezpečenie obeda cattering dňa 26. 06. 2025</predmet><suma>566</suma><dodavatel>Stredná odborná škola obchodu a služieb</dodavatel><ico>00893412</ico><adresa>Lomonosovova 6, 91708 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-07-03</datum><cislo>DFB0123/25</cislo><predmet>vyúčtovacia faktúra za tepelnú energiu za mesiac jún 2025</predmet><suma>2532.28</suma><dodavatel>MH Teplárenský holding, a.s.</dodavatel><ico>36211541</ico><adresa>Turbínová 3, 831 04 Bratislava</adresa></item><item><datum>2025-07-03</datum><cislo>DFB0124/25</cislo><predmet>za odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu za mesiac jún 2025</predmet><suma>76.26</suma><dodavatel>FCC Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>31449697</ico><adresa>Priemyselná 5, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-07-02</datum><cislo>DFŠ0009/25</cislo><predmet>príspevok zamestnávateľa zo SF na obedy zamestnancov za mesiac jún 2025 </predmet><suma>167.69</suma><dodavatel>Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava</dodavatel><ico>53242599</ico><adresa>Jána Bottu  31, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-07-02</datum><cislo>DFB0120/25</cislo><predmet>príspevok zamestnávateľa na obedy zamestnancov za mesiac jún 2025 - režijné náklady</predmet><suma>952.97</suma><dodavatel>Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava</dodavatel><ico>53242599</ico><adresa>Jána Bottu  31, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-07-02</datum><cislo>DFB0121/25</cislo><predmet>príspevok zamestnávateľa na obedy zamestnancov za mesiac jún 2025 </predmet><suma>179.96</suma><dodavatel>Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava</dodavatel><ico>53242599</ico><adresa>Jána Bottu  31, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-07-02</datum><cislo>DFB0122/25</cislo><predmet>za obedy žiakov za mesiac jún 2025 - dotácia z UPSVaR </predmet><suma>296.7</suma><dodavatel>Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava</dodavatel><ico>53242599</ico><adresa>Jána Bottu  31, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-07-02</datum><cislo>DFB0119/25</cislo><predmet>za služby v oblasti CO za mesiac jún 2025</predmet><suma>27</suma><dodavatel>CO - COMPANY s. r. o.</dodavatel><ico>52134504</ico><adresa>Za humnami  511/52, 941 48 Podhájska</adresa></item><item><datum>2025-07-02</datum><cislo>DFŠ0018/25</cislo><predmet>za obedy hostí za mesiac jún 2025 </predmet><suma>70.2</suma><dodavatel>Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava</dodavatel><ico>53242599</ico><adresa>Jána Bottu  31, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-07-01</datum><cislo>0045/25</cislo><predmet>Objednávame u Vás: tovar podľa vlastného výberu, predpokladaná cena 200 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>JUEL s. r. o.</dodavatel><ico>36235334</ico><adresa>, 91901 Suchá nad Parnou</adresa></item><item><datum>2025-07-01</datum><cislo>DFB0118/25</cislo><predmet>za monitorovanie budovy za mesiac jún 2025</predmet><suma>82.78</suma><dodavatel>ZOS Bezpecnost s.r.o.</dodavatel><ico>36237922</ico><adresa>Koniarekova 20, 91721 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-07-01</datum><cislo>DFB0117/25</cislo><predmet>za výkon činnosti zodpovednej osoby pri OOÚ na mesiac júl 2025</predmet><suma>54</suma><dodavatel>Osobnyudaj.sk - TT, s.r.o.</dodavatel><ico>54142709</ico><adresa>Námestie osloboditeľov 3/A, 04001 Košice</adresa></item><item><datum>2025-06-30</datum><cislo>0044/25</cislo><predmet>Objednávame u Vás: väzbu triednych výkazov, predpokladaná cena 70 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Ing. Miroslav Bínovec - reBIN</dodavatel><ico>40623491</ico><adresa>Kalinčiakova 21, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-06-24</datum><cislo>DFB0116/25</cislo><predmet>za mosadzné tabuľky s menami (150 mm x 150 mm)</predmet><suma>135.3</suma><dodavatel>TIOT, s. r. o.</dodavatel><ico>52859495</ico><adresa>Pekná ulica 9331/11, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-06-23</datum><cislo>DFB0114/25</cislo><predmet>za zabzpečenie BOZP za mesiace apríl - jún 2025</predmet><suma>166.05</suma><dodavatel>Požiarno-bezpečnostná agentúra, spol. s r. o.</dodavatel><ico>36236241</ico><adresa>Juraja Slottu 20, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-06-23</datum><cislo>DFB0115/25</cislo><predmet>za zabezpečenie PO za mesiace apríl - jún 2025</predmet><suma>166.05</suma><dodavatel>Požiarno-bezpečnostná agentúra, spol. s r. o.</dodavatel><ico>36236241</ico><adresa>Juraja Slottu 20, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-06-23</datum><cislo>DFB0113/25</cislo><predmet>za Defibrilátor AD Smarty Saver 200J</predmet><suma>984</suma><dodavatel>Spencer Medical s.r.o.</dodavatel><ico>51436817</ico><adresa>Turbínová 13, 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto</adresa></item><item><datum>2025-06-20</datum><cislo>0043/25</cislo><predmet>Objednávame u Vás: AED Defibrilátor AED Smarty Saver 200J - 1 ks, predpokladaná cena 990 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Spencer Medical s.r.o.</dodavatel><ico>51436817</ico><adresa>Turbínová 13, 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto</adresa></item><item><datum>2025-06-20</datum><cislo>0041/25</cislo><predmet>Objednávame u Vás: cattering  - obed s dovozom dňa 26.06.2025, predpokladaná cena 600 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Stredná odborná škola obchodu a služieb</dodavatel><ico>00893412</ico><adresa>Lomonosovova 6, 91708 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-06-20</datum><cislo>0042/25</cislo><predmet>Objednávame u Vás: tovar podľa vlastného výberu, predpokladaná cena 500 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Tatrachema, v.d. Trnava</dodavatel><ico>31434193</ico><adresa>Bulharská 40, 91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-06-20</datum><cislo>DFB0112/25</cislo><predmet>za nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov</predmet><suma>208.76</suma><dodavatel>Tatrachema, v.d. Trnava</dodavatel><ico>31434193</ico><adresa>Bulharská 40, 91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-06-20</datum><cislo>Dodatok č. 3 (Zmluva č. 7/2023/OATt)</cislo><predmet>Dodatok č. 2 k Zmluve č. /0064/2023 o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky</dodavatel><ico>00164381</ico><adresa>Černyševského 3760/50, Bratislava-Petržalka, Bratislava V</adresa></item><item><datum>2025-06-19</datum><cislo>0040/25</cislo><predmet>Objednávame u Vás: odvoz elektroodpadu, predpokladaná cena 150 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>FCC Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>31449697</ico><adresa>Priemyselná 5, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-06-17</datum><cislo>Dodatok č. 2 (Zmluva č. 3/2025/OATt)</cislo><predmet>Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 3/2025 &quot;Debarierizácia budov/odstránenie architektonických bariér na OA Trnava&quot; - Schodiskové plošiny</predmet><suma>1321.33</suma><dodavatel>CS, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Strojárenská  5487, 917 02  Trnava 2</adresa></item><item><datum>2025-06-17</datum><cislo>DFB0111/25</cislo><predmet>za pedagogický diár 2025/2026 - 5 ks</predmet><suma>34.5</suma><dodavatel>RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.</dodavatel><ico>35908718</ico><adresa>Heydukova  12 - 14, 81108 Bratislava</adresa></item><item><datum>2025-06-16</datum><cislo>0039/25</cislo><predmet>Objednávame u Vás: pedagogický diár 2025/26 - 5 ks, predpokladaná cena 35 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.</dodavatel><ico>35908718</ico><adresa>Heydukova  12 - 14, 81108 Bratislava</adresa></item><item><datum>2025-06-12</datum><cislo>0038/25</cislo><predmet>Objednávame u Vás:  tabuľky 150x150 mm - 2 ks, predpokladaná cena 135 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>TIOT, s. r. o.</dodavatel><ico>52859495</ico><adresa>Pekná ulica 9331/11, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-06-11</datum><cislo>DFB0110/25</cislo><predmet>za zvoz papiera a zber plastu za rok 2025</predmet><suma>457.56</suma><dodavatel>FCC Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>31449697</ico><adresa>Priemyselná 5, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-06-09</datum><cislo>DFB0108/25</cislo><predmet>vyúčtovacia faktúra za elektrickú energiu za mesiac máj 2025</predmet><suma>1001.25</suma><dodavatel>encare, s.r.o.</dodavatel><ico>52302555</ico><adresa>Šoltésovej  14, 81108 Bratislava-Staré Mesto</adresa></item><item><datum>2025-06-09</datum><cislo>DFB0109/25</cislo><predmet>za aSc Agenda Komplet 500-599 žiakov SŠ na školský rok 2025/2026</predmet><suma>738</suma><dodavatel>ASC Applied Software Consultants s.r.o.</dodavatel><ico>31361161</ico><adresa>Svoradova 7, 81103 Bratislava</adresa></item><item><datum>2025-06-06</datum><cislo>0037/25</cislo><predmet>objednávame u Vás: aSc Agenda komplet 500-599 žiakov, predpokladaná cena 740 € </predmet><suma>0</suma><dodavatel>ASC Applied Software Consultants s.r.o.</dodavatel><ico>31361161</ico><adresa>Svoradova 7, 81103 Bratislava</adresa></item><item><datum>2025-06-04</datum><cislo>DFB0107/25</cislo><predmet>vyúčtovacia faktúra za tepelnú energiu za mesiac máj 2025</predmet><suma>2679.58</suma><dodavatel>MH Teplárenský holding, a.s.</dodavatel><ico>36211541</ico><adresa>Turbínová 3, 831 04 Bratislava</adresa></item><item><datum>2025-06-04</datum><cislo>DFB0103/25</cislo><predmet>za softwarové práce, konfiguráciu a údržbu pracovných staníc a počítačovej siete za mesiac máj 2025</predmet><suma>516.6</suma><dodavatel>HYDRA Computer s. r. o.</dodavatel><ico>44307691</ico><adresa>Žitná 11, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-06-04</datum><cislo>DFB0104/25</cislo><predmet>za služby v oblasti CO za mesiac máj 2025</predmet><suma>27</suma><dodavatel>CO - COMPANY s. r. o.</dodavatel><ico>52134504</ico><adresa>Za humnami  511/52, 941 48 Podhájska</adresa></item><item><datum>2025-06-04</datum><cislo>DFB0105/25</cislo><predmet>za telefónne poplatky - pevná sieť za mesiac máj 2025</predmet><suma>21.83</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská  28, 81762 Bratislava</adresa></item><item><datum>2025-06-04</datum><cislo>DFB0106/25</cislo><predmet>za telefónne poplatky - mobilná sieť za mesiac máj 2025</predmet><suma>36.73</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská  28, 81762 Bratislava</adresa></item><item><datum>2025-06-03</datum><cislo>DFŠ0008/25</cislo><predmet>príspevok zamestnávateľa zo SF na obedy zamestnancov za mesiac máj 2025 </predmet><suma>241.49</suma><dodavatel>Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava</dodavatel><ico>53242599</ico><adresa>Jána Bottu  31, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-06-03</datum><cislo>DFB0097/25</cislo><predmet>za pristavenie a odvoz kontajnera, zhodnotenie odpadu</predmet><suma>150.95</suma><dodavatel>FCC Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>31449697</ico><adresa>Priemyselná 5, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-06-03</datum><cislo>DFB0098/25</cislo><predmet>za odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu za mesiac máj 2025</predmet><suma>49.2</suma><dodavatel>FCC Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>31449697</ico><adresa>Priemyselná 5, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-06-03</datum><cislo>DFB0099/25</cislo><predmet>príspevok zamestnávateľa na obedy zamestnancov za mesiac máj 2025 - režijné náklady</predmet><suma>1372.37</suma><dodavatel>Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava</dodavatel><ico>53242599</ico><adresa>Jána Bottu  31, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-06-03</datum><cislo>DFB0100/25</cislo><predmet>príspevok zamestnávateľa na obedy zamestnancov za mesiac máj 2025 </predmet><suma>259.16</suma><dodavatel>Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava</dodavatel><ico>53242599</ico><adresa>Jána Bottu  31, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-06-03</datum><cislo>DFB0101/25</cislo><predmet>za obedy žiakov za mesiac máj 2025 - dotácia na stravu z UPSVaR</predmet><suma>742.9</suma><dodavatel>Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava</dodavatel><ico>53242599</ico><adresa>Jána Bottu  31, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-06-03</datum><cislo>DFB0102/25</cislo><predmet>za servisné a revízne činnosti 2.Q/2025</predmet><suma>1409.58</suma><dodavatel>Veolia Energia Slovensko, a.s.</dodavatel><ico>35702257</ico><adresa>Einsteinova 25, 85101 Bratislava</adresa></item><item><datum>2025-06-02</datum><cislo>DFŠ0007/25</cislo><predmet>za zájazd Budapešť - Eger v dňoch 13. 6. - 15. 6. 2025</predmet><suma>5164.5</suma><dodavatel>Primatour, s.r.o.</dodavatel><ico>45388016</ico><adresa>Divadelná 1, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-06-02</datum><cislo>DFB0095/25</cislo><predmet>za monitorovanie budovy za mesiac máj 2025</predmet><suma>82.78</suma><dodavatel>ZOS Bezpecnost s.r.o.</dodavatel><ico>36237922</ico><adresa>Koniarekova 20, 91721 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-06-02</datum><cislo>DFB0096/25</cislo><predmet>za výkon zodpovednej osoby pri OOÚ na mesiac jún 2025</predmet><suma>54</suma><dodavatel>Osobnyudaj.sk - TT, s.r.o.</dodavatel><ico>54142709</ico><adresa>Námestie osloboditeľov 3/A, 04001 Košice</adresa></item><item><datum>2025-05-29</datum><cislo>DFB0094/25</cislo><predmet>vyúčtovacia faktúra za predplatné publikácie &quot;PaM  bez chýb, pokút a penále&quot; ročník 2026</predmet><suma>172</suma><dodavatel>PORADCA s.r.o.</dodavatel><ico>36371271</ico><adresa>Pri Celulozke 40, 01001 Žilina</adresa></item><item><datum>2025-05-29</datum><cislo>DFB0093/25</cislo><predmet>za inzerciu v novinách - prenájom bufetu (3x)</predmet><suma>125.46</suma><dodavatel>PETIT PRESS, a. s.</dodavatel><ico>35790253</ico><adresa>Lazaretská 12, Bratislava</adresa></item><item><datum>2025-05-28</datum><cislo>DFŠ0006/25</cislo><predmet>za darčekový kôš pri odchode do dôchodku</predmet><suma>49.89</suma><dodavatel>COOP Jednota</dodavatel><ico>00168921</ico><adresa>Trojičné nám. 9, 91842 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-05-28</datum><cislo>0036/25</cislo><predmet>Objednávame u Vás: montáž a dodávku  čítačky DEK zariadenia výťahu, DEK kľúče, predpokladaná cena 923 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>OTIS Výťahy, s.r.o.</dodavatel><ico>35682929</ico><adresa>Vajnorská 100/A, 83104 Bratislava</adresa></item><item><datum>2025-05-28</datum><cislo>DFB0092/25</cislo><predmet>za tonery do tlačiarní - 4 ks</predmet><suma>382.28</suma><dodavatel>CLEAN tonery s.r.o.</dodavatel><ico>35891866</ico><adresa>Za Hradbami 27, 90201 Pezinok</adresa></item><item><datum>2025-05-27</datum><cislo>DFB0091/25</cislo><predmet>za výrub a odvoz stromu</predmet><suma>658.67</suma><dodavatel>WOFIS, s.r.o.</dodavatel><ico>31410855</ico><adresa>Bernolákova 2, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-05-26</datum><cislo>0034/25</cislo><predmet>Objednávame u Vás: odvoz kontajnera s odpadom(lístia), predpokladaná cena 200 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>FCC Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>31449697</ico><adresa>Priemyselná 5, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-05-26</datum><cislo>0033/25</cislo><predmet>Objednávame u Vás: toner CF 230 XC - 2 ks,135 XC - 2 ks, predpokladaná cena 360 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>CLEAN tonery s.r.o.</dodavatel><ico>35891866</ico><adresa>Za Hradbami 27, 90201 Pezinok</adresa></item><item><datum>2025-05-26</datum><cislo>DFB0090/25</cislo><predmet>za opravu práčky</predmet><suma>100</suma><dodavatel>Ivan Hošták - RIO</dodavatel><ico>17968879</ico><adresa>Zliechov 110, 01832 Zliechov</adresa></item><item><datum>2025-05-22</datum><cislo>0032/25</cislo><predmet>Objednávame u Vás: vysokozdvižnú plošinu, predpokladaná cena 350 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>WOFIS, s.r.o.</dodavatel><ico>31410855</ico><adresa>Bernolákova 2, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-05-21</datum><cislo>0030/25</cislo><predmet>Objednávame u Vás: darčekový kôš, predpokladaná cena  50 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>COOP Jednota</dodavatel><ico>00168921</ico><adresa>Trojičné nám. 9, 91842 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-05-21</datum><cislo>0031/25</cislo><predmet>Objednávame u Vás: opravu práčky, predpokladaná cena 100 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Ivan Hošták - RIO</dodavatel><ico>17968879</ico><adresa>Zliechov 110, 01832 Zliechov</adresa></item><item><datum>2025-05-21</datum><cislo>DFK0004/25</cislo><predmet>za stavebné práce na stavbe - Schodiskové plošiny &quot;Debarierizácia budov...&quot; </predmet><suma>838.92</suma><dodavatel>CS, s.r.o.</dodavatel><ico>44101937</ico><adresa>Strojárenská 5487, 91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-05-21</datum><cislo>DFK0001/25</cislo><predmet>za stavebné práce na stavbe - Výťah &quot;Debarierizácia budov...&quot; </predmet><suma>57523.09</suma><dodavatel>CS, s.r.o.</dodavatel><ico>44101937</ico><adresa>Strojárenská 5487, 91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-05-21</datum><cislo>DFK0002/25</cislo><predmet>za stavebné práce na stavbe - Bezbariérové stavebné úpravy &quot;Debarierizácia budov...&quot; </predmet><suma>20638.7</suma><dodavatel>CS, s.r.o.</dodavatel><ico>44101937</ico><adresa>Strojárenská 5487, 91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-05-21</datum><cislo>DFK0003/25</cislo><predmet>za stavebné práce na stavbe - Schodiskové plošiny &quot;Debarierizácia budov...&quot; </predmet><suma>26080.84</suma><dodavatel>CS, s.r.o.</dodavatel><ico>44101937</ico><adresa>Strojárenská 5487, 91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-05-20</datum><cislo>DFB0089/25</cislo><predmet>za pristavenie a odvoz kontajnera, zhodnotenie odpadu</predmet><suma>197.96</suma><dodavatel>FCC Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>31449697</ico><adresa>Priemyselná 5, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-05-19</datum><cislo>DFB0086/25</cislo><predmet>za toner do tlačiarne Xerox 006R04403</predmet><suma>73.75</suma><dodavatel>ALZA.SK</dodavatel><ico>36562939</ico><adresa>Karadžičova 8, 82108 Bratislava</adresa></item><item><datum>2025-05-19</datum><cislo>DFB0087/25</cislo><predmet>za práčku BEKO WUV8612AXSW</predmet><suma>362.88</suma><dodavatel>ALZA.SK</dodavatel><ico>36562939</ico><adresa>Karadžičova 8, 82108 Bratislava</adresa></item><item><datum>2025-05-19</datum><cislo>DFB0088/25</cislo><predmet>za členský príspevok do ASOŠS na rok 2025</predmet><suma>30</suma><dodavatel>Asociácia SOŠ Slovenska</dodavatel><ico>37857665</ico><adresa>Fajnorovo nábrežie 5, 81469 Bratislava</adresa></item><item><datum>2025-05-16</datum><cislo>0029/25</cislo><predmet>Objednávame u Vás: práčka BEKO WUV8612AXSW - 1 ks , predpokladaná cena  365 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>ALZA.SK</dodavatel><ico>36562939</ico><adresa>Karadžičova 8, 82108 Bratislava</adresa></item><item><datum>2025-05-16</datum><cislo>DFB0085/25</cislo><predmet>za sadu batérií pre záložný zdroj APC</predmet><suma>159.9</suma><dodavatel>HYDRA Computer s. r. o.</dodavatel><ico>44307691</ico><adresa>Žitná 11, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-05-15</datum><cislo>0028/25</cislo><predmet>Objednávame u Vás: toner Xerox 006R04403 - 1 ks, predpokladaná cena 75 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>ALZA.SK</dodavatel><ico>36562939</ico><adresa>Karadžičova 8, 82108 Bratislava</adresa></item><item><datum>2025-05-15</datum><cislo>DFB0084/25</cislo><predmet>za poskytnuté služby počítačovej siete SANET za mesiace apríl - jún 2025</predmet><suma>150</suma><dodavatel>SANET, Združenie používateľov Slov. akad. dátovej siete</dodavatel><ico>17055270</ico><adresa>Vazovova 5, Bratislava</adresa></item><item><datum>2025-05-14</datum><cislo>0027/25</cislo><predmet>Objednávame u Vás: sadu batérií pre záložný zdroj APC SC2200RM, predpokladaná cena 160 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>HYDRA Computer s. r. o.</dodavatel><ico>44307691</ico><adresa>Žitná 11, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-05-09</datum><cislo>0026/25</cislo><predmet>Objednávame u Vás: plošnú inzerciu 3x, predpokladaná cena 125 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>PETIT PRESS, a. s.</dodavatel><ico>35790253</ico><adresa>Lazaretská 12, Bratislava</adresa></item><item><datum>2025-05-09</datum><cislo>DFB0083/25</cislo><predmet>za &quot;Cvičebnica ekonomiky pre žiakov 3. roč. OA&quot; - 7 ks</predmet><suma>102.2</suma><dodavatel>Didactiq s. r. o.</dodavatel><ico>55620370</ico><adresa>Vysokoškolákov 1760/13, 01008 Žilina</adresa></item><item><datum>2025-05-07</datum><cislo>DFŠ0005/25</cislo><predmet>príspevok zamestnávateľa zo SF na obedy zamestnancov za mesiac apríl 2025 </predmet><suma>207.87</suma><dodavatel>Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava</dodavatel><ico>53242599</ico><adresa>Jána Bottu  31, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-05-07</datum><cislo>DFB0082/25</cislo><predmet>vyúčtovacia faktúra za elektrickú energiu za mesiac apríl 2025</predmet><suma>1087.26</suma><dodavatel>encare, s.r.o.</dodavatel><ico>52302555</ico><adresa>Šoltésovej  14, 81108 Bratislava-Staré Mesto</adresa></item><item><datum>2025-05-07</datum><cislo>DFB0081/25</cislo><predmet>vyúčtovacia faktúra za tepelnú energiu za mesiac apríl 2025</predmet><suma>2726.05</suma><dodavatel>MH Teplárenský holding, a.s.</dodavatel><ico>36211541</ico><adresa>Turbínová 3, 831 04 Bratislava</adresa></item><item><datum>2025-05-07</datum><cislo>DFB0077/25</cislo><predmet>príspevok zamestnávateľa na obedy zamestnancov za mesiac apríl 2025 - režijné náklady</predmet><suma>1181.31</suma><dodavatel>Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava</dodavatel><ico>53242599</ico><adresa>Jána Bottu  31, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-05-07</datum><cislo>DFB0078/25</cislo><predmet>príspevok zamestnávateľa na obedy zamestnancov za mesiac apríl 2025 </predmet><suma>223.08</suma><dodavatel>Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava</dodavatel><ico>53242599</ico><adresa>Jána Bottu  31, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-05-07</datum><cislo>DFB0079/25</cislo><predmet>za obedy žiakov za mesiac apríl 2025 - dotácia z UPSVaR na stravovanie</predmet><suma>549.7</suma><dodavatel>Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava</dodavatel><ico>53242599</ico><adresa>Jána Bottu  31, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-05-07</datum><cislo>DFB0080/25</cislo><predmet>za školenie obsluhy TZ pre 2 osoby</predmet><suma>135.3</suma><dodavatel>Veolia Energia Slovensko, a.s.</dodavatel><ico>35702257</ico><adresa>Einsteinova 25, 85101 Bratislava</adresa></item><item><datum>2025-05-06</datum><cislo>DFB0076/25</cislo><predmet>za služby v oblasti CO za mesiac apríl 2025</predmet><suma>27</suma><dodavatel>CO - COMPANY s. r. o.</dodavatel><ico>52134504</ico><adresa>Za humnami  511/52, 941 48 Podhájska</adresa></item><item><datum>2025-05-05</datum><cislo>0025/25</cislo><predmet>Objednávame u Vás: odvoz kontajnera s odpadom(lístia), predpokladaná cena 200 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>FCC Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>31449697</ico><adresa>Priemyselná 5, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-05-05</datum><cislo>DFB0075/25</cislo><predmet>za odvoz BRKO za mesiac apríl 2025</predmet><suma>49.2</suma><dodavatel>FCC Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>31449697</ico><adresa>Priemyselná 5, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-05-05</datum><cislo>DFB0073/25</cislo><predmet>za telefónne poplatky - mobilná sieť za mesiac apríl 2025</predmet><suma>35.73</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská  28, 81762 Bratislava</adresa></item><item><datum>2025-05-05</datum><cislo>DFB0074/25</cislo><predmet>za telefónne poplatky - pevná sieť za mesiac apríl 2025</predmet><suma>21</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská  28, 81762 Bratislava</adresa></item><item><datum>2025-05-02</datum><cislo>DFB0071/25</cislo><predmet>za monitorovanie budovy za mesiac apríl 2025</predmet><suma>82.78</suma><dodavatel>ZOS Bezpecnost s.r.o.</dodavatel><ico>36237922</ico><adresa>Koniarekova 20, 91721 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-05-02</datum><cislo>DFB0072/25</cislo><predmet>za softwarové práce, konfiguráciu a údržbu pracovných staníc a počítačovej siete za mesiac apríl 2025</predmet><suma>516.6</suma><dodavatel>HYDRA Computer s. r. o.</dodavatel><ico>44307691</ico><adresa>Žitná 11, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-05-02</datum><cislo>DFB0070/25</cislo><predmet>za výkon zodpovednej osoby pri OOÚ na mesiac máj 2025</predmet><suma>54</suma><dodavatel>Osobnyudaj.sk - TT, s.r.o.</dodavatel><ico>54142709</ico><adresa>Námestie osloboditeľov 3/A, 04001 Košice</adresa></item><item><datum>2025-04-30</datum><cislo>DFB0069/25</cislo><predmet>za tonery do tlačiarní - 3 ks</predmet><suma>215.87</suma><dodavatel>CLEAN tonery s.r.o.</dodavatel><ico>35891866</ico><adresa>Za Hradbami 27, 90201 Pezinok</adresa></item><item><datum>2025-04-28</datum><cislo>0024/25</cislo><predmet>Objednávame u Vás: toner 283 XC - 1ks,do kop.stroja Sharp MX266Nv - 2 ks, predpokladaná cena 200 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>CLEAN tonery s.r.o.</dodavatel><ico>35891866</ico><adresa>Za Hradbami 27, 90201 Pezinok</adresa></item><item><datum>2025-04-24</datum><cislo>0023/25</cislo><predmet>Objednávame u Vás: toner 303 XL black-1 ks, 303 XL color-1 ks, 139 X - 1 ks, predpokladaná cena 180 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>ALZA.SK</dodavatel><ico>36562939</ico><adresa>Karadžičova 8, 82108 Bratislava</adresa></item><item><datum>2025-04-24</datum><cislo>DFB0068/25</cislo><predmet>za tonery do tlačiarní - 3 ks</predmet><suma>181.09</suma><dodavatel>ALZA.SK</dodavatel><ico>36562939</ico><adresa>Karadžičova 8, 82108 Bratislava</adresa></item><item><datum>2025-04-16</datum><cislo>0021/25</cislo><predmet>Objednávame u Vás: zájazd do Budapešti pre zamestnancov školy hradeného zo Sociálneho fondu v dňoch 13.6.-15.6.2025, predpokladaná hodnota 5 440 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel> PRIMA TOUR</dodavatel><ico>45388016</ico><adresa>Divadelná 1, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-04-16</datum><cislo>0022/25</cislo><predmet> Objednávame u Vás:7 ks- cvičebnice ekonomiky pre žiakov 3. ročníka obchodných akadémií, predpokladaná cena 100 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Mladý podnikavec</dodavatel><ico>42388651</ico><adresa>Vysokoškolákov 1760/13, 01008 Žilina</adresa></item><item><datum>2025-04-15</datum><cislo>0020/25</cislo><predmet>Objednávame u Vás: preškolenie obsluhy TZ, predpokladaná cena 140 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Veolia Energia Slovensko, a.s.</dodavatel><ico>35702257</ico><adresa>Einsteinova 25, 85101 Bratislava</adresa></item><item><datum>2025-04-15</datum><cislo>DFB0067/25</cislo><predmet>za mydlo hydratačné 500ml - 25 ks</predmet><suma>227.55</suma><dodavatel>Martin Krajčovič - M &amp; J Trade</dodavatel><ico>33165076</ico><adresa>Hroznová 1194/35, 91105 Trenčín</adresa></item><item><datum>2025-04-11</datum><cislo>0019/25             </cislo><predmet>Objednávame u Vás: mydlo hydratačné do zásobníkov - 25 ks, predpokladaná cena 225 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>M&amp;J Trade, s.r.o.</dodavatel><ico>47970120</ico><adresa>Hroznová 35, 912 50 Trenčín</adresa></item><item><datum>2025-04-11</datum><cislo>DFB0066/25</cislo><predmet>za vodné, stočné a zrážkovú vodu za obdobie 01.01.2025 - 31.03.2025</predmet><suma>1733.02</suma><dodavatel>Trnavska vodár.spoločnost</dodavatel><ico>36252484</ico><adresa>Priemyselná 10, 92179 Piešťany</adresa></item><item><datum>2025-04-08</datum><cislo>DFB0065/25</cislo><predmet>vyúčtovacia faktúra za elektrickú energiu za mesiac marec 2025</predmet><suma>1393.25</suma><dodavatel>encare, s.r.o.</dodavatel><ico>52302555</ico><adresa>Šoltésovej  14, 81108 Bratislava-Staré Mesto</adresa></item><item><datum>2025-04-04</datum><cislo>DFB0059/25</cislo><predmet>príspevok zamestnávateľa na obedy zamestnancov za mesiac marec 2025 - režijné náklady</predmet><suma>1526.15</suma><dodavatel>Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava</dodavatel><ico>53242599</ico><adresa>Jána Bottu  31, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-04-04</datum><cislo>DFB0061/25</cislo><predmet>príspevok zamestnávateľa na obedy zamestnancov za mesiac marec 2025</predmet><suma>288.2</suma><dodavatel>Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava</dodavatel><ico>53242599</ico><adresa>Jána Bottu  31, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-04-04</datum><cislo>DFS0004/25</cislo><predmet>príspevok zamestnávateľa zo SF na obedy zamestnancov za mesiac marec 2025</predmet><suma>268.55</suma><dodavatel>Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava</dodavatel><ico>53242599</ico><adresa>Jána Bottu  31, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-04-04</datum><cislo>DFB0062/25</cislo><predmet>za obedy žiakov za mesiac marec 2025 - dotácia na stravu z UPSVaR</predmet><suma>501.4</suma><dodavatel>Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava</dodavatel><ico>53242599</ico><adresa>Jána Bottu  31, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-04-04</datum><cislo>DFB0063/25</cislo><predmet>za telefónne poplatky - mobilná sieť za mesiac marec 2025</predmet><suma>29.73</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská  28, 81762 Bratislava</adresa></item><item><datum>2025-04-04</datum><cislo>DFB0064/25</cislo><predmet>za telefónne poplatky - pevná sieť za mesiac marec 2025</predmet><suma>22.1</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská  28, 81762 Bratislava</adresa></item><item><datum>2025-04-03</datum><cislo>DFB0060/25</cislo><predmet>vyúčtovacia faktúra za tepelnú energiu za mesiac marec 2025</predmet><suma>2869.05</suma><dodavatel>MH Teplárenský holding, a.s.</dodavatel><ico>36211541</ico><adresa>Turbínová 3, 831 04 Bratislava</adresa></item><item><datum>2025-04-02</datum><cislo>DFB0056/25</cislo><predmet>za monitorovanie budovy za mesiac marec 2025</predmet><suma>80.81</suma><dodavatel>ZOS Bezpecnost s.r.o.</dodavatel><ico>36237922</ico><adresa>Koniarekova 20, 91721 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-04-02</datum><cislo>DFB0057/25</cislo><predmet>za odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu za mesiac marec 2025</predmet><suma>98.4</suma><dodavatel>FCC Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>31449697</ico><adresa>Priemyselná 5, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-04-02</datum><cislo>DFB0058/25</cislo><predmet>za služby v oblasti CO za mesiac marec 2025</predmet><suma>27</suma><dodavatel>CO - COMPANY s. r. o.</dodavatel><ico>52134504</ico><adresa>Za humnami  511/52, 941 48 Podhájska</adresa></item><item><datum>2025-04-01</datum><cislo>DFB0055/25</cislo><predmet>za výkon činnosti zodpovednej osoby pri OOÚ na mesiac apríl 2025</predmet><suma>54</suma><dodavatel>Osobnyudaj.sk - TT, s.r.o.</dodavatel><ico>54142709</ico><adresa>Námestie osloboditeľov 3/A, 04001 Košice</adresa></item><item><datum>2025-03-31</datum><cislo>0018/25</cislo><predmet>Objednávame u Vás: tovar podľa vlastného výberu, predpokladaná cena 500 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Tatrachema, v.d. Trnava</dodavatel><ico>31434193</ico><adresa>Bulharská 40, 91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-03-31</datum><cislo>DFB0052/25</cislo><predmet>za nákup čistiacich, dezinfekčných a ochranných prostriedkov</predmet><suma>347.39</suma><dodavatel>Tatrachema, v.d. Trnava</dodavatel><ico>31434193</ico><adresa>Bulharská 40, 91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-03-31</datum><cislo>DFB0053/25</cislo><predmet>za softwarové práce, konfiguráciu a údržbu pracovných staníc za mesiac marec 2025</predmet><suma>516.6</suma><dodavatel>HYDRA Computer s. r. o.</dodavatel><ico>44307691</ico><adresa>Žitná 11, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-03-31</datum><cislo>DFB0054/25</cislo><predmet>za tonery do tlačiarní - 4 ks</predmet><suma>647.55</suma><dodavatel>CLEAN tonery s.r.o.</dodavatel><ico>35891866</ico><adresa>Za Hradbami 27, 90201 Pezinok</adresa></item><item><datum>2025-03-27</datum><cislo>0017/25</cislo><predmet>Objednávame u Vás: toner 259 XC- 2 ks,135 X - 2 ks, predpokladaná cena 650 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>CLEAN tonery s.r.o.</dodavatel><ico>35891866</ico><adresa>Za Hradbami 27, 90201 Pezinok</adresa></item><item><datum>2025-03-24</datum><cislo>DFB0049/25</cislo><predmet>za toner Xerox 006R04403 čierny - 2 ks</predmet><suma>129.65</suma><dodavatel>ALZA.SK</dodavatel><ico>36562939</ico><adresa>Karadžičova 8, 82108 Bratislava</adresa></item><item><datum>2025-03-24</datum><cislo>DFB0050/25</cislo><predmet>za zabezpečenie BOZP za mesiace január - marec 2025</predmet><suma>166.05</suma><dodavatel>Požiarno-bezpečnostná agentúra, spol. s r. o.</dodavatel><ico>36236241</ico><adresa>Juraja Slottu 20, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-03-24</datum><cislo>DFB0051/25</cislo><predmet>za zabezpečenie PO za mesiace január - marec 2025</predmet><suma>166.05</suma><dodavatel>Požiarno-bezpečnostná agentúra, spol. s r. o.</dodavatel><ico>36236241</ico><adresa>Juraja Slottu 20, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-03-20</datum><cislo>0016/25</cislo><predmet>Objednávame u Vás: toner 006r04403 - 2 ks, predpokladaná hodnota 120 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>ALZA.SK</dodavatel><ico>36562939</ico><adresa>Karadžičova 8, 82108 Bratislava</adresa></item><item><datum>2025-03-17</datum><cislo>DFB0047/25</cislo><predmet>za sety - upratovací vozík s mopom - 5 ks</predmet><suma>416.97</suma><dodavatel>GLOBALTEK GROUP, s.r.o. </dodavatel><ico>25376217</ico><adresa>Technologická 18, 77900 Olomouc</adresa></item><item><datum>2025-03-17</datum><cislo>DFB0048/25</cislo><predmet>za videoseminár &quot;Zákon o archívoch a registratúrach v znení aktuálnej novely....&quot;</predmet><suma>39</suma><dodavatel>Inštitút celoživotného vzdelávania Košice</dodavatel><ico>51424266</ico><adresa>Družstevná 232/2, 04001 Košice</adresa></item><item><datum>2025-03-14</datum><cislo>DFB0046/25</cislo><predmet>za softwarové práce, konfiguráciu a údržbu pracovných staníc a počítačovej siete za mesiac február 2025</predmet><suma>516.6</suma><dodavatel>HYDRA Computer s. r. o.</dodavatel><ico>44307691</ico><adresa>Žitná 11, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-03-10</datum><cislo>0015/25</cislo><predmet>Objednávame u Vás: set upratovací vozík s mopom 5 x,
predpokladaná cena 410 € </predmet><suma>0</suma><dodavatel>GLOBALTEK GROUP, s.r.o. </dodavatel><ico>25376217</ico><adresa>Technologická 18, 77900 Olomouc</adresa></item><item><datum>2025-03-10</datum><cislo>DFB0044/25</cislo><predmet>vyúčtovacia faktúra za elektrickú energiu za mesiac február 2025</predmet><suma>1748.16</suma><dodavatel>encare, s.r.o.</dodavatel><ico>52302555</ico><adresa>Rusovská cesta 20, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka</adresa></item><item><datum>2025-03-10</datum><cislo>DFB0045/25</cislo><predmet>za servisné a revízne činnosti - 1 Q / 2025</predmet><suma>1409.58</suma><dodavatel>Veolia Energia Slovensko, a.s.</dodavatel><ico>35702257</ico><adresa>Einsteinova 25, 85101 Bratislava</adresa></item><item><datum>2025-03-06</datum><cislo>0014/25</cislo><predmet>Objednávame u Vás: tlačiareň XEROX B235 DNI- 1 ks, SSD 1 TB - 1 ks,predpokladaná cena 285 € </predmet><suma>0</suma><dodavatel>ALZA.SK</dodavatel><ico>36562939</ico><adresa>Karadžičova 8, 82108 Bratislava</adresa></item><item><datum>2025-03-06</datum><cislo>DFB0042/25</cislo><predmet>za laserovú tlačiareň Xerox a SSD disk Apacer</predmet><suma>284.27</suma><dodavatel>ALZA.SK</dodavatel><ico>36562939</ico><adresa>Karadžičova 8, 82108 Bratislava</adresa></item><item><datum>2025-03-06</datum><cislo>DFB0043/25</cislo><predmet>za odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu za mesiac február 2025</predmet><suma>49.2</suma><dodavatel>FCC Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>31449697</ico><adresa>Priemyselná 5, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-03-05</datum><cislo>0013/25</cislo><predmet>Objednávame u Vás:servisné činnosti(hasiace prístroje,VZT, prenosné spotrebiče,ručné náradie, výmenníky tepla),predpokladaná cena 5 630 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Veolia Energia Slovensko, a.s.</dodavatel><ico>35702257</ico><adresa>Einsteinova 25, 85101 Bratislava</adresa></item><item><datum>2025-03-05</datum><cislo>DFB0041/25</cislo><predmet>vyúčtovacia faktúra za tepelnú energiu za mesiac február 2025</predmet><suma>3039.34</suma><dodavatel>MH Teplárenský holding, a.s.</dodavatel><ico>36211541</ico><adresa>Turbínová 3, 831 04 Bratislava</adresa></item><item><datum>2025-03-04</datum><cislo>DFB0034/25</cislo><predmet>za monitorovanie budovy za mesiac február 2025</predmet><suma>80.81</suma><dodavatel>ZOS Bezpecnost s.r.o.</dodavatel><ico>36237922</ico><adresa>Koniarekova 20, 91721 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-03-04</datum><cislo>DFB0036/25</cislo><predmet>príspevok zamestnávateľa na obedy za mesiac február 2025 - režijné náklady</predmet><suma>1074.13</suma><dodavatel>Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava</dodavatel><ico>53242599</ico><adresa>Jána Bottu  31, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-03-04</datum><cislo>DFB0037/25</cislo><predmet>príspevok zamestnávateľa na obedy za mesiac február 2025</predmet><suma>202.84</suma><dodavatel>Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava</dodavatel><ico>53242599</ico><adresa>Jána Bottu  31, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-03-04</datum><cislo>DFB0038/25</cislo><predmet>za obedy žiakov za mesiac február 2025 - dotácia z UPSVaR </predmet><suma>391</suma><dodavatel>Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava</dodavatel><ico>53242599</ico><adresa>Jána Bottu  31, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-03-04</datum><cislo>DFB0039/25</cislo><predmet>za služby v oblasti CO za mesiac február 2025</predmet><suma>27</suma><dodavatel>CO - COMPANY s. r. o.</dodavatel><ico>52134504</ico><adresa>Za humnami  511/52, 941 48 Podhájska</adresa></item><item><datum>2025-03-04</datum><cislo>DFB0035/25</cislo><predmet>za telefónne poplatky - pevná sieť za mesiac február 2025</predmet><suma>21.94</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská  28, 81762 Bratislava</adresa></item><item><datum>2025-03-04</datum><cislo>DFB0040/25</cislo><predmet>za telefónne poplatky - mobilná sieť za mesiac február 2025</predmet><suma>29.73</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská  28, 81762 Bratislava</adresa></item><item><datum>2025-03-04</datum><cislo>DFS0003/25</cislo><predmet>príspevok zamestnávateľa zo SF na obedy za mesiac február 2025</predmet><suma>189.01</suma><dodavatel>Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava</dodavatel><ico>53242599</ico><adresa>Jána Bottu  31, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-03-03</datum><cislo>DFB0032/25</cislo><predmet>za umývadlové batérie 7 ks</predmet><suma>267.75</suma><dodavatel>Jaroslav HUDEC-Dom.potr.</dodavatel><ico>30730937</ico><adresa>Trojicne nam.9,OD JEDNOTA, 91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-03-03</datum><cislo>DFB0033/25</cislo><predmet>za výkon činnosti zodpovednej osoby pri OOÚ na mesiac marec 2025</predmet><suma>54</suma><dodavatel>Osobnyudaj.sk - TT, s.r.o.</dodavatel><ico>54142709</ico><adresa>Námestie osloboditeľov 3/A, 04001 Košice</adresa></item><item><datum>2025-02-27</datum><cislo>DFB0031/25</cislo><predmet>za hviezdičkový SSL certifikat pre doménu &quot;oakuktt.sk&quot; (23.02.2025 - 23.02.2026)</predmet><suma>120.54</suma><dodavatel>HYDRA Computer s. r. o.</dodavatel><ico>44307691</ico><adresa>Žitná 11, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-02-24</datum><cislo>0010/25</cislo><predmet>Objednávame u vás: tovar podľa vlastného výberu- predpokladaná hodnota 280 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Jaroslav HUDEC-Dom.potr.</dodavatel><ico>30730937</ico><adresa>Trojicne nam.9,OD JEDNOTA, 91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-02-24</datum><cislo>0011/25</cislo><predmet>Objednávame u Vás: certifikát pre doménu  *.oakuktt.sk*, predpokladaná hodnota 121 €   </predmet><suma>0</suma><dodavatel>HYDRA Computer s. r. o.</dodavatel><ico>44307691</ico><adresa>Žitná 11, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-02-21</datum><cislo>DFB0029/25</cislo><predmet>za mydlo hydratačné 500ml - 25 ks</predmet><suma>227.55</suma><dodavatel>Martin Krajčovič - M &amp; J Trade</dodavatel><ico>33165076</ico><adresa>Hroznová 1194/35, 91105 Trenčín</adresa></item><item><datum>2025-02-21</datum><cislo>DFB0030/25</cislo><predmet>za pobyt LVVK - IV. turnus- 29 žiakov (17.02.-21.02.2025)</predmet><suma>4350</suma><dodavatel>CK Tilia Ing. Katarína Horská</dodavatel><ico>51901609</ico><adresa>Ždiar 157, 05955 Ždiar</adresa></item><item><datum>2025-02-20</datum><cislo>0009/25</cislo><predmet>Objednávame u Vás: mydlo hydratačné do zásobníkov - 25 ks, predpokladaná cena 325 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>M&amp;J Trade, s.r.o.</dodavatel><ico>47970120</ico><adresa>Hroznová 35, 912 50 Trenčín</adresa></item><item><datum>2025-02-18</datum><cislo>DFB0028/25</cislo><predmet>za pobyt LVVK - III. turnus- 27 žiakov (10.02.-14.02.2025)</predmet><suma>4050</suma><dodavatel>CK Tilia Ing. Katarína Horská</dodavatel><ico>51901609</ico><adresa>Ždiar 157, 05955 Ždiar</adresa></item><item><datum>2025-02-17</datum><cislo>DFB0026/25</cislo><predmet>za audio kábel PremiumCord - 2 ks (10 m, 5 m)</predmet><suma>8.8</suma><dodavatel>ALZA.SK</dodavatel><ico>36562939</ico><adresa>Sliačska 1/D, 83102 Bratislava</adresa></item><item><datum>2025-02-17</datum><cislo>DFB0027/25</cislo><predmet>za poskytnuté služby počítačovej siete SANET za obdobie január - marec 2025</predmet><suma>150</suma><dodavatel>SANET, Združenie používateľov Slov. akad. dátovej siete</dodavatel><ico>17055270</ico><adresa>Vazovova 5, Bratislava</adresa></item><item><datum>2025-02-14</datum><cislo>0008/25</cislo><predmet>Objednávame u Vás: audio kabel M 3,5, 10 m - 1 ks, 5m - 1 ks, predpokladaná hodnota 10 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>ALZA.SK</dodavatel><ico>36562939</ico><adresa>Sliačska 1/D, 83102 Bratislava</adresa></item><item><datum>2025-02-12</datum><cislo>0007/25</cislo><predmet>Objednávame u Vás: školské tlačivá, predpokladaná cena 350 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>ŠEVT,a.s.</dodavatel><ico>31331131</ico><adresa>Cementárenská 16, Banská Bystrica</adresa></item><item><datum>2025-02-11</datum><cislo>Zmluva č. 4/2025/OATt</cislo><predmet>Zmluva o spolupráci a zabezpečení praktickej výučby pre študentov Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského</predmet><suma>10.63</suma><dodavatel>Univerzita Komenského v Bratislave</dodavatel><ico>00397865</ico><adresa>Šafárikovo námestie 78/6, Bratislava-Staré Mesto, Bratislava I</adresa></item><item><datum>2025-02-11</datum><cislo>DFS0001/25</cislo><predmet>za obedy zamestnancov za mesiac január 2025 </predmet><suma>1017.5</suma><dodavatel>Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava</dodavatel><ico>53242599</ico><adresa>Jána Bottu  31, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-02-11</datum><cislo>DFB0025/25</cislo><predmet>vyúčtovacia faktúra za elektrickú energiu za mesiac január 2025</predmet><suma>1955.42</suma><dodavatel>encare, s.r.o.</dodavatel><ico>52302555</ico><adresa>Rusovská cesta 20, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka</adresa></item><item><datum>2025-02-11</datum><cislo>DFB0022/25</cislo><predmet>príspevok zamestnávateľa na obedy zamestnancov za mesiac január 2025 - režijné náklady</predmet><suma>1281.5</suma><dodavatel>Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava</dodavatel><ico>53242599</ico><adresa>Jána Bottu  31, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-02-11</datum><cislo>DFB0023/25</cislo><predmet>príspevok zamestnávateľa na obedy zamestnancov za mesiac január 2025 </predmet><suma>242</suma><dodavatel>Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava</dodavatel><ico>53242599</ico><adresa>Jána Bottu  31, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-02-11</datum><cislo>DFB0024/25</cislo><predmet>za obedy žiakov za mesiac 01/2025 - dotácia z UPSVaR na stravu</predmet><suma>602.6</suma><dodavatel>Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava</dodavatel><ico>53242599</ico><adresa>Jána Bottu  31, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-02-11</datum><cislo>DFS0002/25</cislo><predmet>za obedy žiakov za mesiac január 2025 </predmet><suma>6376.9</suma><dodavatel>Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava</dodavatel><ico>53242599</ico><adresa>Jána Bottu  31, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-02-07</datum><cislo>Zmluva č. 1/2025/OATt</cislo><predmet>Zmluva o dielo - Debarierizácia budov/odstránenie architektonických bariér na OA Trnava&quot; - výťah</predmet><suma>114372.41</suma><dodavatel>CS, s.r.o.</dodavatel><ico>44101937</ico><adresa>Strojárenská 0/5487, Trnava</adresa></item><item><datum>2025-02-07</datum><cislo>Zmluva č. 2/2025/OATt</cislo><predmet>Debarierizácia budov/odstránenie architektonických bariér na OA Trnava - bezbariérové stavebné úpravy</predmet><suma>38735.3</suma><dodavatel>CS, s.r.o.</dodavatel><ico>44101937</ico><adresa>Strojárenská 0/5487, Trnava</adresa></item><item><datum>2025-02-07</datum><cislo>Zmluva č. 3/2025/OATt</cislo><predmet>Debarierizácia budov/odstránenie architektonických bariér na OA Trnava - schodiskové plošiny</predmet><suma>27835.96</suma><dodavatel>CS, s.r.o.</dodavatel><ico>44101937</ico><adresa>Strojárenská 0/5487, Trnava</adresa></item><item><datum>2025-02-05</datum><cislo>DFB0021/25</cislo><predmet>vyúčtovacia faktúra za tepelnú energiu za mesiac január 2025</predmet><suma>3100.16</suma><dodavatel>MH Teplárenský holding, a.s.</dodavatel><ico>36211541</ico><adresa>Turbínová 3, 831 04 Bratislava</adresa></item><item><datum>2025-02-04</datum><cislo>DFB0013/25</cislo><predmet>za ročný členský poplatok na rok 2025</predmet><suma>33</suma><dodavatel>SANET, Združenie používateľov Slov. akad. dátovej siete</dodavatel><ico>17055270</ico><adresa>Vazovova 5, Bratislava</adresa></item><item><datum>2025-02-04</datum><cislo>DFB0014/25</cislo><predmet>za opravu tlačiarne HP M227dn</predmet><suma>61.2</suma><dodavatel>Ivan Kozák - K &amp; H</dodavatel><ico>22707042</ico><adresa>J. Kráľa 733, 90501 Senica</adresa></item><item><datum>2025-02-04</datum><cislo>DFB0015/25</cislo><predmet>za pobyt LVVK - I. turnus- 25 žiakov (20.01.-24.01.2025)</predmet><suma>3750</suma><dodavatel>CK Tilia Ing. Katarína Horská</dodavatel><ico>51901609</ico><adresa>Ždiar 157, 05955 Ždiar</adresa></item><item><datum>2025-02-04</datum><cislo>DFB0016/25</cislo><predmet>za pobyt LVVK - II. turnus- 28 žiakov (27.01.-31.01.2025)</predmet><suma>4200</suma><dodavatel>CK Tilia Ing. Katarína Horská</dodavatel><ico>51901609</ico><adresa>Ždiar 157, 05955 Ždiar</adresa></item><item><datum>2025-02-04</datum><cislo>DFB0017/25</cislo><predmet>za telefónne poplatky - mobilná sieť a parkovné za mesiac január 2025</predmet><suma>32.73</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská  28, 81762 Bratislava</adresa></item><item><datum>2025-02-04</datum><cislo>DFB0018/25</cislo><predmet>za telefónne poplatky - pevná sieť za mesiac január 2025</predmet><suma>22.5</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská  28, 81762 Bratislava</adresa></item><item><datum>2025-02-04</datum><cislo>DFB0019/25</cislo><predmet>za odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu za mesiac január 2025</predmet><suma>110.7</suma><dodavatel>FCC Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>31449697</ico><adresa>Priemyselná 5, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-02-04</datum><cislo>DFB0020/25</cislo><predmet>za služby v oblasti CO za mesiac január 2025</predmet><suma>27</suma><dodavatel>CO - COMPANY s. r. o.</dodavatel><ico>52134504</ico><adresa>Za humnami  511/52, 941 48 Podhájska</adresa></item><item><datum>2025-02-03</datum><cislo>DFB0009/25</cislo><predmet>za monitorovanie budovy za mesiac január 2025</predmet><suma>80.81</suma><dodavatel>ZOS Bezpecnost s.r.o.</dodavatel><ico>36237922</ico><adresa>Koniarekova 20, 91721 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-02-03</datum><cislo>DFB0010/25</cislo><predmet>za výkon zodpovednej osoby pri OOÚ na mesiac 02/2025</predmet><suma>54</suma><dodavatel>Osobnyudaj.sk - TT, s.r.o.</dodavatel><ico>54142709</ico><adresa>Námestie osloboditeľov 3/A, 04001 Košice</adresa></item><item><datum>2025-02-03</datum><cislo>DFB0011/25</cislo><predmet>za softwarové práce, konfiguráciu a údržbu pracovných staníc a počítačovej siete za mesiac január 2025</predmet><suma>516.6</suma><dodavatel>HYDRA Computer s. r. o.</dodavatel><ico>44307691</ico><adresa>Žitná 11, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-02-03</datum><cislo>DFB0012/25</cislo><predmet>za tonery do tlačiarní - 5 ks</predmet><suma>1230.92</suma><dodavatel>CLEAN tonery s.r.o.</dodavatel><ico>35891866</ico><adresa>Za Hradbami 27, 90201 Pezinok</adresa></item><item><datum>2025-01-30</datum><cislo>0006/25</cislo><predmet>Objednávame u Vás: toner 259 XC - 5 ks, predpokladaná cena 1200 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>CLEAN tonery s.r.o.</dodavatel><ico>35891866</ico><adresa>Za Hradbami 27, 90201 Pezinok</adresa></item><item><datum>2025-01-29</datum><cislo>DFB0008/25</cislo><predmet>za webinár &quot;Zmena kvalifikačných predpokladov a odmeňovanie PZ a OZ od 01.01.2025&quot;</predmet><suma>195.57</suma><dodavatel>Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka</dodavatel><ico>46490213</ico><adresa>Seberíniho 1, 82103 Bratislava - mestská časť Ružinov</adresa></item><item><datum>2025-01-28</datum><cislo>0005/25</cislo><predmet>Objednávame u Vás:darčekový kôš,predpokladaná cena 50 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>COOP Jednota</dodavatel><ico>00168921</ico><adresa>Trojičné nám. 9, 91842 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-01-27</datum><cislo>0004/25</cislo><predmet>Objednávame u Vás: reproduktor Genius SP HF- 4 ks, predpokladaná cena 288 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>ALZA.SK</dodavatel><ico>36562939</ico><adresa>Sliačska 1/D, 83102 Bratislava</adresa></item><item><datum>2025-01-27</datum><cislo>DFB0007/25</cislo><predmet>za reproduktory Genius - 4 ks</predmet><suma>286.91</suma><dodavatel>ALZA.SK</dodavatel><ico>36562939</ico><adresa>Sliačska 1/D, 83102 Bratislava</adresa></item><item><datum>2025-01-21</datum><cislo>0003/25</cislo><predmet>Objednávame u Vás: Daňové zákony 2025 - 5 ks, predpokladaná cena 60 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>PORADCA s.r.o.</dodavatel><ico>36371271</ico><adresa>Pri Celulozke 40, 01001 Žilina</adresa></item><item><datum>2025-01-21</datum><cislo>DFB0005/25</cislo><predmet>za zákony 2025, časť I/A - 5 ks</predmet><suma>60.48</suma><dodavatel>PORADCA s.r.o.</dodavatel><ico>36371271</ico><adresa>Pri Celulozke 40, 01001 Žilina</adresa></item><item><datum>2025-01-20</datum><cislo>0002/25</cislo><predmet>Objednávame u Vás: opravu tlačiarne na vrátnici školy, predpokladaná cena 50 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Ivan Kozák - K &amp; H</dodavatel><ico>22707042</ico><adresa>J. Kráľa 733, 90501 Senica</adresa></item><item><datum>2025-01-20</datum><cislo>DFB0006/25</cislo><predmet>za členský príspevok do SOPK na rok 2025</predmet><suma>50</suma><dodavatel>Slovenská obchodná a priemyselná komora</dodavatel><ico>30842654</ico><adresa>Trhová 2, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-01-16</datum><cislo>DFB0003/25</cislo><predmet>za opravu tlačiarne</predmet><suma>50.22</suma><dodavatel>Ivan Kozák - K &amp; H</dodavatel><ico>22707042</ico><adresa>J. Kráľa 733, 90501 Senica</adresa></item><item><datum>2025-01-15</datum><cislo>0001/25</cislo><predmet>Objednávame u Vás: služby spojené s lyžiarskym výcvikom v termínoch: 20.1-24.1.,27.1.-31.1., 10.2.-14.2.,17.2.-21.2.2025, predpokladaná cena 15 000 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>CK Tilia Ing. Katarína Horská</dodavatel><ico>51901609</ico><adresa>Ždiar 157, 05955 Ždiar</adresa></item><item><datum>2025-01-15</datum><cislo>DFB0276/24</cislo><predmet>vyúčtovacia faktúra za Finančného spravodajcu, ročník 2024</predmet><suma>26.24</suma><dodavatel>Poradca podnikatela,s.r.o</dodavatel><ico>31592503</ico><adresa>Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina</adresa></item><item><datum>2025-01-13</datum><cislo>Dodatok č. 1 (Zmluva č. 3/2012/OATt)</cislo><predmet>Zmluva o dodávke a odbere tepla - časť E</predmet><suma>268.91</suma><dodavatel>MH Teplárenský holding, a.s.</dodavatel><ico>36211541</ico><adresa>Turbínová 14322/3, Bratislava-Nové Mesto, Bratislava III</adresa></item><item><datum>2025-01-09</datum><cislo>DFB0002/25</cislo><predmet>za EduPage eGovernment modul na rok 2025</predmet><suma>309</suma><dodavatel>ASC Applied Software Consultants s.r.o.</dodavatel><ico>31361161</ico><adresa>Svoradova 7, 81103 Bratislava</adresa></item><item><datum>2025-01-02</datum><cislo>DFB0271/24</cislo><predmet>za monitorovanie budovy za mesiac december 2024</predmet><suma>78.84</suma><dodavatel>ZOS Bezpecnost s.r.o.</dodavatel><ico>36237922</ico><adresa>Koniarekova 20, 91721 Trnava</adresa></item><item><datum>2025-01-01</datum><cislo>DFB0001/25</cislo><predmet>za výkon činností zodpovednej osoby pri OOÚ za mesiac 01/2025</predmet><suma>54</suma><dodavatel>Osobnyudaj.sk - TT, s.r.o.</dodavatel><ico>54142709</ico><adresa>Námestie osloboditeľov 3/A, 04001 Košice</adresa></item><item><datum>2025-01-01</datum><cislo>DFB0269/24</cislo><predmet>za telefónne poplatky - pevná sieť za mesiac december 2024</predmet><suma>20.63</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská  28, 81762 Bratislava</adresa></item><item><datum>2025-01-01</datum><cislo>DFB0270/24</cislo><predmet>za telefónne poplatky - mobilná sieť za mesiac december 2024</predmet><suma>32</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská  28, 81762 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-12-31</datum><cislo>DFB0268/24</cislo><predmet>za odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu za mesiac december 2024</predmet><suma>36</suma><dodavatel>FCC Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>31449697</ico><adresa>Priemyselná 5, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-12-31</datum><cislo>DFB0273/24</cislo><predmet>vyúčtovacia faktúra za tepelnú energiu za mesiac december 2024</predmet><suma>2909.47</suma><dodavatel>MH Teplárenský holding, a.s.</dodavatel><ico>36211541</ico><adresa>Turbínová 3, 831 04 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-12-31</datum><cislo>DFB0277/24</cislo><predmet>za spotrebu vody a zrážkovú vodu za obdobie od 01.10.2024 do 31.12.2024</predmet><suma>1604.82</suma><dodavatel>Trnavska vodár.spoločnost</dodavatel><ico>36252484</ico><adresa>Priemyselná 10, 92179 Piešťany</adresa></item><item><datum>2024-12-31</datum><cislo>DFB0272/24</cislo><predmet>za služby v oblasti CO za mesiac december 2024</predmet><suma>27</suma><dodavatel>CO - COMPANY s. r. o.</dodavatel><ico>52134504</ico><adresa>Za humnami  511/52, 941 48 Podhájska</adresa></item><item><datum>2024-12-31</datum><cislo>DFB0274/24</cislo><predmet>vyúčtovacia faktúra za elektrickú energiu za mesiac december 2024</predmet><suma>1849.17</suma><dodavatel>encare, s.r.o.</dodavatel><ico>52302555</ico><adresa>Rusovská cesta 20, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka</adresa></item><item><datum>2024-12-30</datum><cislo>DFB0265/24</cislo><predmet>príspevok zamestnávateľa na obedy zamestnancov za mesiac december 2024 - režijné náklady</predmet><suma>729.29</suma><dodavatel>Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava</dodavatel><ico>53242599</ico><adresa>Jána Bottu  31, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-12-30</datum><cislo>DFB0266/24</cislo><predmet>príspevok zamestnávateľa na obedy zamestnancov za mesiac december 2024 </predmet><suma>137.72</suma><dodavatel>Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava</dodavatel><ico>53242599</ico><adresa>Jána Bottu  31, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-12-30</datum><cislo>DFS0020/24</cislo><predmet>príspevok zamestnávateľa zo SF na obedy zamestnancov za mesiac december 2024 </predmet><suma>128.33</suma><dodavatel>Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava</dodavatel><ico>53242599</ico><adresa>Jána Bottu  31, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-12-30</datum><cislo>DFŠ0027/24</cislo><predmet>za obedy zamestnancov za mesiac december 2024 </predmet><suma>579.05</suma><dodavatel>Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava</dodavatel><ico>53242599</ico><adresa>Jána Bottu  31, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-12-30</datum><cislo>DFŠ0028/24</cislo><predmet>za obedy žiakov za mesiac 12/2024 </predmet><suma>3700.5</suma><dodavatel>Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava</dodavatel><ico>53242599</ico><adresa>Jána Bottu  31, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-12-30</datum><cislo>DFB0267/24</cislo><predmet>za obedy žiakov za mesiac 12/2024 - dotácia z UPSVaR</predmet><suma>365.7</suma><dodavatel>Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava</dodavatel><ico>53242599</ico><adresa>Jána Bottu  31, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-12-20</datum><cislo>Zmluva č. 10/2024/OATt</cislo><predmet>Zmluva o združenej dodávke elektrickej energie na rok 2025</predmet><suma>2.19</suma><dodavatel>encare, s.r.o.</dodavatel><ico>52302555</ico><adresa>Rusovská cesta 2986/20, Bratislava-Petržalka, Bratislava V</adresa></item><item><datum>2024-12-20</datum><cislo>DFB0004/25</cislo><predmet>za nákup čistiacich prostriedkov do umývačky riadu - VŠJ</predmet><suma>252.11</suma><dodavatel>Diversey Slovensko s.r.o.</dodavatel><ico>35835401</ico><adresa>Rybničná 40, 83106 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-12-16</datum><cislo>0107/24</cislo><predmet>Objednávame u Vás: tovar podľa vlastného výberu, predpokladaná cena 700 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>GOPAP-Stefan Gocal</dodavatel><ico>33206996</ico><adresa>Bottova 29, 91708 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-12-16</datum><cislo>DFB0255/24</cislo><predmet>za zabezpečenie BOZP za obdobie október - december 2024</predmet><suma>162</suma><dodavatel>Požiarno-bezpečnostná agentúra, spol. s r. o.</dodavatel><ico>36236241</ico><adresa>Juraja Slottu 20, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-12-16</datum><cislo>DFB0256/24</cislo><predmet>za zabezpečenie PO za obdobie október - december 2024</predmet><suma>162</suma><dodavatel>Požiarno-bezpečnostná agentúra, spol. s r. o.</dodavatel><ico>36236241</ico><adresa>Juraja Slottu 20, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-12-16</datum><cislo>DFB0257/24</cislo><predmet>za nákup xeroxového papiera</predmet><suma>694.8</suma><dodavatel>GOPAP-Stefan Gocal</dodavatel><ico>33206996</ico><adresa>Bottova 29, 91708 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-12-13</datum><cislo>0105/24</cislo><predmet>Objednávame u Vás: opravu tlačiarne na vrátnici, predpokladaná cena 50 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Ivan Kozák - K &amp; H</dodavatel><ico>22707042</ico><adresa>J. Kráľa 733, 90501 Senica</adresa></item><item><datum>2024-12-13</datum><cislo>0106/24</cislo><predmet>Objednávame u Vás: výmenu hlavného ventilu na vodu, predpokladaná cena 550 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>FIRSTAV s. r. o. </dodavatel><ico>53408250</ico><adresa>Ružindol 73, 91961 Ružindol</adresa></item><item><datum>2024-12-13</datum><cislo>DFB0254/24</cislo><predmet>za výmenu termostatu v chladničke</predmet><suma>57.6</suma><dodavatel>Gama holding Slovakia s.r.o.</dodavatel><ico>35801484</ico><adresa>Valová 16, 92101 Piešťany</adresa></item><item><datum>2024-12-12</datum><cislo>DFB0253/24</cislo><predmet>za opravu športového náradia</predmet><suma>890</suma><dodavatel>Katarína Ďurišová - KATKA - ŠPORT</dodavatel><ico>37485644</ico><adresa>I. Krasku  488/12, 02001 Púchov</adresa></item><item><datum>2024-12-12</datum><cislo>DFB0252/24</cislo><predmet>za vypracovanie energetického auditu budovy OA Trnava</predmet><suma>3380</suma><dodavatel>Ing. Ján Sadlek</dodavatel><ico>53761855</ico><adresa>Poniklecová 5877/42, 84107 Bratislava-Devínska Nová Ves</adresa></item><item><datum>2024-12-11</datum><cislo>0102/24</cislo><predmet>Objednávame u Vás:revíziu a porevízne opravy tel.zariadenia, predpokladaná cena 890 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Katarína Ďurišová - KATKA - ŠPORT</dodavatel><ico>37485644</ico><adresa>I. Krasku  488/12, 02001 Púchov</adresa></item><item><datum>2024-12-11</datum><cislo>0103/24</cislo><predmet>Objednávame u Vás: tonery do tlačiarní CE 505 AC- 3 ks, CF 230 XC - 5 ks, 303  XL – black 2 ks, 303 HP color -2 ks, CF 244 A – 3 ks, W2033 - 1 ks, valec do tlač. LJ Pro M203 dw - 1 ks,415 X black – 1 ks, predpokladaná cena 1 900 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>CLEAN tonery s.r.o.</dodavatel><ico>35891866</ico><adresa>Za Hradbami 27, 90201 Pezinok</adresa></item><item><datum>2024-12-11</datum><cislo>0104/24</cislo><predmet>Objednávame u Vás: tovar podľa vlastného výberu, predpokladaná cena 1500 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Tatrachema, v.d. Trnava</dodavatel><ico>31434193</ico><adresa>Bulharská 40, 91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-12-10</datum><cislo>DFB0251/24</cislo><predmet>za nákup čistiacich, dezinfekčných a ochranných prostriedkov</predmet><suma>1116.71</suma><dodavatel>Tatrachema, v.d. Trnava</dodavatel><ico>31434193</ico><adresa>Bulharská 40, 91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-12-10</datum><cislo>DFB0250/24</cislo><predmet>za nákup kancelárskeho materiálu</predmet><suma>2034.96</suma><dodavatel>GOPAP-Stefan Gocal</dodavatel><ico>33206996</ico><adresa>Bottova 29, 91708 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-12-09</datum><cislo>DFS0019/24</cislo><predmet>za občerstvenie - obed dňa 05.12.2024 (vianočné posedenie)</predmet><suma>1086</suma><dodavatel>Stredná odborná škola obchodu a služieb</dodavatel><ico>00893412</ico><adresa>Lomonosovova 6, 91708 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-12-06</datum><cislo>0099/24</cislo><predmet>Objednávame u Vás: tovar podľa vlastného výberu, predpokladaná cena  1 200 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>GOPAP-Stefan Gocal</dodavatel><ico>33206996</ico><adresa>Bottova 29, 91708 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-12-06</datum><cislo>0100/24</cislo><predmet>Objednávame u Vás: dodávku a montáž žalúzií na prízemí budovy školy, predpokladaná cena 1 700 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Richard Čavojský</dodavatel><ico>33555265</ico><adresa>Štúrova 542, 919 21 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-12-06</datum><cislo>0101/24</cislo><predmet>Objednávame u Vás: operadlo na stoličku - 5 ks,
sedadlo na stoličku 5 ks bordo, predpokladaná cena 500 €            </predmet><suma>0</suma><dodavatel>BIBIONE Svitkova Jarmila</dodavatel><ico>35400307</ico><adresa>Tehelna 14, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-12-04</datum><cislo>0098/24</cislo><predmet>Objednávame u Vás: opravu práčky BEKO, predpokladaná hodnota 80 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Jozef Tollarovič</dodavatel><ico>43330801</ico><adresa>Ružindol 395, 919 61 Ružindol</adresa></item><item><datum>2024-12-04</datum><cislo>DFB0238/24</cislo><predmet>za opravu práčky</predmet><suma>80</suma><dodavatel>Jozef Tollarovič</dodavatel><ico>43330801</ico><adresa>Ružindol 395, 919 61 Ružindol</adresa></item><item><datum>2024-12-03</datum><cislo>DFB0239/24</cislo><predmet>za servisné a revízne činnosti 4 Q / 2024</predmet><suma>1414.8</suma><dodavatel>Veolia Energia Slovensko, a.s.</dodavatel><ico>35702257</ico><adresa>Einsteinova 25, 85101 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-12-02</datum><cislo>DFB0236/24</cislo><predmet>za monitorovanie budovy za mesiac november 2024</predmet><suma>78.84</suma><dodavatel>ZOS Bezpecnost s.r.o.</dodavatel><ico>36237922</ico><adresa>Koniarekova 20, 91721 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-12-02</datum><cislo>DFB0237/24</cislo><predmet>za utierky a froté uteráky</predmet><suma>403.08</suma><dodavatel>Praktik Textil</dodavatel><ico>44491191</ico><adresa>Zlievarenská 1, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-12-01</datum><cislo>DFB0234/24</cislo><predmet>za výkon zodpovednej osoby pri OOÚ na mesiac 12/2024</predmet><suma>54</suma><dodavatel>Osobnyudaj.sk - TT, s.r.o.</dodavatel><ico>54142709</ico><adresa>Námestie osloboditeľov 3/A, 04001 Košice</adresa></item><item><datum>2024-12-01</datum><cislo>DFB0242/24</cislo><predmet>za telefónne služby a parkovné za mesiac november 2024 - mobilná sieť</predmet><suma>33</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská  28, 81762 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-12-01</datum><cislo>DFB0243/24</cislo><predmet>za telefónne služby za mesiac november 2024 - pevná sieť</predmet><suma>20.63</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská  28, 81762 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-11-30</datum><cislo>DFB0241/24</cislo><predmet>vyúčtovacia faktúra za tepelnú energiu za mesiac november 2024</predmet><suma>2803.24</suma><dodavatel>MH Teplárenský holding, a.s.</dodavatel><ico>36211541</ico><adresa>Turbínová 3, 831 04 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-11-30</datum><cislo>DFB0246/24</cislo><predmet>vyúčtovacia faktúra za elektrickú energiu za mesiac november 2024</predmet><suma>1912.92</suma><dodavatel>encare, s.r.o.</dodavatel><ico>52302555</ico><adresa>Rusovská cesta 20, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka</adresa></item><item><datum>2024-11-30</datum><cislo>DFB0233/24</cislo><predmet>za softwarové práce, konfigurácia a údržbu pracovných staníc a počítačovej siete za mesiac 11/2024</predmet><suma>504</suma><dodavatel>HYDRA Computer s. r. o.</dodavatel><ico>44307691</ico><adresa>Žitná 11, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-11-30</datum><cislo>DFB0240/24</cislo><predmet>za odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu za mesiac 11/2024</predmet><suma>132</suma><dodavatel>FCC Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>31449697</ico><adresa>Priemyselná 5, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-11-30</datum><cislo>DFB0247/24</cislo><predmet>príspevok zamestnávateľa na stravu za mesiac november 2024 - režijné náklady</predmet><suma>1568.09</suma><dodavatel>Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava</dodavatel><ico>53242599</ico><adresa>Jána Bottu  31, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-11-30</datum><cislo>DFB0248/24</cislo><predmet>príspevok zamestnávateľa na stravu za mesiac november 2024 </predmet><suma>296.12</suma><dodavatel>Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava</dodavatel><ico>53242599</ico><adresa>Jána Bottu  31, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-11-30</datum><cislo>DFS0018/24</cislo><predmet>príspevok zamestnávateľa zo SF na stravu za mesiac november 2024 </predmet><suma>275.93</suma><dodavatel>Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava</dodavatel><ico>53242599</ico><adresa>Jána Bottu  31, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-11-30</datum><cislo>DFB0249/24</cislo><predmet>za obedy žiakov za mesiac november 2024 - dotácia z UPSVaR na stravu</predmet><suma>841.8</suma><dodavatel>Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava</dodavatel><ico>53242599</ico><adresa>Jána Bottu  31, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-11-30</datum><cislo>DFB0244/24</cislo><predmet>za služby v oblasti CO za mesiac november 2024</predmet><suma>27</suma><dodavatel>CO - COMPANY s. r. o.</dodavatel><ico>52134504</ico><adresa>Za humnami  511/52, 941 48 Podhájska</adresa></item><item><datum>2024-11-29</datum><cislo>0096/24</cislo><predmet>Objednávame u Vás:tovar podľa vlastného výberu, predpokladaná cena 700 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Lukáš Minarovič OOPP</dodavatel><ico>43617603</ico><adresa>Špačinská 106, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-11-29</datum><cislo>0097/24</cislo><predmet>Objednávame u Vás: monitor 24 &quot; HP - 2 ks, predpokladaná cena 160 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>ALZA.SK</dodavatel><ico>36562939</ico><adresa>Sliačska 1/D, 83102 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-11-29</datum><cislo>DFK0001/24</cislo><predmet>za dodávku a montáž klimatizačných zariadení na prízemí budovy školy</predmet><suma>20863.5</suma><dodavatel>Vzduchotechnika KLIMAC s.r.o.</dodavatel><ico>44397968</ico><adresa>Odborárska  52, 831 02 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-11-29</datum><cislo>DFB0235/24</cislo><predmet>za monitory 24&quot; HP V24v G5 - 2 ks</predmet><suma>161.59</suma><dodavatel>ALZA.SK</dodavatel><ico>36562939</ico><adresa>Sliačska 1/D, 83102 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-11-28</datum><cislo>0095/24</cislo><predmet>Objednávame u Vás:vykonanie ročnej prehliadky a kontroly funkčnosti EZS, predpokladaná hodnota 130 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Pavol Bottek ml. - PDP ALARM</dodavatel><ico>47223391</ico><adresa>J. G. Tajovského 5630/3, 91708 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-11-28</datum><cislo>DFB0245/24</cislo><predmet>za opravu chladničky</predmet><suma>219.84</suma><dodavatel>Gama holding Slovakia s.r.o.</dodavatel><ico>35801484</ico><adresa>Valová 16, 92101 Piešťany</adresa></item><item><datum>2024-11-28</datum><cislo>DFB0232/24</cislo><predmet>za inventár do výdajnej školskej jedálne (lyžičky kávové, lyžica jedál.)</predmet><suma>248.4</suma><dodavatel>RM Gastro - JAZ</dodavatel><ico>34153004</ico><adresa>Rybárska 1, 91501 Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2024-11-28</datum><cislo>DFB0230/24</cislo><predmet>za papierové rolky (15 ks) a mydlo hydratačné 500ml (35 ks)</predmet><suma>1363.38</suma><dodavatel>Martin Krajčovič - M &amp; J Trade</dodavatel><ico>33165076</ico><adresa>Hroznová 1194/35, 91105 Trenčín</adresa></item><item><datum>2024-11-28</datum><cislo>DFB0231/24</cislo><predmet>za vykonanie ročnej prehliadky a kontroly funkčnosti elektrickej za bezpečovacej signalizácie</predmet><suma>126.6</suma><dodavatel>Pavol Bottek ml. - PDP ALARM</dodavatel><ico>47223391</ico><adresa>J. G. Tajovského 5630/3, 91708 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-11-27</datum><cislo>0093/24</cislo><predmet>objednávame u vás: tovar podľa vlastného výberu, predpokladaná cena  1 000 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Tatrachema, v.d. Trnava</dodavatel><ico>31434193</ico><adresa>Bulharská 40, 91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-11-27</datum><cislo>0094/24</cislo><predmet>Objednávame u Vás: tovar podľa vlastného výberu, predpokladaná cena 150 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Praktik Textil</dodavatel><ico>44491191</ico><adresa>Zlievarenská 1, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-11-27</datum><cislo>DFB0227/24</cislo><predmet>za nákup čistiacich, dezinfekčných a ochranných prostriedkov</predmet><suma>939.37</suma><dodavatel>Tatrachema, v.d. Trnava</dodavatel><ico>31434193</ico><adresa>Bulharská 40, 91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-11-27</datum><cislo>DFB0229/24</cislo><predmet>za tonery do tlačiarní - 10 ks</predmet><suma>1533.3</suma><dodavatel>CLEAN tonery s.r.o.</dodavatel><ico>35891866</ico><adresa>Za Hradbami 27, 90201 Pezinok</adresa></item><item><datum>2024-11-26</datum><cislo>0090/24</cislo><predmet>Objednávame u Vás: mydlo hydratačné- 35 ks, papierové rolky – 15 kartónov, predpokladaná cena 
1 000 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Martin Krajčovič - M &amp; J Trade</dodavatel><ico>33165076</ico><adresa>Hroznová 1194/35, 91105 Trenčín</adresa></item><item><datum>2024-11-26</datum><cislo>0091/24</cislo><predmet>Objednávame u Vás: tovar podľa vlastného výberu, predpokladaná cena 1500 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>GOPAP-Stefan Gocal</dodavatel><ico>33206996</ico><adresa>Bottova 29, 91708 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-11-26</datum><cislo>0092/24</cislo><predmet>objednávame u Vás: toner 135 X - 5 ks, 259 XC - 5 ks, predpokladaná cena 1 000 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>CLEAN tonery s.r.o.</dodavatel><ico>35891866</ico><adresa>Za Hradbami 27, 90201 Pezinok</adresa></item><item><datum>2024-11-26</datum><cislo>DFB0224/24</cislo><predmet>za opravu umývačky riadu, montáž zmäkčovača</predmet><suma>728.64</suma><dodavatel>Kamil Gajdošík JAZ. servis</dodavatel><ico>33550492</ico><adresa> Kátlovce  269, 919 55 Kátlovce</adresa></item><item><datum>2024-11-26</datum><cislo>DFB0226/24</cislo><predmet>za nákup kancelárskeho materiálu </predmet><suma>1533.19</suma><dodavatel>GOPAP-Stefan Gocal</dodavatel><ico>33206996</ico><adresa>Bottova 29, 91708 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-11-26</datum><cislo>DFB0225/24</cislo><predmet>za tovar do telocvične školy (lopty, švihadlá, florbalový set)</predmet><suma>247</suma><dodavatel>DEMI šport plus s. r. o.</dodavatel><ico>36531154</ico><adresa>Juraja Slottu  47, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-11-25</datum><cislo>0087/24</cislo><predmet>Objednávame u Vás: tovar podľa vlastného výberu, predpokladaná cena 247 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>DEMI šport plus s. r. o.</dodavatel><ico>36531154</ico><adresa>Juraja Slottu  47, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-11-25</datum><cislo>0088/24</cislo><predmet>Objednávame u Vás: Suma special L4- 20 l, predpokladaná cena 250 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Diversey Slovensko s.r.o.</dodavatel><ico>35835401</ico><adresa>Rybničná 40, 83106 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-11-25</datum><cislo>0089/24</cislo><predmet>Objednávame u Vás: tovar podľa vlastného výberu, predpokladaná cena 250 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>RM Gastro - JAZ</dodavatel><ico>34153004</ico><adresa>Rybárska 1, 91501 Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2024-11-25</datum><cislo>DFS0017/24</cislo><predmet>za tovar do mikulášskych balíčkov pre deti zamestnancov</predmet><suma>250</suma><dodavatel>COOP Jednota</dodavatel><ico>00168921</ico><adresa>Trojičné nám. 9, 91842 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-11-25</datum><cislo>DFB0228/24</cislo><predmet>za tonery do tlačiarní - 8 ks</predmet><suma>582.12</suma><dodavatel>CLEAN tonery s.r.o.</dodavatel><ico>35891866</ico><adresa>Za Hradbami 27, 90201 Pezinok</adresa></item><item><datum>2024-11-22</datum><cislo>0085/24</cislo><predmet>Objednávame u Vás: Mikulášsky balíček pre deti zamestnancov - 25 ks, predpokladaná cena 250 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>COOP Jednota</dodavatel><ico>00168921</ico><adresa>Trojičné nám. 9, 91842 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-11-22</datum><cislo>0086/24</cislo><predmet>Objednávame u Vás: tovar podľa vlastného výberu - 25 ks, predpokladaná cena 125 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>GOPAP-Stefan Gocal</dodavatel><ico>33206996</ico><adresa>Bottova 29, 91708 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-11-22</datum><cislo>DFS0016/24</cislo><predmet>za sadu pier , pastelky do mikulášskych balíčkov pre deti zamestnancov</predmet><suma>125</suma><dodavatel>GOPAP-Stefan Gocal</dodavatel><ico>33206996</ico><adresa>Bottova 29, 91708 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-11-21</datum><cislo>Zmluva č. 9/2024/OATt</cislo><predmet>Zmluva o dielo &quot;Dodávka a montáž klimatizačných zariadení na prízemí budovy školy&quot;</predmet><suma>20863.5</suma><dodavatel>VZDUCHOTECHNIKA KLIMAC s. r. o.</dodavatel><ico>44397968</ico><adresa>Odborárska 52, Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-11-20</datum><cislo>DFB0222/24</cislo><predmet>za pristavenie a odvoz kontajnera, zhodnotenie odpadu</predmet><suma>189.7</suma><dodavatel>FCC Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>31449697</ico><adresa>Priemyselná 5, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-11-20</datum><cislo>DFS0015/24</cislo><predmet>za TESCO poukážky pre zamestnancov</predmet><suma>2750</suma><dodavatel>TESCO STORES SR, a.s.</dodavatel><ico>31321828</ico><adresa>Cesta na Senec 2, 82104 Bratislava </adresa></item><item><datum>2024-11-19</datum><cislo>0083/24</cislo><predmet>Objednávame u Vás: zabezpečenie obeda - vianočné posedenie dňa 05.12.2024, predpokladaná cena 1 100 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Stredná odborná škola obchodu a služieb</dodavatel><ico>00893412</ico><adresa>Lomonosovova 6, 91708 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-11-19</datum><cislo>0084/24</cislo><predmet>Objednávame u Vás: TESCO poukážky -110 ks á 20 €, 55 ks á 10 €, predpokladaná hodnota 2 750 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>TESCO STORES SR, a.s.</dodavatel><ico>31321828</ico><adresa>Cesta na Senec 2, 82104 Bratislava </adresa></item><item><datum>2024-11-15</datum><cislo>DFB0221/24</cislo><predmet>za poskytnuté služby počítačovej siete SANET za obdobie október - decemer 2024</predmet><suma>150</suma><dodavatel>SANET, Združenie používateľov Slov. akad. dátovej siete</dodavatel><ico>17055270</ico><adresa>Vazovova 5, Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-11-13</datum><cislo>0082/24</cislo><predmet>Objednávame u Vás: tonery CF 230 XC -3 ks,CF 244 A- 1 ks,303 XL black -1 ks, HP 303 color -1 ks, 135 X - 2 ks,predpokladaná cena 650 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>CLEAN tonery s.r.o.</dodavatel><ico>35891866</ico><adresa>Za Hradbami 27, 90201 Pezinok</adresa></item><item><datum>2024-11-06</datum><cislo>0081/24</cislo><predmet>Objednávame u  Vás: opravu chladničky, predpokladaná cena 100 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Gama holding Slovakia s.r.o.</dodavatel><ico>35801484</ico><adresa>Valová 16, 92101 Piešťany</adresa></item><item><datum>2024-11-06</datum><cislo>DFB0216/24</cislo><predmet>za monitorovanie budovy za mesiac október 2024</predmet><suma>78.84</suma><dodavatel>ZOS Bezpecnost s.r.o.</dodavatel><ico>36237922</ico><adresa>Koniarekova 20, 91721 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-11-05</datum><cislo>DFB0212/24</cislo><predmet>za čistiace, dezinfekčné a ochranné prostriedky</predmet><suma>608.9</suma><dodavatel>Tatrachema, v.d. Trnava</dodavatel><ico>31434193</ico><adresa>Bulharská 40, 91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-11-04</datum><cislo>0080/24</cislo><predmet>Objednávame u Vás:vývoz odpadu(lístia), predpokladaná cena 180 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>FCC Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>31449697</ico><adresa>Priemyselná 5, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-11-04</datum><cislo>DFB0213/24</cislo><predmet>za tonery do tlačiarne - HP 139X - 2 ks</predmet><suma>255.68</suma><dodavatel>Ledum Kamara SK s. r. o.</dodavatel><ico>48158836</ico><adresa>Zámocká 30, 81101 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-11-01</datum><cislo>DFB0210/24</cislo><predmet>za telekomunikačné služby za mesiac október 2024 - mobilná sieť</predmet><suma>31</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská  28, 81762 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-11-01</datum><cislo>DFB0209/24</cislo><predmet>za telekomunikačné služby za mesiac október 2024 - pevná sieť</predmet><suma>21.66</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská  28, 81762 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-11-01</datum><cislo>DFB0207/24</cislo><predmet>za výkon zodpovednej osoby pri OOÚ na mesiac 11/2024</predmet><suma>54</suma><dodavatel>Osobnyudaj.sk - TT, s.r.o.</dodavatel><ico>54142709</ico><adresa>Námestie osloboditeľov 3/A, 04001 Košice</adresa></item><item><datum>2024-10-31</datum><cislo>DFB0220/24</cislo><predmet>vyúčtovacia faktúra za elektrickú energiu za mesiac október 2024</predmet><suma>1311.69</suma><dodavatel>encare, s.r.o.</dodavatel><ico>52302555</ico><adresa>Rusovská cesta 20, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka</adresa></item><item><datum>2024-10-31</datum><cislo>DFB0211/24</cislo><predmet>za služby v oblasti CO za mesiac október 2024</predmet><suma>27</suma><dodavatel>CO - COMPANY s. r. o.</dodavatel><ico>52134504</ico><adresa>Za humnami  511/52, 941 48 Podhájska</adresa></item><item><datum>2024-10-31</datum><cislo>DFB0215/24</cislo><predmet>vyúčtovacia faktúra za tepelnú energiu za mesiac október 2024</predmet><suma>2542.63</suma><dodavatel>MH Teplárenský holding, a.s.</dodavatel><ico>36211541</ico><adresa>Turbínová 3, 831 04 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-10-31</datum><cislo>DFB0214/24</cislo><predmet>za odvoz BRKO za 10/2024, pristavenie a odvoz kontajnera</predmet><suma>300.72</suma><dodavatel>FCC Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>31449697</ico><adresa>Priemyselná 5, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-10-31</datum><cislo>DFB0208/24</cislo><predmet>za softwarové práce, konfiguráciu a údržbu pracovných staníc a počítačovej siete za mesiac október 2024</predmet><suma>504</suma><dodavatel>HYDRA Computer s. r. o.</dodavatel><ico>44307691</ico><adresa>Žitná 11, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-10-29</datum><cislo>DFB0219/24</cislo><predmet>za obedy žiakov za mesiac október 2024 - dotácia z UPSVaR</predmet><suma>880.9</suma><dodavatel>Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava</dodavatel><ico>53242599</ico><adresa>Jána Bottu  31, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-10-29</datum><cislo>DFB0218/24</cislo><predmet>príspevok zamestnávateľa na stravu za mesiac október 2024 </predmet><suma>303.16</suma><dodavatel>Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava</dodavatel><ico>53242599</ico><adresa>Jána Bottu  31, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-10-29</datum><cislo>DFB0217/24</cislo><predmet>príspevok zamestnávateľa na stravu za mesiac október 2024 - režijné náklady</predmet><suma>1605.37</suma><dodavatel>Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava</dodavatel><ico>53242599</ico><adresa>Jána Bottu  31, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-10-29</datum><cislo>DFS0014/24</cislo><predmet>za príspevok zamestnávateľa zo SF na stravu za mesiac október 2024 </predmet><suma>282.49</suma><dodavatel>Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava</dodavatel><ico>53242599</ico><adresa>Jána Bottu  31, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-10-29</datum><cislo>DFŠ0024/24</cislo><predmet>za obedy žiakov za mesiac október 2024 </predmet><suma>8423.3</suma><dodavatel>Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava</dodavatel><ico>53242599</ico><adresa>Jána Bottu  31, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-10-29</datum><cislo>DFŠ0023/24</cislo><predmet>za obedy zamestnancov za mesiac október 2024 </predmet><suma>1274.65</suma><dodavatel>Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava</dodavatel><ico>53242599</ico><adresa>Jána Bottu  31, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-10-28</datum><cislo>DFB0205/24</cislo><predmet>za pohovku HUGO 3 nubuk, červené - 2 ks</predmet><suma>486</suma><dodavatel>Patrik Dulovič  VERA</dodavatel><ico>53224451</ico><adresa>Brestová 1468/8, 07101 Michalovce</adresa></item><item><datum>2024-10-25</datum><cislo>Zmluva č. 8/2024/OATt</cislo><predmet>Dohoda o príležitostnom spoločnom verejnom obstarávaní</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Centrum podporných služieb</dodavatel><ico>53243188</ico><adresa>Starohájska ulica 6868/10, Trnava</adresa></item><item><datum>2024-10-25</datum><cislo>DFB0202/24</cislo><predmet>a predĺženie podpory Novell Open Workgroup Suite na obdobie 1.11.2024 - 31.10.2025</predmet><suma>1872</suma><dodavatel>HYDRA Computer s. r. o.</dodavatel><ico>44307691</ico><adresa>Žitná 11, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-10-24</datum><cislo>0077/24</cislo><predmet>Objednávame u Vás: trenažer Orbitrek MAGNETIC- 1 ks, predpokladaná cena 279 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>TV PRODUCTS, s.r.o.</dodavatel><ico>36400858</ico><adresa>Bratislavská cesta 115, 01001 Žilina</adresa></item><item><datum>2024-10-24</datum><cislo>0078/24</cislo><predmet>Objednávame u Vás: pohovka HUGO 3 červená - 2 ks, predpokladaná cena 485 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Mgr. Viera Janočková - VERA</dodavatel><ico>40035263</ico><adresa>Smreková 1036/5, 07101 Michalovce</adresa></item><item><datum>2024-10-24</datum><cislo>0079/24</cislo><predmet>Objednávame u Vás: treningová lavica- 1ks, boxovacie vrece- 1 ks, sada odporových gúm - 5 ks, predpokladaná cena -  225 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel> Hegen Česko s.r.o.,</dodavatel><ico>29389593</ico><adresa>Stavbařů  2201/36, 734 01 Karviná</adresa></item><item><datum>2024-10-24</datum><cislo>DFB0204/24</cislo><predmet>za inventár do posilňovne </predmet><suma>225.3</suma><dodavatel>Hegen Česko, s.r.o.</dodavatel><ico>29389593</ico><adresa>Lichnerova  39, 90301 Senec</adresa></item><item><datum>2024-10-24</datum><cislo>DFB0203/24</cislo><predmet>za orbitrek MAGNETIC - 1 ks</predmet><suma>279</suma><dodavatel>TV PRODUCTS, s.r.o.</dodavatel><ico>36400858</ico><adresa>Bratislavská cesta 115, 01001 Žilina</adresa></item><item><datum>2024-10-23</datum><cislo>DFB0206/24</cislo><predmet>vyúčtovacia faktúra za predplatné &quot;DANE A ÚČTOVNÍCTVO v praxi&quot; ročník 2025</predmet><suma>171</suma><dodavatel>Wolters Kluwer s.r.o.</dodavatel><ico>31348262</ico><adresa>Mlynské nivy  48, 82109 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-10-22</datum><cislo>DFB0201/24</cislo><predmet>za mandátny certifikát - 3 ročný</predmet><suma>108</suma><dodavatel>Disig, a.s.</dodavatel><ico>35975946</ico><adresa>Galvaniho 17/C, 82104 Bratislava </adresa></item><item><datum>2024-10-22</datum><cislo>DFB0200/24</cislo><predmet>za internetovú doménu &quot;oakuktt.sk&quot; na obdobie 31.10.2024 - 30.10.2025</predmet><suma>24</suma><dodavatel>HYDRA Computer s. r. o.</dodavatel><ico>44307691</ico><adresa>Žitná 11, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-10-21</datum><cislo>0072/24</cislo><predmet>Objednávame u Vás: tovar podľa vlastného výberu, predpokladaná cena 600 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Tatrachema, v.d. Trnava</dodavatel><ico>31434193</ico><adresa>Bulharská 40, 91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-10-21</datum><cislo>0073/24             </cislo><predmet>Objednávame u Vás: obnovu licencií Novell Open workgroup, predpokladaná cena 2 000 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>HYDRA Computer s. r. o.</dodavatel><ico>44307691</ico><adresa>Žitná 11, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-10-21</datum><cislo>0074/24</cislo><predmet>Objednávame u Vás: predĺženie domény oakuktt.sk, predpokladaná cena 25 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>HYDRA Computer s. r. o.</dodavatel><ico>44307691</ico><adresa>Žitná 11, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-10-21</datum><cislo>0076/24</cislo><predmet>Objednávame u Vás: mandátny certifikát na 3 roky, predpokladadaná cena 108 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Disig, a.s.</dodavatel><ico>35975946</ico><adresa>Galvaniho 17/C, 82104 Bratislava </adresa></item><item><datum>2024-10-21</datum><cislo>DFB0223/24</cislo><predmet>za offline seminár &quot;Odmeňovanie PZ a OZ pri výkone práce vo verejnom záujem v praxi škôl...&quot;</predmet><suma>39</suma><dodavatel>Inštitút celoživotného vzdelávania Košice</dodavatel><ico>51424266</ico><adresa>Družstevná 232/2, 04001 Košice</adresa></item><item><datum>2024-10-16</datum><cislo>0071/24</cislo><predmet>Objednávame u Vás: toner 139 X- 1 ks,predpokladaná cena 120 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>ALZA.cz</dodavatel><ico>27082440</ico><adresa>Jateční 33, 17000 Praha 7</adresa></item><item><datum>2024-10-16</datum><cislo>DFB0199/24</cislo><predmet>za toner HP W1390X čierny - 1 ks</predmet><suma>120.69</suma><dodavatel>ALZA.SK</dodavatel><ico>36562939</ico><adresa>Sliačska 1/D, 83102 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-10-14</datum><cislo>0070/24</cislo><predmet>Objednávame u Vás:odvoz odpadu, predpokladaná cena 180 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>FCC Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>31449697</ico><adresa>Priemyselná 5, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-10-10</datum><cislo>DFB0198/24</cislo><predmet>vyúčtovacia faktúra za pedagogické tlačivá - list bianco s potlačou - 500 ks</predmet><suma>295.8</suma><dodavatel>ŠEVT,a.s.</dodavatel><ico>31331131</ico><adresa>Cementárenská 16, Banská Bystrica</adresa></item><item><datum>2024-10-08</datum><cislo>0069/24</cislo><predmet>Objednávame u vás: toner135A – 5 k, predpokladaná hodnota 350 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>CLEAN tonery s.r.o.</dodavatel><ico>35891866</ico><adresa>Za Hradbami 27, 90201 Pezinok</adresa></item><item><datum>2024-10-08</datum><cislo>DFB0196/24</cislo><predmet>za tonery do tlačiarní - 5 ks</predmet><suma>224.4</suma><dodavatel>CLEAN tonery s.r.o.</dodavatel><ico>35891866</ico><adresa>Za Hradbami 27, 90201 Pezinok</adresa></item><item><datum>2024-10-07</datum><cislo>DFB0194/24</cislo><predmet>za inventár do výdajnej školskej jedálne (gastronádoba, vidličky)</predmet><suma>270</suma><dodavatel>GastroRex, s.r.o.</dodavatel><ico>35783052</ico><adresa>Mlynské Luhy 80, 821 05 Bratislava II</adresa></item><item><datum>2024-10-04</datum><cislo>0068/24</cislo><predmet>Objednávame u Vás:gastronádoba nerezová GN 1/1-65 - 10 ks, vidlička - 150 ks, predpokladaná hodnota 300 €   </predmet><suma>0</suma><dodavatel>GastroRex, s.r.o.</dodavatel><ico>35783052</ico><adresa>Mlynské Luhy 80, 821 05 Bratislava II</adresa></item><item><datum>2024-10-02</datum><cislo>0067/24</cislo><predmet>Objednávame u vás: tonerW 2031XC – 2 ks, W 2033XC – 2 ks,CE505AC - 2ks, predpokladaná hodnota 1000 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>CLEAN tonery s.r.o.</dodavatel><ico>35891866</ico><adresa>Za Hradbami 27, 90201 Pezinok</adresa></item><item><datum>2024-10-02</datum><cislo>DFB0189/24</cislo><predmet>za tonery do tlačiarní - 6 ks</predmet><suma>1201.56</suma><dodavatel>CLEAN tonery s.r.o.</dodavatel><ico>35891866</ico><adresa>Za Hradbami 27, 90201 Pezinok</adresa></item><item><datum>2024-10-02</datum><cislo>DFB0184/24</cislo><predmet>za monitorovanie budovy za mesiac 09/2024</predmet><suma>78.84</suma><dodavatel>ZOS Bezpecnost s.r.o.</dodavatel><ico>36237922</ico><adresa>Koniarekova 20, 91721 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-10-01</datum><cislo>DFB0188/24</cislo><predmet>za telefónne poplatky - mobilná sieť za mesiac september 2024</predmet><suma>29</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská  28, 81762 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-10-01</datum><cislo>DFB0187/24</cislo><predmet>za telefónne poplatky za mesiac 09/2024 - pevná sieť</predmet><suma>21.25</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská  28, 81762 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-10-01</datum><cislo>DFB0182/24</cislo><predmet>za výkon zodpovednej osoby pri OOÚ na mesiac 10/2024</predmet><suma>54</suma><dodavatel>Osobnyudaj.sk - TT, s.r.o.</dodavatel><ico>54142709</ico><adresa>Námestie osloboditeľov 3/A, 04001 Košice</adresa></item><item><datum>2024-09-30</datum><cislo>DFB0195/24</cislo><predmet>vyúčtovacia faktúra za elektrickú energiu za mesiac september 2024</predmet><suma>765.4</suma><dodavatel>encare, s.r.o.</dodavatel><ico>52302555</ico><adresa>Rusovská cesta 20, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka</adresa></item><item><datum>2024-09-30</datum><cislo>DFB0193/24</cislo><predmet>vyúčtovacia faktúra za tepelnú energiu za mesiac september 2024</predmet><suma>2365.48</suma><dodavatel>MH Teplárenský holding, a.s.</dodavatel><ico>36211541</ico><adresa>Turbínová 3, 831 04 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-09-30</datum><cislo>DFB0197/24</cislo><predmet>za paušál na zrážkovú vodu, vodné, stočné za obdobie 01.07.2024 - 30.09.2024</predmet><suma>1488.6</suma><dodavatel>Trnavska vodár.spoločnost</dodavatel><ico>36252484</ico><adresa>Priemyselná 10, 92179 Piešťany</adresa></item><item><datum>2024-09-30</datum><cislo>DFB0183/24</cislo><predmet>za služby v oblasti Co za mesiac 09/2024</predmet><suma>27</suma><dodavatel>CO - COMPANY s. r. o.</dodavatel><ico>52134504</ico><adresa>Za humnami  511/52, 941 48 Podhájska</adresa></item><item><datum>2024-09-30</datum><cislo>DFB0192/24</cislo><predmet>za obedy žiakov za mesiac 09/2024 - dotácia z UPSVaR na stravu</predmet><suma>568.1</suma><dodavatel>Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava</dodavatel><ico>53242599</ico><adresa>Jána Bottu  31, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-09-30</datum><cislo>DFB0191/24</cislo><predmet>príspevok zamestnávateľa na stravu za mesiac september 2024</predmet><suma>228.36</suma><dodavatel>Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava</dodavatel><ico>53242599</ico><adresa>Jána Bottu  31, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-09-30</datum><cislo>DFB0190/24</cislo><predmet>príspevok zamestnávateľa na stravu za mesiac september 2024 - režijné náklady</predmet><suma>1209.27</suma><dodavatel>Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava</dodavatel><ico>53242599</ico><adresa>Jána Bottu  31, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-09-30</datum><cislo>DFB0186/24</cislo><predmet>za odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpady za mesiac 09/2024</predmet><suma>36</suma><dodavatel>FCC Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>31449697</ico><adresa>Priemyselná 5, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-09-30</datum><cislo>DFB0181/24</cislo><predmet>za softwarové práce, konfiguráciu a údržbu pracovných staníc a počítačovej siete za mesiac 09/2024</predmet><suma>504</suma><dodavatel>HYDRA Computer s. r. o.</dodavatel><ico>44307691</ico><adresa>Žitná 11, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-09-24</datum><cislo>DFB0178/24</cislo><predmet>za 3 ks operadlo a 1 ks sedadlo na stoličku ERGO bordo</predmet><suma>324</suma><dodavatel>BIBIONE Svitkova Jarmila</dodavatel><ico>35400307</ico><adresa>Tehelna 14, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-09-23</datum><cislo>DFB0180/24</cislo><predmet>za zabezpečenie PO za obdobie júl - september 2024</predmet><suma>162</suma><dodavatel>Požiarno-bezpečnostná agentúra, spol. s r. o.</dodavatel><ico>36236241</ico><adresa>Juraja Slottu 20, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-09-23</datum><cislo>DFB0179/24</cislo><predmet>za zabezpečenie BOZP za obdobie júl - september 2024</predmet><suma>162</suma><dodavatel>Požiarno-bezpečnostná agentúra, spol. s r. o.</dodavatel><ico>36236241</ico><adresa>Juraja Slottu 20, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-09-19</datum><cislo>DFB0185/24</cislo><predmet>za programovanú individuálnu výuky písania na PC na školský rok 2024/2025</predmet><suma>158.07</suma><dodavatel>ZAV, spol. s r.o.</dodavatel><ico>02908417</ico><adresa>Jílovská 427/25, 14200 Praha 4 - Lhotka</adresa></item><item><datum>2024-09-18</datum><cislo>0066/24</cislo><predmet>Objednávame u Vás: vypracovanie energetického auditu budovy OA Trnava, predpokladaná cena 3380 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Ing. Ján Sadlek</dodavatel><ico>53761855</ico><adresa>Poniklecová 5877/42, 84107 Bratislava-Devínska Nová Ves</adresa></item><item><datum>2024-09-13</datum><cislo>DFB0177/24</cislo><predmet>za učebnice AJ - 9 ks</predmet><suma>126.9</suma><dodavatel>ELT Slovakia s. r. o.</dodavatel><ico>54504040</ico><adresa>Hlavná 22, 94301 Štúrovo</adresa></item><item><datum>2024-09-10</datum><cislo>0064/24</cislo><predmet>Objednávame u Vás:toner 139X– 2 ks,  predpokladaná cena 282 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Ledum Kamara SK s. r. o.</dodavatel><ico>48158836</ico><adresa>Zámocká 30, 81101 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-09-10</datum><cislo>0065/24</cislo><predmet>Objednávame u Vás: montáž zmäkčovača vody a vyčistenie umývačky riadu, predpokladaná cena 730 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Kamil Gajdošík JAZ. servis</dodavatel><ico>33550492</ico><adresa> Kátlovce  269, 919 55 Kátlovce</adresa></item><item><datum>2024-09-09</datum><cislo>DFB0173/24</cislo><predmet>za licenciu na zálohovací softvér Veeam na 3 roky</predmet><suma>1027.2</suma><dodavatel>HYDRA Computer s. r. o.</dodavatel><ico>44307691</ico><adresa>Žitná 11, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-09-06</datum><cislo>0063/24</cislo><predmet>Objednávame u Vás: licenciu na zálohovací softvér Veeam na 3 roky, predpokladaná cena 1030 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>HYDRA Computer s. r. o.</dodavatel><ico>44307691</ico><adresa>Žitná 11, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-09-05</datum><cislo>DFB0174/24</cislo><predmet>za knihu SCHRITTE INTERNATIONAL - 1 ks</predmet><suma>15.3</suma><dodavatel>OXICO, Ing. Jan Strapec</dodavatel><ico>11667958</ico><adresa>Panónska cesta 6/3819, 85104 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-09-05</datum><cislo>DFB0169/24</cislo><predmet>za práva používať aktuálne verzie 09/2024 - 08/2025</predmet><suma>205.44</suma><dodavatel>Seyfor Slovensko a.s.</dodavatel><ico>36237337</ico><adresa>Plynárenská  7/C, 82109 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-09-05</datum><cislo>DFB0168/24</cislo><predmet>za skladový transportný vozík - 300kg, skladací</predmet><suma>68.5</suma><dodavatel>PK&amp;AK s.r.o.</dodavatel><ico>51444496</ico><adresa>Vojtaššáková 496, 027 44 Tvrdošín</adresa></item><item><datum>2024-09-05</datum><cislo>DFB0166/24</cislo><predmet>za papierové rolky a mydlo hydratačné</predmet><suma>572.7</suma><dodavatel>Martin Krajčovič - M &amp; J Trade</dodavatel><ico>33165076</ico><adresa>Hroznová 1194/35, 91105 Trenčín</adresa></item><item><datum>2024-09-05</datum><cislo>DFB0164/24</cislo><predmet>za monitorovanie budovy za mesiac august 2024</predmet><suma>110.71</suma><dodavatel>ZOS Bezpecnost s.r.o.</dodavatel><ico>36237922</ico><adresa>Koniarekova 20, 91721 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-09-04</datum><cislo>0062/24</cislo><predmet>Objednávame u Vás: papierové rolky – 5 kartónov, mydlo hydratačné - 25 ks, predpokladaná cena 450 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Martin Krajčovič - M &amp; J Trade</dodavatel><ico>33165076</ico><adresa>Hroznová 1194/35, 91105 Trenčín</adresa></item><item><datum>2024-09-03</datum><cislo>0060/24</cislo><predmet>Objednávame u Vás: tovar podľa vlastného výberu, predpokladaná cena 550 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Tatrachema, v.d. Trnava</dodavatel><ico>31434193</ico><adresa>Bulharská 40, 91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-09-03</datum><cislo>0061/24</cislo><predmet>Objednávame u Vás: transportný vozík - 1 ks, predpokladaná cena 70 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>PK&amp;AK s.r.o.</dodavatel><ico>51444496</ico><adresa>Vojtaššáková 496, 027 44 Tvrdošín</adresa></item><item><datum>2024-09-03</datum><cislo>DFB0171/24</cislo><predmet>za servisné a revízne činnosti - 3. štvrťrok 2024</predmet><suma>1414.8</suma><dodavatel>Veolia Energia Slovensko, a.s.</dodavatel><ico>35702257</ico><adresa>Einsteinova 25, 85101 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-09-03</datum><cislo>DFB0172/24</cislo><predmet>za materiál na údržbu</predmet><suma>131.89</suma><dodavatel>JUEL s. r. o.</dodavatel><ico>36235334</ico><adresa>, 91901 Suchá nad Parnou</adresa></item><item><datum>2024-09-03</datum><cislo>DFB0163/24</cislo><predmet>za nákup čistiacich, dezinfekčných a ochranných prostriedkov</predmet><suma>633.76</suma><dodavatel>Tatrachema, v.d. Trnava</dodavatel><ico>31434193</ico><adresa>Bulharská 40, 91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-09-02</datum><cislo>DFB0159/24</cislo><predmet>za výrub suchého stromu</predmet><suma>420</suma><dodavatel>WOFIS, s.r.o.</dodavatel><ico>31410855</ico><adresa>Bernolákova 2, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-09-02</datum><cislo>DFB0176/24</cislo><predmet>za odborno-konzultačný seminár </predmet><suma>98</suma><dodavatel>KANTORKA, n. o.</dodavatel><ico>45740313</ico><adresa>Bazalková 7, 040 17 Košice 17</adresa></item><item><datum>2024-09-01</datum><cislo>DFB0162/24</cislo><predmet>za telefónne poplatky - mobilná sieť za mesiac august 2024</predmet><suma>29</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská  28, 81762 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-09-01</datum><cislo>DFB0161/24</cislo><predmet>za telefónne poplatky - pevná sieť za mesiac august 2024</predmet><suma>22.88</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská  28, 81762 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-09-01</datum><cislo>DFB0158/24</cislo><predmet>za výkon činnosti zodpovednej osoby pri OOÚ na mesiac september 2024</predmet><suma>54</suma><dodavatel>Osobnyudaj.sk - TT, s.r.o.</dodavatel><ico>54142709</ico><adresa>Námestie osloboditeľov 3/A, 04001 Košice</adresa></item><item><datum>2024-08-31</datum><cislo>DFB0165/24</cislo><predmet>vyúčtovacia faktúra za tepelnú energiu za mesiac august 2024</predmet><suma>2361.92</suma><dodavatel>MH Teplárenský holding, a.s.</dodavatel><ico>36211541</ico><adresa>Turbínová 3, 831 04 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-08-31</datum><cislo>DFB0170/24</cislo><predmet>vyúčtovacia faktúra za elektrickú energiu za mesiac august 2024</predmet><suma>611.48</suma><dodavatel>encare, s.r.o.</dodavatel><ico>52302555</ico><adresa>Rusovská cesta 20, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka</adresa></item><item><datum>2024-08-31</datum><cislo>DFB0160/24</cislo><predmet>za softwarové práce, konfiguráciu a údržbu pracovných staníc a počítačovej siete za mesiac august 2024</predmet><suma>504</suma><dodavatel>HYDRA Computer s. r. o.</dodavatel><ico>44307691</ico><adresa>Žitná 11, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-08-31</datum><cislo>DFB0167/24</cislo><predmet>za služby v oblasti CO za mesiac august 2024</predmet><suma>27</suma><dodavatel>CO - COMPANY s. r. o.</dodavatel><ico>52134504</ico><adresa>Za humnami  511/52, 941 48 Podhájska</adresa></item><item><datum>2024-08-30</datum><cislo>0059/24</cislo><predmet>Objednávame u Vás: operadlo na stoličku - 3 ks,
sedadlo na stoličku 1 ks bordo, predpokladaná cena 320 €            
</predmet><suma>0</suma><dodavatel>BIBIONE Svitkova Jarmila</dodavatel><ico>35400307</ico><adresa>Tehelna 14, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-08-30</datum><cislo>Dodatok č. 2 (Zmluva č. 13/2018/OATt)</cislo><predmet>Dodatok č. 3 k zmluve o poskytovaní stravy č. 1/2018</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava</dodavatel><ico>53242599</ico><adresa>Jána Bottu 31, Trnava</adresa></item><item><datum>2024-08-26</datum><cislo>DFB0175/24</cislo><predmet>za učebnice anglického jazyka - 283 ks</predmet><suma>3663.59</suma><dodavatel>ELT Slovakia s. r. o.</dodavatel><ico>54504040</ico><adresa>Hlavná 22, 94301 Štúrovo</adresa></item><item><datum>2024-08-23</datum><cislo>DFB0156/24</cislo><predmet>za učebnice &quot;Občianska náuka pre SŠ - 1. časť&quot; - 181 ks</predmet><suma>905</suma><dodavatel>preskoly.sk s.r.o.</dodavatel><ico>51692881</ico><adresa>Mánesovo námestie 6, 851 01 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-08-23</datum><cislo>DFB0153/24</cislo><predmet>za montáž a demontáž kobercov do kabinetov</predmet><suma>2483.04</suma><dodavatel>Hanulák Roman</dodavatel><ico>37566504</ico><adresa>Jiráskova 22, 91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-08-20</datum><cislo>0057/24</cislo><predmet>Objednávame u Vás: tovar podľa vlastného výberu, predpokladaná cena 100 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>JUEL s. r. o.</dodavatel><ico>36235334</ico><adresa>, 91901 Suchá nad Parnou</adresa></item><item><datum>2024-08-20</datum><cislo>0058/24</cislo><predmet>Objednávame u Vás: služby spojené výrubom suchého stromu, predpokladaná cena 420 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>WOFIS, s.r.o.</dodavatel><ico>31410855</ico><adresa>Bernolákova 2, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-08-20</datum><cislo>DFB0150/24</cislo><predmet>vyúčtovacia faktúra za predplatné &quot;Hospodárske noviny&quot;, 329 vydaní</predmet><suma>330.5</suma><dodavatel>MAFRA Slovakia, a. s.</dodavatel><ico>51904446</ico><adresa>Kalinčiankova  33, 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto</adresa></item><item><datum>2024-08-19</datum><cislo>0055/24</cislo><predmet>Objednávame u Vás: knihy PIONEER B2- 18 ks, ISNB: 9605099039,PIONEER B1- 30 ks, ISNB: 9605098957, PIONEER B1 WB- 60 ks, ISNB: 6180553437,PIONEER B1+WB - 26 ks,PIONEER B2WB- 77 ks, ISNB: 6180553451,PIONEER C1/C1+WB- 60 ks, ISNB: 6180510737,predpokladaná ce</predmet><suma>0</suma><dodavatel>ELT Slovakia s. r. o.</dodavatel><ico>54504040</ico><adresa>Hlavná 22, 94301 Štúrovo</adresa></item><item><datum>2024-08-19</datum><cislo>0056/24</cislo><predmet>Objednávame u Vás: Schritte international Neu 1 ISBN 9783193010827 - 61 ks, Schritte international Neu 2 ISBN 9783193010847 - 61 ks,Direkt interaktiv 1 ISBN 9788073973100 - 60 ks, predpokladaná cena 2 754 €      </predmet><suma>0</suma><dodavatel>OXICO, Ing. Jan Strapec</dodavatel><ico>11667958</ico><adresa>Panónska cesta 6/3819, 85104 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-08-19</datum><cislo>DFB0151/24</cislo><predmet>vyúčtovacia faktúra za predplatné Finančného spravodajcu, ročník 2025 - 1. preddavok</predmet><suma>26.4</suma><dodavatel>Poradca podnikatela,s.r.o</dodavatel><ico>31592503</ico><adresa>Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina</adresa></item><item><datum>2024-08-19</datum><cislo>DFB0155/24</cislo><predmet>za učebnice NJ - 182 ks</predmet><suma>2754.28</suma><dodavatel>OXICO, Ing. Jan Strapec</dodavatel><ico>11667958</ico><adresa>Panónska cesta 6/3819, 85104 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-08-16</datum><cislo>DFB0149/24</cislo><predmet>za poskytnuté služby počítačovej siete SANET za obdobie júl - september 2024</predmet><suma>150</suma><dodavatel>SANET, Združenie používateľov Slov. akad. dátovej siete</dodavatel><ico>17055270</ico><adresa>Vazovova 5, Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-08-15</datum><cislo>DFB0154/24</cislo><predmet>za opravu EZS - výmena detektorov s otočnou šošovkou - 2 ks</predmet><suma>118.8</suma><dodavatel>Pavol Bottek ml. - PDP ALARM</dodavatel><ico>47223391</ico><adresa>J. G. Tajovského 5630/3, 91708 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-08-14</datum><cislo>0054/24</cislo><predmet>Objednávame u Vás: výmenu detektorov pohybu v riaditeľni a sekretariáte školy, predpokladaná hodnota 120 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Pavol Bottek ml. - PDP ALARM</dodavatel><ico>47223391</ico><adresa>J. G. Tajovského 5630/3, 91708 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-08-13</datum><cislo>DFB0148/24</cislo><predmet>vyúčtovacia faktúra za predplatné časopisov &quot;DUO 2025&quot; a &quot;1000 RIEŠENÍ 2025&quot;</predmet><suma>202</suma><dodavatel>PORADCA s.r.o.</dodavatel><ico>36371271</ico><adresa>Pri Celulozke 40, 01001 Žilina</adresa></item><item><datum>2024-08-13</datum><cislo>DFB0157/24</cislo><predmet>za pedagogické tlačivá - začiatok školského roka</predmet><suma>48.12</suma><dodavatel>ŠEVT,a.s.</dodavatel><ico>31331131</ico><adresa>Cementárenská 16, Banská Bystrica</adresa></item><item><datum>2024-08-05</datum><cislo>DFB0144/24</cislo><predmet>za monitorovanie budovy za mesiac júl 2024</predmet><suma>78.84</suma><dodavatel>ZOS Bezpecnost s.r.o.</dodavatel><ico>36237922</ico><adresa>Koniarekova 20, 91721 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-08-02</datum><cislo>0053/24</cislo><predmet>Objednávame u Vás: učebnicu Š. Bojňák : Občianska náuka pre 1.roč. SŠ, predpokladaná cena 905 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>preskoly.sk s.r.o.</dodavatel><ico>51692881</ico><adresa>Mánesovo námestie 6, 851 01 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-08-01</datum><cislo>DFB0152/24</cislo><predmet>za výkon činnosti zodpovednej osoby pri OOÚ na mesiac august 2024</predmet><suma>54</suma><dodavatel>Osobnyudaj.sk - TT, s.r.o.</dodavatel><ico>54142709</ico><adresa>Námestie osloboditeľov 3/A, 04001 Košice</adresa></item><item><datum>2024-07-31</datum><cislo>DFB0147/24</cislo><predmet>vyúčtovacia faktúra za elektrickú energiu za mesiac júl 2024</predmet><suma>559.12</suma><dodavatel>encare, s.r.o.</dodavatel><ico>52302555</ico><adresa>Rusovská cesta 20, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka</adresa></item><item><datum>2024-07-31</datum><cislo>DFB0145/24</cislo><predmet>za telefónne poplatky - mobilná sieť za mesiac júl 2024</predmet><suma>33.4</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská  28, 81762 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-07-31</datum><cislo>DFB0143/24</cislo><predmet>za telefónne poplatky - pevná sieť za mesiac júl 2024</predmet><suma>22.58</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská  28, 81762 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-07-31</datum><cislo>DFB0142/24</cislo><predmet>za služby v oblasti CO za mesiac júl 2024</predmet><suma>27</suma><dodavatel>CO - COMPANY s. r. o.</dodavatel><ico>52134504</ico><adresa>Za humnami  511/52, 941 48 Podhájska</adresa></item><item><datum>2024-07-31</datum><cislo>DFB0146/24</cislo><predmet>vyúčtovacia faktúra za tepelnú energiu za mesiac júl 2024</predmet><suma>2362.24</suma><dodavatel>MH Teplárenský holding, a.s.</dodavatel><ico>36211541</ico><adresa>Turbínová 3, 831 04 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-07-31</datum><cislo>DFB0141/24</cislo><predmet>za softwarové práce, konfiguráciu a údržbu pracovných staníc a počítačovej siete za mesiac júl 2024</predmet><suma>504</suma><dodavatel>HYDRA Computer s. r. o.</dodavatel><ico>44307691</ico><adresa>Žitná 11, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-07-30</datum><cislo>Zmluva č. 7/2024/OATt</cislo><predmet>Výkon činnosti stavebného dozoru na stavbe: &quot;Debarierizácia budov/odstránenie architektonických bariér na Obchodnej akadémii v Trnave&quot;</predmet><suma>4295</suma><dodavatel>K Consulting, s.r.o.</dodavatel><ico>36691101</ico><adresa>Domovina 372/21, Šenkvice, Pezinok</adresa></item><item><datum>2024-07-22</datum><cislo>DFB0140/24</cislo><predmet>za bavlnené tašky - 50 ks</predmet><suma>75</suma><dodavatel>Anatex, s.r.o.</dodavatel><ico>36650641</ico><adresa>Hviezdoslavova  30, 97401 Banská Bystrica </adresa></item><item><datum>2024-07-19</datum><cislo>Zmluva č. 6/2024/OATt</cislo><predmet>Zmluva o prenájme nebytových priestorov - školský bufet</predmet><suma>1158.51</suma><dodavatel>Bohunická Mária</dodavatel><ico></ico><adresa>Horný Chríb  401/47, Dolná Krupá, Trnava</adresa></item><item><datum>2024-07-19</datum><cislo>0052/24</cislo><predmet>Objednávame u Vás: tlačiareň HP LaserJet MFP M234dw - 2 ks,predpokladaná cena 303 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>ALZA.SK</dodavatel><ico>36562939</ico><adresa>Sliačska 1/D, 83102 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-07-19</datum><cislo>DFB0139/24</cislo><predmet>za laserové tlačiarne HP LaserJet M234dw - 2 ks</predmet><suma>305.25</suma><dodavatel>ALZA.SK</dodavatel><ico>36562939</ico><adresa>Sliačska 1/D, 83102 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-07-17</datum><cislo>DFB0138/24</cislo><predmet>za zviazanie katalógov a Protokolu o maturitnej skúške</predmet><suma>55.8</suma><dodavatel>Ing. Miroslav Bínovec - reBIN</dodavatel><ico>40623491</ico><adresa>Kalinčiakova 21, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-07-16</datum><cislo>DFB0137/24</cislo><predmet>za výkon činnosti zodpoved. osoby pri ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti u zamestnávateľa 2024/2025</predmet><suma>216</suma><dodavatel>osobnyudaj.sk, s.r.o.</dodavatel><ico>50528041</ico><adresa>Námestie osloboditeľov 3/A, 04001 Košice</adresa></item><item><datum>2024-07-09</datum><cislo>0051/24</cislo><predmet>Objednávame u Vás: bavlnená taška - 50 ks, predpokladaná cena  50 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Anatex, s.r.o.</dodavatel><ico>36650641</ico><adresa>Hviezdoslavova  30, 97401 Banská Bystrica </adresa></item><item><datum>2024-07-08</datum><cislo>0050/24</cislo><predmet>Objednávame u Vás: tovar podľa vlastného výberu, predpokladaná cena 60</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Lukáš Minarovič OOPP</dodavatel><ico>43617603</ico><adresa>Špačinská 106, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-07-08</datum><cislo>DFB0131/24</cislo><predmet>za zverejnenie inzerátu - Trnavský kraj 01.07.2024</predmet><suma>39.6</suma><dodavatel>PETIT PRESS, a. s.</dodavatel><ico>35790253</ico><adresa>Lazaretská 12, Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-07-08</datum><cislo>DFB0133/24</cislo><predmet>za pracovnú obuv ARTRA Armen</predmet><suma>54</suma><dodavatel>Lukáš Minarovič OOPP</dodavatel><ico>43617603</ico><adresa>Špačinská 106, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-07-07</datum><cislo>DFB0135/24</cislo><predmet>vyúčtovacia faktúra za predplatné &quot;PaM - bez chýb, pokút a penále&quot;, ročník 2025</predmet><suma>124</suma><dodavatel>PORADCA s.r.o.</dodavatel><ico>36371271</ico><adresa>Pri Celulozke 40, 01001 Žilina</adresa></item><item><datum>2024-07-03</datum><cislo>DFB0123/24</cislo><predmet>za monitorovanie budovy za mesiac jún 2024</predmet><suma>78.84</suma><dodavatel>ZOS Bezpecnost s.r.o.</dodavatel><ico>36237922</ico><adresa>Koniarekova 20, 91721 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-07-02</datum><cislo>0049/24</cislo><predmet>Objednávame u Vás: dodanie a pokládku kobercov do kabinetov, predpokladaná cena 1990 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Hanulák Roman</dodavatel><ico>37566504</ico><adresa>Jiráskova 22, 91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-07-01</datum><cislo>DFB0129/24</cislo><predmet>poplatok za telekomunikačné služby za mesiac jún 2024 - mobilná sieť</predmet><suma>33.4</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská  28, 81762 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-07-01</datum><cislo>DFB0128/24</cislo><predmet>poplatok za telekomunikačné služby za mesiac jún 2024 - pevná sieť</predmet><suma>21.98</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská  28, 81762 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-07-01</datum><cislo>DFB0122/24</cislo><predmet>za výkon zodpovednej osoby pri OOÚ na mesiac júl 2024</predmet><suma>54</suma><dodavatel>Osobnyudaj.sk - TT, s.r.o.</dodavatel><ico>54142709</ico><adresa>Námestie osloboditeľov 3/A, 04001 Košice</adresa></item><item><datum>2024-06-30</datum><cislo>DFB0130/24</cislo><predmet>vyúčtovacia faktúra za tepelnú energiu za mesiac jún 2024</predmet><suma>2366.76</suma><dodavatel>MH Teplárenský holding, a.s.</dodavatel><ico>36211541</ico><adresa>Turbínová 3, 831 04 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-06-30</datum><cislo>DFB0134/24</cislo><predmet>vyúčtovacia faktúra za elektrickú energiu za mesiac jún 2024</predmet><suma>663.73</suma><dodavatel>encare, s.r.o.</dodavatel><ico>52302555</ico><adresa>Rusovská cesta 20, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka</adresa></item><item><datum>2024-06-30</datum><cislo>DFB0136/24</cislo><predmet>za zrážkovú vodu - paušál a vodné, stočné - odpočet za obdobie 01.04.2024 -30.06.2024</predmet><suma>1614.24</suma><dodavatel>Trnavska vodár.spoločnost</dodavatel><ico>36252484</ico><adresa>Priemyselná 10, 92179 Piešťany</adresa></item><item><datum>2024-06-30</datum><cislo>DFB0132/24</cislo><predmet>za služby v oblasti CO za mesiac jún 2024</predmet><suma>27</suma><dodavatel>CO - COMPANY s. r. o.</dodavatel><ico>52134504</ico><adresa>Za humnami  511/52, 941 48 Podhájska</adresa></item><item><datum>2024-06-30</datum><cislo>DFB0127/24</cislo><predmet>za obedy žiakov za mesiac 06/2024 - príspevok na dotáciu z UPSVaR</predmet><suma>331.2</suma><dodavatel>Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava</dodavatel><ico>53242599</ico><adresa>Jána Bottu  31, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-06-30</datum><cislo>DFB0126/24</cislo><predmet>za príspevok zamestnávateľa na obedy zamestnancov za mesiac 06/2024 </predmet><suma>308.94</suma><dodavatel>Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava</dodavatel><ico>53242599</ico><adresa>Jána Bottu  31, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-06-30</datum><cislo>DFB0125/24</cislo><predmet>za príspevok zamestnávateľa na obedy zamestnancov za mesiac 06/2024 - režijné náklady</predmet><suma>899.72</suma><dodavatel>Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava</dodavatel><ico>53242599</ico><adresa>Jána Bottu  31, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-06-30</datum><cislo>DFB0124/24</cislo><predmet>za odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu za mesiac jún 2024</predmet><suma>48</suma><dodavatel>FCC Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>31449697</ico><adresa>Priemyselná 5, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-06-30</datum><cislo>DFB0121/24</cislo><predmet>za softwarové práce, konfiguráciu a údržbu pracovných staníc a počítačovej siete za mesiac jún 2024</predmet><suma>504</suma><dodavatel>HYDRA Computer s. r. o.</dodavatel><ico>44307691</ico><adresa>Žitná 11, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-06-30</datum><cislo>DFS0011/24</cislo><predmet>za príspevok zamestnávateľa zo SF na obedy zamestnancov za mesiac 06/2024</predmet><suma>222.22</suma><dodavatel>Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava</dodavatel><ico>53242599</ico><adresa>Jána Bottu  31, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-06-30</datum><cislo>DFŠ0020/24</cislo><predmet>za obedy hostí za mesiac 06/2024 </predmet><suma>6.3</suma><dodavatel>Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava</dodavatel><ico>53242599</ico><adresa>Jána Bottu  31, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-06-30</datum><cislo>DFŠ0019/24</cislo><predmet>za obedy hostí za mesiac 06/2024 - režijné náklady</predmet><suma>5.88</suma><dodavatel>Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava</dodavatel><ico>53242599</ico><adresa>Jána Bottu  31, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-06-30</datum><cislo>DFŠ0018/24</cislo><predmet>za obedy žiakov za mesiac 06/2024</predmet><suma>3112.8</suma><dodavatel>Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava</dodavatel><ico>53242599</ico><adresa>Jána Bottu  31, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-06-30</datum><cislo>DFŠ0017/24</cislo><predmet>zaobedy zamestnancov za mesiac 06/2024</predmet><suma>769.64</suma><dodavatel>Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava</dodavatel><ico>53242599</ico><adresa>Jána Bottu  31, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-06-28</datum><cislo>DFB0120/24</cislo><predmet>za vzdelávanie v programe &quot;Viac ako peniaze&quot; - školský rok 2024/2025 - 3 pedagógovia</predmet><suma>480</suma><dodavatel>JA Slovensko, n.o.</dodavatel><ico>42166292</ico><adresa>Pribinova  25, 81109 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-06-27</datum><cislo>DFS0012/24</cislo><predmet>za catering - obed s dovozom dňa 27. 06. 2024</predmet><suma>1522</suma><dodavatel>Stredná odborná škola obchodu a služieb</dodavatel><ico>00893412</ico><adresa>Lomonosovova 6, 91708 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-06-26</datum><cislo>0047/24</cislo><predmet>Objednávame u Vás: väzbu maturitných protokolov, predpokladaná cena 60 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Ing. Miroslav Bínovec - reBIN</dodavatel><ico>40623491</ico><adresa>Kalinčiakova 21, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-06-26</datum><cislo>0048/24</cislo><predmet>Objednávame u Vás: cattering  - obed s dovozom dňa 27.06.2024, predpokladaná cena 1 600 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Stredná odborná škola obchodu a služieb</dodavatel><ico>00893412</ico><adresa>Lomonosovova 6, 91708 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-06-26</datum><cislo>DFB0119/24</cislo><predmet>za zverejnenie inzerátu - prenájom bufetu</predmet><suma>79.2</suma><dodavatel>PETIT PRESS, a. s.</dodavatel><ico>35790253</ico><adresa>Lazaretská 12, Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-06-24</datum><cislo>Dodatok č. 1 (Zmluva č. 7/2023/OATt)</cislo><predmet>Dodatok č. 1 k Zmluve č. 0064/2023 o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky</dodavatel><ico>00164381</ico><adresa>Stromová  1, 811 01  Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2024-06-21</datum><cislo>DFB0118/24</cislo><predmet>za zabezpečenie PO za obdobie apríl - jún 2024</predmet><suma>162</suma><dodavatel>Požiarno-bezpečnostná agentúra, spol. s r. o.</dodavatel><ico>36236241</ico><adresa>Juraja Slottu 20, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-06-21</datum><cislo>DFB0117/24</cislo><predmet>za zabezpečenie BOZP za obdobie apríl - jún 2024</predmet><suma>162</suma><dodavatel>Požiarno-bezpečnostná agentúra, spol. s r. o.</dodavatel><ico>36236241</ico><adresa>Juraja Slottu 20, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-06-19</datum><cislo>0046/24</cislo><predmet>Objednávame u Vás:darčekový kôš,predpokladaná cena 50 €  </predmet><suma>0</suma><dodavatel>COOP Jednota</dodavatel><ico>00168921</ico><adresa>Trojičné nám. 9, 91842 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-06-19</datum><cislo>DFS0010/24</cislo><predmet>za darčekový kôš pri odchode do dôchodku</predmet><suma>48.8</suma><dodavatel>COOP Jednota</dodavatel><ico>00168921</ico><adresa>Trojičné nám. 9, 91842 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-06-17</datum><cislo>DFB0115/24</cislo><predmet>za pedagogický diár 2024/2025 - 10 ks</predmet><suma>64</suma><dodavatel>RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.</dodavatel><ico>35908718</ico><adresa>Heydukova  12 - 14, 81108 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-06-14</datum><cislo>0045/24</cislo><predmet>Objednávame u Vás: plošnú inzerciu 3x, predpokladaná cena 150 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>PETIT PRESS, a. s.</dodavatel><ico>35790253</ico><adresa>Lazaretská 12, Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-06-13</datum><cislo>DFB0114/24</cislo><predmet>za mydlo hydratačné 500ml - 25 ks</predmet><suma>221.7</suma><dodavatel>Martin Krajčovič - M &amp; J Trade</dodavatel><ico>33165076</ico><adresa>Hroznová 1194/35, 91105 Trenčín</adresa></item><item><datum>2024-06-12</datum><cislo>0043/24</cislo><predmet>Objednávame u Vás: pedagogický diár 2024/25- 10 ks, predpokladaná cena 64 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.</dodavatel><ico>35908718</ico><adresa>Heydukova  12 - 14, 81108 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-06-12</datum><cislo>0044/24</cislo><predmet>Objednávame u Vás:mydlo hydratačné - 25 ks, predpokladaná cena 250 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Martin Krajčovič - M &amp; J Trade</dodavatel><ico>33165076</ico><adresa>Hroznová 1194/35, 91105 Trenčín</adresa></item><item><datum>2024-06-12</datum><cislo>DFB0116/24</cislo><predmet>za softwarové práce, konfiguráciu a údžbu pracovných staníc a počítačovej siete za mesiac máj 2024</predmet><suma>504</suma><dodavatel>HYDRA Computer s. r. o.</dodavatel><ico>44307691</ico><adresa>Žitná 11, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-06-06</datum><cislo>0041/24</cislo><predmet>Objednávame u Vás: tovar podľa vlastného výberu, predpokladaná cena 1500 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>GOPAP-Stefan Gocal</dodavatel><ico>33206996</ico><adresa>Bottova 29, 91708 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-06-06</datum><cislo>0042/24</cislo><predmet>Objednávame u Vás:valec CF 232 A- 1 ks, 415X-1 ks,predpokladaná hodnota 250 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>CLEAN tonery s.r.o.</dodavatel><ico>35891866</ico><adresa>Za Hradbami 27, 90201 Pezinok</adresa></item><item><datum>2024-06-06</datum><cislo>DFB0112/24</cislo><predmet>za tonery do tlaičarní - 2 ks</predmet><suma>277.25</suma><dodavatel>CLEAN tonery s.r.o.</dodavatel><ico>35891866</ico><adresa>Za Hradbami 27, 90201 Pezinok</adresa></item><item><datum>2024-06-06</datum><cislo>DFB0107/24</cislo><predmet>za kancelársky materiál, xerox papier</predmet><suma>1507.52</suma><dodavatel>GOPAP-Stefan Gocal</dodavatel><ico>33206996</ico><adresa>Bottova 29, 91708 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-06-05</datum><cislo>DFB0105/24</cislo><predmet>za monitorovanie budovy za mesiac máj 2024</predmet><suma>78.84</suma><dodavatel>ZOS Bezpecnost s.r.o.</dodavatel><ico>36237922</ico><adresa>Koniarekova 20, 91721 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-06-04</datum><cislo>DFB0111/24</cislo><predmet>za servisné a revízne činnosti - 2. polrok 2024</predmet><suma>1414.8</suma><dodavatel>Veolia Energia Slovensko, a.s.</dodavatel><ico>35702257</ico><adresa>Einsteinova 25, 85101 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-06-01</datum><cislo>DFB0103/24</cislo><predmet>za telefónne poplatky za mesiac máj 2024 - mobilná sieť</predmet><suma>29</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská  28, 81762 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-06-01</datum><cislo>DFB0102/24</cislo><predmet>za telefónne poplatky za mesiac máj 2024 - pevná sieť</predmet><suma>25.39</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská  28, 81762 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-06-01</datum><cislo>DFB0098/24</cislo><predmet>za výkon činnosti zodpovednej osoby pi OOÚ na mesiac jún 2024</predmet><suma>54</suma><dodavatel>Osobnyudaj.sk - TT, s.r.o.</dodavatel><ico>54142709</ico><adresa>Námestie osloboditeľov 3/A, 04001 Košice</adresa></item><item><datum>2024-05-31</datum><cislo>DFB0106/24</cislo><predmet>vyúčtovacia faktúra za tepelnú energiu za mesiac máj 2024</predmet><suma>2392.45</suma><dodavatel>MH Teplárenský holding, a.s.</dodavatel><ico>36211541</ico><adresa>Turbínová 3, 831 04 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-05-31</datum><cislo>DFB0113/24</cislo><predmet>vyúčtovacia faktúra za elektrickú energiu za mesiac máj 2024</predmet><suma>658.49</suma><dodavatel>encare, s.r.o.</dodavatel><ico>52302555</ico><adresa>Rusovská cesta 20, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka</adresa></item><item><datum>2024-05-31</datum><cislo>DFB0099/24</cislo><predmet>za služby v oblasti CO za mesiac máj 2024</predmet><suma>27</suma><dodavatel>CO - COMPANY s. r. o.</dodavatel><ico>52134504</ico><adresa>Za humnami  511/52, 941 48 Podhájska</adresa></item><item><datum>2024-05-31</datum><cislo>DFB0110/24</cislo><predmet>za obedy žiakov za mesiac 05/2024 - dotácia z UPSVaR na stravu</predmet><suma>462.3</suma><dodavatel>Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava</dodavatel><ico>53242599</ico><adresa>Jána Bottu  31, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-05-31</datum><cislo>DFB0109/24</cislo><predmet>za príspevok zamestnávateľa na obedy zamestnancov za mesiac 05/2024 </predmet><suma>344.28</suma><dodavatel>Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava</dodavatel><ico>53242599</ico><adresa>Jána Bottu  31, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-05-31</datum><cislo>DFB0108/24</cislo><predmet>za príspevok zamestnávateľa na obedy zamestnancov za mesiac 05/2024 - režijné náklady</predmet><suma>1002.64</suma><dodavatel>Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava</dodavatel><ico>53242599</ico><adresa>Jána Bottu  31, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-05-31</datum><cislo>DFB0104/24</cislo><predmet>za monitorovanie budovy za mesiac máj 2024</predmet><suma>48</suma><dodavatel>FCC Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>31449697</ico><adresa>Priemyselná 5, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-05-31</datum><cislo>DFB0101/24</cislo><predmet>za pristavenie a odvoz kontajnera, znehodnotenie odpadu</predmet><suma>194.35</suma><dodavatel>FCC Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>31449697</ico><adresa>Priemyselná 5, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-05-31</datum><cislo>DFS0009/24</cislo><predmet>za príspevok zamestnávateľa zo SF na obedy zamestnancov za mesiac 05/2024 </predmet><suma>247.64</suma><dodavatel>Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava</dodavatel><ico>53242599</ico><adresa>Jána Bottu  31, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-05-31</datum><cislo>DFŠ0016/24</cislo><predmet>za obedy hostí za mesiac 05/2024</predmet><suma>50.4</suma><dodavatel>Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava</dodavatel><ico>53242599</ico><adresa>Jána Bottu  31, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-05-31</datum><cislo>DFŠ0015/24</cislo><predmet>za obedy hostí za mesiac 05/2024 - režijné náklady</predmet><suma>47.04</suma><dodavatel>Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava</dodavatel><ico>53242599</ico><adresa>Jána Bottu  31, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-05-31</datum><cislo>DFŠ0014/24</cislo><predmet>za obedy žiakov za mesiac 05/2024 </predmet><suma>3269.7</suma><dodavatel>Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava</dodavatel><ico>53242599</ico><adresa>Jána Bottu  31, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-05-31</datum><cislo>DFŠ0013/24</cislo><predmet>za obedy zamestnancov za mesiac 05/2024 </predmet><suma>857.68</suma><dodavatel>Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava</dodavatel><ico>53242599</ico><adresa>Jána Bottu  31, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-05-29</datum><cislo>0040/24</cislo><predmet>Objednávame u Vás: tovar podľa vlastného výberu, predpokladaná cena 500 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Tatrachema, v.d. Trnava</dodavatel><ico>31434193</ico><adresa>Bulharská 40, 91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-05-29</datum><cislo>DFB0096/24</cislo><predmet>za nákup čistiacich, dezinfekčných a ochranných prostriedkov</predmet><suma>477.52</suma><dodavatel>Tatrachema, v.d. Trnava</dodavatel><ico>31434193</ico><adresa>Bulharská 40, 91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-05-28</datum><cislo>DFB0095/24</cislo><predmet>za aSc Agenda Komplet 500-699 žiakov SŠ na školský rok 2024/2025</predmet><suma>699</suma><dodavatel>ASC Applied Software Consultants s.r.o.</dodavatel><ico>31361161</ico><adresa>Svoradova 7, 81103 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-05-28</datum><cislo>DFB0097/24</cislo><predmet>za tonery do tlačiarní - 6 ks</predmet><suma>514.14</suma><dodavatel>CLEAN tonery s.r.o.</dodavatel><ico>35891866</ico><adresa>Za Hradbami 27, 90201 Pezinok</adresa></item><item><datum>2024-05-27</datum><cislo>0037/24</cislo><predmet>Objednávame u Vás: vývoz kontajnera odpadu, predpokladaná cena 250 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>FCC Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>31449697</ico><adresa>Priemyselná 5, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-05-27</datum><cislo>0038/24</cislo><predmet>Objednávame u Vás: toner CF 244 A – 1 ks, CE  505 AC –1 ks, 135 X - 2 ks, CF 230 XC - 2 ks, predpokladaná cena 500 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>CLEAN tonery s.r.o.</dodavatel><ico>35891866</ico><adresa>Za Hradbami 27, 90201 Pezinok</adresa></item><item><datum>2024-05-27</datum><cislo>0039/24</cislo><predmet>Objednávame u Vás: tlačiareň HP Lj MFP 234sdn - 2 ks ,predpokladaná cena 326 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Nay ELEKTRODOM, s.r.o.</dodavatel><ico>35739487</ico><adresa>Tuhovská  15, 83006 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-05-22</datum><cislo>DFB0094/24</cislo><predmet>za opravu telefónov</predmet><suma>38.4</suma><dodavatel>LH SYSTEMS, s.r.o.</dodavatel><ico>46467343</ico><adresa>Ulica Botanická 8272/54, 91708 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-05-21</datum><cislo>Zmluva č. 5/2024/OATt</cislo><predmet>Zmluva o výpožičke nebytových priestorov - Voľby do Európskeho parlamentu</predmet><suma>4.12</suma><dodavatel>MESTO TRNAVA</dodavatel><ico></ico><adresa>Hlavná 1, 917 01  Trnava 1</adresa></item><item><datum>2024-05-20</datum><cislo>DFB0093/24</cislo><predmet>členský príspevok do ASOŠS na rok 2024</predmet><suma>30</suma><dodavatel>Asociácia SOŠ Slovenska</dodavatel><ico>37857665</ico><adresa>Fajnorovo nábrežie 5, 81469 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-05-16</datum><cislo>DFB0092/24</cislo><predmet>za poskytnuté služby počítačovej siete SANET za obdobie apríl - jún 2024</predmet><suma>150</suma><dodavatel>SANET, Združenie používateľov Slov. akad. dátovej siete</dodavatel><ico>17055270</ico><adresa>Vazovova 5, Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-05-13</datum><cislo>0036/24</cislo><predmet>Objednávame u Vás: oprava telefónu, predpokladaná cena 50 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>LH SYSTEMS, s.r.o.</dodavatel><ico>46467343</ico><adresa>Ulica Botanická 8272/54, 91708 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-05-09</datum><cislo>DFS0008/24</cislo><predmet>vyúčtovacia faktúra za zájazd Salzburg v dňoch 31.05. - 02.06.2024</predmet><suma>6400</suma><dodavatel>PEGAS TOUR, s.r.o.</dodavatel><ico>34130543</ico><adresa>M. Kišša 5, 91105 Trenčín</adresa></item><item><datum>2024-05-03</datum><cislo>DFB0082/24</cislo><predmet>za monitorovanie budovy za mesiac apríl 2024</predmet><suma>78.84</suma><dodavatel>ZOS Bezpecnost s.r.o.</dodavatel><ico>36237922</ico><adresa>Koniarekova 20, 91721 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-05-02</datum><cislo>DFB0081/24</cislo><predmet>za tonery do tlačiarní - 3 ks</predmet><suma>219</suma><dodavatel>CLEAN tonery s.r.o.</dodavatel><ico>35891866</ico><adresa>Za Hradbami 27, 90201 Pezinok</adresa></item><item><datum>2024-05-01</datum><cislo>DFB0085/24</cislo><predmet>za telekomunikačné služby za mesiac apríl 2024 - mobilná sieť</predmet><suma>29</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská  28, 81762 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-05-01</datum><cislo>DFB0084/24</cislo><predmet>za telekomunikačné služby za mesiac apríl 2024 - pevná sieť</predmet><suma>24.44</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská  28, 81762 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-05-01</datum><cislo>DFB0079/24</cislo><predmet>za výkon zodpovednej osoby pri ochrane osobnýc údajov na mesiac máj 2024</predmet><suma>54</suma><dodavatel>Osobnyudaj.sk - TT, s.r.o.</dodavatel><ico>54142709</ico><adresa>Námestie osloboditeľov 3/A, 04001 Košice</adresa></item><item><datum>2024-05-01</datum><cislo>DFB0080/24</cislo><predmet>vyúčtovacia faktúra za elektrickú energiu za mesiac marec 2024</predmet><suma>1025.26</suma><dodavatel>encare, s.r.o.</dodavatel><ico>52302555</ico><adresa>Rusovská cesta 20, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka</adresa></item><item><datum>2024-04-30</datum><cislo>0034/24</cislo><predmet>Objednávame u Vás: HP 139 X – 1 ks, Canon CLI-581 C/M/Y/BK XXL Multipack –1 ks,CF 230XC -1 ks,HP303 black–1ks, predpokladaná cena 550 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>CLEAN tonery s.r.o.</dodavatel><ico>35891866</ico><adresa>Za Hradbami 27, 90201 Pezinok</adresa></item><item><datum>2024-04-30</datum><cislo>0035/24             </cislo><predmet>Objednávame u Vás: Schritte international New 2 ISBN 9783196010824-2 ks,predpokladaná cena 33 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Kníhkupectvo Littera</dodavatel><ico>33580511</ico><adresa>M.R. Štefánika 22, Martin</adresa></item><item><datum>2024-04-30</datum><cislo>DFB0089/24</cislo><predmet>vyúčtovacia faktúra za tepelnú energiu za mesiac apríl 2024</predmet><suma>2556.38</suma><dodavatel>MH Teplárenský holding, a.s.</dodavatel><ico>36211541</ico><adresa>Turbínová 3, 831 04 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-04-30</datum><cislo>DFB0090/24</cislo><predmet>za služby v oblasti CO za mesiac apríl 2024</predmet><suma>27</suma><dodavatel>CO - COMPANY s. r. o.</dodavatel><ico>52134504</ico><adresa>Za humnami  511/52, 941 48 Podhájska</adresa></item><item><datum>2024-04-30</datum><cislo>DFB0088/24</cislo><predmet>za obedy žiakov za mesiac 04/2024 - dotácia z UPSVaR Trnava</predmet><suma>561.2</suma><dodavatel>Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava</dodavatel><ico>53242599</ico><adresa>Jána Bottu  31, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-04-30</datum><cislo>DFS0007/24</cislo><predmet>za príspevok zamestnávateľa zo SF na obedy zamestnancov za mesiac 04/2024 </predmet><suma>278.39</suma><dodavatel>Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava</dodavatel><ico>53242599</ico><adresa>Jána Bottu  31, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-04-30</datum><cislo>DFB0087/24</cislo><predmet>za príspevok zamestnávateľa na obedy zamestnancov za mesiac 04/2024 </predmet><suma>387.03</suma><dodavatel>Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava</dodavatel><ico>53242599</ico><adresa>Jána Bottu  31, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-04-30</datum><cislo>DFB0086/24</cislo><predmet>za príspevok zamestnávateľa na obedy zamestnancov za mesiac 04/2024 - režijné náklady</predmet><suma>1127.14</suma><dodavatel>Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava</dodavatel><ico>53242599</ico><adresa>Jána Bottu  31, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-04-30</datum><cislo>DFB0083/24</cislo><predmet>za odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu za mesiac apríl 2024</predmet><suma>60</suma><dodavatel>FCC Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>31449697</ico><adresa>Priemyselná 5, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-04-30</datum><cislo>DFB0078/24</cislo><predmet>za softwarové práce, konfiguráciu a údržbu pracovnýc staníc a počítačovej siete za mesiac apríl 2024</predmet><suma>504</suma><dodavatel>HYDRA Computer s. r. o.</dodavatel><ico>44307691</ico><adresa>Žitná 11, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-04-30</datum><cislo>DFB0091/24</cislo><predmet>vyúčtovacia faktúra za elektrickú energiu za mesiac apríl 2024</predmet><suma>1012.14</suma><dodavatel>encare, s.r.o.</dodavatel><ico>52302555</ico><adresa>Rusovská cesta 20, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka</adresa></item><item><datum>2024-04-30</datum><cislo>DFŠ0012/24</cislo><predmet>za obedy hostí za mesiac apríl 2024 </predmet><suma>44.1</suma><dodavatel>Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava</dodavatel><ico>53242599</ico><adresa>Jána Bottu  31, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-04-30</datum><cislo>DFŠ0011/24</cislo><predmet>za obedy hostí za mesiac apríl 2024 - režijné náklady</predmet><suma>41.16</suma><dodavatel>Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava</dodavatel><ico>53242599</ico><adresa>Jána Bottu  31, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-04-30</datum><cislo>DFŠ0010/24</cislo><predmet>za obedy žiakov za mesiac 04/2024 </predmet><suma>4882</suma><dodavatel>Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava</dodavatel><ico>53242599</ico><adresa>Jána Bottu  31, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-04-30</datum><cislo>DFŠ0009/24</cislo><predmet>za obedy zamestnancov za mesiac 04/2024 </predmet><suma>964.18</suma><dodavatel>Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava</dodavatel><ico>53242599</ico><adresa>Jána Bottu  31, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-04-25</datum><cislo>DFB0077/24</cislo><predmet>za posúdenie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie &quot;Debarierizácia budov...&quot;</predmet><suma>180</suma><dodavatel>Technická inšpekcia, a.s.</dodavatel><ico>36653004</ico><adresa>Trnavská cesta 56, 82101 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-04-24</datum><cislo>0031/24             </cislo><predmet>Objednávame u Vás:Cvičebnica ekonomiky pre žiakov 2. ročníka obchodných akadémií - 8 ks, predpokladaná cena 110 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>MP Academy s. r. o.</dodavatel><ico>55620370</ico><adresa>Vysokoškolákov 1760/13, 01008 Žilina</adresa></item><item><datum>2024-04-24</datum><cislo>0032/24</cislo><predmet>Objednávame u Vás: zájazd Hellbrunn + Salzburg + Orlie hniezdo v dňoch 31.5.-2.6.2024 pre zamestnancov školy, predpokladaná hodnota 6 400 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>PEGAS TOUR, s.r.o.</dodavatel><ico>34130543</ico><adresa>M. Kišša 5, 91105 Trenčín</adresa></item><item><datum>2024-04-24</datum><cislo>0033/24</cislo><predmet>Objednávame u Vás: posúdenie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie OA Trnava, predpokladaná cena 200 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Technická inšpekcia, a.s.</dodavatel><ico>36653004</ico><adresa>Trnavská cesta 56, 82101 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-04-24</datum><cislo>DFB0076/24</cislo><predmet>za cvičebnicu ekonomiky pe žiakov 2. ročníka OA a iných SOŠ - 8 ks</predmet><suma>109.1</suma><dodavatel>MP Academy s. r. o.</dodavatel><ico>55620370</ico><adresa>Vysokoškolákov 1760/13, 01008 Žilina</adresa></item><item><datum>2024-04-22</datum><cislo>DFB0074/24</cislo><predmet>za kreslo Tenesse - 4 ks</predmet><suma>284</suma><dodavatel>BIBIONE Svitkova Jarmila</dodavatel><ico>35400307</ico><adresa>Tehelna 14, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-04-19</datum><cislo>0030/24</cislo><predmet>Objednávame u Vás: Koučing mladej generácie: Aby mali život vo vlastných rukách - 2 ks, predpokladaná cena 30 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica</dodavatel><ico>35998407</ico><adresa>Račianska 1575/78, 831 02 Bratislava - mestská časť Nové Mesto</adresa></item><item><datum>2024-04-19</datum><cislo>DFB0073/24</cislo><predmet>za knihy &quot;Koučing mladej generácie: Aby mali život vo vlastných rukách&quot; - 2 ks</predmet><suma>30.9</suma><dodavatel>Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica</dodavatel><ico>35998407</ico><adresa>Račianska 1575/78, 831 02 Bratislava - mestská časť Nové Mesto</adresa></item><item><datum>2024-04-19</datum><cislo>DFB0075/24</cislo><predmet>vyúčtovacia faktúra za predplatné mesačníka &quot;DANE A ÚČTOVNÍCTVO v praxi&quot; ročník 2025</predmet><suma>79.5</suma><dodavatel>Wolters Kluwer s.r.o.</dodavatel><ico>31348262</ico><adresa>Mlynské nivy  48, 82109 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-04-18</datum><cislo>0029/24</cislo><predmet>Objednávame u Vás: kreslo Tennesse - 3 ks, predpokladaná cena  213 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>BIBIONE Svitkova Jarmila</dodavatel><ico>35400307</ico><adresa>Tehelna 14, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-04-18</datum><cislo>DFB0072/24</cislo><predmet>za mydlo hydratačné 500ml - 25 ks</predmet><suma>221.7</suma><dodavatel>Martin Krajčovič - M &amp; J Trade</dodavatel><ico>33165076</ico><adresa>Hroznová 1194/35, 91105 Trenčín</adresa></item><item><datum>2024-04-17</datum><cislo>0028/24</cislo><predmet>Objednávame u Vás: dvere pravé 60 cm - 4 ks, predpokladaná cena 245 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>STAVMAT STAVEBNINY, spol. s r.o.</dodavatel><ico>34116125</ico><adresa>Pezinská  56, 90101 Malacky</adresa></item><item><datum>2024-04-17</datum><cislo>DFB0071/24</cislo><predmet>za UDO Dvere Vesto bianco plné, pravé</predmet><suma>242.4</suma><dodavatel>STAVMAT STAVEBNINY, spol. s r.o.</dodavatel><ico>34116125</ico><adresa>Pezinská  56, 90101 Malacky</adresa></item><item><datum>2024-04-15</datum><cislo>0027/24</cislo><predmet>Objednávame u Vás: tonery CF 244 A – 1 ks,CE  505 AC –1 ks,135 X - 2 ks,CF 230 XC - 2 ks,CF 259 XC-2 ks,predpokladaná cena 750 €

</predmet><suma>0</suma><dodavatel>CLEAN tonery s.r.o.</dodavatel><ico>35891866</ico><adresa>Za Hradbami 27, 90201 Pezinok</adresa></item><item><datum>2024-04-15</datum><cislo>DFB0069/24</cislo><predmet>za tonery do tlačiarní - 8 ks</predmet><suma>977.94</suma><dodavatel>CLEAN tonery s.r.o.</dodavatel><ico>35891866</ico><adresa>Za Hradbami 27, 90201 Pezinok</adresa></item><item><datum>2024-04-15</datum><cislo>DFB0068/24</cislo><predmet>za dataprojektor Epson EB-W06</predmet><suma>429</suma><dodavatel>ALZA.SK</dodavatel><ico>36562939</ico><adresa>Sliačska 1/D, 83102 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-04-12</datum><cislo>0026/24</cislo><predmet>Objednávame u Vás:mydlo hydratačné- 25 ks, predpokladaná cena 200 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>M&amp;J Trade, s.r.o.</dodavatel><ico>47970120</ico><adresa>Hroznová 35, 912 50 Trenčín</adresa></item><item><datum>2024-04-11</datum><cislo>DFB0067/24</cislo><predmet>vyúčtovacia faktúra za predplatné &quot;Dane a účtovníctvo&quot; a &quot;Práca, mzdy a odmeňovanie&quot;, ročník 2025</predmet><suma>308</suma><dodavatel>Poradca podnikatela,s.r.o</dodavatel><ico>31592503</ico><adresa>Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina</adresa></item><item><datum>2024-04-10</datum><cislo>0025/24</cislo><predmet>Objednávame u Vás: tovar podľa vlastného výberu, predpokladaná cena 500 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Tatrachema, v.d. Trnava</dodavatel><ico>31434193</ico><adresa>Bulharská 40, 91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-04-10</datum><cislo>DFB0066/24</cislo><predmet>za nákup čistiacich, dezinfekčných a ochranných prostriedkov</predmet><suma>713.46</suma><dodavatel>Tatrachema, v.d. Trnava</dodavatel><ico>31434193</ico><adresa>Bulharská 40, 91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-04-05</datum><cislo>0024/24</cislo><predmet>Objednávame u Vás: dataprojektor EPSON EB W6- 1 ks, predpokladaná cena 429 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>ALZA.SK</dodavatel><ico>36562939</ico><adresa>Sliačska 1/D, 83102 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-04-04</datum><cislo>DFB0060/24</cislo><predmet>za vzdelávanie v programe &quot;Zručnosti pre úspech&quot; - 2 osoby </predmet><suma>144</suma><dodavatel>JA Slovensko, n.o.</dodavatel><ico>42166292</ico><adresa>Pribinova  25, 81109 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-04-04</datum><cislo>DFB0059/24</cislo><predmet>za vzdelávacie programy na školský rok 2024/2025 (Zručnosti pre úspech, Viac ako peniaze, Učebnica ekonómie a podnikania)</predmet><suma>120</suma><dodavatel>JA Slovensko, n.o.</dodavatel><ico>42166292</ico><adresa>Pribinova  25, 81109 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-04-04</datum><cislo>DFS0005/24</cislo><predmet>za catering s dovozom na posedenie ku Dňu učiteľov</predmet><suma>2390</suma><dodavatel>Green Pig</dodavatel><ico>44937431</ico><adresa>Jána Bottu 8995/29D, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-04-03</datum><cislo>0023/24</cislo><predmet>Objednávame u Vás: cattering - obed s dovozom, predpokladaná hodnota 2.500 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Green Pig</dodavatel><ico>44937431</ico><adresa>Jána Bottu 8995/29D, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-04-03</datum><cislo>DFB0056/24</cislo><predmet>za monitorovanie budovy za mesiac marec 2024</predmet><suma>72.48</suma><dodavatel>ZOS Bezpecnost s.r.o.</dodavatel><ico>36237922</ico><adresa>Koniarekova 20, 91721 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-04-01</datum><cislo>DFB0058/24</cislo><predmet>za telefónne poplatky - mobilná sieť za mesiac marec 2024</predmet><suma>29</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská  28, 81762 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-04-01</datum><cislo>DFB0057/24</cislo><predmet>za telekomunikačné služby za mesiac marec 2024 - pevná sieť</predmet><suma>21.34</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská  28, 81762 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-04-01</datum><cislo>DFB0052/24</cislo><predmet>za výkon zodpovednej osoby pri OOÚ za mesiac apríl 2024</predmet><suma>54</suma><dodavatel>Osobnyudaj.sk - TT, s.r.o.</dodavatel><ico>54142709</ico><adresa>Námestie osloboditeľov 3/A, 04001 Košice</adresa></item><item><datum>2024-03-31</datum><cislo>DFB0062/24</cislo><predmet>vyúčtovacia faktúra za tepelnú energiu za mesiac marec 2024</predmet><suma>2655.46</suma><dodavatel>MH Teplárenský holding, a.s.</dodavatel><ico>36211541</ico><adresa>Turbínová 3, 831 04 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-03-31</datum><cislo>DFB0061/24</cislo><predmet>za služby v oblasti CO za mesiac marec 2024</predmet><suma>27</suma><dodavatel>CO - COMPANY s. r. o.</dodavatel><ico>52134504</ico><adresa>Za humnami  511/52, 941 48 Podhájska</adresa></item><item><datum>2024-03-31</datum><cislo>DFB0055/24</cislo><predmet>za odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu za mesiac marec 2024</predmet><suma>36</suma><dodavatel>FCC Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>31449697</ico><adresa>Priemyselná 5, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-03-31</datum><cislo>DFB0053/24</cislo><predmet>za softwarové práce, konfiguráciu a údržbu pracovných staníc a počítačovej siete za 03/2024</predmet><suma>504</suma><dodavatel>HYDRA Computer s. r. o.</dodavatel><ico>44307691</ico><adresa>Žitná 11, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-03-31</datum><cislo>DFB0100/24</cislo><predmet>za vodné, stočné a zrážkovú vodu za obdobie 01.01.2024 - 31.03.2024</predmet><suma>1459.73</suma><dodavatel>Trnavska vodár.spoločnost</dodavatel><ico>36252484</ico><adresa>Priemyselná 10, 92179 Piešťany</adresa></item><item><datum>2024-03-28</datum><cislo>DFB0065/24</cislo><predmet>za obedy žiakov za mesiac 03/2024 - štátna dotácia na stravu z UPSVaR</predmet><suma>381.8</suma><dodavatel>Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava</dodavatel><ico>53242599</ico><adresa>Jána Bottu  31, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-03-28</datum><cislo>DFS0006/24</cislo><predmet>za príspevok zamestnávateľa zo SF na obedy zamestnancov za mesiac 03/2024 </predmet><suma>208.69</suma><dodavatel>Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava</dodavatel><ico>53242599</ico><adresa>Jána Bottu  31, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-03-28</datum><cislo>DFB0064/24</cislo><predmet>za príspevok zamestnávateľa na obedy zamestnancov za mesiac 03/2024 </predmet><suma>290.13</suma><dodavatel>Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava</dodavatel><ico>53242599</ico><adresa>Jána Bottu  31, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-03-28</datum><cislo>DFB0063/24</cislo><predmet>za príspevok zamestnávateľa na obedy zamestnancov za mesiac 03/2024 - režijné náklady</predmet><suma>844.94</suma><dodavatel>Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava</dodavatel><ico>53242599</ico><adresa>Jána Bottu  31, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-03-28</datum><cislo>DFŠ0008/24</cislo><predmet>za obedy hostí za mesiac 03/2024 </predmet><suma>16.8</suma><dodavatel>Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava</dodavatel><ico>53242599</ico><adresa>Jána Bottu  31, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-03-28</datum><cislo>DFŠ0007/24</cislo><predmet>za obedy hostí za mesiac 03/2024 - režijné náklady</predmet><suma>15.68</suma><dodavatel>Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava</dodavatel><ico>53242599</ico><adresa>Jána Bottu  31, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-03-28</datum><cislo>DFŠ0006/24</cislo><predmet>za obedy žiakov za mesiac 03/2024 </predmet><suma>3746.2</suma><dodavatel>Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava</dodavatel><ico>53242599</ico><adresa>Jána Bottu  31, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-03-28</datum><cislo>DFŠ0005/24</cislo><predmet>za obedy zamestnancov za mesiac 03/2024 </predmet><suma>722.78</suma><dodavatel>Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava</dodavatel><ico>53242599</ico><adresa>Jána Bottu  31, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-03-27</datum><cislo>0022/24</cislo><predmet>Objednávame u Vás: doplnkový materiál na výučbu anglického jazyka, predpokladaná cena 40 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Slovak Ventures s.r.o.</dodavatel><ico>31441432</ico><adresa>Štefánikova trieda 8/15, 94901 Nitra</adresa></item><item><datum>2024-03-27</datum><cislo>DFB0070/24</cislo><predmet>za doplnkový materiál na výučbu anglického jazyka</predmet><suma>40.9</suma><dodavatel>Slovak Ventures s.r.o.</dodavatel><ico>31441432</ico><adresa>Štefánikova trieda 8/15, 94901 Nitra</adresa></item><item><datum>2024-03-26</datum><cislo>DFB0054/24</cislo><predmet>za platy na stoly PL20E sivý - 6 ks</predmet><suma>403.2</suma><dodavatel>Hammerbacher SK, a. s.</dodavatel><ico>34119990</ico><adresa>Cierne blato 38, 93505 Pukanec</adresa></item><item><datum>2024-03-25</datum><cislo>DFB0049/24</cislo><predmet>za certifikát pre doménu &quot;oakuktt.sk&quot; (6.3.2023 - 6.3.2025) a káble</predmet><suma>288.6</suma><dodavatel>HYDRA Computer s. r. o.</dodavatel><ico>44307691</ico><adresa>Žitná 11, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-03-22</datum><cislo>DFB0051/24</cislo><predmet>za zabezpečenie PO za obdobie január - marec 2024</predmet><suma>162</suma><dodavatel>Požiarno-bezpečnostná agentúra, spol. s r. o.</dodavatel><ico>36236241</ico><adresa>Juraja Slottu 20, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-03-22</datum><cislo>DFB0050/24</cislo><predmet>za zabezpečenie BOZP za obdobie január - marec 2024</predmet><suma>162</suma><dodavatel>Požiarno-bezpečnostná agentúra, spol. s r. o.</dodavatel><ico>36236241</ico><adresa>Juraja Slottu 20, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-03-15</datum><cislo>Zmluva č. 3/2024/OATt</cislo><predmet>Zmluva o výpožičke nebytových priestorov - prezidentské voľby 2024</predmet><suma>4.12</suma><dodavatel>Mesto Trnava</dodavatel><ico>00313114</ico><adresa>Hlávná ul. 1, 917 71  Trnava 1</adresa></item><item><datum>2024-03-14</datum><cislo>0021/24</cislo><predmet>Objednávame u Vás: 15 ks - Kábel HDMI - DVI, dual link, 2 m, 1 ks - Wildcard SSL certifikat pre doménu  *.oakuktt.sk na obdobie 1 rok, predpokladaná cena 290 €
   
</predmet><suma>0</suma><dodavatel>HYDRA Computer s. r. o.</dodavatel><ico>44307691</ico><adresa>Žitná 11, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-03-14</datum><cislo>DFB0045/24</cislo><predmet>za čistiace prostriedky do umývačky riadu - výdajná školská jedáleň</predmet><suma>252.11</suma><dodavatel>Diversey Slovensko s.r.o.</dodavatel><ico>35835401</ico><adresa>Rybničná 40, 83106 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-03-14</datum><cislo>DFB0047/24</cislo><predmet>za materiál na údržbu</predmet><suma>369.86</suma><dodavatel>Neka Stores, s.r.o.</dodavatel><ico>52224686</ico><adresa>Cukrová 10, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-03-14</datum><cislo>DFB0048/24</cislo><predmet>za telefón Alcatel, diagnostiku a opravu telefónu</predmet><suma>60</suma><dodavatel>LH SYSTEMS, s.r.o.</dodavatel><ico>46467343</ico><adresa>Ulica Botanická 8272/54, 91708 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-03-13</datum><cislo>DFB0046/24</cislo><predmet>za tonery do tlačiarní - 8 ks</predmet><suma>667.88</suma><dodavatel>CLEAN tonery s.r.o.</dodavatel><ico>35891866</ico><adresa>Za Hradbami 27, 90201 Pezinok</adresa></item><item><datum>2024-03-12</datum><cislo>0019/24</cislo><predmet>Objednávame u Vás: platy na stôl sivá farba  - 6 ks,predpokladaná cena  450 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Hammerbacher SK, a. s.</dodavatel><ico>34119990</ico><adresa>Cierne blato 38, 93505 Pukanec</adresa></item><item><datum>2024-03-12</datum><cislo>0020/24</cislo><predmet>Objednávame u Vás: tonery CE 505 AC - 2 ks, CF 230 XC - 4 ks, HP 303  black - 1 ks, HP 303 color - 1 ks, predpokladaná cena 550 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>CLEAN tonery s.r.o.</dodavatel><ico>35891866</ico><adresa>Za Hradbami 27, 90201 Pezinok</adresa></item><item><datum>2024-03-12</datum><cislo>DFB0044/24</cislo><predmet>za servisné a revízne činnosti - 1 štvrťrok 2024</predmet><suma>1414.8</suma><dodavatel>Veolia Energia Slovensko, a.s.</dodavatel><ico>35702257</ico><adresa>Einsteinova 25, 85101 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-03-11</datum><cislo>0018/24</cislo><predmet>Objednávame u Vás:Suma L4 – 20 l, Suma Rinse A5 – 20 l,predpokladaná cena 350 €

</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Diversey Slovensko s.r.o.</dodavatel><ico>35835401</ico><adresa>Rybničná 40, 83106 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-03-06</datum><cislo>DFB0042/24</cislo><predmet>za stoličky na kolieskach Klasic čalúnená - 15 ks</predmet><suma>1618.9</suma><dodavatel>ŠKOLEX</dodavatel><ico>31396763</ico><adresa>Horárska 12, 82109 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-03-05</datum><cislo>0017/24</cislo><predmet>Objednávame u Vás: stoličky na kolieskach čalunené modré - 15 ks, predpokladaná cena 1 760 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>ŠKOLEX</dodavatel><ico>31396763</ico><adresa>Horárska 12, 82109 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-03-05</datum><cislo>DFB0035/24</cislo><predmet>za monitorovanie budovy za mesiac február 2024</predmet><suma>72.48</suma><dodavatel>ZOS Bezpecnost s.r.o.</dodavatel><ico>36237922</ico><adresa>Koniarekova 20, 91721 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-03-01</datum><cislo>0016/24</cislo><predmet>Objednávame u Vás: telefón na sekretariát školy- 1 ks, predpokladaná cena 60 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>LH SYSTEMS, s.r.o.</dodavatel><ico>46467343</ico><adresa>Ulica Botanická 8272/54, 91708 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-03-01</datum><cislo>DFB0038/24</cislo><predmet>za telekomunikačné služby za mesiac február 2024 - pevná sieť</predmet><suma>26.46</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská  28, 81762 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-03-01</datum><cislo>DFB0037/24</cislo><predmet>za telekomunikačné služby za mesiac február 2024 - mobilná sieť</predmet><suma>34.6</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská  28, 81762 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-03-01</datum><cislo>DFB0032/24</cislo><predmet>za výkon zodpovednej osoby pri OOÚ na mesiac marec 2024</predmet><suma>54</suma><dodavatel>Osobnyudaj.sk - TT, s.r.o.</dodavatel><ico>54142709</ico><adresa>Námestie osloboditeľov 3/A, 04001 Košice</adresa></item><item><datum>2024-02-29</datum><cislo>DFB0036/24</cislo><predmet>vyúčtovacia faktúra za tepelnú energiu za mesiac február 2024</predmet><suma>2692.1</suma><dodavatel>MH Teplárenský holding, a.s.</dodavatel><ico>36211541</ico><adresa>Turbínová 3, 831 04 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-02-29</datum><cislo>DFB0043/24</cislo><predmet>vyúčtovacia faktúra za elektrickú energiu za mesiac február 2024</predmet><suma>1195.83</suma><dodavatel>encare, s.r.o.</dodavatel><ico>52302555</ico><adresa>Rusovská cesta 20, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka</adresa></item><item><datum>2024-02-29</datum><cislo>DFB0031/24</cislo><predmet>za služby v oblasti CO za mesiac február 2024</predmet><suma>27</suma><dodavatel>CO - COMPANY s. r. o.</dodavatel><ico>52134504</ico><adresa>Za humnami  511/52, 941 48 Podhájska</adresa></item><item><datum>2024-02-29</datum><cislo>DFB0041/24</cislo><predmet>za obedy žiakov za mesiac február 2024 - štátna dotácia na stravu z UPSVaR</predmet><suma>552</suma><dodavatel>Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava</dodavatel><ico>53242599</ico><adresa>Jána Bottu  31, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-02-29</datum><cislo>DFB0040/24</cislo><predmet>za príspevok zamestnávateľa na obedy zamestnancov za mesiac 02/2024 </predmet><suma>392.73</suma><dodavatel>Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava</dodavatel><ico>53242599</ico><adresa>Jána Bottu  31, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-02-29</datum><cislo>DFB0039/24</cislo><predmet>za príspevok zamestnávateľa na obedy zamestnancov za mesiac 02/2024 - režijné náklady</predmet><suma>1143.74</suma><dodavatel>Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava</dodavatel><ico>53242599</ico><adresa>Jána Bottu  31, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-02-29</datum><cislo>DFB0034/24</cislo><predmet>za odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu za mesiac február 2024</predmet><suma>48</suma><dodavatel>FCC Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>31449697</ico><adresa>Priemyselná 5, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-02-29</datum><cislo>DFB0033/24</cislo><predmet>za softwarové práce, konfiguráciu a údržbu pracovných staníc a počítačovej siete za mesiac 02/2024</predmet><suma>504</suma><dodavatel>HYDRA Computer s. r. o.</dodavatel><ico>44307691</ico><adresa>Žitná 11, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-02-29</datum><cislo>DFB0030/24</cislo><predmet>za tonery do farebnej tlačiarne - 3 ks</predmet><suma>674.93</suma><dodavatel>CLEAN tonery s.r.o.</dodavatel><ico>35891866</ico><adresa>Za Hradbami 27, 90201 Pezinok</adresa></item><item><datum>2024-02-29</datum><cislo>DFS0004/24</cislo><predmet>za príspevok zamestnávateľa zo SF na obedy zamestnancov za mesiac 02/2024 </predmet><suma>282.49</suma><dodavatel>Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava</dodavatel><ico>53242599</ico><adresa>Jána Bottu  31, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-02-28</datum><cislo>0015/24</cislo><predmet>Objednávame u Vás:W2030X (415X), black, originál 6K  - 1 ks,
 W2032X (415X), žltá (yellow), originál - 1ks                
Toner 6.000 stran - HP W2033X (415X), purpurová (magenta), originál 1ks,  HP W2030X   - 1 ks, predpokladaná cena 600 €


</predmet><suma>0</suma><dodavatel>CLEAN tonery s.r.o.</dodavatel><ico>35891866</ico><adresa>Za Hradbami 27, 90201 Pezinok</adresa></item><item><datum>2024-02-28</datum><cislo>DFB0028/24</cislo><predmet>za opravu kávovaru Delonghi</predmet><suma>331</suma><dodavatel>WIBA Services, s. r. o.</dodavatel><ico>52899659</ico><adresa>Príjazdná 7/A, 83107 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-02-28</datum><cislo>DFB0029/24</cislo><predmet>za opravu kosačky STIGA</predmet><suma>898</suma><dodavatel>CKD market s.r.o.</dodavatel><ico>36232017</ico><adresa>Zelenečská  111/1, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-02-26</datum><cislo>0013/24</cislo><predmet>Objednávame u Vás: vodoinštalačný materiál, predpokladaná cena 380 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Neka Stores, s.r.o.</dodavatel><ico>52224686</ico><adresa>Cukrová 10, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-02-26</datum><cislo>0014/24</cislo><predmet>Objednávame u Vás: opravu kávovaru, predpokladaná cena 331 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>WIBA Services, s. r. o.</dodavatel><ico>52899659</ico><adresa>Príjazdná 7/A, 83107 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-02-20</datum><cislo>0011/24</cislo><predmet>Objednávame u Vás: autobatériu 12 V,80 A,predpokladaná cena 120 €  </predmet><suma>0</suma><dodavatel>TERMOSAN, s.r.o.</dodavatel><ico>45578087</ico><adresa>Poľná 2962/1, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-02-20</datum><cislo>0012/24</cislo><predmet>Objednávame u Vás: opravu kosačky STIGA, predpokladaná cena 850 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>CKD market s.r.o.</dodavatel><ico>36232017</ico><adresa>Zelenečská  111/1, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-02-20</datum><cislo>DFB0027/24</cislo><predmet>za Akumulátor Premium EA852 85 Ah do služ. mot. vozidla Volkswagen TT-943 DL</predmet><suma>129.52</suma><dodavatel>TERMOSAN, s.r.o.</dodavatel><ico>45578087</ico><adresa>Poľná 2962/1, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-02-19</datum><cislo>0010/24</cislo><predmet>Objednávame u Vás:servisné činnosti(hasiace prístroje,VZT, prenosné spotrebiče, bleskozvody, výmenníky tepla),predpokladaná cena 5 660€</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Veolia Energia Slovensko, a.s.</dodavatel><ico>35702257</ico><adresa>Einsteinova 25, 85101 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-02-19</datum><cislo>Zmluva č. 2/2024/OATt</cislo><predmet>Zmluva o zverení hnuteľného majetku do správy č. 2023-030-OÚ</predmet><suma>12420</suma><dodavatel>Trnavský samosprávny kraj</dodavatel><ico>37836901</ico><adresa>Starohájska ulica 6868/10, Trnava</adresa></item><item><datum>2024-02-16</datum><cislo>DFB0025/24</cislo><predmet>za lyžiarsky výcvikový kurz (ubytovanie, strava, skipassy) - III. a IV. turnus - 51 žiakov</predmet><suma>7650</suma><dodavatel>CK Tilia Ing. Katarína Horská</dodavatel><ico>51901609</ico><adresa>Ždiar 157, 05955 Ždiar</adresa></item><item><datum>2024-02-15</datum><cislo>DFB0023/24</cislo><predmet>za poskytnuté služby počítačovej siete SANET za obdobie január - marec 2024</predmet><suma>150</suma><dodavatel>SANET, Združenie používateľov Slov. akad. dátovej siete</dodavatel><ico>17055270</ico><adresa>Vazovova 5, Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-02-13</datum><cislo>0009/24</cislo><predmet>Objednávame u Vás: diagnostiku a servis traktora STIGA, predpokladaná cena 50 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>CKD market s.r.o.</dodavatel><ico>36232017</ico><adresa>Zelenečská  111/1, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-02-13</datum><cislo>DFB0022/24</cislo><predmet>za inventár do výdajnej školskej jedálne</predmet><suma>124.03</suma><dodavatel>RM Gastro - JAZ</dodavatel><ico>34153004</ico><adresa>Rybárska 1, 91501 Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2024-02-08</datum><cislo>0008/24</cislo><predmet>Objednávame u Vás: tovar podľa vlastného výberu, predpokladaná cena 125 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>RM Gastro - JAZ</dodavatel><ico>34153004</ico><adresa>Rybárska 1, 91501 Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2024-02-07</datum><cislo>DFB0026/24</cislo><predmet>za knihu &quot;Žiak s psychickými problémami:Ako s ním pracovať v škole&quot;</predmet><suma>177.6</suma><dodavatel>Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka</dodavatel><ico>46490213</ico><adresa>Seberíniho 1, 82103 Bratislava - mestská časť Ružinov</adresa></item><item><datum>2024-02-06</datum><cislo>0007/24</cislo><predmet>Objednávame u Vás: školské tlačivá, predpokladaná cena 500 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>ŠEVT,a.s.</dodavatel><ico>31331131</ico><adresa>Cementárenská 16, Banská Bystrica</adresa></item><item><datum>2024-02-05</datum><cislo>DFB0015/24</cislo><predmet>za lyžiarsky výcvikový kurz (ubytovanie, strava, skipasy) - I. a II. turnus - 49 žiakov</predmet><suma>7350</suma><dodavatel>CK Tilia Ing. Katarína Horská</dodavatel><ico>51901609</ico><adresa>Ždiar 157, 05955 Ždiar</adresa></item><item><datum>2024-02-02</datum><cislo>DFB0014/24</cislo><predmet>za monitorovanie budovy za mesiac január 2024</predmet><suma>72.48</suma><dodavatel>ZOS Bezpecnost s.r.o.</dodavatel><ico>36237922</ico><adresa>Koniarekova 20, 91721 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-02-01</datum><cislo>DFB0012/24</cislo><predmet>za telefónne poplatky - pevná sieť za mesiac január 2024</predmet><suma>22.69</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská  28, 81762 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-02-01</datum><cislo>DFB0011/24</cislo><predmet>za telefónne poplatky - mobilná sieť za mesiac január 2024</predmet><suma>29</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská  28, 81762 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-02-01</datum><cislo>DFB0007/24</cislo><predmet>za členský príspevok na rok 2024 na základe zmluvy</predmet><suma>33</suma><dodavatel>SANET, Združenie používateľov Slov. akad. dátovej siete</dodavatel><ico>17055270</ico><adresa>Vazovova 5, Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-02-01</datum><cislo>DFB0009/24</cislo><predmet>za výkon zodpovednej osoby pri OOÚ na mesiac február 2024</predmet><suma>54</suma><dodavatel>Osobnyudaj.sk - TT, s.r.o.</dodavatel><ico>54142709</ico><adresa>Námestie osloboditeľov 3/A, 04001 Košice</adresa></item><item><datum>2024-01-31</datum><cislo>DFB0017/24</cislo><predmet>vyúčtovacia faktúra za tepelnú energiu za mesiac január 2024</predmet><suma>2936.34</suma><dodavatel>MH Teplárenský holding, a.s.</dodavatel><ico>36211541</ico><adresa>Turbínová 3, 831 04 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-01-31</datum><cislo>DFB0024/24</cislo><predmet>vyúčtovacia faktúra za elektrickú energiu za mesiac január 2024</predmet><suma>1349.04</suma><dodavatel>encare, s.r.o.</dodavatel><ico>52302555</ico><adresa>Rusovská cesta 20, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka</adresa></item><item><datum>2024-01-31</datum><cislo>DFB0021/24</cislo><predmet>za prenájom priestorov a dataprojektoru na školenie</predmet><suma>480</suma><dodavatel>Grapent a.s., Hotel Zochova chata</dodavatel><ico>36689483</ico><adresa>Piesok  4015/B7, 90001 Modra</adresa></item><item><datum>2024-01-31</datum><cislo>DFB0020/24</cislo><predmet>za obedy žiakov za mesiac január 2024 - príspevok na stravu z UPSVaR</predmet><suma>510.6</suma><dodavatel>Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava</dodavatel><ico>53242599</ico><adresa>Jána Bottu  31, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-01-31</datum><cislo>DFB0019/24</cislo><predmet>za príspevok zamestnávateľa na obedy zamestnancov za mesiac 01/2024 </predmet><suma>304.95</suma><dodavatel>Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava</dodavatel><ico>53242599</ico><adresa>Jána Bottu  31, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-01-31</datum><cislo>DFB0018/24</cislo><predmet>za príspevok zamestnávateľa na obedy zamestnancov za mesiac 01/2024 - režijné náklady</predmet><suma>888.1</suma><dodavatel>Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava</dodavatel><ico>53242599</ico><adresa>Jána Bottu  31, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-01-31</datum><cislo>DFB0010/24</cislo><predmet>za služby v oblasti CO za mesiac január 2024</predmet><suma>27</suma><dodavatel>CO - COMPANY s. r. o.</dodavatel><ico>52134504</ico><adresa>Za humnami  511/52, 941 48 Podhájska</adresa></item><item><datum>2024-01-31</datum><cislo>DFB0016/24</cislo><predmet>za softwarové práce, konfiguráciu a údržbu pracovných staníc a počítačovej siete za mesiac január 2024</predmet><suma>504</suma><dodavatel>HYDRA Computer s. r. o.</dodavatel><ico>44307691</ico><adresa>Žitná 11, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-01-31</datum><cislo>DFB0013/24</cislo><predmet>za odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu za mesiac január 2024</predmet><suma>36</suma><dodavatel>FCC Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>31449697</ico><adresa>Priemyselná 5, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-01-31</datum><cislo>DFS0003/24</cislo><predmet>za stravovacie služby a wellnes </predmet><suma>2085.8</suma><dodavatel>Grapent a.s., Hotel Zochova chata</dodavatel><ico>36689483</ico><adresa>Piesok  4015/B7, 90001 Modra</adresa></item><item><datum>2024-01-31</datum><cislo>DFS0002/24</cislo><predmet>za príspevok zamestnávateľa zo SF na obedy zamestnancov za mesiac 01/2024 </predmet><suma>219.35</suma><dodavatel>Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava</dodavatel><ico>53242599</ico><adresa>Jána Bottu  31, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-01-31</datum><cislo>DFŠ0002/24</cislo><predmet>za obedy žiakov za mesiac január 2024</predmet><suma>4630.2</suma><dodavatel>Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava</dodavatel><ico>53242599</ico><adresa>Jána Bottu  31, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-01-31</datum><cislo>DFŠ0001/24</cislo><predmet>za obedy zamestnancov za mesiac 01/2024 </predmet><suma>759.7</suma><dodavatel>Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava</dodavatel><ico>53242599</ico><adresa>Jána Bottu  31, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-01-30</datum><cislo>DFB0005/24</cislo><predmet>za aktualizačné školenie pre učiteľov dňa 30.01.2024</predmet><suma>150</suma><dodavatel>IPčko</dodavatel><ico>42261791</ico><adresa>Na vŕšku 338/6, 811 01 Bratislava - mestská časť Staré Mesto</adresa></item><item><datum>2024-01-30</datum><cislo>DFS0001/24</cislo><predmet>za autobusovú prepravu na trase Trnava- Zochova chata- Trnava dňa 30. 01. 2024</predmet><suma>180</suma><dodavatel>AUTOBUSOVÁ DOPRAVA - Stanislav BOHDAN</dodavatel><ico>33558884</ico><adresa>Vlárska 26, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-01-26</datum><cislo>0006/24</cislo><predmet>Objednávame u Vás: tlačiareň 7921e- 1 ks, predpokladaná cena 109 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>ALZA.SK</dodavatel><ico>36562939</ico><adresa>Sliačska 1/D, 83102 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-01-26</datum><cislo>DFB0003/24</cislo><predmet>za tlačiareň HP LJ a toner</predmet><suma>281.98</suma><dodavatel>Nay ELEKTRODOM, s.r.o.</dodavatel><ico>35739487</ico><adresa>Tuhovská  15, 83006 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-01-26</datum><cislo>DFB0004/24</cislo><predmet>za atramentovú tlačiareň HP ENVY Inspire</predmet><suma>108.69</suma><dodavatel>ALZA.SK</dodavatel><ico>36562939</ico><adresa>Sliačska 1/D, 83102 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-01-26</datum><cislo>DFB0008/24</cislo><predmet>za členský príspevok na rok 2024 do SOPK</predmet><suma>50</suma><dodavatel>Slovenská obchodná a priemyselná komora</dodavatel><ico>30842654</ico><adresa>Trhová 2, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-01-25</datum><cislo>0005/24</cislo><predmet>Objednávame u Vás: tlačiareň HP LJ 3002dn - 1 ks, predpokladaná cena 190 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Nay ELEKTRODOM, s.r.o.</dodavatel><ico>35739487</ico><adresa>Tuhovská  15, 83006 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-01-22</datum><cislo>0004/24</cislo><predmet>Objednávame u Vás: aktualizačné školenie pre učiteľov, predpokladaná cena 150 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>IPčko</dodavatel><ico>42261791</ico><adresa>Na vŕšku 338/6, 811 01 Bratislava - mestská časť Staré Mesto</adresa></item><item><datum>2024-01-16</datum><cislo>DFB0006/24</cislo><predmet>vyúčtovacia faktúra za publikáciu &quot;Čo má vedieť mzdová účtovníčka&quot;, ročník 2024</predmet><suma>81.6</suma><dodavatel>PSDOMOV s.r.o.</dodavatel><ico>51108178</ico><adresa>Klemensova 34, 01001 Žilina</adresa></item><item><datum>2024-01-12</datum><cislo>DFB0002/24</cislo><predmet>za EduPage eGovernment modul</predmet><suma>288</suma><dodavatel>ASC Applied Software Consultants s.r.o.</dodavatel><ico>31361161</ico><adresa>Svoradova 7, 81103 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-01-11</datum><cislo>0001/24             </cislo><predmet>Objednávame u Vás: prepravu zamestnancov na trase Trnava- Zochova chata a naspäť, dňa 30.1.2024, predpokladaná cena  180 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>AUTOBUSOVÁ DOPRAVA - Stanislav BOHDAN</dodavatel><ico>33558884</ico><adresa>Vlárska 26, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-01-11</datum><cislo>0002/24</cislo><predmet>Objednávame u Vás: prenájom priestorov dňa 30.1.2024 vrátane technického vybavenia, predpokladaná cena 530 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Grapent a.s., Hotel Zochova chata</dodavatel><ico>36689483</ico><adresa>Piesok  4015/B7, 90001 Modra</adresa></item><item><datum>2024-01-11</datum><cislo>0003/24</cislo><predmet>Objednávame u Vás: coffee break, stravovanie, welness, predpokladaná cena 1 270 € </predmet><suma>0</suma><dodavatel>Grapent a.s., Hotel Zochova chata</dodavatel><ico>36689483</ico><adresa>Piesok  4015/B7, 90001 Modra</adresa></item><item><datum>2024-01-11</datum><cislo>DFB0301/23</cislo><predmet>za vyúčtovanie Finančného spravodajcu za rok 2023</predmet><suma>32.03</suma><dodavatel>Poradca podnikatela,s.r.o</dodavatel><ico>31592503</ico><adresa>Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina</adresa></item><item><datum>2024-01-09</datum><cislo>Zmluva č. 1/2024/OATt</cislo><predmet>Zmluva o výpožičke nebytových priestorov - miestne referendum</predmet><suma>9.01</suma><dodavatel>Mesto Trnava</dodavatel><ico>00313114</ico><adresa>Hlávná ul. 1, 917 71  Trnava 1</adresa></item><item><datum>2024-01-04</datum><cislo>DFB0291/23</cislo><predmet>za monitorovanie budovy za mesiac december 2023</predmet><suma>80.45</suma><dodavatel>ZOS Bezpecnost s.r.o.</dodavatel><ico>36237922</ico><adresa>Koniarekova 20, 91721 Trnava</adresa></item><item><datum>2024-01-01</datum><cislo>DFB0294/23</cislo><predmet>za telekomunikačné služby za mesiac december 2023 - mobilná sieť</predmet><suma>29</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská  28, 81762 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-01-01</datum><cislo>DFB0293/23</cislo><predmet>za telekomunikačné služby za mesiac december 2023 - pevná sieť</predmet><suma>23</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská  28, 81762 Bratislava</adresa></item><item><datum>2024-01-01</datum><cislo>DFB0001/24</cislo><predmet>za výkon činnosti zodpovednej osoby pri OOÚ na mesiac január 2024</predmet><suma>54</suma><dodavatel>Osobnyudaj.sk - TT, s.r.o.</dodavatel><ico>54142709</ico><adresa>Námestie osloboditeľov 3/A, 04001 Košice</adresa></item><item><datum>2023-12-31</datum><cislo>DFB0296/23</cislo><predmet>za služby v oblasti CO za mesiac december 2023</predmet><suma>27</suma><dodavatel>CO - COMPANY s. r. o.</dodavatel><ico>52134504</ico><adresa>Za humnami  511/52, 941 48 Podhájska</adresa></item><item><datum>2023-12-31</datum><cislo>DFB0295/23</cislo><predmet>za odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu za mesiac december 2023</predmet><suma>36</suma><dodavatel>FCC Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>31449697</ico><adresa>Priemyselná 5, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-12-31</datum><cislo>DFB0292/23</cislo><predmet>za odvoz spotrebnej elektroniky, preprava, administratívny servis</predmet><suma>89.29</suma><dodavatel>FCC Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>31449697</ico><adresa>Priemyselná 5, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-12-31</datum><cislo>DFB0302/23</cislo><predmet>za vodné, stočné a paušál za zrážkovú vodu za obdobie 01.10.2023 - 31.12.2023</predmet><suma>1449.89</suma><dodavatel>Trnavska vodár.spoločnost</dodavatel><ico>36252484</ico><adresa>Priemyselná 10, 92179 Piešťany</adresa></item><item><datum>2023-12-28</datum><cislo>0133/23</cislo><predmet>Objednávame u Vás: odvoz elektroodpadu, predpokladaná cena 70 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>FCC Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>31449697</ico><adresa>Priemyselná 5, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-12-27</datum><cislo>0132/23</cislo><predmet>Objednávame u Vás: služby spojené s lyžiarskym výcvikom v termínoch: 22.1-26.1.,29.1.-2.2., 5.2.-9.2.,12.2.-16.2.2024, predpokladaná cena 15300 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Ing. Katarína Horská</dodavatel><ico>51901609</ico><adresa>Ždiar 157, 05955 Ždiar</adresa></item><item><datum>2023-12-22</datum><cislo>DFB0290/23</cislo><predmet>za obedy žiakov za mesiac december 2023 - dotácia na stravu z UPSVaR</predmet><suma>476.1</suma><dodavatel>Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava</dodavatel><ico>53242599</ico><adresa>Jána Bottu  31, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-12-22</datum><cislo>DFB0289/23</cislo><predmet>za príspevok na obedy zamestnancov za mesiac december 2023</predmet><suma>251.37</suma><dodavatel>Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava</dodavatel><ico>53242599</ico><adresa>Jána Bottu  31, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-12-22</datum><cislo>DFB0288/23</cislo><predmet>za príspevok na obedy zamestnancov za mesiac december 2023 - režijné náklady</predmet><suma>732.06</suma><dodavatel>Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava</dodavatel><ico>53242599</ico><adresa>Jána Bottu  31, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-12-22</datum><cislo>DFŠ0030/23</cislo><predmet>za obedy žiakov za mesiac december 2023</predmet><suma>4033.5</suma><dodavatel>Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava</dodavatel><ico>53242599</ico><adresa>Jána Bottu  31, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-12-22</datum><cislo>DFŠ0029/23</cislo><predmet>za obedy zamestnancov za mesiac december 2023</predmet><suma>626.22</suma><dodavatel>Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava</dodavatel><ico>53242599</ico><adresa>Jána Bottu  31, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-12-22</datum><cislo>DFS0020/23</cislo><predmet>za príspevok zo SF na obedy zamestnancov za mesiac december 2023</predmet><suma>180.81</suma><dodavatel>Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava</dodavatel><ico>53242599</ico><adresa>Jána Bottu  31, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-12-20</datum><cislo>DFB0287/23</cislo><predmet>za mydlo hydratačné 500 ml - 40 ks</predmet><suma>354.72</suma><dodavatel>Martin Krajčovič - M &amp; J Trade</dodavatel><ico>33165076</ico><adresa>Hroznová 1194/35, 91105 Trenčín</adresa></item><item><datum>2023-12-19</datum><cislo>0131/23</cislo><predmet>Objednávame u Vás: Puzzi 10/1, predpokladaná cena 780 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>KÄRCHER Slovakia, s.r.o.</dodavatel><ico>43967663</ico><adresa>Bratislavská 31, 94901 Nitra</adresa></item><item><datum>2023-12-19</datum><cislo>Zmluva č. 10/2023/OATt</cislo><predmet>Zmluva o združenej dodávke elektriny</predmet><suma>6.9</suma><dodavatel>encare, s.r.o.</dodavatel><ico>52302555</ico><adresa>Rusovská cesta 2986/20, Bratislava-Petržalka, Bratislava V</adresa></item><item><datum>2023-12-19</datum><cislo>DFB0284/23</cislo><predmet>za tepovací stroj Kärcher Puzzi 10/1</predmet><suma>778.99</suma><dodavatel>KÄRCHER Slovakia, s.r.o.</dodavatel><ico>43967663</ico><adresa>Bratislavská 31, 94901 Nitra</adresa></item><item><datum>2023-12-19</datum><cislo>DFB0283/23</cislo><predmet>za tonery do tlačiarní - 11 ks</predmet><suma>1582.14</suma><dodavatel>CLEAN tonery s.r.o.</dodavatel><ico>35891866</ico><adresa>Za Hradbami 27, 90201 Pezinok</adresa></item><item><datum>2023-12-19</datum><cislo>DFB0286/23</cislo><predmet>za froté uteráky a utierky na riad</predmet><suma>210.16</suma><dodavatel>Praktik Textil</dodavatel><ico>44491191</ico><adresa>Zlievarenská 1, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-12-19</datum><cislo>DFB0282/23</cislo><predmet>za kancelársky materiál a xerografický papier</predmet><suma>942.82</suma><dodavatel>GOPAP-Stefan Gocal</dodavatel><ico>33206996</ico><adresa>Bottova 29, 91708 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-12-19</datum><cislo>DFB0281/23</cislo><predmet>za softwarové práce, konfiguráciu a údržbu pracovných staníc a počítačovej siete za mesiac 12/2023</predmet><suma>456</suma><dodavatel>HYDRA Computer s. r. o.</dodavatel><ico>44307691</ico><adresa>Žitná 11, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-12-19</datum><cislo>DFB0285/23</cislo><predmet>za nákup čistiacich, dezinfekčných a ochranných prostriedkov</predmet><suma>504.83</suma><dodavatel>Tatrachema, v.d. Trnava</dodavatel><ico>31434193</ico><adresa>Bulharská 40, 91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-12-18</datum><cislo>Dodatok č. 2 (Zmluva č. 16/2012/OATt)</cislo><predmet>Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo č. 6/2008/OA</predmet><suma>504</suma><dodavatel>HYDRA Computer s.r.o.</dodavatel><ico>44307691</ico><adresa>Žitná 11, Trnava</adresa></item><item><datum>2023-12-18</datum><cislo>0127/23</cislo><predmet>Objednávame u Vás: tonery do tlačiarní CF 244 A – 1 ks, CE 505 AC –1 ks, 135 X -1 ks,CF 230 XC -4 ks, CF259 XC-4 ks predpokladaná cena 750 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>CLEAN tonery s.r.o.</dodavatel><ico>35891866</ico><adresa>Za Hradbami 27, 90201 Pezinok</adresa></item><item><datum>2023-12-18</datum><cislo>0128/23</cislo><predmet>Objednávame u Vás: tovar podľa vlastného výberu, predpokladaná cena 800 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>GOPAP-Stefan Gocal</dodavatel><ico>33206996</ico><adresa>Bottova 29, 91708 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-12-18</datum><cislo>0129/23</cislo><predmet>Objednávame u Vás: tovar podľa vlastného výberu, predpokladaná cena 150 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Praktik Textil</dodavatel><ico>44491191</ico><adresa>Zlievarenská 1, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-12-18</datum><cislo>0130/23</cislo><predmet>Objednávame u Vás: tovar podľa vlastného výberu, predpokladaná cena 600 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Tatrachema, v.d. Trnava</dodavatel><ico>31434193</ico><adresa>Bulharská 40, 91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-12-18</datum><cislo>DFB0277/23</cislo><predmet>za stoličky na kolieskach Klasic čalúnená - 32 ks</predmet><suma>3526.34</suma><dodavatel>ŠKOLEX</dodavatel><ico>31396763</ico><adresa>Horárska 12, 82109 Bratislava</adresa></item><item><datum>2023-12-18</datum><cislo>DFB0280/23</cislo><predmet>za ochranné pracovné odevy a obuv</predmet><suma>687.19</suma><dodavatel>Lukáš Minarovič OOPP</dodavatel><ico>43617603</ico><adresa>Špačinská 106, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-12-18</datum><cislo>DFB0279/23</cislo><predmet>za zabezpečenie PO za obdobie október - december 2023</predmet><suma>162</suma><dodavatel>Požiarno-bezpečnostná agentúra, spol. s r. o.</dodavatel><ico>36236241</ico><adresa>Juraja Slottu 20, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-12-18</datum><cislo>DFB0278/23</cislo><predmet>za zabezpečenie BOZP za obdobie október - december 2023</predmet><suma>162</suma><dodavatel>Požiarno-bezpečnostná agentúra, spol. s r. o.</dodavatel><ico>36236241</ico><adresa>Juraja Slottu 20, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-12-15</datum><cislo>0125/23</cislo><predmet>Objednávame u Vás: mydlo hydratačné-40 ks, predpokladaná cena 500 €



</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Martin Krajčovič - M &amp; J Trade</dodavatel><ico>33165076</ico><adresa>Hroznová 1194/35, 91105 Trenčín</adresa></item><item><datum>2023-12-15</datum><cislo>0126/23</cislo><predmet>Objednávame u Vás: stolička na kolieskach čalúnená, (čalúnenie bordová č.30) - 32 ks, predpokladaná cena 3560 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>ŠKOLEX</dodavatel><ico>31396763</ico><adresa>Horárska 12, 82109 Bratislava</adresa></item><item><datum>2023-12-15</datum><cislo>DFB0276/23</cislo><predmet>za vykonanie ročnej prehliadky a kontroly funkčnosti elektrickej zabezpečovacej signalizácie</predmet><suma>108.52</suma><dodavatel>Pavol Bottek ml. - PDP ALARM</dodavatel><ico>47223391</ico><adresa>J. G. Tajovského 5630/3, 91708 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-12-15</datum><cislo>DFB0275/23</cislo><predmet>za obnovu licencie SOPHOS Full Protection Firewall na 2 roky (2024 - 2025)</predmet><suma>2342.4</suma><dodavatel>HYDRA Computer s. r. o.</dodavatel><ico>44307691</ico><adresa>Žitná 11, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-12-15</datum><cislo>DFS0019/23</cislo><predmet>za cateringové služby dňa 15. 12. 2023 (vianočné posedenie)</predmet><suma>1653.9</suma><dodavatel>Stredná odborná škola obchodu a služieb</dodavatel><ico>00893412</ico><adresa>Lomonosovova 6, 91708 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-12-14</datum><cislo>Zmluva č. 9/2023/OATt</cislo><predmet>Zmluva o bežnom účte - transferový účet</predmet><suma>0</suma><dodavatel>ŠTÁTNA POKLADNICA, Bratislava</dodavatel><ico>36065340</ico><adresa>Radlinského 32, 810 05  Bratislava 15</adresa></item><item><datum>2023-12-12</datum><cislo>0124/23</cislo><predmet>Objednávame u Vás: tovar podľa vlastného výberu, predpokladaná cena  500 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Tatrachema, v.d. Trnava</dodavatel><ico>31434193</ico><adresa>Bulharská 40, 91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-12-12</datum><cislo>DFB0274/23</cislo><predmet>za revíziu a opravu športového náradia</predmet><suma>700</suma><dodavatel>Katarína Ďurišová - KATKA - ŠPORT</dodavatel><ico>37485644</ico><adresa>I. Krasku  488/12, 02001 Púchov</adresa></item><item><datum>2023-12-12</datum><cislo>DFB0271/23</cislo><predmet>za nákup čistiacich, dezinfekčných a ochranných prostriedkov</predmet><suma>432.02</suma><dodavatel>Tatrachema, v.d. Trnava</dodavatel><ico>31434193</ico><adresa>Bulharská 40, 91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-12-11</datum><cislo>0120/23</cislo><predmet>objednávame u Vás: váha - 1 ks,indukčný varič - 1 ks, predpokladaná cena 93 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>B-commerce, s. r. o.</dodavatel><ico>52424812</ico><adresa>Stöcklova 60/19, 085 01 Bardejov</adresa></item><item><datum>2023-12-11</datum><cislo>0121/23</cislo><predmet>Objednávame u Vás: tonery Canon 581 BK XXL -1 ks,CE  505 AC – 2 ks, W 135 A - 1 ks,CF 230 XC -1 ks, sharp  Mx - M266Nv- 1 ks, predpokladaná cena 500 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>CLEAN tonery s.r.o.</dodavatel><ico>35891866</ico><adresa>Za Hradbami 27, 90201 Pezinok</adresa></item><item><datum>2023-12-11</datum><cislo>0122/23</cislo><predmet>Objednávame u Vás: kontrolu EZS v objekte OA Trnava, predpokladaná cena 100 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Pavol Bottek ml. - PDP ALARM</dodavatel><ico>47223391</ico><adresa>J. G. Tajovského 5630/3, 91708 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-12-11</datum><cislo>0123/23</cislo><predmet>Objednávame u Vás: obnovu licencií pre firewall Sophos na 2 roky, predpokladaná cena  2350 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>HYDRA Computer s. r. o.</dodavatel><ico>44307691</ico><adresa>Žitná 11, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-12-11</datum><cislo>DFB0273/23</cislo><predmet>za tonery do tlačiarní a kopírovacieho stroja (6 ks)</predmet><suma>433.6</suma><dodavatel>CLEAN tonery s.r.o.</dodavatel><ico>35891866</ico><adresa>Za Hradbami 27, 90201 Pezinok</adresa></item><item><datum>2023-12-11</datum><cislo>DFB0272/23</cislo><predmet>za mostíkovú váhu do 100 kg a indukčný varič 2000W</predmet><suma>93.05</suma><dodavatel>B-commerce, s. r. o.</dodavatel><ico>52424812</ico><adresa>Stöcklova 60/19, 085 01 Bardejov</adresa></item><item><datum>2023-12-06</datum><cislo>0118/23</cislo><predmet>Objednávame u vás: normu 86101, predpokladaná cena 20 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky</dodavatel><ico>30810710</ico><adresa>Štefanovičova 3, 811 04 Bratislava - mestská časť Staré Mesto</adresa></item><item><datum>2023-12-06</datum><cislo>0119/23</cislo><predmet>Objednávame u Vás: CF 230XC – 2 ks, predpokladaná cena 200 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>CLEAN tonery s.r.o.</dodavatel><ico>35891866</ico><adresa>Za Hradbami 27, 90201 Pezinok</adresa></item><item><datum>2023-12-06</datum><cislo>DFB0266/23</cislo><predmet>za Normu STN 88 6101:2023 - 1 ks</predmet><suma>18.33</suma><dodavatel>Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky</dodavatel><ico>30810710</ico><adresa>Štefanovičova 3, 811 04 Bratislava - mestská časť Staré Mesto</adresa></item><item><datum>2023-12-06</datum><cislo>DFB0270/23</cislo><predmet>za tonery do tlačiarní - 2 ks</predmet><suma>205.92</suma><dodavatel>CLEAN tonery s.r.o.</dodavatel><ico>35891866</ico><adresa>Za Hradbami 27, 90201 Pezinok</adresa></item><item><datum>2023-12-05</datum><cislo>DFB0263/23</cislo><predmet>za servisné a revízne činnosti na elektrických zariadeniach - 4. Q/2023</predmet><suma>1497.6</suma><dodavatel>Veolia Energia Slovensko, a.s.</dodavatel><ico>35702257</ico><adresa>Einsteinova 25, 85101 Bratislava</adresa></item><item><datum>2023-12-04</datum><cislo>DFB0262/23</cislo><predmet>za toner do farebnej tlačiarne - žltý (1 ks)</predmet><suma>246.98</suma><dodavatel>CLEAN tonery s.r.o.</dodavatel><ico>35891866</ico><adresa>Za Hradbami 27, 90201 Pezinok</adresa></item><item><datum>2023-12-04</datum><cislo>DFB0259/23</cislo><predmet>za monitorovanie budovy za mesiac november 2023</predmet><suma>88.42</suma><dodavatel>ZOS Bezpecnost s.r.o.</dodavatel><ico>36237922</ico><adresa>Koniarekova 20, 91721 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-12-01</datum><cislo>0116/23</cislo><predmet>Objednávame u Vás:elektronickú normu 016910, predpokladaná cena 40 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky</dodavatel><ico>30810710</ico><adresa>Štefanovičova 3, 811 04 Bratislava - mestská časť Staré Mesto</adresa></item><item><datum>2023-12-01</datum><cislo>0117/23</cislo><predmet>Objednávame u Vás: toner HP W2032X(415X) predpokladaná cena 190 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>CLEAN tonery s.r.o.</dodavatel><ico>35891866</ico><adresa>Za Hradbami 27, 90201 Pezinok</adresa></item><item><datum>2023-12-01</datum><cislo>DFB0253/23</cislo><predmet>za elektronickú normu 016910 STN </predmet><suma>37.44</suma><dodavatel>Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky</dodavatel><ico>30810710</ico><adresa>Štefanovičova 3, 811 04 Bratislava - mestská časť Staré Mesto</adresa></item><item><datum>2023-12-01</datum><cislo>DFB0256/23</cislo><predmet>za telekomunikačné služby za mesiac november 2023 - mobilná sieť</predmet><suma>29</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská  28, 81762 Bratislava</adresa></item><item><datum>2023-12-01</datum><cislo>DFB0255/23</cislo><predmet>za telekomunikačné služby za mesiac november 2023 - pevná sieť</predmet><suma>23.99</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská  28, 81762 Bratislava</adresa></item><item><datum>2023-12-01</datum><cislo>DFB0252/23</cislo><predmet>za zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby pri OOÚ za mesiac 12/2023</predmet><suma>54</suma><dodavatel>Osobnyudaj.sk - TT, s.r.o.</dodavatel><ico>54142709</ico><adresa>Námestie osloboditeľov 3/A, 04001 Košice</adresa></item><item><datum>2023-11-30</datum><cislo>DFB0264/23</cislo><predmet>vyúčtovacia faktúra za tepelnú energiu za mesiac november 2023</predmet><suma>2671.62</suma><dodavatel>MH Teplárenský holding, a.s.</dodavatel><ico>36211541</ico><adresa>Turbínová 3, 831 04 Bratislava</adresa></item><item><datum>2023-11-30</datum><cislo>DFB0265/23</cislo><predmet>za služby v oblasti CO za mesiac november 2023</predmet><suma>27</suma><dodavatel>CO - COMPANY s. r. o.</dodavatel><ico>52134504</ico><adresa>Za humnami  511/52, 941 48 Podhájska</adresa></item><item><datum>2023-11-30</datum><cislo>DFB0269/23</cislo><predmet>za obedy žiakov za mesiac november 2023 - dotácia na stravu z UPSVaR</predmet><suma>455.4</suma><dodavatel>Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava</dodavatel><ico>53242599</ico><adresa>Jána Bottu  31, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-11-30</datum><cislo>DFB0268/23</cislo><predmet>za príspevok zamestnávateľa na obedy zamestnancov za mesiac november 2023 </predmet><suma>330.6</suma><dodavatel>Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava</dodavatel><ico>53242599</ico><adresa>Jána Bottu  31, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-11-30</datum><cislo>DFB0267/23</cislo><predmet>za príspevok zamestnávateľa na obedy zamestnancov za mesiac november 2023 - režijné náklady</predmet><suma>962.8</suma><dodavatel>Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava</dodavatel><ico>53242599</ico><adresa>Jána Bottu  31, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-11-30</datum><cislo>DFB0258/23</cislo><predmet>za odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu za mesiac november 2023</predmet><suma>48</suma><dodavatel>FCC Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>31449697</ico><adresa>Priemyselná 5, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-11-30</datum><cislo>DFB0251/23</cislo><predmet>za softwarové práce, konfiguráciu a údržbu pracovných staníc a počítačovej siete za mesiac 11/2023</predmet><suma>456</suma><dodavatel>HYDRA Computer s. r. o.</dodavatel><ico>44307691</ico><adresa>Žitná 11, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-11-30</datum><cislo>DFB0260/23</cislo><predmet>vypčtovacia faktúra za elektrickú energiu za mesiac november 2023</predmet><suma>1617.94</suma><dodavatel>MAGNA ENERGIA a.s.</dodavatel><ico>35743565</ico><adresa>Nitrianska  18/7555, 92101 Piešťany</adresa></item><item><datum>2023-11-30</datum><cislo>DFŠ0028/23</cislo><predmet>za obedy žiakov za mesiac november 2023</predmet><suma>4795.8</suma><dodavatel>Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava</dodavatel><ico>53242599</ico><adresa>Jána Bottu  31, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-11-30</datum><cislo>DFŠ0027/23</cislo><predmet>za obedy zamestnancov za mesiac november 2023</predmet><suma>823.6</suma><dodavatel>Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava</dodavatel><ico>53242599</ico><adresa>Jána Bottu  31, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-11-30</datum><cislo>DFS0018/23</cislo><predmet>za príspevok zamestnávateľa zo SF na obedy zamestnancov za mesiac november 2023</predmet><suma>237.8</suma><dodavatel>Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava</dodavatel><ico>53242599</ico><adresa>Jána Bottu  31, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-11-29</datum><cislo>0113/23</cislo><predmet>Objednávame u Vás:revíziu a porevízne opravy tel.zariadenia, predpokladaná cena 700 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Katarína Ďurišová - KATKA - ŠPORT</dodavatel><ico>37485644</ico><adresa>I. Krasku  488/12, 02001 Púchov</adresa></item><item><datum>2023-11-29</datum><cislo>0114/23</cislo><predmet>Objednávame u Vás: tovar podľa vlastného výberu, predpokladaná cena 800 € </predmet><suma>0</suma><dodavatel>Lukáš Minarovič OOPP</dodavatel><ico>43617603</ico><adresa>Špačinská 106, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-11-29</datum><cislo>0115/23</cislo><predmet>Objednávame u Vás: cattering  - obed s dovozom dňa 12.12.2023, predpokladaná cena 1 680 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Stredná odborná škola obchodu a služieb</dodavatel><ico>00893412</ico><adresa>Lomonosovova 6, 91708 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-11-28</datum><cislo>DFB0250/23</cislo><predmet>za obojstranný stojan na kolobežky - uzamykateľný</predmet><suma>682.63</suma><dodavatel>VMBal s.r.o.</dodavatel><ico>27774821</ico><adresa>Na Svobodě  3152/80, 723 00 Ostrava-Martinov</adresa></item><item><datum>2023-11-27</datum><cislo>DFS0016/23</cislo><predmet>za mikulášske balíčky pre deti zamestnancov - 26 ks</predmet><suma>260</suma><dodavatel>COOP Jednota</dodavatel><ico>00168921</ico><adresa>Trojičné nám. 9, 91842 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-11-27</datum><cislo>DFS0017/23</cislo><predmet>za sadu pier do mikulášskych balíčkov pre deti zamestnancov - 26 ks</predmet><suma>130</suma><dodavatel>GOPAP-Stefan Gocal</dodavatel><ico>33206996</ico><adresa>Bottova 29, 91708 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-11-24</datum><cislo>0109/23</cislo><predmet>Objednávame u Vás: tovar podľa vlastného výberu, predpokladaná cena 1 100 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>GOPAP-Stefan Gocal</dodavatel><ico>33206996</ico><adresa>Bottova 29, 91708 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-11-24</datum><cislo>0110/23</cislo><predmet>Objednávame u Vás: podložka pod myš - 75 ks, predpokladaná cena 145 €  
</predmet><suma>0</suma><dodavatel>ALZA.cz</dodavatel><ico>27082440</ico><adresa>Jateční 33, 17000 Praha 7</adresa></item><item><datum>2023-11-24</datum><cislo>0111/23</cislo><predmet>Objednávame u Vás: tovar podľa vlastného výberu - 27 ks, predpokladaná cena 130 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>GOPAP-Stefan Gocal</dodavatel><ico>33206996</ico><adresa>Bottova 29, 91708 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-11-24</datum><cislo>0112/23</cislo><predmet>Objednávame u Vás: Mikulášsky balíček pre deti zamestnancov - 26 ks, predpokladaná cena 260 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>COOP Jednota</dodavatel><ico>00168921</ico><adresa>Trojičné nám. 9, 91842 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-11-24</datum><cislo>DFB0249/23</cislo><predmet>za podložky pod myš - 75 ks</predmet><suma>148.38</suma><dodavatel>ALZA.SK</dodavatel><ico>36562939</ico><adresa>Sliačska 1/D, 83102 Bratislava</adresa></item><item><datum>2023-11-24</datum><cislo>DFB0247/23</cislo><predmet>za kancelársky materiál</predmet><suma>1096.81</suma><dodavatel>GOPAP-Stefan Gocal</dodavatel><ico>33206996</ico><adresa>Bottova 29, 91708 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-11-24</datum><cislo>DFS0015/23</cislo><predmet>za Tesco poukážky (57 zamestnancov x 50 €)</predmet><suma>2850</suma><dodavatel>TESCO STORES SR, a.s.</dodavatel><ico>31321828</ico><adresa>Cesta na Senec 2, 82104 Bratislava </adresa></item><item><datum>2023-11-23</datum><cislo>DFB0246/23</cislo><predmet>za USB token elektronického podpisu</predmet><suma>67.2</suma><dodavatel>Slovenská obchodná a priemyselná komora</dodavatel><ico>30842654</ico><adresa>Trhová 2, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-11-22</datum><cislo>0107/23             </cislo><predmet>Objednávame u Vás: darčekové Tesco poukážky v hodnote á 20 € - 112 ks a 5 € - 112 ks,predpokladaná cena 2 800 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>TESCO STORES SR, a.s.</dodavatel><ico>31321828</ico><adresa>Cesta na Senec 2, 82104 Bratislava </adresa></item><item><datum>2023-11-22</datum><cislo>0108/23</cislo><predmet>Objednávame u Vás: podložka pod myš - 30 ks, predpokladaná cena 60 €  
</predmet><suma>0</suma><dodavatel>ALZA.cz</dodavatel><ico>27082440</ico><adresa>Jateční 33, 17000 Praha 7</adresa></item><item><datum>2023-11-22</datum><cislo>DFB0245/23</cislo><predmet>za podložku pod myš - 30 ks</predmet><suma>59.29</suma><dodavatel>ALZA.SK</dodavatel><ico>36562939</ico><adresa>Sliačska 1/D, 83102 Bratislava</adresa></item><item><datum>2023-11-21</datum><cislo>DFB0243/23</cislo><predmet>za papierovú rolku (5 kart.) a mydlo hydratačné 500ml (25 ks)</predmet><suma>572.7</suma><dodavatel>Martin Krajčovič - M &amp; J Trade</dodavatel><ico>33165076</ico><adresa>Hroznová 1194/35, 91105 Trenčín</adresa></item><item><datum>2023-11-21</datum><cislo>DFB0244/23</cislo><predmet>za nákup čistiacich, dezinfekčných a ochranných prostriedkov</predmet><suma>683.54</suma><dodavatel>Tatrachema, v.d. Trnava</dodavatel><ico>31434193</ico><adresa>Bulharská 40, 91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-11-20</datum><cislo>0106/23</cislo><predmet>Objednávame u Vás: knihy Maturita Leader B1: Student's Book ISBN  9786180542684 - 51 ks, predpokladaná cena 1090 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Slovak Ventures s.r.o.</dodavatel><ico>31441432</ico><adresa>Štefánikova trieda 8/15, 94901 Nitra</adresa></item><item><datum>2023-11-20</datum><cislo>DFB0242/23</cislo><predmet>za knihy &quot;Maturita Leader B&quot; - 51 ks</predmet><suma>1083.75</suma><dodavatel>Slovak Ventures s.r.o.</dodavatel><ico>31441432</ico><adresa>Štefánikova trieda 8/15, 94901 Nitra</adresa></item><item><datum>2023-11-16</datum><cislo>Zmluva č. 8/2023/OATt</cislo><predmet>Dohoda o používaní platobných kariet vydaných VÚB</predmet><suma>0</suma><dodavatel>ŠTÁTNA POKLADNICA, Bratislava</dodavatel><ico>36065340</ico><adresa>Radlinského 32, 810 05  Bratislava 15</adresa></item><item><datum>2023-11-16</datum><cislo>DFB0241/23</cislo><predmet>za poskytnuté služby počítačovej siete SANET za obdobie október - december 2023</predmet><suma>150</suma><dodavatel>SANET, Združenie používateľov Slov. akad. dátovej siete</dodavatel><ico>17055270</ico><adresa>Vazovova 5, Bratislava</adresa></item><item><datum>2023-11-15</datum><cislo>DFB0239/23</cislo><predmet>opravu elektronického zabezpečovacieho systému v objekte školy</predmet><suma>587.48</suma><dodavatel>Pavol Bottek ml. - PDP ALARM</dodavatel><ico>47223391</ico><adresa>J. G. Tajovského 5630/3, 91708 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-11-15</datum><cislo>DFB0240/23</cislo><predmet>za mandátny certifikát - 1 ročný</predmet><suma>36</suma><dodavatel>Disig, a.s.</dodavatel><ico>35975946</ico><adresa>Záhradnícka  151, 82108 Bratislava</adresa></item><item><datum>2023-11-14</datum><cislo>DFB0238/23</cislo><predmet>za opravu počítačovej siete, výmenu Unifi Enterprice AP-AC, WiFi</predmet><suma>109.2</suma><dodavatel>HYDRA Computer s. r. o.</dodavatel><ico>44307691</ico><adresa>Žitná 11, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-11-13</datum><cislo>DFB0236/23</cislo><predmet>za batérie drezové (6 ks), batérie sprcha (3 ks), držiaky a materiál</predmet><suma>451.18</suma><dodavatel>Neka Stores, s.r.o.</dodavatel><ico>52224686</ico><adresa>Cukrová 10, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-11-10</datum><cislo>0105/23             </cislo><predmet>Objednávame u Vás: tovar podľa vlastného výberu, predpokladaná cena 500 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Tatrachema, v.d. Trnava</dodavatel><ico>31434193</ico><adresa>Bulharská 40, 91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-11-07</datum><cislo>0101/23</cislo><predmet>Objednávame u Vás: opravu počítačovej siete, predpokladaná cena 120 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>HYDRA Computer s. r. o.</dodavatel><ico>44307691</ico><adresa>Žitná 11, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-11-07</datum><cislo>0102/23</cislo><predmet>Objednávame u Vás: opravu EZS v objekte školy, predpokladaná cena 550 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Pavol Bottek ml. - PDP ALARM</dodavatel><ico>47223391</ico><adresa>J. G. Tajovského 5630/3, 91708 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-11-07</datum><cislo>0103/23</cislo><predmet>Objednávame u Vás: mandátny certifikát - 1 ročný, predpokladaná cena 36 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Disig, a.s.</dodavatel><ico>35975946</ico><adresa>Záhradnícka  151, 82108 Bratislava</adresa></item><item><datum>2023-11-07</datum><cislo>0104/23</cislo><predmet>Objednávame u Vás: USB token elektronického podpisu -1 ks, predpokladaná cena 70 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Slovenská obchodná a priemyselná komora</dodavatel><ico>30842654</ico><adresa>Trhová 2, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-11-07</datum><cislo>DFB0230/23</cislo><predmet>za značkovú lampu s modulom do EPSON PowerLite 585Wi - 1 ks</predmet><suma>123.3</suma><dodavatel>   Web retail, s.r.o.</dodavatel><ico>28876431</ico><adresa>Husinecká 903/10, 13000 Praha 3</adresa></item><item><datum>2023-11-07</datum><cislo>DFB0234/23</cislo><predmet>za tonery do tlačiarní - 4 ks</predmet><suma>712.2</suma><dodavatel>CLEAN tonery s.r.o.</dodavatel><ico>35891866</ico><adresa>Za Hradbami 27, 90201 Pezinok</adresa></item><item><datum>2023-11-06</datum><cislo>0099/23             </cislo><predmet>Objednávame u Vás: vodoinštalačný materiál, predpokladaná cena  450 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Neka Stores, s.r.o.</dodavatel><ico>52224686</ico><adresa>Cukrová 10, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-11-06</datum><cislo>0100/23             </cislo><predmet>Objednávame u Vás:mydlo hydratačné- 25 ks, papierové rolky - 5 kartónov, predpokladaná cena 420 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Martin Krajčovič - M &amp; J Trade</dodavatel><ico>33165076</ico><adresa>Hroznová 1194/35, 91105 Trenčín</adresa></item><item><datum>2023-11-03</datum><cislo>DFB0222/23</cislo><predmet>za monitorovanie budovy za mesiac október 2023</predmet><suma>72.48</suma><dodavatel>ZOS Bezpecnost s.r.o.</dodavatel><ico>36237922</ico><adresa>Koniarekova 20, 91721 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-11-01</datum><cislo>DFB0227/23</cislo><predmet>poplatok za telekomunikačné služby - mobilná sieť za mesiac október 2023</predmet><suma>29</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská  28, 81762 Bratislava</adresa></item><item><datum>2023-11-01</datum><cislo>DFB0226/23</cislo><predmet>poplatok za telekomunikačné služby - pevná sieť za mesiac október 2023</predmet><suma>23.18</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská  28, 81762 Bratislava</adresa></item><item><datum>2023-11-01</datum><cislo>DFB0220/23</cislo><predmet>za výkon zodpovednej osoby pri OOÚ na mesiac november 2023</predmet><suma>54</suma><dodavatel>Osobnyudaj.sk - TT, s.r.o.</dodavatel><ico>54142709</ico><adresa>Námestie osloboditeľov 3/A, 04001 Košice</adresa></item><item><datum>2023-10-31</datum><cislo>0098/23</cislo><predmet>Objednávame u Vás: lampu do projektora Epson 585 wi--1 ks, predpokladaná cena 120 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>   Web retail, s.r.o.</dodavatel><ico>28876431</ico><adresa>Husinecká 903/10, 13000 Praha 3</adresa></item><item><datum>2023-10-31</datum><cislo>DFB0228/23</cislo><predmet>vyúčtovacia faktúra za tepelnú energiu za mesiac október 2023</predmet><suma>2332.3</suma><dodavatel>MH Teplárenský holding, a.s.</dodavatel><ico>36211541</ico><adresa>Turbínová 3, 831 04 Bratislava</adresa></item><item><datum>2023-10-31</datum><cislo>DFB0224/23</cislo><predmet>za služby v oblasti CO za mesiac október 2023</predmet><suma>27</suma><dodavatel>CO - COMPANY s. r. o.</dodavatel><ico>52134504</ico><adresa>Za humnami  511/52, 941 48 Podhájska</adresa></item><item><datum>2023-10-31</datum><cislo>DFB0225/23</cislo><predmet>za odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu za mesiac október 2023</predmet><suma>48</suma><dodavatel>FCC Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>31449697</ico><adresa>Priemyselná 5, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-10-31</datum><cislo>DFB0223/23</cislo><predmet>za softwarové práce, konfiguráciu a údržbu pracovných staníc a počítačovej siete za mesiac 10/2023</predmet><suma>456</suma><dodavatel>HYDRA Computer s. r. o.</dodavatel><ico>44307691</ico><adresa>Žitná 11, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-10-31</datum><cislo>DFB0221/23</cislo><predmet>za čipové karty biele Mifare 4kB - 100 ks</predmet><suma>600</suma><dodavatel>TransData s.r.o.</dodavatel><ico>35741236</ico><adresa>M.R. Štefánika 139, 01001 Žilina</adresa></item><item><datum>2023-10-31</datum><cislo>DFB0233/23</cislo><predmet>za obedy žiakov za mesiac október 2023 - štátna dotácia na stravu z UPSVaR</predmet><suma>713</suma><dodavatel>Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava</dodavatel><ico>53242599</ico><adresa>Jána Bottu  31, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-10-31</datum><cislo>DFB0232/23</cislo><predmet>za príspevok na stravu zamestnancov za mesiac október 2023 </predmet><suma>403.56</suma><dodavatel>Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava</dodavatel><ico>53242599</ico><adresa>Jána Bottu  31, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-10-31</datum><cislo>DFB0231/23</cislo><predmet>za príspevok na stravu zamestnancov za mesiac október 2023 - režijné náklady</predmet><suma>1175.28</suma><dodavatel>Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava</dodavatel><ico>53242599</ico><adresa>Jána Bottu  31, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-10-31</datum><cislo>DFB0237/23</cislo><predmet>za materiál </predmet><suma>76.19</suma><dodavatel>JUEL s. r. o.</dodavatel><ico>36235334</ico><adresa>, 91901 Suchá nad Parnou</adresa></item><item><datum>2023-10-31</datum><cislo>DFB0235/23</cislo><predmet>vyúčtovacia faktúra za elektrickú energiu za mesiac október 2023</predmet><suma>1266.61</suma><dodavatel>MAGNA ENERGIA a.s.</dodavatel><ico>35743565</ico><adresa>Nitrianska  18/7555, 92101 Piešťany</adresa></item><item><datum>2023-10-30</datum><cislo>0097/23</cislo><predmet>Objednávame u Vás:tonery do tlačiarní: CF 259 XC-3 ks, predpokladaná cena 550€</predmet><suma>0</suma><dodavatel>CLEAN tonery s.r.o.</dodavatel><ico>35891866</ico><adresa>Za Hradbami 27, 90201 Pezinok</adresa></item><item><datum>2023-10-26</datum><cislo>DFB0218/23</cislo><predmet>za príručku pre učiteľov: ICE BREAKY A EENRGIZÉRY - 3 ks</predmet><suma>20.4</suma><dodavatel>MP Academy s. r. o.</dodavatel><ico>55620370</ico><adresa>Vysokoškolákov 1760/13, 01008 Žilina</adresa></item><item><datum>2023-10-26</datum><cislo>DFB0219/23</cislo><predmet>za akumulátor RBC6 pre APC UPS - náhradná batéria</predmet><suma>89</suma><dodavatel>HYDRA Computer s. r. o.</dodavatel><ico>44307691</ico><adresa>Žitná 11, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-10-25</datum><cislo>0096/23             </cislo><predmet>Objednávame u Vás: &quot;Príručka pre učiteľov: ICE BREAKY A ENERGIZÉRY&quot; - 3 ks, predpokladaná cena 25 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>MP Academy s. r. o.</dodavatel><ico>55620370</ico><adresa>Vysokoškolákov 1760/13, 01008 Žilina</adresa></item><item><datum>2023-10-24</datum><cislo>DFB0216/23</cislo><predmet>vyúčtovacia faktúra za predplatné Finančný spravodajca, ročník 2023 - 2. preddavok (1. navýšenie)</predmet><suma>18</suma><dodavatel>Poradca podnikatela,s.r.o</dodavatel><ico>31592503</ico><adresa>Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina</adresa></item><item><datum>2023-10-24</datum><cislo>DFB0217/23</cislo><predmet>za tonery do tlačiarní - 4 ks</predmet><suma>758.58</suma><dodavatel>CLEAN tonery s.r.o.</dodavatel><ico>35891866</ico><adresa>Za Hradbami 27, 90201 Pezinok</adresa></item><item><datum>2023-10-23</datum><cislo>0092/23</cislo><predmet>Objednávame u Vás: toner CF 259XC - 3 ks,CE 505 AC - 1 ks,predpokladaná cena 650 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>CLEAN tonery s.r.o.</dodavatel><ico>35891866</ico><adresa>Za Hradbami 27, 90201 Pezinok</adresa></item><item><datum>2023-10-23</datum><cislo>0093/23</cislo><predmet>Objednávame u Vás:príručku Žiak s psychickými problémami: Ako s ním pracovať v škole, predpokladaná cena 145 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka</dodavatel><ico>46490213</ico><adresa>Seberíniho 1, 82103 Bratislava - mestská časť Ružinov</adresa></item><item><datum>2023-10-23</datum><cislo>0094/23             </cislo><predmet>Objednávame u Vás: náhradný akumulátor do UPS, predpokladaná cena 90 € </predmet><suma>0</suma><dodavatel>HYDRA Computer s. r. o.</dodavatel><ico>44307691</ico><adresa>Žitná 11, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-10-23</datum><cislo>0095/23             </cislo><predmet>Objednávame u Vás: obojstranný stojan na kolobežky uzamykateľný - 1 ks, predpokladaná cena 683 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>VMBal s.r.o.</dodavatel><ico>27774821</ico><adresa>Na Svobodě  3152/80, 723 00 Ostrava-Martinov</adresa></item><item><datum>2023-10-23</datum><cislo>DFB0215/23</cislo><predmet>za offline semináre Zákon č. 553/2003 Z.z. ... a Správa registratúry...</predmet><suma>65</suma><dodavatel>Inštitút celoživotného vzdelávania Košice</dodavatel><ico>51424266</ico><adresa>Družstevná 232/2, 04001 Košice</adresa></item><item><datum>2023-10-23</datum><cislo>DFB0214/23</cislo><predmet>za tablet Samsung Galaxy, držiak FIXED, dátový kábel</predmet><suma>203.85</suma><dodavatel>ALZA.SK</dodavatel><ico>36562939</ico><adresa>Sliačska 1/D, 83102 Bratislava</adresa></item><item><datum>2023-10-22</datum><cislo>DFB0213/23</cislo><predmet>za opravu a montáž dlažby, oprava omietok stien a vymaľovanie</predmet><suma>990</suma><dodavatel>FIRSTAV s. r. o. </dodavatel><ico>53408250</ico><adresa>Ružindol 73, 91961 Ružindol</adresa></item><item><datum>2023-10-20</datum><cislo>0091/23</cislo><predmet>Objednávame  u Vás: tablet Samsung -1 ks, držiak  na tablet -1 ks, dátový kábel 1,5m, predpokladaná cena 203 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>ALZA.cz</dodavatel><ico>27082440</ico><adresa>Jateční 33, 17000 Praha 7</adresa></item><item><datum>2023-10-18</datum><cislo>DFB0210/23</cislo><predmet>vyúčtovacia faktúra za pedagogické tlačivá (list bianco s vodotlačou, podtlačou štátneho znaku) 500 ks</predmet><suma>186.6</suma><dodavatel>ŠEVT,a.s.</dodavatel><ico>31331131</ico><adresa>Cementárenská 16, Banská Bystrica</adresa></item><item><datum>2023-10-18</datum><cislo>DFB0211/23</cislo><predmet>za zviazanie Protokolu o maturitnej skúške</predmet><suma>15</suma><dodavatel>Ing. Miroslav Bínovec - reBIN</dodavatel><ico>40623491</ico><adresa>Kalinčiakova 21, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-10-18</datum><cislo>DFB0229/23</cislo><predmet>za členský príspevok do ASOŠS na rok 2023</predmet><suma>30</suma><dodavatel>Asociácia SOŠ Slovenska</dodavatel><ico>37857665</ico><adresa>Fajnorovo nábrežie 5, 81469 Bratislava</adresa></item><item><datum>2023-10-17</datum><cislo>DFB0209/23</cislo><predmet>za tlačiareň HP LJ Pro M 203 dw - 1 ks</predmet><suma>193.69</suma><dodavatel>ALZA.SK</dodavatel><ico>36562939</ico><adresa>Sliačska 1/D, 83102 Bratislava</adresa></item><item><datum>2023-10-17</datum><cislo>DFB0208/23</cislo><predmet>za predĺženie podpory Novell Open Workgroup Suite na obdobie 1.11.2023 - 31.10.2024</predmet><suma>1696.8</suma><dodavatel>HYDRA Computer s. r. o.</dodavatel><ico>44307691</ico><adresa>Žitná 11, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-10-17</datum><cislo>DFS0013/23</cislo><predmet>za darčekový kôš pri odchode do dôchodku</predmet><suma>48.26</suma><dodavatel>COOP Jednota</dodavatel><ico>00168921</ico><adresa>Trojičné nám. 9, 91842 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-10-16</datum><cislo>Zmluva č. 7/2023/OATt</cislo><predmet>Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti</predmet><suma>179577.21</suma><dodavatel>Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky</dodavatel><ico>00164381</ico><adresa>Stromová  1, 811 01  Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2023-10-16</datum><cislo>DFB0207/23</cislo><predmet>za Cvičebnice ekonomiky pre žiakov 1.ročníka OA - 7 ks</predmet><suma>87.2</suma><dodavatel>MP Academy s. r. o.</dodavatel><ico>55620370</ico><adresa>Vysokoškolákov 1760/13, 01008 Žilina</adresa></item><item><datum>2023-10-16</datum><cislo>DFB0212/23</cislo><predmet>za knihy AJ - Pioneer Level B1 - 30 ks, Pioneer B1 - 60 ks, Pioneer B2 - 60 ks, Pioneer C1/C1 - 60 ks</predmet><suma>3780</suma><dodavatel>ELT Slovakia s. r. o.</dodavatel><ico>54504040</ico><adresa>Hlavná 22, 94301 Štúrovo</adresa></item><item><datum>2023-10-13</datum><cislo>0089/23</cislo><predmet>Objednávame u Vás: tlačiareň HPLJ Pro M 203 dw- 1 ks, predpokladaná cena 194 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>ALZA.cz</dodavatel><ico>27082440</ico><adresa>Jateční 33, 17000 Praha 7</adresa></item><item><datum>2023-10-13</datum><cislo>0090/23</cislo><predmet>Objednávame u Vás: opravu a montáž keramickej dlažby, opravu omietky stien a následné maľovanie stien,predpokladaná cena 950 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>FIRSTAV s. r. o. </dodavatel><ico>53408250</ico><adresa>Ružindol 73, 91961 Ružindol</adresa></item><item><datum>2023-10-12</datum><cislo>0086/23</cislo><predmet>objednávame u Vás: knihy AJ-• Pioneer B1 SB ISBN9789605098957 - 30 ks, Pioneer B1+ SB ISBN 9789605098995 - 60 ks,Pioneer B2 SB ISBN9789605099039 - 60 ks,Pioneer C1/C1+ SB ISBN 9786180510720 - 60 ks, predpokladaná cena 3780 €
</predmet><suma>0</suma><dodavatel>ELT Slovakia s. r. o.</dodavatel><ico>54504040</ico><adresa>Hlavná 22, 94301 Štúrovo</adresa></item><item><datum>2023-10-12</datum><cislo>0087/23</cislo><predmet>Objednávame u Vás: cvičebnicu ekonomiky pre žiakov 1.ročníka obchodných akadémií - 7 ks, predpokladaná cena 87 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>MP Academy s. r. o.</dodavatel><ico>55620370</ico><adresa>Vysokoškolákov 1760/13, 01008 Žilina</adresa></item><item><datum>2023-10-12</datum><cislo>0088/23</cislo><predmet>Objednávame u Vás:darčekový kôš,predpokladaná cena 50 €  </predmet><suma>0</suma><dodavatel>COOP Jednota</dodavatel><ico>00168921</ico><adresa>Trojičné nám. 9, 91842 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-10-11</datum><cislo>DFB0205/23</cislo><predmet>za čistiace, dezinfekčné a ochranné pracovné prostriedky</predmet><suma>589.58</suma><dodavatel>Tatrachema, v.d. Trnava</dodavatel><ico>31434193</ico><adresa>Bulharská 40, 91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-10-10</datum><cislo>0083/23</cislo><predmet>objednávame u Vás: učebnicu Maturita Leader B1: Student's Book - 51 ks, predpokladaná cena 1 066 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Martinus, s.r.o.</dodavatel><ico>45503249</ico><adresa>Gorkého 4, 03601 Martin</adresa></item><item><datum>2023-10-10</datum><cislo>0084/23</cislo><predmet>Objednávame u Vás: obnovu licencií Novell Open workgroup, predpokladaná cena 1 700 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>HYDRA Computer s. r. o.</dodavatel><ico>44307691</ico><adresa>Žitná 11, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-10-10</datum><cislo>0085/23</cislo><predmet>Objednávame u Vás: tovar podľa vlastného výberu, predpokladaná cena 500 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Tatrachema, v.d. Trnava</dodavatel><ico>31434193</ico><adresa>Bulharská 40, 91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-10-09</datum><cislo>DFB0204/23</cislo><predmet>poplatok za internetovú doménu oakuktt.sk na obdobie 31.10.2023 - 30.10.2024</predmet><suma>24</suma><dodavatel>HYDRA Computer s. r. o.</dodavatel><ico>44307691</ico><adresa>Žitná 11, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-10-06</datum><cislo>DFB0202/23</cislo><predmet>za výukový program ZAV - písanie na PC na školský rok 2023/2024</predmet><suma>141.17</suma><dodavatel>ZAV, s.r.o.</dodavatel><ico>02908417</ico><adresa>Jílovská 427/25, 14200 Praha 4 - Lhotka</adresa></item><item><datum>2023-10-03</datum><cislo>DFB0194/23</cislo><predmet>za monitorovanie budovy za mesiac 09/2023</predmet><suma>72.48</suma><dodavatel>ZOS Bezpecnost s.r.o.</dodavatel><ico>36237922</ico><adresa>Koniarekova 20, 91721 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-10-01</datum><cislo>DFB0191/23</cislo><predmet>za výkon činnosti zodpovednej osoby pri OOÚ na mesiac 10/2023</predmet><suma>54</suma><dodavatel>Osobnyudaj.sk - TT, s.r.o.</dodavatel><ico>54142709</ico><adresa>Námestie osloboditeľov 3/A, 04001 Košice</adresa></item><item><datum>2023-09-30</datum><cislo>DFB0201/23</cislo><predmet>vyúčtovacia faktúra za spotrebu tepelnej energie za mesiac september 2023</predmet><suma>2221.08</suma><dodavatel>MH Teplárenský holding, a.s.</dodavatel><ico>36211541</ico><adresa>Turbínová 3, 831 04 Bratislava</adresa></item><item><datum>2023-09-30</datum><cislo>DFB0200/23</cislo><predmet>za telefónne služby - mobilná sieť za mesiac september 2023</predmet><suma>29</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská  28, 81762 Bratislava</adresa></item><item><datum>2023-09-30</datum><cislo>DFB0195/23</cislo><predmet>za služby v oblasti CO za mesiac 09/2023</predmet><suma>27</suma><dodavatel>CO - COMPANY s. r. o.</dodavatel><ico>52134504</ico><adresa>Za humnami  511/52, 941 48 Podhájska</adresa></item><item><datum>2023-09-30</datum><cislo>DFB0199/23</cislo><predmet>za odvoz BRKO za mesiac september 2023, pristavenie a odvoz kontajnera, likvidácia odpadu</predmet><suma>127.39</suma><dodavatel>FCC Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>31449697</ico><adresa>Priemyselná 5, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-09-30</datum><cislo>DFB0192/23</cislo><predmet>za softwarové práce, konfiguráciu a údržbu pracovných staníc a počítačovej siete za mesiac 09/2023</predmet><suma>456</suma><dodavatel>HYDRA Computer s. r. o.</dodavatel><ico>44307691</ico><adresa>Žitná 11, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-09-30</datum><cislo>DFB0206/23</cislo><predmet>za vodné, stočné a paušál za zrážkovú vodu za obdobie 01.07.2023 - 30.09.2023</predmet><suma>811.76</suma><dodavatel>Trnavska vodár.spoločnost</dodavatel><ico>36252484</ico><adresa>Priemyselná 10, 92179 Piešťany</adresa></item><item><datum>2023-09-30</datum><cislo>DFB0203/23</cislo><predmet>vyúčtovacia faktúra za elektrickú energiu za mesiac september 2023</predmet><suma>790.12</suma><dodavatel>MAGNA ENERGIA a.s.</dodavatel><ico>35743565</ico><adresa>Nitrianska  18/7555, 92101 Piešťany</adresa></item><item><datum>2023-09-29</datum><cislo>DFB0198/23</cislo><predmet>za obedy žiakov za mesiac september 2023 - dotácia na stravu z UPSVaR </predmet><suma>446.2</suma><dodavatel>Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava</dodavatel><ico>53242599</ico><adresa>Jána Bottu  31, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-09-29</datum><cislo>DFB0197/23</cislo><predmet>príspevok na stravu zamestnancov za mesiac september 2023</predmet><suma>335.73</suma><dodavatel>Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava</dodavatel><ico>53242599</ico><adresa>Jána Bottu  31, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-09-29</datum><cislo>DFB0196/23</cislo><predmet>príspevok na stravu zamestnancov za mesiac september 2023 - režijné náklady</predmet><suma>977.74</suma><dodavatel>Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava</dodavatel><ico>53242599</ico><adresa>Jána Bottu  31, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-09-29</datum><cislo>DFB0189/23</cislo><predmet>za opravu počítačovej siete v triede 024</predmet><suma>288</suma><dodavatel>HYDRA Computer s. r. o.</dodavatel><ico>44307691</ico><adresa>Žitná 11, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-09-28</datum><cislo>0082/23             </cislo><predmet>Objednávame u Vás:  predĺženie pre internetovú doménu *oakuktt*, predpokladaná cena 24 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>HYDRA Computer s. r. o.</dodavatel><ico>44307691</ico><adresa>Žitná 11, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-09-28</datum><cislo>DFB0193/23</cislo><predmet>za tonery do tlačiarní - 3 ks</predmet><suma>295.32</suma><dodavatel>CLEAN tonery s.r.o.</dodavatel><ico>35891866</ico><adresa>Za Hradbami 27, 90201 Pezinok</adresa></item><item><datum>2023-09-27</datum><cislo>DFB0190/23</cislo><predmet>vyúčtovacia faktúra za predplatné Finančného spravodajcu, ročník 2024 - preddavok</predmet><suma>26.4</suma><dodavatel>Poradca podnikatela,s.r.o</dodavatel><ico>31592503</ico><adresa>Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina</adresa></item><item><datum>2023-09-27</datum><cislo>DFB0188/23</cislo><predmet>za opravu sprchových batérií, montáž drviča odpadov</predmet><suma>1225</suma><dodavatel>Gama holding Slovakia s.r.o.</dodavatel><ico>35801484</ico><adresa>Valová 16, 92101 Piešťany</adresa></item><item><datum>2023-09-26</datum><cislo>0081/23</cislo><predmet>Objednávame u Vás: tovar podľa vlastného výberu, predpokladaná cena 100 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>JUEL s. r. o.</dodavatel><ico>36235334</ico><adresa>, 91901 Suchá nad Parnou</adresa></item><item><datum>2023-09-25</datum><cislo>DFB0184/23</cislo><predmet>za učebnice &quot;Hospodárske výpočty a štatistika&quot; pre 2. a 3. ročník OA - 6 ks</predmet><suma>99.1</suma><dodavatel>Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o.</dodavatel><ico>31333176</ico><adresa>Sasinkova 5, 81108 Bratislava</adresa></item><item><datum>2023-09-23</datum><cislo>DFB0186/23</cislo><predmet>za zabezpečenie PO za obdobie júl - september 2023</predmet><suma>162</suma><dodavatel>Požiarno-bezpečnostná agentúra, spol. s r. o.</dodavatel><ico>36236241</ico><adresa>Juraja Slottu 20, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-09-23</datum><cislo>DFB0185/23</cislo><predmet>za zabezpečenie BOZP za obdobie júl - september 2023</predmet><suma>162</suma><dodavatel>Požiarno-bezpečnostná agentúra, spol. s r. o.</dodavatel><ico>36236241</ico><adresa>Juraja Slottu 20, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-09-22</datum><cislo>DFB0187/23</cislo><predmet>za knihu &quot;SCHRITTE INTERNATIONAL NEW&quot; - 1 ks</predmet><suma>18.27</suma><dodavatel>OXICO, Ing. Jan Strapec</dodavatel><ico>11667958</ico><adresa>Panónska cesta 6/3819, 85104 Bratislava</adresa></item><item><datum>2023-09-21</datum><cislo>Zmluva č. 5/2023/OATt</cislo><predmet>Zmluva o prenájme nebytových priestorov</predmet><suma>6.53</suma><dodavatel>Mesto Trnava</dodavatel><ico>00313114</ico><adresa>Hlávná ul. 1, 917 71  Trnava 1</adresa></item><item><datum>2023-09-21</datum><cislo>DFB0182/23</cislo><predmet>za mydlo hydratačné - 25 ks</predmet><suma>221.7</suma><dodavatel>Martin Krajčovič - M &amp; J Trade</dodavatel><ico>33165076</ico><adresa>Hroznová 1194/35, 91105 Trenčín</adresa></item><item><datum>2023-09-21</datum><cislo>0080/23             </cislo><predmet>Objednávame u Vás: biele čipové karty- 100 ks, predpokladaná cena 500 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>TransData s.r.o.</dodavatel><ico>35741236</ico><adresa>M.R. Štefánika 139, 01001 Žilina</adresa></item><item><datum>2023-09-20</datum><cislo>0079/23</cislo><predmet>Objednávame u Vás: toner CF 230XC - 1 ks,CE 505 AC - 2 ks,predpokladaná cena 350 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>CLEAN tonery s.r.o.</dodavatel><ico>35891866</ico><adresa>Za Hradbami 27, 90201 Pezinok</adresa></item><item><datum>2023-09-20</datum><cislo>DFB0183/23</cislo><predmet>za servisné a revízne činnosti - 3. Q 2023</predmet><suma>1497.6</suma><dodavatel>Veolia Energia Slovensko, a.s.</dodavatel><ico>35702257</ico><adresa>Einsteinova 25, 85101 Bratislava</adresa></item><item><datum>2023-09-18</datum><cislo>0078/23             </cislo><predmet>Objednávame u Vás: vývoz kontajnera odpadu, predpokladaná cena 200 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>FCC Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>31449697</ico><adresa>Priemyselná 5, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-09-14</datum><cislo>0075/23             </cislo><predmet>Objednávame u Vás: Schritte international New 1 ISBN 9783193010827 - 1 ks, predpokladaná cena 15 €            </predmet><suma>0</suma><dodavatel>OXICO, Ing. Jan Strapec</dodavatel><ico>11667958</ico><adresa>Panónska cesta 6/3819, 85104 Bratislava</adresa></item><item><datum>2023-09-14</datum><cislo>0076/23</cislo><predmet>Objednávame u Vás: opravu sprchových batérií, montáž drviča odpadkov, predpokladaná cena 1225 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Gama holding Slovakia s.r.o.</dodavatel><ico>35801484</ico><adresa>Valová 16, 92101 Piešťany</adresa></item><item><datum>2023-09-14</datum><cislo>0077/23</cislo><predmet>Objednávame u Vás: opravu počítačovej siete v jazykovej triede 024, predpokladaná cena 300 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>HYDRA Computer s. r. o.</dodavatel><ico>44307691</ico><adresa>Žitná 11, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-09-14</datum><cislo>DFB0181/23</cislo><predmet>za knihy &quot;Daň z príjmov v príkladoch a úlohách&quot; - 7 ks</predmet><suma>135.8</suma><dodavatel>Consult VO s.r.o.</dodavatel><ico>36510882</ico><adresa>Janáčkova 24, 08005 Prešov</adresa></item><item><datum>2023-09-13</datum><cislo>0074/23</cislo><predmet>
objednávame u Vás:mydlo hydratačné- 25 ks, predpokladaná cena 120 €

</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Martin Krajčovič - M &amp; J Trade</dodavatel><ico>33165076</ico><adresa>Hroznová 1194/35, 91105 Trenčín</adresa></item><item><datum>2023-09-12</datum><cislo>0073/23</cislo><predmet>Objednávame u Vás: programovú výuku písania  na PC, predpokladaná cena 450 € </predmet><suma>0</suma><dodavatel>   ZAV, s.r.o.</dodavatel><ico>02908417</ico><adresa>Jílovská 427/25, 14200 Praha 4 - Lhotka</adresa></item><item><datum>2023-09-12</datum><cislo>Zmluva č. 6/2023/OATt</cislo><predmet>Dohoda o príležitostnom spoločnom verejnom obstarávaní</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Trnavský samosprávny kraj</dodavatel><ico>37836901</ico><adresa>Starohájska ulica 6868/10, Trnava</adresa></item><item><datum>2023-09-11</datum><cislo>0071/23</cislo><predmet>Objednávame u Vás:Hospodárske výpočty a štatistika pre 2. ročník - 3 ks,Hospodárske výpočty a štatistika pre 3. ročník OA-3 ks, predpokladaná cena 90 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o.</dodavatel><ico>31333176</ico><adresa>Sasinkova 5, 81108 Bratislava</adresa></item><item><datum>2023-09-11</datum><cislo>0072/23</cislo><predmet>Objednávame u Vás: väzbu maturitných protokolov, predpokladaná cena 40 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Ing. Miroslav Bínovec - reBIN</dodavatel><ico>40623491</ico><adresa>Kalinčiakova 21, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-09-11</datum><cislo>DFB0180/23</cislo><predmet>za poskytnutie práva používať aktuálne verzie 09/2023 - 08/2024</predmet><suma>197.52</suma><dodavatel>Seyfor Slovensko a.s.</dodavatel><ico>36237337</ico><adresa>Plynárenská  7/C, 82109 Bratislava</adresa></item><item><datum>2023-09-11</datum><cislo>DFB0179/23</cislo><predmet>za aSc Strava (minipočítač, nabíjačku, SD kartu a čítačku)</predmet><suma>299</suma><dodavatel>ASC Applied Software Consultants s.r.o.</dodavatel><ico>31361161</ico><adresa>Svoradova 7, 81103 Bratislava</adresa></item><item><datum>2023-09-07</datum><cislo>DFB0177/23</cislo><predmet>za knihy AJ &quot;SCHRITTE INTERNATIONAL&quot; a &quot;Direkt Interaktiv&quot; - 120 ks</predmet><suma>1815.13</suma><dodavatel>OXICO, Ing. Jan Strapec</dodavatel><ico>11667958</ico><adresa>Panónska cesta 6/3819, 85104 Bratislava</adresa></item><item><datum>2023-09-06</datum><cislo>0068/23</cislo><predmet>Objednávame u Vás: učebnice AJ, Schritte international New 2 ISBN 9783196010824 -25 ks,
Schritte international New 1ISBN 9783193010827 - 51 ks,Direkt interaktiv 1 ISBN 9788073973100 -44 ks,predpokladaná cena  1815 €
</predmet><suma>0</suma><dodavatel>OXICO, Ing. Jan Strapec</dodavatel><ico>11667958</ico><adresa>Panónska cesta 6/3819, 85104 Bratislava</adresa></item><item><datum>2023-09-06</datum><cislo>0069/23</cislo><predmet>Objednávame u Vás: čítačku čipových  kariet stravovacieho systému, predpokladaná cena 300 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>ASC Applied Software Consultants s.r.o.</dodavatel><ico>31361161</ico><adresa>Svoradova 7, 81103 Bratislava</adresa></item><item><datum>2023-09-06</datum><cislo>0070/23             </cislo><predmet>Objednávame u Vás: knihu Daň z príjmov v príkladoch a úlohách - 7 ks, predpokladaná cena 180 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Consult VO s.r.o.</dodavatel><ico>36510882</ico><adresa>Janáčkova 24, 08005 Prešov</adresa></item><item><datum>2023-09-05</datum><cislo>DFB0171/23</cislo><predmet>za tonery do tlačiarní - 5 ks</predmet><suma>491.46</suma><dodavatel>CLEAN tonery s.r.o.</dodavatel><ico>35891866</ico><adresa>Za Hradbami 27, 90201 Pezinok</adresa></item><item><datum>2023-09-05</datum><cislo>DFB0172/23</cislo><predmet>za pracovné odevy a obuv</predmet><suma>190.06</suma><dodavatel>Lukáš Minarovič OOPP</dodavatel><ico>43617603</ico><adresa>Špačinská 106, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-09-05</datum><cislo>DFB0169/23</cislo><predmet>za vysávač Eta a sáčky do vysávača</predmet><suma>110.9</suma><dodavatel>ELEKTROMAX,Mihalik R.</dodavatel><ico>34424661</ico><adresa>Veterna 18/G, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-09-05</datum><cislo>DFB0167/23</cislo><predmet>za monitorovanie budovy za mesiac august 2023</predmet><suma>80.45</suma><dodavatel>ZOS Bezpecnost s.r.o.</dodavatel><ico>36237922</ico><adresa>Koniarekova 20, 91721 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-09-04</datum><cislo>DFB0168/23</cislo><predmet>za reprosústavu nástennú (rozhlas)</predmet><suma>56.8</suma><dodavatel>BS Acoustic, s.r.o.</dodavatel><ico>36237809</ico><adresa>Hlavná  145, 908 63 Radošovce</adresa></item><item><datum>2023-09-01</datum><cislo>DFB0166/23</cislo><predmet>za telefónne poplatky za pevnú sieť za mesiac august 2023</predmet><suma>21.14</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská  28, 81762 Bratislava</adresa></item><item><datum>2023-09-01</datum><cislo>DFB0165/23</cislo><predmet>za telefónne poplatky za mobilnú sieť za mesiac august 2023</predmet><suma>32.2</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská  28, 81762 Bratislava</adresa></item><item><datum>2023-09-01</datum><cislo>DFB0164/23</cislo><predmet>za výkon zodpovednej osoby pri OOÚ za mesiac september 2023</predmet><suma>54</suma><dodavatel>Osobnyudaj.sk - TT, s.r.o.</dodavatel><ico>54142709</ico><adresa>Námestie osloboditeľov 3/A, 04001 Košice</adresa></item><item><datum>2023-08-31</datum><cislo>DFB0174/23</cislo><predmet>vyúčtovacia faktúra za spotrebu tepelnej energie za mesiac august 2023</predmet><suma>2216.2</suma><dodavatel>MH Teplárenský holding, a.s.</dodavatel><ico>36211541</ico><adresa>Turbínová 3, 831 04 Bratislava</adresa></item><item><datum>2023-08-31</datum><cislo>DFB0173/23</cislo><predmet>za služby v oblasti CO za mesiac august 2023</predmet><suma>27</suma><dodavatel>CO - COMPANY s. r. o.</dodavatel><ico>52134504</ico><adresa>Za humnami  511/52, 941 48 Podhájska</adresa></item><item><datum>2023-08-31</datum><cislo>DFB0170/23</cislo><predmet>za odstránenie havarijného stavu elektroinštalácie jazykovej učebne na prízemí</predmet><suma>9990.96</suma><dodavatel>FIRSTAV s. r. o. </dodavatel><ico>53408250</ico><adresa>Ružindol 73, 91961 Ružindol</adresa></item><item><datum>2023-08-31</datum><cislo>DFB0176/23</cislo><predmet>príspevok zamestnávateľa na obedy zamestnancov za mesiac 8/2023</predmet><suma>65.55</suma><dodavatel>Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava</dodavatel><ico>53242599</ico><adresa>Jána Bottu  31, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-08-31</datum><cislo>DFB0175/23</cislo><predmet>príspevok zamestnávateľa na obedy zamestnancov za mesiac 8/2023 - režijné náklady</predmet><suma>190.9</suma><dodavatel>Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava</dodavatel><ico>53242599</ico><adresa>Jána Bottu  31, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-08-31</datum><cislo>DFB0163/23</cislo><predmet>za softwarové práce, konfiguráciu a údržbu pracovných staníc a počítačovej siete za mesiac august 2023</predmet><suma>456</suma><dodavatel>HYDRA Computer s. r. o.</dodavatel><ico>44307691</ico><adresa>Žitná 11, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-08-31</datum><cislo>DFB0178/23</cislo><predmet>vyúčtovacia faktúra za elektrickú energiu za mesiac 08/2023</predmet><suma>581.53</suma><dodavatel>MAGNA ENERGIA a.s.</dodavatel><ico>35743565</ico><adresa>Nitrianska  18/7555, 92101 Piešťany</adresa></item><item><datum>2023-08-31</datum><cislo>DFS0011/23</cislo><predmet>príspevok zamestnávateľa zo SF na obedy zamestnancov za mesiac 8/2023 </predmet><suma>47.15</suma><dodavatel>Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava</dodavatel><ico>53242599</ico><adresa>Jána Bottu  31, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-08-31</datum><cislo>DFŠ0022/23</cislo><predmet>za obedy zamestnancov za mesiac 8/2023 </predmet><suma>163.3</suma><dodavatel>Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava</dodavatel><ico>53242599</ico><adresa>Jána Bottu  31, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-08-30</datum><cislo>0063/23</cislo><predmet>Objednávame u Vás: repro sústavu ARS 525 BS - 1 ks, regulátor hlasitosti - 1 ks, predpokladaná cena 50 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>BS Acoustic, s.r.o.</dodavatel><ico>36237809</ico><adresa>Hlavná  145, 908 63 Radošovce</adresa></item><item><datum>2023-08-30</datum><cislo>0064/23</cislo><predmet>Objednávame u Vás: vysávač ETA 5521- 1 ks, predpokladaná cena 105 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>ELEKTROMAX,Mihalik R.</dodavatel><ico>34424661</ico><adresa>Veterna 18/G, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-08-30</datum><cislo>0065/23</cislo><predmet>Objednávame u Vás: prac.obuv, prac.odev, predpokladaná cena 350 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Lukáš Minarovič OOPP</dodavatel><ico>43617603</ico><adresa>Špačinská 106, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-08-30</datum><cislo>0066/23</cislo><predmet>Objednávame u Vás: toner CF 230XC - 3 ks,CE 505 AC - 1 ks,CF 283 XC- 1 ks, predpokladaná cena 350 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>CLEAN tonery s.r.o.</dodavatel><ico>35891866</ico><adresa>Za Hradbami 27, 90201 Pezinok</adresa></item><item><datum>2023-08-30</datum><cislo>0067/23</cislo><predmet>Objednávame u Vás: dvere biele 80 cm,ľavé- 1, ks, predpokladaná cena 60 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>STAVMAT IN, spol. s r.o.</dodavatel><ico>34116125</ico><adresa>Pezinská  56, 90101 Malacky</adresa></item><item><datum>2023-08-25</datum><cislo>DFB0162/23</cislo><predmet>vyúčtovacia faktúra za predplatné Aktualizácie 2024 III - mzdové, pracovnoprávne a sociálne zákony</predmet><suma>17</suma><dodavatel>PORADCA s.r.o.</dodavatel><ico>36371271</ico><adresa>Pri Celulozke 40, 01001 Žilina</adresa></item><item><datum>2023-08-23</datum><cislo>0062/23</cislo><predmet>Objednávame u Vás: cvičebnica ekonomiky pre 1. ročník, predpokladaná cena 65 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Mladý podnikavec</dodavatel><ico>42388651</ico><adresa>Vysokoškolákov 1760/13, 01008 Žilina</adresa></item><item><datum>2023-08-23</datum><cislo>DFB0161/23</cislo><predmet>za odstránenie starých čiar a ich následné namaľovanie v telocvični školy</predmet><suma>4189.62</suma><dodavatel>Jarka Geregová</dodavatel><ico>34748717</ico><adresa>I. Krasku 488/12, 02001 Púchov</adresa></item><item><datum>2023-08-16</datum><cislo>DFB0158/23</cislo><predmet>za poskytnuté služby počítačovej siete SANET za obdobie júl - september 2023</predmet><suma>150</suma><dodavatel>SANET, Združenie používateľov Slov. akad. dátovej siete</dodavatel><ico>17055270</ico><adresa>Vazovova 5, Bratislava</adresa></item><item><datum>2023-08-15</datum><cislo>DFB0157/23</cislo><predmet>vyúčtovacia faktúra za predplatné časopisov &quot;1000 Riešení&quot; a &quot;DUO&quot;, ročník 2024</predmet><suma>160</suma><dodavatel>PORADCA s.r.o.</dodavatel><ico>36371271</ico><adresa>Pri Celulozke 40, 01001 Žilina</adresa></item><item><datum>2023-08-15</datum><cislo>DFB0156/23</cislo><predmet>za WC-Kombi, sedátko, napúšťací ventil, výpustné zariadenie</predmet><suma>150.66</suma><dodavatel>Neka Stores, s.r.o.</dodavatel><ico>52224686</ico><adresa>Cukrová 10, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-08-15</datum><cislo>DFB0159/23</cislo><predmet>za celonerezový drez a servisné práce</predmet><suma>1680</suma><dodavatel>Gama holding Slovakia s.r.o.</dodavatel><ico>35801484</ico><adresa>Valová 16, 92101 Piešťany</adresa></item><item><datum>2023-08-11</datum><cislo>DFB0155/23</cislo><predmet>vyúčtovacia faktúra za predplatné časopisu TREND - 51 vydaní</predmet><suma>119</suma><dodavatel>News and Media Holding a.s.</dodavatel><ico>47256281</ico><adresa>Panónska cesta 9, 85232 Bratislava</adresa></item><item><datum>2023-08-08</datum><cislo>DFS0010/23</cislo><predmet>za darčekový kôš pre zamestnankyňu - odchod do dôchodku</predmet><suma>42.75</suma><dodavatel>COOP Jednota</dodavatel><ico>00168921</ico><adresa>Trojičné nám. 9, 91842 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-08-07</datum><cislo>0061/23             </cislo><predmet>Objednávame u Vás: odstránenie starých čiar (basketbal, volejbal) a ich následné namaľovanie v telocvični školy, predpokladaná cena 4 200 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Jarka Geregová</dodavatel><ico>34748717</ico><adresa>I. Krasku 488/12, 02001 Púchov</adresa></item><item><datum>2023-08-07</datum><cislo>Zmluva č. 4/2024/OATt</cislo><predmet>Zmluva o nájme nebytových priestorov - bufet</predmet><suma>1155.11</suma><dodavatel>Bohunická Mária</dodavatel><ico></ico><adresa>Horný Chríb  401/47, Dolná Krupá, Trnava</adresa></item><item><datum>2023-08-04</datum><cislo>DFB0154/23</cislo><predmet>za učebnice AJ &quot;Pioneer Level B2 Student´s Book&quot; - 57 ks</predmet><suma>1026</suma><dodavatel>ELT Slovakia s. r. o.</dodavatel><ico>54504040</ico><adresa>Hlavná 22, 94301 Štúrovo</adresa></item><item><datum>2023-08-04</datum><cislo>0060/23</cislo><predmet>objednávame u Vás: tovar podľa vlastného výberu, predpokladaná cena  150 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>NEKA TRADE spol. s r. o.</dodavatel><ico>46122729</ico><adresa>Ľudová  1451/29, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-08-03</datum><cislo>DFB0148/23</cislo><predmet>za kancelárske kreslo TENESSE/MEDEA, čierna - 1 ks</predmet><suma>84</suma><dodavatel>BIBIONE Svitkova Jarmila</dodavatel><ico>35400307</ico><adresa>Tehelna 14, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-08-03</datum><cislo>DFB0147/23</cislo><predmet>za monitorovanie budovy za mesiac júl 2023</predmet><suma>80.45</suma><dodavatel>ZOS Bezpecnost s.r.o.</dodavatel><ico>36237922</ico><adresa>Koniarekova 20, 91721 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-08-02</datum><cislo>0059/23</cislo><predmet>Objednávame u Vás: odstránenie havarijného stavu učebne 024, predpokladaná cena 9 990 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>FIRSTAV s. r. o. </dodavatel><ico>53408250</ico><adresa>Ružindol 73, 91961 Ružindol</adresa></item><item><datum>2023-08-01</datum><cislo>0056/23</cislo><predmet>Objednávame u Vás:darčekový kôš,predpokladaná cena 50 €  </predmet><suma>0</suma><dodavatel>COOP Jednota</dodavatel><ico>00168921</ico><adresa>Trojičné nám. 9, 91842 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-08-01</datum><cislo>0058/23</cislo><predmet>objednávame u Vás: knihy PIONEER B2- 57 ks, ISNB: 9605099039, predpokladaná cena 1026 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>ELT Slovakia s. r. o.</dodavatel><ico>54504040</ico><adresa>Hlavná 22, 94301 Štúrovo</adresa></item><item><datum>2023-08-01</datum><cislo>DFB0150/23</cislo><predmet>za telefónne poplatky - pevná sieť za mesiac júl 2023</predmet><suma>20.44</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská  28, 81762 Bratislava</adresa></item><item><datum>2023-08-01</datum><cislo>DFB0149/23</cislo><predmet>za telefónne poplatky - mobilná sieť za obdobie 01.07. - 31.07.2023</predmet><suma>29</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská  28, 81762 Bratislava</adresa></item><item><datum>2023-08-01</datum><cislo>DFB0143/23</cislo><predmet>za výkon činnosti zodpovednej osoby pri OOÚ na mesiac 08/2023</predmet><suma>54</suma><dodavatel>Osobnyudaj.sk - TT, s.r.o.</dodavatel><ico>54142709</ico><adresa>Námestie osloboditeľov 3/A, 04001 Košice</adresa></item><item><datum>2023-08-01</datum><cislo>DFB0144/23</cislo><predmet>za bavlnené tašky - 50 ks</predmet><suma>76.8</suma><dodavatel>Anatex, s.r.o.</dodavatel><ico>36650641</ico><adresa>Hviezdoslavova  30, 97401 Banská Bystrica </adresa></item><item><datum>2023-07-31</datum><cislo>DFB0151/23</cislo><predmet>vyúčtovacia faktúra za tepelnú energiu za mesiac júl 2023</predmet><suma>2212.64</suma><dodavatel>MH Teplárenský holding, a.s.</dodavatel><ico>36211541</ico><adresa>Turbínová 3, 831 04 Bratislava</adresa></item><item><datum>2023-07-31</datum><cislo>DFB0146/23</cislo><predmet>za služby v oblasti CO za mesiac júl 2023</predmet><suma>27</suma><dodavatel>CO - COMPANY s. r. o.</dodavatel><ico>52134504</ico><adresa>Za humnami  511/52, 941 48 Podhájska</adresa></item><item><datum>2023-07-31</datum><cislo>DFB0153/23</cislo><predmet>za materiál na maľovanie tried</predmet><suma>51.03</suma><dodavatel>JUEL s. r. o.</dodavatel><ico>36235334</ico><adresa>, 91901 Suchá nad Parnou</adresa></item><item><datum>2023-07-31</datum><cislo>DFB0142/23</cislo><predmet>za softwarové práce, konfiguráciu a údržbu pracovných staníc a počítačovej siete za mesiac júl 2023</predmet><suma>456</suma><dodavatel>HYDRA Computer s. r. o.</dodavatel><ico>44307691</ico><adresa>Žitná 11, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-07-31</datum><cislo>DFB0152/23</cislo><predmet>vyúčtovacia faktúra za elektrickú energiu za mesiac júl 2023</predmet><suma>525.06</suma><dodavatel>MAGNA ENERGIA a.s.</dodavatel><ico>35743565</ico><adresa>Nitrianska  18/7555, 92101 Piešťany</adresa></item><item><datum>2023-07-30</datum><cislo>DFB0145/23</cislo><predmet>za plošnú inzerciu - prenájom bufetu - 3 vydania</predmet><suma>104.4</suma><dodavatel>PETIT PRESS, a. s.</dodavatel><ico>35790253</ico><adresa>Lazaretská 12, Bratislava</adresa></item><item><datum>2023-07-25</datum><cislo>0055/23             </cislo><predmet>Objednávame u Vás:tovar podľa vlastného výberu,predpokladaná cena 50 €  </predmet><suma>0</suma><dodavatel>JUEL s. r. o.</dodavatel><ico>36235334</ico><adresa>, 91901 Suchá nad Parnou</adresa></item><item><datum>2023-07-24</datum><cislo>0054/23</cislo><predmet>Objednávame u Vás: kreslo Tennesse - 1 ks, predpokladaná cena  84 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>BIBIONE Svitkova Jarmila</dodavatel><ico>35400307</ico><adresa>Tehelna 14, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-07-18</datum><cislo>DFB0141/23</cislo><predmet>za výrobu pečiatky TRODAT 5460 a podušky (2 ks)</predmet><suma>72.91</suma><dodavatel>Richard Lošonský - FILIP</dodavatel><ico>33548153</ico><adresa>Coburgova 17, 91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-07-17</datum><cislo>DFB0136/23</cislo><predmet>za zviazanie katalógov - 4 ks</predmet><suma>38.4</suma><dodavatel>Ing. Miroslav Bínovec - reBIN</dodavatel><ico>40623491</ico><adresa>Kalinčiakova 21, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-07-17</datum><cislo>0053/23</cislo><predmet>Objednávame u Vás: bavlnená taška - 50 ks, predpokladaná cena  50 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Anatex, s.r.o.</dodavatel><ico>36650641</ico><adresa>Hviezdoslavova  30, 97401 Banská Bystrica </adresa></item><item><datum>2023-07-16</datum><cislo>DFB0137/23</cislo><predmet>za výkon činnosti zodpovednej osoby pri ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti u zamestnávateľa</predmet><suma>216</suma><dodavatel>osobnyudaj.sk, s.r.o.</dodavatel><ico>50528041</ico><adresa>Námestie osloboditeľov 3/A, 04001 Košice</adresa></item><item><datum>2023-07-13</datum><cislo>DFB0134/23</cislo><predmet>za pedagogický diár 2023/2024 - 8 ks</predmet><suma>47.2</suma><dodavatel>RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.</dodavatel><ico>35908718</ico><adresa>Heydukova  12 - 14, 81108 Bratislava</adresa></item><item><datum>2023-07-11</datum><cislo>DFB0135/23</cislo><predmet>vyúčtovacia faktúra za pedagogické tlačivá</predmet><suma>42.31</suma><dodavatel>ŠEVT,a.s.</dodavatel><ico>31331131</ico><adresa>Cementárenská 16, Banská Bystrica</adresa></item><item><datum>2023-07-07</datum><cislo>DFB0133/23</cislo><predmet>za tonery do farebnej tlačiarne - 4 ks</predmet><suma>877.8</suma><dodavatel>CLEAN tonery s.r.o.</dodavatel><ico>35891866</ico><adresa>Za Hradbami 27, 90201 Pezinok</adresa></item><item><datum>2023-07-07</datum><cislo>DFB0140/23</cislo><predmet>za príspevok zamestnávateľa na obedy zamestnancov za mesiac júl 2023 </predmet><suma>26.79</suma><dodavatel>Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava</dodavatel><ico>53242599</ico><adresa>Jána Bottu  31, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-07-07</datum><cislo>DFB0139/23</cislo><predmet>za príspevok zamestnávateľa na obedy zamestnancov za mesiac júl 2023 - režijné náklady</predmet><suma>78.02</suma><dodavatel>Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava</dodavatel><ico>53242599</ico><adresa>Jána Bottu  31, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-07-07</datum><cislo>DFS0009/23</cislo><predmet>za príspevok zamestnávateľa zo SF na obedy zamestnancov za mesiac júl 2023 </predmet><suma>19.27</suma><dodavatel>Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava</dodavatel><ico>53242599</ico><adresa>Jána Bottu  31, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-07-07</datum><cislo>DFŠ0021/23</cislo><predmet>za obedy zamestnancov za mesiac júl 2023 </predmet><suma>66.74</suma><dodavatel>Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava</dodavatel><ico>53242599</ico><adresa>Jána Bottu  31, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-07-04</datum><cislo>DFB0119/23</cislo><predmet>za monitorovanie budovy za mesiac jún 2023</predmet><suma>72.48</suma><dodavatel>ZOS Bezpecnost s.r.o.</dodavatel><ico>36237922</ico><adresa>Koniarekova 20, 91721 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-07-03</datum><cislo>0052/23</cislo><predmet>Objednávame u Vás: pedagogický diár 2023/24 - 8 ks, predpokladaná cena 50 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.</dodavatel><ico>35908718</ico><adresa>Heydukova  12 - 14, 81108 Bratislava</adresa></item><item><datum>2023-07-01</datum><cislo>DFB0124/23</cislo><predmet>za telefónne poplatky - mobilná sieť za mesiac jún 2023</predmet><suma>29</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská  28, 81762 Bratislava</adresa></item><item><datum>2023-07-01</datum><cislo>DFB0123/23</cislo><predmet>za telefónne poplatky - pevná sieť za mesiac jún 2023</predmet><suma>23.04</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská  28, 81762 Bratislava</adresa></item><item><datum>2023-07-01</datum><cislo>DFB0118/23</cislo><predmet>za výkon zodpovednej osoby pri OOÚ na mesiac júl 2023</predmet><suma>54</suma><dodavatel>Osobnyudaj.sk - TT, s.r.o.</dodavatel><ico>54142709</ico><adresa>Námestie osloboditeľov 3/A, 04001 Košice</adresa></item><item><datum>2023-06-30</datum><cislo>DFB0129/23</cislo><predmet>vyúčtovacia faktúra za tepelnú energiu za mesiac jún 2023</predmet><suma>2222.05</suma><dodavatel>MH Teplárenský holding, a.s.</dodavatel><ico>36211541</ico><adresa>Turbínová 3, 831 04 Bratislava</adresa></item><item><datum>2023-06-30</datum><cislo>0050/23</cislo><predmet>Objednávame tonery: do far. tlačiarne HP M454 dW, predpokladaná cena 900 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>CLEAN tonery s.r.o.</dodavatel><ico>35891866</ico><adresa>Za Hradbami 27, 90201 Pezinok</adresa></item><item><datum>2023-06-30</datum><cislo>0051/23</cislo><predmet>Objednávame u Vás: celonerezový drez s montážou - 1 ks, predpokladaná cena 1680 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Gama holding Slovakia s.r.o.</dodavatel><ico>35801484</ico><adresa>Valová 16, 92101 Piešťany</adresa></item><item><datum>2023-06-30</datum><cislo>DFB0138/23</cislo><predmet>za vodné, stočné a zrážkovú vodu za obdobie 01.04.2023 - 30.06.2023</predmet><suma>1220.96</suma><dodavatel>Trnavska vodár.spoločnost</dodavatel><ico>36252484</ico><adresa>Priemyselná 10, 92179 Piešťany</adresa></item><item><datum>2023-06-30</datum><cislo>DFB0132/23</cislo><predmet>za služby v oblasti CO za mesiac jún 2023</predmet><suma>27</suma><dodavatel>CO - COMPANY s. r. o.</dodavatel><ico>52134504</ico><adresa>Za humnami  511/52, 941 48 Podhájska</adresa></item><item><datum>2023-06-30</datum><cislo>DFB0121/23</cislo><predmet>za vzdelávací program pre žiakov &quot;Viac ako peniaze&quot; na školský rok 2023/2024 </predmet><suma>60</suma><dodavatel>  Junior Achievement Slovensko, n.o.</dodavatel><ico>42166292</ico><adresa>Pribinova  25, 81109 Bratislava</adresa></item><item><datum>2023-06-30</datum><cislo>DFB0120/23</cislo><predmet>za výukový program &quot;Učebnica ekonómie a podnikania&quot; na školský rok 2023/2024</predmet><suma>60</suma><dodavatel>  Junior Achievement Slovensko, n.o.</dodavatel><ico>42166292</ico><adresa>Pribinova  25, 81109 Bratislava</adresa></item><item><datum>2023-06-30</datum><cislo>DFB0131/23</cislo><predmet>za odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu za mesiac jún 2023</predmet><suma>36</suma><dodavatel>FCC Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>31449697</ico><adresa>Priemyselná 5, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-06-30</datum><cislo>DFB0128/23</cislo><predmet>za softwarové práce, konfiguráciu a údržbu pracovných počítačových staníc a počítačovej siete za mesiac 06/2023</predmet><suma>456</suma><dodavatel>HYDRA Computer s. r. o.</dodavatel><ico>44307691</ico><adresa>Žitná 11, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-06-30</datum><cislo>DFB0127/23</cislo><predmet>za príspevok zamestnávateľa na obedy zamestnancov za mesiac jún 2023 </predmet><suma>306.09</suma><dodavatel>Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava</dodavatel><ico>53242599</ico><adresa>Jána Bottu  31, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-06-30</datum><cislo>DFB0126/23</cislo><predmet>za príspevok zamestnávateľa na obedy zamestnancov za mesiac jún 2023 - režijné náklady</predmet><suma>891.42</suma><dodavatel>Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava</dodavatel><ico>53242599</ico><adresa>Jána Bottu  31, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-06-30</datum><cislo>DFS0008/23</cislo><predmet>za príspevok zamestnávateľa zo SF na obedy zamestnancov za mesiac jún 2023 </predmet><suma>220.17</suma><dodavatel>Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava</dodavatel><ico>53242599</ico><adresa>Jána Bottu  31, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-06-30</datum><cislo>DFB0130/23</cislo><predmet>vyúčtovacia faktúra za elektrickú energiu za mesiac jún 2023</predmet><suma>696.7</suma><dodavatel>MAGNA ENERGIA a.s.</dodavatel><ico>35743565</ico><adresa>Nitrianska  18/7555, 92101 Piešťany</adresa></item><item><datum>2023-06-30</datum><cislo>DFŠ0020/23</cislo><predmet>za obedy hostí za mesiac jún 2023 - režijné náklady</predmet><suma>13.72</suma><dodavatel>Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava</dodavatel><ico>53242599</ico><adresa>Jána Bottu  31, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-06-30</datum><cislo>DFŠ0019/23</cislo><predmet>za obedy hostí za mesiac jún 2023 </predmet><suma>14.7</suma><dodavatel>Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava</dodavatel><ico>53242599</ico><adresa>Jána Bottu  31, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-06-30</datum><cislo>DFŠ0018/23</cislo><predmet>za obedy žiakov za mesiac jún 2023 </predmet><suma>2325.6</suma><dodavatel>Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava</dodavatel><ico>53242599</ico><adresa>Jána Bottu  31, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-06-30</datum><cislo>DFŠ0017/23</cislo><predmet>za obedy zamestnancov za mesiac jún 2023 </predmet><suma>762.54</suma><dodavatel>Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava</dodavatel><ico>53242599</ico><adresa>Jána Bottu  31, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-06-29</datum><cislo>0049/23</cislo><predmet>objednávame u Vás: pečiatku trodat 5460, predpokladaná cena 80 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Progres reklama</dodavatel><ico>37036106</ico><adresa>Coburgova 5401, 91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-06-28</datum><cislo>0048/23             </cislo><predmet>Objednávame u Vás: plošnú inzerciu 3x, predpokladaná cena 130 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>PETIT PRESS, a. s.</dodavatel><ico>35790253</ico><adresa>Lazaretská 12, Bratislava</adresa></item><item><datum>2023-06-27</datum><cislo>DFB0125/23</cislo><predmet>vyúčtovacia faktúra za predplatné mesačníka &quot;Práce a Mzdy bez chýb, pokút a penále&quot;, ročník 2024</predmet><suma>96</suma><dodavatel>PORADCA s.r.o.</dodavatel><ico>36371271</ico><adresa>Pri Celulozke 40, 01001 Žilina</adresa></item><item><datum>2023-06-27</datum><cislo>DFB0116/23</cislo><predmet>za odvoz a skartáciu kníh </predmet><suma>174</suma><dodavatel>ECOPAP s.r.o.</dodavatel><ico>50318012</ico><adresa>Harmanec 1, 97603 Dolný Harmanec</adresa></item><item><datum>2023-06-27</datum><cislo>DFB0122/23</cislo><predmet>za vzdelávací program pre učieľov &quot;Viac ako peniaze&quot; na školský rok 2023/2024 </predmet><suma>90</suma><dodavatel>  Junior Achievement Slovensko, n.o.</dodavatel><ico>42166292</ico><adresa>Pribinova  25, 81109 Bratislava</adresa></item><item><datum>2023-06-21</datum><cislo>DFB0115/23</cislo><predmet>za publikáciu &quot;Účtovné súvzťažnosti 2023 v PDF&quot;</predmet><suma>26.4</suma><dodavatel>Poradca podnikatela,s.r.o</dodavatel><ico>31592503</ico><adresa>Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina</adresa></item><item><datum>2023-06-20</datum><cislo>DFB0114/23</cislo><predmet>za zabezpečenie PO za obdobie apríl - jún 2023</predmet><suma>162</suma><dodavatel>Požiarno-bezpečnostná agentúra, spol. s r. o.</dodavatel><ico>36236241</ico><adresa>Juraja Slottu 20, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-06-20</datum><cislo>DFB0113/23</cislo><predmet>za zabezpečenie BOZP za obdobie apríl - jún 2023</predmet><suma>162</suma><dodavatel>Požiarno-bezpečnostná agentúra, spol. s r. o.</dodavatel><ico>36236241</ico><adresa>Juraja Slottu 20, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-06-19</datum><cislo>DFB0111/23</cislo><predmet>za set na stolný tenis a stôl na stolný tenis - 2 ks</predmet><suma>498</suma><dodavatel> MASTER SPORT s.r.o.</dodavatel><ico>27792064</ico><adresa>Provozní  5560/1b, 72200 Trebovice</adresa></item><item><datum>2023-06-19</datum><cislo>DFB0110/23</cislo><predmet>za stolný futbal Arena One - 2 ks</predmet><suma>280</suma><dodavatel> Hegen Česko s.r.o.,</dodavatel><ico>29389593</ico><adresa>Stavbařů  2201/36, 734 01 Karviná</adresa></item><item><datum>2023-06-16</datum><cislo>0047/23</cislo><predmet>Objednávame u Vás: odvoz kontajnera s odpadom, predpokladaná cena 150 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Patex&amp;CO  spol. r.o.</dodavatel><ico>31356257</ico><adresa>Harmanec 1, 97603 Dolný Harmanec</adresa></item><item><datum>2023-06-15</datum><cislo>0044/23</cislo><predmet>Objednávame : stolný futbal - 2 ks, predpokladaná cena 280€</predmet><suma>0</suma><dodavatel> Hegen Česko s.r.o.,</dodavatel><ico>29389593</ico><adresa>Stavbařů  2201/36, 734 01 Karviná</adresa></item><item><datum>2023-06-15</datum><cislo>0045/23</cislo><predmet>Objednávame u Vás: stôl stolný tenis- 2 ks, predpokladaná cena  498 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel> MASTER SPORT s.r.o.</dodavatel><ico>27792064</ico><adresa>Provozní  5560/1b, 72200 Trebovice</adresa></item><item><datum>2023-06-15</datum><cislo>0046/23             </cislo><predmet>Objednávame u Vás: Účtovné súvzťažnosti 2023, predpokladaná cena 27 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Poradca podnikatela,s.r.o</dodavatel><ico>31592503</ico><adresa>Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina</adresa></item><item><datum>2023-06-15</datum><cislo>DFB0109/23</cislo><predmet>za mikrofón JBL Wireless set bezdrátový</predmet><suma>99</suma><dodavatel>ELEKTROMAX,Mihalik R.</dodavatel><ico>34424661</ico><adresa>Veterna 18/G, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-06-14</datum><cislo>DFB0107/23</cislo><predmet>za knihy matematiky pre G a SŠ, pracovný zošit 1 - 3 (9 ks)</predmet><suma>46.7</suma><dodavatel>LiberaTerra, s.r.o.</dodavatel><ico>35927097</ico><adresa>Levanduľová 5, 82107 Bratislava</adresa></item><item><datum>2023-06-13</datum><cislo>DFB0112/23</cislo><predmet>za servisné a revízne činnosti - 2. štvrťrok 2023</predmet><suma>1497.6</suma><dodavatel>Veolia Energia Slovensko, a.s.</dodavatel><ico>35702257</ico><adresa>Einsteinova 25, 85101 Bratislava</adresa></item><item><datum>2023-06-08</datum><cislo>0041/23</cislo><predmet>Objednávame u Vás: väzbu triednych kníh, predpokladaná hodnota 50 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Ing. Miroslav Bínovec - reBIN</dodavatel><ico>40623491</ico><adresa>Kalinčiakova 21, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-06-08</datum><cislo>0042/23             </cislo><predmet>Objednávame u Vás: bezdrôtový mikrofón JBL, predpokladaná cena 100 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>ELEKTROMAX,Mihalik R.</dodavatel><ico>34424661</ico><adresa>Veterna 18/G, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-06-08</datum><cislo>0043/23</cislo><predmet>Objednávame u Vás: Matematika pracovný zošit 1,2,3, predpokladaná cena 50 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>LiberaTerra, s.r.o.</dodavatel><ico>35927097</ico><adresa>Levanduľová 5, 82107 Bratislava</adresa></item><item><datum>2023-06-02</datum><cislo>DFB0099/23</cislo><predmet>za monitorovanie budovy za mesiac máj 2023</predmet><suma>72.48</suma><dodavatel>ZOS Bezpecnost s.r.o.</dodavatel><ico>36237922</ico><adresa>Koniarekova 20, 91721 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-06-01</datum><cislo>DFB0104/23</cislo><predmet>za telefónne poplatky - mobilná sieť za obdobie 01.05.2023 - 31.05.2023</predmet><suma>29</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská  28, 81762 Bratislava</adresa></item><item><datum>2023-06-01</datum><cislo>DFB0101/23</cislo><predmet>za telefónne poplatky - pevná sieť za mesiac máj 2023</predmet><suma>68.23</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská  28, 81762 Bratislava</adresa></item><item><datum>2023-06-01</datum><cislo>DFB0098/23</cislo><predmet>za výkon činnosti zodpovednej osoby pri OOÚ na mesiac 6/2023</predmet><suma>54</suma><dodavatel>Osobnyudaj.sk - TT, s.r.o.</dodavatel><ico>54142709</ico><adresa>Námestie osloboditeľov 3/A, 04001 Košice</adresa></item><item><datum>2023-05-31</datum><cislo>DFB0105/23</cislo><predmet>vyúčtovacia faktúra za dodávku tepelnej energie za mesiac máj 2023</predmet><suma>2284.67</suma><dodavatel>MH Teplárenský holding, a.s.</dodavatel><ico>36211541</ico><adresa>Turbínová 3, 831 04 Bratislava</adresa></item><item><datum>2023-05-31</datum><cislo>DFB0100/23</cislo><predmet>za služby v oblasti CO za mesiac máj 2023</predmet><suma>27</suma><dodavatel>CO - COMPANY s. r. o.</dodavatel><ico>52134504</ico><adresa>Za humnami  511/52, 941 48 Podhájska</adresa></item><item><datum>2023-05-31</datum><cislo>DFB0103/23</cislo><predmet>za príspevok zamestnávateľa na obedy zamestnancov za mesiac máj 2023 </predmet><suma>401.28</suma><dodavatel>Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava</dodavatel><ico>53242599</ico><adresa>Jána Bottu  31, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-05-31</datum><cislo>DFB0102/23</cislo><predmet>za príspevok zamestnávateľa na obedy zamestnancov za mesiac máj 2023 - režijné náklady</predmet><suma>1168.64</suma><dodavatel>Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava</dodavatel><ico>53242599</ico><adresa>Jána Bottu  31, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-05-31</datum><cislo>DFB0097/23</cislo><predmet>za softwarové práce, konfiguráciu a údržbu pracovných staníc a počítačovej siete za mesiac 5/2023</predmet><suma>456</suma><dodavatel>HYDRA Computer s. r. o.</dodavatel><ico>44307691</ico><adresa>Žitná 11, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-05-31</datum><cislo>DFB0108/23</cislo><predmet>za odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu za mesiac máj 2023</predmet><suma>60</suma><dodavatel>FCC Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>31449697</ico><adresa>Priemyselná 5, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-05-31</datum><cislo>DFS0006/23</cislo><predmet>za príspevok zamestnávateľa zo SF na obedy zamestnancov za mesiac máj 2023 </predmet><suma>288.64</suma><dodavatel>Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava</dodavatel><ico>53242599</ico><adresa>Jána Bottu  31, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-05-31</datum><cislo>DFŠ0016/23</cislo><predmet>za obedy hostí za mesiac máj 2023 - režijné náklady</predmet><suma>35.28</suma><dodavatel>Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava</dodavatel><ico>53242599</ico><adresa>Jána Bottu  31, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-05-31</datum><cislo>DFŠ0015/23</cislo><predmet>za obedy hostí za mesiac máj 2023 </predmet><suma>37.8</suma><dodavatel>Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava</dodavatel><ico>53242599</ico><adresa>Jána Bottu  31, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-05-31</datum><cislo>DFŠ0014/23</cislo><predmet>za obedy žiakov za mesiac máj 2023 </predmet><suma>3093.6</suma><dodavatel>Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava</dodavatel><ico>53242599</ico><adresa>Jána Bottu  31, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-05-31</datum><cislo>DFŠ0013/23</cislo><predmet>za obedy zamestnancov za mesiac máj 2023 </predmet><suma>999.68</suma><dodavatel>Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava</dodavatel><ico>53242599</ico><adresa>Jána Bottu  31, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-05-31</datum><cislo>DFB0106/23</cislo><predmet>vyúčtovacia faktúra za dodávku elektrickej energie za mesiac máj 2023</predmet><suma>893.84</suma><dodavatel>MAGNA ENERGIA a.s.</dodavatel><ico>35743565</ico><adresa>Nitrianska  18/7555, 92101 Piešťany</adresa></item><item><datum>2023-05-30</datum><cislo>DFB0096/23</cislo><predmet>za čistiace, dezinfekčné a ochranné prostriedky</predmet><suma>355.4</suma><dodavatel>Tatrachema, v.d. Trnava</dodavatel><ico>31434193</ico><adresa>Bulharská 40, 91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-05-23</datum><cislo>DFB0095/23</cislo><predmet>vyúčtovacia faktúra za predplatné DaÚ a Práca,mzdy a odmeňovanie - ročník 2024</predmet><suma>265.26</suma><dodavatel>Poradca podnikatela,s.r.o</dodavatel><ico>31592503</ico><adresa>Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina</adresa></item><item><datum>2023-05-23</datum><cislo>DFB0094/23</cislo><predmet>za čistiace prostriedky do umývačky riadu</predmet><suma>71.08</suma><dodavatel>Diversey Slovensko s.r.o.</dodavatel><ico>35835401</ico><adresa>Rybničná 40, 83106 Bratislava</adresa></item><item><datum>2023-05-23</datum><cislo>DFB0117/23</cislo><predmet>za EduPage eGovernment modul - pre školy nad 300 žiakov na rok 2024</predmet><suma>176</suma><dodavatel>ASC Applied Software Consultants s.r.o.</dodavatel><ico>31361161</ico><adresa>Svoradova 7, 81103 Bratislava</adresa></item><item><datum>2023-05-22</datum><cislo>DFB0093/23</cislo><predmet>za aSc Agenda Komplet 500-699 žiakov SŠ na školský rok 2023/2024</predmet><suma>699</suma><dodavatel>ASC Applied Software Consultants s.r.o.</dodavatel><ico>31361161</ico><adresa>Svoradova 7, 81103 Bratislava</adresa></item><item><datum>2023-05-22</datum><cislo>DFB0092/23</cislo><predmet>za tonery do tlačiarne - 3 ks</predmet><suma>278.76</suma><dodavatel>CLEAN tonery s.r.o.</dodavatel><ico>35891866</ico><adresa>Za Hradbami 27, 90201 Pezinok</adresa></item><item><datum>2023-05-22</datum><cislo>0040/23             </cislo><predmet>Objednávame u Vás: tovar podľa vlastného výberu, predpokladaná cena 300 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Tatrachema, v.d. Trnava</dodavatel><ico>31434193</ico><adresa>Bulharská 40, 91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-05-16</datum><cislo>DFB0089/23</cislo><predmet>za poskytnuté služby počítačovej siete SANET za obdobie apríl - jún 2023</predmet><suma>150</suma><dodavatel>SANET, Združenie používateľov Slov. akad. dátovej siete</dodavatel><ico>17055270</ico><adresa>Vazovova 5, Bratislava</adresa></item><item><datum>2023-05-15</datum><cislo>DFB0090/23</cislo><predmet>za tonery do tlačiarní - 2 ks</predmet><suma>143.4</suma><dodavatel>CLEAN tonery s.r.o.</dodavatel><ico>35891866</ico><adresa>Za Hradbami 27, 90201 Pezinok</adresa></item><item><datum>2023-05-12</datum><cislo>0038/23             </cislo><predmet>Objednávame u Vás: TONER CE 505 AC- 2 ks, CF 283 XC- 1 ks, predpokladaná cena 400 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>CLEAN tonery s.r.o.</dodavatel><ico>35891866</ico><adresa>Za Hradbami 27, 90201 Pezinok</adresa></item><item><datum>2023-05-12</datum><cislo>0039/23</cislo><predmet>Objednávame u Vás:DIP K1 5 L - 2 bal.,predpokladaná cena 150 € 
 </predmet><suma>0</suma><dodavatel>Diversey Slovensko s.r.o.</dodavatel><ico>35835401</ico><adresa>Rybničná 40, 83106 Bratislava</adresa></item><item><datum>2023-05-11</datum><cislo>DFB0088/23</cislo><predmet>za mydlo hydratačné 500ml - 25 ks</predmet><suma>221.7</suma><dodavatel>Martin Krajčovič - M &amp; J Trade</dodavatel><ico>33165076</ico><adresa>Hroznová 1194/35, 91105 Trenčín</adresa></item><item><datum>2023-05-11</datum><cislo>DFB0091/23</cislo><predmet>za dodávku a montáž interiérových žalúzií v učebni</predmet><suma>323.8</suma><dodavatel> MARKAT s.r.o.</dodavatel><ico>46798170</ico><adresa>Cabaj  774, 95117 Cabaj - Čápor</adresa></item><item><datum>2023-05-09</datum><cislo>DFB0087/23</cislo><predmet>za servis školského zvonenia, zvonček - 2ks</predmet><suma>215.62</suma><dodavatel>Elektročas</dodavatel><ico>35841397</ico><adresa>Hlavná 48, 900 27 Bernolákovo</adresa></item><item><datum>2023-05-04</datum><cislo>0036/23</cislo><predmet>Objednávame u Vás: mydlo hydratačné- 25 ks, predpokladaná cena 190 €
</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Martin Krajčovič - M &amp; J Trade</dodavatel><ico>33165076</ico><adresa>Hroznová 1194/35, 91105 Trenčín</adresa></item><item><datum>2023-05-04</datum><cislo>0037/23             </cislo><predmet>Objednávame u Vás: tonery 135 X - 1 ks, Canon CLI-581 C/M/Y/BK XXL Multipack – 1 ks,predpokladaná cena 200 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>CLEAN tonery s.r.o.</dodavatel><ico>35891866</ico><adresa>Za Hradbami 27, 90201 Pezinok</adresa></item><item><datum>2023-05-04</datum><cislo>DFB0077/23</cislo><predmet>za nákup čistiacich, dezinfekčných a ochranných prostriedkov</predmet><suma>480.91</suma><dodavatel>Tatrachema, v.d. Trnava</dodavatel><ico>31434193</ico><adresa>Bulharská 40, 91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-05-03</datum><cislo>DFB0076/23</cislo><predmet>za monitorovanie budovy za mesiac apríl 2023</predmet><suma>72.48</suma><dodavatel>ZOS Bezpecnost s.r.o.</dodavatel><ico>36237922</ico><adresa>Koniarekova 20, 91721 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-05-02</datum><cislo>0035/23</cislo><predmet>Objednávame u Vás: opravu školských hodín, predpokladaná cena 200 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Elektročas</dodavatel><ico>35841397</ico><adresa>Hlavná 48, 900 27 Bernolákovo</adresa></item><item><datum>2023-05-01</datum><cislo>DFB0079/23</cislo><predmet>za telefónne poplatky - pevná sieť za mesiac apríl 2023</predmet><suma>26.82</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská  28, 81762 Bratislava</adresa></item><item><datum>2023-05-01</datum><cislo>DFB0078/23</cislo><predmet>za telefónne poplatky - mobilná sieť za obdobie 01.04.2023 - 30.04.2023</predmet><suma>29</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská  28, 81762 Bratislava</adresa></item><item><datum>2023-05-01</datum><cislo>DFB0075/23</cislo><predmet>za zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby pri OOÚ za mesiac máj 2023</predmet><suma>54</suma><dodavatel>Osobnyudaj.sk - TT, s.r.o.</dodavatel><ico>54142709</ico><adresa>Námestie osloboditeľov 3/A, 04001 Košice</adresa></item><item><datum>2023-04-30</datum><cislo>DFB0083/23</cislo><predmet>za služby v oblasti CO za mesiac apríl 2023</predmet><suma>27</suma><dodavatel>CO - COMPANY s. r. o.</dodavatel><ico>52134504</ico><adresa>Za humnami  511/52, 941 48 Podhájska</adresa></item><item><datum>2023-04-30</datum><cislo>DFB0082/23</cislo><predmet>vyúčtovacia faktúra za tepelnú energiu za mesiac apríl 2023</predmet><suma>2567.48</suma><dodavatel>MH Teplárenský holding, a.s.</dodavatel><ico>36211541</ico><adresa>Turbínová 3, 831 04 Bratislava</adresa></item><item><datum>2023-04-30</datum><cislo>DFB0085/23</cislo><predmet>za pristavenie, odvoz kontajnera a likvidáciu odpadu</predmet><suma>134.78</suma><dodavatel>FCC Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>31449697</ico><adresa>Priemyselná 5, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-04-30</datum><cislo>DFB0084/23</cislo><predmet>za odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu za mesiac apríl 2023</predmet><suma>36</suma><dodavatel>FCC Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>31449697</ico><adresa>Priemyselná 5, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-04-30</datum><cislo>DFB0074/23</cislo><predmet>za softwarové práce, konfiguráciu a údržbu pracovných staníc a počítačovej siete za mesiac apríl 2023</predmet><suma>456</suma><dodavatel>HYDRA Computer s. r. o.</dodavatel><ico>44307691</ico><adresa>Žitná 11, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-04-30</datum><cislo>DFB0086/23</cislo><predmet>za vyúčtovanie elektrickej energie za mesiac apríl 2022</predmet><suma>1748.42</suma><dodavatel>MAGNA ENERGIA a.s.</dodavatel><ico>35743565</ico><adresa>Nitrianska  18/7555, 92101 Piešťany</adresa></item><item><datum>2023-04-28</datum><cislo>DFB0081/23</cislo><predmet>za príspevok zamestnávateľa na obedy zamestnancov za mesiac apríl 2023 </predmet><suma>312.93</suma><dodavatel>Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava</dodavatel><ico>53242599</ico><adresa>Jána Bottu  31, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-04-28</datum><cislo>DFB0080/23</cislo><predmet>za príspevok zamestnávateľa na obedy zamestnancov za mesiac apríl 2023 - režijné náklady</predmet><suma>911.34</suma><dodavatel>Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava</dodavatel><ico>53242599</ico><adresa>Jána Bottu  31, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-04-28</datum><cislo>DFS0005/23</cislo><predmet>za príspevok zamestnávateľa zo SF na obedy zamestnancov za mesiac apríl 2023 </predmet><suma>225.09</suma><dodavatel>Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava</dodavatel><ico>53242599</ico><adresa>Jána Bottu  31, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-04-28</datum><cislo>DFŠ0012/23</cislo><predmet>za obedy hostí za mesiac apríl 2023 </predmet><suma>14.7</suma><dodavatel>Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava</dodavatel><ico>53242599</ico><adresa>Jána Bottu  31, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-04-28</datum><cislo>DFŠ0011/23</cislo><predmet>za obedy hostí za mesiac apríl 2023 - režijné náklady</predmet><suma>13.72</suma><dodavatel>Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava</dodavatel><ico>53242599</ico><adresa>Jána Bottu  31, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-04-28</datum><cislo>DFŠ0010/23</cislo><predmet>za obedy žiakov za mesiac apríl 2023 </predmet><suma>4296</suma><dodavatel>Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava</dodavatel><ico>53242599</ico><adresa>Jána Bottu  31, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-04-28</datum><cislo>DFŠ0009/23</cislo><predmet>za obedy zamestnancov za mesiac apríl 2023 </predmet><suma>779.58</suma><dodavatel>Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava</dodavatel><ico>53242599</ico><adresa>Jána Bottu  31, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-04-26</datum><cislo>DFB0072/23</cislo><predmet>za tonery do tlačiarní - 3 ks</predmet><suma>275.46</suma><dodavatel>CLEAN tonery s.r.o.</dodavatel><ico>35891866</ico><adresa>Za Hradbami 27, 90201 Pezinok</adresa></item><item><datum>2023-04-26</datum><cislo>DFB0071/23</cislo><predmet>za kancelársky materiál a xerograf. papier</predmet><suma>770</suma><dodavatel>GOPAP-Stefan Gocal</dodavatel><ico>33206996</ico><adresa>Bottova 29, 91708 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-04-25</datum><cislo>0034/23</cislo><predmet>Objednávame u Vás: tovar podľa vlastného výberu, predpokladaná cena 500 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Tatrachema, v.d. Trnava</dodavatel><ico>31434193</ico><adresa>Bulharská 40, 91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-04-25</datum><cislo>DFB0073/23</cislo><predmet>za Patriot RAGE Prime USB 3.2 gen 2 - 1 ks</predmet><suma>51.1</suma><dodavatel>Dušan Valentovič</dodavatel><ico>44274742</ico><adresa>Spartakovská  2, 91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-04-20</datum><cislo>DFB0069/23</cislo><predmet>za papierové rolky Celtex Master - 5 kartónov</predmet><suma>351</suma><dodavatel>Martin Krajčovič - M &amp; J Trade</dodavatel><ico>33165076</ico><adresa>Hroznová 1194/35, 91105 Trenčín</adresa></item><item><datum>2023-04-20</datum><cislo>DFB0070/23</cislo><predmet>za maturitné plátno 4,2 x 1,45 m - 7 ks</predmet><suma>199.5</suma><dodavatel>Margo.sk, s.r.o.</dodavatel><ico>45597189</ico><adresa>Vajanského 12, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-04-17</datum><cislo>DFB0067/23</cislo><predmet>za program aktualizačného vzdelávania &quot;Inklúzia a digitalizácia - sebaregulácia&quot;</predmet><suma>300</suma><dodavatel>RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.</dodavatel><ico>35908718</ico><adresa>Trnavská 84, 82102 Bratislava</adresa></item><item><datum>2023-04-17</datum><cislo>0032/23</cislo><predmet>Objednávame u Vás: USB  500 GB, predpokladaná cena 50 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Dušan Valentovič</dodavatel><ico>44274742</ico><adresa>Spartakovská  2, 91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-04-17</datum><cislo>0033/23</cislo><predmet>Objednávame u Vás: tonery 230 XC - 2 ks, 135 X - 1 ks, predpokladaná cena 500 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>CLEAN tonery s.r.o.</dodavatel><ico>35891866</ico><adresa>Za Hradbami 27, 90201 Pezinok</adresa></item><item><datum>2023-04-14</datum><cislo>0028/23             </cislo><predmet>Objednávame u Vás:Inklúzia a digitalizácia- sebaregulácia, predpokladaná cena  300 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.</dodavatel><ico>35908718</ico><adresa>Trnavská 84, 82102 Bratislava</adresa></item><item><datum>2023-04-14</datum><cislo>0029/23</cislo><predmet>Objednávame u Vás: dodávku a montáž žalúzií do triedy č.215, predpokladaná cena 330 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel> MARKAT s.r.o.</dodavatel><ico>46798170</ico><adresa>Cabaj  774, 95117 Cabaj - Čápor</adresa></item><item><datum>2023-04-14</datum><cislo>0030/23</cislo><predmet>Objednávame u Vás: vývoz kontajnera odpadu, predpokladaná cena 200 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>FCC Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>31449697</ico><adresa>Priemyselná 5, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-04-14</datum><cislo>0031/23             </cislo><predmet>Objednávame u Vás: tovar podľa vlastného výberu, predpokladaná cena  1 000 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>GOPAP-Stefan Gocal</dodavatel><ico>33206996</ico><adresa>Bottova 29, 91708 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-04-13</datum><cislo>DFB0066/23</cislo><predmet>za nákup čistiacich, dezinfekčných a ochranných prostriedkov</predmet><suma>353.15</suma><dodavatel>Tatrachema, v.d. Trnava</dodavatel><ico>31434193</ico><adresa>Bulharská 40, 91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-04-05</datum><cislo>0027/23</cislo><predmet>Objednávame u Vás: papierová rolka celtex master 6ks/ kartón  – 5 kartónov,predpokladaná cena 180 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Martin Krajčovič - M &amp; J Trade</dodavatel><ico>33165076</ico><adresa>Hroznová 1194/35, 91105 Trenčín</adresa></item><item><datum>2023-04-04</datum><cislo>0026/23</cislo><predmet>Objednávame u Vás: maturitné plátno - 7 ks, predpokladaná cena 200 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Margo.sk, s.r.o.</dodavatel><ico>45597189</ico><adresa>Vajanského 12, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-04-04</datum><cislo>DFB0059/23</cislo><predmet>za monitorovanie budovy za mesiac marec 2023</predmet><suma>73.61</suma><dodavatel>ZOS Bezpecnost s.r.o.</dodavatel><ico>36237922</ico><adresa>Koniarekova 20, 91721 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-04-03</datum><cislo>0025/23</cislo><predmet>Objednávame u Vás: tovar podľa vlastného výberu, predpokladaná cena 500 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Tatrachema, v.d. Trnava</dodavatel><ico>31434193</ico><adresa>Bulharská 40, 91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-04-03</datum><cislo>DFB0064/23</cislo><predmet>za odvoz a likvidáciu odpadu veľkokap. kontajnerom - zmiešaný odpad (31.03.2023)</predmet><suma>288</suma><dodavatel>R.G.Autodoprava, s.r.o.</dodavatel><ico>45271020</ico><adresa>Voderadská 42, 91935 Hrnčiarovce nad Parnou</adresa></item><item><datum>2023-04-01</datum><cislo>DFB0057/23</cislo><predmet>za telefónne poplatky - mobilná sieť za obdobie 01.03.2023 - 31.03.2023</predmet><suma>29</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská  28, 81762 Bratislava</adresa></item><item><datum>2023-04-01</datum><cislo>DFB0056/23</cislo><predmet>za telefónne poplatky - pevná sieť za mesiac marec 2023</predmet><suma>27.34</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská  28, 81762 Bratislava</adresa></item><item><datum>2023-04-01</datum><cislo>DFB0054/23</cislo><predmet>za výkon zodpovednej osoby pri OOÚ za mesiac apríl 2023</predmet><suma>54</suma><dodavatel>Osobnyudaj.sk - TT, s.r.o.</dodavatel><ico>54142709</ico><adresa>Námestie osloboditeľov 3/A, 04001 Košice</adresa></item><item><datum>2023-03-31</datum><cislo>Zmluva č. 3/2023/OATt</cislo><predmet>Zmluva o poskytovaní finančných prostriedkov na tehotenské štipendiá č. 257/2023</predmet><suma>200</suma><dodavatel>Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky</dodavatel><ico>00151882</ico><adresa>Lamačská cesta 7315/8A, Bratislava-Staré Mesto, Bratislava I</adresa></item><item><datum>2023-03-31</datum><cislo>DFB0055/23</cislo><predmet>vyúčtovacia faktúra za tepelnú energiu za mesiac marec 2023</predmet><suma>2647.45</suma><dodavatel>MH Teplárenský holding, a.s.</dodavatel><ico>36211541</ico><adresa>Turbínová 3, 831 04 Bratislava</adresa></item><item><datum>2023-03-31</datum><cislo>Zmluva č. 4/2023/OATt</cislo><predmet>Zmluva o zájazde &quot;Južné Čechy - český klenot&quot;</predmet><suma>7905</suma><dodavatel>PEGAS TOUR s.r.o.</dodavatel><ico>34130543</ico><adresa>Mierové nám. 23, 911 01  Trenčín 1</adresa></item><item><datum>2023-03-31</datum><cislo>DFB0058/23</cislo><predmet>za služby v oblasti CO za mesiac marec 2023</predmet><suma>27</suma><dodavatel>CO - COMPANY s. r. o.</dodavatel><ico>52134504</ico><adresa>Za humnami  511/52, 941 48 Podhájska</adresa></item><item><datum>2023-03-31</datum><cislo>DFB0060/23</cislo><predmet>za softwarové práce, konfiguráciu a údržbu pracovných staníc a počítačovej siete za mesiac marec 2023</predmet><suma>456</suma><dodavatel>HYDRA Computer s. r. o.</dodavatel><ico>44307691</ico><adresa>Žitná 11, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-03-31</datum><cislo>DFB0065/23</cislo><predmet>za odvoz BRKO a spotrebnej elektroniky za mesiac marec 2023</predmet><suma>58.82</suma><dodavatel>FCC Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>31449697</ico><adresa>Priemyselná 5, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-03-31</datum><cislo>DFB0062/23</cislo><predmet>príspevok zamestnávateľa na obedy zamestnancov za mesiac 03/2023</predmet><suma>459.99</suma><dodavatel>Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava</dodavatel><ico>53242599</ico><adresa>Jána Bottu  31, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-03-31</datum><cislo>DFB0061/23</cislo><predmet>príspevok zamestnávateľa na obedy zamestnancov za mesiac 03/2023 - režijné náklady</predmet><suma>1339.62</suma><dodavatel>Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava</dodavatel><ico>53242599</ico><adresa>Jána Bottu  31, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-03-31</datum><cislo>DFB0063/23</cislo><predmet>vyúčtovacia faktúra za elektrickú energiu za mesiac marec 2023</predmet><suma>2045.32</suma><dodavatel>MAGNA ENERGIA a.s.</dodavatel><ico>35743565</ico><adresa>Nitrianska  18/7555, 92101 Piešťany</adresa></item><item><datum>2023-03-31</datum><cislo>DFB0068/23</cislo><predmet>za vodné, stočné a zrážkovú vodu za obdobie od 01.01.2023 do 31.03.2023</predmet><suma>1357.49</suma><dodavatel>Trnavska vodár.spoločnost</dodavatel><ico>36252484</ico><adresa>Priemyselná 10, 92179 Piešťany</adresa></item><item><datum>2023-03-31</datum><cislo>DFS0004/23</cislo><predmet>príspevok zamestnávateľa zo SF na obedy zamestnancov za mesiac 03/2023</predmet><suma>330.87</suma><dodavatel>Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava</dodavatel><ico>53242599</ico><adresa>Jána Bottu  31, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-03-31</datum><cislo>DFŠ0008/23</cislo><predmet>za obedy hostí za mesiac 03/2023 </predmet><suma>18.9</suma><dodavatel>Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava</dodavatel><ico>53242599</ico><adresa>Jána Bottu  31, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-03-31</datum><cislo>DFŠ0007/23</cislo><predmet>za obedy hostí za mesiac 03/2023 - režijné náklady</predmet><suma>17.64</suma><dodavatel>Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava</dodavatel><ico>53242599</ico><adresa>Jána Bottu  31, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-03-31</datum><cislo>DFŠ0006/23</cislo><predmet>za obedy žiakov za mesiac 03/2023</predmet><suma>6031.2</suma><dodavatel>Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava</dodavatel><ico>53242599</ico><adresa>Jána Bottu  31, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-03-31</datum><cislo>DFŠ0005/23</cislo><predmet>za obedy zamestnancov za mesiac 03/2023</predmet><suma>1145.94</suma><dodavatel>Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava</dodavatel><ico>53242599</ico><adresa>Jána Bottu  31, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-03-30</datum><cislo>DFB0053/23</cislo><predmet>za teflonové obrusy 120-140/160 - 10 ks</predmet><suma>94.8</suma><dodavatel>Praktik Textil</dodavatel><ico>44491191</ico><adresa>Zlievarenská 1, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-03-29</datum><cislo>DFS0003/23</cislo><predmet>za catering - obed s dovozom pre zamestnancov školy</predmet><suma>2190</suma><dodavatel>Green Pig</dodavatel><ico>44937431</ico><adresa>Jána Bottu 8995/29D, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-03-24</datum><cislo>DFB0052/23</cislo><predmet>za zabezpečenie BOZP za obdobie január - marec 2023</predmet><suma>162</suma><dodavatel>Požiarno-bezpečnostná agentúra, spol. s r. o.</dodavatel><ico>36236241</ico><adresa>Juraja Slottu 20, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-03-24</datum><cislo>DFB0051/23</cislo><predmet>za zabezpečenie PO za obdobie január - marec 2023</predmet><suma>162</suma><dodavatel>Požiarno-bezpečnostná agentúra, spol. s r. o.</dodavatel><ico>36236241</ico><adresa>Juraja Slottu 20, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-03-20</datum><cislo>0023/23</cislo><predmet>Objednávame u Vás: tovar podľa vlastného výberu, predpokladaná cena 150 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Praktik Textil</dodavatel><ico>44491191</ico><adresa>Zlievarenská 1, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-03-20</datum><cislo>0024/23</cislo><predmet>Objednávame u Vás: odvoz odpadu, predpokladaná cena 180 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>R.G.Autodoprava, s.r.o.</dodavatel><ico>45271020</ico><adresa>Voderadská 42, 91935 Hrnčiarovce nad Parnou</adresa></item><item><datum>2023-03-17</datum><cislo>0022/23</cislo><predmet>Objednávame u Vás: cattering - obed s dovozom, predpokladaná hodnota 1.800 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Green Pig</dodavatel><ico>44937431</ico><adresa>Jána Bottu 8995/29D, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-03-16</datum><cislo>DFB0050/23</cislo><predmet>za pobyt žiakov na LVK - 3. turnusy - 79 žiakov</predmet><suma>11850</suma><dodavatel>Ján Herud</dodavatel><ico>10997156</ico><adresa>Oravská Polhora 362, 029 47 Oravská Polhora</adresa></item><item><datum>2023-03-15</datum><cislo>DFB0049/23</cislo><predmet>za mydlo hydratačné 500ml - 25 ks</predmet><suma>221.7</suma><dodavatel>Martin Krajčovič - M &amp; J Trade</dodavatel><ico>33165076</ico><adresa>Hroznová 1194/35, 91105 Trenčín</adresa></item><item><datum>2023-03-13</datum><cislo>DFB0048/23</cislo><predmet>za servisné a revízne činnosti na elektrických zariadeniach - 1 štvrťrok 2023</predmet><suma>1497.6</suma><dodavatel>Veolia Energia Slovensko, a.s.</dodavatel><ico>35702257</ico><adresa>Einsteinova 25, 85101 Bratislava</adresa></item><item><datum>2023-03-09</datum><cislo>DFB0047/23</cislo><predmet>za čistiace, dezinfekčné a ochranné prostriedky</predmet><suma>338.42</suma><dodavatel>Tatrachema, v.d. Trnava</dodavatel><ico>31434193</ico><adresa>Bulharská 40, 91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-03-08</datum><cislo>DFB0046/23</cislo><predmet>za materiál (zrkadlá, skrutky, držiak na WC, kliešte, záves na sklo)</predmet><suma>379.8</suma><dodavatel>Jaroslav HUDEC-Dom.potr.</dodavatel><ico>30730937</ico><adresa>Trojicne nam.9,OD JEDNOTA, 91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-03-06</datum><cislo>DFB0042/23</cislo><predmet>za dodávku a montáž LED svietidiel</predmet><suma>83968.8</suma><dodavatel>TETRATEC s.r.o.</dodavatel><ico>47595248</ico><adresa>Horné Orešany 235, 91903 Horné Orešany</adresa></item><item><datum>2023-03-06</datum><cislo>DFB0041/23</cislo><predmet>za tonery do tlačiarní - 5 ks</predmet><suma>528.18</suma><dodavatel>CLEAN tonery s.r.o.</dodavatel><ico>35891866</ico><adresa>Za Hradbami 27, 90201 Pezinok</adresa></item><item><datum>2023-03-06</datum><cislo>DFB0045/23</cislo><predmet>za príspevok zamestnávateľa na obedy zamestnancov za mesiac február 2023</predmet><suma>300.96</suma><dodavatel>Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava</dodavatel><ico>53242599</ico><adresa>Jána Bottu  31, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-03-06</datum><cislo>DFB0044/23</cislo><predmet>za príspevok zamestnávateľa na obedy zamestnancov za mesiac február 2023 - režijné náklady</predmet><suma>876.48</suma><dodavatel>Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava</dodavatel><ico>53242599</ico><adresa>Jána Bottu  31, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-03-06</datum><cislo>DFS0002/23</cislo><predmet>za príspevok zamestnávateľa zo SF na obedy zamestnancov za mesiac február 2023</predmet><suma>216.48</suma><dodavatel>Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava</dodavatel><ico>53242599</ico><adresa>Jána Bottu  31, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-03-06</datum><cislo>DFŠ0004/23</cislo><predmet>za obedy žiakov za mesiac február 2023</predmet><suma>4658.4</suma><dodavatel>Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava</dodavatel><ico>53242599</ico><adresa>Jána Bottu  31, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-03-06</datum><cislo>DFŠ0003/23</cislo><predmet>za obedy zamestnancov za mesiac február 2023</predmet><suma>749.76</suma><dodavatel>Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava</dodavatel><ico>53242599</ico><adresa>Jána Bottu  31, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-03-05</datum><cislo>DFB0036/23</cislo><predmet>za opravu šachty kanalizácie v areáli školy</predmet><suma>912</suma><dodavatel>FIRSTAV s. r. o. </dodavatel><ico>53408250</ico><adresa>Ružindol 73, 91961 Ružindol</adresa></item><item><datum>2023-03-03</datum><cislo>DFB0034/23</cislo><predmet>za Wildcard certifikat pre doménu &quot;oakuktt.sk&quot; na obdobie od 03.03.2023 do 27.03.2024</predmet><suma>117.6</suma><dodavatel>HYDRA Computer s. r. o.</dodavatel><ico>44307691</ico><adresa>Žitná 11, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-03-02</datum><cislo>DFB0033/23</cislo><predmet>za monitorovanie budovy za mesiac február 2023</predmet><suma>65.64</suma><dodavatel>ZOS Bezpecnost s.r.o.</dodavatel><ico>36237922</ico><adresa>Koniarekova 20, 91721 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-03-01</datum><cislo>0020/23             </cislo><predmet>Objednávame u Vás:tovar podľa vlastného výberu, predpokladaná cena 500 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Tatrachema, v.d. Trnava</dodavatel><ico>31434193</ico><adresa>Bulharská 40, 91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-03-01</datum><cislo>0021/23</cislo><predmet>Objednávame u Vás: mydlo hydratačné- 25 ks,predpokladaná cena 170 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Martin Krajčovič - M &amp; J Trade</dodavatel><ico>33165076</ico><adresa>Hroznová 1194/35, 91105 Trenčín</adresa></item><item><datum>2023-03-01</datum><cislo>DFB0032/23</cislo><predmet>za výkon zodpovednej osoby pri OOÚ na mesiac marec 2023</predmet><suma>54</suma><dodavatel>Osobnyudaj.sk - TT, s.r.o.</dodavatel><ico>54142709</ico><adresa>Námestie osloboditeľov 3/A, 04001 Košice</adresa></item><item><datum>2023-03-01</datum><cislo>DFB0040/23</cislo><predmet>za telefónne poplatky - pevná sieť za mesiac február 2023</predmet><suma>23.87</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská  28, 81762 Bratislava</adresa></item><item><datum>2023-03-01</datum><cislo>DFB0039/23</cislo><predmet>za telefónne poplatky - mobilná sieť za obdobie od 01.02.2023 do 28.02.2023</predmet><suma>29.4</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská  28, 81762 Bratislava</adresa></item><item><datum>2023-02-28</datum><cislo>DFB0035/23</cislo><predmet>za služby v oblasti CO za mesiac február 2023</predmet><suma>27</suma><dodavatel>CO - COMPANY s. r. o.</dodavatel><ico>52134504</ico><adresa>Za humnami  511/52, 941 48 Podhájska</adresa></item><item><datum>2023-02-28</datum><cislo>DFB0031/23</cislo><predmet>za softwarové práce, konfiguráciu a údržbu pracovných staníc a počítačovej siete za mesiac február 2023</predmet><suma>456</suma><dodavatel>HYDRA Computer s. r. o.</dodavatel><ico>44307691</ico><adresa>Žitná 11, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-02-28</datum><cislo>DFB0037/23</cislo><predmet>vyúčtovacia faktúra za elektrickú energiu za mesiac február 2023</predmet><suma>2305.5</suma><dodavatel>MAGNA ENERGIA a.s.</dodavatel><ico>35743565</ico><adresa>Nitrianska  18/7555, 92101 Piešťany</adresa></item><item><datum>2023-02-28</datum><cislo>DFB0043/23</cislo><predmet>za odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu za mesiac február 2023</predmet><suma>24</suma><dodavatel>FCC Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>31449697</ico><adresa>Priemyselná 5, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-02-28</datum><cislo>DFB0038/23</cislo><predmet>vyúčtovacia faktúra za tepelnú energiu za mesiac február 2023</predmet><suma>2761.2</suma><dodavatel>MH Teplárenský holding, a.s.</dodavatel><ico>36211541</ico><adresa>Turbínová 3, 831 04 Bratislava</adresa></item><item><datum>2023-02-24</datum><cislo>0017/23             </cislo><predmet>Objednávame u Vás: certifikát pre doménu *oakuktt*, predpokladaná cena 120 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>HYDRA Computer s. r. o.</dodavatel><ico>44307691</ico><adresa>Žitná 11, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-02-24</datum><cislo>0018/23             </cislo><predmet>Objednávame u Vás: opravu šachty kanalizácie v objekte školy, predpokladaná cena 1000 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>FIRSTAV s. r. o. </dodavatel><ico>53408250</ico><adresa>Ružindol 73, 91961 Ružindol</adresa></item><item><datum>2023-02-24</datum><cislo>0019/23             </cislo><predmet>
 Objednávame u Vás:tonery do tlačiarne HP LJ M28w -CF244 A – 1 ks, CF 230XC- 2 ks, CE 505 AC- 1 ks, predpokladaná cena 290 €



</predmet><suma>0</suma><dodavatel>CLEAN tonery s.r.o.</dodavatel><ico>35891866</ico><adresa>Za Hradbami 27, 90201 Pezinok</adresa></item><item><datum>2023-02-24</datum><cislo>DFB0030/23</cislo><predmet>za školský stôl Klasik a pracovnú dosku Bond - 14 ks</predmet><suma>2095.07</suma><dodavatel>ŠKOLEX</dodavatel><ico>31396763</ico><adresa>Horárska 12, 82109 Bratislava</adresa></item><item><datum>2023-02-16</datum><cislo>DFB0029/23</cislo><predmet>za vytvorenie náborového videa </predmet><suma>4260</suma><dodavatel>CUBE studio s.r.o.</dodavatel><ico>43863272</ico><adresa>Bratislavská 11, 91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-02-15</datum><cislo>0016/23</cislo><predmet>Objednávame u Vás:školskú lavicu Klasik  – 14 ks, predpokladaná cena  2 100 € </predmet><suma>0</suma><dodavatel>ŠKOLEX</dodavatel><ico>31396763</ico><adresa>Horárska 12, 82109 Bratislava</adresa></item><item><datum>2023-02-15</datum><cislo>DFB0028/23</cislo><predmet>za volejbalové lopty MIKASA - 5 ks</predmet><suma>349.5</suma><dodavatel>Biznis inn print, s.r.o.</dodavatel><ico>48190080</ico><adresa>Bonce  1054, 01332 Dlhé Pole</adresa></item><item><datum>2023-02-14</datum><cislo>DFB0027/23</cislo><predmet>za poskytnuté služby počítačovej siete SANET za obdobie január - marec 2023</predmet><suma>150</suma><dodavatel>SANET, Združenie používateľov Slov. akad. dátovej siete</dodavatel><ico>17055270</ico><adresa>Vazovova 5, Bratislava</adresa></item><item><datum>2023-02-13</datum><cislo>DFB0002/23</cislo><predmet>za termostatické hlavice Danfoss - 20 ks</predmet><suma>514.08</suma><dodavatel>ESM YZAMER, s.r.o.</dodavatel><ico>36226904</ico><adresa>Skladová 2, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-02-13</datum><cislo>0015/23</cislo><predmet>Objednávame u Vás: volejbalová lopta MIKASA V200 - 5 ks, predpokladaná cena 350 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Biznis inn print, s.r.o.</dodavatel><ico>48190080</ico><adresa>Bonce  1054, 01332 Dlhé Pole</adresa></item><item><datum>2023-02-13</datum><cislo>DFB0026/23</cislo><predmet>za nákup čistiacich, dezinfekčných a ochranných prostriedkov</predmet><suma>713.47</suma><dodavatel>Tatrachema, v.d. Trnava</dodavatel><ico>31434193</ico><adresa>Bulharská 40, 91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-02-10</datum><cislo>0013/23</cislo><predmet>Objednávame u Vás: tovar podľa vlastného výberu, predpokladaná cena 500 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Tatrachema, v.d. Trnava</dodavatel><ico>31434193</ico><adresa>Bulharská 40, 91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-02-10</datum><cislo>0014/23</cislo><predmet>Objednávame u Vás: školské tlačivá, predpokladaná hodnota 1500 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>ŠEVT,a.s.</dodavatel><ico>31331131</ico><adresa>Cementárenská 16, Banská Bystrica</adresa></item><item><datum>2023-02-07</datum><cislo>DFB0021/23</cislo><predmet>za tonery do tlačiarní - 3 ks</predmet><suma>369.66</suma><dodavatel>CLEAN tonery s.r.o.</dodavatel><ico>35891866</ico><adresa>Za Hradbami 27, 90201 Pezinok</adresa></item><item><datum>2023-02-03</datum><cislo>DFB0017/23</cislo><predmet>za utierky kuchynské (3 bal.) a froté uteráky (60 ks)</predmet><suma>196.52</suma><dodavatel>Praktik Textil</dodavatel><ico>44491191</ico><adresa>Zlievarenská 1, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-02-02</datum><cislo>DFB0022/23</cislo><predmet>za pobyt žiakov na LvVK </predmet><suma>3900</suma><dodavatel>Ján Herud</dodavatel><ico>10997156</ico><adresa>Oravská Polhora 362, 029 47 Oravská Polhora</adresa></item><item><datum>2023-02-02</datum><cislo>DFB0013/23</cislo><predmet>za monitorovanie budovy za mesiac január 2023</predmet><suma>65.64</suma><dodavatel>ZOS Bezpecnost s.r.o.</dodavatel><ico>36237922</ico><adresa>Koniarekova 20, 91721 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-02-01</datum><cislo>DFB0025/23</cislo><predmet>za telefónne poplatky za obdobie od 01.01.2023 do 31.01.2023 - mobilná sieť</predmet><suma>32.2</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská  28, 81762 Bratislava</adresa></item><item><datum>2023-02-01</datum><cislo>DFB0024/23</cislo><predmet>za telefónne poplatky za mesiac január 2023 - pevná sieť</predmet><suma>23.16</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská  28, 81762 Bratislava</adresa></item><item><datum>2023-02-01</datum><cislo>DFB0012/23</cislo><predmet>za členský poplatok na krytie admin. nákladov Združenia SANET na rok 2023</predmet><suma>33</suma><dodavatel>SANET, Združenie používateľov Slov. akad. dátovej siete</dodavatel><ico>17055270</ico><adresa>Vazovova 5, Bratislava</adresa></item><item><datum>2023-02-01</datum><cislo>DFB0011/23</cislo><predmet>za zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby pri OOÚ na mesiac 2/2023</predmet><suma>54</suma><dodavatel>Osobnyudaj.sk - TT, s.r.o.</dodavatel><ico>54142709</ico><adresa>Námestie osloboditeľov 3/A, 04001 Košice</adresa></item><item><datum>2023-01-31</datum><cislo>DFB0019/23</cislo><predmet>vyúčtovacia faktúra za elektrickú energiu za mesiac január 2023</predmet><suma>2792.64</suma><dodavatel>MAGNA ENERGIA a.s.</dodavatel><ico>35743565</ico><adresa>Nitrianska  18/7555, 92101 Piešťany</adresa></item><item><datum>2023-01-31</datum><cislo>DFB0023/23</cislo><predmet>vyúčtovanie tepelnej energie za mesiac január 2023</predmet><suma>2835.22</suma><dodavatel>MH Teplárenský holding, a.s.</dodavatel><ico>36211541</ico><adresa>Turbínová 3, 831 04 Bratislava</adresa></item><item><datum>2023-01-31</datum><cislo>DFB0020/23</cislo><predmet>za odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu za mesiac január 2023</predmet><suma>36</suma><dodavatel>FCC Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>31449697</ico><adresa>Priemyselná 5, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-01-31</datum><cislo>DFB0014/23</cislo><predmet>za služby v oblasti CO za mesiac január 2023</predmet><suma>27</suma><dodavatel>CO - COMPANY s. r. o.</dodavatel><ico>52134504</ico><adresa>Za humnami  511/52, 941 48 Podhájska</adresa></item><item><datum>2023-01-31</datum><cislo>DFB0016/23</cislo><predmet>príspevok zamestnávateľa na stravu zamestnancov za mesiac január 2023 </predmet><suma>337.44</suma><dodavatel>Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava</dodavatel><ico>53242599</ico><adresa>Jána Bottu  31, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-01-31</datum><cislo>DFB0015/23</cislo><predmet>príspevok zamestnávateľa na stravu zamestnancov za mesiac január 2023 - režijné náklady</predmet><suma>982.72</suma><dodavatel>Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava</dodavatel><ico>53242599</ico><adresa>Jána Bottu  31, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-01-31</datum><cislo>DFB0010/23</cislo><predmet>za softwarové práce, konfiguráciu a údržbu pracovných staníc a počítačovej siete za mesiac január 2023</predmet><suma>456</suma><dodavatel>HYDRA Computer s. r. o.</dodavatel><ico>44307691</ico><adresa>Žitná 11, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-01-30</datum><cislo>0012/23</cislo><predmet>Objednávame u Vás: toner 135 X - 1 ks, Q7553X - 1 ks,predpokladaná cena 150 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>CLEAN tonery s.r.o.</dodavatel><ico>35891866</ico><adresa>Za Hradbami 27, 90201 Pezinok</adresa></item><item><datum>2023-01-27</datum><cislo>0009/23</cislo><predmet>Objednávame u Vás: vytvorenie náborového videa pre OA Trnava, predpokladaná hodnota 4500 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>CUBE studio s.r.o.</dodavatel><ico>43863272</ico><adresa>Bratislavská 11, 91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-01-27</datum><cislo>0010/23</cislo><predmet>Objednávame u Vás: RAE 5054 - 20 ks, predpokladaná cena 514 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>ESM YZAMER, s.r.o.</dodavatel><ico>36226904</ico><adresa>Skladová 2, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-01-27</datum><cislo>0011/23</cislo><predmet>Objednávame u Vás: tovar podľa vlastného výberu, predpokladaná cena 300 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Praktik Textil</dodavatel><ico>44491191</ico><adresa>Zlievarenská 1, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-01-27</datum><cislo>DFB0009/23</cislo><predmet>za čistenie kanalizácie, šácht, monitoring</predmet><suma>427.2</suma><dodavatel>Krtkovanie -zsk s.r.o.</dodavatel><ico>51902877</ico><adresa>Oblúkova 31, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-01-26</datum><cislo>DFB0008/23</cislo><predmet>za seminár PAM 38.00 - Online 25.01.2023</predmet><suma>60</suma><dodavatel>Seyfor Slovensko a.s.</dodavatel><ico>36237337</ico><adresa>Plynárenská  7/C, 82109 Bratislava</adresa></item><item><datum>2023-01-26</datum><cislo>DFB0007/23</cislo><predmet>za členský príspevok na rok 2023 do SOPK</predmet><suma>50</suma><dodavatel>Slovenská obchodná a priemyselná komora</dodavatel><ico>30842654</ico><adresa>Trhová 2, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-01-24</datum><cislo>DFB0006/23</cislo><predmet>za zviazanie Protokolu o maturitnej skúške</predmet><suma>15</suma><dodavatel>Ing. Miroslav Bínovec - reBIN</dodavatel><ico>40623491</ico><adresa>Kalinčiakova 21, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-01-20</datum><cislo>0006/23</cislo><predmet>Objednávame u Vás: čistenie kanalizácie v areáli školy, predpokladaná cena  400 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Krtkovanie -zsk s.r.o.</dodavatel><ico>51902877</ico><adresa>Oblúkova 31, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-01-20</datum><cislo>0007/23             </cislo><predmet>Objednávame u Vás:servisné činnosti(hasiace prístroje,VZT,el. zariadenie, prenosné spotrebiče, bleskozvody, výmenníky tepla),predpokladaná cena 6 200 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Veolia Energia Slovensko, a.s.</dodavatel><ico>35702257</ico><adresa>Einsteinova 25, 85101 Bratislava</adresa></item><item><datum>2023-01-20</datum><cislo>0008/23</cislo><predmet>Objednávame u Vás: čipové karty ultra light - 800 ks,predpokladaná cena 350 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Security systems s.r.o.</dodavatel><ico>44295588</ico><adresa>Kalinčiakova 3370/12, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-01-19</datum><cislo>DFB0005/23</cislo><predmet>za mydlo hydratačné 500ml - 25 ks</predmet><suma>211.2</suma><dodavatel>Martin Krajčovič - M &amp; J Trade</dodavatel><ico>33165076</ico><adresa>Hroznová 1194/35, 91105 Trenčín</adresa></item><item><datum>2023-01-17</datum><cislo>DFB0004/23</cislo><predmet>za atramentovú tlačiareň Canon PIXMA TS6351A + toner</predmet><suma>199.65</suma><dodavatel>ALZA.SK</dodavatel><ico>36562939</ico><adresa>Sliačska 1/D, 83102 Bratislava</adresa></item><item><datum>2023-01-16</datum><cislo>0004/23</cislo><predmet>Objednávame u Vás: tlačiareň Canon pixma 6351A - 1 ks, predpokladaná cena 200 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>ALZA.SK</dodavatel><ico>36562939</ico><adresa>Sliačska 1/D, 83102 Bratislava</adresa></item><item><datum>2023-01-16</datum><cislo>Zmluva č. 2/2023/OATt</cislo><predmet>Zmluva o výpožičke nebytových priestorov</predmet><suma>8.14</suma><dodavatel>Mesto Trnava</dodavatel><ico>00313114</ico><adresa>Hlávná ul. 1, 917 71  Trnava 1</adresa></item><item><datum>2023-01-16</datum><cislo>0005/23</cislo><predmet>Objednávame u Vás: hydratačné mydlo - 25 ks, predpokladaná cena 180 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Martin Krajčovič - M &amp; J Trade</dodavatel><ico>33165076</ico><adresa>Hroznová 1194/35, 91105 Trenčín</adresa></item><item><datum>2023-01-16</datum><cislo>DFB0003/23</cislo><predmet>za disk na zálohovanie dát Synology - 2 ks</predmet><suma>298.8</suma><dodavatel>HYDRA Computer s. r. o.</dodavatel><ico>44307691</ico><adresa>Žitná 11, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-01-14</datum><cislo>DFB0268/22</cislo><predmet>za vyúčtovanie Finančného spravodajcu, ročník 2022</predmet><suma>33.41</suma><dodavatel>Poradca podnikatela,s.r.o</dodavatel><ico>31592503</ico><adresa>Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina</adresa></item><item><datum>2023-01-13</datum><cislo>0003/23</cislo><predmet>Objednávame u Vás: väzbu maturitných protokolov, predpokladaná cena 35 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Ing. Miroslav Bínovec - reBIN</dodavatel><ico>40623491</ico><adresa>Kalinčiakova 21, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-01-12</datum><cislo>0002/23</cislo><predmet>Objednávame u Vás: disk na zálohovanie dát Synology DS1520+ (2 ks), predpokladaná cena 300 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>HYDRA Computer s. r. o.</dodavatel><ico>44307691</ico><adresa>Žitná 11, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-01-12</datum><cislo>DFB0018/23</cislo><predmet>vyúčtovacia faktúra za predplatné &quot;Čo má vedieť mzdová účtovníčka&quot;, ročník 2023</predmet><suma>72</suma><dodavatel>PSDOMOV s.r.o.</dodavatel><ico>51108178</ico><adresa>Klemensova 34, 01001 Žilina</adresa></item><item><datum>2023-01-11</datum><cislo>0001/23</cislo><predmet>Objednávame u Vás: tovar podľa vlastného výberu, predpokladaná cena 50 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Jaroslav HUDEC-Dom.potr.</dodavatel><ico>30730937</ico><adresa>Trojicne nam.9,OD JEDNOTA, 91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-01-04</datum><cislo>DFB0260/22</cislo><predmet>za monitorovanie budovy za mesiac december 2022</predmet><suma>65.64</suma><dodavatel>ZOS Bezpecnost s.r.o.</dodavatel><ico>36237922</ico><adresa>Koniarekova 20, 91721 Trnava</adresa></item><item><datum>2023-01-01</datum><cislo>DFB0265/22</cislo><predmet>za telefónne poplatky za obdobie od 01. 12. 2022 do 31. 12. 2022</predmet><suma>29</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská  28, 81762 Bratislava</adresa></item><item><datum>2023-01-01</datum><cislo>DFB0264/22</cislo><predmet>za telefónne poplatky za mesiac december 2022 - pevná sieť</predmet><suma>23.99</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská  28, 81762 Bratislava</adresa></item><item><datum>2023-01-01</datum><cislo>DFB0001/23</cislo><predmet>za zabezpečenie výkonu zodpovednej osoby pri OUÚ za mesiac január 2023</predmet><suma>54</suma><dodavatel>Osobnyudaj.sk - TT, s.r.o.</dodavatel><ico>54142709</ico><adresa>Námestie osloboditeľov 3/A, 04001 Košice</adresa></item><item><datum>2022-12-31</datum><cislo>DFB0267/22</cislo><predmet>za vyúčtovanie tepelnej energie za mesiac december 2022</predmet><suma>3017.15</suma><dodavatel>MH Teplárenský holding, a.s.</dodavatel><ico>36211541</ico><adresa>Turbínová 3, 831 04 Bratislava</adresa></item><item><datum>2022-12-31</datum><cislo>DFB0263/22</cislo><predmet>vyúčtovacia faktúra za elektrickú energiu za mesiac december 2022</predmet><suma>1316.98</suma><dodavatel>MAGNA ENERGIA a.s.</dodavatel><ico>35743565</ico><adresa>Nitrianska  18/7555, 92101 Piešťany</adresa></item><item><datum>2022-12-31</datum><cislo>DFB0266/22</cislo><predmet>za zrážkovú vodu, vodné, stočné za obdobie 01.10.2022 - 31.12.2022</predmet><suma>1277.08</suma><dodavatel>Trnavska vodár.spoločnost</dodavatel><ico>36252484</ico><adresa>Priemyselná 10, 92179 Piešťany</adresa></item><item><datum>2022-12-31</datum><cislo>DFB0262/22</cislo><predmet>za služby v oblasti CO za mesiac december 2022</predmet><suma>27</suma><dodavatel>CO - COMPANY s. r. o.</dodavatel><ico>52134504</ico><adresa>Za humnami  511/52, 941 48 Podhájska</adresa></item><item><datum>2022-12-31</datum><cislo>DFB0261/22</cislo><predmet>za odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu za mesiac december 2022</predmet><suma>36</suma><dodavatel>FCC Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>31449697</ico><adresa>Priemyselná 5, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2022-12-30</datum><cislo>Dodatok č. 1 (Zmluva č. 13/2018/OATt)</cislo><predmet>Dodatok č. 2 k zmluve o poskytovaní stravy č. 1/2018</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava</dodavatel><ico>53242599</ico><adresa>Jána Bottu 31, Trnava</adresa></item><item><datum>2022-12-28</datum><cislo>0109/22</cislo><predmet>Objednávame u Vás: nákup svietidiel, predpokladaná cena 83 968 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>TETRATEC s.r.o.</dodavatel><ico>47595248</ico><adresa>Horné Orešany 235, 91903 Horné Orešany</adresa></item><item><datum>2022-12-27</datum><cislo>0108/22</cislo><predmet>Objednávame u Vás: služby spojené s lyžiarskym výcvikom v termínoch: 22.1-26.1.,4.3.-8.3., 8.3.-12.3.,12.3.-16.3.2023, predpokladaná cena 16200 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Ján Herud</dodavatel><ico>10997156</ico><adresa>Oravská Polhora 362, 029 47 Oravská Polhora</adresa></item><item><datum>2022-12-22</datum><cislo>DFB0259/22</cislo><predmet>vyúčtovacia faktúra za predplatné Aktualizácie III/2023 - mzdové, pracovnoprávne a sociálne zákony</predmet><suma>15.6</suma><dodavatel>PORADCA s.r.o.</dodavatel><ico>36371271</ico><adresa>Pri Celulozke 40, 01001 Žilina</adresa></item><item><datum>2022-12-21</datum><cislo>Zmluva č. 1/2023/OATt</cislo><predmet>Zmluva o dodávke elektriny</predmet><suma>28</suma><dodavatel>MAGNA ENERGIA a.s.</dodavatel><ico>35743565</ico><adresa>Nitrianska  7555/18, 921 01  Piešťany 1</adresa></item><item><datum>2022-12-21</datum><cislo>DFB0258/22</cislo><predmet>za príspevok zamestnávateľa na obedy zamestnancov za mesiac 12/2022 </predmet><suma>120.36</suma><dodavatel>Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava</dodavatel><ico>53242599</ico><adresa>Jána Bottu  31, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2022-12-21</datum><cislo>DFB0257/22</cislo><predmet>za príspevok zamestnávateľa na obedy zamestnancov za mesiac 12/2022 - režijné náklady</predmet><suma>428.34</suma><dodavatel>Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava</dodavatel><ico>53242599</ico><adresa>Jána Bottu  31, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2022-12-21</datum><cislo>DFS0023/22</cislo><predmet>za príspevok zamestnávateľa zo SF na obedy zamestnancov za mesiac 12/2022 </predmet><suma>145.14</suma><dodavatel>Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava</dodavatel><ico>53242599</ico><adresa>Jána Bottu  31, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2022-12-21</datum><cislo>DFŠ0030/22</cislo><predmet>za obedy žiakov za mesiac 12/2022 </predmet><suma>2223.41</suma><dodavatel>Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava</dodavatel><ico>53242599</ico><adresa>Jána Bottu  31, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2022-12-21</datum><cislo>DFŠ0029/22</cislo><predmet>za obedy zamestnancov za mesiac 12/2022 </predmet><suma>304.44</suma><dodavatel>Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava</dodavatel><ico>53242599</ico><adresa>Jána Bottu  31, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2022-12-20</datum><cislo>DFB0255/22</cislo><predmet>za zabezpečenie BOZP za obdobie október - december 2022</predmet><suma>162</suma><dodavatel>Požiarno-bezpečnostná agentúra, spol. s r. o.</dodavatel><ico>36236241</ico><adresa>Juraja Slottu 20, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2022-12-20</datum><cislo>DFB0254/22</cislo><predmet>za zabezpečenie požiarnej ochrany za obdobie október - december 2022</predmet><suma>162</suma><dodavatel>Požiarno-bezpečnostná agentúra, spol. s r. o.</dodavatel><ico>36236241</ico><adresa>Juraja Slottu 20, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2022-12-20</datum><cislo>DFB0256/22</cislo><predmet>za ochranné a pracovné odevy a obuv</predmet><suma>647.57</suma><dodavatel>Lukáš Minarovič OOPP</dodavatel><ico>43617603</ico><adresa>Špačinská 106, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2022-12-19</datum><cislo>DFB0253/22</cislo><predmet>za softwarové práce, konfiguráciu a údržbu pracovných staníc a počítačovej siete za mesiac december 2022</predmet><suma>456</suma><dodavatel>HYDRA Computer s. r. o.</dodavatel><ico>44307691</ico><adresa>Žitná 11, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2022-12-15</datum><cislo>DFB0251/22</cislo><predmet>za dresy + potlač, trenky, štulpne</predmet><suma>335.6</suma><dodavatel>DEMI šport plus s. r. o.</dodavatel><ico>36531154</ico><adresa>Juraja Slottu  47, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2022-12-14</datum><cislo>DFB0252/22</cislo><predmet>za pedagogické tlačivá - list bianco s vodotlačou, podtlačou štátneho znaku SR - 1000 ks</predmet><suma>310.2</suma><dodavatel>ŠEVT,a.s.</dodavatel><ico>31331131</ico><adresa>Cementárenská 16, Banská Bystrica</adresa></item><item><datum>2022-12-14</datum><cislo>DFS0022/22</cislo><predmet>za zabezpečenie obedov pre zamestnancov dňa 08. 12. 2022</predmet><suma>1808.25</suma><dodavatel>Stredná odborná škola obchodu a služieb</dodavatel><ico>00893412</ico><adresa>Lomonosovova 6, 91708 Trnava</adresa></item><item><datum>2022-12-13</datum><cislo>DFB0250/22</cislo><predmet>za vysávač list. mot. Stiga BL 530V</predmet><suma>199</suma><dodavatel>CKD market s.r.o.</dodavatel><ico>36232017</ico><adresa>Zelenečská  111/1, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2022-12-09</datum><cislo>DFB0244/22</cislo><predmet>vyúčtovacia faktúra za predplatné časopisu CHIP, ročník 2023</predmet><suma>64</suma><dodavatel>MAGNET PRESS,SLOVAKIA</dodavatel><ico>31356958</ico><adresa>Šustekova 8, 85104 Bratislava</adresa></item><item><datum>2022-12-08</datum><cislo>DFB0243/22</cislo><predmet>nákup čistiacich, dezinfekčných a ochranných prostriedkov</predmet><suma>369.64</suma><dodavatel>Tatrachema, v.d. Trnava</dodavatel><ico>31434193</ico><adresa>Bulharská 40, 91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2022-12-07</datum><cislo>DFB0249/22</cislo><predmet>za revíziu a opravu športového náradia</predmet><suma>684.08</suma><dodavatel>Katarína Ďurišová - KATKA - ŠPORT</dodavatel><ico>37485644</ico><adresa>I. Krasku  488/12, 02001 Púchov</adresa></item><item><datum>2022-12-06</datum><cislo>DFB0246/22</cislo><predmet>za servisné a revízne činnosti na elektrických zariadeniach - IV. štvrťrok 2022</predmet><suma>4158</suma><dodavatel>Veolia Energia Slovensko, a.s.</dodavatel><ico>35702257</ico><adresa>Einsteinova 25, 85101 Bratislava</adresa></item><item><datum>2022-12-05</datum><cislo>0106/22</cislo><predmet>Objednávame u Vás: tovar podľa vlastného výberu, predpokladaná  cena 600€</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Lukáš Minarovič OOPP</dodavatel><ico>43617603</ico><adresa>Špačinská 106, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2022-12-05</datum><cislo>0107/22</cislo><predmet>Objednávame u Vás: tovar podľa vlastného výberu, predpokladaná cena 340 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>DEMI šport plus s. r. o.</dodavatel><ico>36531154</ico><adresa>Juraja Slottu  47, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2022-12-05</datum><cislo>DFB0238/22</cislo><predmet>za papierové rolky Celtex Master - 10 kart.</predmet><suma>702</suma><dodavatel>Martin Krajčovič - M &amp; J Trade</dodavatel><ico>33165076</ico><adresa>Hroznová 1194/35, 91105 Trenčín</adresa></item><item><datum>2022-12-03</datum><cislo>DFB0235/22</cislo><predmet>za monitorovanie budovy za mesiac november 2022</predmet><suma>73.61</suma><dodavatel>ZOS Bezpecnost s.r.o.</dodavatel><ico>36237922</ico><adresa>Koniarekova 20, 91721 Trnava</adresa></item><item><datum>2022-12-02</datum><cislo>0104/22</cislo><predmet>Objednávame u Vás: tovar podľa vlastného výberu, predpokladaná hodnota 400 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Tatrachema, v.d. Trnava</dodavatel><ico>31434193</ico><adresa>Bulharská 40, 91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2022-12-02</datum><cislo>0105/22             </cislo><predmet>Objednávame u Vás:vysávač listov STIGA BL 530 V,predpokladaná hodnota  200 € </predmet><suma>0</suma><dodavatel>CKD market s.r.o.</dodavatel><ico>36232017</ico><adresa>Zelenečská  111/1, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2022-12-01</datum><cislo>DFB0248/22</cislo><predmet>za telefónne poplatky za obdobie 01.11.2022 - 30.11.2022</predmet><suma>29</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská  28, 81762 Bratislava</adresa></item><item><datum>2022-12-01</datum><cislo>DFB0247/22</cislo><predmet>za telefónne poplatky za mesiac november 2022 - pevná sieť</predmet><suma>27.19</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská  28, 81762 Bratislava</adresa></item><item><datum>2022-12-01</datum><cislo>DFB0237/22</cislo><predmet>za odvoz a likvidáciu odpadu veľkokapacitným kontajnerom - zmiešaný odpad</predmet><suma>288</suma><dodavatel>R.G.Autodoprava, s.r.o.</dodavatel><ico>45271020</ico><adresa>Voderadská 42, 91935 Hrnčiarovce nad Parnou</adresa></item><item><datum>2022-12-01</datum><cislo>DFB0234/22</cislo><predmet>za výkon činnosti zodpovednej osoby pri OOÚ za mesiac november 2022</predmet><suma>54</suma><dodavatel>Osobnyudaj.sk - TT, s.r.o.</dodavatel><ico>54142709</ico><adresa>Námestie osloboditeľov 3/A, 04001 Košice</adresa></item><item><datum>2022-12-01</datum><cislo>DFB0233/22</cislo><predmet>za kancelársky materiál, xeroxgrafický papier</predmet><suma>1221.3</suma><dodavatel>GOPAP-Stefan Gocal</dodavatel><ico>33206996</ico><adresa>Bottova 29, 91708 Trnava</adresa></item><item><datum>2022-11-30</datum><cislo>DFB0239/22</cislo><predmet>za vyúčtovanie elektrickej energie za mesiac november 2022</predmet><suma>1293.86</suma><dodavatel>MAGNA ENERGIA a.s.</dodavatel><ico>35743565</ico><adresa>Nitrianska  18/7555, 92101 Piešťany</adresa></item><item><datum>2022-11-30</datum><cislo>DFB0236/22</cislo><predmet>za služby v oblasti CO za mesiac november 2022</predmet><suma>27</suma><dodavatel>CO - COMPANY s. r. o.</dodavatel><ico>52134504</ico><adresa>Za humnami  511/52, 941 48 Podhájska</adresa></item><item><datum>2022-11-30</datum><cislo>DFB0232/22</cislo><predmet>za tonery do tlačiarní - 4 ks</predmet><suma>587.68</suma><dodavatel>CLEAN tonery s.r.o.</dodavatel><ico>35891866</ico><adresa>Za Hradbami 27, 90201 Pezinok</adresa></item><item><datum>2022-11-30</datum><cislo>DFB0242/22</cislo><predmet>za odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu za mesiac november 2022</predmet><suma>60</suma><dodavatel>FCC Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>31449697</ico><adresa>Priemyselná 5, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2022-11-30</datum><cislo>DFB0241/22</cislo><predmet>príspevok zamestnávateľa na obedy zamestnancov za mesiac november 2022</predmet><suma>239.36</suma><dodavatel>Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava</dodavatel><ico>53242599</ico><adresa>Jána Bottu  31, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2022-11-30</datum><cislo>DFB0240/22</cislo><predmet>príspevok zamestnávateľa na obedy zamestnancov za mesiac november 2022 - režijné náklady</predmet><suma>851.84</suma><dodavatel>Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava</dodavatel><ico>53242599</ico><adresa>Jána Bottu  31, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2022-11-30</datum><cislo>DFB0231/22</cislo><predmet>za softwarové práce, konfiguráciu a údržbu pracovných staníc a počítačovej siete za mesiac november 2022</predmet><suma>456</suma><dodavatel>HYDRA Computer s. r. o.</dodavatel><ico>44307691</ico><adresa>Žitná 11, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2022-11-30</datum><cislo>DFB0245/22</cislo><predmet>vyúčtovacia faktúra za spotrebu tepelnej energie za mesiac november 2022</predmet><suma>2858.66</suma><dodavatel>MH Teplárenský holding, a.s.</dodavatel><ico>36211541</ico><adresa>Turbínová 3, 831 04 Bratislava</adresa></item><item><datum>2022-11-30</datum><cislo>DFS0020/22</cislo><predmet>za tovar do mikulášskych balíčkov pre deti zamestnancov</predmet><suma>251.71</suma><dodavatel>COOP Jednota</dodavatel><ico>00168921</ico><adresa>Trojičné nám. 9, 91842 Trnava</adresa></item><item><datum>2022-11-30</datum><cislo>DFS0021/22</cislo><predmet>príspevok zamestnávateľa zo SF na obedy zamestnancov za mesiac november 2022</predmet><suma>288.64</suma><dodavatel>Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava</dodavatel><ico>53242599</ico><adresa>Jána Bottu  31, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2022-11-30</datum><cislo>DFŠ0028/22</cislo><predmet>za obedy žiakov za mesiac november 2022</predmet><suma>4928.21</suma><dodavatel>Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava</dodavatel><ico>53242599</ico><adresa>Jána Bottu  31, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2022-11-30</datum><cislo>DFŠ0027/22</cislo><predmet>za obedy zamestnancov za mesiac november 2022</predmet><suma>605.44</suma><dodavatel>Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava</dodavatel><ico>53242599</ico><adresa>Jána Bottu  31, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2022-11-28</datum><cislo>DFB0230/22</cislo><predmet>za školský stôl Klasic - 45 ks, príplatok za pr. dosku Bond - 45 ks, školská stolička - 90 ks</predmet><suma>9839.88</suma><dodavatel>ŠKOLEX</dodavatel><ico>31396763</ico><adresa>Horárska 12, 82109 Bratislava</adresa></item><item><datum>2022-11-28</datum><cislo>0103/22</cislo><predmet>Objednávame u Vás: zabezpečenie obeda na Vianočnom posedení zamestnancov dňa 08.12.2022, predpokladaná cena 1 800 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Stredná odborná škola obchodu a služieb</dodavatel><ico>00893412</ico><adresa>Lomonosovova 6, 91708 Trnava</adresa></item><item><datum>2022-11-25</datum><cislo>DFB0229/22</cislo><predmet>za taburetky Ecopuf - Kocka Ekokoža - 8 ks</predmet><suma>559.6</suma><dodavatel>RAJ HOLDING s.r.o.</dodavatel><ico>47835427</ico><adresa>Okružná 884/72, 06401 Stará Ľubovňa</adresa></item><item><datum>2022-11-24</datum><cislo>0098/22</cislo><predmet>Objednávame u Vás: tovar podľa vlastného výberu, predpokladaná cena 800 € </predmet><suma>0</suma><dodavatel>Lukáš Minarovič OOPP</dodavatel><ico>43617603</ico><adresa>Špačinská 106, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2022-11-24</datum><cislo>0099/22</cislo><predmet>Objednávame u Vás:revíziu a porevízne opravy tel.zariadenia, predpokladaná cena 700 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Katarína Ďurišová - KATKA - ŠPORT</dodavatel><ico>37485644</ico><adresa>I. Krasku  488/12, 02001 Púchov</adresa></item><item><datum>2022-11-24</datum><cislo>0100/22</cislo><predmet>Objednávame u Vás: tonery CF244 A – 1 ks, CF 259XC- 2 ks, CE 505 AC- 1 ks, predpokladaná cena 700 € </predmet><suma>0</suma><dodavatel>CLEAN tonery s.r.o.</dodavatel><ico>35891866</ico><adresa>Za Hradbami 27, 90201 Pezinok</adresa></item><item><datum>2022-11-24</datum><cislo>0101/22</cislo><predmet>Objednávame u Vás: papierová rolka celtex master 6 ks/ kartón  – 10 kartónov, predpokladaná cena 1000 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Martin Krajčovič - M &amp; J Trade</dodavatel><ico>33165076</ico><adresa>Hroznová 1194/35, 91105 Trenčín</adresa></item><item><datum>2022-11-24</datum><cislo>0102/22</cislo><predmet>Objednávame u Vás: tovar podľa vlastného výberu, predpokladaná cena 1000 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>GOPAP-Stefan Gocal</dodavatel><ico>33206996</ico><adresa>Bottova 29, 91708 Trnava</adresa></item><item><datum>2022-11-24</datum><cislo>DFB0228/22</cislo><predmet>za tonery do tlačiarní - 9 ks</predmet><suma>1216.81</suma><dodavatel>CLEAN tonery s.r.o.</dodavatel><ico>35891866</ico><adresa>Za Hradbami 27, 90201 Pezinok</adresa></item><item><datum>2022-11-23</datum><cislo>0097/22</cislo><predmet>Objednávame u Vás: odvoz odpadu, predpokladaná cena 180 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>R.G.Autodoprava, s.r.o.</dodavatel><ico>45271020</ico><adresa>Voderadská 42, 91935 Hrnčiarovce nad Parnou</adresa></item><item><datum>2022-11-23</datum><cislo>0096/22</cislo><predmet>Objednávame u Vás: taburetka ECOPUF kocka- 8 ks, predpokladaná cena 560 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>RAJ HOLDING s.r.o.</dodavatel><ico>47835427</ico><adresa>Okružná 884/72, 06401 Stará Ľubovňa</adresa></item><item><datum>2022-11-22</datum><cislo>0093/22</cislo><predmet>Objednávame u Vás tonery: CE 505 AC – 2 ks, CF 283 XC- 1 ks, 135 X- 1 ks, CF 259 XC – 3 ks, CF 230XC - 2 ks,predpokladaná cena 1 200 €  





</predmet><suma>0</suma><dodavatel>CLEAN tonery s.r.o.</dodavatel><ico>35891866</ico><adresa>Za Hradbami 27, 90201 Pezinok</adresa></item><item><datum>2022-11-22</datum><cislo>DFS0018/22</cislo><predmet>za TESCO poukážky pre zamestnancov - 56 ks á 50 €</predmet><suma>2800</suma><dodavatel>TESCO STORES SR, a.s.</dodavatel><ico>31321828</ico><adresa>Cesta na Senec 2, 82104 Bratislava </adresa></item><item><datum>2022-11-22</datum><cislo>0094/22</cislo><predmet>Objednávame u Vás: tovar podľa vlastného výberu - 27 ks, predpokladaná cena 110 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>GOPAP-Stefan Gocal</dodavatel><ico>33206996</ico><adresa>Bottova 29, 91708 Trnava</adresa></item><item><datum>2022-11-22</datum><cislo>0095/22</cislo><predmet>Objednávame u Vás: Mikulášsky balíček pre deti zamestnancov - 27 ks, predpokladaná cena 270 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>COOP Jednota</dodavatel><ico>00168921</ico><adresa>Trojičné nám. 9, 91842 Trnava</adresa></item><item><datum>2022-11-21</datum><cislo>0091/22</cislo><predmet>Objednávame u Vás: darčekové Tesco poukážky v hodnote á 20 € - 112 ks a 5 € - 112 ks,predpokladaná cena 2 800 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>TESCO STORES SR, a.s.</dodavatel><ico>31321828</ico><adresa>Cesta na Senec 2, 82104 Bratislava </adresa></item><item><datum>2022-11-21</datum><cislo>0092/22</cislo><predmet>Objednávame u Vás: set  Klasik školská lavica + 2 stoličky - 45 ks, predpokladaná cena 9 840 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>ŠKOLEX</dodavatel><ico>31396763</ico><adresa>Horárska 12, 82109 Bratislava</adresa></item><item><datum>2022-11-16</datum><cislo>DFB0226/22</cislo><predmet>za poskytnuté služby počítačovej siete SANET za obdobie október - december 2022</predmet><suma>150</suma><dodavatel>SANET, Združenie používateľov Slov. akad. dátovej siete</dodavatel><ico>17055270</ico><adresa>Vazovova 5, Bratislava</adresa></item><item><datum>2022-11-15</datum><cislo>DFB0227/22</cislo><predmet>za knihu do školskej knižnice</predmet><suma>15.79</suma><dodavatel>Martinus, s.r.o.</dodavatel><ico>45503249</ico><adresa>Gorkého 4, 03601 Martin</adresa></item><item><datum>2022-11-14</datum><cislo>0090/22</cislo><predmet>Objednávame u Vás: tovar podľa vlastného výberu, predpokladaná cena 750 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Tatrachema, v.d. Trnava</dodavatel><ico>31434193</ico><adresa>Bulharská 40, 91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2022-11-03</datum><cislo>DFB0217/22</cislo><predmet>za monitorovanie budovy za mesiac október 2022</predmet><suma>65.64</suma><dodavatel>ZOS Bezpecnost s.r.o.</dodavatel><ico>36237922</ico><adresa>Koniarekova 20, 91721 Trnava</adresa></item><item><datum>2022-11-01</datum><cislo>DFB0223/22</cislo><predmet>za telefónne poplatky za obdobie od 01.10.2022 do 31.10.2022</predmet><suma>29</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská  28, 81762 Bratislava</adresa></item><item><datum>2022-11-01</datum><cislo>DFB0222/22</cislo><predmet>za telefónne poplatky - pevná sieť za mesiac október 2022</predmet><suma>26.33</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská  28, 81762 Bratislava</adresa></item><item><datum>2022-11-01</datum><cislo>DFB0215/22</cislo><predmet>za výkon zodpovednej osoby pri OOÚ na mesiac november 2022</predmet><suma>54</suma><dodavatel>Osobnyudaj.sk - TT, s.r.o.</dodavatel><ico>54142709</ico><adresa>Námestie osloboditeľov 3/A, 04001 Košice</adresa></item><item><datum>2022-10-31</datum><cislo>DFB0224/22</cislo><predmet>za odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu za mesiac október 2022</predmet><suma>48</suma><dodavatel>FCC Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>31449697</ico><adresa>Priemyselná 5, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2022-10-31</datum><cislo>DFB0220/22</cislo><predmet>za služby v oblasti CO za mesiac október 2022</predmet><suma>27</suma><dodavatel>CO - COMPANY s. r. o.</dodavatel><ico>52134504</ico><adresa>Za humnami  511/52, 941 48 Podhájska</adresa></item><item><datum>2022-10-31</datum><cislo>DFB0216/22</cislo><predmet>za softwarové práce, konfiguráciu a údržbu pracovných staníc a počítačovej siete za mesiac október 2022</predmet><suma>456</suma><dodavatel>HYDRA Computer s. r. o.</dodavatel><ico>44307691</ico><adresa>Žitná 11, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2022-10-31</datum><cislo>DFB0221/22</cislo><predmet>za vyúčtovanie elektrickej energie za mesiac október 2022</predmet><suma>989.7</suma><dodavatel>MAGNA ENERGIA a.s.</dodavatel><ico>35743565</ico><adresa>Nitrianska  18/7555, 92101 Piešťany</adresa></item><item><datum>2022-10-31</datum><cislo>DFB0225/22</cislo><predmet>vyúčtovacia faktúra za tepelnú energiu za mesiac október 2022</predmet><suma>2637.29</suma><dodavatel>MH Teplárenský holding, a.s.</dodavatel><ico>36211541</ico><adresa>Turbínová 3, 831 04 Bratislava</adresa></item><item><datum>2022-10-27</datum><cislo>Zmluva č. 4/2022/OATt</cislo><predmet>Zmluva o výpožičke nebytových priestorov - voľby</predmet><suma>12.61</suma><dodavatel>Mesto Trnava</dodavatel><ico>00313114</ico><adresa>Hlávná ul. 1, 917 71  Trnava 1</adresa></item><item><datum>2022-10-27</datum><cislo>DFB0219/22</cislo><predmet>príspevok zamestnávateľa na obedy zamestnancov za mesiac október 2022 </predmet><suma>242.76</suma><dodavatel>Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava</dodavatel><ico>53242599</ico><adresa>Jána Bottu  31, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2022-10-27</datum><cislo>DFB0218/22</cislo><predmet>príspevok zamestnávateľa na obedy zamestnancov za mesiac október 2022 - režijné náklady</predmet><suma>863.94</suma><dodavatel>Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava</dodavatel><ico>53242599</ico><adresa>Jána Bottu  31, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2022-10-27</datum><cislo>DFS0017/22</cislo><predmet>príspevok zamestnávateľa zo SF na obedy zamestnancov za mesiac október 2022 </predmet><suma>292.74</suma><dodavatel>Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava</dodavatel><ico>53242599</ico><adresa>Jána Bottu  31, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2022-10-27</datum><cislo>DFŠ0026/22</cislo><predmet>za obedy žiakov za mesiac október 2022</predmet><suma>4891.18</suma><dodavatel>Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava</dodavatel><ico>53242599</ico><adresa>Jána Bottu  31, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2022-10-27</datum><cislo>DFŠ0025/22</cislo><predmet>za obedy zamestnancov za mesiac október 2022</predmet><suma>614.04</suma><dodavatel>Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava</dodavatel><ico>53242599</ico><adresa>Jána Bottu  31, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2022-10-25</datum><cislo>DFB0214/22</cislo><predmet>za papierové rolky Celtex Master (5 kart.) a mydlo hydratačné (25 ks)</predmet><suma>562.2</suma><dodavatel>Martin Krajčovič - M &amp; J Trade</dodavatel><ico>33165076</ico><adresa>Hroznová 1194/35, 91105 Trenčín</adresa></item><item><datum>2022-10-24</datum><cislo>DFB0211/22</cislo><predmet>za čistiace prostriedky do výdajnej školskej jedálne</predmet><suma>295.57</suma><dodavatel>Diversey Slovensko s.r.o.</dodavatel><ico>35835401</ico><adresa>Rybničná 40, 83106 Bratislava</adresa></item><item><datum>2022-10-21</datum><cislo>DFB0212/22</cislo><predmet>za internetovú doméu oakuktt.sk na obdobie 31.10.2022 - 31.10.2023</predmet><suma>24</suma><dodavatel>HYDRA Computer s. r. o.</dodavatel><ico>44307691</ico><adresa>Žitná 11, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2022-10-19</datum><cislo>DFB0208/22</cislo><predmet>za Pohovku HUGO 3</predmet><suma>247</suma><dodavatel>Mgr. Viera Janočková - VERA</dodavatel><ico>40035263</ico><adresa>Smreková 1036/5, 07101 Michalovce</adresa></item><item><datum>2022-10-19</datum><cislo>DFS0016/22</cislo><predmet>za vstupenky na divadelné predstavenie - 24 ks</predmet><suma>720</suma><dodavatel>Divadlo Andreja Bagara v Nitre</dodavatel><ico>00164895</ico><adresa>Svätoplukovo nám 4, 950 53 Nitra</adresa></item><item><datum>2022-10-18</datum><cislo>DFB0213/22</cislo><predmet>vyúčtovacia faktúra za predplatné DANE A ÚČTOVNÍCTVO Premium, ročník 2023</predmet><suma>229</suma><dodavatel>Wolters Kluwer s.r.o.</dodavatel><ico>31348262</ico><adresa>Mlynské nivy  48, 82109 Bratislava</adresa></item><item><datum>2022-10-17</datum><cislo>DFB0207/22</cislo><predmet>za tonery do tlačiarní - 5 ks</predmet><suma>318.89</suma><dodavatel>CLEAN tonery s.r.o.</dodavatel><ico>35891866</ico><adresa>Za Hradbami 27, 90201 Pezinok</adresa></item><item><datum>2022-10-17</datum><cislo>DFB0210/22</cislo><predmet>za členský príspevok do Asociácie SOŠ Slovenska na rok 2022</predmet><suma>30</suma><dodavatel>Asociácia SOŠ Slovenska</dodavatel><ico>37857665</ico><adresa>Fajnorovo nábrežie 5, 81469 Bratislava</adresa></item><item><datum>2022-10-14</datum><cislo>DFB0204/22</cislo><predmet>za diagnostiku závady tel. linky, oprava tel. v kabinete a za telefón</predmet><suma>73.2</suma><dodavatel>SLOVPLUS-TEL s.r.o.</dodavatel><ico>36245631</ico><adresa>Litovelská 609/4, 024 01 Kysucké Nové Mesto</adresa></item><item><datum>2022-10-13</datum><cislo>DFB0202/22</cislo><predmet>za predĺženie podpory Novell Open Workgroup Suite na obdobie 1.11.2022 - 31.10.2023</predmet><suma>1584</suma><dodavatel>HYDRA Computer s. r. o.</dodavatel><ico>44307691</ico><adresa>Žitná 11, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2022-10-13</datum><cislo>DFB0203/22</cislo><predmet>za V-Hrniec 20l, ventil výpustný ventil, kryt na tanier</predmet><suma>367.4</suma><dodavatel>RM Gastro - JAZ</dodavatel><ico>34153004</ico><adresa>Rybárska 1, 91501 Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2022-10-13</datum><cislo>DFB0206/22</cislo><predmet>za knihy AJ &quot;LASER B2 + EBOOK NEW&quot; - 65 ks</predmet><suma>1232.4</suma><dodavatel>OXICO, Ing. Jan Strapec</dodavatel><ico>11667958</ico><adresa>Panónska cesta 6/3819, 85104 Bratislava</adresa></item><item><datum>2022-10-13</datum><cislo>DFB0205/22</cislo><predmet>za knihu AJ do školskej knižnice</predmet><suma>5.95</suma><dodavatel>OXICO, Ing. Jan Strapec</dodavatel><ico>11667958</ico><adresa>Panónska cesta 6/3819, 85104 Bratislava</adresa></item><item><datum>2022-10-10</datum><cislo>DFB0200/22</cislo><predmet>za tonery do tlačiarní - 5 ks</predmet><suma>526.5</suma><dodavatel>CLEAN tonery s.r.o.</dodavatel><ico>35891866</ico><adresa>Za Hradbami 27, 90201 Pezinok</adresa></item><item><datum>2022-10-10</datum><cislo>DFS0015/22</cislo><predmet>za prepravu autobusom na trase Trnava - Nitra - Trnava dňa 10. 10. 2022</predmet><suma>240</suma><dodavatel>AUTOBUSOVÁ DOPRAVA - Stanislav BOHDAN</dodavatel><ico>33558884</ico><adresa>Vlárska 26, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2022-10-06</datum><cislo>DFB0197/22</cislo><predmet>za valec Imaging Drum</predmet><suma>91.5</suma><dodavatel>Dušan Valentovič</dodavatel><ico>44274742</ico><adresa>Spartakovská  2, 91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2022-10-05</datum><cislo>DFB0199/22</cislo><predmet>za knihy AJ &quot;LASER B1+SB+EBOOK NEW&quot; - 16 ks</predmet><suma>303.36</suma><dodavatel>OXICO, Ing. Jan Strapec</dodavatel><ico>11667958</ico><adresa>Panónska cesta 6/3819, 85104 Bratislava</adresa></item><item><datum>2022-10-05</datum><cislo>DFB0198/22</cislo><predmet>za knihy AJ do školskej knižnice - 11 ks</predmet><suma>82.45</suma><dodavatel>OXICO, Ing. Jan Strapec</dodavatel><ico>11667958</ico><adresa>Panónska cesta 6/3819, 85104 Bratislava</adresa></item><item><datum>2022-10-05</datum><cislo>DFB0195/22</cislo><predmet>za učebnice AJ &quot;Cambridge IGCSE and 0 Level Geography 3r&quot; - 12 ks</predmet><suma>366.79</suma><dodavatel>Slovak Ventures s.r.o.</dodavatel><ico>31441432</ico><adresa>Štefánikova trieda 8/15, 94901 Nitra</adresa></item><item><datum>2022-10-05</datum><cislo>DFB0190/22</cislo><predmet>za nákup čistiacich, dezinfekčných a ochranných prostriedkov</predmet><suma>646.57</suma><dodavatel>Tatrachema, v.d. Trnava</dodavatel><ico>31434193</ico><adresa>Bulharská 40, 91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2022-10-05</datum><cislo>DFB0189/22</cislo><predmet>za knihy do školskej knižnice - 11 ks</predmet><suma>90.95</suma><dodavatel>Kníhkupectvo Panta Rhei</dodavatel><ico>31443923</ico><adresa>Kúpeľná 2, 93201 Veľký Meder</adresa></item><item><datum>2022-10-05</datum><cislo>0089/22</cislo><predmet>Objednávame u Vás: mydlo hydratačné- 25 ks,  papierová rolka celtex master 6 ks/ kartón  – 5 kartónov, predpokladaná cena 800 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Martin Krajčovič - M &amp; J Trade</dodavatel><ico>33165076</ico><adresa>Hroznová 1194/35, 91105 Trenčín</adresa></item><item><datum>2022-10-04</datum><cislo>DFB0185/22</cislo><predmet>za monitorovanie budovy za mesiac september 2022</predmet><suma>62.04</suma><dodavatel>ZOS Bezpecnost s.r.o.</dodavatel><ico>36237922</ico><adresa>Koniarekova 20, 91721 Trnava</adresa></item><item><datum>2022-10-04</datum><cislo>DFB0186/22</cislo><predmet>za tlačiareň HP LaserJet Pro MFP M234dwe</predmet><suma>232.9</suma><dodavatel>Dušan Valentovič</dodavatel><ico>44274742</ico><adresa>Spartakovská  2, 91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2022-10-04</datum><cislo>0086/22</cislo><predmet>Objednávame u Vás: pohovka Hugo(nubuk 213 červená) - 1 ks, predpokladaná cena 250 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Mgr. Viera Janočková - VERA</dodavatel><ico>40035263</ico><adresa>Smreková 1036/5, 07101 Michalovce</adresa></item><item><datum>2022-10-04</datum><cislo>0087/22</cislo><predmet>Objednávame u Vás:  predĺženie pre internetovú doménu *oakuktt*, predpokladaná cena 24 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>HYDRA Computer s. r. o.</dodavatel><ico>44307691</ico><adresa>Žitná 11, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2022-10-03</datum><cislo>DFB0182/22</cislo><predmet>za výmenu parapiet, montáž kuchynskej linky, bufetové stoly</predmet><suma>2650</suma><dodavatel>Mário Vagunda</dodavatel><ico>43381472</ico><adresa>Šoporňa 1176, 92552 Šoporňa</adresa></item><item><datum>2022-10-03</datum><cislo>DFB0184/22</cislo><predmet>za dodanie a montáž regulačného ventilu s elektrickým servopohonom v odovzdávacej stanici tepla pre reguláciu vykurovania</predmet><suma>3492</suma><dodavatel>MEREGA CONTROLS s.r.o.</dodavatel><ico>36354457</ico><adresa>Dechtice 364, 91953 Dechtice</adresa></item><item><datum>2022-10-03</datum><cislo>0084/22             </cislo><predmet>Objednávame u Vás:CE 505 AC -2 ks, CF 283 XC-1 ks, 545 XL –1 ks,546 XL -1 ks, predpokladaná cena 700 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>CLEAN tonery s.r.o.</dodavatel><ico>35891866</ico><adresa>Za Hradbami 27, 90201 Pezinok</adresa></item><item><datum>2022-10-03</datum><cislo>0085/22</cislo><predmet>Objednávame u Vás:Suma L4 – 20 l - 1 bal., Suma Inox - 1 ks,predpokladaná cena 150 € 
 
</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Diversey Slovensko s.r.o.</dodavatel><ico>35835401</ico><adresa>Rybničná 40, 83106 Bratislava</adresa></item><item><datum>2022-10-01</datum><cislo>DFB0181/22</cislo><predmet>za výkon zodpovednej osoby pri OOÚ na mesiac október 2022</predmet><suma>54</suma><dodavatel>Osobnyudaj.sk - TT, s.r.o.</dodavatel><ico>54142709</ico><adresa>Námestie osloboditeľov 3/A, 04001 Košice</adresa></item><item><datum>2022-10-01</datum><cislo>DFB0193/22</cislo><predmet>za telefónne poplatky za obdobie od 01. 09. 2022 do 30. 09. 2022</predmet><suma>29</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská  28, 81762 Bratislava</adresa></item><item><datum>2022-10-01</datum><cislo>DFB0192/22</cislo><predmet>za telefónne poplatky za mesiac september 2022 - pevná sieť</predmet><suma>27.66</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská  28, 81762 Bratislava</adresa></item><item><datum>2022-09-30</datum><cislo>DFB0194/22</cislo><predmet>vyúčtovacia faktúra za spotrebu elektrickej energie za mesiac september 2022</predmet><suma>799.8</suma><dodavatel>MAGNA ENERGIA a.s.</dodavatel><ico>35743565</ico><adresa>Nitrianska  18/7555, 92101 Piešťany</adresa></item><item><datum>2022-09-30</datum><cislo>DFB0188/22</cislo><predmet>za príspevok zamestnávateľa na stravu zamestnancov za mesiac september 2022 </predmet><suma>177.14</suma><dodavatel>Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava</dodavatel><ico>53242599</ico><adresa>Jána Bottu  31, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2022-09-30</datum><cislo>DFB0187/22</cislo><predmet>za príspevok zamestnávateľa na stravu zamestnancov za mesiac september 2022 -  režijné náklady</predmet><suma>630.41</suma><dodavatel>Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava</dodavatel><ico>53242599</ico><adresa>Jána Bottu  31, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2022-09-30</datum><cislo>DFB0183/22</cislo><predmet>za softwarové práce, konfiguráciu a údržbu pracovných staníc a počítačovej siete za mesiac september 2022</predmet><suma>456</suma><dodavatel>HYDRA Computer s. r. o.</dodavatel><ico>44307691</ico><adresa>Žitná 11, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2022-09-30</datum><cislo>DFB0191/22</cislo><predmet>za služby v oblasti CO za mesiac september 2022</predmet><suma>27</suma><dodavatel>CO - COMPANY s. r. o.</dodavatel><ico>52134504</ico><adresa>Za humnami  511/52, 941 48 Podhájska</adresa></item><item><datum>2022-09-30</datum><cislo>DFB0196/22</cislo><predmet>za odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu za mesiac september 2022</predmet><suma>12</suma><dodavatel>FCC Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>31449697</ico><adresa>Priemyselná 5, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2022-09-30</datum><cislo>DFB0209/22</cislo><predmet>za paušál na zrážkovú vodu a odpočet spotreby vody za obdobie 01.07.2022 - 30.09.2022</predmet><suma>801.44</suma><dodavatel>Trnavska vodár.spoločnost</dodavatel><ico>36252484</ico><adresa>Priemyselná 10, 92179 Piešťany</adresa></item><item><datum>2022-09-30</datum><cislo>DFB0201/22</cislo><predmet>vyúčtovacia faktúra za tepelnú energiu za mesiac september 2022</predmet><suma>2533.2</suma><dodavatel>MH Teplárenský holding, a.s.</dodavatel><ico>36211541</ico><adresa>Turbínová 3, 831 04 Bratislava</adresa></item><item><datum>2022-09-30</datum><cislo>DFŠ0024/22</cislo><predmet>za obedy žiakov za mesiac september 2022</predmet><suma>2538.97</suma><dodavatel>Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava</dodavatel><ico>53242599</ico><adresa>Jána Bottu  31, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2022-09-28</datum><cislo>DFB0180/22</cislo><predmet>za reproduktor GENIUS SP-HF2800BT - 1 ks</predmet><suma>99.99</suma><dodavatel>Nay ELEKTRODOM, s.r.o.</dodavatel><ico>35739487</ico><adresa>Tuhovská  15, 83006 Bratislava</adresa></item><item><datum>2022-09-27</datum><cislo>DFB0179/22</cislo><predmet>za SLIM výsuvný držiak TV (1 ks) a mikrovlnnú rúru (2 ks)</predmet><suma>179.7</suma><dodavatel>FAST PLUS s.r.o.</dodavatel><ico>35712783</ico><adresa>Na pántoch 18, 83106 Bratislava</adresa></item><item><datum>2022-09-27</datum><cislo>DFB0178/22</cislo><predmet>za učebnice AJ DIREKT INTERAKTIV 1 - 60 ks</predmet><suma>964.21</suma><dodavatel>OXICO, Ing. Jan Strapec</dodavatel><ico>11667958</ico><adresa>Panónska cesta 6/3819, 85104 Bratislava</adresa></item><item><datum>2022-09-26</datum><cislo>DFB0177/22</cislo><predmet>za zabezpečenie PO za obdobie júl - september 2022</predmet><suma>162</suma><dodavatel>Požiarno-bezpečnostná agentúra, spol. s r. o.</dodavatel><ico>36236241</ico><adresa>Juraja Slottu 20, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2022-09-26</datum><cislo>DFB0176/22</cislo><predmet>za zabezpečenie BOZP za obdobie júl - september 2022</predmet><suma>162</suma><dodavatel>Požiarno-bezpečnostná agentúra, spol. s r. o.</dodavatel><ico>36236241</ico><adresa>Juraja Slottu 20, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2022-09-23</datum><cislo>0083/22             </cislo><predmet>Objednávame u Vás: diagnostiku telefónej ústredne, telefón KXTG 2511 - 1 ks, predpokladaná hodnota 75 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>SLOVPLUS-TEL s.r.o.</dodavatel><ico>36245631</ico><adresa>Litovelská 609/4, 024 01 Kysucké Nové Mesto</adresa></item><item><datum>2022-09-22</datum><cislo>DFB0175/22</cislo><predmet>za programovanú individuálnu výuku písania na PC - program ZAV -na školský rok 2022/2023</predmet><suma>98.15</suma><dodavatel>ZAV, s.r.o.</dodavatel><ico>02908417</ico><adresa>Jílovská 427/25, 14200 Praha 4 - Lhotka</adresa></item><item><datum>2022-09-22</datum><cislo>DFB0173/22</cislo><predmet>za tonery do tlačiarne - 3 ks</predmet><suma>633.24</suma><dodavatel>CLEAN tonery s.r.o.</dodavatel><ico>35891866</ico><adresa>Za Hradbami 27, 90201 Pezinok</adresa></item><item><datum>2022-09-21</datum><cislo>DFB0172/22</cislo><predmet>za pracovné zošity z matematiky - 30 ks</predmet><suma>135</suma><dodavatel>LiberaTerra, s.r.o.</dodavatel><ico>35927097</ico><adresa>Levanduľová 5, 82107 Bratislava</adresa></item><item><datum>2022-09-21</datum><cislo>0078/22             </cislo><predmet>objednávame u Vás: tovar podľa vlastného výberu, predpokladaná cena 500 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Tatrachema, v.d. Trnava</dodavatel><ico>31434193</ico><adresa>Bulharská 40, 91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2022-09-21</datum><cislo>0079/22</cislo><predmet>Objednávame u Vás: valec Imaging Drum (CF232A)- 1 ks, predpokladaná cena 90 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Dušan Valentovič</dodavatel><ico>44274742</ico><adresa>Spartakovská  2, 91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2022-09-21</datum><cislo>0080/22</cislo><predmet>Objednávame u Vás: hrniec na vodu - 20 l, predpokladaná cena 160 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>RM Gastro - JAZ</dodavatel><ico>34153004</ico><adresa>Rybárska 1, 91501 Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2022-09-21</datum><cislo>0081/22</cislo><predmet>Objednávame u Vás: toner CF244A- 1 ks, CF 135 X - 1 ks,CF 230XC - 2 ks,CF 259 XC - 1 ks, predpokladaná cena 400 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>CLEAN tonery s.r.o.</dodavatel><ico>35891866</ico><adresa>Za Hradbami 27, 90201 Pezinok</adresa></item><item><datum>2022-09-21</datum><cislo>0082/22</cislo><predmet>Objednávame u Vás: obnovu licencií Novell Open workgroup, predpokladaná cena 1 580 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>HYDRA Computer s. r. o.</dodavatel><ico>44307691</ico><adresa>Žitná 11, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2022-09-20</datum><cislo>DFB0174/22</cislo><predmet>za servisné a revízne činnosti na elektrických zariadeniach - 09/2022</predmet><suma>462</suma><dodavatel>Veolia Energia Slovensko, a.s.</dodavatel><ico>35702257</ico><adresa>Einsteinova 25, 85101 Bratislava</adresa></item><item><datum>2022-09-20</datum><cislo>0077/22</cislo><predmet>Objednávame u Vás: tlačiareň HP LaserJet Pro MFP M234dwe - 1 ks, predpokladaná cena 230 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Dušan Valentovič</dodavatel><ico>44274742</ico><adresa>Spartakovská  2, 91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2022-09-19</datum><cislo>0072/22</cislo><predmet>Objednávame u Vás:  výsuvný držiak TV - 1 ks, mikrovlnná rúra ETA - 2 ks, predpokladaná cena 180 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>FAST PLUS s.r.o.</dodavatel><ico>35712783</ico><adresa>Na pántoch 18, 83106 Bratislava</adresa></item><item><datum>2022-09-19</datum><cislo>0073/22</cislo><predmet>Objednávame u Vás:William Shakespeare: Skrotenie čertice-4 ks,William Shakespeare: Macbeth – 2 ks,William Shakespeare: Trojkráľový večer – 3 ks,
Albert Camus: Mor-1 ks,Dobroslav Chrobák: Drak sa vracia–1 ks, predpokladaná cena 80 €

</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Kníhkupectvo Panta Rhei</dodavatel><ico>31443923</ico><adresa>Kúpeľná 2, 93201 Veľký Meder</adresa></item><item><datum>2022-09-19</datum><cislo>0074/22</cislo><predmet>Objednávame u Vás: autobusovú prepravu zamestnancov  na trase Trnava a Nitra a naspäť dňa 10.10.2022, predpokladaná cena 240 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>AUTOBUSOVÁ DOPRAVA - Stanislav BOHDAN</dodavatel><ico>33558884</ico><adresa>Vlárska 26, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2022-09-19</datum><cislo>0075/22</cislo><predmet>Objednávame u Vás: lístky na divadelné predstavenie Jozef a jeho zázračný farebný plášť - 24 ks, predpokladaná cena 720 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Divadlo Andreja Bagara v Nitre</dodavatel><ico>00164895</ico><adresa>Svätoplukovo nám 4, 950 53 Nitra</adresa></item><item><datum>2022-09-19</datum><cislo>DFB0171/22</cislo><predmet>za knihy AJ do školskej knižnice - 17 ks</predmet><suma>163.2</suma><dodavatel>OXICO, Ing. Jan Strapec</dodavatel><ico>11667958</ico><adresa>Panónska cesta 6/3819, 85104 Bratislava</adresa></item><item><datum>2022-09-19</datum><cislo>0076/22</cislo><predmet>Objednávame u Vás: reproduktor Genius SP-HF2800 BT - 1 ks, predpokladaná cena 100 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>NAY ELEKTRODOM</dodavatel><ico>00603732</ico><adresa>V. Clementisa 41/C, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2022-09-19</datum><cislo>Dodatok č. 1 (Zmluva č. 3/2022/OATt)</cislo><predmet>Dodatok č. 8 k Zmluve č. SBS-12-61/2001</predmet><suma>10</suma><dodavatel>ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o.</dodavatel><ico>36237922</ico><adresa>Koniarekova 20/B, Trnava</adresa></item><item><datum>2022-09-16</datum><cislo>0070/22</cislo><predmet>Objednávame u Vás: knihy AJ do školskej knižnice, predpokladaná cena 160 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>OXICO, Ing. Jan Strapec</dodavatel><ico>11667958</ico><adresa>Panónska cesta 6/3819, 85104 Bratislava</adresa></item><item><datum>2022-09-16</datum><cislo>0068/22</cislo><predmet>Objednávame u Vás: Konrádová M.,Matematika, pracovný zošit 1 - 30 ks,predpokladaná cena 135 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>LiberaTerra, s.r.o.</dodavatel><ico>35927097</ico><adresa>Levanduľová 5, 82107 Bratislava</adresa></item><item><datum>2022-09-16</datum><cislo>0069/22</cislo><predmet>Objednávame u Vás: toner CF 259 XC-3ks,predpokladaná cena 700 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>CLEAN tonery s.r.o.</dodavatel><ico>35891866</ico><adresa>Za Hradbami 27, 90201 Pezinok</adresa></item><item><datum>2022-09-16</datum><cislo>0071/22             </cislo><predmet>Objednávame u Vás: dodávku a montáž pracovnej dosky, bufetových stolov - 4 ks, opravu parapetných dosiek v kuchynke pre študentov na prízemí školy, predpokladaná cena  2650 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Mário Vagunda</dodavatel><ico>43381472</ico><adresa>Šoporňa 1176, 92552 Šoporňa</adresa></item><item><datum>2022-09-16</datum><cislo>DFB0170/22</cislo><predmet>za elektroinštalačné práce - oprava elektroinštalácie v kabinete po poruche</predmet><suma>514.06</suma><dodavatel>MARELL, s.r.o.</dodavatel><ico>46572716</ico><adresa>Coburgova 82, 91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2022-09-14</datum><cislo>DFB0169/22</cislo><predmet>za opravu a rekonštrukciu systému EZS v objekte OA Trnava</predmet><suma>1265.71</suma><dodavatel>Pavol Bottek ml. - PDP ALARM</dodavatel><ico>47223391</ico><adresa>J. G. Tajovského 5630/3, 91708 Trnava</adresa></item><item><datum>2022-09-13</datum><cislo>DFB0168/22</cislo><predmet>za učebnice &quot;LASER B1, B2&quot; a &quot;SCHRITTE INTERNAT NEU&quot;</predmet><suma>3326.28</suma><dodavatel>OXICO, Ing. Jan Strapec</dodavatel><ico>11667958</ico><adresa>Panónska cesta 6/3819, 85104 Bratislava</adresa></item><item><datum>2022-09-13</datum><cislo>DFB0166/22</cislo><predmet>za stravné lístky pre zamestnancov (7 ks á 0,30; 120 ks á 4,80)</predmet><suma>578.1</suma><dodavatel>DOXX – Stravné lístky, spol. s r. o.</dodavatel><ico>36391000</ico><adresa>Kálov 356, 01001 Žilina</adresa></item><item><datum>2022-09-13</datum><cislo>DFB0167/22</cislo><predmet>za knihy nemeckého jazyka - 5 ks</predmet><suma>79.82</suma><dodavatel>OXICO, Ing. Jan Strapec</dodavatel><ico>11667958</ico><adresa>Panónska cesta 6/3819, 85104 Bratislava</adresa></item><item><datum>2022-09-12</datum><cislo>0066/22</cislo><predmet>Objednávame u Vás:Lesetraining B1, Modul Lesen – Übungsbuch  ISBN 9783190516841 -1 ks,Schritte international New 3 ISBN 9783193010841 1 ks,Schritte international New 3 ISBN 9783196010824  1  ks,Schritte international New 1 ISBN 9783193110824  1 ks,Schritt</predmet><suma>0</suma><dodavatel>OXICO, Ing. Jan Strapec</dodavatel><ico>11667958</ico><adresa>Panónska cesta 6/3819, 85104 Bratislava</adresa></item><item><datum>2022-09-12</datum><cislo>0067/22             </cislo><predmet>Objednávame u Vás: programovú výuku písania  na PC, predpokladaná cena 320 € </predmet><suma>0</suma><dodavatel>   ZAV, s.r.o.</dodavatel><ico>02908417</ico><adresa>Jílovská 427/25, 14200 Praha 4 - Lhotka</adresa></item><item><datum>2022-09-09</datum><cislo>0064/22             </cislo><predmet>Objednávame u Vás:Laser B1+-28 ks,Laser B2-90 ks,Laser B1+ -60 ks,Schritte international New 1ISBN 9783193010827-60 ks,Schritte international New 2ISBN 9783196010824- 60 ks,Direkt interaktiv 1ISBN 9788073973100-60 ks,predpokladaná cena 5630 € </predmet><suma>0</suma><dodavatel>OXICO, Ing. Jan Strapec</dodavatel><ico>11667958</ico><adresa>Panónska cesta 6/3819, 85104 Bratislava</adresa></item><item><datum>2022-09-09</datum><cislo>0065/22</cislo><predmet>Objednávame u Vás: stravovacie poukážky v hodnote á 0,30 € - 7 ks, á 4,80 € - 120 ks,predpokladaná cena 578 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>DOXX – Stravné lístky, spol. s r. o.</dodavatel><ico>36391000</ico><adresa>Kálov 356, 01001 Žilina</adresa></item><item><datum>2022-09-09</datum><cislo>DFB0164/22</cislo><predmet>za nábytok do kabinetu</predmet><suma>1624.85</suma><dodavatel>Hammerbacher SK, a. s.</dodavatel><ico>34119990</ico><adresa>Cierne blato 38, 93505 Pukanec</adresa></item><item><datum>2022-09-09</datum><cislo>DFB0163/22</cislo><predmet>za tonery do tlačiarní - 6 ks</predmet><suma>731.76</suma><dodavatel>CLEAN tonery s.r.o.</dodavatel><ico>35891866</ico><adresa>Za Hradbami 27, 90201 Pezinok</adresa></item><item><datum>2022-09-08</datum><cislo>0063/22</cislo><predmet>Objednávame u Vás:opravu systému EZS v objekte OA Trnava, predpokladaná cena 1255 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Pavol Bottek ml. - PDP ALARM</dodavatel><ico>47223391</ico><adresa>J. G. Tajovského 5630/3, 91708 Trnava</adresa></item><item><datum>2022-09-06</datum><cislo>DFB0162/22</cislo><predmet>za poskytnuté práva používať aktuálne verzie programu VEMA 09/2022 - 08/2023</predmet><suma>177.96</suma><dodavatel>Solitea Slovensko a.s.</dodavatel><ico>36237337</ico><adresa>Plynárenská  7/C, 82109 Bratislava</adresa></item><item><datum>2022-09-05</datum><cislo>DFB0153/22</cislo><predmet>za vzdelávací program &quot;Viac ako peniaze&quot; na školský rok 2022/2023</predmet><suma>55</suma><dodavatel>  Junior Achievement Slovensko, n.o.</dodavatel><ico>42166292</ico><adresa>Pribinova  25, 81109 Bratislava</adresa></item><item><datum>2022-09-03</datum><cislo>DFB0151/22</cislo><predmet>za monitorovanie budovy za mesiac august 2021</predmet><suma>67.61</suma><dodavatel>ZOS Bezpecnost s.r.o.</dodavatel><ico>36237922</ico><adresa>Koniarekova 20, 91721 Trnava</adresa></item><item><datum>2022-09-02</datum><cislo>DFB0155/22</cislo><predmet>za opravu dreveného obkladu telocvične</predmet><suma>739.56</suma><dodavatel>FIRSTAV s. r. o. </dodavatel><ico>53408250</ico><adresa>Ružindol 73, 91961 Ružindol</adresa></item><item><datum>2022-09-01</datum><cislo>DFB0159/22</cislo><predmet>za výkon zodpovednej osoby pri OOÚ na mesiac september 2022</predmet><suma>54</suma><dodavatel>Osobnyudaj.sk - TT, s.r.o.</dodavatel><ico>54142709</ico><adresa>Námestie osloboditeľov 3/A, 04001 Košice</adresa></item><item><datum>2022-09-01</datum><cislo>DFB0161/22</cislo><predmet>za telefónne poplatky za obdobie od 01. 08. 2022 do 31. 08. 2022</predmet><suma>29</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská  28, 81762 Bratislava</adresa></item><item><datum>2022-09-01</datum><cislo>DFB0160/22</cislo><predmet>za telefónne poplatky za mesiac august 2022 - pevná sieť</predmet><suma>24.91</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská  28, 81762 Bratislava</adresa></item><item><datum>2022-08-31</datum><cislo>0061/22</cislo><predmet>objednávame u Vás: výmenu regulačného ventilu vo výmenníkovej stanici školy, predpokladaná cena 3 400 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>MEREGA CONTROLS s.r.o.</dodavatel><ico>36354457</ico><adresa>Dechtice 364, 91953 Dechtice</adresa></item><item><datum>2022-08-31</datum><cislo>0062/22</cislo><predmet>Objednávame u Vás: toner CE505AC- 2 ks, CE505XC- 2 ks,CF 230 XC - 2 ks,predpokladaná cena 850 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>CLEAN tonery s.r.o.</dodavatel><ico>35891866</ico><adresa>Za Hradbami 27, 90201 Pezinok</adresa></item><item><datum>2022-08-31</datum><cislo>DFB0154/22</cislo><predmet>za služby v oblasti CO za mesiac august 2022</predmet><suma>27</suma><dodavatel>CO - COMPANY s. r. o.</dodavatel><ico>52134504</ico><adresa>Za humnami  511/52, 941 48 Podhájska</adresa></item><item><datum>2022-08-31</datum><cislo>DFB0158/22</cislo><predmet>za príspevok zamestnávateľa na stravu zamestnancov za mesiac august 2022 </predmet><suma>33.32</suma><dodavatel>Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava</dodavatel><ico>53242599</ico><adresa>Jána Bottu  31, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2022-08-31</datum><cislo>DFB0157/22</cislo><predmet>za príspevok zamestnávateľa na stravu zamestnancov za mesiac august 2022 - režijné náklady</predmet><suma>118.58</suma><dodavatel>Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava</dodavatel><ico>53242599</ico><adresa>Jána Bottu  31, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2022-08-31</datum><cislo>DFB0152/22</cislo><predmet>za softwarové práce, konfiguráciu a údržbu pracovných staníc a počítačovej siete za 08/2022</predmet><suma>456</suma><dodavatel>HYDRA Computer s. r. o.</dodavatel><ico>44307691</ico><adresa>Žitná 11, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2022-08-31</datum><cislo>DFB0156/22</cislo><predmet>za vyúčtovanie elektrickej energie za mesiac august 2022</predmet><suma>540.31</suma><dodavatel>MAGNA ENERGIA a.s.</dodavatel><ico>35743565</ico><adresa>Nitrianska  18/7555, 92101 Piešťany</adresa></item><item><datum>2022-08-31</datum><cislo>DFB0165/22</cislo><predmet>vyúčtovacia faktúra za tepelnú energiu za mesiac august 2022</predmet><suma>2507.61</suma><dodavatel>MH Teplárenský holding, a.s.</dodavatel><ico>36211541</ico><adresa>Turbínová 3, 831 04 Bratislava</adresa></item><item><datum>2022-08-31</datum><cislo>DFS0013/22</cislo><predmet>za príspevok zamestnávateľa zo SF na stravu zamestnancov za mesiac august 2022 </predmet><suma>40.18</suma><dodavatel>Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava</dodavatel><ico>53242599</ico><adresa>Jána Bottu  31, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2022-08-31</datum><cislo>DFŠ0022/22</cislo><predmet>za obedy zamestnancov za mesiac august 2022</predmet><suma>84.28</suma><dodavatel>Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava</dodavatel><ico>53242599</ico><adresa>Jána Bottu  31, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2022-08-30</datum><cislo>0058/22</cislo><predmet>Objednávame u Vás: stravovacie poukážky v hodnote á 4,80 € - 60 ks,predpokladaná cena 288 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>DOXX – Stravné lístky, spol. s r. o.</dodavatel><ico>36391000</ico><adresa>Kálov 356, 01001 Žilina</adresa></item><item><datum>2022-08-30</datum><cislo>0060/22</cislo><predmet>Objednávame u Vás:demontáž a montáž svietidiel v kabinete TV, predpokladaná cena  250 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>MARELL, s.r.o.</dodavatel><ico>46572716</ico><adresa>Coburgova 82, 91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2022-08-30</datum><cislo>0059/22</cislo><predmet>Objednávame u Vás: Cambridge IGCSE and O level Geography 3rd edition ISBN 978- 1-5104- 2136 - 3 - 12 ks, predpokladaná cena 370 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Slovak Ventures s.r.o.</dodavatel><ico>31441432</ico><adresa>Štefánikova trieda 8/15, 94901 Nitra</adresa></item><item><datum>2022-08-30</datum><cislo>DFB0150/22</cislo><predmet>za stravné lístky pre zamestnancov školy (130 ks x 4,50 €)</predmet><suma>585</suma><dodavatel>DOXX – Stravné lístky, spol. s r. o.</dodavatel><ico>36391000</ico><adresa>Kálov 356, 01001 Žilina</adresa></item><item><datum>2022-08-30</datum><cislo>DFB0149/22</cislo><predmet>za stravné lístky pre zamestnancov školy (60 ks x 4,80 €)</predmet><suma>288</suma><dodavatel>DOXX – Stravné lístky, spol. s r. o.</dodavatel><ico>36391000</ico><adresa>Kálov 356, 01001 Žilina</adresa></item><item><datum>2022-08-26</datum><cislo>0057/22</cislo><predmet>Objednávame u Vás: stravovacie poukážky v hodnote á 4,50 € - 130 ks,predpokladaná cena 562 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>DOXX – Stravné lístky, spol. s r. o.</dodavatel><ico>36391000</ico><adresa>Kálov 356, 01001 Žilina</adresa></item><item><datum>2022-08-25</datum><cislo>DFB0148/22</cislo><predmet>za knihy AJ &quot;Business Vocab in Use Inter Bk+Answ,3rd&quot; - 65 ks</predmet><suma>1268.8</suma><dodavatel>Slovak Ventures s.r.o.</dodavatel><ico>31441432</ico><adresa>Štefánikova trieda 8/15, 94901 Nitra</adresa></item><item><datum>2022-08-24</datum><cislo>DFB0147/22</cislo><predmet>vyúčtovacia faktúra za predplatné Finančného spravodajcu, ročník 2023 - preddavok</predmet><suma>26.4</suma><dodavatel>Poradca podnikatela,s.r.o</dodavatel><ico>31592503</ico><adresa>Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina</adresa></item><item><datum>2022-08-22</datum><cislo>DFB0145/22</cislo><predmet>za poskytnuté služby počítačovej siete SANET za obdobie júl - september 2022</predmet><suma>150</suma><dodavatel>SANET, Združenie používateľov Slov. akad. dátovej siete</dodavatel><ico>17055270</ico><adresa>Vazovova 5, Bratislava</adresa></item><item><datum>2022-08-19</datum><cislo>0056/22</cislo><predmet>Objednávame u Vás: opravu dreveného sokla v telocvični školy, odvoz odpadu, predpokladaná cena 700 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>FIRSTAV s. r. o. </dodavatel><ico>53408250</ico><adresa>Ružindol 73, 91961 Ružindol</adresa></item><item><datum>2022-08-18</datum><cislo>Zmluva č. 2/2022/OATt</cislo><predmet>Zmluva o prenájme nebytových priestorov - bufet</predmet><suma>1132.16</suma><dodavatel>Bohunická Mária</dodavatel><ico></ico><adresa>Horný Chríb  401/47, Dolná Krupá, Trnava</adresa></item><item><datum>2022-08-18</datum><cislo>DFB0146/22</cislo><predmet>vyúčtovacia faktúra za predplatné časopisov &quot;1000 RIEŠENÍ&quot; a &quot;DUO&quot; 2023</predmet><suma>129</suma><dodavatel>PORADCA s.r.o.</dodavatel><ico>36371271</ico><adresa>Pri Celulozke 40, 01001 Žilina</adresa></item><item><datum>2022-08-18</datum><cislo>DFB0143/22</cislo><predmet>za kancelársky materiál a xerografický papier</predmet><suma>1138.9</suma><dodavatel>GOPAP-Stefan Gocal</dodavatel><ico>33206996</ico><adresa>Bottova 29, 91708 Trnava</adresa></item><item><datum>2022-08-17</datum><cislo>0055/22</cislo><predmet>Objednávame u Vás: knihy AJ -Business Vocabulary in Use: 65 ks, predpokladaná cena 1280 €
</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Slovak Ventures s.r.o.</dodavatel><ico>31441432</ico><adresa>Štefánikova trieda 8/15, 94901 Nitra</adresa></item><item><datum>2022-08-11</datum><cislo>DFB0141/22</cislo><predmet>za opravu kanalizácie v suteréne školy</predmet><suma>976.8</suma><dodavatel>FIRSTAV s. r. o. </dodavatel><ico>53408250</ico><adresa>Ružindol 73, 91961 Ružindol</adresa></item><item><datum>2022-08-09</datum><cislo>DFB0142/22</cislo><predmet>vyúčtovacia faktúra za predplatné časopisu TREND - 51 vydaní</predmet><suma>76.3</suma><dodavatel>News and Media Holding a.s.</dodavatel><ico>47256281</ico><adresa>Panónska cesta 9, 85232 Bratislava</adresa></item><item><datum>2022-08-02</datum><cislo>DFB0133/22</cislo><predmet>za monitorovanie budovy za mesiac júl 2022</predmet><suma>59.64</suma><dodavatel>ZOS Bezpecnost s.r.o.</dodavatel><ico>36237922</ico><adresa>Koniarekova 20, 91721 Trnava</adresa></item><item><datum>2022-08-01</datum><cislo>DFB0132/22</cislo><predmet>za zabezdpečenie výkonu zodpovednej osoby pri OOÚ na mesiac august 2022</predmet><suma>54</suma><dodavatel>Osobnyudaj.sk - TT, s.r.o.</dodavatel><ico>54142709</ico><adresa>Námestie osloboditeľov 3/A, 04001 Košice</adresa></item><item><datum>2022-08-01</datum><cislo>DFB0139/22</cislo><predmet>za telefónne poplatky za mesiac júl 2022 - pevná sieť</predmet><suma>23.28</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská  28, 81762 Bratislava</adresa></item><item><datum>2022-08-01</datum><cislo>DFB0138/22</cislo><predmet>za telefónne poplatky za obdobie od 01.07.2022 od 31.07.2022</predmet><suma>29</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská  28, 81762 Bratislava</adresa></item><item><datum>2022-07-31</datum><cislo>DFB0136/22</cislo><predmet>vyúčtovacia faktúra za spotrebu elektrickej energie za mesiac júl 2022</predmet><suma>494.06</suma><dodavatel>MAGNA ENERGIA a.s.</dodavatel><ico>35743565</ico><adresa>Nitrianska  18/7555, 92101 Piešťany</adresa></item><item><datum>2022-07-31</datum><cislo>DFB0135/22</cislo><predmet>za služby v oblasti CO za mesiac 7/2022</predmet><suma>27</suma><dodavatel>CO - COMPANY s. r. o.</dodavatel><ico>52134504</ico><adresa>Za humnami  511/52, 941 48 Podhájska</adresa></item><item><datum>2022-07-31</datum><cislo>DFB0131/22</cislo><predmet>za softwarové práce, konfiguráciu a údržbu pracovných staníc a počítačovej siete za 07/2022</predmet><suma>456</suma><dodavatel>HYDRA Computer s. r. o.</dodavatel><ico>44307691</ico><adresa>Žitná 11, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2022-07-31</datum><cislo>DFB0140/22</cislo><predmet>vyúčtovacia faktúra za tepelnú energiu za mesiac júl 2022</predmet><suma>2506.46</suma><dodavatel>MH Teplárenský holding, a.s.</dodavatel><ico>36211541</ico><adresa>Turbínová 3, 831 04 Bratislava</adresa></item><item><datum>2022-07-30</datum><cislo>DFB0134/22</cislo><predmet>za zverejnenie inzerátu na prenájom nebytových priestorov - bufet (3 vydania)</predmet><suma>104.4</suma><dodavatel>PETIT PRESS, a. s.</dodavatel><ico>35790253</ico><adresa>Lazaretská 12, Bratislava</adresa></item><item><datum>2022-07-25</datum><cislo>0053/22</cislo><predmet>Objednávame u Vás: tovar podľa vlastného výberu, predpokladaná cena 1 000 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>GOPAP-Stefan Gocal</dodavatel><ico>33206996</ico><adresa>Bottova 29, 91708 Trnava</adresa></item><item><datum>2022-07-25</datum><cislo>0054/22</cislo><predmet>Objednávame  u Vás: opravu kanalizácie v suteréne školy, predpokladaná cena 950 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>FIRSTAV s. r. o. </dodavatel><ico>53408250</ico><adresa>Ružindol 73, 91961 Ružindol</adresa></item><item><datum>2022-07-20</datum><cislo>DFB0130/22</cislo><predmet>vyúčtovacia faktúra za pedagogické tlačivá</predmet><suma>32.18</suma><dodavatel>ŠEVT,a.s.</dodavatel><ico>31331131</ico><adresa>Cementárenská 16, Banská Bystrica</adresa></item><item><datum>2022-07-19</datum><cislo>DFB0128/22</cislo><predmet>za hrantíky biele s podmiskou - 65 ks</predmet><suma>297.9</suma><dodavatel>Záhradný design s.r.o.</dodavatel><ico>36251160</ico><adresa>Kukučínova 997, 92001 Hlohovec</adresa></item><item><datum>2022-07-16</datum><cislo>DFB0127/22</cislo><predmet>ročný poplatok za výkon zodpovednej osoby pri ochrane oznamovateľov prostispoločenskej činnosti u zamestnávateľa</predmet><suma>216</suma><dodavatel>osobnyudaj.sk, s.r.o.</dodavatel><ico>50528041</ico><adresa>Garbiarska  5, 04001 Košice</adresa></item><item><datum>2022-07-14</datum><cislo>DFB0126/22</cislo><predmet>za čistiace, dezinfekčné a ochranné prostriedky</predmet><suma>404.28</suma><dodavatel>Tatrachema, v.d. Trnava</dodavatel><ico>31434193</ico><adresa>Bulharská 40, 91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2022-07-11</datum><cislo>DFB0120/22</cislo><predmet>za zviazanie triednych výkazov - 4 ks</predmet><suma>38.4</suma><dodavatel>Ing. Miroslav Bínovec - reBIN</dodavatel><ico>40623491</ico><adresa>Kalinčiakova 21, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2022-07-08</datum><cislo>DFB0124/22</cislo><predmet>za príspevok zamestnávateľa na obedy zamestnancov za mesiac júl 2022 </predmet><suma>17.34</suma><dodavatel>Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava</dodavatel><ico>53242599</ico><adresa>Jána Bottu  31, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2022-07-08</datum><cislo>DFB0123/22</cislo><predmet>za príspevok zamestnávateľa na obedy zamestnancov za mesiac júl 2022 - režijné náklady</predmet><suma>61.71</suma><dodavatel>Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava</dodavatel><ico>53242599</ico><adresa>Jána Bottu  31, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2022-07-08</datum><cislo>DFS0012/22</cislo><predmet>za príspevok zamestnávateľa zo SF na obedy zamestnancov za mesiac júl 2022 </predmet><suma>20.91</suma><dodavatel>Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava</dodavatel><ico>53242599</ico><adresa>Jána Bottu  31, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2022-07-08</datum><cislo>DFŠ0021/22</cislo><predmet>za obedy zamestnancov za mesiac júl 2022 </predmet><suma>43.86</suma><dodavatel>Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava</dodavatel><ico>53242599</ico><adresa>Jána Bottu  31, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2022-07-07</datum><cislo>0050/22</cislo><predmet>Objednávame u Vás: plošnú inzerciu 3x, predpokladaná cena 120 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Petit Press, a.s.</dodavatel><ico>3579053</ico><adresa>Sládkovičova  1, 94901 Nitra</adresa></item><item><datum>2022-07-07</datum><cislo>0051/22</cislo><predmet>Objednávame u Vás: hrantíky s podmiskou, predpokladaná cena 300 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Záhradný design s.r.o.</dodavatel><ico>36251160</ico><adresa>Kukučínova 997, 92001 Hlohovec</adresa></item><item><datum>2022-07-07</datum><cislo>0052/22</cislo><predmet>Objednávame u Vás: tovar podľa vlastného výberu, predpokladaná cena 500 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Tatrachema, v.d. Trnava</dodavatel><ico>31434193</ico><adresa>Bulharská 40, 91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2022-07-04</datum><cislo>DFB0118/22</cislo><predmet>za knihy do školskej knižnice - 5 ks</predmet><suma>79.5</suma><dodavatel>Martinus, s.r.o.</dodavatel><ico>45503249</ico><adresa>Gorkého 4, 03601 Martin</adresa></item><item><datum>2022-07-04</datum><cislo>DFB0113/22</cislo><predmet>za monitorovanie budovy za mesiac jún 2022</predmet><suma>59.64</suma><dodavatel>ZOS Bezpecnost s.r.o.</dodavatel><ico>36237922</ico><adresa>Koniarekova 20, 91721 Trnava</adresa></item><item><datum>2022-07-04</datum><cislo>DFB0114/22</cislo><predmet>za pedagogický diár 2022/2023 - 7 ks</predmet><suma>41.3</suma><dodavatel>RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.</dodavatel><ico>35908718</ico><adresa>Trnavská 84, 82102 Bratislava</adresa></item><item><datum>2022-07-01</datum><cislo>0048/22             </cislo><predmet>Objednávame u Vás: tovar podľa vlastného výberu, predpokladaná cena 100 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>JUEL s. r. o.</dodavatel><ico>36235334</ico><adresa>, 91901 Suchá nad Parnou</adresa></item><item><datum>2022-07-01</datum><cislo>0049/22</cislo><predmet>Objednávame u Vás:knihy do školskej knižnice - 5 ks, predpokladaná cena 80 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Martinus, s.r.o.</dodavatel><ico>45503249</ico><adresa>Gorkého 4, 03601 Martin</adresa></item><item><datum>2022-07-01</datum><cislo>DFB0122/22</cislo><predmet>za telefónne poplatky za mesiac jún 2022 - pevná sieť</predmet><suma>23.63</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská  28, 81762 Bratislava</adresa></item><item><datum>2022-07-01</datum><cislo>DFB0121/22</cislo><predmet>za telefónne poplatky za obdobie od 01.06.2022 do 30.06.2022</predmet><suma>29</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská  28, 81762 Bratislava</adresa></item><item><datum>2022-07-01</datum><cislo>DFB0115/22</cislo><predmet>za pedagogický diár a učiteľský zápisník 2022/2023 - 21 ks</predmet><suma>115.42</suma><dodavatel>ŠEVT,a.s.</dodavatel><ico>31331131</ico><adresa>Cementárenská 16, Banská Bystrica</adresa></item><item><datum>2022-07-01</datum><cislo>DFB0111/22</cislo><predmet>za zabezpečenie výkonu zodpovednej osoby pri OOÚ za mesiac 07/2022</predmet><suma>54</suma><dodavatel>Osobnyudaj.sk - TT, s.r.o.</dodavatel><ico>54142709</ico><adresa>Námestie osloboditeľov 3/A, 04001 Košice</adresa></item><item><datum>2022-06-30</datum><cislo>DFB0116/22</cislo><predmet>vyúčtovacia faktúra za elektrickú energiu za mesiac jún 2022</predmet><suma>683.16</suma><dodavatel>MAGNA ENERGIA a.s.</dodavatel><ico>35743565</ico><adresa>Nitrianska  18/7555, 92101 Piešťany</adresa></item><item><datum>2022-06-30</datum><cislo>DFB0117/22</cislo><predmet>za služby v oblasti CO za mesiac jún 2022</predmet><suma>27</suma><dodavatel>CO - COMPANY s. r. o.</dodavatel><ico>52134504</ico><adresa>Za humnami  511/52, 941 48 Podhájska</adresa></item><item><datum>2022-06-30</datum><cislo>DFB0112/22</cislo><predmet>za softwarové práce, konfiguráciu a údržbu pracovných staníc a počítačovej siete za 06/2022</predmet><suma>456</suma><dodavatel>HYDRA Computer s. r. o.</dodavatel><ico>44307691</ico><adresa>Žitná 11, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2022-06-30</datum><cislo>DFB0125/22</cislo><predmet>vyúčtovacia faktúra za tepelnú energiu za mesiac jún 2022</predmet><suma>2511.6</suma><dodavatel>MH Teplárenský holding, a.s.</dodavatel><ico>36211541</ico><adresa>Turbínová 3, 831 04 Bratislava</adresa></item><item><datum>2022-06-30</datum><cislo>DFB0129/22</cislo><predmet>za vodné, stočné a zrážkovú vodu za obdobie od 01.04.2022 do 30.06.2022</predmet><suma>1258.55</suma><dodavatel>Trnavska vodár.spoločnost</dodavatel><ico>36252484</ico><adresa>Priemyselná 10, 92179 Piešťany</adresa></item><item><datum>2022-06-29</datum><cislo>DFS0009/22</cislo><predmet>za darčekový kôš pre zamestnankyňu pri odchode do dôchodku</predmet><suma>50.78</suma><dodavatel>COOP Jednota</dodavatel><ico>00168921</ico><adresa>Trojičné nám. 9, 91842 Trnava</adresa></item><item><datum>2022-06-29</datum><cislo>DFB0110/22</cislo><predmet>za príspevok zamestnávateľa na stravu zamestnancov za mesiac jún 2022</predmet><suma>178.84</suma><dodavatel>Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava</dodavatel><ico>53242599</ico><adresa>Jána Bottu  31, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2022-06-29</datum><cislo>DFB0109/22</cislo><predmet>za príspevok zamestnávateľa na stravu zamestnancov za mesiac jún 2022 - režijné náklady</predmet><suma>636.46</suma><dodavatel>Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava</dodavatel><ico>53242599</ico><adresa>Jána Bottu  31, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2022-06-29</datum><cislo>DFS0011/22</cislo><predmet>za príspevok zamestnávateľa zo SF na stravu zamestnancov za mesiac jún 2022</predmet><suma>215.66</suma><dodavatel>Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava</dodavatel><ico>53242599</ico><adresa>Jána Bottu  31, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2022-06-29</datum><cislo>DFŠ0020/22</cislo><predmet>za obedy hostí za mesiac jún 2022 </predmet><suma>38.64</suma><dodavatel>Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava</dodavatel><ico>53242599</ico><adresa>Jána Bottu  31, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2022-06-29</datum><cislo>DFŠ0019/22</cislo><predmet>za obedy hostí za mesiac jún 2022 - režijné náklady</predmet><suma>29.04</suma><dodavatel>Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava</dodavatel><ico>53242599</ico><adresa>Jána Bottu  31, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2022-06-29</datum><cislo>DFŠ0018/22</cislo><predmet>za obedy žiakov za mesiac jún 2022</predmet><suma>2588.88</suma><dodavatel>Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava</dodavatel><ico>53242599</ico><adresa>Jána Bottu  31, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2022-06-29</datum><cislo>DFŠ0017/22</cislo><predmet>za obdy zamestnancov za mesiac jún 2022</predmet><suma>452.36</suma><dodavatel>Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava</dodavatel><ico>53242599</ico><adresa>Jána Bottu  31, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2022-06-26</datum><cislo>DFB0108/22</cislo><predmet>za zabezpečenie BOZP za obdobie apríl - jún 2022</predmet><suma>162</suma><dodavatel>Požiarno-bezpečnostná agentúra, spol. s r. o.</dodavatel><ico>36236241</ico><adresa>Juraja Slottu 20, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2022-06-26</datum><cislo>DFB0107/22</cislo><predmet>za zabezpečenie PO za obdobie apríl - jún 2022</predmet><suma>162</suma><dodavatel>Požiarno-bezpečnostná agentúra, spol. s r. o.</dodavatel><ico>36236241</ico><adresa>Juraja Slottu 20, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2022-06-24</datum><cislo>0046/22             </cislo><predmet>Objednávame u Vás: pedagogický diár 2022/23- 7 ks, predpokladaná cena 50 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.</dodavatel><ico>35908718</ico><adresa>Trnavská 84, 82102 Bratislava</adresa></item><item><datum>2022-06-24</datum><cislo>0047/22</cislo><predmet>Objednávame u Vás: pedagogický zápisník 2022-23, predpokladaná cena 185 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>ŠEVT,a.s.</dodavatel><ico>31331131</ico><adresa>Cementárenská 16, Banská Bystrica</adresa></item><item><datum>2022-06-24</datum><cislo>DFS0008/22</cislo><predmet>za ťahaný závin a domáce pagáče - občerstvenie 23. 06. 2022</predmet><suma>157.5</suma><dodavatel>KLIV, s.r.o.</dodavatel><ico>46136207</ico><adresa>Agátová ulica 3388/4, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2022-06-24</datum><cislo>DFS0010/22</cislo><predmet>za dovoz obeda pre zamestnancov dňa 23.06.2022</predmet><suma>534.73</suma><dodavatel>Stredná odborná škola obchodu a služieb</dodavatel><ico>00893412</ico><adresa>Lomonosovova 6, 91708 Trnava</adresa></item><item><datum>2022-06-24</datum><cislo>DFB0119/22</cislo><predmet>za materiál (trapéz hladký povrch - 8 ks)</predmet><suma>660.05</suma><dodavatel>Lexan Iveta Hornáčková s.r.o.</dodavatel><ico>48096954</ico><adresa>Pavlice 100, 91942 Pavlice</adresa></item><item><datum>2022-06-23</datum><cislo>DFB0106/22</cislo><predmet>za knihy &quot;Literatúra 1 - 4&quot; (22 ks) a &quot;Zbierka textov a úloh z literatúry 1-4&quot; (23 ks)</predmet><suma>272.4</suma><dodavatel>preskoly.sk s.r.o.</dodavatel><ico>51692881</ico><adresa>Mánesovo námestie 6, 851 01 Bratislava</adresa></item><item><datum>2022-06-23</datum><cislo>DFB0104/22</cislo><predmet>za mosadzné tabuľky s menami (150x150 mm) - 2 ks</predmet><suma>129.6</suma><dodavatel>TIOT, s. r. o.</dodavatel><ico>52859495</ico><adresa>Pekná ulica 9331/11, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2022-06-20</datum><cislo>0044/22</cislo><predmet>Objednávame u Vás: trapéz hladký povrch- 8 ks, predpokladaná cena 660 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Lexan Iveta Hornáčková s.r.o.</dodavatel><ico>48096954</ico><adresa>Pavlice 100, 91942 Pavlice</adresa></item><item><datum>2022-06-20</datum><cislo>0045/22</cislo><predmet>Objednávame u Vás:skriňu 6100 (800x420x2004, š x h x v) so zámkom – 2 ks, šatníkovú skriňu  6200 (800x420x2004, š x h x v) so zámkom – 1 ks, kontajner SCACS/HS uzamykateľný – 3 ks,predpokladaná  cena  1350 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Hammerbacher SK, a. s.</dodavatel><ico>34119990</ico><adresa>Cierne blato 38, 93505 Pukanec</adresa></item><item><datum>2022-06-20</datum><cislo>DFB0105/22</cislo><predmet>za servisné a revízne činnosti na elektrických zariadeniach 6/2022</predmet><suma>462</suma><dodavatel>Veolia Energia Slovensko, a.s.</dodavatel><ico>35702257</ico><adresa>Einsteinova 25, 85101 Bratislava</adresa></item><item><datum>2022-06-17</datum><cislo>0041/22             </cislo><predmet>Objednávame u Vás:darčekový kôš,predpokladaná cena 50 €  </predmet><suma>0</suma><dodavatel>COOP Jednota</dodavatel><ico>00168921</ico><adresa>Trojičné nám. 9, 91842 Trnava</adresa></item><item><datum>2022-06-17</datum><cislo>0042/22</cislo><predmet>Objednávame u Vás:  dovoz obeda, predpokladaná hodnota 700 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Stredná odborná škola obchodu a služieb</dodavatel><ico>00893412</ico><adresa>Lomonosovova 6, 91708 Trnava</adresa></item><item><datum>2022-06-17</datum><cislo>0043/22</cislo><predmet>Objednávame u Vás: Literatúra pre stredné školy I-IV, Zbierka textov a úloh z literatúry I-IV, predpokladaná cena 270 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>preskoly.sk s.r.o.</dodavatel><ico>51692881</ico><adresa>Mánesovo námestie 6, 851 01 Bratislava</adresa></item><item><datum>2022-06-09</datum><cislo>DFB0103/22</cislo><predmet>vyúčtovacia faktúra za predplatné &quot;Práce a Mzdy bez chýb, pokút a penále&quot;, ročník 2023</predmet><suma>80</suma><dodavatel>PORADCA s.r.o.</dodavatel><ico>36371271</ico><adresa>Pri Celulozke 40, 01001 Žilina</adresa></item><item><datum>2022-06-07</datum><cislo>0039/22</cislo><predmet>objednávame u Vás:zviazanie katalógov, predpokladaná cena 100 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Ing. Miroslav Bínovec - reBIN</dodavatel><ico>40623491</ico><adresa>Kalinčiakova 21, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2022-06-07</datum><cislo>0040/22</cislo><predmet>Objednávame u Vás: občerstvenie na posedenie  (pagáče a štrudle), predpokladaná cena 200 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>KLIV, s.r.o.</dodavatel><ico>46136207</ico><adresa>Agátová ulica 3388/4, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2022-06-07</datum><cislo>DFB0102/22</cislo><predmet>za materiál na údržbu (jakl)</predmet><suma>824.89</suma><dodavatel>Metal Klimex, s.r.o.</dodavatel><ico>47984562</ico><adresa>Mikovíniho 2/A, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2022-06-03</datum><cislo>DFS0007/22</cislo><predmet>za prepravu autobusom na trase Trnava - Lednice - Trnava dňa 03. 06. 2022</predmet><suma>450</suma><dodavatel>Peter Mánik MI-MA SÚKROMNÁ AUTOŠKOLA</dodavatel><ico>32346107</ico><adresa>Parková 2886/11, 92601 Sereď</adresa></item><item><datum>2022-06-02</datum><cislo>0038/22</cislo><predmet>Objednávame u Vás: jokl 80x80x3 - 7 ks, jokl 60x30x3 -7 ks, predpokladaná cena 825 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Metal Klimex, s.r.o.</dodavatel><ico>47984562</ico><adresa>Mikovíniho 2/A, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2022-06-02</datum><cislo>DFB0095/22</cislo><predmet>za vzdelávací program &quot;Učebnica ekonómie a podnikania&quot; na školský rok 2022/2023</predmet><suma>55</suma><dodavatel>JA Slovensko, n.o.</dodavatel><ico>42166292</ico><adresa>Pribinova  25, 81109 Bratislava</adresa></item><item><datum>2022-06-02</datum><cislo>DFB0091/22</cislo><predmet>za monitorovanie budovy za mesiac máj 2022</predmet><suma>59.64</suma><dodavatel>ZOS Bezpecnost s.r.o.</dodavatel><ico>36237922</ico><adresa>Koniarekova 20, 91721 Trnava</adresa></item><item><datum>2022-06-01</datum><cislo>DFB0090/22</cislo><predmet>za zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby pri OOÚ za mesiac 06/2022</predmet><suma>54</suma><dodavatel>Osobnyudaj.sk - TT, s.r.o.</dodavatel><ico>54142709</ico><adresa>Námestie osloboditeľov 3/A, 04001 Košice</adresa></item><item><datum>2022-06-01</datum><cislo>DFB0100/22</cislo><predmet>za telefónne poplatky za mesiac máj 2022 - pevná sieť</predmet><suma>27.59</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská  28, 81762 Bratislava</adresa></item><item><datum>2022-06-01</datum><cislo>DFB0099/22</cislo><predmet>za telefónne poplatky za obdobie od 01.05.2022 do 31.05.2022</predmet><suma>29</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská  28, 81762 Bratislava</adresa></item><item><datum>2022-05-31</datum><cislo>DFB0092/22</cislo><predmet>za služby v oblasti CO za mesiac 05/2022</predmet><suma>27</suma><dodavatel>CO - COMPANY s. r. o.</dodavatel><ico>52134504</ico><adresa>Za humnami  511/52, 941 48 Podhájska</adresa></item><item><datum>2022-05-31</datum><cislo>DFB0089/22</cislo><predmet>za tonery do tlačiarní - 2 ks</predmet><suma>375.72</suma><dodavatel>CLEAN tonery s.r.o.</dodavatel><ico>35891866</ico><adresa>Za Hradbami 27, 90201 Pezinok</adresa></item><item><datum>2022-05-31</datum><cislo>DFB0097/22</cislo><predmet>za odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu za mesiac 5/2022</predmet><suma>60</suma><dodavatel>FCC Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>31449697</ico><adresa>Priemyselná 5, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2022-05-31</datum><cislo>DFB0096/22</cislo><predmet>za softwarové práce, konfiguráciu a údržbu pracovných staníc a počítačovej siete za 05/2022</predmet><suma>456</suma><dodavatel>HYDRA Computer s. r. o.</dodavatel><ico>44307691</ico><adresa>Žitná 11, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2022-05-31</datum><cislo>DFB0094/22</cislo><predmet>príspevok zamestnávateľa na obedy zamestnancov za mesiac 05/2022 </predmet><suma>211.48</suma><dodavatel>Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava</dodavatel><ico>53242599</ico><adresa>Jána Bottu  31, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2022-05-31</datum><cislo>DFB0093/22</cislo><predmet>príspevok zamestnávateľa na obedy zamestnancov za mesiac 05/2022 - režijné náklady</predmet><suma>752.62</suma><dodavatel>Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava</dodavatel><ico>53242599</ico><adresa>Jána Bottu  31, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2022-05-31</datum><cislo>DFB0098/22</cislo><predmet>vyúčtovacia faktúra za spotrebu elektrickej energie za mesiac máj 2022</predmet><suma>723.36</suma><dodavatel>MAGNA ENERGIA a.s.</dodavatel><ico>35743565</ico><adresa>Nitrianska  18/7555, 92101 Piešťany</adresa></item><item><datum>2022-05-31</datum><cislo>DFB0101/22</cislo><predmet>vyúčtovacia faktúra za tepelnú energiu za mesiac máj 2022</predmet><suma>2518.09</suma><dodavatel>MH Teplárenský holding, a.s.</dodavatel><ico>36211541</ico><adresa>Turbínová 3, 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto</adresa></item><item><datum>2022-05-31</datum><cislo>DFS0006/22</cislo><predmet>príspevok zamestnávateľa zo SF na obedy zamestnancov za mesiac 05/2022 </predmet><suma>255.02</suma><dodavatel>Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava</dodavatel><ico>53242599</ico><adresa>Jána Bottu  31, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2022-05-30</datum><cislo>DFB0088/22</cislo><predmet>za stravné lístky pre zamestnancov (288 ks á 0,67 €)</predmet><suma>192.96</suma><dodavatel>DOXX – Stravné lístky, spol. s r. o.</dodavatel><ico>36391000</ico><adresa>Kálov 356, 01001 Žilina</adresa></item><item><datum>2022-05-30</datum><cislo>DFB0087/22</cislo><predmet>za stojan na monitor</predmet><suma>60</suma><dodavatel>Profi TV, s.r.o.</dodavatel><ico>53362438</ico><adresa>Markovičova 3, 91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2022-05-23</datum><cislo>0034/22</cislo><predmet>Objednávame u Vás: stojan, predpokladaná hodnota 60 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Profi TV, s.r.o.</dodavatel><ico>53362438</ico><adresa>Markovičova 3, 91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2022-05-23</datum><cislo>0035/22</cislo><predmet>Objednávame u Vás: tonery W2030XC - 1 ks, CF 259 XC - 1 ks, predpokladaná cena 260 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>CLEAN tonery s.r.o.</dodavatel><ico>35891866</ico><adresa>Za Hradbami 27, 90201 Pezinok</adresa></item><item><datum>2022-05-23</datum><cislo>0036/22</cislo><predmet>Objednávame u Vás: stravovacie poukážky v hodnote á 0,67 € - 288 ks,predpokladaná cena 193 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>DOXX – Stravné lístky, spol. s r. o.</dodavatel><ico>36391000</ico><adresa>Kálov 356, 01001 Žilina</adresa></item><item><datum>2022-05-23</datum><cislo>0037/22</cislo><predmet>Objednávame  tabuľky 150x150 mm- 2 ks, predpokladaná cena 125 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Ing. Daniel Dananai</dodavatel><ico>22694455</ico><adresa>Mýtna 16, 91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2022-05-18</datum><cislo>DFB0086/22</cislo><predmet>za aSc Agenda Komplet 500-699 žiakov na školský rok 2022/2023</predmet><suma>639</suma><dodavatel>ASC Applied Software Consultants s.r.o.</dodavatel><ico>31361161</ico><adresa>Svoradova 7, 81103 Bratislava</adresa></item><item><datum>2022-05-17</datum><cislo>DFB0085/22</cislo><predmet>za krovinorez Alko BC 223 L-S</predmet><suma>139.99</suma><dodavatel>CKD market s.r.o.</dodavatel><ico>36232017</ico><adresa>Zelenečská  111/1, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2022-05-16</datum><cislo>DFB0084/22</cislo><predmet>za poskytnuté služby počítačovej siete SANET za obdobie apríl - jún 2022</predmet><suma>150</suma><dodavatel>SANET, Združenie používateľov Slov. akad. dátovej siete</dodavatel><ico>17055270</ico><adresa>Vazovova 5, Bratislava</adresa></item><item><datum>2022-05-12</datum><cislo>DFB0083/22</cislo><predmet>za konferenčné stoličky TAURUSS - 3 ks</predmet><suma>84</suma><dodavatel>BIBIONE Svitkova Jarmila</dodavatel><ico>35400307</ico><adresa>Tehelna 14, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2022-05-09</datum><cislo>0033/22</cislo><predmet>Objednávame u Vás: autobusovú prepravu na trase Trnava - Lednice a späť, predpokladaná cena 540 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Peter Mánik MI-MA SÚKROMNÁ AUTOŠKOLA</dodavatel><ico>32346107</ico><adresa>Parková 2886/11, 92601 Sereď</adresa></item><item><datum>2022-05-06</datum><cislo>0031/22</cislo><predmet>Objednávame u Vás: stoličky ISO black (sivá)- 3 ks, predpokladaná cena 90 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>BIBIONE Svitkova Jarmila</dodavatel><ico>35400307</ico><adresa>Tehelna 14, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2022-05-06</datum><cislo>0032/22             </cislo><predmet>Objednávame u Vás:krovinorez ALKO BC- 1 ks, predpokladaná cena  125 € </predmet><suma>0</suma><dodavatel>CKD market s.r.o.</dodavatel><ico>36232017</ico><adresa>Zelenečská  111/1, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2022-05-04</datum><cislo>DFB0077/22</cislo><predmet>za monitorovanie budovy za mesiac apríl 2022</predmet><suma>59.64</suma><dodavatel>ZOS Bezpecnost s.r.o.</dodavatel><ico>36237922</ico><adresa>Koniarekova 20, 91721 Trnava</adresa></item><item><datum>2022-05-01</datum><cislo>DFB0072/22</cislo><predmet>za výkon zodpovednej osoby pri OOÚ na mesiac máj 2022</predmet><suma>54</suma><dodavatel>Osobnyudaj.sk - TT, s.r.o.</dodavatel><ico>54142709</ico><adresa>Námestie osloboditeľov 3/A, 04001 Košice</adresa></item><item><datum>2022-05-01</datum><cislo>DFB0082/22</cislo><predmet>za telefónne poplatky za mesiac apríl 2022 - pevná sieť</predmet><suma>28.19</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská  28, 81762 Bratislava</adresa></item><item><datum>2022-05-01</datum><cislo>DFB0081/22</cislo><predmet>za telefónne poplatky za obdobie od 01. 04.2022 do 30.04.2022</predmet><suma>27</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská  28, 81762 Bratislava</adresa></item><item><datum>2022-04-30</datum><cislo>DFB0078/22</cislo><predmet>vyúčtovacia faktúra za elektrickú energiu za mesiac apríl 2022</predmet><suma>941.74</suma><dodavatel>MAGNA ENERGIA a.s.</dodavatel><ico>35743565</ico><adresa>Nitrianska  18/7555, 92101 Piešťany</adresa></item><item><datum>2022-04-30</datum><cislo>DFB0073/22</cislo><predmet>za služby v oblasti CO za mesiac apríl 2022</predmet><suma>27</suma><dodavatel>CO - COMPANY s. r. o.</dodavatel><ico>52134504</ico><adresa>Za humnami  511/52, 941 48 Podhájska</adresa></item><item><datum>2022-04-30</datum><cislo>DFB0074/22</cislo><predmet>za softwarové práce, konfiguráciu a údržbu pracovných staníc a počítačovej siete za 04/2022</predmet><suma>456</suma><dodavatel>HYDRA Computer s. r. o.</dodavatel><ico>44307691</ico><adresa>Žitná 11, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2022-04-30</datum><cislo>DFB0080/22</cislo><predmet>vyúčtovacia faktúra za tepelnú energiu za mesiac apríl 2022</predmet><suma>2733.8</suma><dodavatel>Trnavska teplarenska,a.s.</dodavatel><ico>36246034</ico><adresa>Coburgova 84, 91742 Trnava</adresa></item><item><datum>2022-04-30</datum><cislo>DFB0079/22</cislo><predmet>za odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu za mesiac apríl 2022</predmet><suma>60</suma><dodavatel>FCC Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>31449697</ico><adresa>Priemyselná 5, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2022-04-29</datum><cislo>DFB0076/22</cislo><predmet>príspevok zamestnávateľa na stravu zamestnancov za mesiac apríl 2022</predmet><suma>186.66</suma><dodavatel>Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava</dodavatel><ico>53242599</ico><adresa>Jána Bottu  31, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2022-04-29</datum><cislo>DFB0075/22</cislo><predmet>za príspevok zamestnávateľa na stravu zamestnancov za mesiac apríl 2022 - režijné náklady</predmet><suma>664.29</suma><dodavatel>Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava</dodavatel><ico>53242599</ico><adresa>Jána Bottu  31, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2022-04-29</datum><cislo>DFB0071/22</cislo><predmet>za náhradnú batériu pre APC UPS Back 500</predmet><suma>57.6</suma><dodavatel>HYDRA Computer s. r. o.</dodavatel><ico>44307691</ico><adresa>Žitná 11, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2022-04-29</datum><cislo>DFS0005/22</cislo><predmet>príspevok zamestnávateľa zo SF na stravu zamestnancov za mesiac apríl 2022</predmet><suma>225.09</suma><dodavatel>Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava</dodavatel><ico>53242599</ico><adresa>Jána Bottu  31, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2022-04-27</datum><cislo>DFB0070/22</cislo><predmet>vyúčtovacia faktúra za predplatné &quot;Dane a účtovníctvo&quot; a &quot;Práca, mzdy a odmeňovanie&quot;, rok 2023</predmet><suma>221.05</suma><dodavatel>Poradca podnikatela,s.r.o</dodavatel><ico>31592503</ico><adresa>Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina</adresa></item><item><datum>2022-04-26</datum><cislo>DFB0069/22</cislo><predmet>za tonery do tlačiarní - 6 ks</predmet><suma>264.94</suma><dodavatel>CLEAN tonery s.r.o.</dodavatel><ico>35891866</ico><adresa>Za Hradbami 27, 90201 Pezinok</adresa></item><item><datum>2022-04-22</datum><cislo>0029/22</cislo><predmet>objednávame u Vás: toner CE 5050AC - 2 ks, predpokladaná cena 250 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>CLEAN tonery s.r.o.</dodavatel><ico>35891866</ico><adresa>Za Hradbami 27, 90201 Pezinok</adresa></item><item><datum>2022-04-22</datum><cislo>0030/22</cislo><predmet>Objednávame u Vás: náhradnú batériu APC UPS Back 500 - 1 ks, predpokladaná cena 60 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>HYDRA Computer s. r. o.</dodavatel><ico>44307691</ico><adresa>Žitná 11, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2022-04-22</datum><cislo>DFB0067/22</cislo><predmet>za keramickú tabuľu bielu 100 x 200 cm</predmet><suma>180.36</suma><dodavatel>Full Servis - Ján Bureš</dodavatel><ico>36910813</ico><adresa>Černyševského  29, 85101 Bratislava</adresa></item><item><datum>2022-04-22</datum><cislo>DFB0068/22</cislo><predmet>za tonery do tlačiarní - 3 ks</predmet><suma>394.08</suma><dodavatel>CLEAN tonery s.r.o.</dodavatel><ico>35891866</ico><adresa>Za Hradbami 27, 90201 Pezinok</adresa></item><item><datum>2022-04-21</datum><cislo>0028/22</cislo><predmet>Objednávame u Vás: bielu keramickú tabuľu 200x100, predpokladaná cena 180 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Full Servis - Ján Bureš</dodavatel><ico>36910813</ico><adresa>Černyševského  29, 85101 Bratislava</adresa></item><item><datum>2022-04-18</datum><cislo>0027/22</cislo><predmet>Objednávame u Vás: toner CF 259XC - 1 ks, CF 230 XC - 2 ks, predpokladaná cena 240 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>CLEAN tonery s.r.o.</dodavatel><ico>35891866</ico><adresa>Za Hradbami 27, 90201 Pezinok</adresa></item><item><datum>2022-04-08</datum><cislo>DFB0061/22</cislo><predmet>za nákup čistiacich, dezinfekčných a ochranných prostriedkov </predmet><suma>333.18</suma><dodavatel>Tatrachema, v.d. Trnava</dodavatel><ico>31434193</ico><adresa>Bulharská 40, 91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2022-04-07</datum><cislo>DFB0065/22</cislo><predmet>vyúčtovacia faktúra za tepelnú energiu za mesiac marec 2022</predmet><suma>2978</suma><dodavatel>Trnavska teplarenska,a.s.</dodavatel><ico>36246034</ico><adresa>Coburgova 84, 91742 Trnava</adresa></item><item><datum>2022-04-06</datum><cislo>DFB0058/22</cislo><predmet>za monitorovanie budovy za mesiac marec 2022</predmet><suma>57.96</suma><dodavatel>ZOS Bezpecnost s.r.o.</dodavatel><ico>36237922</ico><adresa>Koniarekova 20, 91721 Trnava</adresa></item><item><datum>2022-04-04</datum><cislo>0026/22</cislo><predmet>Objednávame u Vás: tovar podľa vlastného výberu, predpokladaná cena 330 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Tatrachema, v.d. Trnava</dodavatel><ico>31434193</ico><adresa>Bulharská 40, 91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2022-04-01</datum><cislo>DFB0064/22</cislo><predmet>za telefónne poplatky za mesiac marec 2022 - pevná sieť</predmet><suma>28.82</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská  28, 81762 Bratislava</adresa></item><item><datum>2022-04-01</datum><cislo>DFB0063/22</cislo><predmet>za telefónne poplatky za obdobie od 01. 03. 2022 do 31. 03 .2022</predmet><suma>23</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská  28, 81762 Bratislava</adresa></item><item><datum>2022-04-01</datum><cislo>DFB0053/22</cislo><predmet>za výkon zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov za mesiac 04/2022</predmet><suma>54</suma><dodavatel>Osobnyudaj.sk - TT, s.r.o.</dodavatel><ico>54142709</ico><adresa>Námestie osloboditeľov 3/A, 04001 Košice</adresa></item><item><datum>2022-03-31</datum><cislo>DFB0066/22</cislo><predmet>za paušál na zrážkovú vodu, vodné a stočné za obdobie od 01.01.2022 do 31.03.2022</predmet><suma>850.43</suma><dodavatel>Trnavska vodár.spoločnost</dodavatel><ico>36252484</ico><adresa>Priemyselná 10, 92179 Piešťany</adresa></item><item><datum>2022-03-31</datum><cislo>DFB0059/22</cislo><predmet>za služby v oblasti CO za mesiac marec 2022</predmet><suma>27</suma><dodavatel>CO - COMPANY s. r. o.</dodavatel><ico>52134504</ico><adresa>Za humnami  511/52, 941 48 Podhájska</adresa></item><item><datum>2022-03-31</datum><cislo>DFB0055/22</cislo><predmet>za odvoz a likvidáciu odpadu veľkok.kontajnerom - zmiešaný odpad - 2 ks</predmet><suma>432</suma><dodavatel>R.G.Autodoprava, s.r.o.</dodavatel><ico>45271020</ico><adresa>Voderadská 42, 91935 Hrnčiarovce nad Parnou</adresa></item><item><datum>2022-03-31</datum><cislo>DFB0062/22</cislo><predmet>za odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu za mesiac marec 2022</predmet><suma>36</suma><dodavatel>FCC Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>31449697</ico><adresa>Priemyselná 5, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2022-03-31</datum><cislo>DFB0057/22</cislo><predmet>za príspevok zamestnávateľa na stravu zamestnancov za mesiac 03/2022 </predmet><suma>182.24</suma><dodavatel>Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava</dodavatel><ico>53242599</ico><adresa>Jána Bottu  31, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2022-03-31</datum><cislo>DFB0056/22</cislo><predmet>za príspevok zamestnávateľa na stravu zamestnancov za mesiac 03/2022 - režijné náklady</predmet><suma>648.56</suma><dodavatel>Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava</dodavatel><ico>53242599</ico><adresa>Jána Bottu  31, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2022-03-31</datum><cislo>DFB0054/22</cislo><predmet>za softwarové práce, konfiguráciu a údržbu pracovných staníc a počítačovej siete za 03/2022</predmet><suma>456</suma><dodavatel>HYDRA Computer s. r. o.</dodavatel><ico>44307691</ico><adresa>Žitná 11, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2022-03-31</datum><cislo>DFB0060/22</cislo><predmet>za vyúčtovanie elektrickej energie za mesiac marec 2022</predmet><suma>1075.03</suma><dodavatel>MAGNA ENERGIA a.s.</dodavatel><ico>35743565</ico><adresa>Nitrianska  18/7555, 92101 Piešťany</adresa></item><item><datum>2022-03-30</datum><cislo>DFB0052/22</cislo><predmet>za online školenie &quot;Nové FIN výkazy platné od 01.01.2022&quot;</predmet><suma>67.72</suma><dodavatel> Asseco Solutions ,a.s.</dodavatel><ico>00602311</ico><adresa>Galvaniho  19045/19, 82104 Bratislava </adresa></item><item><datum>2022-03-29</datum><cislo>DFB0048/22</cislo><predmet>za materiál na maľovanie </predmet><suma>182.65</suma><dodavatel>JUEL s. r. o.</dodavatel><ico>36235334</ico><adresa>, 91901 Suchá nad Parnou</adresa></item><item><datum>2022-03-29</datum><cislo>DFB0049/22</cislo><predmet>za nákup kancelárskeho materiálu a xerografického papiera</predmet><suma>876.24</suma><dodavatel>GOPAP-Stefan Gocal</dodavatel><ico>33206996</ico><adresa>Bottova 29, 91708 Trnava</adresa></item><item><datum>2022-03-28</datum><cislo>0024/22</cislo><predmet>Objednávame u Vás: oprava tlačiarne, predpokladaná cena 55 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Ivan Kozák - K &amp; H</dodavatel><ico>22707042</ico><adresa>J. Kráľa 733, 90501 Senica</adresa></item><item><datum>2022-03-28</datum><cislo>0023/22</cislo><predmet>Objednávame u Vás: odvoz odpadu, predpokladaná cena 180 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>R.G.Autodoprava, s.r.o.</dodavatel><ico>45271020</ico><adresa>Voderadská 42, 91935 Hrnčiarovce nad Parnou</adresa></item><item><datum>2022-03-28</datum><cislo>0025/22</cislo><predmet>Objednávame u Vás:pasívne magnetické pero pre Samsung Flip 2, predpokladaná cena 60 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Profi TV, s.r.o.</dodavatel><ico>53362438</ico><adresa>Markovičova 3, 91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2022-03-28</datum><cislo>DFB0045/22</cislo><predmet>za stavebné úpravy miestnosti 013 na prízemí starej budovy školy</predmet><suma>5787.6</suma><dodavatel>FIRSTAV s. r. o. </dodavatel><ico>53408250</ico><adresa>Ružindol 73, 91961 Ružindol</adresa></item><item><datum>2022-03-28</datum><cislo>DFB0051/22</cislo><predmet>vyúčtovacia faktúra za predplatné publikácie &quot;Verejná správa&quot;, ročník 2022</predmet><suma>27</suma><dodavatel>PORADCA s.r.o.</dodavatel><ico>36371271</ico><adresa>Pri Celulozke 40, 01001 Žilina</adresa></item><item><datum>2022-03-28</datum><cislo>DFS0003/22</cislo><predmet>za dovoz obeda - catering dňa 28.03.2022</predmet><suma>1430</suma><dodavatel>Green Pig</dodavatel><ico>44937431</ico><adresa>Jána Bottu 8995/29D, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2022-03-28</datum><cislo>DFB0050/22</cislo><predmet>za opravu tlačiarne</predmet><suma>54.9</suma><dodavatel>Ivan Kozák - K &amp; H</dodavatel><ico>22707042</ico><adresa>J. Kráľa 733, 90501 Senica</adresa></item><item><datum>2022-03-25</datum><cislo>0022/22</cislo><predmet>Objednávame u Vás: tovar podľa vlastného výberu, predpokladaná cena 700 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>GOPAP-Stefan Gocal</dodavatel><ico>33206996</ico><adresa>Bottova 29, 91708 Trnava</adresa></item><item><datum>2022-03-24</datum><cislo>0021/22</cislo><predmet>Objednávame u Vás: cattering - obed s dovozom, predpokladaná hodnota 1.600 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Green Pig</dodavatel><ico>44937431</ico><adresa>Jána Bottu 8995/29D, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2022-03-24</datum><cislo>DFB0043/22</cislo><predmet>za toner do tlačiarne - 1 ks</predmet><suma>96.48</suma><dodavatel>CLEAN tonery s.r.o.</dodavatel><ico>35891866</ico><adresa>Za Hradbami 27, 90201 Pezinok</adresa></item><item><datum>2022-03-23</datum><cislo>DFB0047/22</cislo><predmet>za zabezpečenie PO za obdobie január - marec 2022</predmet><suma>162</suma><dodavatel>Požiarno-bezpečnostná agentúra, spol. s r. o.</dodavatel><ico>36236241</ico><adresa>Juraja Slottu 20, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2022-03-23</datum><cislo>DFB0046/22</cislo><predmet>za zabezpečenie BOZP za obdobie január - marec 2022</predmet><suma>162</suma><dodavatel>Požiarno-bezpečnostná agentúra, spol. s r. o.</dodavatel><ico>36236241</ico><adresa>Juraja Slottu 20, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2022-03-22</datum><cislo>DFB0044/22</cislo><predmet>za servisné a revízne činnosti na elektrických zariadeniach za 1. štvrťrok 2022</predmet><suma>462</suma><dodavatel>Veolia Energia Slovensko, a.s.</dodavatel><ico>35702257</ico><adresa>Einsteinova 25, 85101 Bratislava</adresa></item><item><datum>2022-03-21</datum><cislo>0020/22</cislo><predmet>Objednávame u Vás: toner 230 XC- 1 ks predpokladaná cena 80 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>CLEAN tonery s.r.o.</dodavatel><ico>35891866</ico><adresa>Za Hradbami 27, 90201 Pezinok</adresa></item><item><datum>2022-03-21</datum><cislo>DFB0042/22</cislo><predmet>za tonery do tlačiarní - 5 ks</predmet><suma>159.48</suma><dodavatel>CLEAN tonery s.r.o.</dodavatel><ico>35891866</ico><adresa>Za Hradbami 27, 90201 Pezinok</adresa></item><item><datum>2022-03-17</datum><cislo>0019/22</cislo><predmet>Objednávame u Vás: tonery 545 XL –2 ks,546 XL -2 ks, CF 283 XC - 1 ks, predpokladaná cena 120 €

</predmet><suma>0</suma><dodavatel>CLEAN tonery s.r.o.</dodavatel><ico>35891866</ico><adresa>Za Hradbami 27, 90201 Pezinok</adresa></item><item><datum>2022-03-17</datum><cislo>DFB0041/22</cislo><predmet>za nákup čistiacich, dezinfekčných a ochranných prostriedkov</predmet><suma>425.29</suma><dodavatel>Tatrachema, v.d. Trnava</dodavatel><ico>31434193</ico><adresa>Bulharská 40, 91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2022-03-16</datum><cislo>0016/22</cislo><predmet>Objednávame u Vás: online školenie - Nové finančné výkazy FIN 2-04 až 6-04, dňa 30.3.2022, predpokladaná cena 68 €, email: sekretariat@oakuktt.sk</predmet><suma>0</suma><dodavatel> Asseco Solutions ,a.s.</dodavatel><ico>00602311</ico><adresa>Galvaniho  19045/19, 82104 Bratislava </adresa></item><item><datum>2022-03-16</datum><cislo>0018/22</cislo><predmet>Objednávame u Vás: stavebné úpravy miestnosti 013 na prízemí starej budovy školy, predpokladaná cena 5788 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>FIRSTAV s. r. o. </dodavatel><ico>53408250</ico><adresa>Ružindol 73, 91961 Ružindol</adresa></item><item><datum>2022-03-16</datum><cislo>0017/22</cislo><predmet>Objednávame u Vás: tovar podľa vlastného výberu, predpokladaná cena 500 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Tatrachema, v.d. Trnava</dodavatel><ico>31434193</ico><adresa>Bulharská 40, 91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2022-03-14</datum><cislo>DFB0040/22</cislo><predmet>za certifikát pre doménu &quot;oakuktt.sk&quot; na obdobie od 03.03.2022 do 03.03.2023 </predmet><suma>117.6</suma><dodavatel>HYDRA Computer s. r. o.</dodavatel><ico>44307691</ico><adresa>Žitná 11, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2022-03-09</datum><cislo>0015/22</cislo><predmet>Objednávame u Vás: tovar podľa vlastného výberu, predpokladaná cena 70 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>JUEL s. r. o.</dodavatel><ico>36235334</ico><adresa>, 91901 Suchá nad Parnou</adresa></item><item><datum>2022-03-08</datum><cislo>0014/22</cislo><predmet>Objednávame u Vás: certifikát pre doménu *oakuktt*, predpokladaná cena 120 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>HYDRA Computer s. r. o.</dodavatel><ico>44307691</ico><adresa>Žitná 11, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2022-03-08</datum><cislo>DFB0037/22</cislo><predmet>za tonery do tlačiarní - 3 ks</predmet><suma>229.48</suma><dodavatel>CLEAN tonery s.r.o.</dodavatel><ico>35891866</ico><adresa>Za Hradbami 27, 90201 Pezinok</adresa></item><item><datum>2022-03-07</datum><cislo>0013/22</cislo><predmet>Objednávame u Vás: tonery CE 505AC- 2 ks, predpokladaná cena 160 € </predmet><suma>0</suma><dodavatel>CLEAN tonery s.r.o.</dodavatel><ico>35891866</ico><adresa>Za Hradbami 27, 90201 Pezinok</adresa></item><item><datum>2022-03-07</datum><cislo>DFB0039/22</cislo><predmet>za príspevok zamestnávateľa na obedy zamestnancov za mesiac 02/2022 </predmet><suma>184.62</suma><dodavatel>Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava</dodavatel><ico>53242599</ico><adresa>Jána Bottu  31, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2022-03-07</datum><cislo>DFB0038/22</cislo><predmet>za príspevok zamestnávateľa na obedy zamestnancov za mesiac 02/2022 - režijné náklady</predmet><suma>657.03</suma><dodavatel>Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava</dodavatel><ico>53242599</ico><adresa>Jána Bottu  31, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2022-03-07</datum><cislo>DFS0002/22</cislo><predmet>za príspevok zamestnávateľa zo SF na obedy zamestnancov za mesiac 02/2022 </predmet><suma>222.63</suma><dodavatel>Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava</dodavatel><ico>53242599</ico><adresa>Jána Bottu  31, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2022-03-07</datum><cislo>DFŠ0004/22</cislo><predmet>za obedy žiakov za mesiac 02/2022</predmet><suma>3918.74</suma><dodavatel>Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava</dodavatel><ico>53242599</ico><adresa>Jána Bottu  31, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2022-03-07</datum><cislo>DFŠ0003/22</cislo><predmet>za obedy zamestnancov za mesiac 02/2022</predmet><suma>466.98</suma><dodavatel>Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava</dodavatel><ico>53242599</ico><adresa>Jána Bottu  31, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2022-03-04</datum><cislo>DFB0034/22</cislo><predmet>za vyúčtovanie tepelnej energie za mesiac február 2022</predmet><suma>2982.93</suma><dodavatel>Trnavska teplarenska,a.s.</dodavatel><ico>36246034</ico><adresa>Coburgova 84, 91742 Trnava</adresa></item><item><datum>2022-03-02</datum><cislo>DFB0028/22</cislo><predmet>za monitorovanie budovy za mesiac február 2022</predmet><suma>57.96</suma><dodavatel>ZOS Bezpecnost s.r.o.</dodavatel><ico>36237922</ico><adresa>Koniarekova 20, 91721 Trnava</adresa></item><item><datum>2022-03-01</datum><cislo>DFB0032/22</cislo><predmet>za telefónne poplatky za obdobie od 01.02.2022 do 28.02.2022</predmet><suma>23</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská  28, 81762 Bratislava</adresa></item><item><datum>2022-03-01</datum><cislo>DFB0031/22</cislo><predmet>za telekomunikačné služby - pevná sieť za mesiac 02/2022</predmet><suma>28.86</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská  28, 81762 Bratislava</adresa></item><item><datum>2022-03-01</datum><cislo>DFB0035/22</cislo><predmet>za výkon činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov za 03/2022</predmet><suma>54</suma><dodavatel>Osobnyudaj.sk - TT, s.r.o.</dodavatel><ico>54142709</ico><adresa>Námestie osloboditeľov 3/A, 04001 Košice</adresa></item><item><datum>2022-02-28</datum><cislo>DFB0036/22</cislo><predmet>za vyúčtovanie elektrickej energie za mesiac február 2022</predmet><suma>1058.94</suma><dodavatel>MAGNA ENERGIA a.s.</dodavatel><ico>35743565</ico><adresa>Nitrianska  18/7555, 92101 Piešťany</adresa></item><item><datum>2022-02-28</datum><cislo>DFB0033/22</cislo><predmet>za odvoz BRKO za mesiac 2/2022</predmet><suma>60</suma><dodavatel>FCC Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>31449697</ico><adresa>Priemyselná 5, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2022-02-28</datum><cislo>DFB0030/22</cislo><predmet>za kopírovací stroj Sharp MX-M 266N</predmet><suma>1680</suma><dodavatel>Ivan Kozák - K &amp; H</dodavatel><ico>22707042</ico><adresa>J. Kráľa 733, 90501 Senica</adresa></item><item><datum>2022-02-28</datum><cislo>DFB0029/22</cislo><predmet>za služby v oblasti CO za mesiac február 2022</predmet><suma>27</suma><dodavatel>CO - COMPANY s. r. o.</dodavatel><ico>52134504</ico><adresa>Za humnami  511/52, 941 48 Podhájska</adresa></item><item><datum>2022-02-28</datum><cislo>DFB0027/22</cislo><predmet>softwarové práce, konfiguráciu a údržbu pracovných staníc a počítačovej siete za mesiac február 2022</predmet><suma>456</suma><dodavatel>HYDRA Computer s. r. o.</dodavatel><ico>44307691</ico><adresa>Žitná 11, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2022-02-25</datum><cislo>0012/22</cislo><predmet>Objednávame u Vás: kop.stroj Sharp MXM 266 - 1 ks, predpokladaná cena 1680 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Ivan Kozák - K &amp; H</dodavatel><ico>22707042</ico><adresa>J. Kráľa 733, 90501 Senica</adresa></item><item><datum>2022-02-22</datum><cislo>DFB0025/22</cislo><predmet>za tonery do tlačiarní - 4 ks</predmet><suma>314.12</suma><dodavatel>CLEAN tonery s.r.o.</dodavatel><ico>35891866</ico><adresa>Za Hradbami 27, 90201 Pezinok</adresa></item><item><datum>2022-02-22</datum><cislo>DFB0024/22</cislo><predmet>za servisné práce - oprava kopírovacieho stroja</predmet><suma>45</suma><dodavatel>KH Technik, Emil Holes</dodavatel><ico>22695389</ico><adresa>Halenarska 6, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2022-02-21</datum><cislo>0011/22</cislo><predmet>Objednávame u Vás: školské tlačivá, predpokladaná cena 1500 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>ŠEVT,a.s.</dodavatel><ico>31331131</ico><adresa>Cementárenská 16, Banská Bystrica</adresa></item><item><datum>2022-02-21</datum><cislo>DFB0026/22</cislo><predmet>za čistenie kanalizácie a šácht</predmet><suma>327.6</suma><dodavatel>Krtkovanie -zsk s.r.o.</dodavatel><ico>51902877</ico><adresa>Oblúkova 31, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2022-02-18</datum><cislo>0010/22</cislo><predmet>Objednávame u Vás:CF 230 XC - 3 ks, HP 304 XL – 1 ks, predpokladaná cena 270 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>CLEAN tonery s.r.o.</dodavatel><ico>35891866</ico><adresa>Za Hradbami 27, 90201 Pezinok</adresa></item><item><datum>2022-02-14</datum><cislo>0008/22</cislo><predmet>Objednávame u Vás: čistenie kanalizácie v areáli školy, predpokladaná cena  200 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Krtkovanie -zsk s.r.o.</dodavatel><ico>51902877</ico><adresa>Oblúkova 31, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2022-02-14</datum><cislo>0009/22</cislo><predmet>Objednávame u Vás: opravu kopírovacieho stroja, predpokladaná cena  45 € </predmet><suma>0</suma><dodavatel>KH Technik, Emil Holes</dodavatel><ico>22695389</ico><adresa>Halenarska 6, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2022-02-14</datum><cislo>DFB0023/22</cislo><predmet>za poskytnuté služby počítačovej siete SANET za obdobie január - marec 2022</predmet><suma>150</suma><dodavatel>SANET, Združenie používateľov Slov. akad. dátovej siete</dodavatel><ico>17055270</ico><adresa>Vazovova 5, Bratislava</adresa></item><item><datum>2022-02-10</datum><cislo>DFB0022/22</cislo><predmet>za tonery do tlačiarní - 7 ks</predmet><suma>208.98</suma><dodavatel>CLEAN tonery s.r.o.</dodavatel><ico>35891866</ico><adresa>Za Hradbami 27, 90201 Pezinok</adresa></item><item><datum>2022-02-07</datum><cislo>0007/22</cislo><predmet>Objednávame u Vás: toner 545 XL - 3 ks, 546 XL- 3 ks, CE505 AC - 1 ks, predpokladaná cena 300 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>CLEAN tonery s.r.o.</dodavatel><ico>35891866</ico><adresa>Za Hradbami 27, 90201 Pezinok</adresa></item><item><datum>2022-02-04</datum><cislo>DFB0019/22</cislo><predmet>za vyúčtovanie tepelnej energie za mesiac január 2022</predmet><suma>3088.84</suma><dodavatel>Trnavska teplarenska,a.s.</dodavatel><ico>36246034</ico><adresa>Coburgova 84, 91742 Trnava</adresa></item><item><datum>2022-02-03</datum><cislo>DFB0015/22</cislo><predmet>za príspevok zamestnávateľa na stravu zamestnancov za mesiac 01/2022 </predmet><suma>177.14</suma><dodavatel>Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava</dodavatel><ico>53242599</ico><adresa>Jána Bottu  31, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2022-02-03</datum><cislo>DFB0014/22</cislo><predmet>za príspevok zamestnávateľa na stravu zamestnancov za mesiac 01/2022 - režijné náklady</predmet><suma>630.41</suma><dodavatel>Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava</dodavatel><ico>53242599</ico><adresa>Jána Bottu  31, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2022-02-03</datum><cislo>DFS0001/22</cislo><predmet>za príspevok zamestnávateľa zo SF na stravu zamestnancov za mesiac 01/2022 </predmet><suma>213.61</suma><dodavatel>Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava</dodavatel><ico>53242599</ico><adresa>Jána Bottu  31, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2022-02-03</datum><cislo>DFŠ0002/22</cislo><predmet>za obedy žiakov za mesiac 01/2022 </predmet><suma>3239.32</suma><dodavatel>Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava</dodavatel><ico>53242599</ico><adresa>Jána Bottu  31, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2022-02-03</datum><cislo>DFŠ0001/22</cislo><predmet>za obedy zamestnancov za mesiac 01/2022 </predmet><suma>448.06</suma><dodavatel>Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava</dodavatel><ico>53242599</ico><adresa>Jána Bottu  31, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2022-02-01</datum><cislo>0006/22</cislo><predmet>Objednávame u Vás:servisné činnosti(hasiace prístroje,VZT, prenosné spotrebiče, bleskozvody, výmenníky tepla),predpokladaná cena 5 500 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Veolia Energia Slovensko, a.s.</dodavatel><ico>35702257</ico><adresa>Einsteinova 25, 85101 Bratislava</adresa></item><item><datum>2022-02-01</datum><cislo>DFB0017/22</cislo><predmet>za telefónne poplatky za obdobie od 01.01.2022 do 31. 01. 2022</predmet><suma>23</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská  28, 81762 Bratislava</adresa></item><item><datum>2022-02-01</datum><cislo>DFB0016/22</cislo><predmet>za telefónne poplatky za mesiac január 2022 - pevná sieť</predmet><suma>27.22</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská  28, 81762 Bratislava</adresa></item><item><datum>2022-02-01</datum><cislo>DFB0007/22</cislo><predmet>ročný členský príspevok na základe zmluvy</predmet><suma>33</suma><dodavatel>SANET, Združenie používateľov Slov. akad. dátovej siete</dodavatel><ico>17055270</ico><adresa>Vazovova 5, Bratislava</adresa></item><item><datum>2022-02-01</datum><cislo>DFB0008/22</cislo><predmet>za výkon zodpovednej osoby pri OOÚ na mesiac 02/2022</predmet><suma>54</suma><dodavatel>Osobnyudaj.sk - TT, s.r.o.</dodavatel><ico>54142709</ico><adresa>Námestie osloboditeľov 3/A, 04001 Košice</adresa></item><item><datum>2022-02-01</datum><cislo>DFB0009/22</cislo><predmet>za monitorovanie budovy za mesiac január 2022</predmet><suma>57.96</suma><dodavatel>ZOS Bezpecnost s.r.o.</dodavatel><ico>36237922</ico><adresa>Koniarekova 20, 91721 Trnava</adresa></item><item><datum>2022-01-31</datum><cislo>DFB0013/22</cislo><predmet>za vyúčtovanie elektrickej energie za mesiac január 2021</predmet><suma>1198.55</suma><dodavatel>MAGNA ENERGIA a.s.</dodavatel><ico>35743565</ico><adresa>Nitrianska  18/7555, 92101 Piešťany</adresa></item><item><datum>2022-01-31</datum><cislo>DFB0010/22</cislo><predmet>za služby v oblasti CO za mesiac 01/2022</predmet><suma>27</suma><dodavatel>CO - COMPANY s. r. o.</dodavatel><ico>52134504</ico><adresa>Za humnami  511/52, 941 48 Podhájska</adresa></item><item><datum>2022-01-31</datum><cislo>DFB0018/22</cislo><predmet>za vodné, stočné za obdobie 01. 01. 2022 - 31. 01. 2022</predmet><suma>755.29</suma><dodavatel>Trnavska vodár.spoločnost</dodavatel><ico>36252484</ico><adresa>Priemyselná 10, 92179 Piešťany</adresa></item><item><datum>2022-01-31</datum><cislo>DFB0021/22</cislo><predmet>za odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu za 01/2022</predmet><suma>12</suma><dodavatel>FCC Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>31449697</ico><adresa>Priemyselná 5, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2022-01-31</datum><cislo>DFB0012/22</cislo><predmet>za softwarové práce, konfiguráciu a údržbu pracovných staníc a počítačovej siete za mesiac január 2022</predmet><suma>456</suma><dodavatel>HYDRA Computer s. r. o.</dodavatel><ico>44307691</ico><adresa>Žitná 11, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2022-01-29</datum><cislo>DFB0006/22</cislo><predmet>za opravu služobného motorového vozidla Volkswagen Transporter</predmet><suma>150</suma><dodavatel>Jozef Tomaškovič, AUTOBETO</dodavatel><ico>33197598</ico><adresa>Spartakovská 3, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2022-01-27</datum><cislo>DFB0005/22</cislo><predmet>za tonery do tlačiarní HP - 2 ks</predmet><suma>175.2</suma><dodavatel>CLEAN tonery s.r.o.</dodavatel><ico>35891866</ico><adresa>Za Hradbami 27, 90201 Pezinok</adresa></item><item><datum>2022-01-26</datum><cislo>DFB0011/22</cislo><predmet>za opravu kanalizácie v suteréne školy, oprava poškodenej dlažby - havarijný stav</predmet><suma>533.4</suma><dodavatel>FIRSTAV s. r. o. </dodavatel><ico>53408250</ico><adresa>Ružindol 73, 91961 Ružindol</adresa></item><item><datum>2022-01-25</datum><cislo>0003/22</cislo><predmet>Objednávame u Vás: stravovacie poukážky á 3,83 € -  300 ks,predpokladaná cena 1 149 € </predmet><suma>0</suma><dodavatel>DOXX – Stravné lístky, spol. s r. o.</dodavatel><ico>36391000</ico><adresa>Kálov 356, 01001 Žilina</adresa></item><item><datum>2022-01-25</datum><cislo>0004/22             </cislo><predmet>Objednávame u Vás: toner CE505AC- 2 ks, predpokladaná cena 150 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>CLEAN tonery s.r.o.</dodavatel><ico>35891866</ico><adresa>Za Hradbami 27, 90201 Pezinok</adresa></item><item><datum>2022-01-25</datum><cislo>0005/22             </cislo><predmet>Objednávame u Vás: opravu dlažby, potrubia v suteréne školy, predpokladaná cena 550 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>FIRSTAV s. r. o. </dodavatel><ico>53408250</ico><adresa>Ružindol 73, 91961 Ružindol</adresa></item><item><datum>2022-01-25</datum><cislo>DFB0003/22</cislo><predmet>za stravné lístky pre zamestnancov (300 ks á 3,83)</predmet><suma>1149</suma><dodavatel>DOXX – Stravné lístky, spol. s r. o.</dodavatel><ico>36391000</ico><adresa>Kálov 356, 01001 Žilina</adresa></item><item><datum>2022-01-21</datum><cislo>0002/22</cislo><predmet>Objednávame u Vás: opravu služobného mot. voz. VW Transporter TT 943 DL, predpokladaná cena 150 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Jozef Tomaškovič, AUTOBETO</dodavatel><ico>33197598</ico><adresa>Spartakovská 3, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2022-01-20</datum><cislo>DFB0002/22</cislo><predmet>za opravu a výmenu detektorov pohybu</predmet><suma>362.45</suma><dodavatel>Pavol Bottek ml. - PDP ALARM</dodavatel><ico>47223391</ico><adresa>J. G. Tajovského 5630/3, 91708 Trnava</adresa></item><item><datum>2022-01-18</datum><cislo>DFB0004/22</cislo><predmet>za členský príspevok do SOPK na rok 2022</predmet><suma>50</suma><dodavatel>Slovenská obchodná a priemyselná komora</dodavatel><ico>30842654</ico><adresa>Trhová 2, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2022-01-14</datum><cislo>0001/22</cislo><predmet>Objednávame u Vás: opravu EZS, predpokladaná cena 360 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Pavol Bottek ml. - PDP ALARM</dodavatel><ico>47223391</ico><adresa>J. G. Tajovského 5630/3, 91708 Trnava</adresa></item><item><datum>2022-01-14</datum><cislo>DFB0020/22</cislo><predmet>vyúčtovanie predplatného publikácie &quot;Čo má vedieť mzdová účtovníčka&quot;, ročník 2022</predmet><suma>66</suma><dodavatel>PSDOMOV s.r.o.</dodavatel><ico>51108178</ico><adresa>Klemensova 34, 01001 Žilina</adresa></item><item><datum>2022-01-12</datum><cislo>DFB0285/21</cislo><predmet>za vyúčtovanie Finančného spravodajcu, ročník 2021</predmet><suma>12.05</suma><dodavatel>Poradca podnikatela,s.r.o</dodavatel><ico>31592503</ico><adresa>Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina</adresa></item><item><datum>2022-01-07</datum><cislo>DFB0282/21</cislo><predmet>vyúčtovanie tepelnej energie za mesiac december 2021</predmet><suma>3182.1</suma><dodavatel>Trnavska teplarenska,a.s.</dodavatel><ico>36246034</ico><adresa>Coburgova 84, 91742 Trnava</adresa></item><item><datum>2022-01-05</datum><cislo>DFB0277/21</cislo><predmet>za monitorovanie budovy za mesiac december 2021</predmet><suma>57.96</suma><dodavatel>ZOS Bezpecnost s.r.o.</dodavatel><ico>36237922</ico><adresa>Koniarekova 20, 91721 Trnava</adresa></item><item><datum>2022-01-01</datum><cislo>DFB0280/21</cislo><predmet>telekomunikačné poplatky za obdobie 01.12.2021 - 31.12.2021</predmet><suma>23</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská  28, 81762 Bratislava</adresa></item><item><datum>2022-01-01</datum><cislo>DFB0279/21</cislo><predmet>telekomunikačné poplatky za mesiac december 2021 - pevná sieť</predmet><suma>28.82</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská  28, 81762 Bratislava</adresa></item><item><datum>2022-01-01</datum><cislo>DFB0001/22</cislo><predmet>výkon zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov za za 01/2022</predmet><suma>54</suma><dodavatel>Osobnyudaj.sk - TT, s.r.o.</dodavatel><ico>54142709</ico><adresa>Námestie osloboditeľov 3/A, 04001 Košice</adresa></item><item><datum>2021-12-31</datum><cislo>DFB0278/21</cislo><predmet>služby v oblasti CO za mesiac december 2021</predmet><suma>27</suma><dodavatel>CO - COMPANY s. r. o.</dodavatel><ico>52134504</ico><adresa>Za humnami  511/52, 941 48 Podhájska</adresa></item><item><datum>2021-12-31</datum><cislo>DFB0284/21</cislo><predmet>za likvidáciu odpadu - spotrebná elektronika</predmet><suma>21.28</suma><dodavatel>FCC Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>31449697</ico><adresa>Priemyselná 5, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2021-12-31</datum><cislo>DFB0283/21</cislo><predmet>odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu za mesiac december 2021</predmet><suma>12</suma><dodavatel>FCC Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>31449697</ico><adresa>Priemyselná 5, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2021-12-31</datum><cislo>DFB0281/21</cislo><predmet>vyúčtovanie elektrickej energie za mesiac december 2021</predmet><suma>981.65</suma><dodavatel>MAGNA ENERGIA a.s.</dodavatel><ico>35743565</ico><adresa>Nitrianska  18/7555, 92101 Piešťany</adresa></item><item><datum>2021-12-31</datum><cislo>DFB0286/21</cislo><predmet>za paušál na zrážkovú vodu za obdobie od 01.10.2021 do 31.12.2021</predmet><suma>374.17</suma><dodavatel>Trnavska vodár.spoločnost</dodavatel><ico>36252484</ico><adresa>Priemyselná 10, 92179 Piešťany</adresa></item><item><datum>2021-12-22</datum><cislo>DFB0276/21</cislo><predmet>za nákup čistiacich prostriedkov do umývačky riadu v ŠJ</predmet><suma>304.66</suma><dodavatel>Diversey Slovensko s.r.o.</dodavatel><ico>35835401</ico><adresa>Rybničná 40, 83106 Bratislava </adresa></item><item><datum>2021-12-20</datum><cislo>DFB0275/21</cislo><predmet>za pracovné a ochranné odevy, obuv</predmet><suma>541.51</suma><dodavatel>Lukáš Minarovič OOPP</dodavatel><ico>43617603</ico><adresa>Špačinská 106, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2021-12-20</datum><cislo>DFB0274/21</cislo><predmet>za zabezpečenie BOZP za obdobie október - december 2021</predmet><suma>162</suma><dodavatel>Požiarno-bezpečnostná agentúra, spol. s r. o.</dodavatel><ico>36236241</ico><adresa>Juraja Slottu 20, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2021-12-20</datum><cislo>DFB0273/21</cislo><predmet>za zabezpečenie PO za obdobie október - december 2021</predmet><suma>162</suma><dodavatel>Požiarno-bezpečnostná agentúra, spol. s r. o.</dodavatel><ico>36236241</ico><adresa>Juraja Slottu 20, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2021-12-20</datum><cislo>DFB0272/21</cislo><predmet>za softwarové práce, konfiguráciu a údržbu pracovných staníc a počítačovej siete za mesiac december 2021</predmet><suma>276</suma><dodavatel>HYDRA Computer s. r. o.</dodavatel><ico>44307691</ico><adresa>Žitná 11, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2021-12-20</datum><cislo>Zmluva č. 1/2022/OATt</cislo><predmet>Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri OOÚ</predmet><suma>54</suma><dodavatel>Osobnyudaj.sk-TT, s.r.o.</dodavatel><ico>54142709</ico><adresa>Námestie osloboditeľov 3, 040 01  Košice 1</adresa></item><item><datum>2021-12-17</datum><cislo>DFS0012/21</cislo><predmet>za darčekový kôš - odchod zamestnankyne do dôchodku</predmet><suma>49.65</suma><dodavatel>COOP Jednota</dodavatel><ico>00168921</ico><adresa>Trojičné nám. 9, 91842 Trnava</adresa></item><item><datum>2021-12-16</datum><cislo>DFB0269/21</cislo><predmet>za Seminár PAM 36.04 - Online 16.12.2021</predmet><suma>42</suma><dodavatel>Solitea Slovensko a.s.</dodavatel><ico>36237337</ico><adresa>Plynárenská  7/C, 82109 Bratislava</adresa></item><item><datum>2021-12-16</datum><cislo>DFB0271/21</cislo><predmet>za príspevok zamestnávateľa na obedy zamestnancov za mesiac december 2021</predmet><suma>143.14</suma><dodavatel>Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava</dodavatel><ico>53242599</ico><adresa>Jána Bottu  31, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2021-12-16</datum><cislo>DFB0270/21</cislo><predmet>za príspevok zamestnávateľa na obedy zamestnancov za mesiac december 2021 - režijné náklady</predmet><suma>509.41</suma><dodavatel>Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava</dodavatel><ico>53242599</ico><adresa>Jána Bottu  31, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2021-12-16</datum><cislo>DFS0013/21</cislo><predmet>za príspevok zamestnávateľa zo SF na obedy zamestnancov za mesiac december 2021</predmet><suma>172.61</suma><dodavatel>Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava</dodavatel><ico>53242599</ico><adresa>Jána Bottu  31, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2021-12-16</datum><cislo>DFŠ0015/21</cislo><predmet>za obedy zamestnancov za mesiac december 2021</predmet><suma>362.06</suma><dodavatel>Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava</dodavatel><ico>53242599</ico><adresa>Jána Bottu  31, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2021-12-15</datum><cislo>DFB0267/21</cislo><predmet>za vykonanie pravidelnej ročnej prehliadky a kontroly funkčnosti elektrickej zabezpečovacej signalizácie</predmet><suma>97.2</suma><dodavatel>Pavol Bottek ml. - PDP ALARM</dodavatel><ico>47223391</ico><adresa>J. G. Tajovského 5630/3, 91708 Trnava</adresa></item><item><datum>2021-12-15</datum><cislo>DFB0265/21</cislo><predmet>za tonery do tlačiarní - 5 ks</predmet><suma>682.8</suma><dodavatel>CLEAN tonery s.r.o.</dodavatel><ico>35891866</ico><adresa>Za Hradbami 27, 90201 Pezinok</adresa></item><item><datum>2021-12-14</datum><cislo>Dodatok č. 1 (Zmluva č. 16/2012/OATt)</cislo><predmet>Zmluva o dielo č.6/2008/OA</predmet><suma>456</suma><dodavatel>HYDRA Computer s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Žitná 11, 917 01  Trnava 1</adresa></item><item><datum>2021-12-14</datum><cislo>DFB0264/21</cislo><predmet>za bezoplachovú hygienu rúk (24 ks), mydlo hydratačné (25 ks), papierová rolka (5 kartónov)</predmet><suma>933.37</suma><dodavatel>Martin Krajčovič - M &amp; J Trade</dodavatel><ico>33165076</ico><adresa>Hroznová 1194/35, 91105 Trenčín</adresa></item><item><datum>2021-12-14</datum><cislo>DFB0263/21</cislo><predmet>za kancelársky materiál a xerografický papier</predmet><suma>632.51</suma><dodavatel>GOPAP-Stefan Gocal</dodavatel><ico>33206996</ico><adresa>Bottova 29, 91708 Trnava</adresa></item><item><datum>2021-12-14</datum><cislo>DFB0260/21</cislo><predmet>za reproduktor SP HF 1800v - 1 ks</predmet><suma>70</suma><dodavatel>Dušan Valentovič</dodavatel><ico>44274742</ico><adresa>Spartakovská  2, 91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2021-12-13</datum><cislo>0117/21</cislo><predmet>Objednávame u Vás: darčekový kôš - 1 ks, predpokladaná cena  50 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>COOP Jednota</dodavatel><ico>00168921</ico><adresa>Trojičné nám. 9, 91842 Trnava</adresa></item><item><datum>2021-12-13</datum><cislo>DFB0266/21</cislo><predmet>vyúčtovacia faktúra za predplatné mesačníka CHIP, ročník 2022</predmet><suma>64</suma><dodavatel>MAGNET PRESS,SLOVAKIA</dodavatel><ico>31356958</ico><adresa>Šustekova 8, 85104 Bratislava</adresa></item><item><datum>2021-12-10</datum><cislo>0114/21</cislo><predmet>Objednávame u Vás: CE 505 AC – 1 ks, CE 230 XC – 2 ks, CF 259 XC- 2 ks, predpokladaná cena 750 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>CLEAN tonery s.r.o.</dodavatel><ico>35891866</ico><adresa>Za Hradbami 27, 90201 Pezinok</adresa></item><item><datum>2021-12-10</datum><cislo>0115/21             </cislo><predmet>Objednávame u Vás:likvidáciu odpadu, predpokladaná cena  70 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>FCC Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>31449697</ico><adresa>Priemyselná 5, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2021-12-10</datum><cislo>0116/21</cislo><predmet>Objednávame u Vás: tovar podľa vlastného výberu, predpokladaná cena 750 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>GOPAP-Stefan Gocal</dodavatel><ico>33206996</ico><adresa>Bottova 29, 91708 Trnava</adresa></item><item><datum>2021-12-10</datum><cislo>DFB0268/21</cislo><predmet>za revíziu a opravu športového náradia</predmet><suma>546.8</suma><dodavatel>Katarína Ďurišová - KATKA - ŠPORT</dodavatel><ico>37485644</ico><adresa>I. Krasku  488/12, 02001 Púchov</adresa></item><item><datum>2021-12-10</datum><cislo>DFB0259/21</cislo><predmet>za materiál do výdajnej školskej jedálne (gastronádoby, veko, obracačka, otvárač, miska, lyžice, vidličky, nože, poháre)</predmet><suma>271.62</suma><dodavatel>RM Gastro - JAZ</dodavatel><ico>34153004</ico><adresa>Rybárska 1, 91501 Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2021-12-09</datum><cislo>0113/21</cislo><predmet>Objednávame u Vás: náplň dezinfekcie do senzorových dávkovačov hygieny – 24 ks, mydlo hydratačné- 25 ks,papierová rolka celtex master 6ks/ kartón  – 5 kartónov, predpokladaná cena 
900 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Martin Krajčovič - M &amp; J Trade</dodavatel><ico>33165076</ico><adresa>Hroznová 1194/35, 91105 Trenčín</adresa></item><item><datum>2021-12-09</datum><cislo>DFB0262/21</cislo><predmet>za servisné a revízne činnosti (PO, TZ, VZT) za mesiac 12/2021</predmet><suma>349.2</suma><dodavatel>Veolia Energia Slovensko, a.s.</dodavatel><ico>35702257</ico><adresa>Einsteinova 25, 85101 Bratislava</adresa></item><item><datum>2021-12-09</datum><cislo>DFB0261/21</cislo><predmet>za servisné a revízne činnosti na elektrických zariadeniach za mesiac 12/2021</predmet><suma>150</suma><dodavatel>Veolia Energia Slovensko, a.s.</dodavatel><ico>35702257</ico><adresa>Einsteinova 25, 85101 Bratislava</adresa></item><item><datum>2021-12-08</datum><cislo>DFB0253/21</cislo><predmet>za čistiace, dezinfekčné a ochranné prostriedky</predmet><suma>349.39</suma><dodavatel>Tatrachema, v.d. Trnava</dodavatel><ico>31434193</ico><adresa>Bulharská 40, 91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2021-12-07</datum><cislo>DFB0254/21</cislo><predmet>za tonery do farebnej tlačiarne - 3 ks</predmet><suma>644.4</suma><dodavatel>CLEAN tonery s.r.o.</dodavatel><ico>35891866</ico><adresa>Za Hradbami 27, 90201 Pezinok</adresa></item><item><datum>2021-12-06</datum><cislo>0111/21</cislo><predmet>Objednávame u Vás: reproduktor SP HF 1800v - 1 ks, predpokladaná cena 70 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Dušan Valentovič</dodavatel><ico>44274742</ico><adresa>Spartakovská  2, 91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2021-12-06</datum><cislo>0112/21</cislo><predmet>Objednávame u vás: tovar podľa vlastného výberu, predpokladaná cena 270 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>RM Gastro - JAZ</dodavatel><ico>34153004</ico><adresa>Rybárska 1, 91501 Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2021-12-06</datum><cislo>DFB0258/21</cislo><predmet>vyúčtovacia faktúra za tepelnú energiu za mesiac november 2021</predmet><suma>3029.43</suma><dodavatel>Trnavska teplarenska,a.s.</dodavatel><ico>36246034</ico><adresa>Coburgova 84, 91742 Trnava</adresa></item><item><datum>2021-12-06</datum><cislo>DFB0252/21</cislo><predmet>za SIM kartu - mandátny certifikát</predmet><suma>35</suma><dodavatel>Slovenská obchodná a priemyselná komora</dodavatel><ico>30842654</ico><adresa>Trhová 2, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2021-12-06</datum><cislo>DFB0248/21</cislo><predmet>za mandátny certifikát QESi - 2 roky</predmet><suma>44.4</suma><dodavatel>Disig, a.s.</dodavatel><ico>35975946</ico><adresa>Záhradnícka  151, 82108 Bratislava</adresa></item><item><datum>2021-12-03</datum><cislo>0105/21</cislo><predmet>Objednávame u Vás: mandátny certifikát QESI na 2 roky, predpokladaná cena 45 </predmet><suma>0</suma><dodavatel>Disig, a.s.</dodavatel><ico>35975946</ico><adresa>Záhradnícka  151, 82108 Bratislava</adresa></item><item><datum>2021-12-03</datum><cislo>0106/21</cislo><predmet>Objednávame u Vás: toner HP W2031X (415X), azúrová (cyan), originál 6K  -    
Toner 6.000 stran - HP W2032X (415X), žltá (yellow), originál -               
Toner 6.000 stran - HP W2033X (415X), purpurová (magenta), predpokladaná cena 540 €   
</predmet><suma>0</suma><dodavatel>CLEAN tonery s.r.o.</dodavatel><ico>35891866</ico><adresa>Za Hradbami 27, 90201 Pezinok</adresa></item><item><datum>2021-12-03</datum><cislo>0107/21</cislo><predmet>Objednávame u Vás: odbornú prehliadku EZS, predpokladaná cena 100 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Pavol Bottek ml. - PDP ALARM</dodavatel><ico>47223391</ico><adresa>J. G. Tajovského 5630/3, 91708 Trnava</adresa></item><item><datum>2021-12-03</datum><cislo>0108/21</cislo><predmet>Objednávame u Vás: tovar podľa vlastného výberu, predpokladaná cena 500 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Tatrachema, v.d. Trnava</dodavatel><ico>31434193</ico><adresa>Bulharská 40, 91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2021-12-03</datum><cislo>0109/21</cislo><predmet>Objednávame u Vás: Suma Special L4 - 20 L, predpokladaná cena 70 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Diversey Slovensko s.r.o.</dodavatel><ico>35835401</ico><adresa>Rybničná 40, 83106 Bratislava </adresa></item><item><datum>2021-12-03</datum><cislo>0110/21</cislo><predmet>Objednávame u Vás: SIM karta - 1 ks, predpokladaná cena 35 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Slovenská obchodná a priemyselná komora</dodavatel><ico>30842654</ico><adresa>Trhová 2, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2021-12-03</datum><cislo>DFB0240/21</cislo><predmet>za Promedor24 respirátor FFP2 PREMIUM 10 ks - 300 ks</predmet><suma>769.9</suma><dodavatel>SIAD Slovakia spol. s r. o.</dodavatel><ico>35746343</ico><adresa>Rožňavská  17, 83104 Bratislava</adresa></item><item><datum>2021-12-02</datum><cislo>DFB0244/21</cislo><predmet>za nákup čistiacich, dezinfekčných a ochranných prostriedkov</predmet><suma>569.42</suma><dodavatel>Tatrachema, v.d. Trnava</dodavatel><ico>31434193</ico><adresa>Bulharská 40, 91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2021-12-01</datum><cislo>DFB0241/21</cislo><predmet>za výkon zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov na mesiac 12/2021</predmet><suma>54</suma><dodavatel>osobnyudaj.sk, s.r.o.</dodavatel><ico>50528041</ico><adresa>Námestie osloboditeľov 3/A, 04001 Košice</adresa></item><item><datum>2021-12-01</datum><cislo>DFB0245/21</cislo><predmet>za monitorovanie budovy za mesiac november 2021</predmet><suma>89.83</suma><dodavatel>ZOS Bezpecnost s.r.o.</dodavatel><ico>36237922</ico><adresa>Koniarekova 20, 91721 Trnava</adresa></item><item><datum>2021-12-01</datum><cislo>DFB0256/21</cislo><predmet>za telefónne poplatky - mobilná sieť za obdobie od 01.11.2021 do 30.11.2021</predmet><suma>23</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská  28, 81762 Bratislava</adresa></item><item><datum>2021-12-01</datum><cislo>DFB0255/21</cislo><predmet>za telefónne poplatky za mesiac november 2021 - pevná sieť</predmet><suma>33.41</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská  28, 81762 Bratislava</adresa></item><item><datum>2021-11-30</datum><cislo>DFB0243/21</cislo><predmet>za softwarové práce, konfiguráciu a údržbu pracovných staníc a počítačovej siete za mesiac 11/2021</predmet><suma>276</suma><dodavatel>HYDRA Computer s. r. o.</dodavatel><ico>44307691</ico><adresa>Žitná 11, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2021-11-30</datum><cislo>DFB0257/21</cislo><predmet>za odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu za mesiac november 2021</predmet><suma>60</suma><dodavatel>FCC Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>31449697</ico><adresa>Priemyselná 5, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2021-11-30</datum><cislo>DFB0251/21</cislo><predmet>príspevok zamestnávateľa na stravu zamestnancov za mesiac november 2021</predmet><suma>224.06</suma><dodavatel>Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava</dodavatel><ico>53242599</ico><adresa>Jána Bottu  31, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2021-11-30</datum><cislo>DFB0250/21</cislo><predmet>za príspevok na stravu zamestnancov za mesiac november 2021 (režijné náklady)</predmet><suma>797.39</suma><dodavatel>Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava</dodavatel><ico>53242599</ico><adresa>Jána Bottu  31, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2021-11-30</datum><cislo>DFB0246/21</cislo><predmet>za služby v oblasti CO za mesiac november 2021</predmet><suma>27</suma><dodavatel>CO - COMPANY s. r. o.</dodavatel><ico>52134504</ico><adresa>Za humnami  511/52, 941 48 Podhájska</adresa></item><item><datum>2021-11-30</datum><cislo>DFB0249/21</cislo><predmet>za odvoz a likvidáciu odpadu veľkopacitnými kontajnermi v dňoch 24.11.2021 a 25.11.2021</predmet><suma>384</suma><dodavatel>R.G.Autodoprava, s.r.o.</dodavatel><ico>45271020</ico><adresa>Voderadská 42, 91935 Hrnčiarovce nad Parnou</adresa></item><item><datum>2021-11-30</datum><cislo>DFB0247/21</cislo><predmet>za spotrebu elektrickej energie za mesiac november 2021</predmet><suma>1291.98</suma><dodavatel>MAGNA ENERGIA a.s.</dodavatel><ico>35743565</ico><adresa>Nitrianska  18/7555, 92101 Piešťany</adresa></item><item><datum>2021-11-30</datum><cislo>DFS0011/21</cislo><predmet>za príspevok zamestnávateľa zo SF na stravu zamestnancov za mesiac november 2021</predmet><suma>270.19</suma><dodavatel>Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava</dodavatel><ico>53242599</ico><adresa>Jána Bottu  31, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2021-11-29</datum><cislo>DFB0237/21</cislo><predmet>oprava štruktúrovanej kabeláže v objekte školy</predmet><suma>7201.95</suma><dodavatel>Jozef Rešetka</dodavatel><ico>53427122</ico><adresa>Poľná 29, 91951 Špačince</adresa></item><item><datum>2021-11-29</datum><cislo>DFB0238/21</cislo><predmet>za bezoplachovú hygienu rúk (8 ks), mydlo hydratačné (25 ks), papierová rolka (10 kartónov)</predmet><suma>800.12</suma><dodavatel>Martin Krajčovič - M &amp; J Trade</dodavatel><ico>33165076</ico><adresa>Hroznová 1194/35, 91105 Trenčín</adresa></item><item><datum>2021-11-29</datum><cislo>DFB0239/21</cislo><predmet>za stravné lístky pre zamestnancov (100 ks á 3,83 €)</predmet><suma>383</suma><dodavatel>DOXX – Stravné lístky, spol. s r. o.</dodavatel><ico>36391000</ico><adresa>Kálov 356, 01001 Žilina</adresa></item><item><datum>2021-11-26</datum><cislo>0103/21</cislo><predmet>Objednávame u Vás: stravovacie poukážky á 3,83 € - 100 ks,predpokladaná cena 383 € </predmet><suma>0</suma><dodavatel>DOXX – Stravné lístky, spol. s r. o.</dodavatel><ico>36391000</ico><adresa>Kálov 356, 01001 Žilina</adresa></item><item><datum>2021-11-26</datum><cislo>0104/21</cislo><predmet>Objednávame u Vás: respirátor FFP2 Premium - 300 krabičiek, predpokladaná cena 770 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>SIAD Slovakia spol. s r. o.</dodavatel><ico>35746343</ico><adresa>Rožňavská  17, 83104 Bratislava</adresa></item><item><datum>2021-11-25</datum><cislo>DFB0232/21</cislo><predmet>za tonery do tlačiarní - 4 ks</predmet><suma>353.4</suma><dodavatel>CLEAN tonery s.r.o.</dodavatel><ico>35891866</ico><adresa>Za Hradbami 27, 90201 Pezinok</adresa></item><item><datum>2021-11-24</datum><cislo>DFB0234/21</cislo><predmet>za keramickú tabuľu 240x120 SLIM elox</predmet><suma>319.44</suma><dodavatel>ŠKOLEX</dodavatel><ico>31396763</ico><adresa>Horárska 12, 82109 Bratislava</adresa></item><item><datum>2021-11-23</datum><cislo>0102/21</cislo><predmet>Objednávame u vás: tovar podľa vlastného výberu, predpokladaná cena 800 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Tatrachema, v.d. Trnava</dodavatel><ico>31434193</ico><adresa>Bulharská 40, 91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2021-11-23</datum><cislo>DFB0230/21</cislo><predmet>za bezoplachovú bezalkoholovú hygienu rúk (8 ks), mydlo hydratačné (25 ks) a papierové rolky (10 kart.)</predmet><suma>800.12</suma><dodavatel>Martin Krajčovič - M &amp; J Trade</dodavatel><ico>33165076</ico><adresa>Hroznová 1194/35, 91105 Trenčín</adresa></item><item><datum>2021-11-23</datum><cislo>DFB0231/21</cislo><predmet>za tonery do tlačiarní - 4 ks</predmet><suma>586.56</suma><dodavatel>CLEAN tonery s.r.o.</dodavatel><ico>35891866</ico><adresa>Za Hradbami 27, 90201 Pezinok</adresa></item><item><datum>2021-11-23</datum><cislo>DFS0009/21</cislo><predmet>za tovar do mikulášskych balíčkov pre deti zamestnancov </predmet><suma>131.95</suma><dodavatel>GOPAP-Stefan Gocal</dodavatel><ico>33206996</ico><adresa>Bottova 29, 91708 Trnava</adresa></item><item><datum>2021-11-23</datum><cislo>DFB0236/21</cislo><predmet>za servisné a revízne činnosti na elektrických zariadeniach za mesiac 11/2021</predmet><suma>150</suma><dodavatel>Veolia Energia Slovensko, a.s.</dodavatel><ico>35702257</ico><adresa>Einsteinova 25, 85101 Bratislava</adresa></item><item><datum>2021-11-23</datum><cislo>DFB0235/21</cislo><predmet>za servisné a revízne činnosti (PO, TZ, VZT) za mesiac 11/2021</predmet><suma>349.2</suma><dodavatel>Veolia Energia Slovensko, a.s.</dodavatel><ico>35702257</ico><adresa>Einsteinova 25, 85101 Bratislava</adresa></item><item><datum>2021-11-22</datum><cislo>0099/21</cislo><predmet>Objednávame u Vás: čipové karty - 200 ks,predpokladaná cena 240 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Security systems s.r.o.</dodavatel><ico>44295588</ico><adresa>Kalinčiakova 3370/12, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2021-11-22</datum><cislo>0098/21</cislo><predmet>Objednávame u Vás: Mikulášsky balíček pre deti zamestnancov - 29 ks, predpokladaná cena 290 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>COOP Jednota</dodavatel><ico>00168921</ico><adresa>Trojičné nám. 9, 91842 Trnava</adresa></item><item><datum>2021-11-22</datum><cislo>0100/21</cislo><predmet>Objednávame u Vás: náplň dezinfekcie do senzorových dávkovačov hygieny – 8 ks, mydlo hydratačné- 25 ks,papierová rolka celtex master 6ks/ kartón  – 10 kartónov, predpokladaná cena 
850 €
</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Martin Krajčovič - M &amp; J Trade</dodavatel><ico>33165076</ico><adresa>Hroznová 1194/35, 91105 Trenčín</adresa></item><item><datum>2021-11-22</datum><cislo>0101/21</cislo><predmet>Objednávame u Vás: toner 505 AC – 2 ks, 505 XC- 1 ks,546 XL - 1 ks, predpokladaná cena 500 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>CLEAN tonery s.r.o.</dodavatel><ico>35891866</ico><adresa>Za Hradbami 27, 90201 Pezinok</adresa></item><item><datum>2021-11-22</datum><cislo>DFS0008/21</cislo><predmet>za nákupné poukážky TESCO pre zamestnancov </predmet><suma>2850</suma><dodavatel>TESCO STORES SR, a.s.</dodavatel><ico>31321828</ico><adresa>Cesta na Senec 2, 82104 Bratislava </adresa></item><item><datum>2021-11-22</datum><cislo>DFB0242/21</cislo><predmet>vyúčtovacia faktúra za pedgogické tlačivá - list bianco s vodotlačou, podtlačou štátneho znaku SR, sériou a číslovaním - 1000 ks</predmet><suma>282.72</suma><dodavatel>ŠEVT,a.s.</dodavatel><ico>31331131</ico><adresa>Cementárenská 16, Banská Bystrica</adresa></item><item><datum>2021-11-19</datum><cislo>0092/21</cislo><predmet>Objednávame u Vás: odvoz odpadu, predpokladaná cena 150 € </predmet><suma>0</suma><dodavatel>R.G.Autodoprava, s.r.o.</dodavatel><ico>45271020</ico><adresa>Voderadská 42, 91935 Hrnčiarovce nad Parnou</adresa></item><item><datum>2021-11-19</datum><cislo>0093/21</cislo><predmet>Objednávame u Vás: náplň dezinfekcie do senzorových dávkovačov hygieny – 8 ks, mydlo hydratačné- 25 ks,papierová rolka celtex master 6ks/ kartón  – 10 kartónov, predpokladaná cena 
850 €
</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Martin Krajčovič - M &amp; J Trade</dodavatel><ico>33165076</ico><adresa>Hroznová 1194/35, 91105 Trenčín</adresa></item><item><datum>2021-11-19</datum><cislo>0094/21             </cislo><predmet>Objednávame u Vás: darčekové Tesco poukážky v hodnote á 20 € - 114 ks a 5 € - 114 ks,predpokladaná cena 2 850 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>TESCO STORES SR, a.s.</dodavatel><ico>31321828</ico><adresa>Cesta na Senec 2, 82104 Bratislava </adresa></item><item><datum>2021-11-19</datum><cislo>0095/21</cislo><predmet>Objednávame u Vás: tovar podľa vlastného výberu - 29 ks, predpokladaná cena 250 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>GOPAP-Stefan Gocal</dodavatel><ico>33206996</ico><adresa>Bottova 29, 91708 Trnava</adresa></item><item><datum>2021-11-19</datum><cislo>0096/21</cislo><predmet>Objednávame u Vás:revíziu a porevízne opravy tel.zariadenia, predpokladaná cena 550 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Ľudovít Gereg - Servis</dodavatel><ico>30483042</ico><adresa>Ivana Krasku 488/12, 02001 Púchov</adresa></item><item><datum>2021-11-19</datum><cislo>0097/21</cislo><predmet>Objednávame u Vás: toner CE 230 XC – 2 ks, CF 259 XC- 2 ks, predpokladaná cena 500 €


</predmet><suma>0</suma><dodavatel>CLEAN tonery s.r.o.</dodavatel><ico>35891866</ico><adresa>Za Hradbami 27, 90201 Pezinok</adresa></item><item><datum>2021-11-19</datum><cislo>DFB0229/21</cislo><predmet>za opravu kanalizácie v suteréne - prasknuté potrubie - havarijný stav</predmet><suma>360</suma><dodavatel>FIRSTAV s. r. o. </dodavatel><ico>53408250</ico><adresa>Ružindol 73, 91961 Ružindol</adresa></item><item><datum>2021-11-19</datum><cislo>DFB0233/21</cislo><predmet>vyúčtovacia faktúra za predplatné mesačníka &quot;DANE A ÚČTOVNÍCTVO Premium&quot;, ročník 2022</predmet><suma>209</suma><dodavatel>Wolters Kluwer s.r.o.</dodavatel><ico>31348262</ico><adresa>Mlynské nivy  48, 82109 Bratislava</adresa></item><item><datum>2021-11-18</datum><cislo>DFB0228/21</cislo><predmet>za redukciu AXAGON RVZ-VGN prevodník - 3 ks</predmet><suma>34.9</suma><dodavatel>ALZA.SK</dodavatel><ico>36562939</ico><adresa>Sliačska 1/D, 83102 Bratislava</adresa></item><item><datum>2021-11-16</datum><cislo>0089/21</cislo><predmet>Objednávame u Vás: prevodník - 3 ks, predpokladaná cena 50 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>ALZA.SK</dodavatel><ico>36562939</ico><adresa>Sliačska 1/D, 83102 Bratislava</adresa></item><item><datum>2021-11-16</datum><cislo>0090/21             </cislo><predmet>Objednávame u Vás: tovar podľa vlastného výberu, predpokladaná cena 700 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Lukáš Minarovič OOPP</dodavatel><ico>43617603</ico><adresa>Špačinská 106, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2021-11-16</datum><cislo>0091/21</cislo><predmet>Objednávame u Vás: oprava kanalizačného potrubia v suteréne školy(hav.stav),predpokladaná cena 360 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>FIRSTAV s. r. o. </dodavatel><ico>53408250</ico><adresa>Ružindol 73, 91961 Ružindol</adresa></item><item><datum>2021-11-16</datum><cislo>DFB0225/21</cislo><predmet>za poskytnuté služby počítačovej siete SANET za obdobie október - december 2021</predmet><suma>150</suma><dodavatel>SANET, Združenie používateľov Slov. akad. dátovej siete</dodavatel><ico>17055270</ico><adresa>Vazovova 5, Bratislava</adresa></item><item><datum>2021-11-16</datum><cislo>DFB0226/21</cislo><predmet>za zástery (2 ks) a utierky (18 ks)</predmet><suma>34.34</suma><dodavatel>Praktik Textil</dodavatel><ico>44491191</ico><adresa>Zlievarenská 1, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2021-11-16</datum><cislo>DFB0227/21</cislo><predmet>za učebnice LASER B1 (5 ks) a LASER B2 (49 ks)</predmet><suma>959.04</suma><dodavatel>OXICO, Ing. Jan Strapec</dodavatel><ico>11667958</ico><adresa>Panónska cesta 6/3819, 85104 Bratislava</adresa></item><item><datum>2021-11-12</datum><cislo>0088/21</cislo><predmet>Objednávame u Vás: tovar podľa vlastného výberu, predpokladaná cena 100 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Praktik Textil</dodavatel><ico>44491191</ico><adresa>Zlievarenská 1, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2021-11-12</datum><cislo>DFB0224/21</cislo><predmet>za nákup kancelárskeho materiálu, xerox papier, skartovač</predmet><suma>750.59</suma><dodavatel>GOPAP-Stefan Gocal</dodavatel><ico>33206996</ico><adresa>Bottova 29, 91708 Trnava</adresa></item><item><datum>2021-11-11</datum><cislo>0087/21</cislo><predmet>Objednávame u Vás: opravu štruktúrovanej kabeláže v objekte školy, predpokladaná cena 7 291 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Jozef Rešetka</dodavatel><ico>53427122</ico><adresa>Poľná 29, 91951 Špačince</adresa></item><item><datum>2021-11-10</datum><cislo>DFB0220/21</cislo><predmet>za bezalkoholovú hygienu rúk (8 ks), mydlo hydratačné (25 ks), papierová rolka (10 ks)</predmet><suma>800.12</suma><dodavatel>Martin Krajčovič - M &amp; J Trade</dodavatel><ico>33165076</ico><adresa>Hroznová 1194/35, 91105 Trenčín</adresa></item><item><datum>2021-11-05</datum><cislo>0086/21</cislo><predmet>Objednávame u Vás: náplň dezinfekcie do senzorových dávkovačov hygieny – 8 ks, mydlo hydratačné- 25 ks,papierová rolka celtex master 6ks/ kartón  – 10 kartónov, predpokladaná cena 
850 €
</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Martin Krajčovič - M &amp; J Trade</dodavatel><ico>33165076</ico><adresa>Hroznová 1194/35, 91105 Trenčín</adresa></item><item><datum>2021-11-05</datum><cislo>DFB0219/21</cislo><predmet>za vyúčtovanie tepelnej energie za mesiac október 2021</predmet><suma>2836.36</suma><dodavatel>Trnavska teplarenska,a.s.</dodavatel><ico>36246034</ico><adresa>Coburgova 84, 91742 Trnava</adresa></item><item><datum>2021-11-04</datum><cislo>0085/21             </cislo><predmet>Objednávame u Vás: tovar podľa vlastného výberu, predpokladaná cena 750 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>GOPAP-Stefan Gocal</dodavatel><ico>33206996</ico><adresa>Bottova 29, 91708 Trnava</adresa></item><item><datum>2021-11-01</datum><cislo>DFB0211/21</cislo><predmet>za výkon zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov na mesiac november 2021</predmet><suma>54</suma><dodavatel>osobnyudaj.sk, s.r.o.</dodavatel><ico>50528041</ico><adresa>Námestie osloboditeľov 3/A, 04001 Košice</adresa></item><item><datum>2021-11-01</datum><cislo>DFB0214/21</cislo><predmet>za monitorovanie budovy a výjazdy zásahovej skupiny za mesiac október 2021</predmet><suma>73.9</suma><dodavatel>ZOS Bezpecnost s.r.o.</dodavatel><ico>36237922</ico><adresa>Koniarekova 20, 91721 Trnava</adresa></item><item><datum>2021-11-01</datum><cislo>DFB0223/21</cislo><predmet>za telefónne poplatky - pevná sieť za mesiac október 2021</predmet><suma>24.86</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská  28, 81762 Bratislava</adresa></item><item><datum>2021-11-01</datum><cislo>DFB0222/21</cislo><predmet>za telefónne poplatky - mobilná sieť za obdobie od 01.10.2021 do 31.10.2021</predmet><suma>23</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská  28, 81762 Bratislava</adresa></item><item><datum>2021-10-31</datum><cislo>DFB0210/21</cislo><predmet>za softwarové práce, konfiguráciu a údržbu pracovných staníc a počítačovej siete za mesiac október 2021</predmet><suma>276</suma><dodavatel>HYDRA Computer s. r. o.</dodavatel><ico>44307691</ico><adresa>Žitná 11, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2021-10-31</datum><cislo>DFB0218/21</cislo><predmet>za služby v oblasti CO za mesiac október 2021</predmet><suma>27</suma><dodavatel>CO - COMPANY s. r. o.</dodavatel><ico>52134504</ico><adresa>Za humnami  511/52, 941 48 Podhájska</adresa></item><item><datum>2021-10-31</datum><cislo>DFB0221/21</cislo><predmet>za odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu za mesiac október 2021</predmet><suma>36</suma><dodavatel>FCC Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>31449697</ico><adresa>Priemyselná 5, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2021-10-31</datum><cislo>DFB0217/21</cislo><predmet>za vyúčtovanie elektrickej energie za mesiac október 2021</predmet><suma>1054.3</suma><dodavatel>MAGNA ENERGIA a.s.</dodavatel><ico>35743565</ico><adresa>Nitrianska  18/7555, 92101 Piešťany</adresa></item><item><datum>2021-10-27</datum><cislo>DFB0216/21</cislo><predmet>za príspevok zamestnávateľa na stravu zamestnancov za mesiac október 2021 </predmet><suma>217.26</suma><dodavatel>Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava</dodavatel><ico>53242599</ico><adresa>Jána Bottu  31, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2021-10-27</datum><cislo>DFB0215/21</cislo><predmet>za príspevok zamestnávateľa na stravu zamestnancov za mesiac október 2021 - režijné náklady</predmet><suma>773.19</suma><dodavatel>Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava</dodavatel><ico>53242599</ico><adresa>Jána Bottu  31, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2021-10-27</datum><cislo>DFS0007/21</cislo><predmet>za príspevok zamestnávateľa zo SF na stravu zamestnancov za mesiac október 2021 </predmet><suma>261.99</suma><dodavatel>Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava</dodavatel><ico>53242599</ico><adresa>Jána Bottu  31, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2021-10-27</datum><cislo>DFŠ0012/21</cislo><predmet>za obedy žiakov za mesiac október 2021 </predmet><suma>5451.46</suma><dodavatel>Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava</dodavatel><ico>53242599</ico><adresa>Jána Bottu  31, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2021-10-27</datum><cislo>DFŠ0011/21</cislo><predmet>za obedy zamestnancov za mesiac október 2021 </predmet><suma>549.54</suma><dodavatel>Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava</dodavatel><ico>53242599</ico><adresa>Jána Bottu  31, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2021-10-26</datum><cislo>DFB0209/21</cislo><predmet>za tonery do tlačiarní - 4 ks</predmet><suma>586.56</suma><dodavatel>CLEAN tonery s.r.o.</dodavatel><ico>35891866</ico><adresa>Za Hradbami 27, 90201 Pezinok</adresa></item><item><datum>2021-10-25</datum><cislo>DFB0213/21</cislo><predmet>za servisné a revízne činnosti (PO, TZ, VZT) za mesiac 10/2021</predmet><suma>349.2</suma><dodavatel>Veolia Energia Slovensko, a.s.</dodavatel><ico>35702257</ico><adresa>Einsteinova 25, 85101 Bratislava</adresa></item><item><datum>2021-10-25</datum><cislo>DFB0212/21</cislo><predmet>za servisné a revízne činnosti na elektrických zariadeniach za mesiac 10/2021</predmet><suma>150</suma><dodavatel>Veolia Energia Slovensko, a.s.</dodavatel><ico>35702257</ico><adresa>Einsteinova 25, 85101 Bratislava</adresa></item><item><datum>2021-10-25</datum><cislo>DFB0208/21</cislo><predmet>za učebnice AJ PIONNER C1/C1 - 44 ks</predmet><suma>932.8</suma><dodavatel>ELT HUngary Kft.</dodavatel><ico>13338549</ico><adresa>Mikes utca 14, 5310 Kisújszállás</adresa></item><item><datum>2021-10-22</datum><cislo>0084/21</cislo><predmet>Objednávame u Vás:toner CF 230 XC- 2 ks, CF 259 XC - 2 ks, predpokladaná cena 600 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>CLEAN tonery s.r.o.</dodavatel><ico>35891866</ico><adresa>Za Hradbami 27, 90201 Pezinok</adresa></item><item><datum>2021-10-22</datum><cislo>DFB0207/21</cislo><predmet>za učebnice Úspešná maturita AJ - úroveň B1 (25 ks) a Úspešná maturita AJ - úroveň B2 (27 ks)</predmet><suma>556.4</suma><dodavatel>preskoly.sk s.r.o.</dodavatel><ico>51692881</ico><adresa>Mánesovo námestie 6, 851 01 Bratislava</adresa></item><item><datum>2021-10-21</datum><cislo>0083/21</cislo><predmet>Objednávame u Vás: učebnice AJ  PIONNER C1/C1+ - 44 ks, predpokladaná cena 935 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Vendor ELT Hungary Kft.</dodavatel><ico>13338549</ico><adresa>Mikes utca 14, 5310 Kisújszállás</adresa></item><item><datum>2021-10-21</datum><cislo>DFB0203/21</cislo><predmet>za učebnice CJ (Ausblick 2, Headway New, Laser) - 170 ks</predmet><suma>2958.16</suma><dodavatel>OXICO, Ing. Jan Strapec</dodavatel><ico>11667958</ico><adresa>Panónska cesta 6/3819, 85104 Bratislava</adresa></item><item><datum>2021-10-21</datum><cislo>DFB0205/21</cislo><predmet>za predĺženie podpory NOvell Open Workgroup na obdobie 01.11.2021 - 31.10.2022</predmet><suma>1524</suma><dodavatel>HYDRA Computer s. r. o.</dodavatel><ico>44307691</ico><adresa>Žitná 11, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2021-10-21</datum><cislo>DFB0204/21</cislo><predmet>poplatok za internetovú doménu oakuktt.sk, platnosť 31.10.2021 - 31.10.2022</predmet><suma>24</suma><dodavatel>HYDRA Computer s. r. o.</dodavatel><ico>44307691</ico><adresa>Žitná 11, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2021-10-20</datum><cislo>0080/21</cislo><predmet>Objednávame u Vás:Laser B1+-28 ks,Laser B2-87 ks,Laser B1+  53 ks
New Headway Pre-Intermediate (4. vyd.)-14 ks
New Headway Intermediate (4. vyd.)-14 ks,
Ausblick 2-28 ks, predpokladaná cena 3917 €
</predmet><suma>0</suma><dodavatel>OXICO, Ing. Jan Strapec</dodavatel><ico>11667958</ico><adresa>Panónska cesta 6/3819, 85104 Bratislava</adresa></item><item><datum>2021-10-20</datum><cislo>0081/21</cislo><predmet>Objednávame u Vás: Úspešná maturita B1- 25 ks,Úspešná maturita B2- 27 ks, predpokladaná cena 556 € </predmet><suma>0</suma><dodavatel>preskoly.sk s.r.o.</dodavatel><ico>51692881</ico><adresa>Mánesovo námestie 6, 851 01 Bratislava</adresa></item><item><datum>2021-10-20</datum><cislo>DFB0199/21</cislo><predmet>za vitamíny BIOMIN IMUNO PROTECT pre zamestnancov - 56 ks</predmet><suma>747.6</suma><dodavatel>Fakultná nemocnica Trnava</dodavatel><ico>00610381</ico><adresa>A.Žarnova 11, 91775 Trnava</adresa></item><item><datum>2021-10-20</datum><cislo>DFB0201/21</cislo><predmet>za bezoplachovú bezalkoholovú hygienu rúk (16 ks) a mydlo hydratačné (24 ks)</predmet><suma>535.01</suma><dodavatel>Martin Krajčovič - M &amp; J Trade</dodavatel><ico>33165076</ico><adresa>Hroznová 1194/35, 91105 Trenčín</adresa></item><item><datum>2021-10-20</datum><cislo>DFB0206/21</cislo><predmet>za učebnice taliančiny + MP3 - 30 ks</predmet><suma>619.5</suma><dodavatel>preskoly.sk s.r.o.</dodavatel><ico>51692881</ico><adresa>Mánesovo námestie 6, 851 01 Bratislava</adresa></item><item><datum>2021-10-19</datum><cislo>0082/21</cislo><predmet>Objednávame u Vás: opravu elektroinštalácie v telocvični školy, predpokladaná cena 60 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>MARELL, s.r.o.</dodavatel><ico>46572716</ico><adresa>Coburgova 82, 91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2021-10-19</datum><cislo>DFB0200/21</cislo><predmet>za úpravu terénu na školskom dvore s dovozom zeminy v areáli OA Trnava</predmet><suma>997.2</suma><dodavatel>FIRSTAV s. r. o. </dodavatel><ico>53408250</ico><adresa>Ružindol 73, 91961 Ružindol</adresa></item><item><datum>2021-10-19</datum><cislo>DFB0202/21</cislo><predmet>za opravu elektroinštalácie v telocvični školy</predmet><suma>60</suma><dodavatel>MARELL, s.r.o.</dodavatel><ico>46572716</ico><adresa>Coburgova 82, 91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2021-10-18</datum><cislo>0079/21</cislo><predmet>Objednávame u Vás: náplň dezinfekcie do senzorových dávkovačov hygieny – 16 ks, mydlo hydratačné- 24 ks, predpokladaná cena 
450 €
</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Martin Krajčovič - M &amp; J Trade</dodavatel><ico>33165076</ico><adresa>Hroznová 1194/35, 91105 Trenčín</adresa></item><item><datum>2021-10-15</datum><cislo>0078/21</cislo><predmet>Objednávame u Vás: terénne úpravy na školskom dvore v areáli školy, predpokladaná cena 990 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>FIRSTAV s. r. o. </dodavatel><ico>53408250</ico><adresa>Ružindol 73, 91961 Ružindol</adresa></item><item><datum>2021-10-15</datum><cislo>DFB0197/21</cislo><predmet>za spotrebu vody a zrážkovú vodu za obdobie 01.07.2021 - 30.09.201</predmet><suma>374.17</suma><dodavatel>Trnavska vodár.spoločnost</dodavatel><ico>36252484</ico><adresa>Priemyselná 10, 92179 Piešťany</adresa></item><item><datum>2021-10-14</datum><cislo>0076/21</cislo><predmet>Objednávame u Vás:Biomin Imunoprotect - 56 ks, predpokladaná cena 560 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Fakultná nemocnica Trnava</dodavatel><ico>00610381</ico><adresa>A.Žarnova 11, 91775 Trnava</adresa></item><item><datum>2021-10-12</datum><cislo>DFB0198/21</cislo><predmet>za učebnice Ausblick 3 - 16 ks</predmet><suma>231.2</suma><dodavatel>OXICO, Ing. Jan Strapec</dodavatel><ico>11667958</ico><adresa>Panónska cesta 6/3819, 85104 Bratislava</adresa></item><item><datum>2021-10-11</datum><cislo>0072/21</cislo><predmet>Objednávame u Vás: knihy tal. jazyka - 30 ks, predpokladaná cena 600 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>preskoly.sk s.r.o.</dodavatel><ico>51692881</ico><adresa>Mánesovo námestie 6, 851 01 Bratislava</adresa></item><item><datum>2021-10-11</datum><cislo>0073/21</cislo><predmet>objednávame u Vás: opravu umývačky riadu, predpokladaná cena 100 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Kamil Gajdošík JAZ. servis</dodavatel><ico>33550492</ico><adresa> Kátlovce  269, 919 55 Kátlovce</adresa></item><item><datum>2021-10-11</datum><cislo>0074/21</cislo><predmet>Objednávame u Vás: obnovu licencií Novell Open workgroup, predpokladaná cena 1 530 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>HYDRA Computer s. r. o.</dodavatel><ico>44307691</ico><adresa>Žitná 11, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2021-10-11</datum><cislo>0075/21</cislo><predmet>Objednávame u Vás: internetovú doménu oakuktt.sk, predpokladaná cena 25 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>HYDRA Computer s. r. o.</dodavatel><ico>44307691</ico><adresa>Žitná 11, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2021-10-11</datum><cislo>0077/21</cislo><predmet>Objednávame u Vás: učebnice NJ- 16 ks, predpokladaná cena 230 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>OXICO, Ing. Jan Strapec</dodavatel><ico>11667958</ico><adresa>Panónska cesta 6/3819, 85104 Bratislava</adresa></item><item><datum>2021-10-11</datum><cislo>DFB0196/21</cislo><predmet>za toner do tlačiarne HPCB336EE - 1 ks</predmet><suma>11.46</suma><dodavatel>CLEAN tonery s.r.o.</dodavatel><ico>35891866</ico><adresa>Za Hradbami 27, 90201 Pezinok</adresa></item><item><datum>2021-10-08</datum><cislo>DFB0191/21</cislo><predmet>za tonery do tlačiarní - 7 ks</predmet><suma>563.38</suma><dodavatel>CLEAN tonery s.r.o.</dodavatel><ico>35891866</ico><adresa>Za Hradbami 27, 90201 Pezinok</adresa></item><item><datum>2021-10-07</datum><cislo>DFB0193/21</cislo><predmet>vyúčtovacia faktúra za tepelnú energiu za mesiac september 2021</predmet><suma>2667.34</suma><dodavatel>Trnavska teplarenska,a.s.</dodavatel><ico>36246034</ico><adresa>Coburgova 84, 91742 Trnava</adresa></item><item><datum>2021-10-06</datum><cislo>DFB0189/21</cislo><predmet>za učebnicu AJ First Trainer 2</predmet><suma>30.08</suma><dodavatel>Martinus, s.r.o.</dodavatel><ico>45503249</ico><adresa>Gorkého 4, 03601 Martin</adresa></item><item><datum>2021-10-05</datum><cislo>DFB0188/21</cislo><predmet>za monitorovanie budovy za mesiac 09/2021</predmet><suma>57.96</suma><dodavatel>ZOS Bezpecnost s.r.o.</dodavatel><ico>36237922</ico><adresa>Koniarekova 20, 91721 Trnava</adresa></item><item><datum>2021-10-04</datum><cislo>0070/21             </cislo><predmet>Objednávame u Vás: učebnicu AJ - 1 ks, predpokladaná cena 30 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Martinus, s.r.o.</dodavatel><ico>45503249</ico><adresa>Gorkého 4, 03601 Martin</adresa></item><item><datum>2021-10-04</datum><cislo>0071/21</cislo><predmet>Objednávame u Vás: CE 505 AC – 1 ks, 545 XL – 2 ks, 546 XL - 2 ks, 350 XL – 1 ks, CF 259 XC- 2 ks, predpokladaná cena 650 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>CLEAN tonery s.r.o.</dodavatel><ico>35891866</ico><adresa>Za Hradbami 27, 90201 Pezinok</adresa></item><item><datum>2021-10-01</datum><cislo>DFB0195/21</cislo><predmet>za telefónne poplatky - pevná sieť za september 2021</predmet><suma>27.32</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská  28, 81762 Bratislava</adresa></item><item><datum>2021-10-01</datum><cislo>DFB0194/21</cislo><predmet>za telefónne poplatky za obdobie od 01. 09. 2021 do 301. 09. 2021</predmet><suma>24</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská  28, 81762 Bratislava</adresa></item><item><datum>2021-10-01</datum><cislo>DFB0184/21</cislo><predmet>za výkon zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov za mesiac 10/2021</predmet><suma>54</suma><dodavatel>osobnyudaj.sk, s.r.o.</dodavatel><ico>50528041</ico><adresa>Námestie osloboditeľov 3/A, 04001 Košice</adresa></item><item><datum>2021-09-30</datum><cislo>DFB0192/21</cislo><predmet>za odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu za mesiac september 2021</predmet><suma>48</suma><dodavatel>FCC Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>31449697</ico><adresa>Priemyselná 5, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2021-09-30</datum><cislo>DFB0190/21</cislo><predmet>za spotrebu elektrickej energie za mesiac september 2021</predmet><suma>853.08</suma><dodavatel>MAGNA ENERGIA a.s.</dodavatel><ico>35743565</ico><adresa>Nitrianska  18/7555, 92101 Piešťany</adresa></item><item><datum>2021-09-30</datum><cislo>DFB0185/21</cislo><predmet>za služby v oblasti CO za mesiac 09/2021</predmet><suma>27</suma><dodavatel>CO - COMPANY s. r. o.</dodavatel><ico>52134504</ico><adresa>Za humnami  511/52, 941 48 Podhájska</adresa></item><item><datum>2021-09-30</datum><cislo>DFB0187/21</cislo><predmet>za príspevok zamestnávateľa na obedy za mesiac 09/2021</predmet><suma>195.5</suma><dodavatel>Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava</dodavatel><ico>53242599</ico><adresa>Jána Bottu  31, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2021-09-30</datum><cislo>DFB0186/21</cislo><predmet>za príspevok zamestnávateľa na obedy za mesiac 09/2021 (režijné náklady)</predmet><suma>695.75</suma><dodavatel>Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava</dodavatel><ico>53242599</ico><adresa>Jána Bottu  31, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2021-09-30</datum><cislo>DFB0183/21</cislo><predmet>za softwarové práce, konfiguráciu a údržbu pracovných staníc a počítačovej siete za mesiac september 2021</predmet><suma>276</suma><dodavatel>HYDRA Computer s. r. o.</dodavatel><ico>44307691</ico><adresa>Žitná 11, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2021-09-30</datum><cislo>DFS0006/21</cislo><predmet>za príspevok zamestnávateľa zo SF na obedy za mesiac 09/2021</predmet><suma>235.75</suma><dodavatel>Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava</dodavatel><ico>53242599</ico><adresa>Jána Bottu  31, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2021-09-29</datum><cislo>DFB0182/21</cislo><predmet>za tonery do tlačiarní - 4 ks</predmet><suma>586.56</suma><dodavatel>CLEAN tonery s.r.o.</dodavatel><ico>35891866</ico><adresa>Za Hradbami 27, 90201 Pezinok</adresa></item><item><datum>2021-09-27</datum><cislo>0068/21             </cislo><predmet>Objednávame u Vás: premietacie plátno - 1 ks, predpokladaná cena 70 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>ALZA.SK</dodavatel><ico>36562939</ico><adresa>Bottova  6654/7, 81109 Bratislava</adresa></item><item><datum>2021-09-27</datum><cislo>0069/21</cislo><predmet>Objednávame u Vás: toner CF 230 XC - 2 ks, predpokladaná cena 160 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>CLEAN tonery s.r.o.</dodavatel><ico>35891866</ico><adresa>Za Hradbami 27, 90201 Pezinok</adresa></item><item><datum>2021-09-27</datum><cislo>DFB0172/21</cislo><predmet>za čistiaci prostriedok do výdajnej školskej jedálne</predmet><suma>52.9</suma><dodavatel>Diversey Slovensko s.r.o.</dodavatel><ico>35835401</ico><adresa>Rybničná 40, 83106 Bratislava </adresa></item><item><datum>2021-09-27</datum><cislo>DFB0174/21</cislo><predmet>za premietacie plátno AVELI roleta</predmet><suma>71.69</suma><dodavatel>ALZA.SK</dodavatel><ico>36562939</ico><adresa>Bottova  6654/7, 81109 Bratislava</adresa></item><item><datum>2021-09-27</datum><cislo>DFB0176/21</cislo><predmet>za stravné lístky pre zamestnancov školy (50 ks á 3,83 €)</predmet><suma>191.5</suma><dodavatel>DOXX – Stravné lístky, spol. s r. o.</dodavatel><ico>36391000</ico><adresa>Kálov 356, 01001 Žilina</adresa></item><item><datum>2021-09-27</datum><cislo>DFB0175/21</cislo><predmet>za nákup čistiacich, dezinfekčných a ochranných prostriedkov</predmet><suma>391.39</suma><dodavatel>Tatrachema, v.d. Trnava</dodavatel><ico>31434193</ico><adresa>Bulharská 40, 91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2021-09-27</datum><cislo>DFB0179/21</cislo><predmet>za servisné a revízne činnosti na elektrických zariadeniach 9/2021</predmet><suma>150</suma><dodavatel>Veolia Energia Slovensko, a.s.</dodavatel><ico>35702257</ico><adresa>Einsteinova 25, 85101 Bratislava</adresa></item><item><datum>2021-09-27</datum><cislo>DFB0178/21</cislo><predmet>za servisné a revízne činnosti (PO, TZ, VZT) 9/2021</predmet><suma>349.2</suma><dodavatel>Veolia Energia Slovensko, a.s.</dodavatel><ico>35702257</ico><adresa>Einsteinova 25, 85101 Bratislava</adresa></item><item><datum>2021-09-24</datum><cislo>DFB0173/21</cislo><predmet>za vzdelávací program &quot;Viac ako peniaze&quot; na školský rok 2021/2022</predmet><suma>50</suma><dodavatel>JA Slovensko, n.o.</dodavatel><ico>42166292</ico><adresa>Pribinova  25, 81109 Bratislava</adresa></item><item><datum>2021-09-23</datum><cislo>0066/21</cislo><predmet>Objednávame u Vás: tovar podľa vlastného výberu, predpokladaná  cena 250 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Tatrachema, v.d. Trnava</dodavatel><ico>31434193</ico><adresa>Bulharská 40, 91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2021-09-23</datum><cislo>0067/21</cislo><predmet>Objednávame u Vás: stravovacie poukážky á 3,83 € - 50 ks,predpokladaná cena 192 € </predmet><suma>0</suma><dodavatel>DOXX – Stravné lístky, spol. s r. o.</dodavatel><ico>36391000</ico><adresa>Kálov 356, 01001 Žilina</adresa></item><item><datum>2021-09-23</datum><cislo>DFB0169/21</cislo><predmet>za tlačiarne HP LaserJet Enterprise M406dn - 6 ks</predmet><suma>2361.6</suma><dodavatel>HYDRA Computer s. r. o.</dodavatel><ico>44307691</ico><adresa>Žitná 11, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2021-09-23</datum><cislo>DFB0170/21</cislo><predmet>za televízor 4K HDR LED ANDROID TV SONY</predmet><suma>702.93</suma><dodavatel>FAST PLUS s.r.o.</dodavatel><ico>35712783</ico><adresa>Na pántoch 18, 83106 Bratislava</adresa></item><item><datum>2021-09-23</datum><cislo>DFB0171/21</cislo><predmet>za učebnice francúzskeho jazyka - 3 ks</predmet><suma>74.3</suma><dodavatel>OXICO, Ing. Jan Strapec</dodavatel><ico>11667958</ico><adresa>Panónska cesta 6/3819, 85104 Bratislava</adresa></item><item><datum>2021-09-23</datum><cislo>DFB0181/21</cislo><predmet>za zabezpečenie PO za obdobie júl - september 2021</predmet><suma>162</suma><dodavatel>Požiarno-bezpečnostná agentúra, spol. s r. o.</dodavatel><ico>36236241</ico><adresa>Juraja Slottu 20, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2021-09-23</datum><cislo>DFB0180/21</cislo><predmet>za zabezpečenie BOZP za obdobie júl - september 2021</predmet><suma>162</suma><dodavatel>Požiarno-bezpečnostná agentúra, spol. s r. o.</dodavatel><ico>36236241</ico><adresa>Juraja Slottu 20, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2021-09-21</datum><cislo>0065/21</cislo><predmet>Objednávame u Vás: bielu ker. tabuľu 240x120- 1 ks, predpokladaná cena 310 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>ŠKOLEX</dodavatel><ico>31396763</ico><adresa>Horárska 12, 82109 Bratislava</adresa></item><item><datum>2021-09-21</datum><cislo>DFB0168/21</cislo><predmet>za ZAV - programová individuálna výuka prísania na PC pre žiakov na šk. r. 2021/2022</predmet><suma>150.46</suma><dodavatel>ZAV, s.r.o.</dodavatel><ico>02908417</ico><adresa>Jílovská 427/25, 14200 Praha 4 - Lhotka</adresa></item><item><datum>2021-09-21</datum><cislo>DFB0167/21</cislo><predmet>za kopírovací stroj (tlačiareň) HP LaserJet, reproduktory GENIUS a USB porty (10 ks)</predmet><suma>412.01</suma><dodavatel>Dušan Valentovič</dodavatel><ico>44274742</ico><adresa>Spartakovská  2, 91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2021-09-20</datum><cislo>0062/21</cislo><predmet>Objednávame u Vás: tlačiareň HPLJ 406 dn- 6 ks, predpokladaná cena 2370 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>HYDRA Computer s. r. o.</dodavatel><ico>44307691</ico><adresa>Žitná 11, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2021-09-20</datum><cislo>0063/21</cislo><predmet>Objednávame u Vás: Suma Inox Classic D7 - krabica 6 ks,  predpokladaná cena 60 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Diversey Slovensko s.r.o.</dodavatel><ico>35835401</ico><adresa>Rybničná 40, 83106 Bratislava </adresa></item><item><datum>2021-09-20</datum><cislo>0064/21</cislo><predmet>Objednávame u Vás: televízor SONY KD 65XH8096- 1 ks, predpokladaná cena 680 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>FAST PLUS s.r.o.</dodavatel><ico>35712783</ico><adresa>Na pántoch 18, 83106 Bratislava</adresa></item><item><datum>2021-09-20</datum><cislo>DFB0166/21</cislo><predmet>vyúčtovacia faktúra za predplatné Finančného spravodajcu, ročník 2022</predmet><suma>26.4</suma><dodavatel>Poradca podnikatela,s.r.o</dodavatel><ico>31592503</ico><adresa>Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina</adresa></item><item><datum>2021-09-17</datum><cislo>DFB0177/21</cislo><predmet>za knihy do školskej knižnice - 2 ks</predmet><suma>37.04</suma><dodavatel>Martinus, s.r.o.</dodavatel><ico>45503249</ico><adresa>Gorkého 4, 03601 Martin</adresa></item><item><datum>2021-09-16</datum><cislo>DFB0165/21</cislo><predmet>za kancelárske kreslo Tennessee čierne - 5 ks</predmet><suma>353.45</suma><dodavatel>Marián Ondrejka - Wtrade</dodavatel><ico>34933336</ico><adresa>Mikuláša Dohnányho  817/1A, 01004 Žilina</adresa></item><item><datum>2021-09-14</datum><cislo>0061/21</cislo><predmet>Objednávame u Vás:Natec Hub USB 3.0 Moth 4-ports, Black - 10 ks, tlačiareň HP LaserJet Pro MFP M227sdn- 1 ks, predpokladaná cena 345 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Dušan Valentovič</dodavatel><ico>44274742</ico><adresa>Spartakovská  2, 91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2021-09-14</datum><cislo>DFB0164/21</cislo><predmet>za poskytnutie práva používať aktuálne verzie 09/21 - 08/22</predmet><suma>162.12</suma><dodavatel>Solitea Slovensko a.s.</dodavatel><ico>36237337</ico><adresa>Plynárenská  7/C, 82109 Bratislava</adresa></item><item><datum>2021-09-13</datum><cislo>0060/21</cislo><predmet>Objednávame u Vás: programovú výuku písania  na PC, predpokladaná cena 300 € </predmet><suma>0</suma><dodavatel>   ZAV, s.r.o.</dodavatel><ico>02908417</ico><adresa>Jílovská 427/25, 14200 Praha 4 - Lhotka</adresa></item><item><datum>2021-09-11</datum><cislo>DFB0163/21</cislo><predmet>za obnovu podpory pre zálohovací a virtualizačný systém na roky 2021 - 2024</predmet><suma>896.4</suma><dodavatel>HYDRA Computer s. r. o.</dodavatel><ico>44307691</ico><adresa>Žitná 11, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2021-09-10</datum><cislo>0059/21</cislo><predmet>Objednávame u Vás: kreslo Tennessee -5 ks, predpokladaná cena</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Marián Ondrejka - Wtrade</dodavatel><ico>34933336</ico><adresa>Mikuláša Dohnányho  817/1A, 01004 Žilina</adresa></item><item><datum>2021-09-08</datum><cislo>DFB0162/21</cislo><predmet>za vyúčtovanie tepelnej energie za mesiac august 2021</predmet><suma>2664.38</suma><dodavatel>Trnavska teplarenska,a.s.</dodavatel><ico>36246034</ico><adresa>Coburgova 84, 91742 Trnava</adresa></item><item><datum>2021-09-08</datum><cislo>DFB0160/21</cislo><predmet>za tlačiareň HP LaserJet Enterprise M406dn</predmet><suma>365</suma><dodavatel>Dušan Valentovič</dodavatel><ico>44274742</ico><adresa>Spartakovská  2, 91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2021-09-06</datum><cislo>DFB0157/21</cislo><predmet>za opravu kopírovacieho stroja Canon</predmet><suma>30</suma><dodavatel>KH Technik, Emil Holes</dodavatel><ico>22695389</ico><adresa>Halenarska 6, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2021-09-06</datum><cislo>DFB0152/21</cislo><predmet>za bavlnené tašky - 30 ks</predmet><suma>34.56</suma><dodavatel>Anatex, s.r.o.</dodavatel><ico>36650641</ico><adresa>Hviezdoslavova  30, 97401 Banská Bystrica </adresa></item><item><datum>2021-09-06</datum><cislo>DFB0161/21</cislo><predmet>za tonery do tlačiarní (HPW2030XC black a HPCF217AC black)</predmet><suma>224.04</suma><dodavatel>CLEAN tonery s.r.o.</dodavatel><ico>35891866</ico><adresa>Za Hradbami 27, 90201 Pezinok</adresa></item><item><datum>2021-09-04</datum><cislo>DFB0150/21</cislo><predmet>za monitorovanie budovy za mesiac august 2021</predmet><suma>57.96</suma><dodavatel>ZOS Bezpecnost s.r.o.</dodavatel><ico>36237922</ico><adresa>Koniarekova 20, 91721 Trnava</adresa></item><item><datum>2021-09-03</datum><cislo>0058/21</cislo><predmet>Objednávame u Vás: tlačiareň HP LJ M406 dn, predpokladaná cena 365 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Dušan Valentovič</dodavatel><ico>44274742</ico><adresa>Spartakovská  2, 91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2021-09-03</datum><cislo>DFB0151/21</cislo><predmet>za knihy NJ &quot;Shritte International Neu&quot; - 2 ks</predmet><suma>32.6</suma><dodavatel>OXICO, Ing. Jan Strapec</dodavatel><ico>11667958</ico><adresa>Panónska cesta 6/3819, 85104 Bratislava</adresa></item><item><datum>2021-09-02</datum><cislo>0057/21</cislo><predmet>objednávame u Vás: opravu kop.stroja - sekretariát školy, predpokladaná cena 30 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>KH Technik, Emil Holes</dodavatel><ico>22695389</ico><adresa>Halenarska 6, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2021-09-01</datum><cislo>DFB0147/21</cislo><predmet>za výkon zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov na mesiac september 2021</predmet><suma>54</suma><dodavatel>osobnyudaj.sk, s.r.o.</dodavatel><ico>50528041</ico><adresa>Námestie osloboditeľov 3/A, 04001 Košice</adresa></item><item><datum>2021-09-01</datum><cislo>DFB0159/21</cislo><predmet>za telefónne poplatky za obdobie od 01. 08. 2021 do 31. 08. 2021</predmet><suma>23</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská  28, 81762 Bratislava</adresa></item><item><datum>2021-09-01</datum><cislo>DFB0158/21</cislo><predmet>za telefónne poplatky - pevná sieť za august 2021</predmet><suma>23.11</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská  28, 81762 Bratislava</adresa></item><item><datum>2021-08-31</datum><cislo>DFB0148/21</cislo><predmet>za služby v oblasti CO za mesiac august 2021</predmet><suma>27</suma><dodavatel>CO - COMPANY s. r. o.</dodavatel><ico>52134504</ico><adresa>Za humnami  511/52, 941 48 Podhájska</adresa></item><item><datum>2021-08-31</datum><cislo>DFB0154/21</cislo><predmet>za servisné a revízne činnosti na elektrických zariadeniach 8/2021</predmet><suma>150</suma><dodavatel>Veolia Energia Slovensko, a.s.</dodavatel><ico>35702257</ico><adresa>Einsteinova 25, 85101 Bratislava</adresa></item><item><datum>2021-08-31</datum><cislo>DFB0153/21</cislo><predmet>za servisné a revízne činnosti (PO, TZ, VZT) 8/2021</predmet><suma>349.2</suma><dodavatel>Veolia Energia Slovensko, a.s.</dodavatel><ico>35702257</ico><adresa>Einsteinova 25, 85101 Bratislava</adresa></item><item><datum>2021-08-31</datum><cislo>DFB0156/21</cislo><predmet>za príspevok zamestnávateľa na obedy zamestnancov za mesiac august 2021 </predmet><suma>43.18</suma><dodavatel>Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava</dodavatel><ico>53242599</ico><adresa>Jána Bottu  31, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2021-08-31</datum><cislo>DFB0155/21</cislo><predmet>za príspevok zamestnávateľa na obedy zamestnancov za mesiac august 2021 (režijné náklady)</predmet><suma>153.67</suma><dodavatel>Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava</dodavatel><ico>53242599</ico><adresa>Jána Bottu  31, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2021-08-31</datum><cislo>DFB0146/21</cislo><predmet>za softwarové práce, konfiguráciu a údržbu pracovných staníc a počítačovej siete za mesiac august 2021</predmet><suma>276</suma><dodavatel>HYDRA Computer s. r. o.</dodavatel><ico>44307691</ico><adresa>Žitná 11, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2021-08-31</datum><cislo>DFB0149/21</cislo><predmet>za spotrebu elektrickej energie za mesiac august 2021</predmet><suma>564.35</suma><dodavatel>MAGNA ENERGIA a.s.</dodavatel><ico>35743565</ico><adresa>Nitrianska  18/7555, 92101 Piešťany</adresa></item><item><datum>2021-08-31</datum><cislo>DFS0005/21</cislo><predmet>za príspevok zamestnávateľa zo SF na obedy zamestnancov za mesiac august 2021 </predmet><suma>52.07</suma><dodavatel>Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava</dodavatel><ico>53242599</ico><adresa>Jána Bottu  31, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2021-08-30</datum><cislo>0056/21</cislo><predmet>Objednávame u Vás: učebnice NJ - 2 ks, predpokladaná cena 30 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>OXICO, Ing. Jan Strapec</dodavatel><ico>11667958</ico><adresa>Panónska cesta 6/3819, 85104 Bratislava</adresa></item><item><datum>2021-08-27</datum><cislo>0053/21</cislo><predmet>Objednávame u Vás: bavlnené tašky - 30 ks, predpokladaná cena  30 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Anatex, s.r.o.</dodavatel><ico>36650641</ico><adresa>Hviezdoslavova  30, 97401 Banská Bystrica </adresa></item><item><datum>2021-08-27</datum><cislo>0054/21</cislo><predmet>Objednávame u Vás: obnovu podpory pre zálohovací a virtualizačný systém , predpokladaná cena 890 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>HYDRA Computer s. r. o.</dodavatel><ico>44307691</ico><adresa>Žitná 11, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2021-08-27</datum><cislo>0055/21</cislo><predmet>Objednávame u Vás:Toner HP W2030A (415A), čierna  -1 ks,CF 219 A– 1 ks, predpokladaná cena 250 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>CLEAN tonery s.r.o.</dodavatel><ico>35891866</ico><adresa>Za Hradbami 27, 90201 Pezinok</adresa></item><item><datum>2021-08-27</datum><cislo>DFB0144/21</cislo><predmet>za opravu dreveného obkladu v telocvični školy a vyčistenie rín</predmet><suma>936.72</suma><dodavatel>FIRSTAV s. r. o. </dodavatel><ico>53408250</ico><adresa>Ružindol 73, 91961 Ružindol</adresa></item><item><datum>2021-08-26</datum><cislo>0052/21</cislo><predmet>Objednávame u Vás: knihy AJ -Business Vocabulary in Use:  65 ks, predpokladaná cena 1365 €

</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Slovak Ventures s.r.o.</dodavatel><ico>31441432</ico><adresa>Štefánikova trieda 8/15, 94901 Nitra</adresa></item><item><datum>2021-08-26</datum><cislo>Zmluva č. 3/2021/OATt</cislo><predmet>Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 1/2021</predmet><suma>365.46</suma><dodavatel>Mária Bohunická</dodavatel><ico>46727477</ico><adresa>Horný Chríb  401/47, Dolná Krupá, Trnava</adresa></item><item><datum>2021-08-26</datum><cislo>DFB0143/21</cislo><predmet>za stravné lístky pre zamestnancov školy (50 ks á 3,83 €)</predmet><suma>191.5</suma><dodavatel>DOXX – Stravné lístky, spol. s r. o.</dodavatel><ico>36391000</ico><adresa>Kálov 356, 01001 Žilina</adresa></item><item><datum>2021-08-24</datum><cislo>DFB0141/21</cislo><predmet>za knihy &quot;Cambridge IGCSE and O Level Geography 3.r.&quot; - 16 ks</predmet><suma>576</suma><dodavatel>Slovak Ventures s.r.o.</dodavatel><ico>31441432</ico><adresa>Štefánikova trieda 8/15, 94901 Nitra</adresa></item><item><datum>2021-08-23</datum><cislo>0049/21             </cislo><predmet>Objednávame u Vás: knihy franc. jazyka - 3 ks, predpokladaná cena 60 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>OXICO, Ing. Jan Strapec</dodavatel><ico>11667958</ico><adresa>Panónska cesta 6/3819, 85104 Bratislava</adresa></item><item><datum>2021-08-23</datum><cislo>0050/21</cislo><predmet>Objednávame u Vás: stravovacie poukážky á 3,83 € - 50 ks,predpokladaná cena 192 € </predmet><suma>0</suma><dodavatel>DOXX – Stravné lístky, spol. s r. o.</dodavatel><ico>36391000</ico><adresa>Kálov 356, 01001 Žilina</adresa></item><item><datum>2021-08-23</datum><cislo>DFB0142/21</cislo><predmet>vyúčtovacia faktúra za predplatné &quot;1000 RIEŠENÍ&quot; a &quot;Dane, Účtovníctvo, Odvody bez chýb, pokút  a penále&quot; - ročník 2022</predmet><suma>107</suma><dodavatel>PORADCA s.r.o.</dodavatel><ico>36371271</ico><adresa>Pri Celulozke 40, 01001 Žilina</adresa></item><item><datum>2021-08-23</datum><cislo>0051/21</cislo><predmet>Objednávame u Vás: opravu obkladu v telocvični školy, predpokladaná cena  940 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>FIRSTAV s. r. o. </dodavatel><ico>53408250</ico><adresa>Ružindol 73, 91961 Ružindol</adresa></item><item><datum>2021-08-16</datum><cislo>DFB0140/21</cislo><predmet>za poskytnuté služby počítačovej siete SANET za obdobie júl - september 2021</predmet><suma>150</suma><dodavatel>SANET, Združenie používateľov Slov. akad. dátovej siete</dodavatel><ico>17055270</ico><adresa>Vazovova 5, Bratislava</adresa></item><item><datum>2021-08-09</datum><cislo>DFB0137/21</cislo><predmet>za zviazanie triednych katalógov a maturitného protokolu</predmet><suma>51</suma><dodavatel>Ing. Miroslav Bínovec - reBIN</dodavatel><ico>40623491</ico><adresa>Kalinčiakova 21, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2021-08-06</datum><cislo>DFB0138/21</cislo><predmet>za vyúčtovanie tepelnej energie za mesiac júl 2021</predmet><suma>2667.66</suma><dodavatel>Trnavska teplarenska,a.s.</dodavatel><ico>36246034</ico><adresa>Coburgova 84, 91742 Trnava</adresa></item><item><datum>2021-08-06</datum><cislo>DFB0145/21</cislo><predmet>za materiál na údržbu budovy</predmet><suma>57.29</suma><dodavatel>JUEL s. r. o.</dodavatel><ico>36235334</ico><adresa>, 91901 Suchá nad Parnou</adresa></item><item><datum>2021-08-04</datum><cislo>DFB0129/21</cislo><predmet>za monitorovanie  budovy za mesiac júl 2021</predmet><suma>65.93</suma><dodavatel>ZOS Bezpecnost s.r.o.</dodavatel><ico>36237922</ico><adresa>Koniarekova 20, 91721 Trnava</adresa></item><item><datum>2021-08-02</datum><cislo>0048/21</cislo><predmet>Objednávame u Vás: tovar podľa vlastného výberu, predpokladaná cena 100 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>JUEL s. r. o.</dodavatel><ico>36235334</ico><adresa>, 91901 Suchá nad Parnou</adresa></item><item><datum>2021-08-01</datum><cislo>DFB0136/21</cislo><predmet>za telefónne poplatky - pevná sieť za júl 2021</predmet><suma>29.33</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská  28, 81762 Bratislava</adresa></item><item><datum>2021-08-01</datum><cislo>DFB0135/21</cislo><predmet>za telefónne poplatky za obdobie od 01. 07. 2021 do 31. 07. 2021</predmet><suma>23</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská  28, 81762 Bratislava</adresa></item><item><datum>2021-08-01</datum><cislo>DFB0127/21</cislo><predmet>za výkon zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov na mesiac august 2021</predmet><suma>54</suma><dodavatel>osobnyudaj.sk, s.r.o.</dodavatel><ico>50528041</ico><adresa>Námestie osloboditeľov 3/A, 04001 Košice</adresa></item><item><datum>2021-07-31</datum><cislo>DFB0134/21</cislo><predmet>za služby v oblasti CO za mesiac júl 2021</predmet><suma>27</suma><dodavatel>CO - COMPANY s. r. o.</dodavatel><ico>52134504</ico><adresa>Za humnami  511/52, 941 48 Podhájska</adresa></item><item><datum>2021-07-31</datum><cislo>DFB0132/21</cislo><predmet>za servisné a revízne činnosti (PO, TZ, VZT) 7/2021</predmet><suma>349.2</suma><dodavatel>Veolia Energia Slovensko, a.s.</dodavatel><ico>35702257</ico><adresa>Einsteinova 25, 85101 Bratislava</adresa></item><item><datum>2021-07-31</datum><cislo>DFB0131/21</cislo><predmet>za servisné a revízne činnosti na elektrických zariadeniach 7/2021</predmet><suma>150</suma><dodavatel>Veolia Energia Slovensko, a.s.</dodavatel><ico>35702257</ico><adresa>Einsteinova 25, 85101 Bratislava</adresa></item><item><datum>2021-07-31</datum><cislo>DFB0130/21</cislo><predmet>za softwarové práce, konfiguráciu a údržbu pracovných staníc a počítačovej siete za mesiac júl 2021</predmet><suma>276</suma><dodavatel>HYDRA Computer s. r. o.</dodavatel><ico>44307691</ico><adresa>Žitná 11, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2021-07-31</datum><cislo>DFB0133/21</cislo><predmet>za spotrebu elektrickej energie za mesiac júl 2021</predmet><suma>514.19</suma><dodavatel>MAGNA ENERGIA a.s.</dodavatel><ico>35743565</ico><adresa>Nitrianska  18/7555, 92101 Piešťany</adresa></item><item><datum>2021-07-29</datum><cislo>DFB0128/21</cislo><predmet>za inzerciu inzerátu - prenájom bufetu (3 vydania)</predmet><suma>104.4</suma><dodavatel>PETIT PRESS, a. s.</dodavatel><ico>35790253</ico><adresa>Lazaretská 12, Bratislava </adresa></item><item><datum>2021-07-26</datum><cislo>DFB0126/21</cislo><predmet>vyúčtovacia faktúra za pedagogické tlačivá</predmet><suma>22.5</suma><dodavatel>ŠEVT,a.s.</dodavatel><ico>31331131</ico><adresa>Cementárenská 16, Banská Bystrica</adresa></item><item><datum>2021-07-23</datum><cislo>DFB0124/21</cislo><predmet>za snehové hasiace prístroje - 2 ks</predmet><suma>169.99</suma><dodavatel>FIREcontrol s.r.o.</dodavatel><ico>46388915</ico><adresa>Táborská 6, 82104 Bratislava </adresa></item><item><datum>2021-07-22</datum><cislo>DFB0125/21</cislo><predmet>za opravu tlačiarne HP a kopírovacieho stroja</predmet><suma>160</suma><dodavatel>KH Technik, Emil Holes</dodavatel><ico>22695389</ico><adresa>Halenarska 6, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2021-07-16</datum><cislo>DFB0122/21</cislo><predmet>ročný poplatok za výkon zodpovednej osoby pri ochrane oznamovateľov prostispoločenskej činnosti u zamestnávateľa</predmet><suma>216</suma><dodavatel>osobnyudaj.sk, s.r.o.</dodavatel><ico>50528041</ico><adresa>Námestie osloboditeľov 3/A, 04001 Košice</adresa></item><item><datum>2021-07-15</datum><cislo>DFB0123/21</cislo><predmet>za spotrebu vody a zrážkovú vodu za obdobie 01.04.2021 - 30.06.201</predmet><suma>379.2</suma><dodavatel>Trnavska vodár.spoločnost</dodavatel><ico>36252484</ico><adresa>Priemyselná 10, 92179 Piešťany</adresa></item><item><datum>2021-07-14</datum><cislo>0047/21</cislo><predmet>Objednávame u Vás: snehový hasiaci prístroj - 2ks, predpokladaná cena 170 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>FIREcontrol s.r.o.</dodavatel><ico>46388915</ico><adresa>Táborská 6, 82104 Bratislava </adresa></item><item><datum>2021-07-13</datum><cislo>DFB0120/21</cislo><predmet>za kancelársky materiál a xerografický papier</predmet><suma>757.49</suma><dodavatel>GOPAP-Stefan Gocal</dodavatel><ico>33206996</ico><adresa>Bottova 29, 91708 Trnava</adresa></item><item><datum>2021-07-13</datum><cislo>DFB0121/21</cislo><predmet>za knihy do školskej knižnice - 4 ks</predmet><suma>47.5</suma><dodavatel>Martinus, s.r.o.</dodavatel><ico>45503249</ico><adresa>Gorkého 4, 03601 Martin</adresa></item><item><datum>2021-07-12</datum><cislo>0046/21</cislo><predmet>Objednávame u Vás: opravu kopír. zariadení (vrátnica,008), predpokladaná cena  160 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>KH Technik, Emil Holes</dodavatel><ico>22695389</ico><adresa>Halenarska 6, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2021-07-07</datum><cislo>DFB0115/21</cislo><predmet>za vyúčtovanie tepelnej energie za mesiac jún 2021</predmet><suma>2677.7</suma><dodavatel>Trnavska teplarenska,a.s.</dodavatel><ico>36246034</ico><adresa>Coburgova 84, 91742 Trnava</adresa></item><item><datum>2021-07-07</datum><cislo>DFB0113/21</cislo><predmet>za knihy do školskej knižnice - 5 ks</predmet><suma>58.61</suma><dodavatel>Kníhkupectvo Panta Rhei</dodavatel><ico>31443923</ico><adresa>Kúpeľná 2, 93201 Veľký Meder</adresa></item><item><datum>2021-07-04</datum><cislo>DFB0105/21</cislo><predmet>za monitorovanie  budovy za mesiac jún 2021</predmet><suma>57.96</suma><dodavatel>ZOS Bezpecnost s.r.o.</dodavatel><ico>36237922</ico><adresa>Koniarekova 20, 91721 Trnava</adresa></item><item><datum>2021-07-02</datum><cislo>0045/21</cislo><predmet>Objednávame u Vás: knihy do školskej knižnice, predpokladaná cena 50 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Martinus, s.r.o.</dodavatel><ico>45503249</ico><adresa>Gorkého 4, 03601 Martin</adresa></item><item><datum>2021-07-02</datum><cislo>DFB0103/21</cislo><predmet>za pedagogický diár 2021/2022 - 20 ks</predmet><suma>98</suma><dodavatel>RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.</dodavatel><ico>35908718</ico><adresa>Trnavská 84, 82102 Bratislava</adresa></item><item><datum>2021-07-01</datum><cislo>DFB0119/21</cislo><predmet>za telefónne poplatky za obdobie od 01. 06. 2021 do 30. 06. 2021</predmet><suma>23</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská  28, 81762 Bratislava</adresa></item><item><datum>2021-07-01</datum><cislo>DFB0117/21</cislo><predmet>za telefónne poplatky - pevná sieť za jún 2021</predmet><suma>26.81</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská  28, 81762 Bratislava</adresa></item><item><datum>2021-07-01</datum><cislo>DFB0118/21</cislo><predmet>za odvoz a skartáciu papiera</predmet><suma>132</suma><dodavatel>ECOPAP s.r.o.</dodavatel><ico>50318012</ico><adresa>Harmanec 1, 97603 Dolný Harmanec</adresa></item><item><datum>2021-07-01</datum><cislo>DFB0102/21</cislo><predmet>za výkon zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov na mesiac júl 2021</predmet><suma>54</suma><dodavatel>osobnyudaj.sk, s.r.o.</dodavatel><ico>50528041</ico><adresa>Námestie osloboditeľov 3/A, 04001 Košice</adresa></item><item><datum>2021-06-30</datum><cislo>DFB0116/21</cislo><predmet>za odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu za mesiac jún 2021</predmet><suma>60</suma><dodavatel>FCC Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>31449697</ico><adresa>Priemyselná 5, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2021-06-30</datum><cislo>DFB0114/21</cislo><predmet>za likvidáciu odpadu - spotrebná elektronika</predmet><suma>70.32</suma><dodavatel>FCC Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>31449697</ico><adresa>Priemyselná 5, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2021-06-30</datum><cislo>DFB0109/21</cislo><predmet>za spotrebu elektrickej energie za mesiac jún 2021</predmet><suma>763.26</suma><dodavatel>MAGNA ENERGIA a.s.</dodavatel><ico>35743565</ico><adresa>Nitrianska  18/7555, 92101 Piešťany</adresa></item><item><datum>2021-06-30</datum><cislo>DFB0110/21</cislo><predmet>za služby v oblasti CO za mesiac jún 2021</predmet><suma>27</suma><dodavatel>CO - COMPANY s. r. o.</dodavatel><ico>52134504</ico><adresa>Za humnami  511/52, 941 48 Podhájska</adresa></item><item><datum>2021-06-30</datum><cislo>DFB0112/21</cislo><predmet>za servisné a revízne činnosti na elektrických zariadeniach 6/2021</predmet><suma>150</suma><dodavatel>Veolia Energia Slovensko, a.s.</dodavatel><ico>35702257</ico><adresa>Einsteinova 25, 85101 Bratislava</adresa></item><item><datum>2021-06-30</datum><cislo>DFB0111/21</cislo><predmet>za servisné a revízne činnosti (PO, TZ, VZT) 6/2021</predmet><suma>349.2</suma><dodavatel>Veolia Energia Slovensko, a.s.</dodavatel><ico>35702257</ico><adresa>Einsteinova 25, 85101 Bratislava</adresa></item><item><datum>2021-06-30</datum><cislo>DFB0106/21</cislo><predmet>za softwarové práce, konfiguráciu a údržbu pracovných staníc a počítačovej siete za mesiac jún 2021</predmet><suma>276</suma><dodavatel>HYDRA Computer s. r. o.</dodavatel><ico>44307691</ico><adresa>Žitná 11, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2021-06-29</datum><cislo>DFB0108/21</cislo><predmet>za príspevok zamestnávateľa na obedy zamestnancov za mesiac jún 2021 </predmet><suma>185.3</suma><dodavatel>Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava</dodavatel><ico>53242599</ico><adresa>Jána Bottu  31, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2021-06-29</datum><cislo>DFB0107/21</cislo><predmet>za príspevok zamestnávateľa na obedy zamestnancov za mesiac jún 2021 (režijné náklady)</predmet><suma>659.45</suma><dodavatel>Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava</dodavatel><ico>53242599</ico><adresa>Jána Bottu  31, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2021-06-29</datum><cislo>DFŠ0004/21</cislo><predmet>za obedy zamestnancov za mesiac jún 2021 </predmet><suma>468.7</suma><dodavatel>Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava</dodavatel><ico>53242599</ico><adresa>Jána Bottu  31, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2021-06-29</datum><cislo>DFŠ0006/21</cislo><predmet>za obedy hostí za mesiac jún 2021 </predmet><suma>7.26</suma><dodavatel>Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava</dodavatel><ico>53242599</ico><adresa>Jána Bottu  31, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2021-06-29</datum><cislo>DFŠ0005/21</cislo><predmet>za obedy žiakov za mesiac jún 2021 </predmet><suma>3017.14</suma><dodavatel>Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava</dodavatel><ico>53242599</ico><adresa>Jána Bottu  31, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2021-06-29</datum><cislo>DFS0004/21</cislo><predmet>za príspevok zamestnávateľa zo SF  na obedy zamestnancov za mesiac jún 2021 </predmet><suma>223.45</suma><dodavatel>Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava</dodavatel><ico>53242599</ico><adresa>Jána Bottu  31, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2021-06-29</datum><cislo>DFŠ0007/21</cislo><predmet>za obedy hostí za mesiac jún 2021 - režijné náklady</predmet><suma>9.66</suma><dodavatel>Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava</dodavatel><ico>53242599</ico><adresa>Jána Bottu  31, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2021-06-28</datum><cislo>0044/21</cislo><predmet>Objednávame u Vás: pedagogický diár 2021/2022</predmet><suma>0</suma><dodavatel>RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.</dodavatel><ico>35908718</ico><adresa>Trnavská 84, 82102 Bratislava</adresa></item><item><datum>2021-06-28</datum><cislo>0043/21</cislo><predmet>Objednávame u Vás: učebnice AJ- 16 ks,predpokladaná cena 576 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Slovak Ventures s.r.o.</dodavatel><ico>31441432</ico><adresa>Štefánikova trieda 8/15, 94901 Nitra</adresa></item><item><datum>2021-06-28</datum><cislo>DFS0003/21</cislo><predmet>za minerálky Rajec neperlivá (60 ks) a Rajec mierne perlivá (60 ks)</predmet><suma>50.4</suma><dodavatel>TIPTOPGASTRO, s.r.o.</dodavatel><ico>36266299</ico><adresa>Pionierske námestie  1, 91934 Biely Kostol</adresa></item><item><datum>2021-06-28</datum><cislo>DFB0100/21</cislo><predmet>za tlačiareň HP Color LaserJet Pro M454dw</predmet><suma>366</suma><dodavatel>HYDRA Computer s. r. o.</dodavatel><ico>44307691</ico><adresa>Žitná 11, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2021-06-28</datum><cislo>DFB0101/21</cislo><predmet>za montáž a demontáž Led núdzových svietidiel - 33 ks</predmet><suma>1761.72</suma><dodavatel>Vladimír Kristek - Ledky K+K</dodavatel><ico>436706208</ico><adresa>Cukrovarská 757/16, 92601 Sereď</adresa></item><item><datum>2021-06-27</datum><cislo>DFB0104/21</cislo><predmet>vyúčtovacia faktúra za predplatné &quot;Práce a Mzdy bez chýb, pokút a penále&quot; na rok 2022</predmet><suma>66</suma><dodavatel>PORADCA s.r.o.</dodavatel><ico>36371271</ico><adresa>Pri Celulozke 40, 01001 Žilina</adresa></item><item><datum>2021-06-25</datum><cislo>DFB0099/21</cislo><predmet>za nákup kancelárskeho materiálu - školské pomôcky žiakom v rámci projektu FinQ</predmet><suma>910.62</suma><dodavatel>GOPAP-Stefan Gocal</dodavatel><ico>33206996</ico><adresa>Bottova 29, 91708 Trnava</adresa></item><item><datum>2021-06-23</datum><cislo>DFB0098/21</cislo><predmet>za zabezpečenie BOZP za obdobie apríl - jún 2021</predmet><suma>162</suma><dodavatel>Požiarno-bezpečnostná agentúra, spol. s r. o.</dodavatel><ico>36236241</ico><adresa>Juraja Slottu 20, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2021-06-23</datum><cislo>DFB0097/21</cislo><predmet>za zabezpečenie PO za obdobie apríl - jún 2021</predmet><suma>162</suma><dodavatel>Požiarno-bezpečnostná agentúra, spol. s r. o.</dodavatel><ico>36236241</ico><adresa>Juraja Slottu 20, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2021-06-22</datum><cislo>0040/21             </cislo><predmet>Objednávame u Vás: plošnú inzerciu 3x, predpokladaná cena 120 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>PETIT PRESS, a. s.</dodavatel><ico>35790253</ico><adresa>Lazaretská 12, Bratislava </adresa></item><item><datum>2021-06-22</datum><cislo>0041/21</cislo><predmet>Objednávame u Vás: oprava kop.stroja SHARP, predpokladaná cena 50 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>KH Technik, Emil Holes</dodavatel><ico>22695389</ico><adresa>Halenarska 6, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2021-06-22</datum><cislo>0042/21</cislo><predmet>Objednávam u Vás: dodávku a montáž LED núdzových svietidiel,predpokladaná cena 1700 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Vladimír Kristek - Ledky K+K</dodavatel><ico>436706208</ico><adresa>Cukrovarská 757/16, 92601 Sereď</adresa></item><item><datum>2021-06-21</datum><cislo>0035/21</cislo><predmet>Objednávame u Vás:minerálku 0,75 l - 120 ks, predpokladaná cena 50 €  </predmet><suma>0</suma><dodavatel>TIPTOPGASTRO, s.r.o.</dodavatel><ico>36266299</ico><adresa>Pionierske námestie  1, 91934 Biely Kostol</adresa></item><item><datum>2021-06-21</datum><cislo>0036/21</cislo><predmet>Objednávame u Vás: zviazanie triednych výkazov, protokolov o maturitných skúškach, predpokladaná cena 50 € </predmet><suma>0</suma><dodavatel>Ing. Miroslav Bínovec - reBIN</dodavatel><ico>40623491</ico><adresa>Kalinčiakova 21, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2021-06-21</datum><cislo>0037/21</cislo><predmet>Objednávame u Vás: kanc. materiál pre žiakov v rámci projektu FIN Q, predpokladaná hodnota 900 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>GOPAP-Stefan Gocal</dodavatel><ico>33206996</ico><adresa>Bottova 29, 91708 Trnava</adresa></item><item><datum>2021-06-21</datum><cislo>0038/21             </cislo><predmet>Objednávame u Vás: knihy do školskej knižnice, predpokladaná hodnota  110 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Kníhkupectvo Panta Rhei</dodavatel><ico>31443923</ico><adresa>Kúpeľná 2, 93201 Veľký Meder</adresa></item><item><datum>2021-06-21</datum><cislo>0039/21             </cislo><predmet>Objednávame u Vás: tovar podľa vlastného výberu, predpokladaná hodnota 700 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>GOPAP-Stefan Gocal</dodavatel><ico>33206996</ico><adresa>Bottova 29, 91708 Trnava</adresa></item><item><datum>2021-06-16</datum><cislo>0034/21</cislo><predmet>Objednávame u Vás:likvidáciu odpadu, predpokladaná cena 75 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>FCC Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>31449697</ico><adresa>Priemyselná 5, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2021-06-16</datum><cislo>DFB0096/21</cislo><predmet>za odvoz a likvidáciu odpadu veľkokapacitným kontajnerom - ľahký odpad - lístie</predmet><suma>168</suma><dodavatel>R.G.Autodoprava, s.r.o.</dodavatel><ico>45271020</ico><adresa>Voderadská 42, 91935 Hrnčiarovce nad Parnou</adresa></item><item><datum>2021-06-15</datum><cislo>0033/21             </cislo><predmet>Objednávame u Vás: tlačiareň HP LJ - 1ks,predpokladaná cena 370 € </predmet><suma>0</suma><dodavatel>HYDRA Computer s. r. o.</dodavatel><ico>44307691</ico><adresa>Žitná 11, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2021-06-08</datum><cislo>DFB0094/21</cislo><predmet>za vyhotovenie nápisu na fasáde objektu školy</predmet><suma>2364</suma><dodavatel>FIRSTAV s. r. o. </dodavatel><ico>53408250</ico><adresa>Ružindol 73, 91961 Ružindol</adresa></item><item><datum>2021-06-07</datum><cislo>DFB0095/21</cislo><predmet>vyúčtovacia faktúra za tepelnú energiu za mesiac máj 2021</predmet><suma>2786.28</suma><dodavatel>Trnavska teplarenska,a.s.</dodavatel><ico>36246034</ico><adresa>Coburgova 84, 91742 Trnava</adresa></item><item><datum>2021-06-02</datum><cislo>DFB0086/21</cislo><predmet>za vzdelávací program &quot;Učebnica ekonómie a podnikania&quot; na školský rok 2021/2022</predmet><suma>50</suma><dodavatel>JA Slovensko, n.o.</dodavatel><ico>42166292</ico><adresa>Pribinova  25, 81109 Bratislava</adresa></item><item><datum>2021-06-01</datum><cislo>0032/21</cislo><predmet>Objednávame u Vás:učebnicu ekonómie a podnikania na šk. rok 2021/22 - 1 ks,predpokladaná cena 50 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>  Junior Achievement Slovensko, n.o.</dodavatel><ico>42166292</ico><adresa>Pribinova  25, 81109 Bratislava</adresa></item><item><datum>2021-06-01</datum><cislo>DFB0093/21</cislo><predmet>za telefónne poplatky - pevná sieť za máj 2021</predmet><suma>26.69</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská  28, 81762 Bratislava</adresa></item><item><datum>2021-06-01</datum><cislo>DFB0092/21</cislo><predmet>za telefónne poplatky za obdobie od 01. 05. 2021 do 31. 05. 2021</predmet><suma>23</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská  28, 81762 Bratislava</adresa></item><item><datum>2021-06-01</datum><cislo>DFB0082/21</cislo><predmet>za výkon zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov na mesiac máj 2021</predmet><suma>54</suma><dodavatel>osobnyudaj.sk, s.r.o.</dodavatel><ico>50528041</ico><adresa>Námestie osloboditeľov 3/A, 04001 Košice</adresa></item><item><datum>2021-06-01</datum><cislo>DFB0085/21</cislo><predmet>za monitorovanie  budovy za mesiac máj 2021</predmet><suma>57.96</suma><dodavatel>ZOS Bezpecnost s.r.o.</dodavatel><ico>36237922</ico><adresa>Koniarekova 20, 91721 Trnava</adresa></item><item><datum>2021-05-31</datum><cislo>DFB0087/21</cislo><predmet>za služby v oblasti CO za mesiac máj 2021</predmet><suma>27</suma><dodavatel>CO - COMPANY s. r. o.</dodavatel><ico>52134504</ico><adresa>Za humnami  511/52, 941 48 Podhájska</adresa></item><item><datum>2021-05-31</datum><cislo>DFB0084/21</cislo><predmet>za servisné a revízne činnosti na elektrických zariadeniach 5/2021</predmet><suma>150</suma><dodavatel>Veolia Energia Slovensko, a.s.</dodavatel><ico>35702257</ico><adresa>Einsteinova 25, 85101 Bratislava</adresa></item><item><datum>2021-05-31</datum><cislo>DFB0083/21</cislo><predmet>za servisné a revízne činnosti (PO, TZ, VZT) 5/2021</predmet><suma>349.2</suma><dodavatel>Veolia Energia Slovensko, a.s.</dodavatel><ico>35702257</ico><adresa>Einsteinova 25, 85101 Bratislava</adresa></item><item><datum>2021-05-31</datum><cislo>DFB0091/21</cislo><predmet>za odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu za mesiac máj 2021</predmet><suma>12</suma><dodavatel>FCC Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>31449697</ico><adresa>Priemyselná 5, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2021-05-31</datum><cislo>DFB0090/21</cislo><predmet>za príspevok zamestnávateľa na obedy zamestnancov za mesiac máj 2021 </predmet><suma>206.38</suma><dodavatel>Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava</dodavatel><ico>53242599</ico><adresa>Jána Bottu  31, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2021-05-31</datum><cislo>DFB0089/21</cislo><predmet>za príspevok zamestnávateľa na obedy zamestnancov za mesiac máj 2021 (režijné náklady)</predmet><suma>734.47</suma><dodavatel>Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava</dodavatel><ico>53242599</ico><adresa>Jána Bottu  31, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2021-05-31</datum><cislo>DFB0081/21</cislo><predmet>za softwarové práce, konfiguráciu a údržbu pracovných staníc a počítačovej siete za mesiac máj 2021</predmet><suma>276</suma><dodavatel>HYDRA Computer s. r. o.</dodavatel><ico>44307691</ico><adresa>Žitná 11, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2021-05-31</datum><cislo>DFB0088/21</cislo><predmet>za spotrebu elektrickej energie za mesiac máj 2021</predmet><suma>999.02</suma><dodavatel>MAGNA ENERGIA a.s.</dodavatel><ico>35743565</ico><adresa>Nitrianska  18/7555, 92101 Piešťany</adresa></item><item><datum>2021-05-31</datum><cislo>DFS0002/21</cislo><predmet>za príspevok zamestnávateľa zo SF na obedy zamestnancov za mesiac máj 2021 </predmet><suma>248.87</suma><dodavatel>Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava</dodavatel><ico>53242599</ico><adresa>Jána Bottu  31, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2021-05-31</datum><cislo>DFŠ0003/21</cislo><predmet>za obedy žiakov za mesiac máj 2021 </predmet><suma>2086.56</suma><dodavatel>Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava</dodavatel><ico>53242599</ico><adresa>Jána Bottu  31, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2021-05-31</datum><cislo>DFŠ0002/21</cislo><predmet>za obedy zamestnancov za mesiac máj 2021 </predmet><suma>522.02</suma><dodavatel>Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava</dodavatel><ico>53242599</ico><adresa>Jána Bottu  31, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2021-05-28</datum><cislo>0030/21</cislo><predmet>Objednávame u Vás: kontajner na odvoz odpadu, predpokladaná cena 168 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>R.G.Autodoprava, s.r.o.</dodavatel><ico>45271020</ico><adresa>Voderadská 42, 91935 Hrnčiarovce nad Parnou</adresa></item><item><datum>2021-05-28</datum><cislo>0031/21             </cislo><predmet>Objednávame u Vás: dodávku a montáž 3D nápisu názvu školy na fasádu budovy školy, predpokladaná cena  2300 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>FIRSTAV s. r. o. </dodavatel><ico>53408250</ico><adresa>Ružindol 73, 91961 Ružindol</adresa></item><item><datum>2021-05-25</datum><cislo>DFB0080/21</cislo><predmet>za konferenčné stoličky ISO NE, C13 - 3 ks</predmet><suma>69</suma><dodavatel>BIBIONE Svitkova Jarmila</dodavatel><ico>35400307</ico><adresa>Tehelna 14, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2021-05-24</datum><cislo>0029/21</cislo><predmet>Objednávame u Vás: stolička  ISO black - 3 ks, predpokladaná hodnota 60 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>BIBIONE Svitkova Jarmila</dodavatel><ico>35400307</ico><adresa>Tehelna 14, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2021-05-24</datum><cislo>DFB0078/21</cislo><predmet>za opravu parkovacích miest v objekte školy</predmet><suma>17484.48</suma><dodavatel>FIRSTAV s. r. o. </dodavatel><ico>53408250</ico><adresa>Ružindol 73, 91961 Ružindol</adresa></item><item><datum>2021-05-21</datum><cislo>DFB0079/21</cislo><predmet>vyúčtovacia faktúra za predplatné Hospodárskych novín 17.06.2021 - 16.09.2022</predmet><suma>239</suma><dodavatel>MAFRA Slovakia Print, a. s.</dodavatel><ico>51904446</ico><adresa>Nobelova 34, 83605 Bratislava</adresa></item><item><datum>2021-05-19</datum><cislo>DFB0077/21</cislo><predmet>za aSc Agenda Komplet 500-699 žiakov SŠ na školský rok 2021/2022</predmet><suma>579</suma><dodavatel>ASC Applied Software Consultants s.r.o.</dodavatel><ico>31361161</ico><adresa>Svoradova 7, 81103 Bratislava</adresa></item><item><datum>2021-05-14</datum><cislo>0028/21             </cislo><predmet>Objednávame u Vás: odvoz odpadu(papier), predpokladaná hodnota 132 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Patex&amp;CO  spol. r.o.</dodavatel><ico>31356257</ico><adresa>Harmanec 1, 97603 Dolný Harmanec</adresa></item><item><datum>2021-05-14</datum><cislo>DFB0075/21</cislo><predmet>za interiérové žalúzie na prízemí školy</predmet><suma>402</suma><dodavatel> MARKAT s.r.o.</dodavatel><ico>46798170</ico><adresa>Cabaj  774, 95117 Cabaj - Čápor</adresa></item><item><datum>2021-05-14</datum><cislo>DFB0074/21</cislo><predmet>za poskytnuté služby počítačovej siete SANET za obdobie apríl - jún 2021</predmet><suma>150</suma><dodavatel>SANET, Združenie používateľov Slov. akad. dátovej siete</dodavatel><ico>17055270</ico><adresa>Vazovova 5, Bratislava</adresa></item><item><datum>2021-05-14</datum><cislo>DFB0076/21</cislo><predmet>za stromy a záhradnícky materiál</predmet><suma>932.87</suma><dodavatel>Záhradný design s.r.o.</dodavatel><ico>36251160</ico><adresa>Kukučínova 997, 92001 Hlohovec</adresa></item><item><datum>2021-05-10</datum><cislo>Zmluva č. 2/2021/OATt</cislo><predmet>Oprava parkovacích miest v objekte školy</predmet><suma>17484.48</suma><dodavatel>FIRSTAV s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Ružindol 73, 919 61  Ružindol</adresa></item><item><datum>2021-05-10</datum><cislo>0027/21</cislo><predmet>Objednávame u Vás: montáž žalúzií na prízemí školy, predpokladaná cena 400 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel> MARKAT s.r.o.</dodavatel><ico>46798170</ico><adresa>Cabaj  774, 95117 Cabaj - Čápor</adresa></item><item><datum>2021-05-07</datum><cislo>DFB0072/21</cislo><predmet>za tonery do tlačiarne HPCF230XC - 2 ks</predmet><suma>183.36</suma><dodavatel>CLEAN tonery s.r.o.</dodavatel><ico>35891866</ico><adresa>Za Hradbami 27, 90201 Pezinok</adresa></item><item><datum>2021-05-07</datum><cislo>DFB0073/21</cislo><predmet>vyúčtovacia faktúra za tepelnú energiu za mesiac apríl 2021</predmet><suma>2864.26</suma><dodavatel>Trnavska teplarenska,a.s.</dodavatel><ico>36246034</ico><adresa>Coburgova 84, 91742 Trnava</adresa></item><item><datum>2021-05-04</datum><cislo>DFB0068/21</cislo><predmet>za DVD mechaniku Verbatim Mobile DVD ReWhiter USB 2.0 Black - 5 ks</predmet><suma>116</suma><dodavatel>Dušan Valentovič</dodavatel><ico>44274742</ico><adresa>Spartakovská  2, 91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2021-05-03</datum><cislo>0026/21</cislo><predmet>Objednávame u Vás:toner CF 230 XC - 2 ks, predpokladaná cena 120 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>CLEAN tonery s.r.o.</dodavatel><ico>35891866</ico><adresa>Za Hradbami 27, 90201 Pezinok</adresa></item><item><datum>2021-05-01</datum><cislo>DFB0070/21</cislo><predmet>za telefónne poplatky - pevná sieť za apríl 2021</predmet><suma>27</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská  28, 81762 Bratislava</adresa></item><item><datum>2021-05-01</datum><cislo>DFB0069/21</cislo><predmet>za telefónne poplatky za obdobie od 01. 04. 2021 do 30. 04. 2021</predmet><suma>23</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská  28, 81762 Bratislava</adresa></item><item><datum>2021-05-01</datum><cislo>DFB0061/21</cislo><predmet>za výkon zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov na mesiac máj 2021</predmet><suma>54</suma><dodavatel>osobnyudaj.sk, s.r.o.</dodavatel><ico>50528041</ico><adresa>Námestie osloboditeľov 3/A, 04001 Košice</adresa></item><item><datum>2021-05-01</datum><cislo>DFB0067/21</cislo><predmet>za monitorovanie  budovy za mesiac apríl 2021</predmet><suma>57.96</suma><dodavatel>ZOS Bezpecnost s.r.o.</dodavatel><ico>36237922</ico><adresa>Koniarekova 20, 91721 Trnava</adresa></item><item><datum>2021-04-30</datum><cislo>0025/21</cislo><predmet>Objednávame u Vás: DVD mechanika - 5 ks,predpokladaná hodnota 116 € </predmet><suma>0</suma><dodavatel>Dušan Valentovič</dodavatel><ico>44274742</ico><adresa>Spartakovská  2, 91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2021-04-30</datum><cislo>DFB0062/21</cislo><predmet>za služby v oblasti CO za mesiac apríl 2021</predmet><suma>27</suma><dodavatel>CO - COMPANY s. r. o.</dodavatel><ico>52134504</ico><adresa>Za humnami  511/52, 941 48 Podhájska</adresa></item><item><datum>2021-04-30</datum><cislo>DFB0066/21</cislo><predmet>za servisné a revízne činnosti (PO, TZ, VZT) 4/2021</predmet><suma>349.2</suma><dodavatel>Veolia Energia Slovensko, a.s.</dodavatel><ico>35702257</ico><adresa>Einsteinova 25, 85101 Bratislava</adresa></item><item><datum>2021-04-30</datum><cislo>DFB0065/21</cislo><predmet>za servisné a revízne činnosti na elektrických zariadeniach 4/2021</predmet><suma>150</suma><dodavatel>Veolia Energia Slovensko, a.s.</dodavatel><ico>35702257</ico><adresa>Einsteinova 25, 85101 Bratislava</adresa></item><item><datum>2021-04-30</datum><cislo>DFB0064/21</cislo><predmet>za príspevok zamestnávateľa na obedy zamestnancov za mesiac apríl 2021 </predmet><suma>44.88</suma><dodavatel>Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava</dodavatel><ico>53242599</ico><adresa>Jána Bottu  31, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2021-04-30</datum><cislo>DFB0063/21</cislo><predmet>za príspevok zamestnávateľa na obedy zamestnancov za mesiac apríl 2021 (režijné náklady)</predmet><suma>159.72</suma><dodavatel>Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava</dodavatel><ico>53242599</ico><adresa>Jána Bottu  31, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2021-04-30</datum><cislo>DFB0060/21</cislo><predmet>za softwarové práce, konfiguráciu a údržbu pracovných staníc a počítačovej siete za mesiac apríl 2021</predmet><suma>276</suma><dodavatel>HYDRA Computer s. r. o.</dodavatel><ico>44307691</ico><adresa>Žitná 11, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2021-04-30</datum><cislo>DFB0071/21</cislo><predmet>za spotrebu elektrickej energie za mesiac apríl 2021</predmet><suma>768.16</suma><dodavatel>MAGNA ENERGIA a.s.</dodavatel><ico>35743565</ico><adresa>Nitrianska  18/7555, 92101 Piešťany</adresa></item><item><datum>2021-04-29</datum><cislo>DFB0059/21</cislo><predmet>za opravu dlažby na prízemí a 3. nadzemnom podlaží budovy</predmet><suma>891.6</suma><dodavatel>FIRSTAV s. r. o. </dodavatel><ico>53408250</ico><adresa>Ružindol 73, 91961 Ružindol</adresa></item><item><datum>2021-04-28</datum><cislo>DFB0057/21</cislo><predmet>za dizajnové lavičky K1146 - 10 ks</predmet><suma>2090.95</suma><dodavatel>FEREX, s.r.o.</dodavatel><ico>17682258</ico><adresa>Vodná 23, 94901 Nitra</adresa></item><item><datum>2021-04-28</datum><cislo>DFB0058/21</cislo><predmet>za toner do tlačiarne HP a optický valec Lexmark</predmet><suma>200.34</suma><dodavatel>CLEAN tonery s.r.o.</dodavatel><ico>35891866</ico><adresa>Za Hradbami 27, 90201 Pezinok</adresa></item><item><datum>2021-04-27</datum><cislo>DFB0056/21</cislo><predmet>vyúčtovacia faktúra za predplatné &quot;DaÚ&quot; a &quot;Práca, mzdy a odmeňovanie&quot; na rok 2022</predmet><suma>189.79</suma><dodavatel>Poradca podnikatela,s.r.o</dodavatel><ico>31592503</ico><adresa>Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina</adresa></item><item><datum>2021-04-23</datum><cislo>0024/21             </cislo><predmet>Objednávame u Vás: opravu dlažby na prízemí a 3. nadzemnom podlaží budovy školy, predpokladaná cena 850 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>FIRSTAV s. r. o. </dodavatel><ico>53408250</ico><adresa>Ružindol 73, 91961 Ružindol</adresa></item><item><datum>2021-04-23</datum><cislo>0023/21</cislo><predmet>Objednávame u Vás: opt.valec do Lexmark MS 310 dn-1 ks, toner CE 505 XC - 1 ks, predpokladaná cena 230 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>CLEAN tonery s.r.o.</dodavatel><ico>35891866</ico><adresa>Za Hradbami 27, 90201 Pezinok</adresa></item><item><datum>2021-04-23</datum><cislo>DFB0055/21</cislo><predmet>za stravné lístky pre zamestnancov školy (200 ks á 3,83 €)</predmet><suma>766</suma><dodavatel>DOXX – Stravné lístky, spol. s r. o.</dodavatel><ico>36391000</ico><adresa>Kálov 356, 01001 Žilina</adresa></item><item><datum>2021-04-22</datum><cislo>0022/21</cislo><predmet>Objednávame u Vás: stravovacie poukážky á 3,83 € - 200 ks,predpokladaná cena 766 € </predmet><suma>0</suma><dodavatel>DOXX – Stravné lístky, spol. s r. o.</dodavatel><ico>36391000</ico><adresa>Kálov 356, 01001 Žilina</adresa></item><item><datum>2021-04-22</datum><cislo>DFB0054/21</cislo><predmet>za diagnostiku závady, opravu telefónu v kabinete</predmet><suma>28.8</suma><dodavatel>SLOVPLUS-TEL s.r.o.</dodavatel><ico>36245631</ico><adresa>Winterova 62, 92101 Piešťany</adresa></item><item><datum>2021-04-19</datum><cislo>0020/21</cislo><predmet>Objednávame u Vás: diagnostiku závady na telefónnej ústredni školy, predpokladaná cena 35 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>SLOVPLUS-TEL s.r.o.</dodavatel><ico>36245631</ico><adresa>Winterova 62, 92101 Piešťany</adresa></item><item><datum>2021-04-19</datum><cislo>0021/21</cislo><predmet>Objednávame u Vás: Prunus serr.Kanzan -6 ks, predpokladaná cena 1 000 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Záhradný design s.r.o.</dodavatel><ico>36251160</ico><adresa>Kukučínova 997, 92001 Hlohovec</adresa></item><item><datum>2021-04-19</datum><cislo>DFB0053/21</cislo><predmet>za výmenu kompenzátora vo výmenníkovej stanici</predmet><suma>710.4</suma><dodavatel>ESM YZAMER, s.r.o.</dodavatel><ico>36226904</ico><adresa>Skladová 2, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2021-04-16</datum><cislo>DFB0052/21</cislo><predmet>za odvoz, likvidáciu odpadu veľkokapacitným kontajnerom - 2x</predmet><suma>336</suma><dodavatel>R.G.Autodoprava, s.r.o.</dodavatel><ico>45271020</ico><adresa>Voderadská 42, 91935 Hrnčiarovce nad Parnou</adresa></item><item><datum>2021-04-12</datum><cislo>DFB0051/21</cislo><predmet>za spotrebu vody a zrážkovú vodu za obdobie 01.01.2021 - 31.03.201</predmet><suma>422.87</suma><dodavatel>Trnavska vodár.spoločnost</dodavatel><ico>36252484</ico><adresa>Priemyselná 10, 92179 Piešťany</adresa></item><item><datum>2021-04-09</datum><cislo>0019/21</cislo><predmet>Objednávame u Vás: výmenu kompenzátora vo výmenníkovej stanici školy, predpokladaná cena 300 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>ESM YZAMER, s.r.o.</dodavatel><ico>36226904</ico><adresa>Skladová 2, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2021-04-08</datum><cislo>DFB0049/21</cislo><predmet>vyúčtovacia faktúra za tepelnú energiu za mesiac marec 2021</predmet><suma>3017.77</suma><dodavatel>Trnavska teplarenska,a.s.</dodavatel><ico>36246034</ico><adresa>Coburgova 84, 91742 Trnava</adresa></item><item><datum>2021-04-02</datum><cislo>DFB0040/21</cislo><predmet>za monitorovanie  budovy za mesiac marec 2021</predmet><suma>57</suma><dodavatel>ZOS Bezpecnost s.r.o.</dodavatel><ico>36237922</ico><adresa>Koniarekova 20, 91721 Trnava</adresa></item><item><datum>2021-04-01</datum><cislo>DFB0041/21</cislo><predmet>za výkon zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov na mesiac apríl 2021</predmet><suma>54</suma><dodavatel>osobnyudaj.sk, s.r.o.</dodavatel><ico>50528041</ico><adresa>Námestie osloboditeľov 3/A, 04001 Košice</adresa></item><item><datum>2021-04-01</datum><cislo>DFB0048/21</cislo><predmet>za telefónne poplatky za obdobie od 01. 03. 2021 do 31. 03. 2021</predmet><suma>23</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská  28, 81762 Bratislava</adresa></item><item><datum>2021-04-01</datum><cislo>DFB0047/21</cislo><predmet>za telefónne poplatky - pevná sieť za marec 2021</predmet><suma>27.9</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská  28, 81762 Bratislava</adresa></item><item><datum>2021-03-31</datum><cislo>DFB0043/21</cislo><predmet>za služby v oblasti CO za mesiac marec 2021</predmet><suma>27</suma><dodavatel>CO - COMPANY s. r. o.</dodavatel><ico>52134504</ico><adresa>Za humnami  511/52, 941 48 Podhájska</adresa></item><item><datum>2021-03-31</datum><cislo>DFB0045/21</cislo><predmet>za servisné a revízne činnosti (PO, TZ, VZT) 3/2021</predmet><suma>349.2</suma><dodavatel>Veolia Energia Slovensko, a.s.</dodavatel><ico>35702257</ico><adresa>Einsteinova 25, 85101 Bratislava</adresa></item><item><datum>2021-03-31</datum><cislo>DFB0044/21</cislo><predmet>za servisné a revízne činnosti na elektrických zariadeniach 3/2021</predmet><suma>150</suma><dodavatel>Veolia Energia Slovensko, a.s.</dodavatel><ico>35702257</ico><adresa>Einsteinova 25, 85101 Bratislava</adresa></item><item><datum>2021-03-31</datum><cislo>DFB0042/21</cislo><predmet>za softwarové práce, konfiguráciu a údržbu pracovných staníc a počítačovej siete za mesiac marec 2021</predmet><suma>276</suma><dodavatel>HYDRA Computer s. r. o.</dodavatel><ico>44307691</ico><adresa>Žitná 11, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2021-03-31</datum><cislo>DFB0046/21</cislo><predmet>za spotrebu elektrickej energie za mesiac marec 2021</predmet><suma>798.07</suma><dodavatel>MAGNA ENERGIA a.s.</dodavatel><ico>35743565</ico><adresa>Nitrianska  18/7555, 92101 Piešťany</adresa></item><item><datum>2021-03-29</datum><cislo>0018/21</cislo><predmet>Objedávame u Vás: záhradná lavica - 10 ks, predpokladaná cena 1900 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>FEREX, s.r.o.</dodavatel><ico>17682258</ico><adresa>Vodná 23, 94901 Nitra</adresa></item><item><datum>2021-03-29</datum><cislo>DFB0050/21</cislo><predmet>vyúčtovacia faktúra za predplatné online knižnice &quot;Škola efektívne profi plus&quot; na obdobie 27.03.2021 do 02.04.2022</predmet><suma>202.2</suma><dodavatel>Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o.</dodavatel><ico>35730129</ico><adresa>Železničiarska 13, 81499 Bratislava</adresa></item><item><datum>2021-03-26</datum><cislo>0017/21             </cislo><predmet>Objednávame u Vás: kontajner na odvoz lístia, predpokladaná cena 168 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>R.G.Autodoprava, s.r.o.</dodavatel><ico>45271020</ico><adresa>Voderadská 42, 91935 Hrnčiarovce nad Parnou</adresa></item><item><datum>2021-03-24</datum><cislo>DFB0036/21</cislo><predmet>za SSL certifikát pre doménu  na 1 rok a HDD pre NAS 4TB (2 ks)</predmet><suma>417.6</suma><dodavatel>HYDRA Computer s. r. o.</dodavatel><ico>44307691</ico><adresa>Žitná 11, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2021-03-24</datum><cislo>DFB0037/21</cislo><predmet>za stravné lístky pre zamestnancov školy (1500 ks á 3,83 €)</predmet><suma>5745</suma><dodavatel>DOXX – Stravné lístky, spol. s r. o.</dodavatel><ico>36391000</ico><adresa>Kálov 356, 01001 Žilina</adresa></item><item><datum>2021-03-23</datum><cislo>Zmluva č. 1/2021/OATt</cislo><predmet>Dohoda č. 21/08/060/34 o poskytnutí príspevku na úhradu nákladov chránenej dielne</predmet><suma>3704.45</suma><dodavatel>Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny</dodavatel><ico></ico><adresa>J. Bottu 4, 917 01  Trnava 1</adresa></item><item><datum>2021-03-23</datum><cislo>0016/21</cislo><predmet>Objednávame u Vás: stravovacie poukážky á 3,83 € - 1 500 ks,predpokladaná cena 5 745 € </predmet><suma>0</suma><dodavatel>DOXX – Stravné lístky, spol. s r. o.</dodavatel><ico>36391000</ico><adresa>Kálov 356, 01001 Žilina</adresa></item><item><datum>2021-03-22</datum><cislo>0015/21</cislo><predmet>Objednávame u Vás:online knižnice &quot;Škola efektívne&quot;, predpokladaná cena 202 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o.</dodavatel><ico>35730129</ico><adresa>Železničiarska 13, 81499 Bratislava</adresa></item><item><datum>2021-03-22</datum><cislo>DFB0035/21</cislo><predmet>za učebnice NJ &quot;Direkt Interaktiv 2&quot; - 2 ks</predmet><suma>44.63</suma><dodavatel>OXICO, Ing. Jan Strapec</dodavatel><ico>11667958</ico><adresa>Panónska cesta 6/3819, 85104 Bratislava</adresa></item><item><datum>2021-03-21</datum><cislo>DFB0039/21</cislo><predmet>za zabezpečenie PO za obdobie január - marec 2021</predmet><suma>162</suma><dodavatel>Požiarno-bezpečnostná agentúra, spol. s r. o.</dodavatel><ico>36236241</ico><adresa>Juraja Slottu 20, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2021-03-21</datum><cislo>DFB0038/21</cislo><predmet>za zabezpečenie BOZP za obdobie január - marec 2021</predmet><suma>162</suma><dodavatel>Požiarno-bezpečnostná agentúra, spol. s r. o.</dodavatel><ico>36236241</ico><adresa>Juraja Slottu 20, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2021-03-19</datum><cislo>0014/21</cislo><predmet>Objednávame u Vás: učebnice NJ - 2 ks, predpokladaná cena 49 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>KORREKT s.r.o.</dodavatel><ico>35829371</ico><adresa>Karloveská cesta  6/C, 84104 Bratislava</adresa></item><item><datum>2021-03-17</datum><cislo>DFB0034/21</cislo><predmet>za Synology DS1520 - sieťové zariadenie na ukladanie dát</predmet><suma>908.4</suma><dodavatel>HYDRA Computer s. r. o.</dodavatel><ico>44307691</ico><adresa>Žitná 11, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2021-03-15</datum><cislo>0013/21</cislo><predmet>Objednávame u Vás: certifikát pre doménu *oakuktt, HDD pre NAS - 2 ks, predpokladaná cena 420 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>HYDRA Computer s. r. o.</dodavatel><ico>44307691</ico><adresa>Žitná 11, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2021-03-14</datum><cislo>DFB0033/21</cislo><predmet>vyúčtovacia faktúra za predplatné publikácie &quot;PORADCA 2021&quot;</predmet><suma>72</suma><dodavatel>PORADCA s.r.o.</dodavatel><ico>36371271</ico><adresa>Pri Celulozke 40, 01001 Žilina</adresa></item><item><datum>2021-03-08</datum><cislo>0012/21             </cislo><predmet>Objednávame u Vás: zariadenie na zálohovanie dát - Synology DiskStation(8GBRAM 5xSATA, 4xGbE)hav.situácia,záruka 5 r., predpokladaná cena 910 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>HYDRA Computer s. r. o.</dodavatel><ico>44307691</ico><adresa>Žitná 11, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2021-03-05</datum><cislo>DFB0030/21</cislo><predmet>za vyúčtovanie tepelnej energie za mesiac február 2021</predmet><suma>3105.81</suma><dodavatel>Trnavska teplarenska,a.s.</dodavatel><ico>36246034</ico><adresa>Coburgova 84, 91742 Trnava</adresa></item><item><datum>2021-03-02</datum><cislo>DFB0026/21</cislo><predmet>za monitorovanie  budovy za mesiac február 2021</predmet><suma>57</suma><dodavatel>ZOS Bezpecnost s.r.o.</dodavatel><ico>36237922</ico><adresa>Koniarekova 20, 91721 Trnava</adresa></item><item><datum>2021-03-01</datum><cislo>DFB0032/21</cislo><predmet>za telefónne poplatky za obdobie od 01. 02. 2021 do 28. 02. 2021</predmet><suma>23</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská  28, 81762 Bratislava</adresa></item><item><datum>2021-03-01</datum><cislo>DFB0024/21</cislo><predmet>za výkon zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov na mesiac marec 2021</predmet><suma>54</suma><dodavatel>osobnyudaj.sk, s.r.o.</dodavatel><ico>50528041</ico><adresa>Námestie osloboditeľov 3/A, 04001 Košice</adresa></item><item><datum>2021-02-28</datum><cislo>DFB0031/21</cislo><predmet>za telefónne poplatky - pevná sieť za február 2021</predmet><suma>27.52</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská  28, 81762 Bratislava</adresa></item><item><datum>2021-02-28</datum><cislo>DFB0025/21</cislo><predmet>za služby v oblasti CO za mesiac február 2021</predmet><suma>27</suma><dodavatel>CO - COMPANY s. r. o.</dodavatel><ico>52134504</ico><adresa>Za humnami  511/52, 941 48 Podhájska</adresa></item><item><datum>2021-02-28</datum><cislo>DFB0028/21</cislo><predmet>za servisné a revízne činnosti (PO, TZ, VZT) 2/2021</predmet><suma>698.4</suma><dodavatel>Veolia Energia Slovensko, a.s.</dodavatel><ico>35702257</ico><adresa>Einsteinova 25, 85101 Bratislava</adresa></item><item><datum>2021-02-28</datum><cislo>DFB0027/21</cislo><predmet>za servisné a revízne činnosti 2/2021</predmet><suma>300</suma><dodavatel>Veolia Energia Slovensko, a.s.</dodavatel><ico>35702257</ico><adresa>Einsteinova 25, 85101 Bratislava</adresa></item><item><datum>2021-02-28</datum><cislo>DFB0023/21</cislo><predmet>za softwarové práce, konfiguráciu a údržbu pracovných staníc a počítačovej siete za mesiac február 2021</predmet><suma>276</suma><dodavatel>HYDRA Computer s. r. o.</dodavatel><ico>44307691</ico><adresa>Žitná 11, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2021-02-28</datum><cislo>DFB0029/21</cislo><predmet>za spotrebu elektrickej energie za mesiac február 2021</predmet><suma>736.39</suma><dodavatel>MAGNA ENERGIA a.s.</dodavatel><ico>35743565</ico><adresa>Nitrianska  18/7555, 92101 Piešťany</adresa></item><item><datum>2021-02-19</datum><cislo>0011/21             </cislo><predmet>Objednávame u Vás: školské tlačivá podľa vlastného výberu na šk. rok 2021/22, predpokladaná cena 600 € </predmet><suma>0</suma><dodavatel>ŠEVT,a.s.</dodavatel><ico>31331131</ico><adresa>Cementárenská 16, Banská Bystrica</adresa></item><item><datum>2021-02-16</datum><cislo>DFB0021/21</cislo><predmet>za knihy z NJ &quot;SCHRITTE INTERNATIONAL&quot; - 11 ks + CD Mediapaket</predmet><suma>167.92</suma><dodavatel>OXICO, Ing. Jan Strapec</dodavatel><ico>11667958</ico><adresa>Panónska cesta 6/3819, 85104 Bratislava</adresa></item><item><datum>2021-02-15</datum><cislo>DFB0020/21</cislo><predmet>za poskytnuté služby počítačovej siete SANET za obdobie január - marec 2021</predmet><suma>150</suma><dodavatel>SANET, Združenie používateľov Slov. akad. dátovej siete</dodavatel><ico>17055270</ico><adresa>Vazovova 5, Bratislava</adresa></item><item><datum>2021-02-12</datum><cislo>0009/21             </cislo><predmet>Objednávame u Vás:učebnice NJ- 11 ks, predpokladaná hodnota 180 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>OXICO, Ing. Jan Strapec</dodavatel><ico>11667958</ico><adresa>Panónska cesta 6/3819, 85104 Bratislava</adresa></item><item><datum>2021-02-12</datum><cislo>0010/21             </cislo><predmet>Objednávame u Vás: revízie VZT, PO, TZ, predpokladaná hodnota 4 100 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Veolia Energia Slovensko, a.s.</dodavatel><ico>35702257</ico><adresa>Einsteinova 25, 85101 Bratislava</adresa></item><item><datum>2021-02-12</datum><cislo>0008/21             </cislo><predmet>Objednávame u Vás: revíziu prenosných spotrebičov, predpokladaná cena 1800 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Veolia Energia Slovensko, a.s.</dodavatel><ico>35702257</ico><adresa>Einsteinova 25, 85101 Bratislava</adresa></item><item><datum>2021-02-11</datum><cislo>DFB0019/21</cislo><predmet>za &quot;Daňové zákony&quot; na rok 2021</predmet><suma>100.74</suma><dodavatel>PORADCA s.r.o.</dodavatel><ico>36371271</ico><adresa>Pri Celulozke 40, 01001 Žilina</adresa></item><item><datum>2021-02-10</datum><cislo>DFB0018/21</cislo><predmet>za respirátory KN95 FFP2 - 220 ks</predmet><suma>176</suma><dodavatel>Fakultná nemocnica Trnava</dodavatel><ico>00610381</ico><adresa>A.Žarnova 11, 91775 Trnava</adresa></item><item><datum>2021-02-08</datum><cislo>DFB0014/21</cislo><predmet>za rohovú sedačku BRANDON</predmet><suma>1344</suma><dodavatel>DECODOM, s.r.o.</dodavatel><ico>36305073</ico><adresa>Pílska 7, 95513 Topoľčany</adresa></item><item><datum>2021-02-08</datum><cislo>DFB0022/21</cislo><predmet>za členský príspevok do SOPK na rok 2021</predmet><suma>50</suma><dodavatel>Slovenská obchodná a priemyselná komora</dodavatel><ico>30842654</ico><adresa>Trhová 2, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2021-02-05</datum><cislo>0005/21</cislo><predmet>Objednávame u Vás: respirátor FFP2 - 220 ks,predpokladaná cena 176 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Fakultná nemocnica Trnava</dodavatel><ico>00610381</ico><adresa>A.Žarnova 11, 91775 Trnava</adresa></item><item><datum>2021-02-05</datum><cislo>0006/21</cislo><predmet>Objednávame u Vás:sedaciu súpravu BRANDON - 1 ks, predpokladaná cena 1344 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>DECODOM, s.r.o.</dodavatel><ico>36305073</ico><adresa>Pílska 7, 95513 Topoľčany</adresa></item><item><datum>2021-02-05</datum><cislo>0007/21             </cislo><predmet>Objednávame u Vás: Daňové zákony 2021 - 16 ks, predpokladaná cena 112 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>PORADCA s.r.o.</dodavatel><ico>36371271</ico><adresa>Pri Celulozke 40, 01001 Žilina</adresa></item><item><datum>2021-02-05</datum><cislo>DFB0015/21</cislo><predmet>za vyúčtovanie tepelnej energie za mesiac január 2021</predmet><suma>3213.73</suma><dodavatel>Trnavska teplarenska,a.s.</dodavatel><ico>36246034</ico><adresa>Coburgova 84, 91742 Trnava</adresa></item><item><datum>2021-02-05</datum><cislo>DFB0013/21</cislo><predmet>za Biomin Imunoprotect (56 ks) a Selén (56 ks)</predmet><suma>862.4</suma><dodavatel>Fakultná nemocnica Trnava</dodavatel><ico>00610381</ico><adresa>A.Žarnova 11, 91775 Trnava</adresa></item><item><datum>2021-02-04</datum><cislo>0004/21</cislo><predmet>Objednávame u Vás:Biomin Imunoprotect - 56 ks, selén - 56 ks, predpokladaná cena 862 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Fakultná nemocnica Trnava</dodavatel><ico>00610381</ico><adresa>A.Žarnova 11, 91775 Trnava</adresa></item><item><datum>2021-02-04</datum><cislo>DFB0009/21</cislo><predmet>za nákup respirátorov KN95 (400 ks)</predmet><suma>307.2</suma><dodavatel>Anatex, s.r.o.</dodavatel><ico>36650641</ico><adresa>Hviezdoslavova  30, 97401 Banská Bystrica </adresa></item><item><datum>2021-02-01</datum><cislo>DFB0005/21</cislo><predmet>za ročný členský príspevok na krytie admin.nákladov Združenia SANET na rok 2021</predmet><suma>33</suma><dodavatel>SANET, Združenie používateľov Slov. akad. dátovej siete</dodavatel><ico>17055270</ico><adresa>Vazovova 5, Bratislava</adresa></item><item><datum>2021-02-01</datum><cislo>DFB0004/21</cislo><predmet>za výkon zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov na mesiac január 2021</predmet><suma>54</suma><dodavatel>osobnyudaj.sk, s.r.o.</dodavatel><ico>50528041</ico><adresa>Námestie osloboditeľov 3/A, 04001 Košice</adresa></item><item><datum>2021-02-01</datum><cislo>DFB0012/21</cislo><predmet>za monitorovanie  budovy za mesiac január 2021</predmet><suma>57</suma><dodavatel>ZOS Bezpecnost s.r.o.</dodavatel><ico>36237922</ico><adresa>Koniarekova 20, 91721 Trnava</adresa></item><item><datum>2021-02-01</datum><cislo>DFB0017/21</cislo><predmet>za telefónne poplatky za obdobie od 01. 01. 2021 do 31. 01. 2021</predmet><suma>23</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská  28, 81762 Bratislava</adresa></item><item><datum>2021-02-01</datum><cislo>DFB0016/21</cislo><predmet>za telefónne poplatky - pevná sieť za január 2021</predmet><suma>31.49</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská  28, 81762 Bratislava</adresa></item><item><datum>2021-01-31</datum><cislo>DFB0011/21</cislo><predmet>zta služby v oblasti CO za mesiac január 2021</predmet><suma>27</suma><dodavatel>CO - COMPANY s. r. o.</dodavatel><ico>52134504</ico><adresa>Za humnami  511/52, 941 48 Podhájska</adresa></item><item><datum>2021-01-31</datum><cislo>DFB0006/21</cislo><predmet>za softwarové práce, konfiguráciu a údržbu pracovných staníc a počítačovej siete za mesiac január 2021</predmet><suma>276</suma><dodavatel>HYDRA Computer s. r. o.</dodavatel><ico>44307691</ico><adresa>Žitná 11, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2021-01-31</datum><cislo>DFB0007/21</cislo><predmet>za spotrebu elektrickej energie za mesiac január 2021</predmet><suma>829.34</suma><dodavatel>MAGNA ENERGIA a.s.</dodavatel><ico>35743565</ico><adresa>Nitrianska  18/7555, 92101 Piešťany</adresa></item><item><datum>2021-01-28</datum><cislo>0002/21</cislo><predmet>Objednávame u Vás: respirátor FFP2- 400 ks, predpokladaná cena 307 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Anatex, s.r.o.</dodavatel><ico>36650641</ico><adresa>Hviezdoslavova  30, 97401 Banská Bystrica </adresa></item><item><datum>2021-01-28</datum><cislo>0003/21</cislo><predmet>Objednávame u Vás: programové vybavenie Vema HX0071- 1 ks, predpokladná cena 84 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Solitea Slovensko a.s.</dodavatel><ico>36237337</ico><adresa>Plynárenská  7/C, 82109 Bratislava</adresa></item><item><datum>2021-01-28</datum><cislo>DFB0008/21</cislo><predmet>za programové vybavenie Vema HX0071</predmet><suma>84</suma><dodavatel>Solitea Slovensko a.s.</dodavatel><ico>36237337</ico><adresa>Plynárenská  7/C, 82109 Bratislava</adresa></item><item><datum>2021-01-19</datum><cislo>DFB0003/21</cislo><predmet>za diagnostiku závady, demontáž a montáž telef.ústredne, kontrola DPS, testovanie funkčnosti</predmet><suma>76.8</suma><dodavatel>SLOVPLUS-TEL s.r.o.</dodavatel><ico>36245631</ico><adresa>Winterova 62, 92101 Piešťany</adresa></item><item><datum>2021-01-19</datum><cislo>DFB0010/21</cislo><predmet>vyúčtovacia faktúra za predplatné publikácie &quot;Čo má vedieť mzdová účtovníčka&quot; na rok 2021</predmet><suma>63.6</suma><dodavatel>PSDOMOV s.r.o.</dodavatel><ico>51108178</ico><adresa>Klemensova 34, 01001 Žilina</adresa></item><item><datum>2021-01-15</datum><cislo>0001/21</cislo><predmet>Objednávame u Vás: opravu telefónnej ústredne, predpokladaná cena 77 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>SLOVPLUS-TEL s.r.o.</dodavatel><ico>36245631</ico><adresa>Winterova 62, 92101 Piešťany</adresa></item><item><datum>2021-01-15</datum><cislo>DFB0002/21</cislo><predmet>za vyúčtovanie Finančného spravodajcu, ročník 2020</predmet><suma>16.39</suma><dodavatel>Poradca podnikatela,s.r.o</dodavatel><ico>31592503</ico><adresa>Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina</adresa></item><item><datum>2021-01-14</datum><cislo>DFB0268/20</cislo><predmet>za spotrebu vody a zrážkovú vodu za obdobie 01.10.2020 - 31.12.2020</predmet><suma>791.98</suma><dodavatel>Trnavska vodár.spoločnost</dodavatel><ico>36252484</ico><adresa>Priemyselná 10, 92179 Piešťany</adresa></item><item><datum>2021-01-08</datum><cislo>DFB0266/20</cislo><predmet>vyúčtovacia faktúra za tepelnú energiu za mesiac december 2020</predmet><suma>3328.22</suma><dodavatel>Trnavska teplarenska,a.s.</dodavatel><ico>36246034</ico><adresa>Coburgova 84, 91742 Trnava</adresa></item><item><datum>2021-01-08</datum><cislo>DFB0269/20</cislo><predmet>za monitorovanie budovy za mesiac december 2020</predmet><suma>64.97</suma><dodavatel>ZOS Bezpecnost s.r.o.</dodavatel><ico>36237922</ico><adresa>Koniarekova 20, 91721 Trnava</adresa></item><item><datum>2021-01-01</datum><cislo>DFB0001/21</cislo><predmet>za výkon zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov na mesiac január 2021</predmet><suma>54</suma><dodavatel>osobnyudaj.sk, s.r.o.</dodavatel><ico>50528041</ico><adresa>Námestie osloboditeľov 3/A, 04001 Košice</adresa></item><item><datum>2020-12-31</datum><cislo>DFB0264/20</cislo><predmet>za telefónne poplatky - pevná sieť za mesiac december 2020</predmet><suma>32.93</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská  28, 81762 Bratislava</adresa></item><item><datum>2020-12-31</datum><cislo>DFB0263/20</cislo><predmet>za telefónne poplatky za obdobie od 01. 12. 2020 do 31. 12. 2020</predmet><suma>23</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská  28, 81762 Bratislava</adresa></item><item><datum>2020-12-31</datum><cislo>DFB0265/20</cislo><predmet>za služby v oblasti CO za mesiac december 2020</predmet><suma>27</suma><dodavatel>CO - COMPANY s. r. o.</dodavatel><ico>52134504</ico><adresa>Za humnami  511/52, 941 48 Podhájska</adresa></item><item><datum>2020-12-31</datum><cislo>DFB0267/20</cislo><predmet>za elektrickú energiu za mesiac december 2020</predmet><suma>1047.83</suma><dodavatel>MAGNA ENERGIA a.s.</dodavatel><ico>35743565</ico><adresa>Nitrianska  18/7555, 92101 Piešťany</adresa></item><item><datum>2020-12-16</datum><cislo>DFB0261/20</cislo><predmet>za softwarové práce, konfiguráciu a údržbu pracovných staníc a počítačovej siete za mesiac december 2020</predmet><suma>276</suma><dodavatel>HYDRA Computer s. r. o.</dodavatel><ico>44307691</ico><adresa>Žitná 11, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2020-12-16</datum><cislo>DFB0260/20</cislo><predmet>za LCD Display HP24fw - 47 ks</predmet><suma>6282.96</suma><dodavatel>HYDRA Computer s. r. o.</dodavatel><ico>44307691</ico><adresa>Žitná 11, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2020-12-16</datum><cislo>DFB0258/20</cislo><predmet>za zabezpečenie BOZP za obdobie október - december 2020</predmet><suma>162</suma><dodavatel>Požiarno-bezpečnostná agentúra, spol. s r. o.</dodavatel><ico>36236241</ico><adresa>Juraja Slottu 20, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2020-12-16</datum><cislo>DFB0257/20</cislo><predmet>za zabezpečenie PO za obdobie október - december 2020</predmet><suma>162</suma><dodavatel>Požiarno-bezpečnostná agentúra, spol. s r. o.</dodavatel><ico>36236241</ico><adresa>Juraja Slottu 20, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2020-12-15</datum><cislo>DFK0003/20</cislo><predmet>konečná faktúra za realizáciu predmetu diela: Zateplenie fasády na starej budove školy</predmet><suma>55873.9</suma><dodavatel>PROVA SLovakia, spol. s r. o.</dodavatel><ico>31438806</ico><adresa>Mikovíniho  11, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2020-12-15</datum><cislo>DFB0250/20</cislo><predmet>za vykonanie revízií elektrických zariadení, prenosných elektrických spotrebičov, bleskozvodov - 12/2020</predmet><suma>761.16</suma><dodavatel>Veolia Energia Slovensko, a.s.</dodavatel><ico>35702257</ico><adresa>Einsteinova 25, 85101 Bratislava</adresa></item><item><datum>2020-12-15</datum><cislo>DFB0249/20</cislo><predmet>za zabezpečenie revízii PO, VZT, TZ - 12/2020</predmet><suma>262.8</suma><dodavatel>Veolia Energia Slovensko, a.s.</dodavatel><ico>35702257</ico><adresa>Einsteinova 25, 85101 Bratislava</adresa></item><item><datum>2020-12-15</datum><cislo>DFB0254/20</cislo><predmet>za bezoplachovú bezalkoholovú hygienu rúk (16 ks), mydlo hydratačné (24 ks), papierová rolka (10 ks)</predmet><suma>958.08</suma><dodavatel>Martin Krajčovič - M &amp; J Trade</dodavatel><ico>33165076</ico><adresa>Hroznová 1194/35, 91105 Trenčín</adresa></item><item><datum>2020-12-15</datum><cislo>DFB0255/20</cislo><predmet>za porevízne opravy na systéme LPS</predmet><suma>2590</suma><dodavatel>PROVA SLovakia, spol. s r. o.</dodavatel><ico>31438806</ico><adresa>Mikovíniho  11, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2020-12-15</datum><cislo>DFB0251/20</cislo><predmet>za dodávku optickej kabeláže</predmet><suma>624.53</suma><dodavatel>HN Systems, s.r.o.</dodavatel><ico>52183441</ico><adresa>V. Clementisa  53, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2020-12-14</datum><cislo>DFB0248/20</cislo><predmet>za xerogragický papier, jednorázové rúška a servítky</predmet><suma>963.12</suma><dodavatel>GOPAP-Stefan Gocal</dodavatel><ico>33206996</ico><adresa>Bottova 29, 91708 Trnava</adresa></item><item><datum>2020-12-14</datum><cislo>DFB0262/20</cislo><predmet>za zeminu, substrát a záhradnícky materiál</predmet><suma>151.3</suma><dodavatel>Záhradný design s.r.o.</dodavatel><ico>36251160</ico><adresa>Kukučínova 997, 92001 Hlohovec</adresa></item><item><datum>2020-12-14</datum><cislo>DFB0253/20</cislo><predmet>za stravné lístky pre zamestnancov školy (2000 ks á 3,83 €)</predmet><suma>7660</suma><dodavatel>DOXX – Stravné lístky, spol. s r. o.</dodavatel><ico>36391000</ico><adresa>Kálov 356, 01001 Žilina</adresa></item><item><datum>2020-12-12</datum><cislo>DFB0246/20</cislo><predmet>za opravu športového náradia</predmet><suma>527.28</suma><dodavatel>Jarka Geregová</dodavatel><ico>34748717</ico><adresa>I. Krasku 488/12, 02001 Púchov</adresa></item><item><datum>2020-12-11</datum><cislo>DFB0256/20</cislo><predmet>za vykonanie ročnej prehliadky a kontroly funkčnosti elektrickej zabezpečovacej signalizácie</predmet><suma>102.97</suma><dodavatel>Pavol Bottek ml. - PDP ALARM</dodavatel><ico>47223391</ico><adresa>J. G. Tajovského 5630/3, 91708 Trnava</adresa></item><item><datum>2020-12-11</datum><cislo>DFB0245/20</cislo><predmet>za nákup materiálu na údržbu</predmet><suma>187.54</suma><dodavatel>ELEKTRO-HAL </dodavatel><ico>47542268</ico><adresa>Bulharská  37/C, 91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2020-12-11</datum><cislo>DFB0252/20</cislo><predmet>za tonery do tlačiarní (10 ks)</predmet><suma>879.71</suma><dodavatel>CLEAN tonery s.r.o.</dodavatel><ico>35891866</ico><adresa>Za Hradbami 27, 90201 Pezinok</adresa></item><item><datum>2020-12-11</datum><cislo>DFB0247/20</cislo><predmet>za ochranné a pracovné odevy</predmet><suma>792.47</suma><dodavatel>Lukáš Minarovič OOPP</dodavatel><ico>43617603</ico><adresa>Špačinská 106, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2020-12-11</datum><cislo>DFB0244/20</cislo><predmet>za čistiace, dezinfekčné a ochranné prostriedky</predmet><suma>572.82</suma><dodavatel>Tatrachema, v.d. Trnava</dodavatel><ico>31434193</ico><adresa>Bulharská 40, 91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2020-12-11</datum><cislo>0126/20             </cislo><predmet>Objednávame u Vás: stravovacie poukážky á 3,83 € - 2 000 ks,predpokladaná cena 7 660 € </predmet><suma>0</suma><dodavatel>DOXX – Stravné lístky, spol. s r. o.</dodavatel><ico>36391000</ico><adresa>Kálov 356, 01001 Žilina</adresa></item><item><datum>2020-12-11</datum><cislo>0127/20</cislo><predmet>Objednávame u Vás: tovar podľa vlastného výberu, predpokladaná cena 550 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>GOPAP-Stefan Gocal</dodavatel><ico>33206996</ico><adresa>Bottova 29, 91708 Trnava</adresa></item><item><datum>2020-12-10</datum><cislo>DFB0259/20</cislo><predmet>za školské stoly Klasic (60 ks), príplatok za prac.dosku Bond (60 ks) a školské stoličky Klasic (120 ks)</predmet><suma>9315.36</suma><dodavatel>ŠKOLEX</dodavatel><ico>31396763</ico><adresa>Horárska 12, 82109 Bratislava</adresa></item><item><datum>2020-12-10</datum><cislo>0121/20</cislo><predmet>Objednávame u Vás: LCD display - 47 ks, predpokladaná cena 6 282 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>HYDRA Computer s. r. o.</dodavatel><ico>44307691</ico><adresa>Žitná 11, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2020-12-10</datum><cislo>0122/20</cislo><predmet>Objednávame u Vás: set školská lavica + 2 stoličky - 60 ks, predpokladaná cena 9 315 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>ŠKOLEX</dodavatel><ico>31396763</ico><adresa>Horárska 12, 82109 Bratislava</adresa></item><item><datum>2020-12-10</datum><cislo>0124/20</cislo><predmet>Objednávame u Vás: tovar podľa vlastného výberu, predpokladaná cena 950 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Martin Krajčovič - M &amp; J Trade</dodavatel><ico>33165076</ico><adresa>Hroznová 1194/35, 91105 Trenčín</adresa></item><item><datum>2020-12-10</datum><cislo>0125/20</cislo><predmet>Objednávame u Vás: tovar podľa vlastného výberu, predpokladaná cena 250 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>ELEKTRO-HAL SIBIKOVA A.</dodavatel><ico>33206775</ico><adresa>Bulharska 37/C, 91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2020-12-10</datum><cislo>0123/20</cislo><predmet>Objednávame u Vás:SHARP AR 5420 – 1 ks, Q3961 A - 1 ks, Q3962A- 1 ks, Lexmark 502 H - 3 ks, CE 505 AC – 2 ks, 545 XL – 1 ks, 546 XL - 1 ks, predpokladaná cena 850 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>CLEAN tonery s.r.o.</dodavatel><ico>35891866</ico><adresa>Za Hradbami 27, 90201 Pezinok</adresa></item><item><datum>2020-12-09</datum><cislo>DFB0242/20</cislo><predmet>za kancelársky materiál a xerografický papier</predmet><suma>690.71</suma><dodavatel>GOPAP-Stefan Gocal</dodavatel><ico>33206996</ico><adresa>Bottova 29, 91708 Trnava</adresa></item><item><datum>2020-12-08</datum><cislo>DFB0236/20</cislo><predmet>za traktor Stiga Estate 2084H</predmet><suma>1629</suma><dodavatel>CKD market s.r.o.</dodavatel><ico>36232017</ico><adresa>Zelenečská  111/1, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2020-12-08</datum><cislo>DFB0234/20</cislo><predmet>za softwarovú licenciu SOPHOS FullGuard na 3 roky (2021 - 2023)</predmet><suma>4478.4</suma><dodavatel>HYDRA Computer s. r. o.</dodavatel><ico>44307691</ico><adresa>Žitná 11, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2020-12-07</datum><cislo>DFB0243/20</cislo><predmet>za kancelársku stoličku TENESSE /MEDEA/, čierna - 1 ks</predmet><suma>55</suma><dodavatel>BIBIONE Svitkova Jarmila</dodavatel><ico>35400307</ico><adresa>Tehelna 14, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2020-12-07</datum><cislo>DFB0233/20</cislo><predmet>za bezoplachovú bezalkoholovú hygienu rúk (16 ks), mydlo hydratačné (24 ks), papierová rolka (10 ks)</predmet><suma>958.08</suma><dodavatel>Martin Krajčovič - M &amp; J Trade</dodavatel><ico>33165076</ico><adresa>Hroznová 1194/35, 91105 Trenčín</adresa></item><item><datum>2020-12-07</datum><cislo>DFB0235/20</cislo><predmet>za tonery do tlačiarní (7 ks) a toner do kopírovacieho stroja Canon (2 ks)</predmet><suma>451.18</suma><dodavatel>CLEAN tonery s.r.o.</dodavatel><ico>35891866</ico><adresa>Za Hradbami 27, 90201 Pezinok</adresa></item><item><datum>2020-12-04</datum><cislo>DFB0241/20</cislo><predmet>vyúčtovacia faktúra za tepelnú energiu za mesiac november 2020</predmet><suma>3290.79</suma><dodavatel>Trnavska teplarenska,a.s.</dodavatel><ico>36246034</ico><adresa>Coburgova 84, 91742 Trnava</adresa></item><item><datum>2020-12-03</datum><cislo>DFB0240/20</cislo><predmet>za monitorovanie budovy za mesiac november 2020</predmet><suma>57</suma><dodavatel>ZOS Bezpecnost s.r.o.</dodavatel><ico>36237922</ico><adresa>Koniarekova 20, 91721 Trnava</adresa></item><item><datum>2020-12-03</datum><cislo>DFB0232/20</cislo><predmet>za opravu umývačky riadu v školskej výdajnej jedálni</predmet><suma>124.8</suma><dodavatel>Kamil Gajdošík JAZ. servis</dodavatel><ico>33550492</ico><adresa> Kátlovce  269, 919 55 Kátlovce</adresa></item><item><datum>2020-12-02</datum><cislo>0115/20</cislo><predmet>Objednávame u Vás: porevízne opravy telocvičného náradia, predpokladaná cena 540 € </predmet><suma>0</suma><dodavatel>Jarka Geregová</dodavatel><ico>34748717</ico><adresa>I. Krasku 488/12, 02001 Púchov</adresa></item><item><datum>2020-12-02</datum><cislo>0118/20</cislo><predmet>Objednávame u Vás: revíziu EZS, predpokladaná cena 100 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Pavol Bottek ml. - PDP ALARM</dodavatel><ico>47223391</ico><adresa>J. G. Tajovského 5630/3, 91708 Trnava</adresa></item><item><datum>2020-12-02</datum><cislo>0116/20</cislo><predmet>Objednávame u Vás: tovar podľa vlastného výberu, predpokladaná cena 150</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Záhradný design s.r.o.</dodavatel><ico>36251160</ico><adresa>Kukučínova 997, 92001 Hlohovec</adresa></item><item><datum>2020-12-02</datum><cislo>0117/20</cislo><predmet>Objednávame u Vás: kosačku STIGA 2084H - 1 ks, predpokladaná cena 1 629 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>CKD market s.r.o.</dodavatel><ico>36232017</ico><adresa>Zelenečská  111/1, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2020-12-02</datum><cislo>0120/20             </cislo><predmet>Objednávame u Vás: porevízne opravy na systéme LPS, predpokladaná cena 2 590 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>PROVA SLovakia, spol. s r. o.</dodavatel><ico>31438806</ico><adresa>Mikovíniho  11, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2020-12-02</datum><cislo>0119/20</cislo><predmet>Objednávame u Vás: tovar podľa vlastného výberu, predpokladaná cena 600 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Lukáš Minarovič OOPP</dodavatel><ico>43617603</ico><adresa>Špačinská 106, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2020-12-01</datum><cislo>0113/20             </cislo><predmet>Objednávame u Vás: tovar podľa vlastného výberu, predpokladaná cena 650 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Tatrachema, v.d. Trnava</dodavatel><ico>31434193</ico><adresa>Bulharská 40, 91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2020-12-01</datum><cislo>0114/20</cislo><predmet>Objednávame u Vás:kreslo Teneesee - 1 ks, predpokladaná cena 55 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>BIBIONE Svitkova Jarmila</dodavatel><ico>35400307</ico><adresa>Tehelna 14, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2020-12-01</datum><cislo>DFB0239/20</cislo><predmet>za telefónne poplatky za obdobie od 01. 11. 2020 do 30. 11. 2020</predmet><suma>23</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská  28, 81762 Bratislava</adresa></item><item><datum>2020-12-01</datum><cislo>DFB0238/20</cislo><predmet>za telefónne poplatky - pevná sieť za mesiac november 2020</predmet><suma>32.38</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská  28, 81762 Bratislava</adresa></item><item><datum>2020-12-01</datum><cislo>DFB0229/20</cislo><predmet>za výkon zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov na mesiac december 2020</predmet><suma>54</suma><dodavatel>osobnyudaj.sk, s.r.o.</dodavatel><ico>50528041</ico><adresa>Námestie osloboditeľov 3/A, 04001 Košice</adresa></item><item><datum>2020-12-01</datum><cislo>DFB0228/20</cislo><predmet>za kancelárske stoličky TENESSE /MEDEA/, čierna - 5 ks</predmet><suma>275</suma><dodavatel>BIBIONE Svitkova Jarmila</dodavatel><ico>35400307</ico><adresa>Tehelna 14, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2020-11-30</datum><cislo>0111/20             </cislo><predmet>Objednávame u Vás: tovar podľa vlastného výberu, predpokladaná cena 950 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>M&amp;J Trade, s.r.o.</dodavatel><ico>47970120</ico><adresa>Hroznová 35, 912 50 Trenčín</adresa></item><item><datum>2020-11-30</datum><cislo>0112/20</cislo><predmet>Objednávame u Vás:tonery 545 XL – 2 ks, 546 XL - 2 ks, CE 505A - 2 ks,CE 505XC - 1 ks, Lexmark 502 H  - 1 ks, HP M 28 w - 1 ks,C EXV - 1 ks, predpokladaná cena 750 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>CLEAN tonery s.r.o.</dodavatel><ico>35891866</ico><adresa>Za Hradbami 27, 90201 Pezinok</adresa></item><item><datum>2020-11-30</datum><cislo>DFB0231/20</cislo><predmet>za služby v oblasti CO za mesiac november 2020</predmet><suma>27</suma><dodavatel>CO - COMPANY s. r. o.</dodavatel><ico>52134504</ico><adresa>Za humnami  511/52, 941 48 Podhájska</adresa></item><item><datum>2020-11-30</datum><cislo>DFB0230/20</cislo><predmet>za vykonanie revízií elektrických zariadení, prenosných elektrických spotrebičov, bleskozvodov - 11/2020</predmet><suma>761.16</suma><dodavatel>Veolia Energia Slovensko, a.s.</dodavatel><ico>35702257</ico><adresa>Einsteinova 25, 85101 Bratislava</adresa></item><item><datum>2020-11-30</datum><cislo>DFB0227/20</cislo><predmet>za softwarové práce, konfiguráciu a údržbu pracovných staníc a počítačovej siete za mesiac november 2020</predmet><suma>276</suma><dodavatel>HYDRA Computer s. r. o.</dodavatel><ico>44307691</ico><adresa>Žitná 11, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2020-11-30</datum><cislo>DFB0237/20</cislo><predmet>za elektrickú energiu za mesiac november 2020</predmet><suma>923.86</suma><dodavatel>MAGNA ENERGIA a.s.</dodavatel><ico>35743565</ico><adresa>Nitrianska  18/7555, 92101 Piešťany</adresa></item><item><datum>2020-11-30</datum><cislo>DFB0226/20</cislo><predmet>za sedaciu súpravu GLAMOURE 3P + 2P</predmet><suma>1512</suma><dodavatel>MILÉNIUM Šípoš sedacie súpravy, s.r.o. </dodavatel><ico>46418571</ico><adresa>Ludanická  354/35, 95501 Chrabrany</adresa></item><item><datum>2020-11-27</datum><cislo>0110/20</cislo><predmet>Objednávame u Vás: tovar podľa vlastného výberu, predpokladaná cena 650 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>GOPAP-Stefan Gocal</dodavatel><ico>33206996</ico><adresa>Bottova 29, 91708 Trnava</adresa></item><item><datum>2020-11-27</datum><cislo>0109/20</cislo><predmet>Objednávame u Vás: opravu umývačky riadu vo výdajni stravy, predpokladaná cena 125 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Kamil Gajdošík JAZ. servis</dodavatel><ico>33550492</ico><adresa> Kátlovce  269, 919 55 Kátlovce</adresa></item><item><datum>2020-11-26</datum><cislo>0108/20</cislo><predmet>Objednávame u Vás: sedaciu súpravu Glamoure - 1 ks, predpokladaná cena 1512 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>MILÉNIUM Šípoš sedacie súpravy, s.r.o. </dodavatel><ico>46418571</ico><adresa>Ludanická  354/35, 95501 Chrabrany</adresa></item><item><datum>2020-11-26</datum><cislo>DFB0225/20</cislo><predmet>za stravné lístky pre zamestnancov školy (1600 ks á 3,83 €)</predmet><suma>6128</suma><dodavatel>DOXX – Stravné lístky, spol. s r. o.</dodavatel><ico>36391000</ico><adresa>Kálov 356, 01001 Žilina</adresa></item><item><datum>2020-11-25</datum><cislo>0107/20</cislo><predmet>Objednávame u Vás: stravovacie poukážky á 3,83 € - 1 600 ks,predpokladaná cena 6 128 € </predmet><suma>0</suma><dodavatel>DOXX – Stravné lístky, spol. s r. o.</dodavatel><ico>36391000</ico><adresa>Kálov 356, 01001 Žilina</adresa></item><item><datum>2020-11-25</datum><cislo>DFB0224/20</cislo><predmet>za nákup počítačov (38 ks) a notebookov (10 ks)</predmet><suma>32316</suma><dodavatel>HYDRA Computer s. r. o.</dodavatel><ico>44307691</ico><adresa>Žitná 11, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2020-11-24</datum><cislo>DFS0009/20</cislo><predmet>za tovar do mikulášskych balíčkov pre deti zamestnancov</predmet><suma>189.56</suma><dodavatel>COOP Jednota</dodavatel><ico>00168921</ico><adresa>Trojičné nám. 9, 91842 Trnava</adresa></item><item><datum>2020-11-23</datum><cislo>0105/20</cislo><predmet>Objednávame u Vás: Sophos Fullguard subscription pre XG 210 na 3 roky, promo XG 210 appliance, predpokladaná cena  4500 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>HYDRA Computer s. r. o.</dodavatel><ico>44307691</ico><adresa>Žitná 11, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2020-11-23</datum><cislo>0106/20</cislo><predmet>Objednávame u Vás: kreslo Tennesee - 5 ks, predpokladaná cena 275 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>BIBIONE Svitkova Jarmila</dodavatel><ico>35400307</ico><adresa>Tehelna 14, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2020-11-20</datum><cislo>DFS0008/20</cislo><predmet>za sadu pier a gelové perá do mikulášskych balíčkov pre deti zamestnancov</predmet><suma>226.8</suma><dodavatel>GOPAP-Stefan Gocal</dodavatel><ico>33206996</ico><adresa>Bottova 29, 91708 Trnava</adresa></item><item><datum>2020-11-20</datum><cislo>DFB0223/20</cislo><predmet>za tonery do tlačiarní Canon - 4 ks</predmet><suma>72.58</suma><dodavatel>CLEAN tonery s.r.o.</dodavatel><ico>35891866</ico><adresa>Za Hradbami 27, 90201 Pezinok</adresa></item><item><datum>2020-11-20</datum><cislo>DFK0002/20</cislo><predmet>čiastková faktúra za realizáciu predmetu diela: Zateplenie fasády na starej budove školy</predmet><suma>77736.72</suma><dodavatel>PROVA SLovakia, spol. s r. o.</dodavatel><ico>31438806</ico><adresa>Mikovíniho  11, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2020-11-19</datum><cislo>0103/20</cislo><predmet>Objednávame u Vás: tovar podľa vlastného výberu - 28 ks, predpokladaná cena 227 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>GOPAP-Stefan Gocal</dodavatel><ico>33206996</ico><adresa>Bottova 29, 91708 Trnava</adresa></item><item><datum>2020-11-19</datum><cislo>0104/20</cislo><predmet>Objednávame u Vás: Mikulášsky balíček pre deti zamestnancov - 28 ks, predpokladaná cena 195 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>COOP Jednota</dodavatel><ico>00168921</ico><adresa>Trojičné nám. 9, 91842 Trnava</adresa></item><item><datum>2020-11-18</datum><cislo>Zmluva č. 8/2020/OATt</cislo><predmet>Kúpna zmluva na nákup počítačov, notebookov + inštalácia a zapojenie</predmet><suma>32316</suma><dodavatel>HYDRA Computer s.r.o.</dodavatel><ico>44307691</ico><adresa>Žitná 11, Trnava</adresa></item><item><datum>2020-11-18</datum><cislo>0102/20</cislo><predmet>Objednávame u Vás: tonery 545 XL – 2 ks, 546 XL - 2 ks, CE 505A - 2 ks, HP M 28 w - 1 ks predpokladaná cena 550 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>CLEAN tonery s.r.o.</dodavatel><ico>35891866</ico><adresa>Za Hradbami 27, 90201 Pezinok</adresa></item><item><datum>2020-11-18</datum><cislo>DFB0222/20</cislo><predmet>za tonery do tlačiarne HPCF230XC - 2 ks</predmet><suma>183.36</suma><dodavatel>CLEAN tonery s.r.o.</dodavatel><ico>35891866</ico><adresa>Za Hradbami 27, 90201 Pezinok</adresa></item><item><datum>2020-11-16</datum><cislo>0101/20             </cislo><predmet>Objednávame u Vás: dodávku opt. kabeláže, predpokladaná cena 550 € </predmet><suma>0</suma><dodavatel>HN Systems, s.r.o.</dodavatel><ico>52183441</ico><adresa>V. Clementisa  53, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2020-11-16</datum><cislo>DFB0220/20</cislo><predmet>za poskytnuté služby počítačovej siete SANET za obdobie október - december 2020</predmet><suma>150</suma><dodavatel>SANET, Združenie používateľov Slov. akad. dátovej siete</dodavatel><ico>17055270</ico><adresa>Vazovova 5, Bratislava</adresa></item><item><datum>2020-11-12</datum><cislo>DFB0221/20</cislo><predmet>za textaby (200x120 štandard modrý, 200x120 štandard bordový, 120x90 štandard modrý)</predmet><suma>313.76</suma><dodavatel>ŠKOLEX</dodavatel><ico>31396763</ico><adresa>Horárska 12, 82109 Bratislava</adresa></item><item><datum>2020-11-12</datum><cislo>DFB0219/20</cislo><predmet>vyúčtovacia faktúra za predplatné časopisu CHIP, ročník 2021</predmet><suma>64</suma><dodavatel>MAGNET PRESS,SLOVAKIA</dodavatel><ico>31356958</ico><adresa>Šustekova 8, 85104 Bratislava</adresa></item><item><datum>2020-11-11</datum><cislo>DFB0218/20</cislo><predmet>za odbornú technickú prehliadku športového náradia v TV a posilňovne</predmet><suma>95</suma><dodavatel>Ľudovít Gereg - Servis</dodavatel><ico>30483042</ico><adresa>Ivana Krasku 488/12, 02001 Púchov</adresa></item><item><datum>2020-11-06</datum><cislo>DFB0211/20</cislo><predmet>za vyúčtovanie tepelnej energie za mesiac október 2020</predmet><suma>3116.79</suma><dodavatel>Trnavska teplarenska,a.s.</dodavatel><ico>36246034</ico><adresa>Coburgova 84, 91742 Trnava</adresa></item><item><datum>2020-11-05</datum><cislo>0100/20             </cislo><predmet>Objednávame u Vás:odbornú technickú prehliadku športového náradia, predpokladaná cena 95 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Ľudovít Gereg - Servis</dodavatel><ico>30483042</ico><adresa>Ivana Krasku 488/12, 02001 Púchov</adresa></item><item><datum>2020-11-03</datum><cislo>0099/20</cislo><predmet>Objednávame u Vás: tonery CF232 XC – 2 ks, predpokladaná cena 180 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>CLEAN tonery s.r.o.</dodavatel><ico>35891866</ico><adresa>Za Hradbami 27, 90201 Pezinok</adresa></item><item><datum>2020-11-01</datum><cislo>DFB0205/20</cislo><predmet>za výkon zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov na mesiac november 2020</predmet><suma>54</suma><dodavatel>osobnyudaj.sk, s.r.o.</dodavatel><ico>50528041</ico><adresa>Námestie osloboditeľov 3/A, 04001 Košice</adresa></item><item><datum>2020-10-31</datum><cislo>DFB0210/20</cislo><predmet>za telefónne poplatky - pevná sieť za mesiac október 2020</predmet><suma>34.27</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská  28, 81762 Bratislava</adresa></item><item><datum>2020-10-31</datum><cislo>DFB0209/20</cislo><predmet>za telefónne poplatky za obdobie od 01. 10. 2020 do 31. 10. 2020</predmet><suma>23</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská  28, 81762 Bratislava</adresa></item><item><datum>2020-10-31</datum><cislo>DFB0207/20</cislo><predmet>za služby v oblasti CO za mesiac október 2020</predmet><suma>27</suma><dodavatel>CO - COMPANY s. r. o.</dodavatel><ico>52134504</ico><adresa>Za humnami  511/52, 941 48 Podhájska</adresa></item><item><datum>2020-10-31</datum><cislo>DFB0206/20</cislo><predmet>za revízie elektrických zariadení, prenosných elektrických spotrebičov a bleskozvodu - 10/2020</predmet><suma>761.16</suma><dodavatel>Veolia Energia Slovensko, a.s.</dodavatel><ico>35702257</ico><adresa>Einsteinova 25, 85101 Bratislava</adresa></item><item><datum>2020-10-31</datum><cislo>DFB0216/20</cislo><predmet>za odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu za mesiac október 2020</predmet><suma>24</suma><dodavatel>FCC Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>31449697</ico><adresa>Priemyselná 5, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2020-10-31</datum><cislo>DFB0215/20</cislo><predmet>za monitorovanie budovy za mesiac október 2020</predmet><suma>57</suma><dodavatel>ZOS Bezpecnost s.r.o.</dodavatel><ico>36237922</ico><adresa>Koniarekova 20, 91721 Trnava</adresa></item><item><datum>2020-10-31</datum><cislo>DFB0204/20</cislo><predmet>za softwarové práce, konfiguráciu a údržbu pracovných staníc a počítačovej siete za mesiac október 2020</predmet><suma>276</suma><dodavatel>HYDRA Computer s. r. o.</dodavatel><ico>44307691</ico><adresa>Žitná 11, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2020-10-31</datum><cislo>DFB0214/20</cislo><predmet>za spotrebu elektrickej energie za mesiac október 2020</predmet><suma>1240.56</suma><dodavatel>MAGNA ENERGIA a.s.</dodavatel><ico>35743565</ico><adresa>Nitrianska  18/7555, 92101 Piešťany</adresa></item><item><datum>2020-10-30</datum><cislo>DFB0213/20</cislo><predmet>za príspevok zamestnávateľa na obedy zamestnancov za mesiac október 2020</predmet><suma>181.56</suma><dodavatel>Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava</dodavatel><ico>53242599</ico><adresa>Jána Bottu  31, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2020-10-30</datum><cislo>DFB0212/20</cislo><predmet>za príspevok zamestnávateľa na obedy zamestnancov za mesiac október 2020 (režijné náklady)</predmet><suma>646.14</suma><dodavatel>Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava</dodavatel><ico>53242599</ico><adresa>Jána Bottu  31, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2020-10-30</datum><cislo>DFS0007/20</cislo><predmet>za príspevok zamestnávateľa zo SF na obedy zamestnancov za mesiac október 2020</predmet><suma>218.94</suma><dodavatel>Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava</dodavatel><ico>53242599</ico><adresa>Jána Bottu  31, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2020-10-30</datum><cislo>DFŠ0012/20</cislo><predmet>za obedy žiakov za mesiac október 2020</predmet><suma>1816.08</suma><dodavatel>Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava</dodavatel><ico>53242599</ico><adresa>Jána Bottu  31, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2020-10-30</datum><cislo>DFŠ0011/20</cislo><predmet>za obedy zamestnancov za mesiac október 2020</predmet><suma>459.24</suma><dodavatel>Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava</dodavatel><ico>53242599</ico><adresa>Jána Bottu  31, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2020-10-29</datum><cislo>DFB0203/20</cislo><predmet>za predĺženie podpory Novell Open Workgroup Suite na obdobie 01.11.2020 - 31.10.2021</predmet><suma>1488</suma><dodavatel>HYDRA Computer s. r. o.</dodavatel><ico>44307691</ico><adresa>Žitná 11, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2020-10-28</datum><cislo>0083/20</cislo><predmet>Objednávame u Vás:Á plus – 2 Livre de l ´éléve + CD(A2.1.) – 3 ks, predpokladaná cena 66 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>OXICO, Ing. Jan Strapec</dodavatel><ico>11667958</ico><adresa>Panónska cesta 6/3819, 85104 Bratislava</adresa></item><item><datum>2020-10-28</datum><cislo>DFB0199/20</cislo><predmet>za internetovú doménu &quot;oakuktt.sk&quot; na obdobie od 31.10.2020 do 31.10.2021</predmet><suma>24</suma><dodavatel>HYDRA Computer s. r. o.</dodavatel><ico>44307691</ico><adresa>Žitná 11, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2020-10-28</datum><cislo>DFB0202/20</cislo><predmet>za koberec Rigo, demontáž koberca, oprava podkladu a lepenie koberca</predmet><suma>347.78</suma><dodavatel>Hanulák Roman</dodavatel><ico>37566504</ico><adresa>Jiráskova 22, 91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2020-10-27</datum><cislo>0098/20</cislo><predmet>Objednávame u Vás: obnovu licencií Novell Open workgroup, predpokladaná cena 1 488 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>HYDRA Computer s. r. o.</dodavatel><ico>44307691</ico><adresa>Žitná 11, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2020-10-26</datum><cislo>0096/20</cislo><predmet>Objednávame u Vás: internetovú doménu oakuktt.sk, predpokladaná cena 25 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>HYDRA Computer s. r. o.</dodavatel><ico>44307691</ico><adresa>Žitná 11, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2020-10-26</datum><cislo>0097/20             </cislo><predmet>Objednávame u Vás: dodanie a montáž koberca do kabinetu, predpokladaná cena 400 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Hanulák Roman</dodavatel><ico>37566504</ico><adresa>Jiráskova 22, 91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2020-10-26</datum><cislo>DFB0208/20</cislo><predmet>vyúčtovacia faktúra za &quot;DANE A ÚČTOVnÍCTVO Premium&quot;, ročník 2021</predmet><suma>194</suma><dodavatel>Wolters Kluwer s.r.o.</dodavatel><ico>31348262</ico><adresa>Mlynské nivy  48, 82109 Bratislava</adresa></item><item><datum>2020-10-26</datum><cislo>DFK0001/20</cislo><predmet>čiastková faktúra za realizáciu predmetu diela: Zateplenie fasády na starej budove školy</predmet><suma>70803.62</suma><dodavatel>PROVA SLovakia, spol. s r. o.</dodavatel><ico>31438806</ico><adresa>Mikovíniho  11, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2020-10-22</datum><cislo>DFB0197/20</cislo><predmet>za nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov</predmet><suma>215.21</suma><dodavatel>Tatrachema, v.d. Trnava</dodavatel><ico>31434193</ico><adresa>Bulharská 40, 91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2020-10-22</datum><cislo>DFB0201/20</cislo><predmet>za magnetickú tabuľu 150x100 SLIM elox - 1 ks</predmet><suma>86.22</suma><dodavatel>ŠKOLEX</dodavatel><ico>31396763</ico><adresa>Horárska 12, 82109 Bratislava</adresa></item><item><datum>2020-10-21</datum><cislo>DFB0195/20</cislo><predmet>za gastronádobu GN 1/2-200-držad. (3 ks) + veko GKTD 1/2 tes. držadlá (3 ks)</predmet><suma>153.25</suma><dodavatel>RM Gastro - JAZ</dodavatel><ico>34153004</ico><adresa>Rybárska 1, 91501 Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2020-10-21</datum><cislo>DFB0196/20</cislo><predmet>za stravné lístky pre zamestnancov školy (42 ks á 3,83 €)</predmet><suma>160.86</suma><dodavatel>DOXX – Stravné lístky, spol. s r. o.</dodavatel><ico>36391000</ico><adresa>Kálov 356, 01001 Žilina</adresa></item><item><datum>2020-10-21</datum><cislo>DFB0194/20</cislo><predmet>za grafické tablety WACOM ONE BY WACOM M - 5 ks</predmet><suma>299.5</suma><dodavatel>Nay ELEKTRODOM, s.r.o.</dodavatel><ico>35739487</ico><adresa>Tuhovská  15, 83006 Bratislava</adresa></item><item><datum>2020-10-20</datum><cislo>DFB0191/20</cislo><predmet>za čistiace prostriedky do umývačky riadu - výdajná školská jedáleň</predmet><suma>148.61</suma><dodavatel>Diversey Slovensko s.r.o.</dodavatel><ico>35835401</ico><adresa>Rybničná 40, 83106 Bratislava </adresa></item><item><datum>2020-10-20</datum><cislo>DFB0198/20</cislo><predmet>za tonery do tlačiarní (3 ks)</predmet><suma>183.42</suma><dodavatel>CLEAN tonery s.r.o.</dodavatel><ico>35891866</ico><adresa>Za Hradbami 27, 90201 Pezinok</adresa></item><item><datum>2020-10-19</datum><cislo>0094/20</cislo><predmet>Objednávame u Vás: stravovacie poukážky á 3,83 €- 42 ks,predpokladaná cena 160 € </predmet><suma>0</suma><dodavatel>DOXX – Stravné lístky, spol. s r. o.</dodavatel><ico>36391000</ico><adresa>Kálov 356, 01001 Žilina</adresa></item><item><datum>2020-10-19</datum><cislo>0095/20</cislo><predmet>Objednávame u Vás: tovar podľa vlastného výberu, predpokladaná cena 250 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Tatrachema, v.d. Trnava</dodavatel><ico>31434193</ico><adresa>Bulharská 40, 91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2020-10-16</datum><cislo>0093/20</cislo><predmet>Objednávame u Vás: toner CE 505A - 1 ks, HP M 28 w - 1 ks,351 XL  color- 1 ks, predpokladaná cena 150 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>CLEAN tonery s.r.o.</dodavatel><ico>35891866</ico><adresa>Za Hradbami 27, 90201 Pezinok</adresa></item><item><datum>2020-10-16</datum><cislo>DFB0190/20</cislo><predmet>za Tablety Wacom One By Medium čierny/červený - 2 ks</predmet><suma>119.8</suma><dodavatel>ELEKTROSPED, a.s.</dodavatel><ico>35765038</ico><adresa>Pestovateľská  13, 82104 Bratislava </adresa></item><item><datum>2020-10-16</datum><cislo>DFB0193/20</cislo><predmet>za mydlo hydratačné 1250 dávok (24 ks) a bezoplachovú bezalkoholovú hygienu rúk - 2750 dávok (8 ks)</predmet><suma>351.46</suma><dodavatel>Martin Krajčovič - M &amp; J Trade</dodavatel><ico>33165076</ico><adresa>Hroznová 1194/35, 91105 Trenčín</adresa></item><item><datum>2020-10-16</datum><cislo>DFB0200/20</cislo><predmet>za školské stoly 2-miestne Klasic s odkl. košíkmi - 30 ks</predmet><suma>3036.6</suma><dodavatel>ŠKOLEX</dodavatel><ico>31396763</ico><adresa>Horárska 12, 82109 Bratislava</adresa></item><item><datum>2020-10-13</datum><cislo>0092/20</cislo><predmet>Objednávame u Vás: tablet Wacom - 5 ks, predpokladaná cena 300 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>NAY ELEKTRODOM</dodavatel><ico>00603732</ico><adresa>V. Clementisa 41/C, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2020-10-13</datum><cislo>DFB0189/20</cislo><predmet>za paušál na zrážkovú vodu (01.07-30.09.2020) a odpočet vodného a stočného (01.07.-30.09.2020)</predmet><suma>503.24</suma><dodavatel>Trnavska vodár.spoločnost</dodavatel><ico>36252484</ico><adresa>Priemyselná 10, 92179 Piešťany</adresa></item><item><datum>2020-10-12</datum><cislo>0091/20</cislo><predmet>Objednávame u Vás: tablet Wacom - 2 ks, predpokladaná cena 120 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>ELEKTROSPED, a.s.</dodavatel><ico>35765038</ico><adresa>Pestovateľská  13, 82104 Bratislava </adresa></item><item><datum>2020-10-09</datum><cislo>0090/20</cislo><predmet>Objednávame u Vás: veko s tesnením, pre držadlá, GKTD 1/2- 3 ks,gastronádoba s držadlami, GN1/2 - 200 - 3 ks,predpokladaná cena 155 €
</predmet><suma>0</suma><dodavatel>RM Gastro - JAZ</dodavatel><ico>34153004</ico><adresa>Rybárska 1, 91501 Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2020-10-09</datum><cislo>0089/20             </cislo><predmet>Objednávame u Vás: Suma Special L4 - 20 L, SUMA DIP K1 - 2 ks, predpokladaná cena 250 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Diversey Slovensko s.r.o.</dodavatel><ico>35835401</ico><adresa>Rybničná 40, 83106 Bratislava </adresa></item><item><datum>2020-10-07</datum><cislo>DFB0184/20</cislo><predmet>vyúčtovacia faktúra za dodávku tepelnej energie za mesiac september 2020</predmet><suma>2873.32</suma><dodavatel>Trnavska teplarenska,a.s.</dodavatel><ico>36246034</ico><adresa>Coburgova 84, 91742 Trnava</adresa></item><item><datum>2020-10-06</datum><cislo>DFB0182/20</cislo><predmet>za podlahový vysávač Rowenta RO3923 a sáčky do vysávača</predmet><suma>85.99</suma><dodavatel>ELEKTROMAX,Mihalik R.</dodavatel><ico>34424661</ico><adresa>Veterna 18/G, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2020-10-05</datum><cislo>0088/20</cislo><predmet>Objednávame u Vás: tovar podľa vlastného výberu, predpokladaná cena 350 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>M&amp;J Trade, s.r.o.</dodavatel><ico>47970120</ico><adresa>Hroznová 35, 912 50 Trenčín</adresa></item><item><datum>2020-10-05</datum><cislo>DFB0183/20</cislo><predmet>za monitorovanie budovy za mesiac september 2020</predmet><suma>57</suma><dodavatel>ZOS Bezpecnost s.r.o.</dodavatel><ico>36237922</ico><adresa>Koniarekova 20, 91721 Trnava</adresa></item><item><datum>2020-10-02</datum><cislo>0087/20             </cislo><predmet>Objednávame u Vás: vysávač Rowenta - 1 ks, predpokladaná cena 90 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>ELEKTROMAX,Mihalik R.</dodavatel><ico>34424661</ico><adresa>Veterna 18/G, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2020-10-02</datum><cislo>DFB0176/20</cislo><predmet>za čistiace, dezinfekčné a ochranné prostriedky</predmet><suma>269.7</suma><dodavatel>Tatrachema, v.d. Trnava</dodavatel><ico>31434193</ico><adresa>Bulharská 40, 91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2020-10-02</datum><cislo>DFB0181/20</cislo><predmet>za knihy &quot;A PLUS 2 LE+CD&quot; - 3 ks</predmet><suma>59</suma><dodavatel>OXICO, Ing. Jan Strapec</dodavatel><ico>11667958</ico><adresa>Panónska cesta 6/3819, 85104 Bratislava</adresa></item><item><datum>2020-10-01</datum><cislo>DFB0175/20</cislo><predmet>za výkon zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov na mesiac október 2020</predmet><suma>54</suma><dodavatel>osobnyudaj.sk, s.r.o.</dodavatel><ico>50528041</ico><adresa>Námestie osloboditeľov 3/A, 04001 Košice</adresa></item><item><datum>2020-10-01</datum><cislo>DFB0186/20</cislo><predmet>za telefónne poplatky - pevná sieť za mesiac september 2020</predmet><suma>31.07</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská  28, 81762 Bratislava</adresa></item><item><datum>2020-10-01</datum><cislo>DFB0185/20</cislo><predmet>za telefónne poplatky za obdobie od 01. 09. 2020 do 30. 09. 2020</predmet><suma>23</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská  28, 81762 Bratislava</adresa></item><item><datum>2020-09-30</datum><cislo>DFB0177/20</cislo><predmet>za služby v oblasti CO za mesiac september 2020</predmet><suma>27</suma><dodavatel>CO - COMPANY s. r. o.</dodavatel><ico>52134504</ico><adresa>Za humnami  511/52, 941 48 Podhájska</adresa></item><item><datum>2020-09-30</datum><cislo>DFB0179/20</cislo><predmet>za revízie elektrických zariadení, prenosných elektrických spotrebičov a bleskozvodu - 09/2020</predmet><suma>761.16</suma><dodavatel>Veolia Energia Slovensko, a.s.</dodavatel><ico>35702257</ico><adresa>Einsteinova 25, 85101 Bratislava</adresa></item><item><datum>2020-09-30</datum><cislo>DFB0178/20</cislo><predmet>za zabezpečenie revízii PO, VZT, TZ - 09/2020</predmet><suma>262.8</suma><dodavatel>Veolia Energia Slovensko, a.s.</dodavatel><ico>35702257</ico><adresa>Einsteinova 25, 85101 Bratislava</adresa></item><item><datum>2020-09-30</datum><cislo>DFB0180/20</cislo><predmet>za softwarové práce, konfiguráciu a údržbu pracovných staníc a počítačovej siete za mesiac september 2020</predmet><suma>276</suma><dodavatel>HYDRA Computer s. r. o.</dodavatel><ico>44307691</ico><adresa>Žitná 11, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2020-09-30</datum><cislo>DFB0174/20</cislo><predmet>za príspevok zamestnávateľa na obedy zamestnancov za mesiac september 2020</predmet><suma>184.62</suma><dodavatel>Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava</dodavatel><ico>53242599</ico><adresa>Jána Bottu  31, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2020-09-30</datum><cislo>DFB0173/20</cislo><predmet>za príspevok zamestnávateľa na obedy zamestnancov za mesiac september 2020 (režijné náklady)</predmet><suma>657.03</suma><dodavatel>Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava</dodavatel><ico>53242599</ico><adresa>Jána Bottu  31, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2020-09-30</datum><cislo>DFB0188/20</cislo><predmet>za odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu za mesiac september 2020</predmet><suma>36</suma><dodavatel>FCC Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>31449697</ico><adresa>Priemyselná 5, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2020-09-30</datum><cislo>DFS0006/20</cislo><predmet>za príspevok zamestnávateľa zo SF na obedy zamestnancov za mesiac september 2020 </predmet><suma>222.63</suma><dodavatel>Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava</dodavatel><ico>53242599</ico><adresa>Jána Bottu  31, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2020-09-30</datum><cislo>DFB0187/20</cislo><predmet>za elektrickú energiu za mesiac september 2020</predmet><suma>817.21</suma><dodavatel>MAGNA ENERGIA a.s.</dodavatel><ico>35743565</ico><adresa>Nitrianska  18/7555, 92101 Piešťany</adresa></item><item><datum>2020-09-30</datum><cislo>DFŠ0010/20</cislo><predmet>za obedy žiakov za mesiac september 2020</predmet><suma>1622.88</suma><dodavatel>Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava</dodavatel><ico>53242599</ico><adresa>Jána Bottu  31, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2020-09-30</datum><cislo>DFŠ0009/20</cislo><predmet>za obedy zamestnancov za mesiac september 2020</predmet><suma>466.98</suma><dodavatel>Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava</dodavatel><ico>53242599</ico><adresa>Jána Bottu  31, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2020-09-29</datum><cislo>0084/20</cislo><predmet>Objednávame u Vás: notebook - 2 ks, predpokladaná cena  1500 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>HYDRA Computer s. r. o.</dodavatel><ico>44307691</ico><adresa>Žitná 11, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2020-09-29</datum><cislo>0085/20</cislo><predmet>Objednávame u Vás:textab štandard 200x120 - 1 ks modrá,1 ks červená,textab štandard 120x90 - 1 ks modrá, predpokladaná cena 316 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>ŠKOLEX</dodavatel><ico>31396763</ico><adresa>Horárska 12, 82109 Bratislava</adresa></item><item><datum>2020-09-29</datum><cislo>0086/20</cislo><predmet>Objednávame u Vás: tovar podľa vlastného výberu, predpokladaná cena 500 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Tatrachema, v.d. Trnava</dodavatel><ico>31434193</ico><adresa>Bulharská 40, 91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2020-09-29</datum><cislo>DFB0172/20</cislo><predmet>za príbory a poháre do školskej výdajnej jedálne</predmet><suma>166.54</suma><dodavatel>RM Gastro - JAZ</dodavatel><ico>34153004</ico><adresa>Rybárska 1, 91501 Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2020-09-28</datum><cislo>DFB0171/20</cislo><predmet>za nákup tanierov a lyžičiek do školskej výdajnej jedálne</predmet><suma>160.4</suma><dodavatel>Jaroslav HUDEC-Dom.potr.</dodavatel><ico>30730937</ico><adresa>Trojicne nam.9,OD JEDNOTA, 91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2020-09-28</datum><cislo>DFB0192/20</cislo><predmet>vyúčtovacia faktúra za predplatné časopisu TREND, 51 vydaní</predmet><suma>75.4</suma><dodavatel>News and Media Holding a.s.</dodavatel><ico>47256281</ico><adresa>Panónska cesta 9, 85232 Bratislava 5</adresa></item><item><datum>2020-09-25</datum><cislo>0082/20</cislo><predmet>Objednávame u vás: opravu kop.stroja, predpokladaná cena 100 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>KH Technik, Emil Holes</dodavatel><ico>22695389</ico><adresa>Halenarska 6, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2020-09-24</datum><cislo>DFB0169/20</cislo><predmet>za dataprojektor EPSON EB-X 31</predmet><suma>440</suma><dodavatel>Dušan Valentovič</dodavatel><ico>44274742</ico><adresa>Spartakovská  2, 91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2020-09-23</datum><cislo>0080/20</cislo><predmet>Objednávame u Vás: tovar podľa vlastného výberu, predpokladaná cena 160 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>RM Gastro - JAZ</dodavatel><ico>34153004</ico><adresa>Rybárska 1, 91501 Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2020-09-23</datum><cislo>0081/20</cislo><predmet>Objednávame u Vás: tovar podľa vlastného výberu, predpokladaná cena 60 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Jaroslav HUDEC-Dom.potr.</dodavatel><ico>30730937</ico><adresa>Trojicne nam.9,OD JEDNOTA, 91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2020-09-23</datum><cislo>DFB0170/20</cislo><predmet>vyúčtovacia faktúra za predplatné časopisu SME útorok, 9 vydaní, 119 ks v rámci projektu SME V ŠKOLE</predmet><suma>428.4</suma><dodavatel>PETIT PRESS, a. s.</dodavatel><ico>35790253</ico><adresa>Lazaretská 12, Bratislava </adresa></item><item><datum>2020-09-21</datum><cislo>0079/20</cislo><predmet>Objednávame u Vás: predplatné časopisu TREND, predpokladaná cena 75 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>News and Media Holding a.s.</dodavatel><ico>47256281</ico><adresa>Panónska cesta 9, 85232 Bratislava 5</adresa></item><item><datum>2020-09-21</datum><cislo>DFB0168/20</cislo><predmet>za zabezpečenie BOZP za obdobie júl - september 2020</predmet><suma>162</suma><dodavatel>Požiarno-bezpečnostná agentúra, spol. s r. o.</dodavatel><ico>36236241</ico><adresa>Juraja Slottu 20, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2020-09-21</datum><cislo>DFB0167/20</cislo><predmet>za zabezpečenie PO za obdobie júl - september 2020</predmet><suma>162</suma><dodavatel>Požiarno-bezpečnostná agentúra, spol. s r. o.</dodavatel><ico>36236241</ico><adresa>Juraja Slottu 20, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2020-09-18</datum><cislo>0078/20</cislo><predmet>Objednávame u Vás: dataprojektor EPSON EB-X 31 - 1 ks, predpokladaná cena 440 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Dušan Valentovič</dodavatel><ico>44274742</ico><adresa>Spartakovská  2, 91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2020-09-18</datum><cislo>DFB0166/20</cislo><predmet>za ZAV - programovaná individuálna výuka písania na PC na šk. rok 2020/2021</predmet><suma>210.96</suma><dodavatel>ZAV, s.r.o.</dodavatel><ico>02908417</ico><adresa>Jílovská 427/25, 14200 Praha 4 - Lhotka</adresa></item><item><datum>2020-09-17</datum><cislo>0077/20</cislo><predmet>Objednávame u Vás: programovú výuku písania  na PC, predpokladaná cena 300 € </predmet><suma>0</suma><dodavatel>   ZAV, s.r.o.</dodavatel><ico>02908417</ico><adresa>Jílovská 427/25, 14200 Praha 4 - Lhotka</adresa></item><item><datum>2020-09-17</datum><cislo>DFB0165/20</cislo><predmet>za bezoplachovú bezalkoholovú hygienu rúk - 4 ks</predmet><suma>87.31</suma><dodavatel>Martin Krajčovič - M &amp; J Trade</dodavatel><ico>33165076</ico><adresa>Hroznová 1194/35, 91105 Trenčín</adresa></item><item><datum>2020-09-16</datum><cislo>0076/20</cislo><predmet>Objednávame u Vás: tovar podľa vlastného výberu, predpokladaná cena 80 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>M&amp;J Trade, s.r.o.</dodavatel><ico>47970120</ico><adresa>Hroznová 35, 912 50 Trenčín</adresa></item><item><datum>2020-09-14</datum><cislo>DFB0164/20</cislo><predmet>za montáž interiérových žalúzií KLASIK biely v triedach</predmet><suma>3948</suma><dodavatel>Richard Čavojský</dodavatel><ico>33555265</ico><adresa>Štúrova 542, 919 21 Trnava</adresa></item><item><datum>2020-09-11</datum><cislo>Zmluva č. 7/2020/OATt</cislo><predmet>Zateplenie fasády na starej budove školy</predmet><suma>204414.24</suma><dodavatel>PROVA Slovakia, spol. s r.o.</dodavatel><ico>31438806</ico><adresa>Mikovíniho  11, 917 01  Trnava 1</adresa></item><item><datum>2020-09-10</datum><cislo>DFB0163/20</cislo><predmet>za knihy &quot;Podvojné účtovníctvo podnikateľov&quot; - 6 ks</predmet><suma>132</suma><dodavatel>CENIGA s.r.o.</dodavatel><ico>44367996</ico><adresa>Rusovská cesta 11, 85101 Bratislava</adresa></item><item><datum>2020-09-09</datum><cislo>DFB0158/20</cislo><predmet>za učebnicu ekonomiky v anglickom jazyku &quot;Economics for Cambridge IGCSE&quot;</predmet><suma>25.1</suma><dodavatel>PaedDr. Ing. Tatiana Škodová, PhD.</dodavatel><ico>971003</ico><adresa>Fraštacká 17, 92001 Hlohovec</adresa></item><item><datum>2020-09-08</datum><cislo>0075/20</cislo><predmet>Objednávame u Vás: Podvojné účtovníctvo podnikateľov 2020 - 6 ks, predpokladaná cena 132 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>CENIGA s.r.o.</dodavatel><ico>44367996</ico><adresa>Rusovská cesta 11, 85101 Bratislava</adresa></item><item><datum>2020-09-07</datum><cislo>0074/20</cislo><predmet>Objednávame u Vás: učebnicu ekonomiky v anglickom jazyku, predpokladaná cena 25 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>PaedDr. Ing. Tatiana Škodová, PhD.</dodavatel><ico>971003</ico><adresa>Fraštacká 17, 92001 Hlohovec</adresa></item><item><datum>2020-09-07</datum><cislo>DFB0156/20</cislo><predmet>za dvokreslo, látka červená, CUBA - 1 ks</predmet><suma>116</suma><dodavatel>Tomáš Hula</dodavatel><ico>47688769</ico><adresa>Družstevná  69, 95617 Solčany</adresa></item><item><datum>2020-09-07</datum><cislo>DFB0157/20</cislo><predmet>vyúčtovacia faktúra za tepelnú energiu za mesiac august 2020</predmet><suma>2871.34</suma><dodavatel>Trnavska teplarenska,a.s.</dodavatel><ico>36246034</ico><adresa>Coburgova 84, 91742 Trnava</adresa></item><item><datum>2020-09-07</datum><cislo>DFB0154/20</cislo><predmet>za rúška jednorazové 3-vrstvové - 1000 ks</predmet><suma>204</suma><dodavatel>3P slúži Vám, s. r. o.</dodavatel><ico>50975455</ico><adresa>Zátišie  1836/17 , 92521 Sládkovičovo</adresa></item><item><datum>2020-09-07</datum><cislo>DFB0153/20</cislo><predmet>za čistiace a dezinfekčné prostriedky</predmet><suma>211.86</suma><dodavatel>Tatrachema, v.d. Trnava</dodavatel><ico>31434193</ico><adresa>Bulharská 40, 91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2020-09-07</datum><cislo>DFB0161/20</cislo><predmet>za monitorovanie budovy za mesiac august 2020</predmet><suma>57</suma><dodavatel>ZOS Bezpecnost s.r.o.</dodavatel><ico>36237922</ico><adresa>Koniarekova 20, 91721 Trnava</adresa></item><item><datum>2020-09-05</datum><cislo>DFB0151/20</cislo><predmet>vyúčtovacia faktúra za predplatné publikácií &quot;1000 RIEŠENÍ&quot; a &quot;Dane, účtovníctvo, odvody bez chýb...&quot; ročník 2021</predmet><suma>107</suma><dodavatel>PORADCA s.r.o.</dodavatel><ico>36371271</ico><adresa>Pri Celulozke 40, 01001 Žilina</adresa></item><item><datum>2020-09-04</datum><cislo>0071/20</cislo><predmet>Objednávame u Vás: podpora projektu SME V ŠKOLE, predpokladaná cena 428 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>PETIT PRESS, a. s.</dodavatel><ico>35790253</ico><adresa>Lazaretská 12, Bratislava </adresa></item><item><datum>2020-09-04</datum><cislo>0070/20</cislo><predmet>Objednávame u Vás: jednorazové rúška - 1000ks, predpokladaná cena 204 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>3P slúži Vám, s. r. o.</dodavatel><ico>50975455</ico><adresa>Zátišie  1836/17 , 92521 Sládkovičovo</adresa></item><item><datum>2020-09-04</datum><cislo>0072/20</cislo><predmet>Objednávame u Vás: dvojkreslo CUBA červené - 1 ks, predpokladaná cena 116 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Tomáš Hula</dodavatel><ico>47688769</ico><adresa>Družstevná  69, 95617 Solčany</adresa></item><item><datum>2020-09-04</datum><cislo>0073/20             </cislo><predmet>Objednávame u Vás: tovar podľa vlastného výberu, predpokladaná cena 200 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Tatrachema, v.d. Trnava</dodavatel><ico>31434193</ico><adresa>Bulharská 40, 91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2020-09-03</datum><cislo>DFB0148/20</cislo><predmet>za práva používať aktuálne verzie 069/2020 - 08/2021</predmet><suma>136.56</suma><dodavatel>VEMA s.r.o.</dodavatel><ico>31355374</ico><adresa>Plynárenská 7/C, 82109 Bratislava</adresa></item><item><datum>2020-09-03</datum><cislo>DFB0150/20</cislo><predmet>za ochranné rúško jednorazové, medical - 500 ks</predmet><suma>165</suma><dodavatel>  STAVMONTA-SLOVAKIA s.r.o.</dodavatel><ico>31709281</ico><adresa>M.R. Štefánika  137, 093 03 Vranov nad Topľou</adresa></item><item><datum>2020-09-02</datum><cislo>0068/20</cislo><predmet>Objednávame u Vás:Klipp und klar Übungsgrammatik Grundstufe ohne Lösungen neu (ISBN 9783126754262) + riešenia, predpokladaná cena 20 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>KORREKT s.r.o.</dodavatel><ico>35829371</ico><adresa>Karloveská cesta  6/C, 84104 Bratislava</adresa></item><item><datum>2020-09-02</datum><cislo>0069/20</cislo><predmet>Objednávame u Vás: bielu magnetickú tabuľu - 150 x 100 - 1 ks, predpokladaná cena 65 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>ŠKOLEX</dodavatel><ico>31396763</ico><adresa>Horárska 12, 82109 Bratislava</adresa></item><item><datum>2020-09-01</datum><cislo>DFB0146/20</cislo><predmet>za výkon zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov na mesiac september 2020</predmet><suma>54</suma><dodavatel>osobnyudaj.sk, s.r.o.</dodavatel><ico>50528041</ico><adresa>Námestie osloboditeľov 3/A, 04001 Košice</adresa></item><item><datum>2020-09-01</datum><cislo>DFB0160/20</cislo><predmet>telefónne poplatky za obdobie od 01. 08. 2020 do 31. 08. 2020</predmet><suma>29.86</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská  28, 81762 Bratislava</adresa></item><item><datum>2020-09-01</datum><cislo>DFB0159/20</cislo><predmet>za telefónne poplatky - pevná sieť za mesiac august 2020</predmet><suma>13.9</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská  28, 81762 Bratislava</adresa></item><item><datum>2020-08-31</datum><cislo>0067/20</cislo><predmet>Objednávame u Vás: jednorazové rúška - 500 ks, predpokladaná cena 165 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>  STAVMONTA-SLOVAKIA s.r.o.</dodavatel><ico>35692715</ico><adresa>M.R. Štefánika  137, 093 03 Vranov nad Topľou</adresa></item><item><datum>2020-08-31</datum><cislo>0067/20</cislo><predmet>Objednávame u Vás: jednorazové rúška - 500 ks, predpokladaná cena 165 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>  STAVMONTA-SLOVAKIA s.r.o.</dodavatel><ico>31709281</ico><adresa>M.R. Štefánika  137, 093 03 Vranov nad Topľou</adresa></item><item><datum>2020-08-31</datum><cislo>DFB0147/20</cislo><predmet>za vykonanie revízií elektrických zariadení, prenosných elektrických spotrebičov, bleskozvodov</predmet><suma>761.16</suma><dodavatel>Veolia Energia Slovensko, a.s.</dodavatel><ico>35702257</ico><adresa>Einsteinova 25, 85101 Bratislava</adresa></item><item><datum>2020-08-31</datum><cislo>DFB0145/20</cislo><predmet>za softwarové práce, konfiguráciu a údržbu pracovných staníc a počítačovej siete za mesiac august 2020</predmet><suma>276</suma><dodavatel>HYDRA Computer s. r. o.</dodavatel><ico>44307691</ico><adresa>Žitná 11, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2020-08-31</datum><cislo>DFB0149/20</cislo><predmet>za terminál na meranie telesnej teploty, podlahovú konzolu a montáž</predmet><suma>1560</suma><dodavatel>MOREZ GROUP a.s</dodavatel><ico>36659126</ico><adresa>Novozámocká  89, 94905 Nitra</adresa></item><item><datum>2020-08-31</datum><cislo>DFB0152/20</cislo><predmet>za služby v oblasti CO za mesiac august 2020</predmet><suma>27</suma><dodavatel>CO - COMPANY s. r. o.</dodavatel><ico>52134504</ico><adresa>Za humnami  511/52, 941 48 Podhájska</adresa></item><item><datum>2020-08-31</datum><cislo>DFB0162/20</cislo><predmet>za spotrebu elektrickej energie za mesiac august 2020</predmet><suma>524.42</suma><dodavatel>MAGNA ENERGIA a.s.</dodavatel><ico>35743565</ico><adresa>Nitrianska  18/7555, 92101 Piešťany</adresa></item><item><datum>2020-08-28</datum><cislo>DFB0141/20</cislo><predmet>za ochranné štíty tvárové - 35 ks</predmet><suma>346.5</suma><dodavatel>Faxcopy, s.r.o.</dodavatel><ico>35729040</ico><adresa>Domkárska  15, 82105 Bratislava</adresa></item><item><datum>2020-08-27</datum><cislo>DFB0142/20</cislo><predmet>vyúčtovacia faktúra za predplatné Finančný spravodajca, ročník 2021</predmet><suma>26.4</suma><dodavatel>Poradca podnikatela,s.r.o</dodavatel><ico>31592503</ico><adresa>Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina</adresa></item><item><datum>2020-08-25</datum><cislo>0066/20</cislo><predmet>Objednávame u Vás: štít tvárový - 35 ks, predpokladaná cena 350 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Faxcopy, s.r.o.</dodavatel><ico>35729040</ico><adresa>Domkárska  15, 82105 Bratislava</adresa></item><item><datum>2020-08-25</datum><cislo>DFS0005/20</cislo><predmet>za darčekové koše pri príležitosti odchodu do dôchodku (2 ks)</predmet><suma>99.93</suma><dodavatel>COOP Jednota</dodavatel><ico>00168921</ico><adresa>Trojičné nám. 9, 91842 Trnava</adresa></item><item><datum>2020-08-25</datum><cislo>DFB0140/20</cislo><predmet>za tonery do tlačiarní HP a Lexmark (9 ks)</predmet><suma>1238.35</suma><dodavatel>CLEAN tonery s.r.o.</dodavatel><ico>35891866</ico><adresa>Za Hradbami 27, 90201 Pezinok</adresa></item><item><datum>2020-08-24</datum><cislo>0063/20</cislo><predmet>Objednávame u Vás: stojan na dávkovač - 2 ks, senzorový dávkovač - 2 ks, predpokladaná cena 553 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>M&amp;J Trade, s.r.o.</dodavatel><ico>47970120</ico><adresa>Hroznová 35, 912 50 Trenčín</adresa></item><item><datum>2020-08-24</datum><cislo>0064/20</cislo><predmet>Objednávame u Vás: tonery do tlačiarní CE 505AC-2 ks, CE 505 XC-3 ks, Q 7553 X -2 ks, Lexmark 502 H -2 ks, predpokladaná cena 650 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>CLEAN tonery s.r.o.</dodavatel><ico>35891866</ico><adresa>Za Hradbami 27, 90201 Pezinok</adresa></item><item><datum>2020-08-24</datum><cislo>0065/20</cislo><predmet>Objednávame u Vás:manuálny dávkovač hygieny rúk - 12 ks, zásobník mechanický - 10 ks, predpokladaná cena 720 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>M&amp;J Trade, s.r.o.</dodavatel><ico>47970120</ico><adresa>Hroznová 35, 912 50 Trenčín</adresa></item><item><datum>2020-08-24</datum><cislo>DFB0138/20</cislo><predmet>za dávkovače, mydlá hydratačné, zásobníky a papierové rolky</predmet><suma>1051.39</suma><dodavatel>Martin Krajčovič - M &amp; J Trade</dodavatel><ico>33165076</ico><adresa>Hroznová 1194/35, 91105 Trenčín</adresa></item><item><datum>2020-08-24</datum><cislo>DFB0138/20</cislo><predmet>za dávkovače, mydlá hydratačné, zásobníky a papierové rolky</predmet><suma>1051.39</suma><dodavatel>Martin Krajčovič - M &amp; J Trade</dodavatel><ico>33165076</ico><adresa>Hroznová 1194/35, 91105 Trenčín</adresa></item><item><datum>2020-08-24</datum><cislo>DFB0137/20</cislo><predmet>za senzorový zásobník hygieny rúk, kovový stojan, batérie a bezoplachová hygiena rúk</predmet><suma>567.31</suma><dodavatel>Martin Krajčovič - M &amp; J Trade</dodavatel><ico>33165076</ico><adresa>Hroznová 1194/35, 91105 Trenčín</adresa></item><item><datum>2020-08-24</datum><cislo>DFB0137/20</cislo><predmet>za senzorový zásobník hygieny rúk, kovový stojan, batérie a bezoplachová hygiena rúk</predmet><suma>567.31</suma><dodavatel>Martin Krajčovič - M &amp; J Trade</dodavatel><ico>33165076</ico><adresa>Hroznová 1194/35, 91105 Trenčín</adresa></item><item><datum>2020-08-24</datum><cislo>DFB0139/20</cislo><predmet>za tonery do tlačiarne HPCF230XC (2 ks)</predmet><suma>183.36</suma><dodavatel>CLEAN tonery s.r.o.</dodavatel><ico>35891866</ico><adresa>Za Hradbami 27, 90201 Pezinok</adresa></item><item><datum>2020-08-21</datum><cislo>Dodatok č. 4 (Zmluva č. 6/2012/OATt)</cislo><predmet>Dohoda o zmene služby</predmet><suma>23</suma><dodavatel>Slovak Telekom a.s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská 28, 817 62  Bratislava</adresa></item><item><datum>2020-08-21</datum><cislo>DFB0136/20</cislo><predmet>náhradné batérie pre UPS - 8 ks</predmet><suma>194.4</suma><dodavatel>HYDRA Computer s. r. o.</dodavatel><ico>44307691</ico><adresa>Žitná 11, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2020-08-21</datum><cislo>DFB0136/20</cislo><predmet>náhradné batérie pre UPS - 8 ks</predmet><suma>194.4</suma><dodavatel>HYDRA Computer s. r. o.</dodavatel><ico>44307691</ico><adresa>Žitná 11, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2020-08-20</datum><cislo>0061/20</cislo><predmet>Objednávame u Vás: náhradné batérie pre UPS - 8 ks, predpokladaná cena 200 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>HYDRA Computer s. r. o.</dodavatel><ico>44307691</ico><adresa>Žitná 11, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2020-08-20</datum><cislo>0062/20</cislo><predmet>Objednávame u Vás: termokameru s príslušenstvom, predpokladaná cena 1 518 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>MOREZ GROUP a.s</dodavatel><ico>36659126</ico><adresa>Novozámocká  89, 94905 Nitra</adresa></item><item><datum>2020-08-20</datum><cislo>DFB0135/20</cislo><predmet>za notebooky HP ProBook 450 G7 - 5 ks</predmet><suma>3792</suma><dodavatel>HYDRA Computer s. r. o.</dodavatel><ico>44307691</ico><adresa>Žitná 11, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2020-08-20</datum><cislo>DFB0134/20</cislo><predmet>za rúško jednorazové - 550 ks</predmet><suma>330</suma><dodavatel>GOPAP-Stefan Gocal</dodavatel><ico>33206996</ico><adresa>Bottova 29, 91708 Trnava</adresa></item><item><datum>2020-08-20</datum><cislo>DFB0134/20</cislo><predmet>za rúško jednorazové - 550 ks</predmet><suma>330</suma><dodavatel>GOPAP-Stefan Gocal</dodavatel><ico>33206996</ico><adresa>Bottova 29, 91708 Trnava</adresa></item><item><datum>2020-08-19</datum><cislo>DFB0132/20</cislo><predmet>za dezinfekčný prostriedok 70%, 10 litrov (5 ks)</predmet><suma>177.72</suma><dodavatel>St. Nicolaus - DIRECT, s.r.o.  </dodavatel><ico>50239473</ico><adresa>1. mája  113, 03101 Liptovský Mikuláš</adresa></item><item><datum>2020-08-19</datum><cislo>DFB0155/20</cislo><predmet>za tepovanie kresiel a tepovanie stoličiek</predmet><suma>64.8</suma><dodavatel>SUPERLUXE, s.r.o.</dodavatel><ico>47092491</ico><adresa>Kukučínova  15, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2020-08-18</datum><cislo>0059/20</cislo><predmet>Objednávame u Vás: tepovanie stoličiek, predpokladaná cena 70 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>SUPERLUXE, s.r.o.</dodavatel><ico>47092491</ico><adresa>Kukučínova  15, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2020-08-18</datum><cislo>0060/20</cislo><predmet>Objednávame u Vás: tovar podľa vlastného výberu, predpokladaná hodnota 340 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>GOPAP-Stefan Gocal</dodavatel><ico>33206996</ico><adresa>Bottova 29, 91708 Trnava</adresa></item><item><datum>2020-08-18</datum><cislo>DFB0133/20</cislo><predmet>za nákup čistiacich, dezinfekčných a ochranných prostriedkov</predmet><suma>520.92</suma><dodavatel>Tatrachema, v.d. Trnava</dodavatel><ico>31434193</ico><adresa>Bulharská 40, 91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2020-08-18</datum><cislo>DFB0133/20</cislo><predmet>za nákup čistiacich, dezinfekčných a ochranných prostriedkov</predmet><suma>520.92</suma><dodavatel>Tatrachema, v.d. Trnava</dodavatel><ico>31434193</ico><adresa>Bulharská 40, 91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2020-08-17</datum><cislo>0058/20</cislo><predmet>Objednávame u Vás: notebook - 5 ks, predpokladaná cena  3800 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>HYDRA Computer s. r. o.</dodavatel><ico>44307691</ico><adresa>Žitná 11, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2020-08-17</datum><cislo>0057/20</cislo><predmet>Objednávame u V8s: tovar podľa vlastného výberu, predpokladaná cena 500 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Tatrachema, v.d. Trnava</dodavatel><ico>31434193</ico><adresa>Bulharská 40, 91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2020-08-14</datum><cislo>0056/20</cislo><predmet>Objednávame u Vás: dezinfekčný prostriedok - 50 L, predpokladaná cena 175 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>St. Nicolaus - DIRECT, s.r.o.  </dodavatel><ico>50239473</ico><adresa>1. mája  113, 03101 Liptovský Mikuláš</adresa></item><item><datum>2020-08-14</datum><cislo>DFB0131/20</cislo><predmet>za poskytnuté služby počítačovej siete SANET za obdobie júl - september 2020</predmet><suma>150</suma><dodavatel>SANET, Združenie používateľov Slov. akad. dátovej siete</dodavatel><ico>17055270</ico><adresa>Vazovova 5, Bratislava</adresa></item><item><datum>2020-08-11</datum><cislo>0055/20</cislo><predmet>Objednávame u Vás:dodávku a montáž interiérových žalúzií do tried, predpokladaná cena 3780 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Richard Čavojský</dodavatel><ico>33555265</ico><adresa>Štúrova 542, 919 21 Trnava</adresa></item><item><datum>2020-08-07</datum><cislo>0054/20</cislo><predmet>Objednávame u Vás:školský stôl Klasik - 30 ks, predpokladaná cena 3 000 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>ŠKOLEX</dodavatel><ico>31396763</ico><adresa>Horárska 12, 82109 Bratislava</adresa></item><item><datum>2020-08-07</datum><cislo>DFB0128/20</cislo><predmet>za vyúčtovanie tepelnej energie za mesiac júl 2020</predmet><suma>2871.91</suma><dodavatel>Trnavska teplarenska,a.s.</dodavatel><ico>36246034</ico><adresa>Coburgova 84, 91742 Trnava</adresa></item><item><datum>2020-08-06</datum><cislo>0053/20</cislo><predmet>Objednávame u Vás:tonery do tlačiarní CF 230 XC -2ks, predpokladaná cena 160 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>CLEAN tonery s.r.o.</dodavatel><ico>35891866</ico><adresa>Za Hradbami 27, 90201 Pezinok</adresa></item><item><datum>2020-08-06</datum><cislo>DFB0144/20</cislo><predmet>za skrine s medzistenou, cylindr. zámok, sivá - 3 ks</predmet><suma>543.6</suma><dodavatel> B2B Partner s.r.o.</dodavatel><ico>44413467</ico><adresa>Šulekova 2, 81106 Bratislava</adresa></item><item><datum>2020-08-06</datum><cislo>DFB0143/20</cislo><predmet>za kuchynku bez vybavenia - sivá/biela</predmet><suma>472.8</suma><dodavatel> B2B Partner s.r.o.</dodavatel><ico>44413467</ico><adresa>Šulekova 2, 81106 Bratislava</adresa></item><item><datum>2020-08-05</datum><cislo>DFB0130/20</cislo><predmet>za monitorovanie budovy za mesiac júl 2020</predmet><suma>57</suma><dodavatel>ZOS Bezpecnost s.r.o.</dodavatel><ico>36237922</ico><adresa>Koniarekova 20, 91721 Trnava</adresa></item><item><datum>2020-08-04</datum><cislo>0052/20</cislo><predmet>Objednávame u Vás: šatníková skriňa na sokli -3 ks,predpokladaná cena 450 € </predmet><suma>0</suma><dodavatel> B2B Partner s.r.o.</dodavatel><ico>44413467</ico><adresa>, </adresa></item><item><datum>2020-08-03</datum><cislo>0051/20</cislo><predmet>Objednávame u Vás: kuchynku PRIMO- 1 ks, predpokladaná cena 400 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel> B2B Partner s.r.o.</dodavatel><ico>44413467</ico><adresa>, </adresa></item><item><datum>2020-08-01</datum><cislo>DFB0127/20</cislo><predmet>za telefónne poplatky - pevná sieť za mesiac júl 2020</predmet><suma>29.99</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská  28, 81762 Bratislava</adresa></item><item><datum>2020-08-01</datum><cislo>DFB0126/20</cislo><predmet>za služby mobilnej siete za obdobie od 01. 07. 2020 do 31. 07. 2020</predmet><suma>14.74</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská  28, 81762 Bratislava</adresa></item><item><datum>2020-07-31</datum><cislo>0050/20             </cislo><predmet>Objednávame u Vás: darčekový kôš - 2 ks, predpokladaná cena  100 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>COOP Jednota</dodavatel><ico>00168921</ico><adresa>Trojičné nám. 9, 91842 Trnava</adresa></item><item><datum>2020-07-31</datum><cislo>DFB0125/20</cislo><predmet>za revízie elektrických zariadení, prenosných elektrických spotrebičov a bleskozvodu</predmet><suma>761.16</suma><dodavatel>Veolia Energia Slovensko, a.s.</dodavatel><ico>35702257</ico><adresa>Einsteinova 25, 85101 Bratislava</adresa></item><item><datum>2020-07-31</datum><cislo>DFB0129/20</cislo><predmet>za elektrickú energiu za mesiac júl 2020</predmet><suma>495.02</suma><dodavatel>MAGNA ENERGIA a.s.</dodavatel><ico>35743565</ico><adresa>Nitrianska  18/7555, 92101 Piešťany</adresa></item><item><datum>2020-07-24</datum><cislo>DFB0119/20</cislo><predmet>za zviazanie maturitného protokolu a katalógov</predmet><suma>45.3</suma><dodavatel>Ing. Miroslav Bínovec - reBIN</dodavatel><ico>40623491</ico><adresa>Kalinčiakova 21, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2020-07-20</datum><cislo>Zmluva č. 5/2020/OATt</cislo><predmet>Medzinárodná odborná prax</predmet><suma>105690</suma><dodavatel>SAAIC - Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu</dodavatel><ico></ico><adresa>Križkova  9, Bratislava-Staré Mesto, Bratislava I</adresa></item><item><datum>2020-07-20</datum><cislo>Dodatok č. 3 (Zmluva č. 5/2020/OATt)</cislo><predmet>Dodatok č. 1 k Zmuve o poskytnutí grantu na ERASMUS+, číslo zmluvy 2020-1-SK01-KA116-077722</predmet><suma>0</suma><dodavatel>SAAIC - Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu</dodavatel><ico></ico><adresa>Križkova  9, Bratislava-Staré Mesto, Bratislava I</adresa></item><item><datum>2020-07-15</datum><cislo>DFB0120/20</cislo><predmet>za paušál na zrážkovú vodu (01.04-30.06.2020) a odpočet vodného a stočného (01.04.-30.06.2020)</predmet><suma>992.74</suma><dodavatel>Trnavska vodár.spoločnost</dodavatel><ico>36252484</ico><adresa>Priemyselná 10, 92179 Piešťany</adresa></item><item><datum>2020-07-13</datum><cislo>DFB0116/20</cislo><predmet>za mosadznú tabuľku s menami 150x150 mm</predmet><suma>66</suma><dodavatel>Ing. Daniel Dananai</dodavatel><ico>22694455</ico><adresa>Mýtna 16, 91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2020-07-10</datum><cislo>DFB0118/20</cislo><predmet>vyúčtovacia faktúra za pedagogické tlačivá</predmet><suma>21.06</suma><dodavatel>ŠEVT,a.s.</dodavatel><ico>31331131</ico><adresa>Cementárenská 16, Banská Bystrica</adresa></item><item><datum>2020-07-07</datum><cislo>DFB0111/20</cislo><predmet>za vyúčtovanie tepelnej energie za mesiac jún 2020</predmet><suma>2872.83</suma><dodavatel>Trnavska teplarenska,a.s.</dodavatel><ico>36246034</ico><adresa>Coburgova 84, 91742 Trnava</adresa></item><item><datum>2020-07-04</datum><cislo>DFB0110/20</cislo><predmet>za monitorovanie budovy za mesiac jún 2020</predmet><suma>57</suma><dodavatel>ZOS Bezpecnost s.r.o.</dodavatel><ico>36237922</ico><adresa>Koniarekova 20, 91721 Trnava</adresa></item><item><datum>2020-07-03</datum><cislo>DFB0109/20</cislo><predmet>za pedagogický diár 2020/2021 - 12 ks</predmet><suma>48</suma><dodavatel>RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.</dodavatel><ico>35908718</ico><adresa>Heydukova  12 - 14, 81108 Bratislava</adresa></item><item><datum>2020-07-02</datum><cislo>DFB0107/20</cislo><predmet>za bavlnené tašky - 50 ks</predmet><suma>57</suma><dodavatel>Anatex, s.r.o.</dodavatel><ico>36650641</ico><adresa>Hviezdoslavova  30, 97401 Banská Bystrica </adresa></item><item><datum>2020-07-02</datum><cislo>DFB0105/20</cislo><predmet>za Tablety Wacom Intuos S čierny - 3 ks</predmet><suma>209.7</suma><dodavatel>ELEKTROSPED, a.s.</dodavatel><ico>35765038</ico><adresa>Pestovateľská  13, 82104 Bratislava </adresa></item><item><datum>2020-07-01</datum><cislo>DFB0108/20</cislo><predmet>vyúčtovacia faktúra za predplatné mesačníka &quot;PaM 2021&quot;</predmet><suma>66</suma><dodavatel>PORADCA s.r.o.</dodavatel><ico>36371271</ico><adresa>Pri Celulozke 40, 01001 Žilina</adresa></item><item><datum>2020-07-01</datum><cislo>DFB0102/20</cislo><predmet>za výkon zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov na mesiac júl 2020</predmet><suma>54</suma><dodavatel>osobnyudaj.sk, s.r.o.</dodavatel><ico>50528041</ico><adresa>Námestie osloboditeľov 3/A, 04001 Košice</adresa></item><item><datum>2020-07-01</datum><cislo>DFB0117/20</cislo><predmet>za učebnice Lehr - und Übungsbuch  Aktuell a Lehr - und Übungsbuch  Aktuell LC</predmet><suma>36.38</suma><dodavatel>OXICO, Ing. Jan Strapec</dodavatel><ico>11667958</ico><adresa>Panónska cesta 6/3819, 85104 Bratislava</adresa></item><item><datum>2020-07-01</datum><cislo>DFB0114/20</cislo><predmet>za telefónne poplatky - pevná sieť za mesiac jún 2020</predmet><suma>36.01</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská  28, 81762 Bratislava</adresa></item><item><datum>2020-07-01</datum><cislo>DFB0113/20</cislo><predmet>za telefónne poplatky za obdobie od 01. 06. 2020 do 30. 06. 2020</predmet><suma>13.32</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská  28, 81762 Bratislava</adresa></item><item><datum>2020-07-01</datum><cislo>DFB0101/20</cislo><predmet>za vzdelávací progam JA Učebnica ekonómie a podnikania - školský rok 2020/2021</predmet><suma>40</suma><dodavatel>JA Slovensko, n.o.</dodavatel><ico>42166292</ico><adresa>Pribinova  25, 81109 Bratislava</adresa></item><item><datum>2020-06-30</datum><cislo>0049/20</cislo><predmet>Objednávame u Vás: pedagogický diár- 12 ks, predpokladaná cena 48 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.</dodavatel><ico>35908718</ico><adresa>Heydukova  12 - 14, 81108 Bratislava</adresa></item><item><datum>2020-06-30</datum><cislo>DFB0106/20</cislo><predmet>za služby v oblasti CO za mesiac jún 2020</predmet><suma>27</suma><dodavatel>CO - COMPANY s. r. o.</dodavatel><ico>52134504</ico><adresa>Za humnami  511/52, 941 48 Podhájska</adresa></item><item><datum>2020-06-30</datum><cislo>DFB0104/20</cislo><predmet>za vykonanie revízií PO, VZT, TZ</predmet><suma>262.8</suma><dodavatel>Veolia Energia Slovensko, a.s.</dodavatel><ico>35702257</ico><adresa>Einsteinova 25, 85101 Bratislava</adresa></item><item><datum>2020-06-30</datum><cislo>DFB0103/20</cislo><predmet>za softwarové práce, konfiguráciu a údržbu pracovných staníc a počítačovej siete za mesiac jún 2020</predmet><suma>276</suma><dodavatel>HYDRA Computer s. r. o.</dodavatel><ico>44307691</ico><adresa>Žitná 11, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2020-06-30</datum><cislo>DFB0112/20</cislo><predmet>za denný prenájom kontajnera, pristavenie, odvoz kontajnera, zneškodnenie odpadu</predmet><suma>223.03</suma><dodavatel>FCC Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>31449697</ico><adresa>Priemyselná 5, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2020-06-30</datum><cislo>DFB0115/20</cislo><predmet>za elektrickú energiu za mesiac jún 2020</predmet><suma>531</suma><dodavatel>MAGNA ENERGIA a.s.</dodavatel><ico>35743565</ico><adresa>Nitrianska  18/7555, 92101 Piešťany</adresa></item><item><datum>2020-06-29</datum><cislo>0047/20</cislo><predmet>Objednávame u Vás:Lehr-und Űbungsbuch aktuell – 1 ks,Lösungsschlüssel aktuell – 1 ks, predpokladaná cena 35 € 
               </predmet><suma>0</suma><dodavatel>OXICO, Ing. Jan Strapec</dodavatel><ico>11667958</ico><adresa>Panónska cesta 6/3819, 85104 Bratislava</adresa></item><item><datum>2020-06-29</datum><cislo>0048/20</cislo><predmet>Objednávame u Vás: zviazanie triednych výkazov, protokolov o maturitných skúškach, predpokladaná cena 50 € </predmet><suma>0</suma><dodavatel>Ing. Miroslav Bínovec - reBIN</dodavatel><ico>40623491</ico><adresa>Kalinčiakova 21, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2020-06-26</datum><cislo>0046/20</cislo><predmet>bjednávame u Vás: tabuľku 15x15, predpokladaná cena 55 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Ing. Daniel Dananai</dodavatel><ico>22694455</ico><adresa>Mýtna 16, 91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2020-06-26</datum><cislo>DFB0100/20</cislo><predmet>za opravu motorového vozidla, výmenu oleja, filtrov a prevedenie STK a EK</predmet><suma>275.04</suma><dodavatel>Jozef Tomaškovič, AUTOBETO</dodavatel><ico>33197598</ico><adresa>Spartakovská 3, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2020-06-26</datum><cislo>DFB0099/20</cislo><predmet>za xerogragický papier a gelové perá</predmet><suma>207.36</suma><dodavatel>GOPAP-Stefan Gocal</dodavatel><ico>33206996</ico><adresa>Bottova 29, 91708 Trnava</adresa></item><item><datum>2020-06-25</datum><cislo>0042/20</cislo><predmet>Objednávame u Vás: tovar podľa vlastného výberu, predpokladaná cena 200 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>GOPAP-Stefan Gocal</dodavatel><ico>33206996</ico><adresa>Bottova 29, 91708 Trnava</adresa></item><item><datum>2020-06-25</datum><cislo>0044/20             </cislo><predmet>Objednávame u Vás:100-6216406 bavlnená  taška- 50 ks, predpokladaná cena 50 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Anatex, s.r.o.</dodavatel><ico>36650641</ico><adresa>Hviezdoslavova  30, 97401 Banská Bystrica </adresa></item><item><datum>2020-06-25</datum><cislo>0043/20</cislo><predmet>Objednávame u Vás: tablet Wacom intuos čierny -  3 ks, predpokladaná cena 200 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>ELEKTROSPED, a.s.</dodavatel><ico>35765038</ico><adresa>Pestovateľská  13, 82104 Bratislava </adresa></item><item><datum>2020-06-25</datum><cislo>0045/20</cislo><predmet>Objednávame u Vás: údržbu sl. mot.voz. VW Transporter, EK a STK, predpokladaná cena 280 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Jozef Tomaškovič, AUTOBETO</dodavatel><ico>33197598</ico><adresa>Spartakovská 3, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2020-06-25</datum><cislo>DFB0098/20</cislo><predmet>za kosačku mot. 520 VS Premium a motorový olej SAE30 600 ml (2 ks)</predmet><suma>508.2</suma><dodavatel>CKD market s.r.o.</dodavatel><ico>36232017</ico><adresa>Zelenečská  111/1, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2020-06-24</datum><cislo>0041/20</cislo><predmet>Objednávame u Vás: kosačku AL-KO 520 - 1 ks, predpokladaná cena 420 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>CKD market s.r.o.</dodavatel><ico>36232017</ico><adresa>Zelenečská  111/1, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2020-06-23</datum><cislo>DFB0097/20</cislo><predmet>za stravné lístky pre zamestnancov školy (1000 ks á 3,83 €)</predmet><suma>3830</suma><dodavatel>DOXX – Stravné lístky, spol. s r. o.</dodavatel><ico>36391000</ico><adresa>Kálov 356, 01001 Žilina</adresa></item><item><datum>2020-06-22</datum><cislo>DFB0096/20</cislo><predmet>za tonery do tlačiarní Canon ( 4 ks)</predmet><suma>159.96</suma><dodavatel>CLEAN tonery s.r.o.</dodavatel><ico>35891866</ico><adresa>Za Hradbami 27, 90201 Pezinok</adresa></item><item><datum>2020-06-22</datum><cislo>DFB0095/20</cislo><predmet>za zabezpečenie BOZP za obdobie apríl - jún 2020</predmet><suma>162</suma><dodavatel>Požiarno-bezpečnostná agentúra, spol. s r. o.</dodavatel><ico>36236241</ico><adresa>Juraja Slottu 20, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2020-06-22</datum><cislo>DFB0094/20</cislo><predmet>za zabezpečenie PO za obdobie apríl - jún 2020</predmet><suma>162</suma><dodavatel>Požiarno-bezpečnostná agentúra, spol. s r. o.</dodavatel><ico>36236241</ico><adresa>Juraja Slottu 20, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2020-06-19</datum><cislo>0038/20</cislo><predmet>Objednávame u Vás: tonery 545 XL -2 ks, 546XL- 2 ks,CF 232 A - 1 ks,predpokladaná cena 180 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>CLEAN tonery s.r.o.</dodavatel><ico>35891866</ico><adresa>Za Hradbami 27, 90201 Pezinok</adresa></item><item><datum>2020-06-19</datum><cislo>0039/20</cislo><predmet>Objednávame u Vás: vykonanie revízií elektrických zariadení, prenosných elektrických spotrebičov, bleskozvodu, predpokladaná cena  4 560 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Veolia Energia Slovensko, a.s.</dodavatel><ico>35702257</ico><adresa>Einsteinova 25, 85101 Bratislava</adresa></item><item><datum>2020-06-19</datum><cislo>0040/20</cislo><predmet>Objednávame u Vás: stravovacie poukážky á 3,83 €- 1000 ks,predpokladaná cena 3 830 € </predmet><suma>0</suma><dodavatel>DOXX – Stravné lístky, spol. s r. o.</dodavatel><ico>36391000</ico><adresa>Kálov 356, 01001 Žilina</adresa></item><item><datum>2020-06-17</datum><cislo>DFB0093/20</cislo><predmet>za nákup čistiacich, dezinfekčných a ochranných prostriedkov</predmet><suma>433.24</suma><dodavatel>Tatrachema, v.d. Trnava</dodavatel><ico>31434193</ico><adresa>Bulharská 40, 91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2020-06-15</datum><cislo>0037/20</cislo><predmet>Objednávame u Vás: tovar podľa vlastného výberu, predpokladaná cena  500 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Tatrachema, v.d. Trnava</dodavatel><ico>31434193</ico><adresa>Bulharská 40, 91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2020-06-12</datum><cislo>DFS0004/20</cislo><predmet>za darčekové koše pri príležitosti odchodu do dôchodku (5 ks)</predmet><suma>249.95</suma><dodavatel>COOP Jednota</dodavatel><ico>00168921</ico><adresa>Trojičné nám. 9, 91842 Trnava</adresa></item><item><datum>2020-06-10</datum><cislo>DFB0090/20</cislo><predmet>za mandátny certifikát - 3 roky</predmet><suma>105.6</suma><dodavatel>Disig, a.s.</dodavatel><ico>35975946</ico><adresa>Záhradnícka  151, 82108 Bratislava</adresa></item><item><datum>2020-06-06</datum><cislo>DFB0083/20</cislo><predmet>za vzdelávací progam JA Viac ako peniaze - školský rok 2020/2021</predmet><suma>40</suma><dodavatel>JA Slovensko, n.o.</dodavatel><ico>42166292</ico><adresa>Pribinova  25, 81109 Bratislava</adresa></item><item><datum>2020-06-05</datum><cislo>0036/20</cislo><predmet>Objednávame u Vás: darčekový kôš - 5 ks, predpokladaná cena  250 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>COOP Jednota</dodavatel><ico>00168921</ico><adresa>Trojičné nám. 9, 91842 Trnava</adresa></item><item><datum>2020-06-05</datum><cislo>DFB0085/20</cislo><predmet>vyúčtovacia faktúra za tepelnú energiu za mesiac máj 2020</predmet><suma>2874.11</suma><dodavatel>Trnavska teplarenska,a.s.</dodavatel><ico>36246034</ico><adresa>Coburgova 84, 91742 Trnava</adresa></item><item><datum>2020-06-03</datum><cislo>0035/20             </cislo><predmet>Objednávame u Vás: odvoz kontajnera,predpokladaná hodnota 180 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>FCC Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>31449697</ico><adresa>Priemyselná 5, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2020-06-02</datum><cislo>DFB0087/20</cislo><predmet>za monitorovanie budovy za mesiac máj 2020</predmet><suma>57</suma><dodavatel>ZOS Bezpecnost s.r.o.</dodavatel><ico>36237922</ico><adresa>Koniarekova 20, 91721 Trnava</adresa></item><item><datum>2020-06-01</datum><cislo>DFB0088/20</cislo><predmet>za telefónne poplatky - pevná sieť za mesiac máj 2020</predmet><suma>34.2</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská  28, 81762 Bratislava</adresa></item><item><datum>2020-06-01</datum><cislo>DFB0080/20</cislo><predmet>za výkon zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov na mesiac jún 2020</predmet><suma>54</suma><dodavatel>osobnyudaj.sk, s.r.o.</dodavatel><ico>50528041</ico><adresa>Námestie osloboditeľov 3/A, 04001 Košice</adresa></item><item><datum>2020-05-31</datum><cislo>DFB0092/20</cislo><predmet>za telefónne poplatky za obdobie od 01. 05. 2020 do 31. 05. 2020</predmet><suma>12.97</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská  28, 81762 Bratislava</adresa></item><item><datum>2020-05-31</datum><cislo>DFB0082/20</cislo><predmet>za služby v oblasti CO za mesiac máj 2020</predmet><suma>27</suma><dodavatel>CO - COMPANY s. r. o.</dodavatel><ico>52134504</ico><adresa>Za humnami  511/52, 941 48 Podhájska</adresa></item><item><datum>2020-05-31</datum><cislo>DFB0086/20</cislo><predmet>za pristavenie, odvoz kontejnera a zneškodenie odpadu</predmet><suma>72.89</suma><dodavatel>FCC Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>31449697</ico><adresa>Priemyselná 5, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2020-05-31</datum><cislo>DFB0079/20</cislo><predmet>za softwarové práce, konfiguráciu a údržbu pracovných staníc a počítačovej siete za mesiac máj 2020</predmet><suma>276</suma><dodavatel>HYDRA Computer s. r. o.</dodavatel><ico>44307691</ico><adresa>Žitná 11, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2020-05-31</datum><cislo>DFB0089/20</cislo><predmet>za elektrickú energiu za mesiac máj 2020</predmet><suma>486.65</suma><dodavatel>MAGNA ENERGIA a.s.</dodavatel><ico>35743565</ico><adresa>Nitrianska  18/7555, 92101 Piešťany</adresa></item><item><datum>2020-05-30</datum><cislo>DFB0084/20</cislo><predmet>za farbu na maľovanie, riedidlo a rukavice</predmet><suma>290.86</suma><dodavatel>JUEL s. r. o.</dodavatel><ico>36235334</ico><adresa>, 91901 Suchá nad Parnou</adresa></item><item><datum>2020-05-28</datum><cislo>0034/20</cislo><predmet>Objednávame u Vás: odvoz kontajnera,predpokladaná hodnota 180 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>FCC Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>31449697</ico><adresa>Priemyselná 5, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2020-05-27</datum><cislo>Dodatok č. 2 (Zmluva č. 1/2018/OATt)</cislo><predmet>Dodatok č. 1 k zmluve o zabezpečení poskytovania stravovanie pre zamestnancov klienta číslo: 18K226069</predmet><suma>0</suma><dodavatel>DOXX - stravné lístky spol s.r.o.</dodavatel><ico>36391000</ico><adresa>Kálov 356, 010 01  Žilina 1</adresa></item><item><datum>2020-05-27</datum><cislo>DFB0077/20</cislo><predmet>za Webkamery Niceboy Stream čierna - 3 ks</predmet><suma>117</suma><dodavatel>ELEKTROSPED, a.s.</dodavatel><ico>35765038</ico><adresa>Pestovateľská  13, 82104 Bratislava </adresa></item><item><datum>2020-05-27</datum><cislo>DFB0078/20</cislo><predmet>za stravné lístky pre zamestnancov školy (3000 ks á 3,83 €)</predmet><suma>11490</suma><dodavatel>DOXX – Stravné lístky, spol. s r. o.</dodavatel><ico>36391000</ico><adresa>Kálov 356, 01001 Žilina</adresa></item><item><datum>2020-05-26</datum><cislo>0033/20</cislo><predmet>Objednávame u Vás: stravovacie poukážky á 3,83 €- 3000 ks,predpokladaná cena 11 490 € </predmet><suma>0</suma><dodavatel>DOXX – Stravné lístky, spol. s r. o.</dodavatel><ico>36391000</ico><adresa>Kálov 356, 01001 Žilina</adresa></item><item><datum>2020-05-26</datum><cislo>0033/20</cislo><predmet>Objednávame u Vás: stravovacie poukážky á 3,83 €- 3000 ks,predpokladaná cena 11 490 € </predmet><suma>0</suma><dodavatel>DOXX – Stravné lístky, spol. s r. o.</dodavatel><ico>36391000</ico><adresa>Kálov 356, 01001 Žilina</adresa></item><item><datum>2020-05-26</datum><cislo>0032/20</cislo><predmet>Objednávame u Vás: webkamera - 3 ks, predpokladaná cena 120 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel> DATART INTERNATIONAL, a.s.</dodavatel><ico>46112766</ico><adresa>Zadunajská cesta 10, 85101 Bratislava</adresa></item><item><datum>2020-05-26</datum><cislo>0032/20</cislo><predmet>Objednávame u Vás: webkamera - 3 ks, predpokladaná cena 120 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel> DATART INTERNATIONAL, a.s.</dodavatel><ico>46112766</ico><adresa>Zadunajská cesta 10, 85101 Bratislava</adresa></item><item><datum>2020-05-24</datum><cislo>DFB0081/20</cislo><predmet>vyúčtovacia faktúra za predplatné Hospodárskych novín (252 vydaní)</predmet><suma>219</suma><dodavatel>MAFRA Slovakia Print, a. s.</dodavatel><ico>51904446</ico><adresa>Nobelova 34, 83605 Bratislava</adresa></item><item><datum>2020-05-22</datum><cislo>DFB0076/20</cislo><predmet>za kancelársky materiál a xerografický papier</predmet><suma>447.8</suma><dodavatel>GOPAP-Stefan Gocal</dodavatel><ico>33206996</ico><adresa>Bottova 29, 91708 Trnava</adresa></item><item><datum>2020-05-21</datum><cislo>0031/20             </cislo><predmet>Objednávame u Vás: tovar podľa vlastného výberu, predpokladaná hodnota 500 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>GOPAP-Stefan Gocal</dodavatel><ico>33206996</ico><adresa>Bottova 29, 91708 Trnava</adresa></item><item><datum>2020-05-15</datum><cislo>DFB0075/20</cislo><predmet>za poskytnuté služby počítačovej siete SANET za obdobie apríl - jún 2020</predmet><suma>150</suma><dodavatel>SANET, Združenie používateľov Slov. akad. dátovej siete</dodavatel><ico>17055270</ico><adresa>Vazovova 5, Bratislava</adresa></item><item><datum>2020-05-07</datum><cislo>DFB0069/20</cislo><predmet>vyúčtovacia faktúra za tepelnú energiu za mesiac apríl 2020</predmet><suma>3048.06</suma><dodavatel>Trnavska teplarenska,a.s.</dodavatel><ico>36246034</ico><adresa>Coburgova 84, 91742 Trnava</adresa></item><item><datum>2020-05-04</datum><cislo>Zmluva č. 4/2020/OATt</cislo><predmet>Zmluva o zverení majetku do správy</predmet><suma>2.4</suma><dodavatel>Trnavský samosprávny kraj</dodavatel><ico>37836901</ico><adresa>Starohájska 10, 917 01  Trnava 1</adresa></item><item><datum>2020-05-04</datum><cislo>0027/20</cislo><predmet>objednávame u Vás:tonery do tlačiarní CE 505 XC -2 ks, Lexmark 502 H -2 ks,predpokladaná cena 500 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>CLEAN tonery s.r.o.</dodavatel><ico>35891866</ico><adresa>Za Hradbami 27, 90201 Pezinok</adresa></item><item><datum>2020-05-04</datum><cislo>0028/20</cislo><predmet>Objednávame u Vás: kontajner na odvoz odpadu, predpokladaná cena  200 € </predmet><suma>0</suma><dodavatel>FCC Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>31449697</ico><adresa>Priemyselná 5, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2020-05-04</datum><cislo>0029/20</cislo><predmet>Objednávame u Vás: tovar podľa vlastného výberu, predpokladaná cena 120 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>JUEL s. r. o.</dodavatel><ico>36235334</ico><adresa>, 91901 Suchá nad Parnou</adresa></item><item><datum>2020-05-04</datum><cislo>0030/20</cislo><predmet>Objednávame u Vás: prípravu a spracovanie projektu Erasmus+ 2019-1-SK 01-KA116-060435, predpokladaná cena 2000 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>PaedDr. Ing. Tatiana Škodová, PhD.</dodavatel><ico>971003</ico><adresa>Fraštacká 17, 92001 Hlohovec</adresa></item><item><datum>2020-05-01</datum><cislo>DFB0073/20</cislo><predmet>za mobilný telefón Huawei P30 Lite White a telefónne poplatky za mesiac za obdobie 01.04.2020 - 30.04.2020</predmet><suma>273.82</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská  28, 81762 Bratislava</adresa></item><item><datum>2020-05-01</datum><cislo>DFB0091/20</cislo><predmet>za telefónne poplatky - pevná sieť za mesiac apríl 2020</predmet><suma>31.61</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská  28, 81762 Bratislava</adresa></item><item><datum>2020-04-30</datum><cislo>DFB0074/20</cislo><predmet>za spotrebu elektrickej energie za mesiac apríl 2020</predmet><suma>870.73</suma><dodavatel>MAGNA ENERGIA a.s.</dodavatel><ico>35743565</ico><adresa>Nitrianska  18/7555, 92101 Piešťany</adresa></item><item><datum>2020-04-28</datum><cislo>DFB0062/20</cislo><predmet>vyúčtovacia faktúra za predplatné &quot;Dane a účtovnictvo, Práca, mzdy a odmeňovanie&quot;, ročník 2021</predmet><suma>189.79</suma><dodavatel>Poradca podnikatela,s.r.o</dodavatel><ico>31592503</ico><adresa>Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina</adresa></item><item><datum>2020-04-22</datum><cislo>DFB0061/20</cislo><predmet>za dezinfekčný prostriedok 70% - 10 l (3 ks)</predmet><suma>106.63</suma><dodavatel>St. Nicolaus - DIRECT, s.r.o.  </dodavatel><ico>50239473</ico><adresa>1. mája  113, 03101 Liptovský Mikuláš</adresa></item><item><datum>2020-04-21</datum><cislo>DFB0066/20</cislo><predmet>vyúčtovacia faktúra za bezdotykový teplomer CLOC</predmet><suma>79.99</suma><dodavatel>Dr.Max 100 s. r. o.</dodavatel><ico>48115860</ico><adresa>Moldavská cesta  8/A, 04011 Košice</adresa></item><item><datum>2020-04-21</datum><cislo>DFB0060/20</cislo><predmet>za jednorázové rukavice latexové (300 ks) a rúško lekárske 3-vrstvové (200 ks)</predmet><suma>306.48</suma><dodavatel> TRIPSY OFFICE FRIENDLY,s.r.o.</dodavatel><ico>36276464</ico><adresa>Fučíkova 462, 92521 Sládkovičovo</adresa></item><item><datum>2020-04-21</datum><cislo>DFB0059/20</cislo><predmet>za HDD ADATA HV300 1TB ext.</predmet><suma>50</suma><dodavatel>Dušan Valentovič</dodavatel><ico>44274742</ico><adresa>Spartakovská  2, 91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2020-04-20</datum><cislo>0024/20</cislo><predmet>Objednávame u Vás: dezinfekčný prostriedok - 30 L, predpokladaná cena 105 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>St. Nicolaus - DIRECT, s.r.o.  </dodavatel><ico>50239473</ico><adresa>1. mája  113, 03101 Liptovský Mikuláš</adresa></item><item><datum>2020-04-20</datum><cislo>0025/20</cislo><predmet>Objednávame u Vás: jednorazové latexové rukavice - 300 ks, rúško lekárske - 4x50 ks, predpokladaná cena 250 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel> TRIPSY OFFICE FRIENDLY,s.r.o.</dodavatel><ico>36276464</ico><adresa>Fučíkova 462, 92521 Sládkovičovo</adresa></item><item><datum>2020-04-20</datum><cislo>0026/20</cislo><predmet>Objednávame u Vás: web kamery Logitech C310 - 3 ks, predpokladaná cena 155 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>   AGEMCOMPUTERS, s.r.o.</dodavatel><ico>35692715</ico><adresa>Panónska  42, 85101 Bratislava</adresa></item><item><datum>2020-04-17</datum><cislo>0023/20</cislo><predmet>Objednávame u Vás: externý HDD 1 TB - 1 ks, predpokladaná cena 50 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Dušan Valentovič</dodavatel><ico>44274742</ico><adresa>Spartakovská  2, 91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2020-04-08</datum><cislo>0022/20</cislo><predmet>Objednávame u Vás: tovar podľa vlastného výberu, predpokladaná cena 300 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>JUEL s. r. o.</dodavatel><ico>36235334</ico><adresa>, 91901 Suchá nad Parnou</adresa></item><item><datum>2020-04-07</datum><cislo>DFB0052/20</cislo><predmet>za vyúčtovanie tepelnej energie za mesiac marec 2020</predmet><suma>3259.99</suma><dodavatel>Trnavska teplarenska,a.s.</dodavatel><ico>36246034</ico><adresa>Coburgova 84, 91742 Trnava</adresa></item><item><datum>2020-04-06</datum><cislo>0021/20</cislo><predmet>Objednávame u Vás: jednorazové rukavice 360 ks, predpokladaná cena 25 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>RADAFLEX s. r. o.</dodavatel><ico>36231525</ico><adresa>Coburgova 84, 91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2020-04-02</datum><cislo>0020/20</cislo><predmet>Objednávame u Vás: telefón Huawei P 30 Lite, predpokladaná cena 260 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská  28, 81762 Bratislava</adresa></item><item><datum>2020-04-01</datum><cislo>DFB0054/20</cislo><predmet>za telefónne poplatky za obdobie od 01. 03. 2020 do 31. 03. 2020</predmet><suma>16.54</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská  28, 81762 Bratislava</adresa></item><item><datum>2020-04-01</datum><cislo>DFB0053/20</cislo><predmet>za telefónne poplatky - pevná sieť za mesiac marec 2020</predmet><suma>37.54</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská  28, 81762 Bratislava</adresa></item><item><datum>2020-04-01</datum><cislo>DFB0050/20</cislo><predmet>za monitorovanie budovy za mesiac marec 2020</predmet><suma>55.68</suma><dodavatel>ZOS Bezpecnost s.r.o.</dodavatel><ico>36237922</ico><adresa>Koniarekova 20, 91721 Trnava</adresa></item><item><datum>2020-03-31</datum><cislo>DFB0055/20</cislo><predmet>za služby v oblasti CO za mesiac marec 2020</predmet><suma>27</suma><dodavatel>CO - COMPANY s. r. o.</dodavatel><ico>52134504</ico><adresa>Za humnami  511/52, 941 48 Podhájska</adresa></item><item><datum>2020-03-31</datum><cislo>DFB0051/20</cislo><predmet>za zabezpečenie revízii PO, VZT, TZ</predmet><suma>262.8</suma><dodavatel>Veolia Energia Slovensko, a.s.</dodavatel><ico>35702257</ico><adresa>Einsteinova 25, 85101 Bratislava</adresa></item><item><datum>2020-03-31</datum><cislo>DFB0056/20</cislo><predmet>za odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu za mesiac marec 2020</predmet><suma>36</suma><dodavatel>FCC Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>31449697</ico><adresa>Priemyselná 5, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2020-03-16</datum><cislo>DFB0039/20</cislo><predmet>za prepravu žiakov dňa 09. a 13. 03. 2020 na trase Trnava-Tatranská Lomnica a späť - LVK</predmet><suma>1650</suma><dodavatel>Jozef Hutár</dodavatel><ico>33217432</ico><adresa>Kostolná 10, 91935 Hrnčiarovce nad Parnou</adresa></item><item><datum>2020-03-12</datum><cislo>Zmluva č. 3/2020/OATt</cislo><predmet>Zmluva o spolupráci pri príprave, organizácii, realizácii, hodnotení, klasifikácii a administrácii maturitnej skúšky z anglického jazyk</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Jazyková škola,Golianova 68, Nitra</dodavatel><ico></ico><adresa>Golianova  68, 949 01  Nitra 1</adresa></item><item><datum>2020-03-12</datum><cislo>0019/20</cislo><predmet>Objednávame u Vás: revízie PO,VZT,TZ predpokladaná hodnota 1 000 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Veolia Energia Slovensko, a.s.</dodavatel><ico>35702257</ico><adresa>Einsteinova 25, 85101 Bratislava</adresa></item><item><datum>2020-03-12</datum><cislo>DFB0041/20</cislo><predmet>za lyžiarsky výcvikový kurz v dňoch 09. - 13. 03. 2020 (ubytovanie, plná penzia)</predmet><suma>6000</suma><dodavatel>PSP Morava, s.r.o.</dodavatel><ico>36510891</ico><adresa>Tatranská Lomnica 42, 06201 Starý Smokovec</adresa></item><item><datum>2020-03-11</datum><cislo>0018/20</cislo><predmet>Objednávame u Vás: opravu tlačiarne, predpokladaná cena 180 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>KH Technik, Emil Holes</dodavatel><ico>22695389</ico><adresa>Halenarska 6, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2020-03-11</datum><cislo>DFE0004/20</cislo><predmet>za nákup kancelárskeho materiálu a xerografického papiera</predmet><suma>271.74</suma><dodavatel>GOPAP-Stefan Gocal</dodavatel><ico>33206996</ico><adresa>Bottova 29, 91708 Trnava</adresa></item><item><datum>2020-03-11</datum><cislo>Zmluva č. 6/2020/OATt</cislo><predmet>Zmluva o poskytnutí finančného daru na podporu projektu SME V ŠKOLE</predmet><suma>428.4</suma><dodavatel>Nadácia Petit Academy</dodavatel><ico>31807003</ico><adresa>Lazaretská 12, Bratislava-Staré Mesto, Bratislava I</adresa></item><item><datum>2020-03-09</datum><cislo>0016/20</cislo><predmet>Objednávame u Vás: tovar podľa vlastného výberu, predpokladaná cena 400 € </predmet><suma>0</suma><dodavatel>Tatrachema, v.d. Trnava</dodavatel><ico>31434193</ico><adresa>Bulharská 40, 91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2020-03-09</datum><cislo>0016/20</cislo><predmet>Objednávame u Vás: tovar podľa vlastného výberu, predpokladaná cena 400 € </predmet><suma>0</suma><dodavatel>Tatrachema, v.d. Trnava</dodavatel><ico>31434193</ico><adresa>Bulharská 40, 91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2020-03-09</datum><cislo>0017/20</cislo><predmet>Objednávame u Vás: tovar podľa vlastného výberu v rámci projektu ERASMUS+, predpokladaná cena 250 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>GOPAP-Stefan Gocal</dodavatel><ico>33206996</ico><adresa>Bottova 29, 91708 Trnava</adresa></item><item><datum>2020-03-09</datum><cislo>DFB0035/20</cislo><predmet>za nákup čistiacich, dezinfekčných a ochranných prostriedkov</predmet><suma>258.32</suma><dodavatel>Tatrachema, v.d. Trnava</dodavatel><ico>31434193</ico><adresa>Bulharská 40, 91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2020-03-06</datum><cislo>0015/20</cislo><predmet>Objednávame u Vás: LVK v termíne 9.3.-13.3.2020, predpokladaná cena 5 940 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>PSP Morava, s.r.o.</dodavatel><ico>36510891</ico><adresa>Tatranská Lomnica 42, 06201 Starý Smokovec</adresa></item><item><datum>2020-03-06</datum><cislo>DFB0038/20</cislo><predmet>za vyúčtovanie tepelnej energie za mesiac február 2020</predmet><suma>3299.57</suma><dodavatel>Trnavska teplarenska,a.s.</dodavatel><ico>36246034</ico><adresa>Coburgova 84, 91742 Trnava</adresa></item><item><datum>2020-03-02</datum><cislo>0014/20</cislo><predmet>Objednávame u Vás: autobusovú prepravu žiakov na LVK v dňoch 9.a 13.3.2020, predpokladaná cena 1650 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Jozef Hutár</dodavatel><ico>33217432</ico><adresa>Kostolná 10, 91935 Hrnčiarovce nad Parnou</adresa></item><item><datum>2020-03-02</datum><cislo>DFB0027/20</cislo><predmet>za nákup čistiacich, dezinfekčných a ochranných prostriedkov</predmet><suma>283.94</suma><dodavatel>Tatrachema, v.d. Trnava</dodavatel><ico>31434193</ico><adresa>Bulharská 40, 91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2020-03-02</datum><cislo>DFB0031/20</cislo><predmet>za monitorovanie budovy za mesiac február 2020</predmet><suma>55.68</suma><dodavatel>ZOS Bezpecnost s.r.o.</dodavatel><ico>36237922</ico><adresa>Koniarekova 20, 91721 Trnava</adresa></item><item><datum>2020-03-01</datum><cislo>DFB0037/20</cislo><predmet>za telefónne poplatky - pevná sieť za mesiac február 2020</predmet><suma>27.5</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská  28, 81762 Bratislava</adresa></item><item><datum>2020-03-01</datum><cislo>DFB0036/20</cislo><predmet>za telefónne poplatky za obdobie od 01. 02. 2020 do 29. 02. 2020</predmet><suma>14.65</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská  28, 81762 Bratislava</adresa></item><item><datum>2020-03-01</datum><cislo>DFB0033/20</cislo><predmet>za výkon zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov na mesiac marec 2020</predmet><suma>54</suma><dodavatel>osobnyudaj.sk, s.r.o.</dodavatel><ico>50528041</ico><adresa>Námestie osloboditeľov 3/A, 04001 Košice</adresa></item><item><datum>2020-02-29</datum><cislo>DFB0040/20</cislo><predmet>za spotrebu elektrickej energie za mesiac február 2020</predmet><suma>1348.49</suma><dodavatel>MAGNA ENERGIA a.s.</dodavatel><ico>35743565</ico><adresa>Nitrianska  18/7555, 92101 Piešťany</adresa></item><item><datum>2020-02-29</datum><cislo>DFB0032/20</cislo><predmet>za služby v oblasti CO za mesiac február 2020</predmet><suma>27</suma><dodavatel>CO - COMPANY s. r. o.</dodavatel><ico>52134504</ico><adresa>Za humnami  511/52, 941 48 Podhájska</adresa></item><item><datum>2020-02-29</datum><cislo>DFB0030/20</cislo><predmet>za softwarové práce, konfiguráciu a údržbu pracovných staníc a počítačovej siete za mesiac február 2020</predmet><suma>276</suma><dodavatel>HYDRA Computer s. r. o.</dodavatel><ico>44307691</ico><adresa>Žitná 11, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2020-02-28</datum><cislo>0012/20</cislo><predmet>Objednávame u Vás: opravu tlačiarne HP LJ 2055dn, predpokladaná cena 80 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>KH Technik, Emil Holes</dodavatel><ico>22695389</ico><adresa>Halenarska 6, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2020-02-28</datum><cislo>0012/20</cislo><predmet>Objednávame u Vás: opravu tlačiarne HP LJ 2055dn, predpokladaná cena 80 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>KH Technik, Emil Holes</dodavatel><ico>22695389</ico><adresa>Halenarska 6, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2020-02-28</datum><cislo>0013/20</cislo><predmet>Objednávame u Vás: tovar podľa vlastného výberu, predpokladaná cena 300 € </predmet><suma>0</suma><dodavatel>Tatrachema, v.d. Trnava</dodavatel><ico>31434193</ico><adresa>Bulharská 40, 91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2020-02-28</datum><cislo>0013/20</cislo><predmet>Objednávame u Vás: tovar podľa vlastného výberu, predpokladaná cena 300 € </predmet><suma>0</suma><dodavatel>Tatrachema, v.d. Trnava</dodavatel><ico>31434193</ico><adresa>Bulharská 40, 91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2020-02-28</datum><cislo>DFB0026/20</cislo><predmet>za pohovku HUGO - 1 ks</predmet><suma>185</suma><dodavatel>Mgr. Viera Janočková - VERA</dodavatel><ico>40035263</ico><adresa>Smreková 1036/5, 07101 Michalovce</adresa></item><item><datum>2020-02-28</datum><cislo>DFB0023/20</cislo><predmet>za nákup čistiacich, dezinfekčných a ochranných prostriedkov</predmet><suma>528.72</suma><dodavatel>Tatrachema, v.d. Trnava</dodavatel><ico>31434193</ico><adresa>Bulharská 40, 91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2020-02-28</datum><cislo>DFŠ0006/20</cislo><predmet>za obedy žiakov za mesiac február 2020</predmet><suma>2812.67</suma><dodavatel>Stredná športová škola Jozefa Herdu Jána Bottu 31 Trnava</dodavatel><ico>00352519</ico><adresa>J. Bottu 31, 91787 Trnava</adresa></item><item><datum>2020-02-28</datum><cislo>DFŠ0005/20</cislo><predmet>za obedy zamestnancov za mesiac február 2020</predmet><suma>333.68</suma><dodavatel>Stredná športová škola Jozefa Herdu Jána Bottu 31 Trnava</dodavatel><ico>00352519</ico><adresa>J. Bottu 31, 91787 Trnava</adresa></item><item><datum>2020-02-28</datum><cislo>DFS0002/20</cislo><predmet>za príspevok zamestnávateľa zo SF na obedy zamestnancov za mesiac február 2020 </predmet><suma>159.08</suma><dodavatel>Stredná športová škola Jozefa Herdu Jána Bottu 31 Trnava</dodavatel><ico>00352519</ico><adresa>J. Bottu 31, 91787 Trnava</adresa></item><item><datum>2020-02-28</datum><cislo>DFB0029/20</cislo><predmet>za príspevok zamestnávateľa na obedy zamestnancov za mesiac február 2020 </predmet><suma>131.92</suma><dodavatel>Stredná športová škola Jozefa Herdu Jána Bottu 31 Trnava</dodavatel><ico>00352519</ico><adresa>J. Bottu 31, 91787 Trnava</adresa></item><item><datum>2020-02-28</datum><cislo>DFB0028/20</cislo><predmet>za príspevok zamestnávateľa na obedy zamestnancov za mesiac február 2020 (režijné náklady)</predmet><suma>469.48</suma><dodavatel>Stredná športová škola Jozefa Herdu Jána Bottu 31 Trnava</dodavatel><ico>00352519</ico><adresa>J. Bottu 31, 91787 Trnava</adresa></item><item><datum>2020-02-28</datum><cislo>DFB0034/20</cislo><predmet>za odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu za mesiac február 2020</predmet><suma>36</suma><dodavatel>FCC Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>31449697</ico><adresa>Priemyselná 5, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2020-02-27</datum><cislo>0011/20</cislo><predmet>Objednávame u Vás: tovar podľa vlastného výberu, predpokladaná cena 700 € </predmet><suma>0</suma><dodavatel>Tatrachema, v.d. Trnava</dodavatel><ico>31434193</ico><adresa>Bulharská 40, 91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2020-02-27</datum><cislo>DFB0024/20</cislo><predmet>za tonery do tlačiarní (4 ks)</predmet><suma>279.96</suma><dodavatel>CLEAN tonery s.r.o.</dodavatel><ico>35891866</ico><adresa>Za Hradbami 27, 90201 Pezinok</adresa></item><item><datum>2020-02-26</datum><cislo>DFB0025/20</cislo><predmet>za školské hodiny ES-3</predmet><suma>238.8</suma><dodavatel>Elektročas</dodavatel><ico>35841397</ico><adresa>Hlavná 48, 900 27 Bernolákovo</adresa></item><item><datum>2020-02-26</datum><cislo>DFB0022/20</cislo><predmet>za stravné lístky pre zamestnancov školy (200 ks á 3,83 €)</predmet><suma>766</suma><dodavatel>DOXX – Stravné lístky, spol. s r. o.</dodavatel><ico>36391000</ico><adresa>Kálov 356, 01001 Žilina</adresa></item><item><datum>2020-02-25</datum><cislo>0010/20</cislo><predmet>Objednávame u Vás: školské tlačivá, predpokladaná cena  600 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>ŠEVT,a.s.</dodavatel><ico>31331131</ico><adresa>Cementárenská 16, Banská Bystrica</adresa></item><item><datum>2020-02-24</datum><cislo>0007/20</cislo><predmet>Objednávame u Vás: školské hodiny ES3, predpokladaná cena 240 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Elektročas</dodavatel><ico>35841397</ico><adresa>Hlavná 48, 900 27 Bernolákovo</adresa></item><item><datum>2020-02-24</datum><cislo>0008/20</cislo><predmet>Objednávame u Vás: stravovacie poukážky á 3,83 €- 200 ks,predpokladaná cena 676 € </predmet><suma>0</suma><dodavatel>DOXX – Stravné lístky, spol. s r. o.</dodavatel><ico>36391000</ico><adresa>Kálov 356, 01001 Žilina</adresa></item><item><datum>2020-02-24</datum><cislo>0009/20</cislo><predmet>Objednávame u Vás: tonery do tlačiarní CE 505 AC - 3 ks,545 XL– 1 , predpokladaná hodnota 350 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>CLEAN tonery s.r.o.</dodavatel><ico>35891866</ico><adresa>Za Hradbami 27, 90201 Pezinok</adresa></item><item><datum>2020-02-14</datum><cislo>DFB0018/20</cislo><predmet>za poskytnuté služby počítačovej siete SANET za obdobie január - marec 2020</predmet><suma>150</suma><dodavatel>SANET, Združenie používateľov Slov. akad. dátovej siete</dodavatel><ico>17055270</ico><adresa>Vazovova 5, Bratislava</adresa></item><item><datum>2020-02-14</datum><cislo>DFB0018/20</cislo><predmet>za poskytnuté služby počítačovej siete SANET za obdobie január - marec 2020</predmet><suma>150</suma><dodavatel>SANET, Združenie používateľov Slov. akad. dátovej siete</dodavatel><ico>17055270</ico><adresa>Vazovova 5, Bratislava</adresa></item><item><datum>2020-02-14</datum><cislo>DFB0020/20</cislo><predmet>za Kysucký lyžiarsky výcvik v termíne 10. 02. 2020 - 14. 02. 2020 pre 29 žiakov</predmet><suma>4350</suma><dodavatel>CK Slniečko, spol. s r. o.</dodavatel><ico>43840949</ico><adresa>Palackého  88/8, 91101 Trenčín</adresa></item><item><datum>2020-02-14</datum><cislo>DFB0020/20</cislo><predmet>za Kysucký lyžiarsky výcvik v termíne 10. 02. 2020 - 14. 02. 2020 pre 29 žiakov</predmet><suma>4350</suma><dodavatel>CK Slniečko, spol. s r. o.</dodavatel><ico>43840949</ico><adresa>Palackého  88/8, 91101 Trenčín</adresa></item><item><datum>2020-02-11</datum><cislo>DFB0017/20</cislo><predmet>za tonery do tlačiarní (3 ks)</predmet><suma>300.24</suma><dodavatel>CLEAN tonery s.r.o.</dodavatel><ico>35891866</ico><adresa>Za Hradbami 27, 90201 Pezinok</adresa></item><item><datum>2020-02-11</datum><cislo>DFB0017/20</cislo><predmet>za tonery do tlačiarní (3 ks)</predmet><suma>300.24</suma><dodavatel>CLEAN tonery s.r.o.</dodavatel><ico>35891866</ico><adresa>Za Hradbami 27, 90201 Pezinok</adresa></item><item><datum>2020-02-08</datum><cislo>DFE0003/20</cislo><predmet>za prepravu žiakov na trase Trnava-Bratislava-Trnava v dňoch 26.01.2020 a 08.02.2020 v rámci projektu ERASMUS+</predmet><suma>192</suma><dodavatel>Andrej Fridrich - Europe frey team - preprava osôb</dodavatel><ico>17542154</ico><adresa>Vajanského 5, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2020-02-07</datum><cislo>0006/20</cislo><predmet>Objednávame u Vás: tonery do tlačiarní: CF 230 XC - 1 ks,CF 244A – 1 ks, predpokladaná hodnota 120 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>CLEAN tonery s.r.o.</dodavatel><ico>35891866</ico><adresa>Za Hradbami 27, 90201 Pezinok</adresa></item><item><datum>2020-02-07</datum><cislo>DFB0012/20</cislo><predmet>vyúčtovacia faktúra za tepelnú energiu za mesiac január 2020</predmet><suma>3503.02</suma><dodavatel>Trnavska teplarenska,a.s.</dodavatel><ico>36246034</ico><adresa>Coburgova 84, 91742 Trnava</adresa></item><item><datum>2020-02-07</datum><cislo>DFB0021/20</cislo><predmet>za pohovky HUGO - 5 ks</predmet><suma>930</suma><dodavatel>Mgr. Viera Janočková - VERA</dodavatel><ico>40035263</ico><adresa>Smreková 1036/5, 07101 Michalovce</adresa></item><item><datum>2020-02-07</datum><cislo>DFB0013/20</cislo><predmet>za opravu kopírovacieho stroja CANON</predmet><suma>250</suma><dodavatel>KH Technik, Emil Holes</dodavatel><ico>22695389</ico><adresa>Halenarska 6, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2020-02-07</datum><cislo>DFB0019/20</cislo><predmet>za Kysucký lyžiarsky výcvik v termíne 03. 02. 2020 - 07. 02. 2020 pre 24 žiakov</predmet><suma>3600</suma><dodavatel>CK Slniečko, spol. s r. o.</dodavatel><ico>43840949</ico><adresa>Palackého  88/8, 91101 Trenčín</adresa></item><item><datum>2020-02-07</datum><cislo>DFB0019/20</cislo><predmet>za Kysucký lyžiarsky výcvik v termíne 03. 02. 2020 - 07. 02. 2020 pre 24 žiakov</predmet><suma>3600</suma><dodavatel>CK Slniečko, spol. s r. o.</dodavatel><ico>43840949</ico><adresa>Palackého  88/8, 91101 Trenčín</adresa></item><item><datum>2020-02-06</datum><cislo>0005/20</cislo><predmet>Objednávame u Vás: oprava kop.stroja Canon, predpokladaná cena 250 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>KH Technik, Emil Holes</dodavatel><ico>22695389</ico><adresa>Halenarska 6, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2020-02-03</datum><cislo>DFB0006/20</cislo><predmet>za ročný členský poplatok na rok 2020 na základe zmluvy</predmet><suma>33</suma><dodavatel>SANET, Združenie používateľov Slov. akad. dátovej siete</dodavatel><ico>17055270</ico><adresa>Vazovova 5, Bratislava</adresa></item><item><datum>2020-02-03</datum><cislo>0004/20</cislo><predmet>Objednávame u Vás: pohovka Hugo - červená 3 ks, modrá -2 ks, predpokladaná cena 930 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Mgr. Viera Janočková - VERA</dodavatel><ico>40035263</ico><adresa>Smreková 1036/5, 07101 Michalovce</adresa></item><item><datum>2020-02-01</datum><cislo>DFB0008/20</cislo><predmet>za telefónne poplatky - pevná sieť za mesiac január 2020</predmet><suma>28.55</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská  28, 81762 Bratislava</adresa></item><item><datum>2020-02-01</datum><cislo>DFB0007/20</cislo><predmet>za telefónne poplatky za obdobie od 01. 01. 2020 do 31. 01. 2020</predmet><suma>13.03</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská  28, 81762 Bratislava</adresa></item><item><datum>2020-02-01</datum><cislo>DFB0004/20</cislo><predmet>za výkon zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov na mesiac január 2020</predmet><suma>54</suma><dodavatel>osobnyudaj.sk, s.r.o.</dodavatel><ico>50528041</ico><adresa>Námestie osloboditeľov 3/A, 04001 Košice</adresa></item><item><datum>2020-02-01</datum><cislo>DFB0009/20</cislo><predmet>za monitorovanie budovy za mesiac január 2020</predmet><suma>63.65</suma><dodavatel>ZOS Bezpecnost s.r.o.</dodavatel><ico>36237922</ico><adresa>Koniarekova 20, 91721 Trnava</adresa></item><item><datum>2020-01-31</datum><cislo>DFB0005/20</cislo><predmet>za služby v oblasti CO za mesiac január 2020</predmet><suma>27</suma><dodavatel>CO - COMPANY s. r. o.</dodavatel><ico>52134504</ico><adresa>Za humnami  511/52, 941 48 Podhájska</adresa></item><item><datum>2020-01-31</datum><cislo>DFB0011/20</cislo><predmet>za príspevok zamestnávateľa na obedy zamestnancov za mesiac január 2020 </predmet><suma>171.02</suma><dodavatel>Stredná športová škola Jozefa Herdu Jána Bottu 31 Trnava</dodavatel><ico>00352519</ico><adresa>J. Bottu 31, 91787 Trnava</adresa></item><item><datum>2020-01-31</datum><cislo>DFB0010/20</cislo><predmet>za príspevok zamestnávateľa na obedy zamestnancov za mesiac január 2020 </predmet><suma>608.63</suma><dodavatel>Stredná športová škola Jozefa Herdu Jána Bottu 31 Trnava</dodavatel><ico>00352519</ico><adresa>J. Bottu 31, 91787 Trnava</adresa></item><item><datum>2020-01-31</datum><cislo>DFB0002/20</cislo><predmet>za softwarové práce, konfiguráciu a údržbu pracovných staníc a počítačovej siete za mesiac január 2020</predmet><suma>276</suma><dodavatel>HYDRA Computer s. r. o.</dodavatel><ico>44307691</ico><adresa>Žitná 11, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2020-01-31</datum><cislo>DFB0015/20</cislo><predmet>za pristavenie, odvoz kontejnera a zneškodenie odpadu</predmet><suma>124.99</suma><dodavatel>FCC Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>31449697</ico><adresa>Priemyselná 5, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2020-01-31</datum><cislo>DFB0014/20</cislo><predmet>za odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu za mesiac január 2020</predmet><suma>48</suma><dodavatel>FCC Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>31449697</ico><adresa>Priemyselná 5, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2020-01-31</datum><cislo>DFB0016/20</cislo><predmet>za spotrebu elektrickej energie za mesiac január 2020</predmet><suma>1581.92</suma><dodavatel>MAGNA ENERGIA a.s.</dodavatel><ico>35743565</ico><adresa>Nitrianska  18/7555, 92101 Piešťany</adresa></item><item><datum>2020-01-31</datum><cislo>DFŠ0004/20</cislo><predmet>za obedy hostí za mesiac január 2020</predmet><suma>8.05</suma><dodavatel>Stredná športová škola Jozefa Herdu Jána Bottu 31 Trnava</dodavatel><ico>00352519</ico><adresa>J. Bottu 31, 91787 Trnava</adresa></item><item><datum>2020-01-31</datum><cislo>DFŠ0003/20</cislo><predmet>za obedy hostí - režijné náklady za mesiac január 2020</predmet><suma>6.05</suma><dodavatel>Stredná športová škola Jozefa Herdu Jána Bottu 31 Trnava</dodavatel><ico>00352519</ico><adresa>J. Bottu 31, 91787 Trnava</adresa></item><item><datum>2020-01-31</datum><cislo>DFŠ0002/20</cislo><predmet>za obedy žiakov za mesiac január 2020</predmet><suma>3297.28</suma><dodavatel>Stredná športová škola Jozefa Herdu Jána Bottu 31 Trnava</dodavatel><ico>00352519</ico><adresa>J. Bottu 31, 91787 Trnava</adresa></item><item><datum>2020-01-31</datum><cislo>DFŠ0001/20</cislo><predmet>za obedy zamestnancov za mesiac január 2020</predmet><suma>432.58</suma><dodavatel>Stredná športová škola Jozefa Herdu Jána Bottu 31 Trnava</dodavatel><ico>00352519</ico><adresa>J. Bottu 31, 91787 Trnava</adresa></item><item><datum>2020-01-31</datum><cislo>DFS0001/20</cislo><predmet>za príspevok zamestnávateľa zo SF na obedy zamestnancov za mesiac január 2020 </predmet><suma>206.23</suma><dodavatel>Stredná športová škola Jozefa Herdu Jána Bottu 31 Trnava</dodavatel><ico>00352519</ico><adresa>J. Bottu 31, 91787 Trnava</adresa></item><item><datum>2020-01-27</datum><cislo>Zmluva č. 1/2020/OATt</cislo><predmet>Zmluva o zájazde -Kysucký lyžiarsky výcvik - 1. turnus</predmet><suma>3900</suma><dodavatel>CK Slniečko, spol. s r. o.</dodavatel><ico>43840949</ico><adresa>Palackého 88/8, Trenčín</adresa></item><item><datum>2020-01-27</datum><cislo>Zmluva č. 2/2020/OATt</cislo><predmet>Zmluva o zájazde - Kysucký lyžiarsky výcvik - 2. turnus</predmet><suma>4350</suma><dodavatel>CK Slniečko, spol. s r. o.</dodavatel><ico>43840949</ico><adresa>Palackého 88/8, Trenčín</adresa></item><item><datum>2020-01-21</datum><cislo>DFE0002/20</cislo><predmet>za prípravu a spracovanie projektu ERASMUS+, číslo projektu 2019-1-SK01-KA116-060435</predmet><suma>1500</suma><dodavatel>PaedDr. Ing. Tatiana Škodová, PhD.</dodavatel><ico>971003</ico><adresa>Fraštacká 17, 92001 Hlohovec</adresa></item><item><datum>2020-01-21</datum><cislo>DFE0001/20</cislo><predmet>za prípravu a spracovanie projektu ERASMUS+, číslo projektu 2019-1-SK01-KA101-059932</predmet><suma>200</suma><dodavatel>PaedDr. Ing. Tatiana Škodová, PhD.</dodavatel><ico>971003</ico><adresa>Fraštacká 17, 92001 Hlohovec</adresa></item><item><datum>2020-01-20</datum><cislo>0003/20</cislo><predmet>Objednávame u Vás: prepravu žiakov /15/ na trase: Trnava- Bratislava letisko a späť v rámci projektu ERASMUS+, predpokladaná cena 200 €
</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Andrej Fridrich - Europe frey team - preprava osôb</dodavatel><ico>17542154</ico><adresa>Vajanského 5, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2020-01-17</datum><cislo>0001/20</cislo><predmet>Objednávame u Vás: prípravu a spracovanie projektu ERASMUS+ (vzdelávanie učiteľov 2019), predpokladaná cena 200 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>PaedDr. Ing. Tatiana Škodová, PhD.</dodavatel><ico>971003</ico><adresa>Fraštacká 17, 92001 Hlohovec</adresa></item><item><datum>2020-01-17</datum><cislo>0002/20</cislo><predmet>Objednávame u Vás: prípravu a spracovanie projektu ERASMUS+(odborná prax žiakov v Londýne), predpokladaná cena 1500 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>PaedDr. Ing. Tatiana Škodová, PhD.</dodavatel><ico>971003</ico><adresa>Fraštacká 17, 92001 Hlohovec</adresa></item><item><datum>2020-01-15</datum><cislo>DFB0292/19</cislo><predmet>za paušál na zrážkovú vodu (01.10-31.12.2019) a odpočet vodného a stočného (01.11.-31.12.2019)</predmet><suma>698.22</suma><dodavatel>Trnavska vodár.spoločnost</dodavatel><ico>36252484</ico><adresa>Priemyselná 10, 92179 Piešťany</adresa></item><item><datum>2020-01-14</datum><cislo>DFB0003/20</cislo><predmet>vyúčtovacia faktúra za predplatné publikácie &quot;Čo má vedieť mzdová účtovníčka&quot; na rok 2020</predmet><suma>58.8</suma><dodavatel>PSDOMOV s.r.o.</dodavatel><ico>51108178</ico><adresa>Klemensova 34, 01001 Žilina</adresa></item><item><datum>2020-01-13</datum><cislo>DFB0291/19</cislo><predmet>doúčtovanie predplatného za Finančného spravodajcu za rok 2019</predmet><suma>32.57</suma><dodavatel>Poradca podnikatela,s.r.o</dodavatel><ico>31592503</ico><adresa>Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina</adresa></item><item><datum>2020-01-08</datum><cislo>DFB0288/19</cislo><predmet>za vyúčtovanie tepelnej energie za mesiac december 2019</predmet><suma>3332.9</suma><dodavatel>Trnavska teplarenska,a.s.</dodavatel><ico>36246034</ico><adresa>Coburgova 84, 91742 Trnava</adresa></item><item><datum>2020-01-01</datum><cislo>Dodatok č. 1 (Zmluva č. 15/2013/OATt)</cislo><predmet>Dodatok o postúpení práv a povinností zo zmluvy</predmet><suma>0</suma><dodavatel>CO - COMPANY s.r.o</dodavatel><ico>52134504</ico><adresa>Za humnami 511/52, Podhájska, Nové Zámky</adresa></item><item><datum>2020-01-01</datum><cislo>DFB0001/20</cislo><predmet>za výkon zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov na mesiac január 2020</predmet><suma>54</suma><dodavatel>osobnyudaj.sk, s.r.o.</dodavatel><ico>50528041</ico><adresa>Námestie osloboditeľov 3/A, 04001 Košice</adresa></item><item><datum>2020-01-01</datum><cislo>DFB0289/19</cislo><predmet>za monitorovanie budovy za mesiac december 2019</predmet><suma>63.65</suma><dodavatel>ZOS Bezpecnost s.r.o.</dodavatel><ico>36237922</ico><adresa>Koniarekova 20, 91721 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-12-31</datum><cislo>DFB0290/19</cislo><predmet>za odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu za mesiac december 2019</predmet><suma>36</suma><dodavatel>FCC Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>31449697</ico><adresa>Priemyselná 5, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-12-31</datum><cislo>DFB0293/19</cislo><predmet>za spotrebu elektrickej energie za mesiac december 2019</predmet><suma>1450.92</suma><dodavatel>MAGNA ENERGIA a.s.</dodavatel><ico>35743565</ico><adresa>Nitrianska  18/7555, 92101 Piešťany</adresa></item><item><datum>2019-12-31</datum><cislo>DFB0287/19</cislo><predmet>za telefónne poplatky - pevná sieť za mesiac december 2019</predmet><suma>27.28</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská  28, 81762 Bratislava</adresa></item><item><datum>2019-12-31</datum><cislo>DFB0286/19</cislo><predmet>za telefónne poplatky za obdobie od 01. 12. 2019 do 31. 12. 2019</predmet><suma>16.04</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská  28, 81762 Bratislava</adresa></item><item><datum>2019-12-31</datum><cislo>DFB0285/19</cislo><predmet>za služby v oblasti CO za mesiac december 2019</predmet><suma>27</suma><dodavatel>Bc. Jana Magdolenová</dodavatel><ico>46680241</ico><adresa>Belecká  374, 941 48 Podhájska</adresa></item><item><datum>2019-12-27</datum><cislo>DFB0283/19</cislo><predmet>za opravu PVC podláh v triedach na 1.  a 2. nadzemnom podlaží starej budovy školy</predmet><suma>39419.63</suma><dodavatel>PROVA SLovakia, spol. s r. o.</dodavatel><ico>31438806</ico><adresa>Mikovíniho  11, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-12-23</datum><cislo>DFK0001/19</cislo><predmet>nákup sieťového servera</predmet><suma>11889.6</suma><dodavatel>HYDRA Computer s. r. o.</dodavatel><ico>44307691</ico><adresa>Žitná 11, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-12-20</datum><cislo>Zmluva č. 12/2019/OATt</cislo><predmet>Nákup sieťového servera</predmet><suma>11889.6</suma><dodavatel>HYDRA Computer s.r.o.</dodavatel><ico>44307691</ico><adresa>Žitná 11, Trnava</adresa></item><item><datum>2019-12-20</datum><cislo>DFB0284/19</cislo><predmet>za výmenu regulátora vo výmenníkovej stanici</predmet><suma>294</suma><dodavatel>Ing.Peter Haršány, ELMA-MAR SK s.r.o.</dodavatel><ico>36289647</ico><adresa>Mikovíniho  11, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-12-19</datum><cislo>DFB0279/19</cislo><predmet>za príspevok zamestnávateľa na obedy zamestnancov za mesiac december 2019 </predmet><suma>143.82</suma><dodavatel>Stredná športová škola Jozefa Herdu Jána Bottu 31 Trnava</dodavatel><ico>00352519</ico><adresa>J. Bottu 31, 91787 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-12-19</datum><cislo>DFB0278/19</cislo><predmet>za príspevok zamestnávateľa na obedy zamestnancov za mesiac december 2019 (režijné náklady)</predmet><suma>511.83</suma><dodavatel>Stredná športová škola Jozefa Herdu Jána Bottu 31 Trnava</dodavatel><ico>00352519</ico><adresa>J. Bottu 31, 91787 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-12-19</datum><cislo>DFE0037/19</cislo><predmet>za textaby 200x120 štandard modrý - 2 ks</predmet><suma>250.16</suma><dodavatel>ŠKOLEX</dodavatel><ico>31396763</ico><adresa>Horárska 12, 82109 Bratislava</adresa></item><item><datum>2019-12-19</datum><cislo>DFB0281/19</cislo><predmet>za stoličky na kolieskach čalúnené (47 ks)</predmet><suma>3402.34</suma><dodavatel>ŠKOLEX</dodavatel><ico>31396763</ico><adresa>Horárska 12, 82109 Bratislava</adresa></item><item><datum>2019-12-19</datum><cislo>DFB0280/19</cislo><predmet>za keramické tabule Triptych 400x120 - 9 ks</predmet><suma>5217.7</suma><dodavatel>ŠKOLEX</dodavatel><ico>31396763</ico><adresa>Horárska 12, 82109 Bratislava</adresa></item><item><datum>2019-12-19</datum><cislo>DFE0038/19</cislo><predmet>za nákup tonera do tlačiarne Lexmark - 1 ks</predmet><suma>136.68</suma><dodavatel>CLEAN tonery s.r.o.</dodavatel><ico>35891866</ico><adresa>Za Hradbami 27, 90201 Pezinok</adresa></item><item><datum>2019-12-19</datum><cislo>DFB0277/19</cislo><predmet>za predĺženie podpory pre firewall Cyberoam CR50iNG na rok 2020</predmet><suma>979.2</suma><dodavatel>HYDRA Computer s. r. o.</dodavatel><ico>44307691</ico><adresa>Žitná 11, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-12-19</datum><cislo>DFŠ0031/19</cislo><predmet>za obedy žiakov za mesiac december 2019</predmet><suma>3086.37</suma><dodavatel>Stredná športová škola Jozefa Herdu Jána Bottu 31 Trnava</dodavatel><ico>00352519</ico><adresa>J. Bottu 31, 91787 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-12-19</datum><cislo>DFŠ0030/19</cislo><predmet>za obedy zamestnancov za mesiac december 2019</predmet><suma>363.78</suma><dodavatel>Stredná športová škola Jozefa Herdu Jána Bottu 31 Trnava</dodavatel><ico>00352519</ico><adresa>J. Bottu 31, 91787 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-12-19</datum><cislo>DFS0015/19</cislo><predmet>za príspevok zamestnávateľa zo SF na obedy zamestnancov za mesiac december 2019 </predmet><suma>173.43</suma><dodavatel>Stredná športová škola Jozefa Herdu Jána Bottu 31 Trnava</dodavatel><ico>00352519</ico><adresa>J. Bottu 31, 91787 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-12-18</datum><cislo>0155/19</cislo><predmet>Objednávame u Vás: toner Lexmark 502 H -1 ks, predpokladaná cena 170 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>CLEAN tonery s.r.o.</dodavatel><ico>35891866</ico><adresa>Za Hradbami 27, 90201 Pezinok</adresa></item><item><datum>2019-12-18</datum><cislo>DFB0276/19</cislo><predmet>za softwarové práce, konfiguráciu a údržbu pracovných staníc a počítačovej siete za mesiac december 2019</predmet><suma>276</suma><dodavatel>HYDRA Computer s. r. o.</dodavatel><ico>44307691</ico><adresa>Žitná 11, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-12-18</datum><cislo>DFB0282/19</cislo><predmet>za stravné lístky pre zamestnancov školy (160 ks á 3,83 €)</predmet><suma>612.8</suma><dodavatel>DOXX – Stravné lístky, spol. s r. o.</dodavatel><ico>36391000</ico><adresa>Kálov 356, 01001 Žilina</adresa></item><item><datum>2019-12-17</datum><cislo>0154/19             </cislo><predmet>Objednávame u Vás:stolička Klasik čalúnená na kolieskach  47 ks,Keramic Triptych Štandard /biele/ 400 x120 cm – 9 ks, predpokladaná cena 8 700 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>ŠKOLEX</dodavatel><ico>31396763</ico><adresa>Horárska 12, 82109 Bratislava</adresa></item><item><datum>2019-12-16</datum><cislo>Zmluva č. 11/2019/OATt</cislo><predmet>Oprava PVC podláh v triedach na 1.  2. nadzemnom podlaží starej budovy školy</predmet><suma>39419.63</suma><dodavatel>PROVA Slovakia, spol. s r.o.</dodavatel><ico>31438806</ico><adresa>Mikovíniho  11, 917 01  Trnava 1</adresa></item><item><datum>2019-12-16</datum><cislo>0153/19</cislo><predmet>Objednávame u Vás: textilné tabule štandard 200x120 - 3 ks bordó, 1ks bežová, predpokladaná cena 500 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>ŠKOLEX</dodavatel><ico>31396763</ico><adresa>Horárska 12, 82109 Bratislava</adresa></item><item><datum>2019-12-16</datum><cislo>0152/19</cislo><predmet>Objednávame u Vás: stravovacie poukážky á 3,83 €- 160 ks,predpokladaná cena 612 € </predmet><suma>0</suma><dodavatel>DOXX – Stravné lístky, spol. s r. o.</dodavatel><ico>36391000</ico><adresa>Kálov 356, 01001 Žilina</adresa></item><item><datum>2019-12-16</datum><cislo>DFB0275/19</cislo><predmet>za seminár PAM 34.04 - Trnava 16. 12. 2019</predmet><suma>54</suma><dodavatel>VEMA s.r.o.</dodavatel><ico>31355374</ico><adresa>Plynárenská 7/C, 82109 Bratislava</adresa></item><item><datum>2019-12-16</datum><cislo>DFB0271/19</cislo><predmet>za zabezpečenie BOZP za obdobie október - december 2019</predmet><suma>162</suma><dodavatel>Požiarno-bezpečnostná agentúra, spol. s r. o.</dodavatel><ico>36236241</ico><adresa>Juraja Slottu 20, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-12-16</datum><cislo>DFB0270/19</cislo><predmet>za zabezpečenie PO za obdobie október - december 2019</predmet><suma>162</suma><dodavatel>Požiarno-bezpečnostná agentúra, spol. s r. o.</dodavatel><ico>36236241</ico><adresa>Juraja Slottu 20, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-12-13</datum><cislo>DFB0274/19</cislo><predmet>za vykonanie pravidelnej ročnej prehliadky a kontroly funkčnosti elektrickej zabezpečovacej signalizácie</predmet><suma>122.17</suma><dodavatel>Pavol Bottek ml. - PDP ALARM</dodavatel><ico>47223391</ico><adresa>J. G. Tajovského 5630/3, 91708 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-12-13</datum><cislo>DFS0014/19</cislo><predmet>za zabezpečenie obedov na Vianočné posedenie zamestnancov dňa 12. 12. 2019</predmet><suma>646.5</suma><dodavatel>Stredná odborná škola obchodu a služieb</dodavatel><ico>00893412</ico><adresa>Lomonosovova 6, 91708 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-12-12</datum><cislo>0151/19</cislo><predmet>Objednávame u Vás: kontajner na odvoz odpadu, predpokladaná cena  200 € </predmet><suma>0</suma><dodavatel>FCC Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>31449697</ico><adresa>Priemyselná 5, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-12-11</datum><cislo>DFB0268/19</cislo><predmet>za toner do tlačiarne Lexmark a optický valec </predmet><suma>177.16</suma><dodavatel>CLEAN tonery s.r.o.</dodavatel><ico>35891866</ico><adresa>Za Hradbami 27, 90201 Pezinok</adresa></item><item><datum>2019-12-10</datum><cislo>0150/19</cislo><predmet>Objednávame u Vás:opt.valec do tlačiarne Lexmark MS 310 dn, toner Lexmark 502 H -1 ks, predpokladaná hodnota 120 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>CLEAN tonery s.r.o.</dodavatel><ico>35891866</ico><adresa>Za Hradbami 27, 90201 Pezinok</adresa></item><item><datum>2019-12-10</datum><cislo>DFB0263/19</cislo><predmet>za revíziu športového náradia</predmet><suma>785.52</suma><dodavatel>Katarína Ďurišová - KATKA - ŠPORT</dodavatel><ico>37485644</ico><adresa>I. Krasku  488/12, 02001 Púchov</adresa></item><item><datum>2019-12-09</datum><cislo>0149/19             </cislo><predmet>Objednávame u Vás: obnovu licencií CYBEROAM, predpokladaná hodnota 1000 € </predmet><suma>0</suma><dodavatel>HYDRA Computer s. r. o.</dodavatel><ico>44307691</ico><adresa>Žitná 11, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-12-09</datum><cislo>DFB0265/19</cislo><predmet>za tonery do tlačiarne a kopírovacieho stroja</predmet><suma>237.76</suma><dodavatel>CLEAN tonery s.r.o.</dodavatel><ico>35891866</ico><adresa>Za Hradbami 27, 90201 Pezinok</adresa></item><item><datum>2019-12-06</datum><cislo>0147/19</cislo><predmet>Objednávame u Vás: revíziu EZS, predpokladaná cena 100 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Pavol Bottek ml. - PDP ALARM</dodavatel><ico>47223391</ico><adresa>J. G. Tajovského 5630/3, 91708 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-12-06</datum><cislo>0148/19</cislo><predmet>Objednávame u Vás: revíziu a porevízne opravy športového náradia, predpokladaná cena 800 €
</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Katarína Ďurišová - KATKA - ŠPORT</dodavatel><ico>37485644</ico><adresa>I. Krasku  488/12, 02001 Púchov</adresa></item><item><datum>2019-12-06</datum><cislo>DFE0036/19</cislo><predmet>za ubytovanie, stravu a mestské karty pre 2. turnus - sprevádzajúce osoby (Dublin) </predmet><suma>910</suma><dodavatel>ADC Technology Training (Ireland) Limite</dodavatel><ico>589827</ico><adresa>Northumberland Road, Ballsbridge 22, 11111 Dublin</adresa></item><item><datum>2019-12-06</datum><cislo>DFE0035/19</cislo><predmet>za ubytovanie, stravu a mestské karty pre 2. turnus - 15 žiakov (Dublin) </predmet><suma>18600</suma><dodavatel>ADC Technology Training (Ireland) Limite</dodavatel><ico>589827</ico><adresa>Northumberland Road, Ballsbridge 22, 11111 Dublin</adresa></item><item><datum>2019-12-06</datum><cislo>DFB0262/19</cislo><predmet>za vyúčtovanie tepelnej energie za mesiac november 2019</predmet><suma>3147.14</suma><dodavatel>Trnavska teplarenska,a.s.</dodavatel><ico>36246034</ico><adresa>Coburgova 84, 91742 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-12-05</datum><cislo>0146/19</cislo><predmet>Objednávame u Vás: tonery do kop.stroja AR 208 T- 2 ks, CF232 A – 1 ks, CE 505A-1 ks, predpokladaná cena 250 € </predmet><suma>0</suma><dodavatel>CLEAN tonery s.r.o.</dodavatel><ico>35891866</ico><adresa>Za Hradbami 27, 90201 Pezinok</adresa></item><item><datum>2019-12-05</datum><cislo>DFB0260/19</cislo><predmet>vyúčtovacia faktúra za predplanté časopisu CHIP DVD, ročník 2020</predmet><suma>64</suma><dodavatel>MAGNET PRESS,SLOVAKIA</dodavatel><ico>31356958</ico><adresa>Šustekova 8, 85104 Bratislava</adresa></item><item><datum>2019-12-05</datum><cislo>DFB0273/19</cislo><predmet>za knihy z nemeckého jazyka - 6 ks</predmet><suma>80.74</suma><dodavatel>KORREKT s.r.o.</dodavatel><ico>35829371</ico><adresa>Karloveská cesta  6/C, 84104 Bratislava</adresa></item><item><datum>2019-12-05</datum><cislo>DFB0258/19</cislo><predmet>za nákup kancelárskeho materiálu a xerografického papiera</predmet><suma>436.74</suma><dodavatel>GOPAP-Stefan Gocal</dodavatel><ico>33206996</ico><adresa>Bottova 29, 91708 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-12-05</datum><cislo>DFB0264/19</cislo><predmet>za televízor SONYKD-65XF7005BAEP</predmet><suma>499</suma><dodavatel>Nay ELEKTRODOM, s.r.o.</dodavatel><ico>35739487</ico><adresa>Tuhovská  15, 83006 Bratislava</adresa></item><item><datum>2019-12-04</datum><cislo>0145/19</cislo><predmet>Objednávame u Vás: tovar podľa vlastného výberu, predpokladaná cena 400 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>GOPAP-Stefan Gocal</dodavatel><ico>33206996</ico><adresa>Bottova 29, 91708 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-12-02</datum><cislo>DFB0267/19</cislo><predmet>vyúčtovacia faktúra za predplatné mesačníka &quot;Dane a účtovníctvo Premium&quot;, ročník 2020</predmet><suma>190</suma><dodavatel>Wolters Kluwer s.r.o.</dodavatel><ico>31348262</ico><adresa>Mlynské nivy  48, 82109 Bratislava</adresa></item><item><datum>2019-12-02</datum><cislo>DFB0254/19</cislo><predmet>za ozvučovaciu techniku do telocvične</predmet><suma>1887.45</suma><dodavatel>DUBAN Audio, s.r.o.</dodavatel><ico>52120619</ico><adresa>Sv.Martina 33, 91935 Hrnčiarovce nad Parnou</adresa></item><item><datum>2019-12-01</datum><cislo>DFB0251/19</cislo><predmet>za výkon zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov na mesiac december 2019</predmet><suma>54</suma><dodavatel>osobnyudaj.sk, s.r.o.</dodavatel><ico>50528041</ico><adresa>Námestie osloboditeľov 3/A, 04001 Košice</adresa></item><item><datum>2019-12-01</datum><cislo>DFB0272/19</cislo><predmet>za telefónne poplatky za obdobie od 01. 11. 2019 do 30. 11. 2019</predmet><suma>17.09</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská  28, 81762 Bratislava</adresa></item><item><datum>2019-12-01</datum><cislo>DFB0269/19</cislo><predmet>za telefónne poplatky - pevná sieť za mesiac november 2019</predmet><suma>27.6</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská  28, 81762 Bratislava</adresa></item><item><datum>2019-12-01</datum><cislo>DFB0259/19</cislo><predmet>za monitorovanie budovy za mesiac november 2019</predmet><suma>55.68</suma><dodavatel>ZOS Bezpecnost s.r.o.</dodavatel><ico>36237922</ico><adresa>Koniarekova 20, 91721 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-11-30</datum><cislo>DFB0255/19</cislo><predmet>za služby v oblasti CO za mesiac november 2019</predmet><suma>27</suma><dodavatel>Bc. Jana Magdolenová</dodavatel><ico>46680241</ico><adresa>Belecká  374, 941 48 Podhájska</adresa></item><item><datum>2019-11-30</datum><cislo>DFB0252/19</cislo><predmet>za softwarové práce, konfiguráciu a údržbu pracovných staníc a počítačovej siete za mesiac november 2019</predmet><suma>276</suma><dodavatel>HYDRA Computer s. r. o.</dodavatel><ico>44307691</ico><adresa>Žitná 11, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-11-30</datum><cislo>DFB0266/19</cislo><predmet>za odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu za mesiac november 2019</predmet><suma>60</suma><dodavatel>FCC Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>31449697</ico><adresa>Priemyselná 5, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-11-30</datum><cislo>DFB0261/19</cislo><predmet>za spotrebu elektrickej energie za mesiac november 2019</predmet><suma>1550.58</suma><dodavatel>MAGNA ENERGIA a.s.</dodavatel><ico>35743565</ico><adresa>Nitrianska  18/7555, 92101 Piešťany</adresa></item><item><datum>2019-11-29</datum><cislo>DFB0257/19</cislo><predmet>za príspevok zamestnávateľa na obedy zamestnancov za mesiac november 2019 </predmet><suma>222.02</suma><dodavatel>Stredná športová škola Jozefa Herdu Jána Bottu 31 Trnava</dodavatel><ico>00352519</ico><adresa>J. Bottu 31, 91787 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-11-29</datum><cislo>DFB0256/19</cislo><predmet>za príspevok zamestnávateľa na obedy zamestnancov za mesiac november 2019 (režijné náklady)</predmet><suma>790.13</suma><dodavatel>Stredná športová škola Jozefa Herdu Jána Bottu 31 Trnava</dodavatel><ico>00352519</ico><adresa>J. Bottu 31, 91787 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-11-28</datum><cislo>DFB0253/19</cislo><predmet>za nákup ochranných pracovných odevov</predmet><suma>516.24</suma><dodavatel>Lukáš Minarovič OOPP</dodavatel><ico>43617603</ico><adresa>Špačinská 106, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-11-27</datum><cislo>DFB0250/19</cislo><predmet>za členský príspevok do SOPK na rok 2019</predmet><suma>50</suma><dodavatel>Slovenská obchodná a priemyselná komora</dodavatel><ico>30842654</ico><adresa>Trhová 2, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-11-26</datum><cislo>DFB0249/19</cislo><predmet>za tonery do tlačiarní (3 ks)</predmet><suma>306.83</suma><dodavatel>CLEAN tonery s.r.o.</dodavatel><ico>35891866</ico><adresa>Za Hradbami 27, 90201 Pezinok</adresa></item><item><datum>2019-11-25</datum><cislo>0144/19             </cislo><predmet>Objednávame u Vás: tonery do tlačiarní CE 505 X - 1 ks, CE 505 A-1 ks, HP 17 A- 1 ks, predpokladaná cena 400 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>CLEAN tonery s.r.o.</dodavatel><ico>35891866</ico><adresa>Za Hradbami 27, 90201 Pezinok</adresa></item><item><datum>2019-11-22</datum><cislo>0143/19</cislo><predmet>Objednávame u Vás: televízor Sony KD-65XF7005BAEP-1 ks, predpokladaná cena  500 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Nay ELEKTRODOM, s.r.o.</dodavatel><ico>35739487</ico><adresa>Tuhovská  15, 83006 Bratislava</adresa></item><item><datum>2019-11-22</datum><cislo>DFB0248/19</cislo><predmet>za nákup čistiacich, dezinfekčných a ochranných prostriedkov</predmet><suma>454.27</suma><dodavatel>Tatrachema, v.d. Trnava</dodavatel><ico>31434193</ico><adresa>Bulharská 40, 91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-11-21</datum><cislo>0142/19</cislo><predmet>Objednávame u Vás:tovar podľa vlastného výberu, predpokladaná cena 450 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Tatrachema, v.d. Trnava</dodavatel><ico>31434193</ico><adresa>Bulharská 40, 91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-11-19</datum><cislo>DFE0033/19</cislo><predmet>za letenku do Dublinu 1 sprevádzajúca osoba + cestovné poistenie</predmet><suma>193.2</suma><dodavatel> PRIMA TOUR</dodavatel><ico>45388016</ico><adresa>Divadelná 1, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-11-19</datum><cislo>DFE0032/19</cislo><predmet>za letenky do Dublinu pre 17 osôb + 1x cestovné poistenie</predmet><suma>3073.2</suma><dodavatel> PRIMA TOUR</dodavatel><ico>45388016</ico><adresa>Divadelná 1, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-11-19</datum><cislo>DFE0034/19</cislo><predmet>za reklamný banner - 1 ks</predmet><suma>84</suma><dodavatel>Plotbase, s.r.o.</dodavatel><ico>45674515</ico><adresa>Pečnianska 5, 85101 Bratislava 5</adresa></item><item><datum>2019-11-18</datum><cislo>0140/19</cislo><predmet>Objednávame u Vás: zabezpečenie obeda na Vianočnom posedení zamestnancov dňa 12.12.2019, predpokladaná cena 1 000 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Stredná odborná škola obchodu a služieb</dodavatel><ico>00893412</ico><adresa>Lomonosovova 6, 91708 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-11-18</datum><cislo>0141/19</cislo><predmet>Objednávame u Vás: reklamný banner - 1 ks, predpokladaná cena 85 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Plotbase, s.r.o.</dodavatel><ico>45674515</ico><adresa>Pečnianska 5, 85101 Bratislava 5</adresa></item><item><datum>2019-11-18</datum><cislo>DFB0243/19</cislo><predmet>za zrkadlá do tried - 18 ks</predmet><suma>125.82</suma><dodavatel>Merkury Shop, s.r.o.</dodavatel><ico>51231735</ico><adresa>Duklianska  11, 08001 Prešov</adresa></item><item><datum>2019-11-18</datum><cislo>DFB0247/19</cislo><predmet>za generickú lampu s modulom do EPSON EMP-83 - 1 ks</predmet><suma>119.52</suma><dodavatel>   Web retail, s.r.o.</dodavatel><ico>28876431</ico><adresa>Husinecká 903/10, 13000 Praha 3</adresa></item><item><datum>2019-11-18</datum><cislo>DFB0244/19</cislo><predmet>za tonery do tlačiarní (6 ks)</predmet><suma>546.96</suma><dodavatel>CLEAN tonery s.r.o.</dodavatel><ico>35891866</ico><adresa>Za Hradbami 27, 90201 Pezinok</adresa></item><item><datum>2019-11-18</datum><cislo>DFS0012/19</cislo><predmet>za tovar do mikulášskych balíčkov pre deti zamestnancov</predmet><suma>205.2</suma><dodavatel>COOP Jednota</dodavatel><ico>00168921</ico><adresa>Trojičné nám. 9, 91842 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-11-15</datum><cislo>0138/19</cislo><predmet>Objednávame u Vás: letenky pre 17 osôb Bratislava - Dublin a späť v termíne 26.01.-08.02.2020,komplexné cestovné poistenie pre 1 osobu, predpokladaná cena 3 085 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel> PRIMA TOUR</dodavatel><ico>45388016</ico><adresa>Divadelná 1, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-11-15</datum><cislo>0139/19</cislo><predmet>Objednávame u Vás: letenky pre 1 osobu Bratislava - Dublin a späť v termíne 02.02.-08.02.2020,komplexné cestovné poistenie pre 1 osobu, predpokladaná cena 200 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel> PRIMA TOUR</dodavatel><ico>45388016</ico><adresa>Divadelná 1, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-11-15</datum><cislo>Dodatok č. 2 (Zmluva č. 1/2008/OATt)</cislo><predmet>Dodatok č. 1 k zmluve o dodávke elektriny č. TT0121/2008</predmet><suma>0</suma><dodavatel>MAGNA ENERGIA a.s.</dodavatel><ico>35743565</ico><adresa>Nitrianska  7555/18, 921 01  Piešťany 1</adresa></item><item><datum>2019-11-15</datum><cislo>DFB0246/19</cislo><predmet>za poskytnuté služby počítačovej siete SANET za obdobie október - december 2019</predmet><suma>150</suma><dodavatel>SANET, Združenie používateľov Slov. akad. dátovej siete</dodavatel><ico>17055270</ico><adresa>Vazovova 5, Bratislava</adresa></item><item><datum>2019-11-14</datum><cislo>0137/19</cislo><predmet>Objednávame u Vás: lampu do projektora EMP-83-1 ks, predpokladaná cena 120 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>   Web retail, s.r.o.</dodavatel><ico>28876431</ico><adresa>Husinecká 903/10, 13000 Praha 3</adresa></item><item><datum>2019-11-14</datum><cislo>DFB0240/19</cislo><predmet>za opravu kopírovacieho stroja CANON</predmet><suma>30</suma><dodavatel>KH Technik, Emil Holes</dodavatel><ico>22695389</ico><adresa>Halenarska 6, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-11-14</datum><cislo>DFS0011/19</cislo><predmet>za gelové perá do mikulášskych balíčkov pre deti zamestnancov</predmet><suma>76.32</suma><dodavatel>GOPAP-Stefan Gocal</dodavatel><ico>33206996</ico><adresa>Bottova 29, 91708 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-11-13</datum><cislo>0134/19</cislo><predmet>Objednávame u Vás: Vianočný balíček pre deti zamestnancov, predpokladaná hodnota 210 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>COOP Jednota</dodavatel><ico>00168921</ico><adresa>Trojičné nám. 9, 91842 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-11-13</datum><cislo>0135/19</cislo><predmet>Objednávame u Vás: opravu kopírovacieho stroja CANON - predpokladaná cena 30 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>KH Technik, Emil Holes</dodavatel><ico>22695389</ico><adresa>Halenarska 6, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-11-13</datum><cislo>0136/19</cislo><predmet>Objednávame u Vás: tovar podľa vlastného výberu - 30 ks, predpokladaná cena 80 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>GOPAP-Stefan Gocal</dodavatel><ico>33206996</ico><adresa>Bottova 29, 91708 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-11-13</datum><cislo>DFB0242/19</cislo><predmet>za vykonanie technických činností - výmenníková stanice </predmet><suma>410.4</suma><dodavatel>Veolia Energia Slovensko, a.s.</dodavatel><ico>35702257</ico><adresa>Einsteinova 25, 85101 Bratislava</adresa></item><item><datum>2019-11-13</datum><cislo>DFE0029/19</cislo><predmet>za kancelársky materiál a papier v rámci projektu ERASMUS+</predmet><suma>267.72</suma><dodavatel>GOPAP-Stefan Gocal</dodavatel><ico>33206996</ico><adresa>Bottova 29, 91708 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-11-13</datum><cislo>DFE0026/19</cislo><predmet>za kancelársky materiál v rámci projektu ERASMUS+  </predmet><suma>107.22</suma><dodavatel>GOPAP-Stefan Gocal</dodavatel><ico>33206996</ico><adresa>Bottova 29, 91708 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-11-13</datum><cislo>DFB0239/19</cislo><predmet>za utierky a uteráky</predmet><suma>122.18</suma><dodavatel>Praktik Textil</dodavatel><ico>44491191</ico><adresa>Zlievarenská 1, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-11-13</datum><cislo>DFE0030/19</cislo><predmet>za USB kľúče Kngston 32GB (15 ks) v rámci projektu ERASMUS+</predmet><suma>165</suma><dodavatel>Dušan Valentovič</dodavatel><ico>44274742</ico><adresa>Spartakovská  2, 91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-11-13</datum><cislo>DFE0027/19</cislo><predmet>za USB kľúče Patriot Slate 256GB (5 ks) v rámci projektu ERASMUS+</predmet><suma>125</suma><dodavatel>Dušan Valentovič</dodavatel><ico>44274742</ico><adresa>Spartakovská  2, 91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-11-13</datum><cislo>DFB0245/19</cislo><predmet>za odpočet - vodné, stočné za obdobie 01.08.2019 - 31.10.2019</predmet><suma>326.72</suma><dodavatel>Trnavska vodár.spoločnost</dodavatel><ico>36252484</ico><adresa>Priemyselná 10, 92179 Piešťany</adresa></item><item><datum>2019-11-12</datum><cislo>0133/19</cislo><predmet>Objednávame u Vás: tovar podľa vlastného výberu, predpokladaná cena 170 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Praktik Textil</dodavatel><ico>44491191</ico><adresa>Zlievarenská 1, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-11-12</datum><cislo>DFB0241/19</cislo><predmet>za predplatné časopisu Slovenský stenograf na šk.r. 2019/2020 </predmet><suma>29.5</suma><dodavatel>Parentes, s.r.o.</dodavatel><ico>47895993</ico><adresa>Kremnická 26, 85105 Bratislava</adresa></item><item><datum>2019-11-12</datum><cislo>DFE0031/19</cislo><predmet>za otnery do tlačiarne Lexmark a Canon v rámci projektu ERASMUS+</predmet><suma>172.68</suma><dodavatel>CLEAN tonery s.r.o.</dodavatel><ico>35891866</ico><adresa>Za Hradbami 27, 90201 Pezinok</adresa></item><item><datum>2019-11-12</datum><cislo>DFE0028/19</cislo><predmet>za toner do tlačiarne Lexmark v rámci projektu ERASMUS+</predmet><suma>136.68</suma><dodavatel>CLEAN tonery s.r.o.</dodavatel><ico>35891866</ico><adresa>Za Hradbami 27, 90201 Pezinok</adresa></item><item><datum>2019-11-12</datum><cislo>DFB0238/19</cislo><predmet>za stravné lístky pre zamestnancov školy (110 ks á 3,83 €)</predmet><suma>421.3</suma><dodavatel>DOXX – Stravné lístky, spol. s r. o.</dodavatel><ico>36391000</ico><adresa>Kálov 356, 01001 Žilina</adresa></item><item><datum>2019-11-12</datum><cislo>DFE0025/19</cislo><predmet>za knihy v AJ &quot;Complete economics Revision guide&quot; a &quot;Complete ecnomomics workbook&quot;</predmet><suma>43</suma><dodavatel>PaedDr. Ing. Tatiana Škodová, PhD.</dodavatel><ico>971003</ico><adresa>Fraštacká 17, 92001 Hlohovec</adresa></item><item><datum>2019-11-11</datum><cislo>0125/19</cislo><predmet>Objednávame u Vás:knihy AJ, predpokladaná cena 40 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>PaedDr. Ing. Tatiana Škodová, PhD.</dodavatel><ico>971003</ico><adresa>Fraštacká 17, 92001 Hlohovec</adresa></item><item><datum>2019-11-11</datum><cislo>0126/19</cislo><predmet>Objednávame u Vás: USB 32 GB - 30 ks v rámci programu ERASMUS+, predpokladaná cena 165 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Dušan Valentovič</dodavatel><ico>44274742</ico><adresa>Spartakovská  2, 91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-11-11</datum><cislo>0127/19</cislo><predmet>Objednávame u Vás: stravovacie poukážky á 3,83 €- 110 ks,predpokladaná cena 421 € </predmet><suma>0</suma><dodavatel>DOXX – Stravné lístky, spol. s r. o.</dodavatel><ico>36391000</ico><adresa>Kálov 356, 01001 Žilina</adresa></item><item><datum>2019-11-11</datum><cislo>0128/19</cislo><predmet>Objednávame u Vás: USB 256 GB - 5 ks v rámci programu ERASMUS+, predpokladaná cena 125 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Dušan Valentovič</dodavatel><ico>44274742</ico><adresa>Spartakovská  2, 91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-11-11</datum><cislo>0129/19</cislo><predmet>Objednávame u Vás: tovar podľa vlastného výberu (v rámci projektu ERASMUS+), predpokladaná cena 150 € </predmet><suma>0</suma><dodavatel>GOPAP-Stefan Gocal</dodavatel><ico>33206996</ico><adresa>Bottova 29, 91708 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-11-11</datum><cislo>0130/19</cislo><predmet>Objednávame u Vás: toner do tlačiarne v rámci projektu ERASMUS+ 50F2H00 -1 ks, predpokladaná cena 137 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>CLEAN tonery s.r.o.</dodavatel><ico>35891866</ico><adresa>Za Hradbami 27, 90201 Pezinok</adresa></item><item><datum>2019-11-11</datum><cislo>0131/19</cislo><predmet>Objednávame u Vás: tovar podľa vlastného výberu v rámci projektu ERASMUS+žiaci, predpokladaná cena 140 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>GOPAP-Stefan Gocal</dodavatel><ico>33206996</ico><adresa>Bottova 29, 91708 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-11-11</datum><cislo>0132/19</cislo><predmet>Objednávame u Vás:tonery do tlačiarní: 50F2H00 -1 ks, 545 XL – 1 ks, 546 XL - 1 ks,(projekt ERASMUS+ žiaci, predpokladaná cena 180 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>CLEAN tonery s.r.o.</dodavatel><ico>35891866</ico><adresa>Za Hradbami 27, 90201 Pezinok</adresa></item><item><datum>2019-11-09</datum><cislo>DFB0237/19</cislo><predmet>za cyklotrenažer SIGNA - 2 ks</predmet><suma>824</suma><dodavatel>Katarína Ďurišová - KATKA - ŠPORT</dodavatel><ico>37485644</ico><adresa>I. Krasku  488/12, 02001 Púchov</adresa></item><item><datum>2019-11-07</datum><cislo>0124/19</cislo><predmet>Objednávame u Vás:: prac.odev, obuv, predpokladaná cena 350 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Lukáš Minarovič OOPP</dodavatel><ico>43617603</ico><adresa>Špačinská 106, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-11-07</datum><cislo>DFE0024/19</cislo><predmet>za textaby 200x120 štandard modrý - 4 ks</predmet><suma>504.96</suma><dodavatel>ŠKOLEX</dodavatel><ico>31396763</ico><adresa>Horárska 12, 82109 Bratislava</adresa></item><item><datum>2019-11-07</datum><cislo>DFB0232/19</cislo><predmet>za vyúčtovanie tepelnej energie za mesiac október 2019</predmet><suma>2956.37</suma><dodavatel>Trnavska teplarenska,a.s.</dodavatel><ico>36246034</ico><adresa>Coburgova 84, 91742 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-11-06</datum><cislo>0122/19             </cislo><predmet>Objednávame u Vás: toner 230XC - 1 ks, CE 505 XC - 1 ks, 50F2H00 -2 ks, 545 XL – 1s, 546 XL - 1 ks, predpokladaná cena 450 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>CLEAN tonery s.r.o.</dodavatel><ico>35891866</ico><adresa>Za Hradbami 27, 90201 Pezinok</adresa></item><item><datum>2019-11-06</datum><cislo>0123/19</cislo><predmet>Objednávame u Vás: ozvučenie telocvične, predpokladaná cena 1880 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>DUBAN Audio, s.r.o.</dodavatel><ico>52120619</ico><adresa>Sv.Martina 33, 91935 Hrnčiarovce nad Parnou</adresa></item><item><datum>2019-11-05</datum><cislo>DFB0228/19</cislo><predmet>za nákup inventára do výdajnej školskej jedálne (taniere, podnos nerez)</predmet><suma>169.3</suma><dodavatel>Jaroslav HUDEC-Dom.potr.</dodavatel><ico>30730937</ico><adresa>Trojicne nam.9,OD JEDNOTA, 91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-11-05</datum><cislo>DFB0225/19</cislo><predmet>za nákup čistiacich, dezinfekčných a ochranných prostriedkov</predmet><suma>537.14</suma><dodavatel>Tatrachema, v.d. Trnava</dodavatel><ico>31434193</ico><adresa>Bulharská 40, 91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-11-04</datum><cislo>0121/19</cislo><predmet>Objednávame u Vás:tovar podľa vlastného výberu, predpokladaná cena 500 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Tatrachema, v.d. Trnava</dodavatel><ico>31434193</ico><adresa>Bulharská 40, 91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-11-04</datum><cislo>0120/19</cislo><predmet>Objednávame u Vás: tanier plytký - 50 ks, predpokladaná cena 130 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Jaroslav HUDEC-Dom.potr.</dodavatel><ico>30730937</ico><adresa>Trojicne nam.9,OD JEDNOTA, 91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-11-01</datum><cislo>DFB0230/19</cislo><predmet>za telefónne poplatky - pevná sieť za mesiac október 2019</predmet><suma>29.8</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská  28, 81762 Bratislava</adresa></item><item><datum>2019-11-01</datum><cislo>DFB0229/19</cislo><predmet>za telefónne poplatky za obdobie od 01. 10. 2019 do 31. 10. 2019</predmet><suma>14.1</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská  28, 81762 Bratislava</adresa></item><item><datum>2019-11-01</datum><cislo>DFB0231/19</cislo><predmet>za monitorovanie budovy za mesiac október 2019</predmet><suma>55.68</suma><dodavatel>ZOS Bezpecnost s.r.o.</dodavatel><ico>36237922</ico><adresa>Koniarekova 20, 91721 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-11-01</datum><cislo>DFB0221/19</cislo><predmet>za výkon zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov na mesiac november 2019</predmet><suma>54</suma><dodavatel>osobnyudaj.sk, s.r.o.</dodavatel><ico>50528041</ico><adresa>Námestie osloboditeľov 3/A, 04001 Košice</adresa></item><item><datum>2019-10-31</datum><cislo>DFB0226/19</cislo><predmet>za služby v oblasti CO za mesiac október 2019</predmet><suma>27</suma><dodavatel>Bc. Jana Magdolenová</dodavatel><ico>46680241</ico><adresa>Belecká  374, 941 48 Podhájska</adresa></item><item><datum>2019-10-31</datum><cislo>DFB0236/19</cislo><predmet>za odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu za mesiac október 2019</predmet><suma>72</suma><dodavatel>FCC Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>31449697</ico><adresa>Priemyselná 5, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-10-31</datum><cislo>DFB0235/19</cislo><predmet>za pristavenie, odvoz kontejnera a zneškodenie odpadu</predmet><suma>118.13</suma><dodavatel>FCC Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>31449697</ico><adresa>Priemyselná 5, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-10-31</datum><cislo>DFB0234/19</cislo><predmet>za spotrebu elektrickej energie za mesiac október 2019</predmet><suma>1339.98</suma><dodavatel>MAGNA ENERGIA a.s.</dodavatel><ico>35743565</ico><adresa>Nitrianska  18/7555, 92101 Piešťany</adresa></item><item><datum>2019-10-31</datum><cislo>DFB0217/19</cislo><predmet>za čistiaci prostriedok do umývačky riadu v školskej jedálni</predmet><suma>190.19</suma><dodavatel>Diversey Slovensko s.r.o.</dodavatel><ico>35835401</ico><adresa>Rybničná 40, 83106 Bratislava </adresa></item><item><datum>2019-10-31</datum><cislo>DFB0218/19</cislo><predmet>za softwarové práce, konfiguráciu a údržbu pracovných staníc a počítačovej siete za mesiac október 2019</predmet><suma>276</suma><dodavatel>HYDRA Computer s. r. o.</dodavatel><ico>44307691</ico><adresa>Žitná 11, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-10-30</datum><cislo>DFŠ0027/19</cislo><predmet>za obedy žiakov za mesiac október 2019</predmet><suma>5767.02</suma><dodavatel>Stredná športová škola Jozefa Herdu Jána Bottu 31 Trnava</dodavatel><ico>00352519</ico><adresa>J. Bottu 31, 91787 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-10-30</datum><cislo>DFŠ0026/19</cislo><predmet>za obedy zamestnancov za mesiac október 2019</predmet><suma>620.92</suma><dodavatel>Stredná športová škola Jozefa Herdu Jána Bottu 31 Trnava</dodavatel><ico>00352519</ico><adresa>J. Bottu 31, 91787 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-10-30</datum><cislo>DFB0224/19</cislo><predmet>za príspevok zamestnávateľa na obedy zamestnancov za mesiac október 2019 </predmet><suma>245.48</suma><dodavatel>Stredná športová škola Jozefa Herdu Jána Bottu 31 Trnava</dodavatel><ico>00352519</ico><adresa>J. Bottu 31, 91787 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-10-30</datum><cislo>DFB0223/19</cislo><predmet>za príspevok zamestnávateľa na obedy zamestnancov za mesiac október 2019 (režijné náklady)</predmet><suma>873.62</suma><dodavatel>Stredná športová škola Jozefa Herdu Jána Bottu 31 Trnava</dodavatel><ico>00352519</ico><adresa>J. Bottu 31, 91787 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-10-30</datum><cislo>DFB0220/19</cislo><predmet>za predĺženie podpory Novell Open Workgroup Suite na obdobie 01.11.2019 - 31.10.2020</predmet><suma>1260</suma><dodavatel>HYDRA Computer s. r. o.</dodavatel><ico>44307691</ico><adresa>Žitná 11, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-10-30</datum><cislo>DFB0219/19</cislo><predmet>za internetovú doménu oakuktt.sk za obdobie 30.10.2019 - 29.10.2020</predmet><suma>24</suma><dodavatel>HYDRA Computer s. r. o.</dodavatel><ico>44307691</ico><adresa>Žitná 11, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-10-29</datum><cislo>DFB0222/19</cislo><predmet>za ZAV - programovaná individuálna výuka písania na PC na školský rok 2019/2020</predmet><suma>274.57</suma><dodavatel>ZAV, s.r.o.</dodavatel><ico>02908417</ico><adresa>Jílovská 427/25, 14200 Praha 4 - Lhotka</adresa></item><item><datum>2019-10-26</datum><cislo>DFE0023/19</cislo><predmet>za autobusovú dopravu na trase TT-Bratislava-TT v dňoch 13.10.2019 a 26.10.2019 na letisko v rámci projektu ERASMUS+</predmet><suma>192</suma><dodavatel>Andrej Fridrich - Europe frey team - preprava osôb</dodavatel><ico>17542154</ico><adresa>Vajanského 5, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-10-25</datum><cislo>0119/19</cislo><predmet>Objednávame u Vás: Suma Special L4 - 20 L, SUMA RINSE A5 - 20 L, predpokladaná cena 200 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Diversey Slovensko s.r.o.</dodavatel><ico>35835401</ico><adresa>Rybničná 40, 83106 Bratislava </adresa></item><item><datum>2019-10-23</datum><cislo>DFB0227/19</cislo><predmet>za pedagogické tlačivá - list bianco s potlačou (1000 ks)</predmet><suma>237.84</suma><dodavatel>ŠEVT,a.s.</dodavatel><ico>31331131</ico><adresa>Cementárenská 16, Banská Bystrica</adresa></item><item><datum>2019-10-23</datum><cislo>DFB0215/19</cislo><predmet>za opravu notebooku - oprava panela</predmet><suma>99</suma><dodavatel>Unihouse, s.r.o.</dodavatel><ico>45851387</ico><adresa>Zlievarenská 7974/1, 91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-10-22</datum><cislo>0117/19             </cislo><predmet>Objednávame u Vás: internetovú doménu oakuktt.sk, predpokladaná cena 25 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>HYDRA Computer s. r. o.</dodavatel><ico>44307691</ico><adresa>Žitná 11, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-10-22</datum><cislo>0118/19</cislo><predmet>Objednávame u Vás: vykonanie technických činností( kontrola výmenníková stanica)v mesiacoch júl - december 2019, predpokladaná cena 410 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Veolia Energia Slovensko, a.s.</dodavatel><ico>35702257</ico><adresa>Einsteinova 25, 85101 Bratislava</adresa></item><item><datum>2019-10-22</datum><cislo>DFB0214/19</cislo><predmet>za pracovné odevy (zástery - 6 ks)</predmet><suma>35.58</suma><dodavatel>Praktik Textil</dodavatel><ico>44491191</ico><adresa>Zlievarenská 1, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-10-21</datum><cislo>0111/19             </cislo><predmet>Objednávame u Vás: prac. odevy, predpokladaná cena 40 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Praktik Textil</dodavatel><ico>44491191</ico><adresa>Zlievarenská 1, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-10-21</datum><cislo>0112/19</cislo><predmet>Objednávame u Vás: opravu notebooka HP,predpokladaná cena 120 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Unihouse, s.r.o.</dodavatel><ico>45851387</ico><adresa>Zlievarenská 7974/1, 91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-10-21</datum><cislo>0113/19</cislo><predmet>Objednávame u Vás: textilné tabule štandard 200x120 - 4 ks modrá, predpokladaná cena 500 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>ŠKOLEX</dodavatel><ico>31396763</ico><adresa>Horárska 12, 82109 Bratislava</adresa></item><item><datum>2019-10-21</datum><cislo>0114/19</cislo><predmet>Objednávame u Vás: výmenu regulátora vo výmenníkovej stanici, predpokladaná cena  290 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Ing.Peter Haršány, ELMA-MAR SK s.r.o.</dodavatel><ico>36289647</ico><adresa>Mikovíniho  11, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-10-21</datum><cislo>0115/19</cislo><predmet>Objednávame u Vás: obnovu licencií Novell Open workgroup, predpokladaná cena 1 260 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>HYDRA Computer s. r. o.</dodavatel><ico>44307691</ico><adresa>Žitná 11, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-10-21</datum><cislo>0116/19             </cislo><predmet>objednávame u Vás: zrkadlo - 18 ks, predpokladaná cena 126 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Merkury Shop, s.r.o.</dodavatel><ico>51231735</ico><adresa>Duklianska  11, 08001 Prešov</adresa></item><item><datum>2019-10-21</datum><cislo>DFB0216/19</cislo><predmet>za zámky na skrinky - 3 ks</predmet><suma>8.99</suma><dodavatel>Hammerbacher SK, a. s.</dodavatel><ico>34119990</ico><adresa>Cierne blato 38, 93505 Pukanec</adresa></item><item><datum>2019-10-17</datum><cislo>DFB0210/19</cislo><predmet>za mosadznú tabuľu 150x150 mm</predmet><suma>66</suma><dodavatel>Ing. Daniel Dananai</dodavatel><ico>22694455</ico><adresa>Mýtna 16, 91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-10-16</datum><cislo>DFB0209/19</cislo><predmet>za tonery do tlačiarní (5 ks)</predmet><suma>410.28</suma><dodavatel>CLEAN tonery s.r.o.</dodavatel><ico>35891866</ico><adresa>Za Hradbami 27, 90201 Pezinok</adresa></item><item><datum>2019-10-16</datum><cislo>DFB0208/19</cislo><predmet>za kancelársky materiál a papier</predmet><suma>623.03</suma><dodavatel>GOPAP-Stefan Gocal</dodavatel><ico>33206996</ico><adresa>Bottova 29, 91708 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-10-15</datum><cislo>DFB0212/19</cislo><predmet>za knihy z matematiky (3 ks)</predmet><suma>38.3</suma><dodavatel>Martinus, s.r.o.</dodavatel><ico>45503249</ico><adresa>Gorkého 4, 03601 Martin</adresa></item><item><datum>2019-10-14</datum><cislo>0110/19</cislo><predmet>Objednávame u Vás: toner 230XC - 1 ks, CE 505 XC - 1 ks, 50F2H00 -1 ks, 545 XL – 1s, 546 XL - 1 ks, predpokladaná cena 250 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>CLEAN tonery s.r.o.</dodavatel><ico>35891866</ico><adresa>Za Hradbami 27, 90201 Pezinok</adresa></item><item><datum>2019-10-14</datum><cislo>DFB0211/19</cislo><predmet>za paušál na zrážkovú vodu od 01.07.2019 do 30.09.2019</predmet><suma>353.58</suma><dodavatel>Trnavska vodár.spoločnost</dodavatel><ico>36252484</ico><adresa>Priemyselná 10, 92179 Piešťany</adresa></item><item><datum>2019-10-10</datum><cislo>DFB0205/19</cislo><predmet>za povrchové úpravy stien v starej budove</predmet><suma>901.68</suma><dodavatel>PROVA SLovakia, spol. s r. o.</dodavatel><ico>31438806</ico><adresa>Mikovíniho  11, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-10-09</datum><cislo>DFE0022/19</cislo><predmet>za úradný preklad 7 výpisov z registra trestov do AJ pre účastníkov programu ERASMUS+</predmet><suma>302.12</suma><dodavatel>PaedDr. Ing. Tatiana Škodová, PhD.</dodavatel><ico>971003</ico><adresa>Fraštacká 17, 92001 Hlohovec</adresa></item><item><datum>2019-10-07</datum><cislo>0106/19             </cislo><predmet>Objednávame u Vás: knihy z matematiky - 3 ks, predpokladaná cena 40 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Martinus.sk, s.r.o.</dodavatel><ico>36440531</ico><adresa>M.R.Štefánika 58, 03601 Martin</adresa></item><item><datum>2019-10-07</datum><cislo>0107/19             </cislo><predmet>Objednávame u Vás: tabuľku 15x15, predpokladaná cena 55 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Ing. Daniel Dananai</dodavatel><ico>22694455</ico><adresa>Mýtna 16, 91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-10-07</datum><cislo>0108/19</cislo><predmet>Objednávame u Vás: úradný preklad - 7 výpisov z registra trestov pre žiakov v rámci projektu ERASMUS+, predpokladaná cena  300 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>AST DENT, s.r.o.</dodavatel><ico>36273449</ico><adresa>Závalie 6, 92001 Hlohovec</adresa></item><item><datum>2019-10-07</datum><cislo>0109/19</cislo><predmet>Objednávame u Vás: programovú výuku písania  na PC, predpokladaná cena 300 € </predmet><suma>0</suma><dodavatel>   ZAV, s.r.o.</dodavatel><ico>02908417</ico><adresa>Jílovská 427/25, 14200 Praha 4 - Lhotka</adresa></item><item><datum>2019-10-07</datum><cislo>DFB0207/19</cislo><predmet>vyúčtovacia faktúra za predplatné  mesačníka &quot;Práce a Mzdy bez chýb, pokút a penále&quot; ročník 2020</predmet><suma>66</suma><dodavatel>PORADCA s.r.o.</dodavatel><ico>36371271</ico><adresa>Pri Celulozke 40, 01001 Žilina</adresa></item><item><datum>2019-10-04</datum><cislo>0104/19</cislo><predmet>Objednávame u vás: kontajner na odvoz odpadu, predpokladaná cena 100 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>FCC Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>31449697</ico><adresa>Priemyselná 5, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-10-04</datum><cislo>0104/19</cislo><predmet>Objednávame u vás: kontajner na odvoz odpadu, predpokladaná cena 100 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>FCC Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>31449697</ico><adresa>Priemyselná 5, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-10-04</datum><cislo>0104/19</cislo><predmet>Objednávame u vás: kontajner na odvoz odpadu, predpokladaná cena 100 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>FCC Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>31449697</ico><adresa>Priemyselná 5, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-10-04</datum><cislo>0105/19</cislo><predmet>Objednávame u Vás: zámok k pultu na PC - 3 ks, predpokladaná cena 10 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Hammerbacher SK, a. s.</dodavatel><ico>34119990</ico><adresa>Cierne blato 38, 93505 Pukanec</adresa></item><item><datum>2019-10-04</datum><cislo>0105/19</cislo><predmet>Objednávame u Vás: zámok k pultu na PC - 3 ks, predpokladaná cena 10 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Hammerbacher SK, a. s.</dodavatel><ico>34119990</ico><adresa>Cierne blato 38, 93505 Pukanec</adresa></item><item><datum>2019-10-04</datum><cislo>0105/19</cislo><predmet>Objednávame u Vás: zámok k pultu na PC - 3 ks, predpokladaná cena 10 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Hammerbacher SK, a. s.</dodavatel><ico>34119990</ico><adresa>Cierne blato 38, 93505 Pukanec</adresa></item><item><datum>2019-10-04</datum><cislo>DFB0200/19</cislo><predmet>vyúčtovacia faktúra za tepelnú energiu za mesiac september 2019</predmet><suma>2799.61</suma><dodavatel>Trnavska teplarenska,a.s.</dodavatel><ico>36246034</ico><adresa>Coburgova 84, 91742 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-10-03</datum><cislo>Zmluva č. 10/2019/OATt</cislo><predmet>Zmluva o poskytovaní dôveryhodnej služby poskytovania cerifikátov</predmet><suma>79.2</suma><dodavatel>Disig, a.s.</dodavatel><ico>35975946</ico><adresa>Záhradnícka 151 , Bratislava</adresa></item><item><datum>2019-10-01</datum><cislo>Zmluva č. 9/2019/OATt</cislo><predmet>Darovacia zmluva č. 8/2019 za súťaž &quot;Európska značka pre jazyky 2019&quot;</predmet><suma>300</suma><dodavatel>SAAIC - Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu</dodavatel><ico>30778867</ico><adresa>Križkova 9, 811 04  Bratislava, Bratislava</adresa></item><item><datum>2019-10-01</datum><cislo>0103/19</cislo><predmet>Objednávame u Vás: tovar podľa vlastného výberu, predpokladaná cena 600 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>GOPAP-Stefan Gocal</dodavatel><ico>33206996</ico><adresa>Bottova 29, 91708 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-10-01</datum><cislo>DFB0203/19</cislo><predmet>za telefónne poplatky - pevná sieť za mesiac september 2019</predmet><suma>30.41</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská  28, 81762 Bratislava</adresa></item><item><datum>2019-10-01</datum><cislo>DFB0202/19</cislo><predmet>za telefónne poplatky za obdobie od 01. 09. 2019 do 30. 09. 2019</predmet><suma>16.45</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská  28, 81762 Bratislava</adresa></item><item><datum>2019-10-01</datum><cislo>DFB0194/19</cislo><predmet>za výkon zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov na mesiac október 2019</predmet><suma>54</suma><dodavatel>osobnyudaj.sk, s.r.o.</dodavatel><ico>50528041</ico><adresa>Garbiarska  5, 04001 Košice</adresa></item><item><datum>2019-10-01</datum><cislo>DFB0195/19</cislo><predmet>za stravné lístky pre zamestnancov školy (200 ks á 3,83 €)</predmet><suma>766</suma><dodavatel>DOXX – Stravné lístky, spol. s r. o.</dodavatel><ico>36391000</ico><adresa>Kálov 356, 01001 Žilina</adresa></item><item><datum>2019-10-01</datum><cislo>DFB0233/19</cislo><predmet>za monitorovanie budovy za mesiac september 2019</predmet><suma>55.68</suma><dodavatel>ZOS Bezpecnost s.r.o.</dodavatel><ico>36237922</ico><adresa>Koniarekova 20, 91721 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-09-30</datum><cislo>0102/19</cislo><predmet>Objednávame u Vás: stravovacie poukážky á 3,83 €- 200 ks,predpokladaná cena 766 € </predmet><suma>0</suma><dodavatel>DOXX – Stravné lístky, spol. s r. o.</dodavatel><ico>36391000</ico><adresa>Kálov 356, 01001 Žilina</adresa></item><item><datum>2019-09-30</datum><cislo>DFB0204/19</cislo><predmet>za odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu za mesiac september 2019</predmet><suma>36</suma><dodavatel>FCC Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>31449697</ico><adresa>Priemyselná 5, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-09-30</datum><cislo>DFB0199/19</cislo><predmet>za softwarové práce, konfiguráciu a údržbu pracovných staníc a počítačovej siete za mesiac september 2019</predmet><suma>276</suma><dodavatel>HYDRA Computer s. r. o.</dodavatel><ico>44307691</ico><adresa>Žitná 11, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-09-30</datum><cislo>DFB0206/19</cislo><predmet>za spotrebu elektrickej energie za mesiac september 2019</predmet><suma>872.14</suma><dodavatel>MAGNA ENERGIA a.s.</dodavatel><ico>35743565</ico><adresa>Nitrianska  18/7555, 92101 Piešťany</adresa></item><item><datum>2019-09-30</datum><cislo>DFB0198/19</cislo><predmet>za služby v oblasti CO za mesiac september 2019</predmet><suma>27</suma><dodavatel>Bc. Jana Magdolenová</dodavatel><ico>46680241</ico><adresa>Belecká  374, 941 48 Podhájska</adresa></item><item><datum>2019-09-30</datum><cislo>DFB0197/19</cislo><predmet>za príspevok zamestnávateľa na obedy zamestnancov za mesiac september 2019 </predmet><suma>196.18</suma><dodavatel>Stredná športová škola Jozefa Herdu Jána Bottu 31 Trnava</dodavatel><ico>00352519</ico><adresa>J. Bottu 31, 91787 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-09-30</datum><cislo>DFB0196/19</cislo><predmet>za príspevok zamestnávateľa na obedy zamestnancov za mesiac september 2019 (režijné náklady)</predmet><suma>698.17</suma><dodavatel>Stredná športová škola Jozefa Herdu Jána Bottu 31 Trnava</dodavatel><ico>00352519</ico><adresa>J. Bottu 31, 91787 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-09-27</datum><cislo>DFB0193/19</cislo><predmet>za kancelárske stoličky - 4 ks a konferenčnú stoličku - 1 ks</predmet><suma>396.84</suma><dodavatel>BIBIONE Svitkova Jarmila</dodavatel><ico>35400307</ico><adresa>Tehelna 14, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-09-27</datum><cislo>DFB0192/19</cislo><predmet>za LAN switch 48 port, 1 gb - 1 ks</predmet><suma>331.2</suma><dodavatel>HYDRA Computer s. r. o.</dodavatel><ico>44307691</ico><adresa>Žitná 11, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-09-24</datum><cislo>0099/19</cislo><predmet>Objednávame u Vás: cyklotrenažér Signa-2 ks, predpokladaná cena 800 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Katarína Ďurišová - KATKA - ŠPORT</dodavatel><ico>37485644</ico><adresa>I. Krasku  488/12, 02001 Púchov</adresa></item><item><datum>2019-09-24</datum><cislo>0100/19</cislo><predmet>Objednávame u Vás: LAN switch 48 port , 1 GB - 1 ks, predpokladaná cena 340 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>HYDRA Computer s. r. o.</dodavatel><ico>44307691</ico><adresa>Žitná 11, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-09-24</datum><cislo>0101/19             </cislo><predmet>Objednávame u Vás: maľovanie a opravu stien chodieb na 1.a 2. nadzemnom podlaží, predpokladaná cena 900 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>PROVA SLovakia, spol. s r. o.</dodavatel><ico>31438806</ico><adresa>Mikovíniho  11, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-09-23</datum><cislo>DFB0188/19</cislo><predmet>poplatok za seminár PAM - Trnava 23.09.2019</predmet><suma>54</suma><dodavatel>VEMA s.r.o.</dodavatel><ico>31355374</ico><adresa>Plynárenská 7/C, 82109 Bratislava</adresa></item><item><datum>2019-09-23</datum><cislo>DFB0189/19</cislo><predmet>za tonery do kopírovacieho stroja Sharp a do tlačiarne HP</predmet><suma>73.68</suma><dodavatel>CLEAN tonery s.r.o.</dodavatel><ico>35891866</ico><adresa>Za Hradbami 27, 90201 Pezinok</adresa></item><item><datum>2019-09-23</datum><cislo>DFB0191/19</cislo><predmet>za zabezpečenie BOZP za obdobie júl - september 2019</predmet><suma>162</suma><dodavatel>Požiarno-bezpečnostná agentúra, spol. s r. o.</dodavatel><ico>36236241</ico><adresa>Juraja Slottu 20, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-09-23</datum><cislo>DFB0190/19</cislo><predmet>za zabezpečenie PO za obdobie júl - september 2019</predmet><suma>162</suma><dodavatel>Požiarno-bezpečnostná agentúra, spol. s r. o.</dodavatel><ico>36236241</ico><adresa>Juraja Slottu 20, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-09-19</datum><cislo>DFB0201/19</cislo><predmet>za dopravu autobusom do Múzea Holokaustu v Seredi a späť dňa 18.09.2019</predmet><suma>150</suma><dodavatel>HELL TOUR s. r. o.</dodavatel><ico>44624093</ico><adresa>Hlboká 12, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-09-18</datum><cislo>0098/19</cislo><predmet>Objednávame u Vás: toner do kopír. stroja SHARP AR 5420 - 1 ks, toner CF 244A- 1 ks, predpokladaná cena 150 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>CLEAN tonery s.r.o.</dodavatel><ico>35891866</ico><adresa>Za Hradbami 27, 90201 Pezinok</adresa></item><item><datum>2019-09-18</datum><cislo>DFB0213/19</cislo><predmet>za poskytnutie práva používať aktuálne verzie modulu GDPRs 09/19 - 08/20</predmet><suma>130.44</suma><dodavatel>VEMA s.r.o.</dodavatel><ico>31355374</ico><adresa>Plynárenská 7/C, 82109 Bratislava</adresa></item><item><datum>2019-09-17</datum><cislo>DFB0187/19</cislo><predmet>za varič na vodu 20 l + ventil výpustný</predmet><suma>120.17</suma><dodavatel>RM Gastro - JAZ</dodavatel><ico>34153004</ico><adresa>Rybárska 1, 91501 Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2019-09-17</datum><cislo>DFB0187/19</cislo><predmet>za varič na vodu 20 l + ventil výpustný</predmet><suma>120.17</suma><dodavatel>RM Gastro - JAZ</dodavatel><ico>34153004</ico><adresa>Rybárska 1, 91501 Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2019-09-17</datum><cislo>DFB0187/19</cislo><predmet>za varič na vodu 20 l + ventil výpustný</predmet><suma>120.17</suma><dodavatel>RM Gastro - JAZ</dodavatel><ico>34153004</ico><adresa>Rybárska 1, 91501 Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2019-09-17</datum><cislo>DFB0186/19</cislo><predmet>za tlačiareň HP M28w</predmet><suma>108</suma><dodavatel>Dušan Valentovič</dodavatel><ico>44274742</ico><adresa>Spartakovská  2, 91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-09-17</datum><cislo>DFB0186/19</cislo><predmet>za tlačiareň HP M28w</predmet><suma>108</suma><dodavatel>Dušan Valentovič</dodavatel><ico>44274742</ico><adresa>Spartakovská  2, 91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-09-17</datum><cislo>DFB0186/19</cislo><predmet>za tlačiareň HP M28w</predmet><suma>108</suma><dodavatel>Dušan Valentovič</dodavatel><ico>44274742</ico><adresa>Spartakovská  2, 91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-09-16</datum><cislo>DFB0185/19</cislo><predmet>za knihy z účtovníctva - 6 ks</predmet><suma>67.2</suma><dodavatel>Wolters Kluwer s.r.o.</dodavatel><ico>31348262</ico><adresa>Mlynské nivy  48, 82109 Bratislava</adresa></item><item><datum>2019-09-16</datum><cislo>DFB0185/19</cislo><predmet>za knihy z účtovníctva - 6 ks</predmet><suma>67.2</suma><dodavatel>Wolters Kluwer s.r.o.</dodavatel><ico>31348262</ico><adresa>Mlynské nivy  48, 82109 Bratislava</adresa></item><item><datum>2019-09-16</datum><cislo>DFB0185/19</cislo><predmet>za knihy z účtovníctva - 6 ks</predmet><suma>67.2</suma><dodavatel>Wolters Kluwer s.r.o.</dodavatel><ico>31348262</ico><adresa>Mlynské nivy  48, 82109 Bratislava</adresa></item><item><datum>2019-09-16</datum><cislo>DFB0184/19</cislo><predmet>za pevný disk do PC - 2 ks</predmet><suma>196.8</suma><dodavatel>HYDRA Computer s. r. o.</dodavatel><ico>44307691</ico><adresa>Žitná 11, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-09-16</datum><cislo>DFB0184/19</cislo><predmet>za pevný disk do PC - 2 ks</predmet><suma>196.8</suma><dodavatel>HYDRA Computer s. r. o.</dodavatel><ico>44307691</ico><adresa>Žitná 11, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-09-16</datum><cislo>DFB0184/19</cislo><predmet>za pevný disk do PC - 2 ks</predmet><suma>196.8</suma><dodavatel>HYDRA Computer s. r. o.</dodavatel><ico>44307691</ico><adresa>Žitná 11, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-09-12</datum><cislo>0096/19</cislo><predmet>Objednávame u Vás: knihy Účtovníctvo podnikat. subjektov zbierka príkladov - 3 ks, Riešené  a neriešené príklady z účtovníctva - 3 ks, predpokladaná cena 67 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Wolters Kluwer s.r.o.</dodavatel><ico>31348262</ico><adresa>Mlynské nivy  48, 82109 Bratislava</adresa></item><item><datum>2019-09-12</datum><cislo>0097/19</cislo><predmet>Objednávame u Vás: hrniec na vodu 20 l- 1 ks, náhradný  ventil, predpokladaná cena 130 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>RM Gastro - JAZ</dodavatel><ico>34153004</ico><adresa>Rybárska 1, 91501 Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2019-09-09</datum><cislo>DFB0182/19</cislo><predmet>za ochranné pracovné odevy (zástery)</predmet><suma>24.5</suma><dodavatel>Lukáš Minarovič OOPP</dodavatel><ico>43617603</ico><adresa>Špačinská 106, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-09-06</datum><cislo>0093/19</cislo><predmet>Objednávame u Vás: stolička ISO black -1 ks, stoličky ERGO bordó - 4 ks, predpokladaná cena 400 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>BIBIONE Svitkova Jarmila</dodavatel><ico>35400307</ico><adresa>Tehelna 14, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-09-06</datum><cislo>0094/19</cislo><predmet>objednávame u Vás: tlačiareň HP M28w - 1 ks, predpokladaná cena 108 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Dušan Valentovič</dodavatel><ico>44274742</ico><adresa>Spartakovská  2, 91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-09-06</datum><cislo>0095/19</cislo><predmet>Objednávame u Vás: pevný disk do PC, 2 TB, SATA III.- 2 ks,predpokladaná cena 200 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>HYDRA Computer s. r. o.</dodavatel><ico>44307691</ico><adresa>Žitná 11, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-09-06</datum><cislo>DFB0181/19</cislo><predmet>za vyúčtovanie tepelnej energie za mesiac august 2019</predmet><suma>2798.83</suma><dodavatel>Trnavska teplarenska,a.s.</dodavatel><ico>36246034</ico><adresa>Coburgova 84, 91742 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-09-05</datum><cislo>DFB0178/19</cislo><predmet>za opravu kopírovacieho stroja CANON</predmet><suma>90</suma><dodavatel>KH Technik, Emil Holes</dodavatel><ico>22695389</ico><adresa>Halenarska 6, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-09-04</datum><cislo>0091/19</cislo><predmet>Objednávame u Vás: opravu kopírovacieho stroja Canon, predpokladaná cena 90 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>KH Technik, Emil Holes</dodavatel><ico>22695389</ico><adresa>Halenarska 6, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-09-04</datum><cislo>0092/19             </cislo><predmet>Objednávame u Vás: tovar podľa vlastného výberu, predpokladaná cena 25 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Lukáš Minarovič OOPP</dodavatel><ico>43617603</ico><adresa>Špačinská 106, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-09-04</datum><cislo>DFB0176/19</cislo><predmet>za stravné lístky pre zamestnancov školy (500 ks á 3,83 €)</predmet><suma>1915</suma><dodavatel>DOXX – Stravné lístky, spol. s r. o.</dodavatel><ico>36391000</ico><adresa>Kálov 356, 01001 Žilina</adresa></item><item><datum>2019-09-02</datum><cislo>0087/19</cislo><predmet>Objednávame u Vás: prepravu žiakov /15+1 sprevádzajúca os./ na trase: Trnava- Bratislava letisko a späť v rámci projektu ERASMUS+, predpokladaná cena 180 €
</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Andrej Fridrich - Europe frey team - preprava osôb</dodavatel><ico>17542154</ico><adresa>Vajanského 5, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-09-02</datum><cislo>0088/19</cislo><predmet>Objednávame u Vás: predplatné časopisu Slovenský stenograf na šk.rok 2019/20 v počte 3 ks, predpokladaná cena 30 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Parentes, s.r.o.</dodavatel><ico>47895993</ico><adresa>Kremnická 26, 85105 Bratislava</adresa></item><item><datum>2019-09-02</datum><cislo>0089/19</cislo><predmet>Objednávame u Vás: stravovacie poukážky v hodnote á 3,82 € - 500 ks, predpokladaná cena 1 900 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>DOXX – Stravné lístky, spol. s r. o.</dodavatel><ico>36391000</ico><adresa>Kálov 356, 01001 Žilina</adresa></item><item><datum>2019-09-02</datum><cislo>0090/19</cislo><predmet>Objednávame u Vás: prepravu žiakov na trase Trnava - Sereď a späť (návšteva múzea Holokaustu), predpokladaná cena 180 € </predmet><suma>0</suma><dodavatel>HELL TOUR s. r. o.</dodavatel><ico>44624093</ico><adresa>Hlboká 12, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-09-02</datum><cislo>DFB0177/19</cislo><predmet>za monitorovanie budovy za mesiac august 2019</predmet><suma>55.68</suma><dodavatel>ZOS Bezpecnost s.r.o.</dodavatel><ico>36237922</ico><adresa>Koniarekova 20, 91721 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-09-02</datum><cislo>DFB0174/19</cislo><predmet>za čistiace, dezinfekčné a ochranné prostriedky</predmet><suma>351.07</suma><dodavatel>Tatrachema, v.d. Trnava</dodavatel><ico>31434193</ico><adresa>Bulharská 40, 91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-09-01</datum><cislo>DFB0180/19</cislo><predmet>za telefónne poplatky - pevná sieť za mesiac august 2019</predmet><suma>30.88</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská  28, 81762 Bratislava</adresa></item><item><datum>2019-09-01</datum><cislo>DFB0179/19</cislo><predmet>za telefónne poplatky za obdobie 01. 08. 2019 - 31. 08. 2019</predmet><suma>25.19</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská  28, 81762 Bratislava</adresa></item><item><datum>2019-09-01</datum><cislo>DFB0172/19</cislo><predmet>za zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov za mesiac 09/2019</predmet><suma>54</suma><dodavatel>osobnyudaj.sk, s.r.o.</dodavatel><ico>50528041</ico><adresa>Garbiarska  5, 04001 Košice</adresa></item><item><datum>2019-08-31</datum><cislo>DFB0183/19</cislo><predmet>za spotrebu elektrickej energie za mesiac august 2019</predmet><suma>543.53</suma><dodavatel>MAGNA ENERGIA a.s.</dodavatel><ico>35743565</ico><adresa>Nitrianska  18/7555, 92101 Piešťany</adresa></item><item><datum>2019-08-31</datum><cislo>DFB0175/19</cislo><predmet>za služby v oblasti CO za mesiac  august 2019</predmet><suma>27</suma><dodavatel>Bc. Jana Magdolenová</dodavatel><ico>46680241</ico><adresa>Belecká  374, 941 48 Podhájska</adresa></item><item><datum>2019-08-31</datum><cislo>DFB0173/19</cislo><predmet>za softwarové práce, konfiguráciu a údržbu pracovných staníc a počítačovej siete za mesiac august 2019</predmet><suma>276</suma><dodavatel>HYDRA Computer s. r. o.</dodavatel><ico>44307691</ico><adresa>Žitná 11, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-08-30</datum><cislo>Dodatok č. 1 (Zmluva č. 13/2018/OATt)</cislo><predmet>Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní stravy č. 1/2018</predmet><suma>1.61</suma><dodavatel>Stredná športová škola Jozefa Herdu Trnava</dodavatel><ico></ico><adresa>Jána Bottu  31, 917 01  Trnava 1</adresa></item><item><datum>2019-08-29</datum><cislo>DFB0170/19</cislo><predmet>za prepojovacie káble a wifi prístupový bod</predmet><suma>554.23</suma><dodavatel>HYDRA Computer s. r. o.</dodavatel><ico>44307691</ico><adresa>Žitná 11, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-08-27</datum><cislo>0086/19</cislo><predmet>Objednávame u Vás: tovar podľa vlastného výberu, predpokladaná cena 250 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Tatrachema, v.d. Trnava</dodavatel><ico>31434193</ico><adresa>Bulharská 40, 91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-08-26</datum><cislo>0084/19             </cislo><predmet>Objednávame u Vás: knihy NJ(Fit für das DSD II, Tipps und Űbungen -2 ks,Oberstufe Deutsch C1, Test-und Űbungsbuch - 2 ks), predpokladaná cena 120 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>KORREKT s.r.o.</dodavatel><ico>35829371</ico><adresa>Karloveská cesta  6/C, 84104 Bratislava</adresa></item><item><datum>2019-08-26</datum><cislo>0085/19             </cislo><predmet>Objednávame u Vás: wifi prístupový bod, prepojovacie káble, predpokladaná cena 550 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>HYDRA Computer s. r. o.</dodavatel><ico>44307691</ico><adresa>Žitná 11, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-08-25</datum><cislo>DFB0171/19</cislo><predmet>vyúčtovacia faktúra za predplatné &quot;1000 RIEŠENÍ 2020&quot; a &quot;DUO 2020&quot;</predmet><suma>107</suma><dodavatel>PORADCA s.r.o.</dodavatel><ico>36371271</ico><adresa>Pri Celulozke 40, 01001 Žilina</adresa></item><item><datum>2019-08-21</datum><cislo>DFB0169/19</cislo><predmet>vyúčtovacia faktúra za predplatné &quot;Finančný spravodajca, ročník 2020&quot;</predmet><suma>26.4</suma><dodavatel>Poradca podnikatela,s.r.o</dodavatel><ico>31592503</ico><adresa>Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina</adresa></item><item><datum>2019-08-20</datum><cislo>DFB0168/19</cislo><predmet>za sušičku bielizne BEKO DH8512CSRX</predmet><suma>369</suma><dodavatel>NAY ELEKTRODOM</dodavatel><ico>00603732</ico><adresa>V. Clementisa 41/C, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-08-19</datum><cislo>0083/19             </cislo><predmet>Objednávame u Vás: sušičku prádla-BEKO- 1 ks, predpokladaná hodnota 370 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>NAY ELEKTRODOM</dodavatel><ico>00603732</ico><adresa>V. Clementisa 41/C, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-08-15</datum><cislo>DFB0166/19</cislo><predmet>za poskytnuté služby počítačovej siete SANET za obdobie júl - september 2019</predmet><suma>150</suma><dodavatel>SANET, Združenie používateľov Slov. akad. dátovej siete</dodavatel><ico>17055270</ico><adresa>Vazovova 5, Bratislava</adresa></item><item><datum>2019-08-13</datum><cislo>DFB0167/19</cislo><predmet>za vodné, stočné - odpočet za obdobie od 01. 05. 2019 do 31. 07. 2019</predmet><suma>702.7</suma><dodavatel>Trnavska vodár.spoločnost</dodavatel><ico>36252484</ico><adresa>Priemyselná 10, 92179 Piešťany</adresa></item><item><datum>2019-08-12</datum><cislo>DFB0165/19</cislo><predmet>za knihy do knižnice - francúzsky jazyk</predmet><suma>43.69</suma><dodavatel>OXICO, Ing. Jan Strapec</dodavatel><ico>11667958</ico><adresa>Panónska cesta 6/3819, 85104 Bratislava - Petržalka</adresa></item><item><datum>2019-08-09</datum><cislo>DFB0162/19</cislo><predmet>za materiál na údržbu</predmet><suma>98.48</suma><dodavatel>ELEKTRO-HAL </dodavatel><ico>47542268</ico><adresa>Bulharská  37/C, 91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-08-08</datum><cislo>Zmluva č. 8/2019/OATt</cislo><predmet>Zmluva o nájme nebytových priestorov - bufet</predmet><suma>2204.5</suma><dodavatel>Bohunická Mária</dodavatel><ico></ico><adresa>Horný Chríb  401/47, Dolná Krupá, Trnava</adresa></item><item><datum>2019-08-06</datum><cislo>DFB0156/19</cislo><predmet>za vozík na notebooky NB01 - 1 ks</predmet><suma>592.8</suma><dodavatel>A-WINGS s.r.o</dodavatel><ico>46464107</ico><adresa>Hnilecká  5029/17, 82107 Bratislava</adresa></item><item><datum>2019-08-06</datum><cislo>DFB0158/19</cislo><predmet>vyúčtovacia faktúra za tepelnú energiu za mesiac júl 2019</predmet><suma>2811.32</suma><dodavatel>Trnavska teplarenska,a.s.</dodavatel><ico>36246034</ico><adresa>Coburgova 84, 91742 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-08-05</datum><cislo>DFB0161/19</cislo><predmet>za monitorovanie budovy za mesiac júl 2019</predmet><suma>63.65</suma><dodavatel>ZOS Bezpecnost s.r.o.</dodavatel><ico>36237922</ico><adresa>Koniarekova 20, 91721 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-08-02</datum><cislo>0081/19             </cislo><predmet>Objednávame u Vás:vozík na notebooky NB01 - 1 ks, predpokladaná cena 592 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>A-WINGS s.r.o</dodavatel><ico>46464107</ico><adresa>Hnilecká  5029/17, 82107 Bratislava</adresa></item><item><datum>2019-08-02</datum><cislo>0082/19</cislo><predmet>Objednávame u Vás: elektroinštalačný materiál, predpokladaná cena 120 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>ELEKTRO-HAL </dodavatel><ico>47542268</ico><adresa>Bulharská  37/C, 91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-08-02</datum><cislo>DFB0163/19</cislo><predmet>za knihy &quot;Cambridge Igcse and O Level Geography&quot; 3. ročník (47 ks)</predmet><suma>1292.5</suma><dodavatel>Slovak Ventures s.r.o.</dodavatel><ico>31441432</ico><adresa>Štefánikova trieda 8/15, 94901 Nitra</adresa></item><item><datum>2019-08-01</datum><cislo>DFB0160/19</cislo><predmet>za telefónne poplatky - pevná sieť za mesiac júl 2019</predmet><suma>25.72</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská  28, 81762 Bratislava</adresa></item><item><datum>2019-08-01</datum><cislo>DFB0159/19</cislo><predmet>za telefónne poplatky za obdobie 01. 07. 2019 - 31. 07. 2019</predmet><suma>14.21</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská  28, 81762 Bratislava</adresa></item><item><datum>2019-07-31</datum><cislo>DFB0157/19</cislo><predmet>za materiál na maľovanie</predmet><suma>54.29</suma><dodavatel>JUEL s. r. o.</dodavatel><ico>36235334</ico><adresa>, 91901 Suchá nad Parnou</adresa></item><item><datum>2019-07-31</datum><cislo>DFB0154/19</cislo><predmet>za softwarové práce, konfiguráciu a údržbu pracovných staníc a počítačovej siete za mesiac júl 2019</predmet><suma>276</suma><dodavatel>HYDRA Computer s. r. o.</dodavatel><ico>44307691</ico><adresa>Žitná 11, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-07-31</datum><cislo>DFB0164/19</cislo><predmet>za spotrebu elektrickej energie za mesiac júl 2019</predmet><suma>487.88</suma><dodavatel>MAGNA ENERGIA a.s.</dodavatel><ico>35743565</ico><adresa>Nitrianska  18/7555, 92101 Piešťany</adresa></item><item><datum>2019-07-23</datum><cislo>DFB0149/19</cislo><predmet>za bavlnené tašky - 30 ks</predmet><suma>34.2</suma><dodavatel>Anatex, s.r.o.</dodavatel><ico>36650641</ico><adresa>Hviezdoslavova  30, 97401 Banská Bystrica </adresa></item><item><datum>2019-07-17</datum><cislo>DFB0146/19</cislo><predmet>za zviazanie katalógov a maturitného protokolu 2018/2019</predmet><suma>45.3</suma><dodavatel>Ing. Miroslav Bínovec - reBIN</dodavatel><ico>40623491</ico><adresa>Kalinčiakova 21, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-07-16</datum><cislo>DFB0147/19</cislo><predmet>za jednorázový ročný poplatok za vypracovanie bezpeč. smernice na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti</predmet><suma>216</suma><dodavatel>osobnyudaj.sk, s.r.o.</dodavatel><ico>50528041</ico><adresa>Garbiarska  5, 04001 Košice</adresa></item><item><datum>2019-07-12</datum><cislo>DFŠ0023/19</cislo><predmet>za obedy zamestnancov za mesiac júl 2019</predmet><suma>41.44</suma><dodavatel>Stredná športová škola Jozefa Herdu Jána Bottu 31 Trnava</dodavatel><ico>00352519</ico><adresa>J. Bottu 31, 91787 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-07-12</datum><cislo>DFS0008/19</cislo><predmet>za príspevok zamestnávateľa zo SF na obedy zamestnancov za mesiac júl 2019 </predmet><suma>22.96</suma><dodavatel>Stredná športová škola Jozefa Herdu Jána Bottu 31 Trnava</dodavatel><ico>00352519</ico><adresa>J. Bottu 31, 91787 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-07-12</datum><cislo>DFB0145/19</cislo><predmet>za príspevok zamestnávateľa na obedy zamestnancov za mesiac júl 2019 </predmet><suma>17.36</suma><dodavatel>Stredná športová škola Jozefa Herdu Jána Bottu 31 Trnava</dodavatel><ico>00352519</ico><adresa>J. Bottu 31, 91787 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-07-12</datum><cislo>DFB0144/19</cislo><predmet>za príspevok zamestnávateľa na obedy zamestnancov za mesiac júl 2019 (režijné náklady)</predmet><suma>62.16</suma><dodavatel>Stredná športová škola Jozefa Herdu Jána Bottu 31 Trnava</dodavatel><ico>00352519</ico><adresa>J. Bottu 31, 91787 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-07-12</datum><cislo>DFB0148/19</cislo><predmet>za paušál na zrážkovú vodu od 01.04.2019 do 30.06.2019</predmet><suma>349.73</suma><dodavatel>Trnavska vodár.spoločnost</dodavatel><ico>36252484</ico><adresa>Priemyselná 10, 92179 Piešťany</adresa></item><item><datum>2019-07-12</datum><cislo>DFB0150/19</cislo><predmet>za pracovné odevy a obuv</predmet><suma>83.29</suma><dodavatel>Lukáš Minarovič OOPP</dodavatel><ico>43617603</ico><adresa>Špačinská 106, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-07-04</datum><cislo>0078/19</cislo><predmet>Objednávame u Vás:učebnice geografie AJ - 47 ks, predpokladaná cena 1 292 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Slovak Ventures s.r.o.</dodavatel><ico>31441432</ico><adresa>Štefánikova trieda 8/15, 94901 Nitra</adresa></item><item><datum>2019-07-04</datum><cislo>0079/19</cislo><predmet>Objednávame u Vás:100-6216406 bavlnená  taška- 30 ks, predpokladaná cena 30 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Anatex, s.r.o.</dodavatel><ico>36650641</ico><adresa>Hviezdoslavova  30, 97401 Banská Bystrica </adresa></item><item><datum>2019-07-04</datum><cislo>0080/19             </cislo><predmet>Objednávame u Vás: tovar podľa vlastného výberu, predpokladaná cena 80 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Lukáš Minarovič OOPP</dodavatel><ico>43617603</ico><adresa>Špačinská 106, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-07-04</datum><cislo>DFB0137/19</cislo><predmet>vyúčtovacia faktúra za tepelnú energiu za mesiac jún 2019</predmet><suma>2811.82</suma><dodavatel>Trnavska teplarenska,a.s.</dodavatel><ico>36246034</ico><adresa>Coburgova 84, 91742 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-07-04</datum><cislo>DFB0134/19</cislo><predmet>za POZ tabuľa 0,80 x 1250 x 2500 - 60 kg</predmet><suma>78.55</suma><dodavatel>Metal Klimex, s.r.o.</dodavatel><ico>47984562</ico><adresa>Mikovíniho 2/A, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-07-04</datum><cislo>DFE0021/19</cislo><predmet>za ubytovanie a stravu - 2 sprevádzajúce osoby v rámci projektu ERASMUS+, Londýn I. turnus </predmet><suma>1820</suma><dodavatel>ADC Technology Training Ltd.</dodavatel><ico>3563169</ico><adresa>Masons Avenue 11-13, Harrow</adresa></item><item><datum>2019-07-04</datum><cislo>DFE0020/19</cislo><predmet>za ubytovanie a stravu pre žiakov v rámci projektu ERASMUS+, Londýn I. turnus (15 žiakov)</predmet><suma>19260</suma><dodavatel>ADC Technology Training Ltd.</dodavatel><ico>3563169</ico><adresa>Masons Avenue 11-13, Harrow</adresa></item><item><datum>2019-07-03</datum><cislo>Zmluva č. 7/2019/OATt</cislo><predmet>Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti u zamestnávateľa</predmet><suma>216</suma><dodavatel>osobnyudaj.sk, s.r.o</dodavatel><ico>50528041</ico><adresa>Garbiarska 1075/5, Košice-Staré Mesto, Košice I</adresa></item><item><datum>2019-07-03</datum><cislo>DFB0136/19</cislo><predmet>za tonery do tlačiarní</predmet><suma>173.82</suma><dodavatel>CLEAN tonery s.r.o.</dodavatel><ico>35891866</ico><adresa>Za Hradbami 27, 90201 Pezinok</adresa></item><item><datum>2019-07-03</datum><cislo>DFB0135/19</cislo><predmet>za stravné lístky pre zamestnancov školy (100 ks á 3,83 €)</predmet><suma>383</suma><dodavatel>DOXX – Stravné lístky, spol. s r. o.</dodavatel><ico>36391000</ico><adresa>Kálov 356, 01001 Žilina</adresa></item><item><datum>2019-07-02</datum><cislo>0077/19</cislo><predmet>Objednávame u Vás: plošnú inzerciu 3x, predpokladaná cena 97 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>PETIT PRESS, a. s.</dodavatel><ico>35790253</ico><adresa>Lazaretská 12, Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2019-07-02</datum><cislo>DFB0138/19</cislo><predmet>za monitorovanie budovy za mesiac jún  2019</predmet><suma>63.65</suma><dodavatel>ZOS Bezpecnost s.r.o.</dodavatel><ico>36237922</ico><adresa>Koniarekova 20, 91721 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-07-01</datum><cislo>0075/19</cislo><predmet>Objednávame u Vás: zviazanie triednych výkazov, protokolov o maturitných skúškach, predpokladaná cena 50 € </predmet><suma>0</suma><dodavatel>Ing. Miroslav Bínovec - reBIN</dodavatel><ico>40623491</ico><adresa>Kalinčiakova 21, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-07-01</datum><cislo>0076/19</cislo><predmet>Objednávame u Vás: pozinkovaný plech - 3 ks, predpokladaná cena 80 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Klimex, s.r.o.</dodavatel><ico>36255963</ico><adresa>Skladová 2, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-07-01</datum><cislo>DFB0130/19</cislo><predmet>za výkon zodpovednej osoby za mesiac máj 2019</predmet><suma>54</suma><dodavatel>osobnyudaj.sk, s.r.o.</dodavatel><ico>50528041</ico><adresa>Garbiarska  5, 04001 Košice</adresa></item><item><datum>2019-07-01</datum><cislo>DFB0141/19</cislo><predmet>za telefónne poplatky za obdobie 01. 06. 2019 - 30. 06. 2019</predmet><suma>13.79</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská  28, 81762 Bratislava</adresa></item><item><datum>2019-07-01</datum><cislo>DFB0140/19</cislo><predmet>za telefónne poplatky - pevná sieť za mesiac jún 2019</predmet><suma>29.98</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská  28, 81762 Bratislava</adresa></item><item><datum>2019-06-30</datum><cislo>DFB0129/19</cislo><predmet>za služby v oblasti CO za mesiac máj 2019</predmet><suma>27</suma><dodavatel>Bc. Jana Magdolenová</dodavatel><ico>46680241</ico><adresa>Belecká  374, 941 48 Podhájska</adresa></item><item><datum>2019-06-30</datum><cislo>DFB0127/19</cislo><predmet>za softwarové práce, konfiguráciu a údržbu pracovných staníc a počítačovej siete za mesiac máj 2019</predmet><suma>276</suma><dodavatel>HYDRA Computer s. r. o.</dodavatel><ico>44307691</ico><adresa>Žitná 11, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-06-30</datum><cislo>DFB0142/19</cislo><predmet>za odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu za mesiac jún 2019</predmet><suma>48</suma><dodavatel>FCC Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>31449697</ico><adresa>Priemyselná 5, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-06-30</datum><cislo>DFB0143/19</cislo><predmet>za spotrebu elektrickej energie za mesiac jún 2019</predmet><suma>706.74</suma><dodavatel>MAGNA ENERGIA a.s.</dodavatel><ico>35743565</ico><adresa>Nitrianska  18/7555, 92101 Piešťany</adresa></item><item><datum>2019-06-28</datum><cislo>0072/19</cislo><predmet>Objednávame u Vás: tonery C7115 X - 1 ks, CF 230 XC - 1 ks, predpokladaná cena 150 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>CLEAN tonery s.r.o.</dodavatel><ico>35891866</ico><adresa>Za Hradbami 27, 90201 Pezinok</adresa></item><item><datum>2019-06-28</datum><cislo>0072/19</cislo><predmet>Objednávame u Vás: tonery C7115 X - 1 ks, CF 230 XC - 1 ks, predpokladaná cena 150 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>CLEAN tonery s.r.o.</dodavatel><ico>35891866</ico><adresa>Za Hradbami 27, 90201 Pezinok</adresa></item><item><datum>2019-06-28</datum><cislo>0072/19</cislo><predmet>Objednávame u Vás: tonery C7115 X - 1 ks, CF 230 XC - 1 ks, predpokladaná cena 150 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>CLEAN tonery s.r.o.</dodavatel><ico>35891866</ico><adresa>Za Hradbami 27, 90201 Pezinok</adresa></item><item><datum>2019-06-28</datum><cislo>0073/19</cislo><predmet>Objednávame u Vás: tovar podľa vlastného výberu, predpokladaná cena 120 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>JUEL s. r. o.</dodavatel><ico>36235334</ico><adresa>, 91901 Suchá nad Parnou</adresa></item><item><datum>2019-06-28</datum><cislo>0073/19</cislo><predmet>Objednávame u Vás: tovar podľa vlastného výberu, predpokladaná cena 120 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>JUEL s. r. o.</dodavatel><ico>36235334</ico><adresa>, 91901 Suchá nad Parnou</adresa></item><item><datum>2019-06-28</datum><cislo>0073/19</cislo><predmet>Objednávame u Vás: tovar podľa vlastného výberu, predpokladaná cena 120 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>JUEL s. r. o.</dodavatel><ico>36235334</ico><adresa>, 91901 Suchá nad Parnou</adresa></item><item><datum>2019-06-28</datum><cislo>0074/19</cislo><predmet>Objednávame u Vás: stravovacie poukážky v hodnote á 3,83 € - 100 ks, predpokladaná cena 383 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>DOXX – Stravné lístky, spol. s r. o.</dodavatel><ico>36391000</ico><adresa>Kálov 356, 01001 Žilina</adresa></item><item><datum>2019-06-28</datum><cislo>0074/19</cislo><predmet>Objednávame u Vás: stravovacie poukážky v hodnote á 3,83 € - 100 ks, predpokladaná cena 383 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>DOXX – Stravné lístky, spol. s r. o.</dodavatel><ico>36391000</ico><adresa>Kálov 356, 01001 Žilina</adresa></item><item><datum>2019-06-28</datum><cislo>0074/19</cislo><predmet>Objednávame u Vás: stravovacie poukážky v hodnote á 3,83 € - 100 ks, predpokladaná cena 383 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>DOXX – Stravné lístky, spol. s r. o.</dodavatel><ico>36391000</ico><adresa>Kálov 356, 01001 Žilina</adresa></item><item><datum>2019-06-28</datum><cislo>DFB0132/19</cislo><predmet>za príspevok zamestnávateľa na obedy zamestnancov za mesiac jún 2019 </predmet><suma>172.36</suma><dodavatel>Stredná športová škola Jozefa Herdu Jána Bottu 31 Trnava</dodavatel><ico>00352519</ico><adresa>J. Bottu 31, 91787 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-06-28</datum><cislo>DFB0131/19</cislo><predmet>za príspevok zamestnávateľa na obedy zamestnancov za mesiac jún 2019 (režijné náklady)</predmet><suma>617.16</suma><dodavatel>Stredná športová škola Jozefa Herdu Jána Bottu 31 Trnava</dodavatel><ico>00352519</ico><adresa>J. Bottu 31, 91787 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-06-28</datum><cislo>DFB0126/19</cislo><predmet>za vypracovanie dokumentácie pracovnej zdravotnej služby</predmet><suma>690</suma><dodavatel>Lukáš Šiška</dodavatel><ico>48262501</ico><adresa>Cintorínska  8, 922 42 Madunice</adresa></item><item><datum>2019-06-28</datum><cislo>DFB0133/19</cislo><predmet>za vykonanie technických činností - hasiace prístroje - kontrola</predmet><suma>324</suma><dodavatel>Veolia Energia Slovensko, a.s.</dodavatel><ico>35702257</ico><adresa>Einsteinova 25, 85101 Bratislava</adresa></item><item><datum>2019-06-28</datum><cislo>DFB0128/19</cislo><predmet>za stravné lístky pre zamestnancov školy (59 ks)</predmet><suma>212.4</suma><dodavatel>DOXX – Stravné lístky, spol. s r. o.</dodavatel><ico>36391000</ico><adresa>Kálov 356, 01001 Žilina</adresa></item><item><datum>2019-06-28</datum><cislo>DFS0007/19</cislo><predmet>za príspevok zamestnávateľa zo SF na obedy zamestnancov za mesiac jún 2019 </predmet><suma>227.96</suma><dodavatel>Stredná športová škola Jozefa Herdu Jána Bottu 31 Trnava</dodavatel><ico>00352519</ico><adresa>J. Bottu 31, 91787 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-06-28</datum><cislo>DFŠ0022/19</cislo><predmet>za obedy hostí za mesiac jún 2019 (režijné náklady)</predmet><suma>4.44</suma><dodavatel>Stredná športová škola Jozefa Herdu Jána Bottu 31 Trnava</dodavatel><ico>00352519</ico><adresa>J. Bottu 31, 91787 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-06-28</datum><cislo>DFŠ0021/19</cislo><predmet>za obedy hostí za mesiac jún 2019 </predmet><suma>5.84</suma><dodavatel>Stredná športová škola Jozefa Herdu Jána Bottu 31 Trnava</dodavatel><ico>00352519</ico><adresa>J. Bottu 31, 91787 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-06-28</datum><cislo>DFŠ0020/19</cislo><predmet>za obedy žiakov za mesiac jún 2019</predmet><suma>1235.16</suma><dodavatel>Stredná športová škola Jozefa Herdu Jána Bottu 31 Trnava</dodavatel><ico>00352519</ico><adresa>J. Bottu 31, 91787 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-06-28</datum><cislo>DFŠ0019/19</cislo><predmet>za obedy zamestnancov za mesiac jún 2019</predmet><suma>411.44</suma><dodavatel>Stredná športová škola Jozefa Herdu Jána Bottu 31 Trnava</dodavatel><ico>00352519</ico><adresa>J. Bottu 31, 91787 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-06-27</datum><cislo>DFB0139/19</cislo><predmet>vyúčtovacia faktúra za pedagogické tlačivá</predmet><suma>18.08</suma><dodavatel>ŠEVT,a.s.</dodavatel><ico>31331131</ico><adresa>Cementárenská 16, Banská Bystrica</adresa></item><item><datum>2019-06-24</datum><cislo>0071/19             </cislo><predmet>Objednávame u Vás: stravovacie poukážky  v hodnote á 3,60 € - 59 ks, predpokladaná cena 212 € </predmet><suma>0</suma><dodavatel>DOXX – Stravné lístky, spol. s r. o.</dodavatel><ico>36391000</ico><adresa>Kálov 356, 01001 Žilina</adresa></item><item><datum>2019-06-24</datum><cislo>Zmluva č. 5/2019/OATt</cislo><predmet>Zmluva o poskytnutí grantu na projekt v rámci programu ERASMUS+, číslo zmluvy - 2019-1-SK01-KA101-059932</predmet><suma>15465</suma><dodavatel>SAAIC - Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu</dodavatel><ico>30778867</ico><adresa>Križkova 9, 811 04  Bratislava, Bratislava</adresa></item><item><datum>2019-06-24</datum><cislo>Zmluva č. 6/2019/OATt</cislo><predmet>Zmluva o poskytnutí grantu na projekt v rámci programu ERASMUS+, číslo zmluvy - 2019-1-SK01-KA116-060435</predmet><suma>70250</suma><dodavatel>SAAIC - Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu</dodavatel><ico>30778867</ico><adresa>Križkova 9, 811 04  Bratislava, Bratislava</adresa></item><item><datum>2019-06-24</datum><cislo>DFB0124/19</cislo><predmet>za zabezpečenie PO za obdobie apríl - jún 2019</predmet><suma>162</suma><dodavatel>Požiarno-bezpečnostná agentúra, spol. s r. o.</dodavatel><ico>36236241</ico><adresa>Juraja Slottu 20, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-06-24</datum><cislo>DFB0123/19</cislo><predmet>za zabezpečenie BOZP za obdobie apríl - jún 2019</predmet><suma>162</suma><dodavatel>Požiarno-bezpečnostná agentúra, spol. s r. o.</dodavatel><ico>36236241</ico><adresa>Juraja Slottu 20, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-06-21</datum><cislo>0069/19</cislo><predmet>Objednávame u Vás:vypracovanie dokumentácie pracovnej zdravotnej služby, predpokladaná cena 690€</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Lukáš Šiška</dodavatel><ico>48262501</ico><adresa>Cintorínska  8, 922 42 Madunice</adresa></item><item><datum>2019-06-21</datum><cislo>0070/19</cislo><predmet>Objednávame u Vás: vypracovanie bezpečnostnej smernice na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti, predpokladaná cena 180 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>osobnyudaj.sk, s.r.o.</dodavatel><ico>50528041</ico><adresa>Garbiarska  5, 04001 Košice</adresa></item><item><datum>2019-06-20</datum><cislo>DFB0122/19</cislo><predmet>za kancelársky materiál a papier</predmet><suma>473.84</suma><dodavatel>GOPAP-Stefan Gocal</dodavatel><ico>33206996</ico><adresa>Bottova 29, 91708 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-06-19</datum><cislo>DFB0125/19</cislo><predmet>vyúčtovacia faktúra za predplatné On-line kniha Smernice a orgnaizačné predpisy pre školstvo</predmet><suma>197.4</suma><dodavatel>Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o.</dodavatel><ico>35730129</ico><adresa>Železničiarska 13, 81499 Bratislava</adresa></item><item><datum>2019-06-14</datum><cislo>DFB0119/19</cislo><predmet>za registračný poplatok za vzdelávací program JA Viac ako peniaze - školský rok 2019/2020</predmet><suma>33</suma><dodavatel>JA Slovensko, n.o.</dodavatel><ico>42166292</ico><adresa>Pribinova  25, 81109 Bratislava</adresa></item><item><datum>2019-06-14</datum><cislo>DFB0119/19</cislo><predmet>za registračný poplatok za vzdelávací program JA Viac ako peniaze - školský rok 2019/2020</predmet><suma>33</suma><dodavatel>JA Slovensko, n.o.</dodavatel><ico>42166292</ico><adresa>Pribinova  25, 81109 Bratislava</adresa></item><item><datum>2019-06-14</datum><cislo>DFB0118/19</cislo><predmet>poplatok za inovačné vzdelávanie v programe JA Viac ako peniaze (2 oosby) a poštovné</predmet><suma>163</suma><dodavatel>JA Slovensko, n.o.</dodavatel><ico>42166292</ico><adresa>Pribinova  25, 81109 Bratislava</adresa></item><item><datum>2019-06-14</datum><cislo>DFB0118/19</cislo><predmet>poplatok za inovačné vzdelávanie v programe JA Viac ako peniaze (2 oosby) a poštovné</predmet><suma>163</suma><dodavatel>JA Slovensko, n.o.</dodavatel><ico>42166292</ico><adresa>Pribinova  25, 81109 Bratislava</adresa></item><item><datum>2019-06-14</datum><cislo>DFB0117/19</cislo><predmet>za knihy &quot;Ekonómia v 31 hodinách&quot; - 3 ks</predmet><suma>45</suma><dodavatel>EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o.</dodavatel><ico>35711302</ico><adresa>Heydukova 12, 81108 Bratislava</adresa></item><item><datum>2019-06-14</datum><cislo>DFB0117/19</cislo><predmet>za knihy &quot;Ekonómia v 31 hodinách&quot; - 3 ks</predmet><suma>45</suma><dodavatel>EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o.</dodavatel><ico>35711302</ico><adresa>Heydukova 12, 81108 Bratislava</adresa></item><item><datum>2019-06-13</datum><cislo>0067/19</cislo><predmet>Objednávame u Vás: inovačné vzdelávanie -šk.rok 2019/20- pre 2 učiteľov, predpokladaná cena 163 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>  Junior Achievement Slovensko, n.o.</dodavatel><ico>42166292</ico><adresa>Pribinova  25, 81109 Bratislava</adresa></item><item><datum>2019-06-13</datum><cislo>0068/19</cislo><predmet>Objednávame u Vás: registračný poplatok za vzdelávací program JA Viac ako peniaze - šk.rok 2019/20, predpokladaná cena 33 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>  Junior Achievement Slovensko, n.o.</dodavatel><ico>42166292</ico><adresa>Pribinova  25, 81109 Bratislava</adresa></item><item><datum>2019-06-13</datum><cislo>DFB0120/19</cislo><predmet>za učebnú pomôcku - sada BBC micro:bit</predmet><suma>486</suma><dodavatel>Stream IT, s.r.o.</dodavatel><ico>50133845</ico><adresa>Bezručova 9, 81109 Bratislava</adresa></item><item><datum>2019-06-13</datum><cislo>DFB0120/19</cislo><predmet>za učebnú pomôcku - sada BBC micro:bit</predmet><suma>486</suma><dodavatel>Stream IT, s.r.o.</dodavatel><ico>50133845</ico><adresa>Bezručova 9, 81109 Bratislava</adresa></item><item><datum>2019-06-12</datum><cislo>Zmluva č. 4/2019/OATt</cislo><predmet>Zmluva o spolupráci pre účely realizovania pilotného overovania programu FinQ</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Nadácia Slovenskej sporiteľne</dodavatel><ico></ico><adresa>Tomášikova 48, 832 73  Bratislava 3</adresa></item><item><datum>2019-06-12</datum><cislo>DFB0116/19</cislo><predmet>za mandátny certifikát QESi - 1 rok</predmet><suma>36</suma><dodavatel>Disig, a.s.</dodavatel><ico>35975946</ico><adresa>Záhradnícka  151, 82108 Bratislava</adresa></item><item><datum>2019-06-12</datum><cislo>DFB0115/19</cislo><predmet>za nádoby na triedený odpad 3x30 l (3 ks)</predmet><suma>658.8</suma><dodavatel> B2B Partner s.r.o.</dodavatel><ico>44413467</ico><adresa>, </adresa></item><item><datum>2019-06-11</datum><cislo>0065/19             </cislo><predmet>Objednávame u Vás: sadu pre 15 žiakov, predpokladaná cena 490 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Stream IT, s.r.o.</dodavatel><ico>50133845</ico><adresa>Bezručova 9, 81109 Bratislava</adresa></item><item><datum>2019-06-11</datum><cislo>0066/19</cislo><predmet>Objednávame u Vás: predplatné Smernice a org. predpisy, predpokladaná cena 190 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o.</dodavatel><ico>35730129</ico><adresa>Železničiarska 13, 81499 Bratislava</adresa></item><item><datum>2019-06-10</datum><cislo>0064/19</cislo><predmet>Objednávame u Vás: mandátny certifikát QESi - 1 rok, predpokladaná cena 40 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Disig, a.s.</dodavatel><ico>35975946</ico><adresa>Záhradnícka  151, 82108 Bratislava</adresa></item><item><datum>2019-06-10</datum><cislo>DFB0114/19</cislo><predmet>za členský príspevok do Asociácie SOŠ Slovenska na rok 2019</predmet><suma>30</suma><dodavatel>Asociácia SOŠ Slovenska</dodavatel><ico>37857665</ico><adresa>Fajnorovo nábrežie 5, 81469 Bratislava</adresa></item><item><datum>2019-06-07</datum><cislo>DFB0121/19</cislo><predmet>za zarámovanie obrazov</predmet><suma>79.8</suma><dodavatel>Artea No1</dodavatel><ico>36221830</ico><adresa>Orgovánova  1, 91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-06-07</datum><cislo>DFB0121/19</cislo><predmet>za zarámovanie obrazov</predmet><suma>79.8</suma><dodavatel>Artea No1</dodavatel><ico>36221830</ico><adresa>Orgovánova  1, 91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-06-06</datum><cislo>DFB0113/19</cislo><predmet>vyúčtovacia faktúra za tepelnú energiu za mesiac máj 2019</predmet><suma>2959.72</suma><dodavatel>Trnavska teplarenska,a.s.</dodavatel><ico>36246034</ico><adresa>Coburgova 84, 91742 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-06-06</datum><cislo>DFB0108/19</cislo><predmet>za tonery do tlačiarní</predmet><suma>208.68</suma><dodavatel>CLEAN tonery s.r.o.</dodavatel><ico>35891866</ico><adresa>Za Hradbami 27, 90201 Pezinok</adresa></item><item><datum>2019-06-04</datum><cislo>0063/19             </cislo><predmet>Objednávame u Vás: tonery 545 XL - 2 ks, 546 XL- 2 ks,Lexmark 502 H - 1 ks, predpokladaná cena 210 € </predmet><suma>0</suma><dodavatel>CLEAN tonery s.r.o.</dodavatel><ico>35891866</ico><adresa>Za Hradbami 27, 90201 Pezinok</adresa></item><item><datum>2019-06-04</datum><cislo>DFB0107/19</cislo><predmet>za monitorovanie budovy za mesiac máj 2019</predmet><suma>63.65</suma><dodavatel>ZOS Bezpecnost s.r.o.</dodavatel><ico>36237922</ico><adresa>Koniarekova 20, 91721 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-06-04</datum><cislo>DFB0101/19</cislo><predmet>za stravné lístky pre zamestnancov školy (30 ks)</predmet><suma>108</suma><dodavatel>DOXX – Stravné lístky, spol. s r. o.</dodavatel><ico>36391000</ico><adresa>Kálov 356, 01001 Žilina</adresa></item><item><datum>2019-06-03</datum><cislo>DFE0016/19</cislo><predmet>poplatok za kurz Teacher Training v Mníchove v rámci projektu ERASMUS+</predmet><suma>650</suma><dodavatel>did deutsch-institut worldwide</dodavatel><ico>20411642012</ico><adresa>Gutleutstrasse 32, 60329 Frankfurt am Main</adresa></item><item><datum>2019-06-03</datum><cislo>DFE0016/19</cislo><predmet>poplatok za kurz Teacher Training v Mníchove v rámci projektu ERASMUS+</predmet><suma>650</suma><dodavatel>did deutsch-institut worldwide</dodavatel><ico>20411642012</ico><adresa>Gutleutstrasse 32, 60329 Frankfurt am Main</adresa></item><item><datum>2019-06-03</datum><cislo>DFB0100/19</cislo><predmet>za čistiace, dezinfekčné a ochranné prostriedky</predmet><suma>315.31</suma><dodavatel>Tatrachema, v.d. Trnava</dodavatel><ico>31434193</ico><adresa>Bulharská 40, 91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-06-01</datum><cislo>DFB0110/19</cislo><predmet>za telefónne poplatky za obdobie 01. 05. 2019 - 31. 05. 2019</predmet><suma>14.36</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská  28, 81762 Bratislava</adresa></item><item><datum>2019-06-01</datum><cislo>DFB0106/19</cislo><predmet>za telefónne poplatky - pevná sieť za mesiac máj 2019</predmet><suma>34.68</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská  28, 81762 Bratislava</adresa></item><item><datum>2019-06-01</datum><cislo>DFB0099/19</cislo><predmet>za výkon zodpovednej osoby za mesiac jún 2019</predmet><suma>54</suma><dodavatel>osobnyudaj.sk, s.r.o.</dodavatel><ico>50528041</ico><adresa>Garbiarska  5, 04001 Košice</adresa></item><item><datum>2019-05-31</datum><cislo>0060/19</cislo><predmet>Objednávame u Vás:tovar podľa vlastného výberu, predpokladaná cena 250 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Tatrachema, v.d. Trnava</dodavatel><ico>31434193</ico><adresa>Bulharská 40, 91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-05-31</datum><cislo>0062/19</cislo><predmet>Objednávame u Vás: stravovacie poukážky v hodnote á 3,60 €- 30 ks, predpokladaná hodnota 108 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>DOXX – Stravné lístky, spol. s r. o.</dodavatel><ico>36391000</ico><adresa>Kálov 356, 01001 Žilina</adresa></item><item><datum>2019-05-31</datum><cislo>0061/19</cislo><predmet>Objednávame u Vás:zarámovanie obrazov - 2 ks, predpokladaná cena 68 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Artea No1</dodavatel><ico>36221830</ico><adresa>Orgovánova  1, 91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-05-31</datum><cislo>DFB0111/19</cislo><predmet>za odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu za mesiac máj 2019</predmet><suma>48</suma><dodavatel>FCC Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>31449697</ico><adresa>Priemyselná 5, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-05-31</datum><cislo>DFB0112/19</cislo><predmet>za spotrebu elektrickej energie za mesiac máj 2019</predmet><suma>1195.06</suma><dodavatel>MAGNA ENERGIA a.s.</dodavatel><ico>35743565</ico><adresa>Nitrianska  18/7555, 92101 Piešťany</adresa></item><item><datum>2019-05-31</datum><cislo>DFB0105/19</cislo><predmet>za príspevok zamestnávateľa na obedy zamestnancov za mesiac máj 2019</predmet><suma>190.03</suma><dodavatel>Stredná športová škola Jozefa Herdu Jána Bottu 31 Trnava</dodavatel><ico>00352519</ico><adresa>J. Bottu 31, 91787 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-05-31</datum><cislo>DFB0104/19</cislo><predmet>za príspevok zamestnávateľa na obedy zamestnancov za mesiac máj 2019 (režijné náklady)</predmet><suma>680.43</suma><dodavatel>Stredná športová škola Jozefa Herdu Jána Bottu 31 Trnava</dodavatel><ico>00352519</ico><adresa>J. Bottu 31, 91787 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-05-31</datum><cislo>DFB0103/19</cislo><predmet>za služby v oblasti CO za mesiac máj 2019</predmet><suma>27</suma><dodavatel>Bc. Jana Magdolenová</dodavatel><ico>46680241</ico><adresa>Belecká  374, 941 48 Podhájska</adresa></item><item><datum>2019-05-31</datum><cislo>DFB0098/19</cislo><predmet>za aSc Agenda Komplet 400-699 žiakov SŠ 2019/2020</predmet><suma>479</suma><dodavatel>ASC Applied Software Consultants s.r.o.</dodavatel><ico>31361161</ico><adresa>Svoradova 7, 81103 Bratislava</adresa></item><item><datum>2019-05-31</datum><cislo>DFB0102/19</cislo><predmet>za softwarové práce, konfiguráciu a údržbu pracovných staníc a počítačovej siete za mesiac máj 2019</predmet><suma>276</suma><dodavatel>HYDRA Computer s. r. o.</dodavatel><ico>44307691</ico><adresa>Žitná 11, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-05-31</datum><cislo>DFS0006/19</cislo><predmet>za príspevok zamestnávateľa zo SF na obedy zamestnancov za mesiac máj 2019</predmet><suma>251.33</suma><dodavatel>Stredná športová škola Jozefa Herdu Jána Bottu 31 Trnava</dodavatel><ico>00352519</ico><adresa>J. Bottu 31, 91787 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-05-31</datum><cislo>DFŠ0018/19</cislo><predmet>za obedy hostí za mesiac máj 2019</predmet><suma>29.2</suma><dodavatel>Stredná športová škola Jozefa Herdu Jána Bottu 31 Trnava</dodavatel><ico>00352519</ico><adresa>J. Bottu 31, 91787 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-05-31</datum><cislo>DFŠ0017/19</cislo><predmet>za obedy hostí za mesiac máj 2019 (režijné náklady)</predmet><suma>22.2</suma><dodavatel>Stredná športová škola Jozefa Herdu Jána Bottu 31 Trnava</dodavatel><ico>00352519</ico><adresa>J. Bottu 31, 91787 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-05-31</datum><cislo>DFŠ0016/19</cislo><predmet>za obedy žiakov za mesiac máj 2019</predmet><suma>2284.9</suma><dodavatel>Stredná športová škola Jozefa Herdu Jána Bottu 31 Trnava</dodavatel><ico>00352519</ico><adresa>J. Bottu 31, 91787 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-05-31</datum><cislo>DFŠ0015/19</cislo><predmet>za obedy zamestnancov za mesiac máj 2019</predmet><suma>453.62</suma><dodavatel>Stredná športová škola Jozefa Herdu Jána Bottu 31 Trnava</dodavatel><ico>00352519</ico><adresa>J. Bottu 31, 91787 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-05-27</datum><cislo>0059/19             </cislo><predmet>Objednávame u Vás: nádoba na triedený odpad 3x30 L- 3 ks,predpokladaná cena 660 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel> B2B Partner s.r.o.</dodavatel><ico>44413467</ico><adresa>, </adresa></item><item><datum>2019-05-27</datum><cislo>DFE0017/19</cislo><predmet>poplatok za ubytovanie, stravu a kurz v rámci projektu Erasmus+ (Urbaničová Stanislava)</predmet><suma>2260</suma><dodavatel>BELL</dodavatel><ico>GB123358334</ico><adresa>Hillscross, Red Cross Lane, Cambridge CB2 0QU</adresa></item><item><datum>2019-05-24</datum><cislo>DFB0109/19</cislo><predmet>za vykonanie revízie el. spotrebičov, predlžovacích šnúr a ručného náradia</predmet><suma>2372.4</suma><dodavatel>Ing.Ivan Sýkora</dodavatel><ico>33211400</ico><adresa>Študentská 4, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-05-24</datum><cislo>DFE0019/19</cislo><predmet>poplatok za ubytovanie, stravu a kurz v rámci projektu Erasmus+ (Hudáková Mária)</predmet><suma>2260</suma><dodavatel>BELL</dodavatel><ico>GB123358334</ico><adresa>Hillscross, Red Cross Lane, Cambridge CB2 0QU</adresa></item><item><datum>2019-05-24</datum><cislo>DFE0018/19</cislo><predmet>poplatok za ubytovanie, stravu a kurz v rámci projektu Erasmus+ (Buchel Mário)</predmet><suma>2260</suma><dodavatel>BELL</dodavatel><ico>GB123358334</ico><adresa>Hillscross, Red Cross Lane, Cambridge CB2 0QU</adresa></item><item><datum>2019-05-22</datum><cislo>DFB0096/19</cislo><predmet>za zošívačky PLUS (5 ks)</predmet><suma>60</suma><dodavatel>SPONKA, s.r.o.</dodavatel><ico>51132907</ico><adresa>Štefánikova 817, 02001 Púchov</adresa></item><item><datum>2019-05-21</datum><cislo>0058/19</cislo><predmet>Objednávame u Vás: zošívačka - 5 ks, predpokladaná cena 60 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>SPONKA, s.r.o.</dodavatel><ico>51132907</ico><adresa>Štefánikova 817, 02001 Púchov</adresa></item><item><datum>2019-05-16</datum><cislo>DFB0097/19</cislo><predmet>za autobusovú dopravu na trase Trnava - Sereď (Múzeum holokaustu) a späť dňa 13.05.2019</predmet><suma>198</suma><dodavatel>SBT Agency, s.r.o.</dodavatel><ico>52075770</ico><adresa>Štítová 4142/8, 841 10 Bratislava</adresa></item><item><datum>2019-05-15</datum><cislo>DFB0093/19</cislo><predmet>za poskytnuté služby počítačovej siete SANET za obdobie apríl - jún 2019</predmet><suma>150</suma><dodavatel>SANET, Združenie používateľov Slov. akad. dátovej siete</dodavatel><ico>17055270</ico><adresa>Vazovova 5, Bratislava</adresa></item><item><datum>2019-05-15</datum><cislo>DFE0015/19</cislo><predmet>za poradenstvo, prípravu, riadenie aktivít, koordináciu a ukončenie projektu ERASMUS+ č. 2018-1-SK01-KA116-045920</predmet><suma>3450</suma><dodavatel>AST DENT, s.r.o.</dodavatel><ico>36273449</ico><adresa>Závalie 6, 92001 Hlohovec</adresa></item><item><datum>2019-05-15</datum><cislo>DFE0014/19</cislo><predmet>za kancelársky materiál v rámci projektu ERASMUS+</predmet><suma>252.44</suma><dodavatel>GOPAP-Stefan Gocal</dodavatel><ico>33206996</ico><adresa>Bottova 29, 91708 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-05-14</datum><cislo>0056/19</cislo><predmet>Objednávame u Vás: tovar podľa vlastného výberu, predpokladaná cena 600 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>GOPAP-Stefan Gocal</dodavatel><ico>33206996</ico><adresa>Bottova 29, 91708 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-05-14</datum><cislo>0057/19</cislo><predmet>Objednávame u Vás:revíziu prenosného náradia, predpokladaná cena 2 400 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Ing.Ivan Sýkora</dodavatel><ico>33211400</ico><adresa>Študentská 4, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-05-14</datum><cislo>DFB0091/19</cislo><predmet>za knihy - občianska náuka</predmet><suma>50.15</suma><dodavatel>Distribučná agentúra  AD REM</dodavatel><ico>11782889</ico><adresa>Bojnická 10, 83104 Bratislava</adresa></item><item><datum>2019-05-13</datum><cislo>0055/19</cislo><predmet>Objednávame u Vás:prípravu, riadenie aktivít,koordináciu,implementáciu projektu, komunikáciu s národnou agentúrou a partnermi, nahrávanie dokladov do Mobility Tool+, vypracovanie a odoslanie záverečnej správy a konečnú kontrolu projektu č.:2018-1-SK01-KA1</predmet><suma>0</suma><dodavatel>AST DENT, s.r.o.</dodavatel><ico>36273449</ico><adresa>Závalie 6, 92001 Hlohovec</adresa></item><item><datum>2019-05-13</datum><cislo>DFB0092/19</cislo><predmet>za odpočet - vodné, stočné za obdobie 01.01.2019 - 30.04.2019</predmet><suma>1087.61</suma><dodavatel>Trnavska vodár.spoločnost</dodavatel><ico>36252484</ico><adresa>Priemyselná 10, 92179 Piešťany</adresa></item><item><datum>2019-05-13</datum><cislo>DFB0094/19</cislo><predmet>za autobusovú dopravu na trase Trnava - Sereď a späť dňa 16.05.2019</predmet><suma>140</suma><dodavatel>HELL TOUR s. r. o.</dodavatel><ico>44624093</ico><adresa>Hlboká 12, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-05-13</datum><cislo>DFB0087/19</cislo><predmet>za knihu &quot;Podnikanie pre stredné odborné školy&quot; - 1 ks</predmet><suma>19</suma><dodavatel>EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o.</dodavatel><ico>35711302</ico><adresa>Heydukova 12, 81108 Bratislava</adresa></item><item><datum>2019-05-10</datum><cislo>0054/19</cislo><predmet>Objednávame u Vás: tovar podľa vlastného výberu (v rámci projektu ERASMUS+), predpokladaná cena 200 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>GOPAP-Stefan Gocal</dodavatel><ico>33206996</ico><adresa>Bottova 29, 91708 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-05-07</datum><cislo>0053/19             </cislo><predmet>Objednávame u Vás: učebnice OBN - 5 ks, predpokladaná cena 50 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Distribučná agentúra  AD REM</dodavatel><ico>11782889</ico><adresa>Bojnická 10, 83104 Bratislava</adresa></item><item><datum>2019-05-07</datum><cislo>DFB0085/19</cislo><predmet>vyúčtovacia faktúra za tepelnú energiu za mesiac apríl 2019</predmet><suma>3006.08</suma><dodavatel>Trnavska teplarenska,a.s.</dodavatel><ico>36246034</ico><adresa>Coburgova 84, 91742 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-05-02</datum><cislo>DFB0075/19</cislo><predmet>za stravné lístky pre zamestnancov školy (80 ks)</predmet><suma>288</suma><dodavatel>DOXX – Stravné lístky, spol. s r. o.</dodavatel><ico>36391000</ico><adresa>Kálov 356, 01001 Žilina</adresa></item><item><datum>2019-05-02</datum><cislo>DFB0077/19</cislo><predmet>za USB kľúč &quot;A PLUS 3 CLE&quot;</predmet><suma>55.25</suma><dodavatel>OXICO, Ing. Jan Strapec</dodavatel><ico>11667958</ico><adresa>Panónska cesta 6/3819, 85104 Bratislava - Petržalka</adresa></item><item><datum>2019-05-02</datum><cislo>DFB0090/19</cislo><predmet>za výrobu dokumentu k 90. výročiu školy + videozáznam galaprogramu</predmet><suma>400</suma><dodavatel>MIO STUDIO, s.r.o.</dodavatel><ico>45451753</ico><adresa>Hurbanova 23, 91708 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-05-02</datum><cislo>DFB0079/19</cislo><predmet>za monitorovanie budovy za mesiac apríl 2019</predmet><suma>63.65</suma><dodavatel>ZOS Bezpecnost s.r.o.</dodavatel><ico>36237922</ico><adresa>Koniarekova 20, 91721 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-05-02</datum><cislo>DFB0083/19</cislo><predmet>za prenájom priestorov DJP dňa 30.04.2019 (Zrkadlová sála a predsálie)</predmet><suma>38.52</suma><dodavatel>Divadlo Jána Palárika</dodavatel><ico>228681</ico><adresa>Trojičné námestie 2, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-05-01</datum><cislo>DFB0073/19</cislo><predmet>za výkon zodpovednej osoby za mesiac máj 2019</predmet><suma>54</suma><dodavatel>osobnyudaj.sk, s.r.o.</dodavatel><ico>50528041</ico><adresa>Garbiarska  5, 04001 Košice</adresa></item><item><datum>2019-05-01</datum><cislo>DFB0086/19</cislo><predmet>za telefónne poplatky za obdobie 01. 04. 2019 - 30. 04. 2019</predmet><suma>14.87</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská  28, 81762 Bratislava</adresa></item><item><datum>2019-05-01</datum><cislo>DFB0084/19</cislo><predmet>za telefónne poplatky - pevná sieť za mesiac apríl 2019</predmet><suma>29.57</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská  28, 81762 Bratislava</adresa></item><item><datum>2019-04-30</datum><cislo>DFB0074/19</cislo><predmet>za prenájom sály na podujatie výročia OA dňa 30.04.2019</predmet><suma>3000</suma><dodavatel>ŽOS Trnava, a.s.</dodavatel><ico>34108513</ico><adresa>Koniarekova  19, 91721 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-04-30</datum><cislo>DFB0076/19</cislo><predmet>za služby v oblasti CO za mesiac apríl 2019</predmet><suma>27</suma><dodavatel>Bc. Jana Magdolenová</dodavatel><ico>46680241</ico><adresa>Belecká  374, 941 48 Podhájska</adresa></item><item><datum>2019-04-30</datum><cislo>DFB0072/19</cislo><predmet>za softwarové práce, konfiguráciu a údržbu pracovných staníc a počítačovej siete za mesiac apríl 2019</predmet><suma>276</suma><dodavatel>HYDRA Computer s. r. o.</dodavatel><ico>44307691</ico><adresa>Žitná 11, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-04-30</datum><cislo>DFB0078/19</cislo><predmet>za stoličky čalúnené na kolieskach (18 ks) a kreslo Tennessee (5 ks)</predmet><suma>1531.32</suma><dodavatel>ŠKOLEX</dodavatel><ico>31396763</ico><adresa>Horárska 12, 82109 Bratislava</adresa></item><item><datum>2019-04-30</datum><cislo>DFB0088/19</cislo><predmet>za odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu za mesiac apríl 2019</predmet><suma>60</suma><dodavatel>FCC Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>31449697</ico><adresa>Priemyselná 5, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-04-30</datum><cislo>DFB0080/19</cislo><predmet>za držiaky a papierové utierky</predmet><suma>57.1</suma><dodavatel>Jaroslav HUDEC-Dom.potr.</dodavatel><ico>30730937</ico><adresa>Trojicne nam.9,OD JEDNOTA, 91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-04-30</datum><cislo>DFB0089/19</cislo><predmet>za vyúčtovanie elektrickej energie za mesiac apríl 2019</predmet><suma>1236.01</suma><dodavatel>MAGNA ENERGIA a.s.</dodavatel><ico>35743565</ico><adresa>Nitrianska  18/7555, 92101 Piešťany</adresa></item><item><datum>2019-04-30</datum><cislo>DFB0082/19</cislo><predmet>za príspevok zamestnávateľa na obedy zamestnancov za mesiac apríl 2019 </predmet><suma>171.43</suma><dodavatel>Stredná športová škola Jozefa Herdu Jána Bottu 31 Trnava</dodavatel><ico>00352519</ico><adresa>J. Bottu 31, 91787 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-04-30</datum><cislo>DFB0081/19</cislo><predmet>za príspevok zamestnávateľa na obedy zamestnancov za mesiac apríl 2019 (režijné náklady)</predmet><suma>613.83</suma><dodavatel>Stredná športová škola Jozefa Herdu Jána Bottu 31 Trnava</dodavatel><ico>00352519</ico><adresa>J. Bottu 31, 91787 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-04-26</datum><cislo>0049/19</cislo><predmet>Objednávame u Vás: stravovacie poukážky v hodnota á 3,60 € - 80 ks,predpokladaná cena 290 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>DOXX – Stravné lístky, spol. s r. o.</dodavatel><ico>36391000</ico><adresa>Kálov 356, 01001 Žilina</adresa></item><item><datum>2019-04-26</datum><cislo>0051/19</cislo><predmet>Objednávame u Vás: výrobu video-spotu k 90. výročiu založenia školy, záznamu zo slávnostnej akadémie, predpokladaná cena 400 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>MIO STUDIO, s.r.o.</dodavatel><ico>45451753</ico><adresa>Hurbanova 23, 91708 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-04-26</datum><cislo>0050/19             </cislo><predmet>Objednávame u Vás: občerstvenie  pre zamestnancov OA Trnava pri príležitosti 90.výročia založenia školy formou švédskych stolov, predpokladaná cena 1 000 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Hotelová akadémia Ľ. Wintera</dodavatel><ico>00162019</ico><adresa>Stromová 34, 92101 Piešťany</adresa></item><item><datum>2019-04-26</datum><cislo>0052/19</cislo><predmet>Objednávame u Vás: USB A plus- 1 ks,predpokladaná cena - 60 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>OXICO, Ing. Jan Strapec</dodavatel><ico>11667958</ico><adresa>Panónska cesta 6/3819, 85104 Bratislava - Petržalka</adresa></item><item><datum>2019-04-24</datum><cislo>0048/19</cislo><predmet>Objednávame u Vás: učebnice Ekonómia v 31 hodinách - 3 ks, Podnikanie pre SOŠ - 1 ks, predpokladaná cena 65 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o.</dodavatel><ico>35711302</ico><adresa>Heydukova 12, 81108 Bratislava</adresa></item><item><datum>2019-04-23</datum><cislo>DFB0068/19</cislo><predmet>za interiérové žalúzie KLASIK, nosník biely, lamely, ovládanie palička (96 ks)</predmet><suma>2698</suma><dodavatel>Richard Čavojský</dodavatel><ico>33555265</ico><adresa>Štúrova 542, 919 21 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-04-18</datum><cislo>DFB0070/19</cislo><predmet>za tonery HP a Canon</predmet><suma>653.64</suma><dodavatel>CLEAN tonery s.r.o.</dodavatel><ico>35891866</ico><adresa>Za Hradbami 27, 90201 Pezinok</adresa></item><item><datum>2019-04-18</datum><cislo>DFB0069/19</cislo><predmet>za knihy do knižnice - francúzsky jazyk</predmet><suma>78.88</suma><dodavatel>OXICO, Ing. Jan Strapec</dodavatel><ico>11667958</ico><adresa>Panónska cesta 6/3819, 85104 Bratislava - Petržalka</adresa></item><item><datum>2019-04-17</datum><cislo>0047/19</cislo><predmet>Objednávame u Vás: tovar podľa vlastného výberu, predpokladaná cena 100 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Jaroslav HUDEC-Dom.potr.</dodavatel><ico>30730937</ico><adresa>Trojicne nam.9,OD JEDNOTA, 91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-04-16</datum><cislo>0046/19</cislo><predmet>Objednávame u Vás:tonery do tlačiarní Q7553X duopack - 1 ks,CE 505 X - 2 ks,C EXV  14 - 2 ks, predpokladaná cena 350 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>CLEAN tonery s.r.o.</dodavatel><ico>35891866</ico><adresa>Za Hradbami 27, 90201 Pezinok</adresa></item><item><datum>2019-04-15</datum><cislo>DFB0071/19</cislo><predmet>za predplatné &quot;Dane a účtovníctvo&quot; a &quot;Práca, mzdy a odmeňovanie&quot; na rok 2020</predmet><suma>172.53</suma><dodavatel>Poradca podnikatela,s.r.o</dodavatel><ico>31592503</ico><adresa>Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina</adresa></item><item><datum>2019-04-12</datum><cislo>0044/19</cislo><predmet>Objednávame u Vás: tovar podľa vlastného výberu, predpokladaná cena 200 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Tatrachema, v.d. Trnava</dodavatel><ico>31434193</ico><adresa>Bulharská 40, 91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-04-12</datum><cislo>0045/19</cislo><predmet>Objednávame u Vás: podľa vl.výberu knihy franc.jazyka, predpokladaná cena 100 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>ELEKTRO-HAL SIBIKOVA A.</dodavatel><ico>33206775</ico><adresa>Bulharska 37/C, 91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-04-12</datum><cislo>DFB0066/19</cislo><predmet>za čistiace, dezinfekčné a ochranné prostriedky</predmet><suma>119.9</suma><dodavatel>Tatrachema, v.d. Trnava</dodavatel><ico>31434193</ico><adresa>Bulharská 40, 91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-04-11</datum><cislo>Zmluva č. 3/2019/OATt</cislo><predmet>Prenájom nebytových priestorov</predmet><suma>200</suma><dodavatel>Divadlo Jána Palárika v Trnave</dodavatel><ico>00228681</ico><adresa>Trojičné námestie  2, 917 01  Trnava 1</adresa></item><item><datum>2019-04-11</datum><cislo>DFB0067/19</cislo><predmet>za paušál na zrážkovú vodu od 01.01.2019 do 31.03.2019</predmet><suma>345.89</suma><dodavatel>Trnavska vodár.spoločnost</dodavatel><ico>36252484</ico><adresa>Priemyselná 10, 92179 Piešťany</adresa></item><item><datum>2019-04-05</datum><cislo>0043/19</cislo><predmet>Objednávame u Vás:prepravu žiakov na trase Trnava - Sereď a späť na 13.05.2019, predpokladaná cena 200 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>SBT Agency, s.r.o.</dodavatel><ico>52075770</ico><adresa>Štítová 4142/8, 841 10 Bratislava</adresa></item><item><datum>2019-04-05</datum><cislo>0042/19</cislo><predmet>Objednávame u Vás: prepravu žiakov na trase Trnava - Sereď a späť do Múzea holokaustu na 16.05.2019, predpokladaná cena 140 € </predmet><suma>0</suma><dodavatel>HELL TOUR s. r. o.</dodavatel><ico>44624093</ico><adresa>Hlboká 12, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-04-04</datum><cislo>DFB0059/19</cislo><predmet>za vyúčtovanie tepelnej energie za mesiac marec 2019</predmet><suma>3160.18</suma><dodavatel>Trnavska teplarenska,a.s.</dodavatel><ico>36246034</ico><adresa>Coburgova 84, 91742 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-04-03</datum><cislo>0041/19</cislo><predmet>Objednávame u Vás: tonery do tlačiarní CF 217–1 ks,CE 505 A - 2 ks,Lexmark 502 H - 2 ks, predpokladaná cena 500 € </predmet><suma>0</suma><dodavatel>CLEAN tonery s.r.o.</dodavatel><ico>35891866</ico><adresa>Za Hradbami 27, 90201 Pezinok</adresa></item><item><datum>2019-03-29</datum><cislo>0040/19</cislo><predmet>Objednávame u Vás: nábytok - pohovka Hugo - červená 3 ks, modrá -2 ks, predpokladaná cena 930 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Mgr. Viera Janočková - VERA</dodavatel><ico>40035263</ico><adresa>Smreková 1036/5, 07101 Michalovce</adresa></item><item><datum>2019-03-25</datum><cislo>0039/19</cislo><predmet>Objednávame u Vás: vlajky SR a EU, predpokladaná cena 50 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Progres reklama</dodavatel><ico>37036106</ico><adresa>Coburgova 5401, 91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-03-25</datum><cislo>DFB0047/19</cislo><predmet>za pevný disk pre server HP Proliant DL 380 - 2 ks</predmet><suma>528</suma><dodavatel>HYDRA Computer s. r. o.</dodavatel><ico>44307691</ico><adresa>Žitná 11, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-03-25</datum><cislo>DFE0011/19</cislo><predmet>za kancelársky materiál a papier</predmet><suma>14.2</suma><dodavatel>GOPAP-Stefan Gocal</dodavatel><ico>33206996</ico><adresa>Bottova 29, 91708 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-03-25</datum><cislo>DFB0046/19</cislo><predmet>za toaletný papier</predmet><suma>76.9</suma><dodavatel>Tatrachema, v.d. Trnava</dodavatel><ico>31434193</ico><adresa>Bulharská 40, 91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-03-23</datum><cislo>DFE0013/19</cislo><predmet>za dopravu autobusom na letisko a späť (Trnava - Bratislava) v dňoch 03.03.2019 a 23.03.2019 v rámci projektu ERASMUS+</predmet><suma>216</suma><dodavatel>Andrej Fridrich - Europe frey team - preprava osôb</dodavatel><ico>17542154</ico><adresa>Vajanského 5, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-03-22</datum><cislo>0037/19</cislo><predmet>Objednávame u Vás: tovar podľa vlastného výberu v rámci projektu ERASMUS+ , predpokladaná cena 15 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>GOPAP-Stefan Gocal</dodavatel><ico>33206996</ico><adresa>Bottova 29, 91708 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-03-22</datum><cislo>0038/19</cislo><predmet>Objednávame u Vás: dodávku a montáž žalúzií do tried, predpokladaná cena 2 700 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Richard Čavojský</dodavatel><ico>33555265</ico><adresa>Štúrova 542, 919 21 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-03-22</datum><cislo>DFE0012/19</cislo><predmet>za poradenstvo a prípravu projektu ERASMUS+, číslo zmluvy 2018-1-SK01-KA101-045827 - doúčtovanie</predmet><suma>320</suma><dodavatel>AST DENT, s.r.o.</dodavatel><ico>36273449</ico><adresa>Závalie 6, 92001 Hlohovec</adresa></item><item><datum>2019-03-21</datum><cislo>DFB0045/19</cislo><predmet>za zabezpečenie PO za obdobie január - marec 2019</predmet><suma>162</suma><dodavatel>Požiarno-bezpečnostná agentúra, spol. s r. o.</dodavatel><ico>36236241</ico><adresa>Juraja Slottu 20, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-03-21</datum><cislo>DFB0044/19</cislo><predmet>za zabezpečenie BOZP za obdobie január - marec 2019</predmet><suma>162</suma><dodavatel>Požiarno-bezpečnostná agentúra, spol. s r. o.</dodavatel><ico>36236241</ico><adresa>Juraja Slottu 20, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-03-20</datum><cislo>0036/19</cislo><predmet>Objednávame u Vás:pevný disk pre server HP Proliant DL 380, HP 600 GB- 2ks, predpokladaná cena 530 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>HYDRA Computer s. r. o.</dodavatel><ico>44307691</ico><adresa>Žitná 11, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-03-20</datum><cislo>DFB0043/19</cislo><predmet>za zviazanie maturitného protokolu, školský rok 2017/2018</predmet><suma>13.3</suma><dodavatel>Ing. Miroslav Bínovec - reBIN</dodavatel><ico>40623491</ico><adresa>Kalinčiakova 21, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-03-19</datum><cislo>0035/19</cislo><predmet>Objednávame u Vás: kontajner na odvoz lístia, predpokladaná cena 170 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>FCC Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>31449697</ico><adresa>Priemyselná 5, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-03-19</datum><cislo>DFB0042/19</cislo><predmet>za čistiace, dezinfekčné a ochranné prostriedky</predmet><suma>420.32</suma><dodavatel>Tatrachema, v.d. Trnava</dodavatel><ico>31434193</ico><adresa>Bulharská 40, 91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-03-18</datum><cislo>0034/19</cislo><predmet>Objednávame u Vás: tovar podľa vlastného výberu, predpokladaná cena 400 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Tatrachema, v.d. Trnava</dodavatel><ico>31434193</ico><adresa>Bulharská 40, 91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-03-18</datum><cislo>DFB0041/19</cislo><predmet>za tonery do tlačiarní</predmet><suma>147.36</suma><dodavatel>CLEAN tonery s.r.o.</dodavatel><ico>35891866</ico><adresa>Za Hradbami 27, 90201 Pezinok</adresa></item><item><datum>2019-03-18</datum><cislo>DFB0039/19</cislo><predmet>za opravu kopírovacieho stroja a tlačiarne</predmet><suma>90</suma><dodavatel>KH Technik, Emil Holes</dodavatel><ico>22695389</ico><adresa>Halenarska 6, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-03-15</datum><cislo>0032/19</cislo><predmet>Objednávame u Vás: opravu kop. stroja Canon - vrátnica, tlačiarne - riad. školy, predpokladaná cena 90 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>KH Technik, Emil Holes</dodavatel><ico>22695389</ico><adresa>Halenarska 6, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-03-15</datum><cislo>0033/19</cislo><predmet>Objednávame u Vás: vykonanie technických činností(hasiace prístroje - kontrola) v mesiacoch január - jún 2019, predpokladaná cena 550 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Veolia Energia Slovensko, a.s.</dodavatel><ico>35702257</ico><adresa>Einsteinova 25, 85101 Bratislava</adresa></item><item><datum>2019-03-14</datum><cislo>0030/19</cislo><predmet>Objednávame u Vás:stolička Klasik čalúnená na kolieskach(kovová konštrukcia 3004, textilný poťah č.30 bordová)- 18 ks, kancelárska stolička  Tennessee - 5 ks, predpokladaná cena 1531 €   </predmet><suma>0</suma><dodavatel>ŠKOLEX</dodavatel><ico>31396763</ico><adresa>Horárska 12, 82109 Bratislava</adresa></item><item><datum>2019-03-14</datum><cislo>0031/19</cislo><predmet>Objednávame u Vás:tonery do tlačiarní 545 XL – 2 ks, 546 XL - 2 ks, CF 283 XC - 1 ks, predpokladaná cena 150 € </predmet><suma>0</suma><dodavatel>CLEAN tonery s.r.o.</dodavatel><ico>35891866</ico><adresa>Za Hradbami 27, 90201 Pezinok</adresa></item><item><datum>2019-03-13</datum><cislo>0028/19             </cislo><predmet>Objednávame u Vás: zviazanie maturitných protokolov, predpokladaná cena 30 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Ing. Miroslav Bínovec - reBIN</dodavatel><ico>40623491</ico><adresa>Kalinčiakova 21, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-03-11</datum><cislo>0027/19</cislo><predmet>Objednávame u Vás:  obálka 02 - 100 ks, štruktúrovaný papier 02 - 100 ks, predpokladaná cena 60 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel> TRIPSY OFFICE FRIENDLY,s.r.o.</dodavatel><ico>36276464</ico><adresa>Fučíkova 462, 92521 Sládkovičovo</adresa></item><item><datum>2019-03-08</datum><cislo>DFB0036/19</cislo><predmet>za tonery do tlačiarní</predmet><suma>267.6</suma><dodavatel>CLEAN tonery s.r.o.</dodavatel><ico>35891866</ico><adresa>Za Hradbami 27, 90201 Pezinok</adresa></item><item><datum>2019-03-07</datum><cislo>DFB0035/19</cislo><predmet>za vyúčtovanie tepelnej energie za mesiac február 2019</predmet><suma>3283.18</suma><dodavatel>Trnavska teplarenska,a.s.</dodavatel><ico>36246034</ico><adresa>Coburgova 84, 91742 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-03-07</datum><cislo>DFB0032/19</cislo><predmet>za reproduktory drevené na stenu - 2 ks</predmet><suma>187.2</suma><dodavatel>HYDRA Computer s. r. o.</dodavatel><ico>44307691</ico><adresa>Žitná 11, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-03-06</datum><cislo>0026/19             </cislo><predmet>Objednávame u Vás: vzdelávanie &quot;Integrácia nástrojov platformy Office 365 do práce učiteľa&quot;, predpokladaná cena 400 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Interaktívna škola, s.r.o.</dodavatel><ico>45888329</ico><adresa>Sládkovičova 1, 08001 Prešov</adresa></item><item><datum>2019-03-06</datum><cislo>0024/19</cislo><predmet>Objednávame u Vás: prenájom veľkej sály DK Trnava na deň 30.4.2019, predpokladaná cena 2 500 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>ŽOS Trnava, a.s.</dodavatel><ico>34108513</ico><adresa>Koniarekova  19, 91721 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-03-06</datum><cislo>0025/19</cislo><predmet>Objednávame u Vás: tonery do tlač.:CF 219 – 1 ks,CE 505 A - 2 ks ,C EXV 14 - 2 ks, predpokladaná cena 270 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>CLEAN tonery s.r.o.</dodavatel><ico>35891866</ico><adresa>Za Hradbami 27, 90201 Pezinok</adresa></item><item><datum>2019-03-04</datum><cislo>DFS0002/19</cislo><predmet>za príspevok zamestnávateľa zo SF na obedy zamestnancov za mesiac február 2019</predmet><suma>190.24</suma><dodavatel>Stredná športová škola Jozefa Herdu Jána Bottu 31 Trnava</dodavatel><ico>00352519</ico><adresa>J. Bottu 31, 91787 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-03-04</datum><cislo>DFB0030/19</cislo><predmet>za príspevok zamestnávateľa na obedy zamestnancov za mesiac február 2019</predmet><suma>515.04</suma><dodavatel>Stredná športová škola Jozefa Herdu Jána Bottu 31 Trnava</dodavatel><ico>00352519</ico><adresa>J. Bottu 31, 91787 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-03-04</datum><cislo>DFB0031/19</cislo><predmet>za príspevok zamestnávateľa na obedy zamestnancov za mesiac február 2019</predmet><suma>143.84</suma><dodavatel>Stredná športová škola Jozefa Herdu Jána Bottu 31 Trnava</dodavatel><ico>00352519</ico><adresa>J. Bottu 31, 91787 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-03-04</datum><cislo>DFB0024/19</cislo><predmet>za optický valec OPC HP Q3964 do tlačiarne</predmet><suma>176.4</suma><dodavatel>CLEAN tonery s.r.o.</dodavatel><ico>35891866</ico><adresa>Za Hradbami 27, 90201 Pezinok</adresa></item><item><datum>2019-03-04</datum><cislo>DFB0033/19</cislo><predmet>za monitorovanie budovy za mesiac február 2019</predmet><suma>70.42</suma><dodavatel>ZOS Bezpecnost s.r.o.</dodavatel><ico>36237922</ico><adresa>Koniarekova 20, 91721 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-03-04</datum><cislo>DFŠ0006/19</cislo><predmet>za obedy hostí za mesiac február 2019 (režijné náklady)</predmet><suma>6.66</suma><dodavatel>Stredná športová škola Jozefa Herdu Jána Bottu 31 Trnava</dodavatel><ico>00352519</ico><adresa>J. Bottu 31, 91787 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-03-04</datum><cislo>DFŠ0005/19</cislo><predmet>za obedy hostí za mesiac február 2019  </predmet><suma>8.76</suma><dodavatel>Stredná športová škola Jozefa Herdu Jána Bottu 31 Trnava</dodavatel><ico>00352519</ico><adresa>J. Bottu 31, 91787 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-03-04</datum><cislo>DFŠ0004/19</cislo><predmet>za obedy žiakov za mesiac február 2019</predmet><suma>2715.6</suma><dodavatel>Stredná športová škola Jozefa Herdu Jána Bottu 31 Trnava</dodavatel><ico>00352519</ico><adresa>J. Bottu 31, 91787 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-03-04</datum><cislo>DFŠ0003/19</cislo><predmet>za obedy zamestnancov za mesiac február 2019</predmet><suma>343.36</suma><dodavatel>Stredná športová škola Jozefa Herdu Jána Bottu 31 Trnava</dodavatel><ico>00352519</ico><adresa>J. Bottu 31, 91787 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-03-01</datum><cislo>DFB0034/19</cislo><predmet>za telefónne poplatky za obdobie 01. 02. 2019 - 28. 02. 2019</predmet><suma>14.35</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská  28, 81762 Bratislava</adresa></item><item><datum>2019-03-01</datum><cislo>DFB0021/19</cislo><predmet>za výkon zodpovednej osoby za mesiac marec 2019</predmet><suma>54</suma><dodavatel>osobnyudaj.sk, s.r.o.</dodavatel><ico>50528041</ico><adresa>Garbiarska  5, 04001 Košice</adresa></item><item><datum>2019-03-01</datum><cislo>DFB0022/19</cislo><predmet>za mosadzné tabuľky s menami - 2 ks</predmet><suma>129.6</suma><dodavatel>Ing. Daniel Dananai</dodavatel><ico>22694455</ico><adresa>Mýtna 16, 91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-02-28</datum><cislo>DFB0038/19</cislo><predmet>za pristavenie, odvoz kontajnera, zneškodnenie odpadu</predmet><suma>165.55</suma><dodavatel>FCC Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>31449697</ico><adresa>Priemyselná 5, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-02-28</datum><cislo>DFB0037/19</cislo><predmet>za odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu za mesiac február 2019</predmet><suma>36</suma><dodavatel>FCC Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>31449697</ico><adresa>Priemyselná 5, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-02-28</datum><cislo>DFB0023/19</cislo><predmet>za služby v oblasti CO za mesiac február 2019</predmet><suma>27</suma><dodavatel>Bc. Jana Magdolenová</dodavatel><ico>46680241</ico><adresa>Belecká  374, 941 48 Podhájska</adresa></item><item><datum>2019-02-28</datum><cislo>DFB0027/19</cislo><predmet>za telefónne poplatky - pevná sieť za mesiac február 2019</predmet><suma>51.55</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská  28, 81762 Bratislava</adresa></item><item><datum>2019-02-28</datum><cislo>DFB0026/19</cislo><predmet>za softwarové práce, konfiguráciu a údržbu pracovných staníc a počítačovej siete za mesiac február 2019</predmet><suma>276</suma><dodavatel>HYDRA Computer s. r. o.</dodavatel><ico>44307691</ico><adresa>Žitná 11, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-02-28</datum><cislo>DFB0040/19</cislo><predmet>za vyúčtovanie elektrickej energie za mesiac február 2019</predmet><suma>223.56</suma><dodavatel>MAGNA ENERGIA a.s.</dodavatel><ico>35743565</ico><adresa>Nitrianska  18/7555, 92101 Piešťany</adresa></item><item><datum>2019-02-27</datum><cislo>0023/19</cislo><predmet>Objednávame u Vás: opt.valec Q3964 - 1 ks,predpokladaná cena 120 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>CLEAN tonery s.r.o.</dodavatel><ico>35891866</ico><adresa>Za Hradbami 27, 90201 Pezinok</adresa></item><item><datum>2019-02-26</datum><cislo>Zmluva č. 2/2019/OATt</cislo><predmet>Zmluva č. ZO/2019A15797-1 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby</predmet><suma>54</suma><dodavatel>osobnyudaj.sk, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Garbiarska 5, 040 01  Košice 1</adresa></item><item><datum>2019-02-22</datum><cislo>DFB0029/19</cislo><predmet>za Čertovský lyžiarsky výcvik v termíne 18.02. - 22.02.2019 (ubytovanie, stravy, skipass)</predmet><suma>11850</suma><dodavatel>CK Slniečko, spol. s r. o.</dodavatel><ico>43840949</ico><adresa>Palackého  88/8, 91101 Trenčín</adresa></item><item><datum>2019-02-22</datum><cislo>DFB0025/19</cislo><predmet>za materiál na údržbu</predmet><suma>125.91</suma><dodavatel>JUEL s. r. o.</dodavatel><ico>36235334</ico><adresa>, 91901 Suchá nad Parnou</adresa></item><item><datum>2019-02-21</datum><cislo>0021/19</cislo><predmet>Objednávame u Vás: školské tlačivá, predpokladaná cena 600 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>ŠEVT,a.s.</dodavatel><ico>31331131</ico><adresa>Cementárenská 16, Banská Bystrica</adresa></item><item><datum>2019-02-21</datum><cislo>0022/19</cislo><predmet>Objednávame u Vás: reproduktor - 2 ks, predpokladaná cena 200 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>HYDRA Computer s. r. o.</dodavatel><ico>44307691</ico><adresa>Žitná 11, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-02-20</datum><cislo>DFE0010/19</cislo><predmet>za tonery do tlačiarní - projekt ERASMUS+</predmet><suma>560.82</suma><dodavatel>CLEAN tonery s.r.o.</dodavatel><ico>35891866</ico><adresa>Za Hradbami 27, 90201 Pezinok</adresa></item><item><datum>2019-02-20</datum><cislo>0020/19</cislo><predmet>Objednávame u Vás: tovar podľa vlastného výberu, predpokladaná cena 130 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>JUEL s. r. o.</dodavatel><ico>36235334</ico><adresa>, 91901 Suchá nad Parnou</adresa></item><item><datum>2019-02-19</datum><cislo>DFE0008/19</cislo><predmet>za úradný preklad dvoch výpisov z registra trestov pre účastníkov programu ERASMUS+</predmet><suma>86.32</suma><dodavatel>PaedDr. Ing. Tatiana Škodová, PhD.</dodavatel><ico>971003</ico><adresa>Fraštacká 17, 92001 Hlohovec</adresa></item><item><datum>2019-02-19</datum><cislo>DFB0020/19</cislo><predmet>za Daňové zákony 2019 - 16 ks</predmet><suma>87.84</suma><dodavatel>PEREX</dodavatel><ico>00685313</ico><adresa>Trnavská cesta 39/A, Bratislava</adresa></item><item><datum>2019-02-19</datum><cislo>DFE0009/19</cislo><predmet>za reklamné foldery v rámci projektu ERASMUS+</predmet><suma>595.2</suma><dodavatel>Ing. Daniel Dananai</dodavatel><ico>22694455</ico><adresa>Mýtna 16, 91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-02-18</datum><cislo>0018/19</cislo><predmet>Objednávame u Vás úradný preklad výpisov z registra trestov pre dve žiačky v rámci projektu ERASMUS+, predpokladaná cena 90 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>PaedDr. Ing. Tatiana Škodová, PhD.</dodavatel><ico>971003</ico><adresa>Fraštacká 17, 92001 Hlohovec</adresa></item><item><datum>2019-02-18</datum><cislo>0019/19</cislo><predmet>Objednávame u Vás: kontajner na odvoz odpadu, predpokladaná cena  200 € </predmet><suma>0</suma><dodavatel>FCC Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>31449697</ico><adresa>Priemyselná 5, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-02-18</datum><cislo>DFB0018/19</cislo><predmet>za tonery do tlačiarní</predmet><suma>791.76</suma><dodavatel>CLEAN tonery s.r.o.</dodavatel><ico>35891866</ico><adresa>Za Hradbami 27, 90201 Pezinok</adresa></item><item><datum>2019-02-15</datum><cislo>DFB0028/19</cislo><predmet>za Kysucký lyžiarsky výcvik v termíne 11. 02. - 15.02.2019 (ubytovanie, stravy, skipass)</predmet><suma>4650</suma><dodavatel>CK Slniečko, spol. s r. o.</dodavatel><ico>43840949</ico><adresa>Palackého  88/8, 91101 Trenčín</adresa></item><item><datum>2019-02-15</datum><cislo>0015/19</cislo><predmet>Objednávame u Vás: tonery Lexmark 502 H -1 ks,Q3961 A– 1 ks,Q3963A – 1 ks, Q3960 A- 1 ks,Q3962A- 1 ks,(v rámci projektu ERASMUS+),predpokladaná cena 500 €

</predmet><suma>0</suma><dodavatel>CLEAN tonery s.r.o.</dodavatel><ico>35891866</ico><adresa>Za Hradbami 27, 90201 Pezinok</adresa></item><item><datum>2019-02-15</datum><cislo>0016/19</cislo><predmet>Objednávame u Vás: Zákony II.A - 3 ks, III.A - 3 ks, predpokladaná cena 40 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>PORADCA s.r.o.</dodavatel><ico>36371271</ico><adresa>Pri Celulozke 40, 01001 Žilina</adresa></item><item><datum>2019-02-15</datum><cislo>0017/19</cislo><predmet>Objednávame u Vás:tonery CE 505XD - 1 ks, CE 505 AC – 2 ks, Lexmark 502 H - 2 ks, 545 XL – 2ks, 546 XL- 2 ks, predpokladaná cena 450 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>CLEAN tonery s.r.o.</dodavatel><ico>35891866</ico><adresa>Za Hradbami 27, 90201 Pezinok</adresa></item><item><datum>2019-02-15</datum><cislo>DFB0019/19</cislo><predmet>za poskytnuté služby počítačovej siete SANET za obdobie január - marec 2019</predmet><suma>150</suma><dodavatel>SANET, Združenie používateľov Slov. akad. dátovej siete</dodavatel><ico>17055270</ico><adresa>Vazovova 5, Bratislava</adresa></item><item><datum>2019-02-14</datum><cislo>0012/19</cislo><predmet>Objednávame u Vás: prenájom Zrkadlovej sály dňa 30.4.2019 pri príležitosti konania slávnostnej akadémie k 90. výročiu založenia školy, predpokladaná cena 100 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Divadlo Jána Palárika</dodavatel><ico>228681</ico><adresa>Trojičné námestie 2, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-02-14</datum><cislo>0013/19</cislo><predmet>Objednávame u Vás: tabuľku 15x15 - 2 ks, predpokladaná cena  110 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Ing. Daniel Dananai</dodavatel><ico>22694455</ico><adresa>Mýtna 16, 91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-02-14</datum><cislo>0014/19</cislo><predmet>Objednávame u Vás: Daňové zákony 2019 -16 ks, predpokladaná cena 90 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>PEREX</dodavatel><ico>00685313</ico><adresa>Trnavská cesta 39/A, Bratislava</adresa></item><item><datum>2019-02-13</datum><cislo>DFB0016/19</cislo><predmet>za USB kľúče Kingston Data Traveler 32GB - 2 ks </predmet><suma>11.4</suma><dodavatel>Dušan Valentovič</dodavatel><ico>44274742</ico><adresa>Spartakovská  2, 91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-02-12</datum><cislo>0011/19</cislo><predmet>Objednávame u Vás: USB kľúč - 2 ks, predpokladaná cena 15 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Dušan Valentovič</dodavatel><ico>44274742</ico><adresa>Spartakovská  2, 91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-02-12</datum><cislo>0010/19</cislo><predmet>Objednávame u Vás: folder OA Trnava - 800 ks (projekt ERASMUS+), predpokladaná cena 600 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Ing. Daniel Dananai</dodavatel><ico>22694455</ico><adresa>Mýtna 16, 91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-02-12</datum><cislo>DFE0006/19</cislo><predmet>za USB kľúče Kingston Data Traveler 32GB - 30 ks v rámci projektu ERASMUS+</predmet><suma>173.9</suma><dodavatel>Dušan Valentovič</dodavatel><ico>44274742</ico><adresa>Spartakovská  2, 91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-02-11</datum><cislo>DFE0005/19</cislo><predmet>za sadu pier+pent. (30 ks) a xerografický papier</predmet><suma>205.08</suma><dodavatel>GOPAP-Stefan Gocal</dodavatel><ico>33206996</ico><adresa>Bottova 29, 91708 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-02-08</datum><cislo>0008/19</cislo><predmet>Objednávame u Vás: USB kľúč - 30 ks(v rámci projektu ERASMUS+),predpokladaná cena 180 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Dušan Valentovič</dodavatel><ico>44274742</ico><adresa>Spartakovská  2, 91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-02-08</datum><cislo>0009/19</cislo><predmet>Objednávame u Vás: pero - sada - 30 ks(v rámci projektu ERASMUS+), predpokladaná cena 200 € </predmet><suma>0</suma><dodavatel>GOPAP-Stefan Gocal</dodavatel><ico>33206996</ico><adresa>Bottova 29, 91708 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-02-08</datum><cislo>DFB0012/19</cislo><predmet>za reproduktory drevené na stenu - 3 ks</predmet><suma>280.8</suma><dodavatel>HYDRA Computer s. r. o.</dodavatel><ico>44307691</ico><adresa>Žitná 11, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-02-06</datum><cislo>0007/19</cislo><predmet>Objednávame u Vás: reproduktory - 3 ks s montážou, predpokladaná cena 280 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>HYDRA Computer s. r. o.</dodavatel><ico>44307691</ico><adresa>Žitná 11, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-02-06</datum><cislo>DFB0011/19</cislo><predmet>vyúčtovacia faktúra za tepelnú energiu za mesiac január 2019</predmet><suma>3472.33</suma><dodavatel>Trnavska teplarenska,a.s.</dodavatel><ico>36246034</ico><adresa>Coburgova 84, 91742 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-02-06</datum><cislo>DFE0007/19</cislo><predmet>za štvorfarebné reklamné perá v rámci projektu ERASMUS+</predmet><suma>125.99</suma><dodavatel>National Pen</dodavatel><ico>IE97264440</ico><adresa>P.O.BOX 1615, 800 90 Bratislava</adresa></item><item><datum>2019-02-06</datum><cislo>DFB0014/19</cislo><predmet>za monitorovanie budovy za mesiac január 2019</predmet><suma>54.48</suma><dodavatel>ZOS Bezpecnost s.r.o.</dodavatel><ico>36237922</ico><adresa>Koniarekova 20, 91721 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-02-05</datum><cislo>0005/19</cislo><predmet>Objednávame u Vás: prietokový elektrický ohrievač - 1 ks, predpokladaná cena 100 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>CKD market s.r.o.</dodavatel><ico>36232017</ico><adresa>Zelenečská  111/1, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-02-05</datum><cislo>0006/19</cislo><predmet>Objednávame u Vás: štvorfarebné pero - 100 ks(v rámci projektu ERASMUS+,predpokladaná cena 130 € </predmet><suma>0</suma><dodavatel>National Pen</dodavatel><ico>IE97264440</ico><adresa>P.O.BOX 1615, 800 90 Bratislava</adresa></item><item><datum>2019-02-05</datum><cislo>DFB0005/19</cislo><predmet>za ohrievač vody HAKL MP 3,5 kW</predmet><suma>95.9</suma><dodavatel>CKD market s.r.o.</dodavatel><ico>36232017</ico><adresa>Zelenečská  111/1, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-02-01</datum><cislo>DFB0013/19</cislo><predmet>za telefónne poplatky za obdobie 01. 01. 2019 - 31. 01. 2019</predmet><suma>14.46</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská  28, 81762 Bratislava</adresa></item><item><datum>2019-02-01</datum><cislo>DFB0007/19</cislo><predmet>za telefónne poplatky - pevná sieť za mesiac január 2019</predmet><suma>38.04</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská  28, 81762 Bratislava</adresa></item><item><datum>2019-02-01</datum><cislo>DFB0009/19</cislo><predmet>za členský príspevok na rok 2019 na základe zmluvy</predmet><suma>33</suma><dodavatel>SANET, Združenie používateľov Slov. akad. dátovej siete</dodavatel><ico>17055270</ico><adresa>Vazovova 5, Bratislava</adresa></item><item><datum>2019-01-31</datum><cislo>DFB0017/19</cislo><predmet>faktúra za nedoplatok elektrickej energie za rok 2019 - oprava základu dane</predmet><suma>308.02</suma><dodavatel>MAGNA ENERGIA a.s.</dodavatel><ico>35743565</ico><adresa>Nitrianska  18/7555, 92101 Piešťany</adresa></item><item><datum>2019-01-31</datum><cislo>DFB0015/19</cislo><predmet>za odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu za mesiac január 2019</predmet><suma>36</suma><dodavatel>FCC Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>31449697</ico><adresa>Priemyselná 5, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-01-31</datum><cislo>DFB0010/19</cislo><predmet>za softwarové práce, konfiguráciu a údržbu pracovných staníc a počítačovej siete za mesiac január 2019</predmet><suma>276</suma><dodavatel>HYDRA Computer s. r. o.</dodavatel><ico>44307691</ico><adresa>Žitná 11, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-01-29</datum><cislo>DFB0006/19</cislo><predmet>za zálohu elektrickej energie na mesiac február 2019</predmet><suma>1065.07</suma><dodavatel>MAGNA ENERGIA a.s.</dodavatel><ico>35743565</ico><adresa>Nitrianska  18/7555, 92101 Piešťany</adresa></item><item><datum>2019-01-25</datum><cislo>0003/19</cislo><predmet>Objednávame u Vás: stravovacie poukážky v hodnote 3,60 €- 350 ks, predpokladaná cena 1 260 € </predmet><suma>0</suma><dodavatel>DOXX – Stravné lístky, spol. s r. o.</dodavatel><ico>36391000</ico><adresa>Kálov 356, 01001 Žilina</adresa></item><item><datum>2019-01-25</datum><cislo>0002/19</cislo><predmet>Objednávame u Vás: prepravu žiakov v rámci projektu ERASMUS+ na trase Trnava-Bratislava a späť, predpokladaná cena 180 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Andrej Fridrich - Europe frey team - preprava osôb</dodavatel><ico>17542154</ico><adresa>Vajanského 5, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-01-25</datum><cislo>Zmluva č. 1/2019/OATt</cislo><predmet>Zmluva na LVK 2019</predmet><suma>16650</suma><dodavatel>CK Slniečko, spol. s r. o.</dodavatel><ico>43840949</ico><adresa>Palackého 88/8, Trenčín</adresa></item><item><datum>2019-01-25</datum><cislo>0004/19             </cislo><predmet>Objednávame u Vás: poradenstvo a prípravu projektu ERASMUS+, predpokladaná cena 1 000 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>AST DENT, s.r.o.</dodavatel><ico>36273449</ico><adresa>Závalie 6, 92001 Hlohovec</adresa></item><item><datum>2019-01-25</datum><cislo>DFE0003/19</cislo><predmet>za poradenstvo a prípravu projektu ERASMUS+, číslo zmluvy 2018-1-SK01-KA101-045827</predmet><suma>1000</suma><dodavatel>AST DENT, s.r.o.</dodavatel><ico>36273449</ico><adresa>Závalie 6, 92001 Hlohovec</adresa></item><item><datum>2019-01-17</datum><cislo>DFE0004/19</cislo><predmet>za zverejneie reklamného článku projektu ERASMUS+</predmet><suma>36</suma><dodavatel>Mgr.Ján Král</dodavatel><ico>44974523</ico><adresa>Ustianska  1384/7, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-01-17</datum><cislo>DFE0002/19</cislo><predmet>za ubytovanie, stravu, cestovné náklady - sprevádzajúce osoby v Londýne, projekt ERASMUS+</predmet><suma>1365</suma><dodavatel>ADC Technology Training Ltd.</dodavatel><ico>3563169</ico><adresa>Masons Avenue 11-13, Harrow</adresa></item><item><datum>2019-01-17</datum><cislo>DFE0001/19</cislo><predmet>za ubytovanie, stravu, cestovné náklady žiakov v Londýne, projekt ERASMUS+</predmet><suma>26190</suma><dodavatel>ADC Technology Training Ltd.</dodavatel><ico>3563169</ico><adresa>Masons Avenue 11-13, Harrow</adresa></item><item><datum>2019-01-16</datum><cislo>0001/19</cislo><predmet>Objednávame u Vás: uverejnenie článku v rámci projektu ERASMUS+, predpokladaná cena 50 € </predmet><suma>0</suma><dodavatel>Mgr.Ján Král</dodavatel><ico>44974523</ico><adresa>Ustianska  1384/7, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-01-15</datum><cislo>DFB0262/18</cislo><predmet>za odpočet - vodné, stočné za obdobie 01.11.2018 - 31.12.2018</predmet><suma>433.06</suma><dodavatel>Trnavska vodár.spoločnost</dodavatel><ico>36252484</ico><adresa>Priemyselná 10, 92179 Piešťany</adresa></item><item><datum>2019-01-15</datum><cislo>DFB0261/18</cislo><predmet>za paušál na zrážkovú vodu od 01.10.2018 do 31.12.2018</predmet><suma>337.43</suma><dodavatel>Trnavska vodár.spoločnost</dodavatel><ico>36252484</ico><adresa>Priemyselná 10, 92179 Piešťany</adresa></item><item><datum>2019-01-11</datum><cislo>DFB0259/18</cislo><predmet>za vyúčtovanie Finančného spravodajcu za rok 2018</predmet><suma>14.9</suma><dodavatel>Poradca podnikatela,s.r.o</dodavatel><ico>31592503</ico><adresa>Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina</adresa></item><item><datum>2019-01-11</datum><cislo>DFB0008/19</cislo><predmet>vyúčtovacia faktúra za predplatné publikácie &quot;Čo má vedieť mzdová účtovníčka&quot; na rok 2019</predmet><suma>58.8</suma><dodavatel>AJFA+AVIS s.r.o.</dodavatel><ico>31602436</ico><adresa>Klemensova 34, 01001 Žilina</adresa></item><item><datum>2019-01-07</datum><cislo>DFB0256/18</cislo><predmet>za vyúčtovanie tepelnej energie za mesiac december 2018</predmet><suma>3270.38</suma><dodavatel>Trnavska teplarenska,a.s.</dodavatel><ico>36246034</ico><adresa>Coburgova 84, 91742 Trnava</adresa></item><item><datum>2019-01-01</datum><cislo>DFB0260/18</cislo><predmet>za telefónne poplatky za obdobie 01. 12. 2018 - 31. 12. 2018</predmet><suma>19.75</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská  28, 81762 Bratislava</adresa></item><item><datum>2019-01-01</datum><cislo>DFB0257/18</cislo><predmet>za telefónne poplatky - pevná sieť za mesiac december 2018</predmet><suma>38.3</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská  28, 81762 Bratislava</adresa></item><item><datum>2019-01-01</datum><cislo>DFB0254/18</cislo><predmet>za monitorovanie budovy za mesiac december 2018</predmet><suma>62.45</suma><dodavatel>ZOS Bezpecnost s.r.o.</dodavatel><ico>36237922</ico><adresa>Koniarekova 20, 91721 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-12-31</datum><cislo>DFB0258/18</cislo><predmet>za odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu za mesiac december 2018</predmet><suma>36</suma><dodavatel>FCC Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>31449697</ico><adresa>Priemyselná 5, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-12-31</datum><cislo>DFB0255/18</cislo><predmet>za služby v oblasti CO za mesiac december 2018</predmet><suma>27</suma><dodavatel>Bc. Jana Magdolenová</dodavatel><ico>46680241</ico><adresa>Belecká  374, 941 48 Podhájska</adresa></item><item><datum>2018-12-21</datum><cislo>DFB0001/19</cislo><predmet>za zálohu elektrickej energie na január 2019</predmet><suma>1155.49</suma><dodavatel>MAGNA ENERGIA a.s.</dodavatel><ico>35743565</ico><adresa>Nitrianska  18/7555, 92101 Piešťany</adresa></item><item><datum>2018-12-20</datum><cislo>Dodatok č. 2 (Zmluva č. 14/2010/OATt)</cislo><predmet>Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve o užívaní časti nehnuteľnosti</predmet><suma>42.42</suma><dodavatel>Slovenské elektrárne, a.s.</dodavatel><ico>35829052</ico><adresa>Mlynské nivy 47, Bratislava</adresa></item><item><datum>2018-12-20</datum><cislo>DFB0252/18</cislo><predmet>za ročný prístup - Verejná správa SR na rok 2019</predmet><suma>117</suma><dodavatel>Poradca podnikatela,s.r.o</dodavatel><ico>31592503</ico><adresa>Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina</adresa></item><item><datum>2018-12-19</datum><cislo>Zmluva č. 13/2018/OATt</cislo><predmet>Zmluva o poskytovaní stravy č. 1/2018</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Športové gymnázium Jozefa Herdu</dodavatel><ico>00352519</ico><adresa>J. Bottu 31, 917 87  Trnava 1</adresa></item><item><datum>2018-12-19</datum><cislo>DFB0250/18</cislo><predmet>za kancelársky materiál a papier</predmet><suma>198.34</suma><dodavatel>GOPAP-Stefan Gocal</dodavatel><ico>33206996</ico><adresa>Bottova 29, 91708 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-12-19</datum><cislo>DFB0249/18</cislo><predmet>za vykonané stavebné práce: &quot;Oprava schodiska a omietok v budove OA Trnava&quot; - doplatok</predmet><suma>11319</suma><dodavatel>PROVA SLovakia, spol. s r. o.</dodavatel><ico>31438806</ico><adresa>Mikovíniho  11, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-12-19</datum><cislo>DFB0247/18</cislo><predmet>za softwarové práce, konfiguráciu a údržbu pracovných staníc a počítačovej siete za mesiac december 2018</predmet><suma>276</suma><dodavatel>HYDRA Computer s. r. o.</dodavatel><ico>44307691</ico><adresa>Žitná 11, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-12-19</datum><cislo>DFB0251/18</cislo><predmet>za príspevok zamestnávateľa na obedy zamestnancov za mesiac december 2018</predmet><suma>646.36</suma><dodavatel>Little Paradise Gastronomy Service s.r.o.</dodavatel><ico>50601237</ico><adresa>SNP 997/17, 92401 Galanta</adresa></item><item><datum>2018-12-19</datum><cislo>DFŠ0028/18</cislo><predmet>za obedy žiakov za mesiac december 2018</predmet><suma>3221.4</suma><dodavatel>Little Paradise Gastronomy Service s.r.o.</dodavatel><ico>50601237</ico><adresa>SNP 997/17, 92401 Galanta</adresa></item><item><datum>2018-12-19</datum><cislo>DFŠ0027/18</cislo><predmet>za obedy zamestnancov za mesiac december 2018</predmet><suma>343.52</suma><dodavatel>Little Paradise Gastronomy Service s.r.o.</dodavatel><ico>50601237</ico><adresa>SNP 997/17, 92401 Galanta</adresa></item><item><datum>2018-12-19</datum><cislo>DFS0021/18</cislo><predmet>za príspevok zamestnávateľa zo SF na obedy zamestnancov za mesiac december 2018</predmet><suma>185.32</suma><dodavatel>Little Paradise Gastronomy Service s.r.o.</dodavatel><ico>50601237</ico><adresa>SNP 997/17, 92401 Galanta</adresa></item><item><datum>2018-12-18</datum><cislo>0128/18</cislo><predmet>Objednávame u Vás: tovar podľa vlastného výberu, predpokladaná cena 200 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>GOPAP-Stefan Gocal</dodavatel><ico>33206996</ico><adresa>Bottova 29, 91708 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-12-18</datum><cislo>DFB0248/18</cislo><predmet>za vykonanie pravidelnej ročnej prehliadky a kontroly funkčnosti elektr.zabezp.signalizácie</predmet><suma>122.53</suma><dodavatel>Pavol Bottek ml. - PDP ALARM</dodavatel><ico>47223391</ico><adresa>J. G. Tajovského 5630/3, 91708 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-12-18</datum><cislo>DFB0246/18</cislo><predmet>za ochranné pracovné odevy</predmet><suma>561.22</suma><dodavatel>Lukáš Minarovič OOPP</dodavatel><ico>43617603</ico><adresa>Špačinská 106, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-12-18</datum><cislo>DFB0245/18</cislo><predmet>za obnovu/predĺženie podpory pre Cyberoam CR50iNG na rok 2019</predmet><suma>979.2</suma><dodavatel>HYDRA Computer s. r. o.</dodavatel><ico>44307691</ico><adresa>Žitná 11, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-12-17</datum><cislo>DFB0241/18</cislo><predmet>za zabezpečenie PO za obdobie október - december 2018</predmet><suma>162</suma><dodavatel>Požiarno-bezpečnostná agentúra, spol. s r. o.</dodavatel><ico>36236241</ico><adresa>Juraja Slottu 20, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-12-17</datum><cislo>DFB0240/18</cislo><predmet>za zabezpečenie BOZP za obdobie október - december 2018</predmet><suma>162</suma><dodavatel>Požiarno-bezpečnostná agentúra, spol. s r. o.</dodavatel><ico>36236241</ico><adresa>Juraja Slottu 20, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-12-17</datum><cislo>DFB0243/18</cislo><predmet>za tonery do tlačiarní</predmet><suma>253.32</suma><dodavatel>CLEAN tonery s.r.o.</dodavatel><ico>35891866</ico><adresa>Za Hradbami 27, 90201 Pezinok</adresa></item><item><datum>2018-12-17</datum><cislo>DFB0253/18</cislo><predmet>za seminár PAM 33.05 - Trnava 17.12.2018</predmet><suma>54</suma><dodavatel>VEMA s.r.o.</dodavatel><ico>31355374</ico><adresa>Plynárenská 7/C, 82109 Bratislava</adresa></item><item><datum>2018-12-14</datum><cislo>DFB0242/18</cislo><predmet>za taniere hlboké, plytké a podnosy do výdajne stravy</predmet><suma>162</suma><dodavatel>Jaroslav HUDEC-Dom.potr.</dodavatel><ico>30730937</ico><adresa>Trojicne nam.9,OD JEDNOTA, 91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-12-14</datum><cislo>DFB0238/18</cislo><predmet>za termoporty, veká a gastronádoby na prevoz stravy (9 ks)</predmet><suma>2189.7</suma><dodavatel>RM Gastro - JAZ</dodavatel><ico>34153004</ico><adresa>Rybárska 1, 91501 Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2018-12-14</datum><cislo>DFK0003/18</cislo><predmet>za stavebné dodávky a práce v zmysle zmluvy o dielo na zhotovenie stavby &quot;Odvlhčenie budovy OA Trnava&quot;</predmet><suma>105876.12</suma><dodavatel>SPECIAL service, s.r.o.</dodavatel><ico>45333751</ico><adresa>Pekárska 14, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-12-13</datum><cislo>0127/18             </cislo><predmet>Objednávame u Vás: toner C7115 X- 1 ks,CE 505 A - 1 ks,CF 232 A -1 ks, predpokladaná cena 250 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>CLEAN tonery s.r.o.</dodavatel><ico>35891866</ico><adresa>Za Hradbami 27, 90201 Pezinok</adresa></item><item><datum>2018-12-13</datum><cislo>0126/18</cislo><predmet>Objednávame u Vás: tovar podľa vlastného výberu, predpokladaná cena 180 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Jaroslav HUDEC-Dom.potr.</dodavatel><ico>30730937</ico><adresa>Trojicne nam.9,OD JEDNOTA, 91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-12-13</datum><cislo>0125/18</cislo><predmet>Objednávame u Vás: obnovu licencií CYBEROAM, predpokladaná hodnota 1000 € </predmet><suma>0</suma><dodavatel>HYDRA Computer s. r. o.</dodavatel><ico>44307691</ico><adresa>Žitná 11, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-12-13</datum><cislo>DFB0239/18</cislo><predmet>vyúčtovacia faktúra za predplatné časopisu CHIP DVD, ročníka 2019</predmet><suma>64</suma><dodavatel>MAGNET PRESS,SLOVAKIA</dodavatel><ico>31356958</ico><adresa>Šustekova 8, 85104 Bratislava - Petržalka</adresa></item><item><datum>2018-12-12</datum><cislo>0124/18</cislo><predmet>Objednávame u Vás: revíziu EZS, predpokladaná cena 100 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Pavol Bottek ml. - PDP ALARM</dodavatel><ico>47223391</ico><adresa>J. G. Tajovského 5630/3, 91708 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-12-12</datum><cislo>DFB0237/18</cislo><predmet>za čistiace, dezinfekčné a ochranné prostriedky</predmet><suma>562.61</suma><dodavatel>Tatrachema, v.d. Trnava</dodavatel><ico>31434193</ico><adresa>Bulharská 40, 91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-12-12</datum><cislo>DFK0002/18</cislo><predmet>za inžiniersku činnosť</predmet><suma>600</suma><dodavatel>BEVVA, s.r.o.</dodavatel><ico>46813080</ico><adresa>Ovocná  12, 91708 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-12-10</datum><cislo>DFB0244/18</cislo><predmet>vyúčtovacia faktúra za predplatné mesačníka &quot;Dane a účtovníctvo Premium&quot; na rok 2019</predmet><suma>189</suma><dodavatel>Wolters Kluwer s.r.o.</dodavatel><ico>31348262</ico><adresa>Mlynské nivy  48, 82109 Bratislava</adresa></item><item><datum>2018-12-10</datum><cislo>DFB0234/18</cislo><predmet>za stôl Basic 120x80 cm obdĺžnikový, 2 ks</predmet><suma>139.45</suma><dodavatel>ŠKOLEX</dodavatel><ico>31396763</ico><adresa>Horárska 12, 82109 Bratislava</adresa></item><item><datum>2018-12-07</datum><cislo>0120/18</cislo><predmet>Objednávame u Vás: tovar podľa vlastného výberu, predpokladaná cena 500 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Tatrachema, v.d. Trnava</dodavatel><ico>31434193</ico><adresa>Bulharská 40, 91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-12-07</datum><cislo>0122/18</cislo><predmet>Objednávame u Vás:termoport TOP, TCB-200 -9 ks,veko s tesnením, pre držadlá, GKTD 1/1- 9 ks,gastronádoba s držadlami, GN1/1 - 200 - 9 ks,predpokladaná cena 2200 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>RM Gastro - JAZ</dodavatel><ico>34153004</ico><adresa>Rybárska 1, 91501 Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2018-12-07</datum><cislo>0121/18</cislo><predmet>Objednávame u Vás: jedálenský stôl Basic/šedý/120x80x76 - 2 ks, predpokladaná cena  140 € </predmet><suma>0</suma><dodavatel>ŠKOLEX</dodavatel><ico>31396763</ico><adresa>Horárska 12, 82109 Bratislava</adresa></item><item><datum>2018-12-07</datum><cislo>0123/18</cislo><predmet>Objednávame u Vás: prac.odevy, prac.obuv podľa vlastného výberu, predpokladaná cena 300 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Lukáš Minarovič OOPP</dodavatel><ico>43617603</ico><adresa>Špačinská 106, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-12-06</datum><cislo>DFB0233/18</cislo><predmet>za vyúčtovanie tepelnej energie za mesiac november 2018</predmet><suma>3046.18</suma><dodavatel>Trnavska teplarenska,a.s.</dodavatel><ico>36246034</ico><adresa>Coburgova 84, 91742 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-12-05</datum><cislo>DFS0020/18</cislo><predmet>za pracovný obed zamestnancov školy</predmet><suma>675</suma><dodavatel>Hotelová akadémia Ľ. Wintera</dodavatel><ico>00162019</ico><adresa>Stromová 34, 92101 Piešťany</adresa></item><item><datum>2018-12-05</datum><cislo>DFS0019/18</cislo><predmet>za vianočné balíčky pre zamestnancov</predmet><suma>180</suma><dodavatel>Hotelová akadémia Ľ. Wintera</dodavatel><ico>00162019</ico><adresa>Stromová 34, 92101 Piešťany</adresa></item><item><datum>2018-12-04</datum><cislo>DFB0228/18</cislo><predmet>za gastronádobu, termoport, vložku do termoportu s držadlami a veko</predmet><suma>255.31</suma><dodavatel>RM Gastro - JAZ</dodavatel><ico>34153004</ico><adresa>Rybárska 1, 91501 Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2018-12-04</datum><cislo>DFB0226/18</cislo><predmet>za tonery do tlačiarne Canon</predmet><suma>53.64</suma><dodavatel>CLEAN tonery s.r.o.</dodavatel><ico>35891866</ico><adresa>Za Hradbami 27, 90201 Pezinok</adresa></item><item><datum>2018-12-03</datum><cislo>0118/18</cislo><predmet>Objednávame u Vás: tonery do tlačiarne 545 XL - 1 ks, 546 XL- 2 ks, predpokladaná cena 100 € </predmet><suma>0</suma><dodavatel>CLEAN tonery s.r.o.</dodavatel><ico>35891866</ico><adresa>Za Hradbami 27, 90201 Pezinok</adresa></item><item><datum>2018-12-03</datum><cislo>0119/18</cislo><predmet>Objednávame u Vás:termoport TOP, TCB-200 -1 ks,veko s tesnením, pre držadlá, GKTD 1/1- 1 ks,gastronádoba s držadlami, GN1/1 - 200 - 1 ks,predpokladaná cena 240 €
</predmet><suma>0</suma><dodavatel>RM Gastro - JAZ</dodavatel><ico>34153004</ico><adresa>Rybárska 1, 91501 Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2018-12-01</datum><cislo>DFB0231/18</cislo><predmet>za monitorovanie budovy za mesiac november 2018</predmet><suma>54.48</suma><dodavatel>ZOS Bezpecnost s.r.o.</dodavatel><ico>36237922</ico><adresa>Koniarekova 20, 91721 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-12-01</datum><cislo>DFB0236/18</cislo><predmet>za telefónne poplatky za obdobie 01. 11. 2018 - 30. 11. 2018</predmet><suma>17.74</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská  28, 81762 Bratislava</adresa></item><item><datum>2018-12-01</datum><cislo>DFB0232/18</cislo><predmet>za telefónne poplatky - pevná sieť za mesiac november 2018</predmet><suma>51.5</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská  28, 81762 Bratislava</adresa></item><item><datum>2018-11-30</datum><cislo>DFB0230/18</cislo><predmet>za služby v oblasti CO za mesiac november 2018</predmet><suma>27</suma><dodavatel>Bc. Jana Magdolenová</dodavatel><ico>46680241</ico><adresa>Belecká  374, 941 48 Podhájska</adresa></item><item><datum>2018-11-30</datum><cislo>DFB0229/18</cislo><predmet>za príspevok zamestnávateľa na obedy zamestnancov za mesiac november 2018</predmet><suma>489.06</suma><dodavatel>Little Paradise Gastronomy Service s.r.o.</dodavatel><ico>50601237</ico><adresa>SNP 997/17, 92401 Galanta</adresa></item><item><datum>2018-11-30</datum><cislo>DFB0223/18</cislo><predmet>za softwarové práce, konfiguráciu a údržbu pracovných staníc a počítačovej siete za mesiac november 2018</predmet><suma>276</suma><dodavatel>HYDRA Computer s. r. o.</dodavatel><ico>44307691</ico><adresa>Žitná 11, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-11-30</datum><cislo>DFB0224/18</cislo><predmet>za stravné lístky pre zamestnancov školy (420 ks)</predmet><suma>1512</suma><dodavatel>DOXX – Stravné lístky, spol. s r. o.</dodavatel><ico>36391000</ico><adresa>Kálov 356, 01001 Žilina</adresa></item><item><datum>2018-11-30</datum><cislo>DFB0235/18</cislo><predmet>za odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu za mesiac novem ber 2018</predmet><suma>48</suma><dodavatel>FCC Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>31449697</ico><adresa>Priemyselná 5, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-11-29</datum><cislo>0116/18</cislo><predmet>Objednávame u Vás: vianočný balíček pre zamestnancov hradeného zo SF, predpokladaná cena 300 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Hotelová akadémia Ľ. Wintera</dodavatel><ico>00162019</ico><adresa>Stromová 34, 92101 Piešťany</adresa></item><item><datum>2018-11-29</datum><cislo>DFB0222/18</cislo><predmet>čiastková faktúra za vykonané stavebné práce: &quot;Oprava schodiska a omietok v budove OA Trnava&quot;</predmet><suma>33545.34</suma><dodavatel>PROVA SLovakia, spol. s r. o.</dodavatel><ico>31438806</ico><adresa>Mikovíniho  11, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-11-27</datum><cislo>DFB0221/18</cislo><predmet>za revíziu a opravu športového náradia</predmet><suma>669.43</suma><dodavatel>Ľudovít Gereg - Servis</dodavatel><ico>30483042</ico><adresa>Ivana Krasku 488/12, 02001 Púchov</adresa></item><item><datum>2018-11-27</datum><cislo>DFB0227/18</cislo><predmet>za zálohu elektrickej energie na december 2018</predmet><suma>1155.49</suma><dodavatel>MAGNA ENERGIA a.s.</dodavatel><ico>35743565</ico><adresa>Nitrianska  18/7555, 92101 Piešťany</adresa></item><item><datum>2018-11-26</datum><cislo>DFB0220/18</cislo><predmet>za kancelársky materiál a papier</predmet><suma>795.6</suma><dodavatel>GOPAP-Stefan Gocal</dodavatel><ico>33206996</ico><adresa>Bottova 29, 91708 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-11-24</datum><cislo>DFB0225/18</cislo><predmet>za opravu a údržbu motorového vozidla Volkswagen Transporter</predmet><suma>182.04</suma><dodavatel>Jozef Tomaškovič, AUTOBETO</dodavatel><ico>33197598</ico><adresa>Spartakovská 3, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-11-23</datum><cislo>0112/18</cislo><predmet>Objednávame u Vás: tovar podľa vlastného výberu, predpokladaná hodnota 60 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>GOPAP-Stefan Gocal</dodavatel><ico>33206996</ico><adresa>Bottova 29, 91708 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-11-23</datum><cislo>0113/18</cislo><predmet>Objednávame u Vás: Vianočný balíček pre deti zamestnancov, predpokladaná hodnota 170 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>COOP Jednota</dodavatel><ico>00168921</ico><adresa>Trojičné nám. 9, 91842 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-11-23</datum><cislo>0114/18</cislo><predmet>Objednávame u Vás: revíziu a porevízne opravy športového náradia, predpokladaná cena 700 €
</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Ľudovít Gereg - Servis</dodavatel><ico>30483042</ico><adresa>Ivana Krasku 488/12, 02001 Púchov</adresa></item><item><datum>2018-11-23</datum><cislo>0115/18</cislo><predmet>Objednávame u vás: stravovacie poukážky v hodnote á 3,60 € - 420 ks, predpokladaná hodnota 1 512€</predmet><suma>0</suma><dodavatel>DOXX – Stravné lístky, spol. s r. o.</dodavatel><ico>36391000</ico><adresa>Kálov 356, 01001 Žilina</adresa></item><item><datum>2018-11-22</datum><cislo>0111/18</cislo><predmet>Objednávame u Vás: servis sl. mot. voz. VW Transporter, predpokladaná cena 150 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Jozef Tomaškovič, AUTOBETO</dodavatel><ico>33197598</ico><adresa>Spartakovská 3, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-11-22</datum><cislo>DFE0018/18</cislo><predmet>za tabule Textab 240x120 štandard bordová (4 ks)</predmet><suma>574.97</suma><dodavatel>ŠKOLEX</dodavatel><ico>31396763</ico><adresa>Horárska 12, 82109 Bratislava</adresa></item><item><datum>2018-11-21</datum><cislo>DFB0219/18</cislo><predmet>za tlačiareň HP LaserJet Pro M102w</predmet><suma>148.9</suma><dodavatel>Dušan Valentovič</dodavatel><ico>44274742</ico><adresa>Spartakovská  2, 91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-11-20</datum><cislo>DFB0218/18</cislo><predmet>za opravu tlačiarne HP LJ</predmet><suma>99.8</suma><dodavatel>KH Technik, Emil Holes</dodavatel><ico>22695389</ico><adresa>Halenarska 6, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-11-19</datum><cislo>0109/18</cislo><predmet>Objednávame u Vás: pracovný obed zamestnancov školy na dňa 4.12.2018, hradeného zo SF, predpokladaná cena 1000 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Hotelová akadémia Ľ. Wintera</dodavatel><ico>00162019</ico><adresa>Stromová 34, 92101 Piešťany</adresa></item><item><datum>2018-11-19</datum><cislo>0110/18</cislo><predmet>Objednávame u Vás: textab bordový 240x120- 4 ks, predpokladaná cena 587 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>ŠKOLEX</dodavatel><ico>31396763</ico><adresa>Horárska 12, 82109 Bratislava</adresa></item><item><datum>2018-11-19</datum><cislo>DFB0215/18</cislo><predmet>za Wifi prístupový bod a náhradnú batériu pre UPS</predmet><suma>252</suma><dodavatel>HYDRA Computer s. r. o.</dodavatel><ico>44307691</ico><adresa>Žitná 11, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-11-19</datum><cislo>DFK0001/18</cislo><predmet>za jednostupňový projekt na realizáciu stavby vrátane rozpočtu</predmet><suma>8040</suma><dodavatel>BEVVA, s.r.o.</dodavatel><ico>46813080</ico><adresa>Ovocná  12, 91708 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-11-16</datum><cislo>0107/18</cislo><predmet>Objednávame u Vás: tovar podľa vlastného výberu,predpokladaná cena 800 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>GOPAP-Stefan Gocal</dodavatel><ico>33206996</ico><adresa>Bottova 29, 91708 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-11-16</datum><cislo>0108/18</cislo><predmet>Objednávame u Vás: náhradnú batériu pre UPS - 1 ks,wifi prístupový bod 450/867Mbps - 2 ks, predpokladaná cena 250 € </predmet><suma>0</suma><dodavatel>HYDRA Computer s. r. o.</dodavatel><ico>44307691</ico><adresa>Žitná 11, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-11-15</datum><cislo>0105/18</cislo><predmet>Objednávame u Vás: opravu tlačiarne v učebni, predpokladaná cena 90 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>KH Technik, Emil Holes</dodavatel><ico>22695389</ico><adresa>Halenarska 6, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-11-15</datum><cislo>0106/18</cislo><predmet>Objednávame u Vás: tlačiareň HP LJ Pro M 102W- 1 ks,HDD 1 TB GB predpokladaná cena 150 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Dušan Valentovič</dodavatel><ico>44274742</ico><adresa>Spartakovská  2, 91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-11-15</datum><cislo>DFB0217/18</cislo><predmet>za poskytnuté služby počítačovej siete SANET za obdobie október - december 2018</predmet><suma>150</suma><dodavatel>SANET, Združenie používateľov Slov. akad. dátovej siete</dodavatel><ico>17055270</ico><adresa>Vazovova 5, Bratislava</adresa></item><item><datum>2018-11-13</datum><cislo>0103/18</cislo><predmet>Objednávame u Vás: dovoz stravy pre žiakov školy v cene 2,60 €/obed na základe denných objednávok</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Little Paradise Gastronomy Service s.r.o.</dodavatel><ico>50601237</ico><adresa>SNP 997/17, 92401 Galanta</adresa></item><item><datum>2018-11-13</datum><cislo>0104/18             </cislo><predmet>Objednávame u Vás: dovoz stravy pre zamestnancov školy v cene 2,60 €/obed na základe denných objednávok</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Little Paradise Gastronomy Service s.r.o.</dodavatel><ico>50601237</ico><adresa>SNP 997/17, 92401 Galanta</adresa></item><item><datum>2018-11-13</datum><cislo>DFB0214/18</cislo><predmet>za odpočet - vodné, stočné za obdobie 01.08.2018 - 31.10.2018</predmet><suma>523.99</suma><dodavatel>Trnavska vodár.spoločnost</dodavatel><ico>36252484</ico><adresa>Priemyselná 10, 92179 Piešťany</adresa></item><item><datum>2018-11-13</datum><cislo>DFB0213/18</cislo><predmet>za tonery do tlačiarní (5 ks)</predmet><suma>513.24</suma><dodavatel>CLEAN tonery s.r.o.</dodavatel><ico>35891866</ico><adresa>Za Hradbami 27, 90201 Pezinok</adresa></item><item><datum>2018-11-13</datum><cislo>DFS0015/18</cislo><predmet>za Tesco poukážky pre zamestnancov</predmet><suma>2900</suma><dodavatel>TESCO,Hypermarket Trnava</dodavatel><ico>31321828</ico><adresa>Veterna 40, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-11-12</datum><cislo>0101/18</cislo><predmet>Objednávame u Vás:tonery do tlačiarní: CF 283 XC - 1 ks, CE 505 XC- 1 ks, Lexmark 502 H - 2 ks, C EXV 14 – 1 ks, predpokladaná cena 500 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>CLEAN tonery s.r.o.</dodavatel><ico>35891866</ico><adresa>Za Hradbami 27, 90201 Pezinok</adresa></item><item><datum>2018-11-12</datum><cislo>0102/18</cislo><predmet>Objednávame u Vás: darčekové Tesco poukážky v hodnote á 20 € - 116 ks a 5 € - 116 ks,predpokladaná cena 2 900 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>TESCO,Hypermarket Trnava</dodavatel><ico>31321828</ico><adresa>Veterna 40, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-11-12</datum><cislo>DFB0216/18</cislo><predmet>za čiastiace prostriedky do umývačky riadu v jedálni školy</predmet><suma>98.38</suma><dodavatel>Diversey Slovensko s.r.o.</dodavatel><ico>35835401</ico><adresa>Rybničná 40, 83106 Bratislava </adresa></item><item><datum>2018-11-09</datum><cislo>DFŠ0023/18</cislo><predmet>za obedy zamestnancov a žiakov za mesiac november 2018</predmet><suma>292.4</suma><dodavatel>Hotelová akadémia Ľ. Wintera</dodavatel><ico>00162019</ico><adresa>Stromová 34, 92101 Piešťany</adresa></item><item><datum>2018-11-09</datum><cislo>DFŠ0024/18</cislo><predmet>za obedy zamestnancov a žiakov za mesiac november 2018</predmet><suma>811.58</suma><dodavatel>Hotelová akadémia Ľ. Wintera</dodavatel><ico>00162019</ico><adresa>Stromová 34, 92101 Piešťany</adresa></item><item><datum>2018-11-08</datum><cislo>DFB0211/18</cislo><predmet>za vyúčtovanie tepelnej energie za mesiac október 2018</predmet><suma>2756.8</suma><dodavatel>Trnavska teplarenska,a.s.</dodavatel><ico>36246034</ico><adresa>Coburgova 84, 91742 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-11-07</datum><cislo>DFB0206/18</cislo><predmet>za fotografovanie do Bulletinu školy</predmet><suma>90</suma><dodavatel>Fotoateliér EOS Pavol Bohunický</dodavatel><ico>12695238</ico><adresa>Jiráskova  51, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-11-06</datum><cislo>DFB0208/18</cislo><predmet>za učebnice A PLUS 3 LE+CD (15 ks) + metodika (1 ks) na výuku FRJ</predmet><suma>303.02</suma><dodavatel>OXICO, Ing. Jan Strapec</dodavatel><ico>11667958</ico><adresa>Panónska cesta 6/3819, 85104 Bratislava - Petržalka</adresa></item><item><datum>2018-11-05</datum><cislo>DFB0203/18</cislo><predmet>za vykonané stavebné práce - montáž podhľadu stropu v triede 118</predmet><suma>973.8</suma><dodavatel>PROVA SLovakia, spol. s r. o.</dodavatel><ico>31438806</ico><adresa>Mikovíniho  11, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-11-05</datum><cislo>DFB0204/18</cislo><predmet>za monitoring kanalizácie </predmet><suma>144</suma><dodavatel>Peter Hrdlovič</dodavatel><ico>34616268</ico><adresa>Oblúková 31, 91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-11-05</datum><cislo>DFE0017/18</cislo><predmet>za letenku Bratislava - Londýn a späť, cesta vlakom z Londýna Stansted (1 sprevádzajúca osoba) v rámci projektu ERASMUS+</predmet><suma>254</suma><dodavatel>AST DENT, s.r.o.</dodavatel><ico>36273449</ico><adresa>Závalie 6, 92001 Hlohovec</adresa></item><item><datum>2018-11-05</datum><cislo>DFE0016/18</cislo><predmet>za letenky Bratislava - Londýn a späť (2 sprevádzajúce osoby) v rámci projektu ERASMUS+</predmet><suma>468</suma><dodavatel>AST DENT, s.r.o.</dodavatel><ico>36273449</ico><adresa>Závalie 6, 92001 Hlohovec</adresa></item><item><datum>2018-11-05</datum><cislo>DFE0015/18</cislo><predmet>za letenky Bratislava - Londý a späť (15 žiakov) v rámci projektu ERASMUS+</predmet><suma>3510</suma><dodavatel>AST DENT, s.r.o.</dodavatel><ico>36273449</ico><adresa>Závalie 6, 92001 Hlohovec</adresa></item><item><datum>2018-11-02</datum><cislo>0099/18</cislo><predmet>Objednávame u Vás: letenky pre 15 žiakov  na trase Bratislava - Londýn a späť v rámci projektu ERASMUS+, predpokladaná cena 3500 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>AST DENT, s.r.o.</dodavatel><ico>36273449</ico><adresa>Závalie 6, 92001 Hlohovec</adresa></item><item><datum>2018-11-02</datum><cislo>0100/18             </cislo><predmet>Objednávame u Vás:letenky pre sprevádzajúce osoby na trase Bratislava- Londýn a späť v rámci projektu ERASMUS+, predpokladaná cena 720 € </predmet><suma>0</suma><dodavatel>AST DENT, s.r.o.</dodavatel><ico>36273449</ico><adresa>Závalie 6, 92001 Hlohovec</adresa></item><item><datum>2018-11-02</datum><cislo>DFB0201/18</cislo><predmet>za služby v oblasti CO za mesiac október 2018</predmet><suma>27</suma><dodavatel>Bc. Jana Magdolenová</dodavatel><ico>46680241</ico><adresa>Belecká  374, 941 48 Podhájska</adresa></item><item><datum>2018-11-02</datum><cislo>DFB0210/18</cislo><predmet>za monitorovanie budovy za mesiac október 2018</predmet><suma>54.48</suma><dodavatel>ZOS Bezpecnost s.r.o.</dodavatel><ico>36237922</ico><adresa>Koniarekova 20, 91721 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-11-01</datum><cislo>DFB0209/18</cislo><predmet>za telefónne poplatky za obdobie 01. 10. 2018 - 31. 10. 2018</predmet><suma>27.02</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská  28, 81762 Bratislava</adresa></item><item><datum>2018-11-01</datum><cislo>DFB0207/18</cislo><predmet>za telefónne poplatky - pevná sieť za mesiac október 2018</predmet><suma>40.79</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská  28, 81762 Bratislava</adresa></item><item><datum>2018-10-31</datum><cislo>DFB0212/18</cislo><predmet>za odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu za mesiac október 2018</predmet><suma>24</suma><dodavatel>FCC Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>31449697</ico><adresa>Priemyselná 5, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-10-31</datum><cislo>DFB0205/18</cislo><predmet>za softwarové práce, konfiguráciu a údržbu pracovných staníc a počítačovej siete za mesiac október 2018</predmet><suma>276</suma><dodavatel>HYDRA Computer s. r. o.</dodavatel><ico>44307691</ico><adresa>Žitná 11, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-10-26</datum><cislo>Zmluva č. 12/2018/OATt</cislo><predmet>Odvlhčenie budovy OA Trnava</predmet><suma>105876.12</suma><dodavatel>SPECIAL service s.r.o.</dodavatel><ico>45333751</ico><adresa>Pekárska 14, Trnava</adresa></item><item><datum>2018-10-26</datum><cislo>DFB0202/18</cislo><predmet>za zálohu za elektrickú energiu na mesiac október 2018</predmet><suma>1155.49</suma><dodavatel>MAGNA ENERGIA a.s.</dodavatel><ico>35743565</ico><adresa>Nitrianska  18/7555, 92101 Piešťany</adresa></item><item><datum>2018-10-26</datum><cislo>DFB0200/18</cislo><predmet>za spracovanie dokumentácie: Ochrany osobných údajov a zaškolenie</predmet><suma>650</suma><dodavatel>Európska vzdelávacia agentúra MERIDIÁN, s.r.o.</dodavatel><ico>46582339</ico><adresa>Sabinovská  12, 82101 Bratislava</adresa></item><item><datum>2018-10-26</datum><cislo>DFB0199/18</cislo><predmet>za predĺženie podpory Novell Open Workgroup Suite for Small Business (od 01.11.2018 do 31.10.2019)</predmet><suma>1164</suma><dodavatel>HYDRA Computer s. r. o.</dodavatel><ico>44307691</ico><adresa>Žitná 11, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-10-26</datum><cislo>DFB0198/18</cislo><predmet>za internetovú doménu oakuktt.sk, platnosť 30.10.2018-29.10.2019</predmet><suma>25.2</suma><dodavatel>HYDRA Computer s. r. o.</dodavatel><ico>44307691</ico><adresa>Žitná 11, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-10-25</datum><cislo>Zmluva č. 11/2018/OATt</cislo><predmet>Oprava schodiska, omietok v budove školy</predmet><suma>44864.34</suma><dodavatel>PROVA Slovakia, spol. s r.o.</dodavatel><ico>31438806</ico><adresa>Mikovíniho  11, 917 01  Trnava 1</adresa></item><item><datum>2018-10-25</datum><cislo>0097/18</cislo><predmet>Objednávame u Vás: montáž podhľadu v triede 118, predpokladaná cena 1 000 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>PROVA SLovakia, spol. s r. o.</dodavatel><ico>31438806</ico><adresa>Mikovíniho  11, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-10-25</datum><cislo>0098/18</cislo><predmet>Objednávame u Vás: monitoring potrubia, predpokladaná hodnota 210 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Peter Hrdlovič</dodavatel><ico>34616268</ico><adresa>Oblúková 31, 91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-10-25</datum><cislo>DFŠ0021/18</cislo><predmet>za obedy zamestnancov a žiakov za mesiac október 2018</predmet><suma>3517.64</suma><dodavatel>Hotelová akadémia Ľ. Wintera</dodavatel><ico>00162019</ico><adresa>Stromová 34, 92101 Piešťany</adresa></item><item><datum>2018-10-25</datum><cislo>DFŠ0022/18</cislo><predmet>za obedy zamestnancov a žiakov za mesiac október 2018</predmet><suma>1198.4</suma><dodavatel>Hotelová akadémia Ľ. Wintera</dodavatel><ico>00162019</ico><adresa>Stromová 34, 92101 Piešťany</adresa></item><item><datum>2018-10-23</datum><cislo>0096/18</cislo><predmet>Objednávame u Vás: obnovu licencií Novell Open workgroup, predpokladaná cena 1 200 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>HYDRA Computer s. r. o.</dodavatel><ico>44307691</ico><adresa>Žitná 11, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-10-23</datum><cislo>DFB0197/18</cislo><predmet>za prepravu autobusom na trase TT-Bradlo-TT v rámci projektu Slovensko-francúzska výzva 2018</predmet><suma>200</suma><dodavatel>AD Tornado s.r.o.</dodavatel><ico>47243881</ico><adresa>Špačinská cesta  1342/98, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-10-22</datum><cislo>0095/18</cislo><predmet>Objednávame u Vás:internetovú doménu oakuktt.sk, predpokladaná hodnota 25 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>HYDRA Computer s. r. o.</dodavatel><ico>44307691</ico><adresa>Žitná 11, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-10-22</datum><cislo>DFB0194/18</cislo><predmet>za knihy v rámci projektu Slovensko-francúzska výzva 2018</predmet><suma>66.9</suma><dodavatel>Kníhkupectvo Panta Rhei</dodavatel><ico>31443923</ico><adresa>Kúpeľná 2, 93201 Veľký Meder</adresa></item><item><datum>2018-10-22</datum><cislo>DFB0195/18</cislo><predmet>za tonery do tlačiarní Lexmark - 3 ks</predmet><suma>410.04</suma><dodavatel>CLEAN tonery s.r.o.</dodavatel><ico>35891866</ico><adresa>Za Hradbami 27, 90201 Pezinok</adresa></item><item><datum>2018-10-19</datum><cislo>0092/18</cislo><predmet>Objednávame u Vás: toner do tlačiarne Lexmark - 3 ks, predpokladaná cena 400 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>CLEAN tonery s.r.o.</dodavatel><ico>35891866</ico><adresa>Za Hradbami 27, 90201 Pezinok</adresa></item><item><datum>2018-10-19</datum><cislo>0094/18</cislo><predmet>Objednávame u Vás: aplikačné a systémové konzultácie, predpokladaná cena 80 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>VEMA s.r.o.</dodavatel><ico>31355374</ico><adresa>Plynárenská 7/C, 82109 Bratislava</adresa></item><item><datum>2018-10-19</datum><cislo>0093/18</cislo><predmet>Objednávame u Vás: zabezpečenie fotografovania do bulletinu školy, predpokladaná cena 90 €  </predmet><suma>0</suma><dodavatel>Fotoateliér EOS Pavol Bohunický</dodavatel><ico>12695238</ico><adresa>Jiráskova  51, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-10-19</datum><cislo>DFB0196/18</cislo><predmet>za stravné lístky pre zamestnancov školy (600 ks)</predmet><suma>2160</suma><dodavatel>DOXX – Stravné lístky, spol. s r. o.</dodavatel><ico>36391000</ico><adresa>Kálov 356, 01001 Žilina</adresa></item><item><datum>2018-10-18</datum><cislo>0090/18</cislo><predmet>Objednávame u Vás: stravovacie poukážky v hodnote 3,60 €- 600 ks, predpokladaná cena 2 160 € </predmet><suma>0</suma><dodavatel>DOXX – Stravné lístky, spol. s r. o.</dodavatel><ico>36391000</ico><adresa>Kálov 356, 01001 Žilina</adresa></item><item><datum>2018-10-18</datum><cislo>0091/18             </cislo><predmet>Objednávame u Vás: literatúru v rámci projektu &quot;Slovensko - francúzska výzva 2018&quot;, predpokladaná cena 60 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Kníhkupectvo Panta Rhei</dodavatel><ico>31443923</ico><adresa>Kúpeľná 2, 93201 Veľký Meder</adresa></item><item><datum>2018-10-16</datum><cislo>0089/18</cislo><predmet>Objednávame u Vás: prepravu žiakov autobusom dňa 23.10.2018,v rámci projektu Slovensko- francúzska výzva 2018, predpokladaná cena 190 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>AD Tornado s.r.o.</dodavatel><ico>47243881</ico><adresa>Špačinská cesta  1342/98, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-10-16</datum><cislo>DFB0190/18</cislo><predmet>vyúčtovacia faktúra za pedagogické tlačivá - list bianco</predmet><suma>211.2</suma><dodavatel>ŠEVT,a.s.</dodavatel><ico>31331131</ico><adresa>Cementárenská 16, Banská Bystrica</adresa></item><item><datum>2018-10-16</datum><cislo>DFB0193/18</cislo><predmet>za predplatné časopisu Slovenský stenograf na šk. rok 2018/2019</predmet><suma>26.8</suma><dodavatel>Parentes, s.r.o.</dodavatel><ico>47895993</ico><adresa>Kremnická 26, 85105 Bratislava</adresa></item><item><datum>2018-10-16</datum><cislo>DFE0014/18</cislo><predmet>za tonery do tlačiarní v rámci projektu ERASMUS+</predmet><suma>36</suma><dodavatel>CLEAN tonery s.r.o.</dodavatel><ico>35891866</ico><adresa>Za Hradbami 27, 90201 Pezinok</adresa></item><item><datum>2018-10-16</datum><cislo>DFB0188/18</cislo><predmet>za dopravu autobusom v dňoch 24.09.2018 (TT-BA-TT), 25.09.2018 (TT-Bradlo-TT) a 09.10.2018 (TT-Nitra-TT) v rámci projektu Slovensko-francúzska výzva 2018</predmet><suma>576</suma><dodavatel>AD Tornado s.r.o.</dodavatel><ico>47243881</ico><adresa>Špačinská cesta  1342/98, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-10-15</datum><cislo>0088/18</cislo><predmet>Objednávame u Vás:toner do tlačiarne 545 XL- 1 ks, 546 XL color - 1 ks, predpokladaná cena 36 € </predmet><suma>0</suma><dodavatel>CLEAN tonery s.r.o.</dodavatel><ico>35891866</ico><adresa>Za Hradbami 27, 90201 Pezinok</adresa></item><item><datum>2018-10-15</datum><cislo>DFB0192/18</cislo><predmet>za vstupenky na divadelné predstavenia &quot;Štefánik-slnko v zatmení&quot; v rámci projektu &quot;Slovensko-francúzsko výzva 2018&quot;</predmet><suma>432</suma><dodavatel>Divadlo Andreja Bagara v Nitre</dodavatel><ico>00164895</ico><adresa>Svätoplukovo nám 4, 94901 Nitra</adresa></item><item><datum>2018-10-12</datum><cislo>DFE0013/18</cislo><predmet>za sadu pier+pent. (15 ks) a xerografický papier</predmet><suma>102.54</suma><dodavatel>GOPAP-Stefan Gocal</dodavatel><ico>33206996</ico><adresa>Bottova 29, 91708 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-10-11</datum><cislo>0087/18</cislo><predmet>Objednávame u Vás: tovar podľa vlastného výberu, predpokladaná cena 105 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>GOPAP-Stefan Gocal</dodavatel><ico>33206996</ico><adresa>Bottova 29, 91708 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-10-11</datum><cislo>DFB0189/18</cislo><predmet>za paušál na zrážkovú vodu od 01.07.2018 do 30.09.2018</predmet><suma>337.43</suma><dodavatel>Trnavska vodár.spoločnost</dodavatel><ico>36252484</ico><adresa>Priemyselná 10, 92179 Piešťany</adresa></item><item><datum>2018-10-11</datum><cislo>DFB0185/18</cislo><predmet>za implementáciu GDPR</predmet><suma>180</suma><dodavatel>VEMA s.r.o.</dodavatel><ico>31355374</ico><adresa>Plynárenská 7/C, 82109 Bratislava</adresa></item><item><datum>2018-10-10</datum><cislo>0086/18</cislo><predmet>Objednávame u Vás: Suma Special L4 - 20 L, predpokladaná cena 100 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Diversey Slovensko s.r.o.</dodavatel><ico>35835401</ico><adresa>Rybničná 40, 83106 Bratislava </adresa></item><item><datum>2018-10-09</datum><cislo>DFB0186/18</cislo><predmet>za zviazanie katalógov A, B, E, N</predmet><suma>28.8</suma><dodavatel>Knihviazacstvo-M.Binovec</dodavatel><ico>40623491</ico><adresa>Kalinčiakova 21, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-10-06</datum><cislo>DFB0181/18</cislo><predmet>za programovú výuku písania na PC - ZAV</predmet><suma>263.25</suma><dodavatel>ZAV, s.r.o.</dodavatel><ico>02908417</ico><adresa>Jílovská 427/25, 14200 Praha 4 - Lhotka</adresa></item><item><datum>2018-10-05</datum><cislo>DFB0179/18</cislo><predmet>za vyúčtovanie tepelnej energie za mesiac september 2018</predmet><suma>2642.83</suma><dodavatel>Trnavska teplarenska,a.s.</dodavatel><ico>36246034</ico><adresa>Coburgova 84, 91742 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-10-05</datum><cislo>0085/18</cislo><predmet>Objednávame u Vás: implementáciu modulu GDPR, predpokladaná cena 180 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>VEMA s.r.o.</dodavatel><ico>31355374</ico><adresa>Plynárenská 7/C, 82109 Bratislava</adresa></item><item><datum>2018-10-05</datum><cislo>DFB0176/18</cislo><predmet>za tonery do tlačiarní (7 ks)</predmet><suma>741.48</suma><dodavatel>CLEAN tonery s.r.o.</dodavatel><ico>35891866</ico><adresa>Za Hradbami 27, 90201 Pezinok</adresa></item><item><datum>2018-10-03</datum><cislo>0084/18</cislo><predmet>Objednávame u Vás: tonery do tlačiarní CE 505 A - 4 ks, CE 505 XC- 2 ks, Lexmark 502 H - 1 ks, predpokladaná cena 700 €

</predmet><suma>0</suma><dodavatel>CLEAN tonery s.r.o.</dodavatel><ico>35891866</ico><adresa>Za Hradbami 27, 90201 Pezinok</adresa></item><item><datum>2018-10-03</datum><cislo>Zmluva č. 10/2018/OATt</cislo><predmet>Zmluva o zabezpečení stravy</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera, Stromová 34, Piešťany</dodavatel><ico>00162019</ico><adresa>Stromová 34</adresa></item><item><datum>2018-10-03</datum><cislo>DFB0183/18</cislo><predmet>za nákup kancelárskeho materiálu, xerox papiera</predmet><suma>664.63</suma><dodavatel>GOPAP-Stefan Gocal</dodavatel><ico>33206996</ico><adresa>Bottova 29, 91708 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-10-03</datum><cislo>DFB0180/18</cislo><predmet>za monitorovanie budovy za mesiac september 2018</predmet><suma>54.48</suma><dodavatel>ZOS Bezpecnost s.r.o.</dodavatel><ico>36237922</ico><adresa>Koniarekova 20, 91721 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-10-02</datum><cislo>0083/18</cislo><predmet>Objednávame u Vás: tovar podľa vlastného výberu, predpokladaná cena 600 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>GOPAP-Stefan Gocal</dodavatel><ico>33206996</ico><adresa>Bottova 29, 91708 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-10-02</datum><cislo>DFB0187/18</cislo><predmet>za knihy Cambridge lgcse and O Level Geography 3rd edition (48 ks)</predmet><suma>1320</suma><dodavatel>Slovak Ventures s.r.o.</dodavatel><ico>31441432</ico><adresa>Štefánikova trieda 8/15, 94901 Nitra</adresa></item><item><datum>2018-10-01</datum><cislo>DFB0191/18</cislo><predmet>za telefónne poplatky za obdobie 01. 09. 2018 - 301. 09. 2018</predmet><suma>13.34</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská  28, 81762 Bratislava</adresa></item><item><datum>2018-10-01</datum><cislo>DFB0178/18</cislo><predmet>za telefónne poplatky - pevná sieť za mesiac september 2018</predmet><suma>36.5</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská  28, 81762 Bratislava</adresa></item><item><datum>2018-10-01</datum><cislo>DFB0177/18</cislo><predmet>za služby v oblasti CO za mesiac september 2018</predmet><suma>27</suma><dodavatel>Bc. Jana Magdolenová</dodavatel><ico>46680241</ico><adresa>Belecká  374, 941 48 Podhájska</adresa></item><item><datum>2018-09-30</datum><cislo>DFB0182/18</cislo><predmet>za odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu za mesiac september 2018</predmet><suma>36</suma><dodavatel>FCC Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>31449697</ico><adresa>Priemyselná 5, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-09-30</datum><cislo>DFB0174/18</cislo><predmet>za softwarové práce, konfiguráciu a údržbu pracovných staníc a počítačovej siete za mesiac september 2018</predmet><suma>276</suma><dodavatel>HYDRA Computer s. r. o.</dodavatel><ico>44307691</ico><adresa>Žitná 11, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-09-28</datum><cislo>DFB0184/18</cislo><predmet>za modul GDPRs</predmet><suma>324</suma><dodavatel>VEMA s.r.o.</dodavatel><ico>31355374</ico><adresa>Plynárenská 7/C, 82109 Bratislava</adresa></item><item><datum>2018-09-28</datum><cislo>DFB0173/18</cislo><predmet>za prevedenie vodoinštalačných prác</predmet><suma>503.09</suma><dodavatel>J-K TT spol.s r. o.</dodavatel><ico>43999441</ico><adresa>Okružná 3, 91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-09-27</datum><cislo>DFB0172/18</cislo><predmet>za príspevok zamestnávateľa na obedy zamestnancov za mesiac september 2018</predmet><suma>586.08</suma><dodavatel>Gymnázium J.Hollého Trnava</dodavatel><ico>00160466</ico><adresa>Na hlinách 30, 91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-09-27</datum><cislo>DFS0014/18</cislo><predmet>za príspevok zamestnávateľa zo SF na obedy zamestnancov za mesiac september 2018</predmet><suma>162.36</suma><dodavatel>Gymnázium J.Hollého Trnava</dodavatel><ico>00160466</ico><adresa>Na hlinách 30, 91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-09-27</datum><cislo>DFŠ0019/18</cislo><predmet>za obedy žiakov za mesiac september 2018</predmet><suma>1713.87</suma><dodavatel>Gymnázium J.Hollého Trnava</dodavatel><ico>00160466</ico><adresa>Na hlinách 30, 91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-09-27</datum><cislo>DFŠ0018/18</cislo><predmet>za obedy zamestnancov za mesiac september 2018</predmet><suma>316.8</suma><dodavatel>Gymnázium J.Hollého Trnava</dodavatel><ico>00160466</ico><adresa>Na hlinách 30, 91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-09-26</datum><cislo>0082/18</cislo><predmet>Objednávame u Vás: učebnice FRJ -15 ks, metodiku FRJ - 1 ks,USB FRJ - 1 ks, predpokladaná cena 360 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>OXICO, Ing. Jan Strapec</dodavatel><ico>11667958</ico><adresa>Panónska cesta 6/3819, 85104 Bratislava - Petržalka</adresa></item><item><datum>2018-09-25</datum><cislo>DFB0168/18</cislo><predmet>za stravné lístky pre zamestnancov školy (350 ks)</predmet><suma>1260</suma><dodavatel>DOXX – Stravné lístky, spol. s r. o.</dodavatel><ico>36391000</ico><adresa>Kálov 356, 01001 Žilina</adresa></item><item><datum>2018-09-25</datum><cislo>DFB0169/18</cislo><predmet>za nákup čistiacich, dezinfekčných a ochranných prac.  prostriedkov</predmet><suma>398.05</suma><dodavatel>Tatrachema, v.d. Trnava</dodavatel><ico>31434193</ico><adresa>Bulharská 40, 91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-09-25</datum><cislo>DFB0175/18</cislo><predmet>za zálohu elektrickej energie na október 2018</predmet><suma>1155.49</suma><dodavatel>MAGNA ENERGIA a.s.</dodavatel><ico>35743565</ico><adresa>Nitrianska  18/7555, 92101 Piešťany</adresa></item><item><datum>2018-09-24</datum><cislo>DFB0167/18</cislo><predmet>za sprievodcovské služby - Bratislava &quot;Tematická vychádzka M.R.Štefánik&quot; v rámci projektu Slovensko-francúzska výzva 2018</predmet><suma>43.2</suma><dodavatel>Ing. Ľubomíra Černáková</dodavatel><ico>46614745</ico><adresa>Šancová 94, 831 04 Bratislava</adresa></item><item><datum>2018-09-24</datum><cislo>DFB0171/18</cislo><predmet>za zabezpečenie PO za obdobie júl - september 2018</predmet><suma>162</suma><dodavatel>Požiarno-bezpečnostná agentúra, spol. s r. o.</dodavatel><ico>36236241</ico><adresa>Juraja Slottu 20, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-09-24</datum><cislo>DFB0170/18</cislo><predmet>za zabezpečenie BOZP za obdobie júl - september 2018</predmet><suma>162</suma><dodavatel>Požiarno-bezpečnostná agentúra, spol. s r. o.</dodavatel><ico>36236241</ico><adresa>Juraja Slottu 20, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-09-21</datum><cislo>0081/18</cislo><predmet>Objednávame u Vás: tovar podľa vlastného výberu, predpokladaná cena 400 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Tatrachema, v.d. Trnava</dodavatel><ico>31434193</ico><adresa>Bulharská 40, 91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-09-21</datum><cislo>DFŠ0020/18</cislo><predmet>za obedy hostí za mesiac september 2018</predmet><suma>45.73</suma><dodavatel>Gymnázium J.Hollého Trnava</dodavatel><ico>00160466</ico><adresa>Na hlinách 30, 91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-09-20</datum><cislo>DFB0166/18</cislo><predmet>za koberce, demontáž, lepenie, rezanie, odvoz odpadu</predmet><suma>328.8</suma><dodavatel>Hanulák Roman</dodavatel><ico>37566504</ico><adresa>Jiráskova 22, 91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-09-17</datum><cislo>0078/18</cislo><predmet>Objednávame u vás: lístky na div.predstavenie Štefánik - slnko v zatmení - 48 žiakov, predpokladaná cena 432€</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Divadlo Andreja Bagara v Nitre</dodavatel><ico>00164895</ico><adresa>Svätoplukovo nám 4, 94901 Nitra</adresa></item><item><datum>2018-09-17</datum><cislo>0076/18</cislo><predmet>Objednávame u Vás: anglickú učebnice geografie  ISBN 9781510421363 - 48 ks, predpokladaná cena 1320 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Slovak Ventures s.r.o.</dodavatel><ico>31441432</ico><adresa>Štefánikova trieda 8/15, 94901 Nitra</adresa></item><item><datum>2018-09-17</datum><cislo>0077/18</cislo><predmet>Objednávame u Vás: montáž koberca do triedy 118, predpokladaná cena 350 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Hanulák Roman</dodavatel><ico>37566504</ico><adresa>Jiráskova 22, 91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-09-17</datum><cislo>0080/18             </cislo><predmet>Objednávame u Vás:opravu potrubia v suteréne školy, predpokladaná cena 500 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>J-K TT spol.s r. o.</dodavatel><ico>43999441</ico><adresa>Okružná 3, 91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-09-17</datum><cislo>0079/18             </cislo><predmet>Objednávame u Vás: zviazanie triednych výkazov, predpokladaná cena 80 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Knihviazacstvo-M.Binovec</dodavatel><ico>40623491</ico><adresa>Kalinčiakova 21, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-09-16</datum><cislo>DFB0164/18</cislo><predmet>vyúčtovacia faktúra za predplatné &quot;1000 riešení 2019&quot; a &quot;DUO 2019&quot;</predmet><suma>101.8</suma><dodavatel>PORADCA s.r.o.</dodavatel><ico>36371271</ico><adresa>Pri Celulozke 40, 01001 Žilina</adresa></item><item><datum>2018-09-14</datum><cislo>DFE0012/18</cislo><predmet>za ubytovanie, stravu, cestovné náklady a kultúrny program vo Viedni v rámci projektu ERASMUS+</predmet><suma>28140</suma><dodavatel>AusTraining Lern. ziel GmbH.</dodavatel><ico>FN391877s</ico><adresa>Zentaplatz 6/19, A-1050 Wien</adresa></item><item><datum>2018-09-13</datum><cislo>DFB0163/18</cislo><predmet>za knihu ADV TESTBUILDER - 2 ks</predmet><suma>60.52</suma><dodavatel>OXICO, Ing. Jan Strapec</dodavatel><ico>11667958</ico><adresa>Panónska cesta 6/3819, 85104 Bratislava - Petržalka</adresa></item><item><datum>2018-09-12</datum><cislo>0072/18</cislo><predmet>Objednávame u Vás:  služby sprievodcu v meste Bratislava v rámci projektu Slovensko - francúzska výzva 2018, predpokladaná cena 45 €  </predmet><suma>0</suma><dodavatel>Ing. Ľubomíra Černáková</dodavatel><ico>46614745</ico><adresa>Šancová 94, 831 04 Bratislava</adresa></item><item><datum>2018-09-12</datum><cislo>0073/18</cislo><predmet>Objednávame u Vás: prepravu žiakov autobusom v troch termínoch 24.9., 25.9.,9.10.,v rámci projektu Slovensko- francúzska výzva 2018, predpokladaná cena 580 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>AD Tornado s.r.o.</dodavatel><ico>47243881</ico><adresa>Špačinská cesta  1342/98, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-09-12</datum><cislo>0074/18</cislo><predmet>Objednávame u Vás: letenky na trase Viedeň- Marseille a späť, dopravu autobusom na trase Bratislava - Viedeň a späť, zabezpečenie ubytovania pre účastníkov v rámci projektu Slovensko- francúzska výzva  2018 - 8 ks, predpokladaná cena  2 201 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>AST DENT, s.r.o.</dodavatel><ico>36273449</ico><adresa>Závalie 6, 92001 Hlohovec</adresa></item><item><datum>2018-09-12</datum><cislo>0075/18</cislo><predmet>Objednávame u Vás: učebnicu AJ  ADV TEST Builder - 2 ks, predpokladaná cena 60 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>OXICO, Ing. Jan Strapec</dodavatel><ico>11667958</ico><adresa>Panónska cesta 6/3819, 85104 Bratislava - Petržalka</adresa></item><item><datum>2018-09-12</datum><cislo>DFB0162/18</cislo><predmet>za letenky Viedeň-Marseille a späť, doprava na letisko, zabezpečenie ubytovania pre 8 osôb v rámci projektu Slovensko-francúzska výzva 2018</predmet><suma>2200.93</suma><dodavatel>AST DENT, s.r.o.</dodavatel><ico>36273449</ico><adresa>Závalie 6, 92001 Hlohovec</adresa></item><item><datum>2018-09-12</datum><cislo>DFB0159/18</cislo><predmet>za študijnú literatúru k projektu Slovensko-francúzska výzva 2018</predmet><suma>84.38</suma><dodavatel>AST DENT, s.r.o.</dodavatel><ico>36273449</ico><adresa>Závalie 6, 92001 Hlohovec</adresa></item><item><datum>2018-09-11</datum><cislo>DFB0165/18</cislo><predmet>za účastnícky poplatok - Slovenské rýchle prsty</predmet><suma>30</suma><dodavatel>Priatelia OA na Nevädzovej 3 v Bratislave</dodavatel><ico>30807344</ico><adresa>Nevädzová 3, 82007 Bratislava</adresa></item><item><datum>2018-09-11</datum><cislo>DFB0160/18</cislo><predmet>za tonery do tlačiarní</predmet><suma>1007.76</suma><dodavatel>CLEAN tonery s.r.o.</dodavatel><ico>35891866</ico><adresa>Za Hradbami 27, 90201 Pezinok</adresa></item><item><datum>2018-09-11</datum><cislo>DFB0157/18</cislo><predmet>za obnovu podpory pre zálohovací a virtualizačný systém</predmet><suma>685.2</suma><dodavatel>HYDRA Computer s. r. o.</dodavatel><ico>44307691</ico><adresa>Žitná 11, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-09-10</datum><cislo>0070/18</cislo><predmet>Objednávame u Vás: tonery do tlačiarní: CE 505 A - 2 ks, CE 505 XC- 4 ks, Lexmark 502 H - 2 ks, predpokladaná cena 600 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>CLEAN tonery s.r.o.</dodavatel><ico>35891866</ico><adresa>Za Hradbami 27, 90201 Pezinok</adresa></item><item><datum>2018-09-10</datum><cislo>0071/18</cislo><predmet>Objednávame u Vás: študijnú literatúru k projektu Slovensko- francúzska výzva 2018, predpokladaná hodnota 85 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>AST DENT, s.r.o.</dodavatel><ico>36273449</ico><adresa>Závalie 6, 92001 Hlohovec</adresa></item><item><datum>2018-09-10</datum><cislo>DFB0153/18</cislo><predmet>za kancelárske stoličky 1040 ERGO - 12 ks</predmet><suma>1127.52</suma><dodavatel>BIBIONE Svitkova Jarmila</dodavatel><ico>35400307</ico><adresa>Tehelna 14, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-09-07</datum><cislo>DFB0154/18</cislo><predmet>za vyúčtovanie tepelnej energie za mesiac august 2018</predmet><suma>2639.11</suma><dodavatel>Trnavska teplarenska,a.s.</dodavatel><ico>36246034</ico><adresa>Coburgova 84, 91742 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-09-05</datum><cislo>DFB0155/18</cislo><predmet>za vyúčtovanie predplatného Práce a Mzdy bez chýb, pokút a penále, ročník 2019</predmet><suma>64</suma><dodavatel>PORADCA s.r.o.</dodavatel><ico>36371271</ico><adresa>Pri Celulozke 40, 01001 Žilina</adresa></item><item><datum>2018-09-05</datum><cislo>DFB0161/18</cislo><predmet>za monitoring kanalizácie s CD záznamom a inštalačné práce</predmet><suma>210</suma><dodavatel>Peter Hrdlovič</dodavatel><ico>34616268</ico><adresa>Oblúková 31, 91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-09-04</datum><cislo>0069/18</cislo><predmet>Objednávame u Vás: monitoring potrubia, predpokladaná hodnota 210 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Peter Hrdlovič</dodavatel><ico>34616268</ico><adresa>Oblúková 31, 91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-09-04</datum><cislo>DFB0148/18</cislo><predmet>vyúčtovacia faktúra za predplatné Finančného spravodajcu, ročník 2019 - preddavok</predmet><suma>26.4</suma><dodavatel>Poradca podnikatela,s.r.o</dodavatel><ico>31592503</ico><adresa>Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina</adresa></item><item><datum>2018-09-04</datum><cislo>DFB0152/18</cislo><predmet>za monitorovanie budovy za mesiac august 2018</predmet><suma>54.48</suma><dodavatel>ZOS Bezpecnost s.r.o.</dodavatel><ico>36237922</ico><adresa>Koniarekova 20, 91721 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-09-04</datum><cislo>DFB0146/18</cislo><predmet>za pevný disk pre server HP Proliant DL 380</predmet><suma>525.6</suma><dodavatel>HYDRA Computer s. r. o.</dodavatel><ico>44307691</ico><adresa>Žitná 11, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-09-04</datum><cislo>DFB0156/18</cislo><predmet>za knihy &quot;Podvojné účtovníctvo podnikateľov 2018&quot; - 5 ks</predmet><suma>88.55</suma><dodavatel>CENIGA s.r.o.</dodavatel><ico>44367996</ico><adresa>Rusovská cesta 11, 85101 Bratislava</adresa></item><item><datum>2018-09-03</datum><cislo>0067/18</cislo><predmet>Objednávame u Vás: stravovacie poukážky v hodnote 3,60 €- 350 ks, predpokladaná hodnota 1260 € </predmet><suma>0</suma><dodavatel>DOXX – Stravné lístky, spol. s r. o.</dodavatel><ico>36391000</ico><adresa>Kálov 356, 01001 Žilina</adresa></item><item><datum>2018-09-03</datum><cislo>0068/18             </cislo><predmet>Objednávame u Vás: obnovu podpory pre zálohovací a virtualizačný systém , predpokladaná cena 690 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>HYDRA Computer s. r. o.</dodavatel><ico>44307691</ico><adresa>Žitná 11, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-09-03</datum><cislo>DFB0149/18</cislo><predmet>za služby v oblasti CO za mesiac august 2018</predmet><suma>27</suma><dodavatel>Bc. Jana Magdolenová</dodavatel><ico>46680241</ico><adresa>Belecká  374, 941 48 Podhájska</adresa></item><item><datum>2018-09-03</datum><cislo>DFB0151/18</cislo><predmet>za knihy cudzieho jazyka - príspevok MŠVVaŠ</predmet><suma>4241.25</suma><dodavatel>OXICO, Ing. Jan Strapec</dodavatel><ico>11667958</ico><adresa>Panónska cesta 6/3819, 85104 Bratislava - Petržalka</adresa></item><item><datum>2018-09-01</datum><cislo>DFB0150/18</cislo><predmet>za telefónne poplatky - pevná sieť za mesiac august 2018</predmet><suma>35.27</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská  28, 81762 Bratislava</adresa></item><item><datum>2018-09-01</datum><cislo>DFB0158/18</cislo><predmet>za telefónne poplatky za obdobie 01. 08. 2018 - 31. 08. 2018</predmet><suma>17.52</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská  28, 81762 Bratislava</adresa></item><item><datum>2018-08-31</datum><cislo>0066/18</cislo><predmet>Objednávame u Vás: Podvojné účtovníctvo podnikateľov  praktická príručka - 5 ks, predpokladaná cena 120 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>CENIGA s.r.o.</dodavatel><ico>44367996</ico><adresa>Rusovská cesta 11, 85101 Bratislava</adresa></item><item><datum>2018-08-31</datum><cislo>DFB0144/18</cislo><predmet>za softwarové práce, konfiguráciu a údržbu pracovných staníc a počítačovej siete za mesiac august 2018</predmet><suma>276</suma><dodavatel>HYDRA Computer s. r. o.</dodavatel><ico>44307691</ico><adresa>Žitná 11, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-08-31</datum><cislo>DFB0145/18</cislo><predmet>za príspevok zamestnávateľa na obedy zamestnancov za mesiac august 2018</predmet><suma>99.16</suma><dodavatel>Gymnázium J.Hollého Trnava</dodavatel><ico>00160466</ico><adresa>Na hlinách 30, 91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-08-31</datum><cislo>DFS0013/18</cislo><predmet>za príspevok zamestnávateľa zo SF na obedy zamestnancov za mesiac august 2018</predmet><suma>27.47</suma><dodavatel>Gymnázium J.Hollého Trnava</dodavatel><ico>00160466</ico><adresa>Na hlinách 30, 91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-08-31</datum><cislo>DFŠ0017/18</cislo><predmet>za obedy zamestnancov za mesiac august 2018</predmet><suma>53.6</suma><dodavatel>Gymnázium J.Hollého Trnava</dodavatel><ico>00160466</ico><adresa>Na hlinách 30, 91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-08-30</datum><cislo>0064/18</cislo><predmet>Objednávame u Vás: pevný disk pre server HP Proliant DL 380, HP 600GB- 2 ks,predpokladaná cena 530 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>HYDRA Computer s. r. o.</dodavatel><ico>44307691</ico><adresa>Žitná 11, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-08-30</datum><cislo>0065/18</cislo><predmet>Objednávame u Vás:Laser B2-87 ks,Laser B1+ -69 ks
New Headway Pre-Intermediate (4. vyd.)-29 ks,Complete  Advanced-57 ks, Ausblick 2-15 ks, Direct Neu 2-28 ks, predpokladaná cena 4 290 €
                                                                  
</predmet><suma>0</suma><dodavatel>OXICO, Ing. Jan Strapec</dodavatel><ico>11667958</ico><adresa>Panónska cesta 6/3819, 85104 Bratislava - Petržalka</adresa></item><item><datum>2018-08-27</datum><cislo>0063/18</cislo><predmet>Objednávame u Vás: Slovenský stenograf - 3 ks/ mesiac na šk.rok 2018/19, predpokladaná cena 25 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel> PARENTES s.r.o.</dodavatel><ico>47895993</ico><adresa>Kremnická  26, 85101 Bratislava</adresa></item><item><datum>2018-08-27</datum><cislo>DFB0147/18</cislo><predmet>za zálohu za elektrickú energiu na mesiac september 2018</predmet><suma>1155.49</suma><dodavatel>MAGNA ENERGIA a.s.</dodavatel><ico>35743565</ico><adresa>Nitrianska  18/7555, 92101 Piešťany</adresa></item><item><datum>2018-08-23</datum><cislo>DFB0142/18</cislo><predmet>za koberce, demontáž, lepenie, rezanie, odvoz odpadu</predmet><suma>3132</suma><dodavatel>Hanulák Roman</dodavatel><ico>37566504</ico><adresa>Jiráskova 22, 91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-08-23</datum><cislo>DFB0143/18</cislo><predmet>za knihy LASER B1, B1+, CD-ROM (2 ks)</predmet><suma>38.1</suma><dodavatel>OXICO, Ing. Jan Strapec</dodavatel><ico>11667958</ico><adresa>Panónska cesta 6/3819, 85104 Bratislava - Petržalka</adresa></item><item><datum>2018-08-15</datum><cislo>DFB0140/18</cislo><predmet>vyúčtovacia faktúra za predplatné týždenníka TREND, 52 vydaní</predmet><suma>66</suma><dodavatel>News and Media Holding a.s.</dodavatel><ico>47256281</ico><adresa>Panónska cesta 9, 85232 Bratislava 5</adresa></item><item><datum>2018-08-15</datum><cislo>DFB0136/18</cislo><predmet>za kovovú skriňu kancelársku (1 ks) a skriňu na 100 kľúčov (2 ks)</predmet><suma>306</suma><dodavatel>UMS Slovakia s.r.o.</dodavatel><ico>46741691</ico><adresa>Dlhá nad Váhom  420, 92705 Dlhá nad Váhom</adresa></item><item><datum>2018-08-14</datum><cislo>DFB0137/18</cislo><predmet>za poskytnuté služby počítačovej siete SANET za obdobie júl - september 2018</predmet><suma>150</suma><dodavatel>SANET, Združenie používateľov Slov. akad. dátovej siete</dodavatel><ico>17055270</ico><adresa>Vazovova 5, Bratislava</adresa></item><item><datum>2018-08-13</datum><cislo>0061/18</cislo><predmet>Objednávame u Vás: kancelárska stolička bordó - 12 ks, predpokladaná cena 1 200€</predmet><suma>0</suma><dodavatel>BIBIONE Svitkova Jarmila</dodavatel><ico>35400307</ico><adresa>Tehelna 14, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-08-13</datum><cislo>0062/18</cislo><predmet>Objednávame u Vás: pokládku kobercov do kabinetov, predpokladaná cena 3100 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Hanulák Roman</dodavatel><ico>37566504</ico><adresa>Jiráskova 22, 91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-08-13</datum><cislo>DFB0138/18</cislo><predmet>za vodné, stočné za obdobie od 01. 05. 2018 do 31. 07. 2018</predmet><suma>498.01</suma><dodavatel>Trnavska vodár.spoločnost</dodavatel><ico>36252484</ico><adresa>Priemyselná 10, 92179 Piešťany</adresa></item><item><datum>2018-08-13</datum><cislo>DFB0139/18</cislo><predmet>za tepovanie kobercov, stoličiek a kresiel</predmet><suma>156</suma><dodavatel>SUPERLUXE, s.r.o.</dodavatel><ico>47092491</ico><adresa>Kukučínova  15, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-08-10</datum><cislo>0060/18</cislo><predmet>Objednávame u Vás: tepovanie kobercov a stoličiek, predpokladaná cena 200 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>SUPERLUXE, s.r.o.</dodavatel><ico>47092491</ico><adresa>Kukučínova  15, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-08-09</datum><cislo>0059/18</cislo><predmet>Objednávame u Vás: plechová skriňa -1  ks, skriňa na kľúče - 1 ks, predpokladaná cena 250 € </predmet><suma>0</suma><dodavatel>UMS Slovakia s.r.o.</dodavatel><ico>46741691</ico><adresa>Dlhá nad Váhom  420, 92705 Dlhá nad Váhom</adresa></item><item><datum>2018-08-06</datum><cislo>DFB0131/18</cislo><predmet>za vyúčtovanie tepelnej energie za mesiac júl 2018</predmet><suma>2641.38</suma><dodavatel>Trnavska teplarenska,a.s.</dodavatel><ico>36246034</ico><adresa>Coburgova 84, 91742 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-08-02</datum><cislo>DFB0133/18</cislo><predmet>za monitorovanie budovy za mesiac júl 2018</predmet><suma>62.45</suma><dodavatel>ZOS Bezpecnost s.r.o.</dodavatel><ico>36237922</ico><adresa>Koniarekova 20, 91721 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-08-01</datum><cislo>DFB0134/18</cislo><predmet>za telefónne poplatky za obdobie 01. 07. 2018 - 31. 07. 2018</predmet><suma>14.87</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská  28, 81762 Bratislava</adresa></item><item><datum>2018-08-01</datum><cislo>DFB0130/18</cislo><predmet>za telefónne poplatky - pevná sieť za mesiac júl 2018</predmet><suma>39.34</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská  28, 81762 Bratislava</adresa></item><item><datum>2018-08-01</datum><cislo>DFB0128/18</cislo><predmet>za služby v oblasti CO za mesiac júl 2018</predmet><suma>27</suma><dodavatel>Bc. Jana Magdolenová</dodavatel><ico>46680241</ico><adresa>Belecká  374, 941 48 Podhájska</adresa></item><item><datum>2018-07-31</datum><cislo>DFB0132/18</cislo><predmet>za materiál na maľovanie budovy</predmet><suma>83.22</suma><dodavatel>JUEL s. r. o.</dodavatel><ico>36235334</ico><adresa>, 91901 Suchá nad Parnou</adresa></item><item><datum>2018-07-31</datum><cislo>DFB0129/18</cislo><predmet>za softwarové práce, konfiguráciu a údržbu pracovných staníc a počítačovej siete za mesiac júl 2018</predmet><suma>276</suma><dodavatel>HYDRA Computer s. r. o.</dodavatel><ico>44307691</ico><adresa>Žitná 11, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-07-31</datum><cislo>DFŠ0016/18</cislo><predmet>za obedy zamestnancov za mesiac júl 2018</predmet><suma>43.2</suma><dodavatel>Gymnázium J.Hollého Trnava</dodavatel><ico>00160466</ico><adresa>Na hlinách 30, 91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-07-31</datum><cislo>DFB0135/18</cislo><predmet>za príspevok zamestnávateľa na obedy zamestnancov za mesiac júl 2018</predmet><suma>79.92</suma><dodavatel>Gymnázium J.Hollého Trnava</dodavatel><ico>00160466</ico><adresa>Na hlinách 30, 91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-07-31</datum><cislo>DFS0012/18</cislo><predmet>za príspevok zamestnávateľa zo SF na obedy zamestnancov za mesiac júl 2018</predmet><suma>22.14</suma><dodavatel>Gymnázium J.Hollého Trnava</dodavatel><ico>00160466</ico><adresa>Na hlinách 30, 91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-07-27</datum><cislo>DFB0126/18</cislo><predmet>za bavlnené tašky - 50 ks</predmet><suma>57</suma><dodavatel>Anatex, s.r.o.</dodavatel><ico>36650641</ico><adresa>Hviezdoslavova  30, 97401 Banská Bystrica </adresa></item><item><datum>2018-07-26</datum><cislo>DFB0127/18</cislo><predmet>za zálohu elektrickej energie na august 2018</predmet><suma>1155.49</suma><dodavatel>MAGNA ENERGIA a.s.</dodavatel><ico>35743565</ico><adresa>Nitrianska  18/7555, 92101 Piešťany</adresa></item><item><datum>2018-07-12</datum><cislo>Zmluva č. 8/2018/OATt</cislo><predmet>Jednostupňový projekt pre stavebné povolenie a realizáciu stavby &quot;Zateplenie objektov školy&quot;</predmet><suma>8880</suma><dodavatel>BEVVA s.r.o.</dodavatel><ico>46813080</ico><adresa>Ovocná 2844/12, Trnava</adresa></item><item><datum>2018-07-12</datum><cislo>DFB0125/18</cislo><predmet>za paušál na zrážkovú vodu od 01.04.2018 do 30.06.2018</predmet><suma>333.77</suma><dodavatel>Trnavska vodár.spoločnost</dodavatel><ico>36252484</ico><adresa>Priemyselná 10, 92179 Piešťany</adresa></item><item><datum>2018-07-10</datum><cislo>0058/18</cislo><predmet>Objednávame u Vás: tovar podľa vlastného výberu, predpokladaná cena 100 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>JUEL s. r. o.</dodavatel><ico>36235334</ico><adresa>, 91901 Suchá nad Parnou</adresa></item><item><datum>2018-07-09</datum><cislo>0057/18</cislo><predmet>Objednávame u Vás: bavlnené tašky - 50 ks, predpokladaná cena 50 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Anatex, s.r.o.</dodavatel><ico>36650641</ico><adresa>Hviezdoslavova  30, 97401 Banská Bystrica </adresa></item><item><datum>2018-07-09</datum><cislo>DFB0124/18</cislo><predmet>za monitorovanie budovy za mesiac jún 2018</predmet><suma>62.45</suma><dodavatel>ZOS Bezpecnost s.r.o.</dodavatel><ico>36237922</ico><adresa>Koniarekova 20, 91721 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-07-09</datum><cislo>Zmluva č. 9/2018/OATt</cislo><predmet>Zmluva o spolupráci - založenie Konfuciovej učebne na OA Trnava</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Univerzita Komenského v Bratislave Filozofická fakulta</dodavatel><ico></ico><adresa>Gondova 2, 814 99  Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2018-07-06</datum><cislo>DFB0118/18</cislo><predmet>za náhradnú batériu pre UPS Smart 1000</predmet><suma>199.2</suma><dodavatel>HYDRA Computer s. r. o.</dodavatel><ico>44307691</ico><adresa>Žitná 11, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-07-04</datum><cislo>0056/18</cislo><predmet>Objednávame u Vás: batéria pre UPS APC Smart 1500, predpokladaná cena 200 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>HYDRA Computer s. r. o.</dodavatel><ico>44307691</ico><adresa>Žitná 11, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-07-04</datum><cislo>DFB0116/18</cislo><predmet>za vyúčtovanie tepelnej energie za mesiac jún 2018</predmet><suma>2642.51</suma><dodavatel>Trnavska teplarenska,a.s.</dodavatel><ico>36246034</ico><adresa>Coburgova 84, 91742 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-07-03</datum><cislo>0055/18</cislo><predmet>Objednávame u Vás: odvoz odpadu(papier), predpokladaná hodnota 132 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Patex&amp;CO  spol. r.o.</dodavatel><ico>31356257</ico><adresa>Harmanec 1, 97603 Dolný Harmanec</adresa></item><item><datum>2018-07-03</datum><cislo>DFB0119/18</cislo><predmet>za odvoz papiera určeného na skartáciu</predmet><suma>132</suma><dodavatel>Patex&amp;CO  spol. r.o.</dodavatel><ico>31356257</ico><adresa>Harmanec 1, 97603 Dolný Harmanec</adresa></item><item><datum>2018-07-03</datum><cislo>DFB0141/18</cislo><predmet>za školenie - Digitalizácia učeb. materiálov</predmet><suma>338</suma><dodavatel>PcProfi, s.r.o.</dodavatel><ico>44685173</ico><adresa>Fintická 14050/119, 08001 Prešov</adresa></item><item><datum>2018-07-02</datum><cislo>DFB0115/18</cislo><predmet>za služby v oblasti CO za mesiac jún 2018</predmet><suma>27</suma><dodavatel>Bc. Jana Magdolenová</dodavatel><ico>46680241</ico><adresa>Belecká  374, 941 48 Podhájska</adresa></item><item><datum>2018-07-01</datum><cislo>DFB0123/18</cislo><predmet>za telefónne poplatky za obdobie 01. 06. 2018 - 30. 06. 2018</predmet><suma>18.88</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská  28, 81762 Bratislava</adresa></item><item><datum>2018-07-01</datum><cislo>DFB0120/18</cislo><predmet>za telefónne poplatky - pevná sieť za mesiac jún 2018</predmet><suma>44.03</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská  28, 81762 Bratislava</adresa></item><item><datum>2018-06-30</datum><cislo>DFB0122/18</cislo><predmet>za odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu za mesiac jún 2018</predmet><suma>48</suma><dodavatel>FCC Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>31449697</ico><adresa>Priemyselná 5, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-06-30</datum><cislo>DFB0121/18</cislo><predmet>za ochranné pracovné odevy</predmet><suma>64.78</suma><dodavatel>Lukáš Minarovič OOPP</dodavatel><ico>43617603</ico><adresa>Špačinská 106, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-06-30</datum><cislo>DFB0117/18</cislo><predmet>za pristavenie a odvoz kontajnera, zneškodnenie odpadu</predmet><suma>85.99</suma><dodavatel>FCC Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>31449697</ico><adresa>Priemyselná 5, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-06-30</datum><cislo>DFB0114/18</cislo><predmet>za softwarové práce, konfiguráciu a údržbu pracovných staníc a počítačovej siete za mesiac jún 2018</predmet><suma>276</suma><dodavatel>HYDRA Computer s. r. o.</dodavatel><ico>44307691</ico><adresa>Žitná 11, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-06-28</datum><cislo>0054/18</cislo><predmet>Objednávame u Vás: aplikáciu VEMA GDPR, predpokladaná hodnota 270 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>VEMA s.r.o.</dodavatel><ico>31355374</ico><adresa>Plynárenská 7/C, 82109 Bratislava</adresa></item><item><datum>2018-06-28</datum><cislo>DFB0112/18</cislo><predmet>za príspevok zamestnávateľa na obedy zamestnancov za mesiac jún 2018</predmet><suma>748.88</suma><dodavatel>Gymnázium J.Hollého Trnava</dodavatel><ico>00160466</ico><adresa>Na hlinách 30, 91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-06-28</datum><cislo>DFŠ0015/18</cislo><predmet>za obedy žiakov za mesiac jún 2018</predmet><suma>1794.49</suma><dodavatel>Gymnázium J.Hollého Trnava</dodavatel><ico>00160466</ico><adresa>Na hlinách 30, 91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-06-28</datum><cislo>DFŠ0014/18</cislo><predmet>za obedy zamestnancov za mesiac jún 2018</predmet><suma>404.8</suma><dodavatel>Gymnázium J.Hollého Trnava</dodavatel><ico>00160466</ico><adresa>Na hlinách 30, 91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-06-28</datum><cislo>DFS0010/18</cislo><predmet>za príspevok zamestnávateľa zo SF na obedy zamestnancov za mesiac jún 2018</predmet><suma>207.46</suma><dodavatel>Gymnázium J.Hollého Trnava</dodavatel><ico>00160466</ico><adresa>Na hlinách 30, 91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-06-28</datum><cislo>DFS0011/18</cislo><predmet>za občerstvenie formou švédskych stolov dňa 28.06.2018 pri príležitosti ukončenia školského roka</predmet><suma>377.4</suma><dodavatel>Gymnázium J.Hollého Trnava</dodavatel><ico>00160466</ico><adresa>Na hlinách 30, 91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-06-26</datum><cislo>DFB0110/18</cislo><predmet>vyúčtovacia faktúra za predplatné &quot;DUO&quot; a &quot;Práca, mzdy a odmeňovanie&quot; na rok 2019</predmet><suma>150.3</suma><dodavatel>Poradca podnikatela,s.r.o</dodavatel><ico>31592503</ico><adresa>Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina</adresa></item><item><datum>2018-06-26</datum><cislo>DFB0113/18</cislo><predmet>za zálohu elektrickej energie na júl 2018</predmet><suma>1155.49</suma><dodavatel>MAGNA ENERGIA a.s.</dodavatel><ico>35743565</ico><adresa>Nitrianska  18/7555, 92101 Piešťany</adresa></item><item><datum>2018-06-25</datum><cislo>DFB0111/18</cislo><predmet>vyúčtovacia faktúra za pedagogické tlačivá k začiatku školského roka</predmet><suma>19.21</suma><dodavatel>ŠEVT,a.s.</dodavatel><ico>31331131</ico><adresa>Cementárenská 16, Banská Bystrica</adresa></item><item><datum>2018-06-25</datum><cislo>DFB0109/18</cislo><predmet>za zabezpečenie BOZP za obdobie apríl - jún 2018</predmet><suma>162</suma><dodavatel>Požiarno-bezpečnostná agentúra, spol. s r. o.</dodavatel><ico>36236241</ico><adresa>Juraja Slottu 20, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-06-25</datum><cislo>DFB0108/18</cislo><predmet>za zabezpečenie PO za obdobie apríl - jún 2018</predmet><suma>162</suma><dodavatel>Požiarno-bezpečnostná agentúra, spol. s r. o.</dodavatel><ico>36236241</ico><adresa>Juraja Slottu 20, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-06-20</datum><cislo>0052/18</cislo><predmet>Objednávame u Vás: občerstvenie pre zamestnancov školy pri príležitosti ukončenia šk.roka 2017/2018, predpokladaná hodnota 380 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Gymnázium J.Hollého Trnava</dodavatel><ico>00160466</ico><adresa>Na hlinách 30, 91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-06-15</datum><cislo>0051/18</cislo><predmet>Objednávame u Vás: tovar podľa vlastného výberu, predpokladaná cena 600 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>GOPAP-Stefan Gocal</dodavatel><ico>33206996</ico><adresa>Bottova 29, 91708 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-06-15</datum><cislo>DFB0105/18</cislo><predmet>za kancelársky materiál a papier</predmet><suma>614.32</suma><dodavatel>GOPAP-Stefan Gocal</dodavatel><ico>33206996</ico><adresa>Bottova 29, 91708 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-06-13</datum><cislo>0050/18</cislo><predmet>Objednávame u Vás: opravu tlačiarne, predpokladaná cena 100 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>KH Technik, Emil Holes</dodavatel><ico>22695389</ico><adresa>Halenarska 6, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-06-13</datum><cislo>DFB0104/18</cislo><predmet>za opravu tlačiarne HP LJ</predmet><suma>99.8</suma><dodavatel>KH Technik, Emil Holes</dodavatel><ico>22695389</ico><adresa>Halenarska 6, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-06-13</datum><cislo>DFB0102/18</cislo><predmet>za aSc Agenda Komplet SŠ na školský rok 2018/2019</predmet><suma>399</suma><dodavatel>ASC Applied Software Consultants s.r.o.</dodavatel><ico>31361161</ico><adresa>Svoradova 7, 81103 Bratislava</adresa></item><item><datum>2018-06-12</datum><cislo>Zmluva č. 5/2018/OATt</cislo><predmet>Zmluva o poskytnutí grantu, číslo zmluvy 2018--1-SK01-KA101-045827</predmet><suma>19355</suma><dodavatel>SAAIC - Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu</dodavatel><ico></ico><adresa>Križkova  9, Bratislava-Staré Mesto, Bratislava I</adresa></item><item><datum>2018-06-12</datum><cislo>Zmluva č. 7/2018/OATt</cislo><predmet>Zmluva o poskytnutí grantu, číslo zmluvy 2018-1-SK01-KA116-045920</predmet><suma>79026</suma><dodavatel>SAAIC - Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu</dodavatel><ico></ico><adresa>Križkova  9, Bratislava-Staré Mesto, Bratislava I</adresa></item><item><datum>2018-06-12</datum><cislo>0049/18</cislo><predmet>Objednávame u Vás: tovar podľa vlastného výberu, predpokladaná cena 500 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Tatrachema, v.d. Trnava</dodavatel><ico>31434193</ico><adresa>Bulharská 40, 91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-06-12</datum><cislo>DFB0101/18</cislo><predmet>za nákup čistiacich, dezinfekčných a ochranných prac.  prostriedkov</predmet><suma>464.83</suma><dodavatel>Tatrachema, v.d. Trnava</dodavatel><ico>31434193</ico><adresa>Bulharská 40, 91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-06-08</datum><cislo>DFB0100/18</cislo><predmet>za optický valec do tlačiarne Lexmark</predmet><suma>39.12</suma><dodavatel>CLEAN tonery s.r.o.</dodavatel><ico>35891866</ico><adresa>Za Hradbami 27, 90201 Pezinok</adresa></item><item><datum>2018-06-07</datum><cislo>Dodatok č. 1 (Zmluva č. 9/2015/OATt)</cislo><predmet>Dodatok týkajúci sa GDPR k Zmluve o spolupráci</predmet><suma>0</suma><dodavatel>CKM združenie pre študentov, mládež a učiteľov</dodavatel><ico>31768164</ico><adresa>Vysoká 32, Bratislava-Staré Mesto, Bratislava I</adresa></item><item><datum>2018-06-07</datum><cislo>0048/18</cislo><predmet>Objednávame u Vás: opt.valec do tlač. Lexmark 50FZ00 -1 ks, predpokladaná cena 70 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>CLEAN tonery s.r.o.</dodavatel><ico>35891866</ico><adresa>Za Hradbami 27, 90201 Pezinok</adresa></item><item><datum>2018-06-06</datum><cislo>DFB0098/18</cislo><predmet>Vyúčtovacia faktúra za tepelnú energiu za mesiac máj 2018</predmet><suma>2644.52</suma><dodavatel>Trnavska teplarenska,a.s.</dodavatel><ico>36246034</ico><adresa>Coburgova 84, 91742 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-06-06</datum><cislo>DFB0094/18</cislo><predmet>za počítače HP ProDesk 400 - 2 ks</predmet><suma>1365.6</suma><dodavatel>HYDRA Computer s. r. o.</dodavatel><ico>44307691</ico><adresa>Žitná 11, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-06-05</datum><cislo>DFB0097/18</cislo><predmet>za monitorovanie budovy za mesiac máj 2018</predmet><suma>54.48</suma><dodavatel>ZOS Bezpecnost s.r.o.</dodavatel><ico>36237922</ico><adresa>Koniarekova 20, 91721 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-06-05</datum><cislo>DFB0093/18</cislo><predmet>za čítačku Honeywell MS5145, pamäť Patriot 2GB - 5 ks, patriot RAM DDR2 2GB - 46 ks</predmet><suma>1030.52</suma><dodavatel>Dušan Valentovič</dodavatel><ico>44274742</ico><adresa>Spartakovská  2, 91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-06-05</datum><cislo>DFE0002/18</cislo><predmet>za sadu pier+pent. (7 ks) a xerografický papier</predmet><suma>83.48</suma><dodavatel>GOPAP-Stefan Gocal</dodavatel><ico>33206996</ico><adresa>Bottova 29, 91708 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-06-05</datum><cislo>DFE0004/18</cislo><predmet>za USB kľúč 32GB, čierny - 7 ks</predmet><suma>63.07</suma><dodavatel>Dušan Valentovič</dodavatel><ico>44274742</ico><adresa>Spartakovská  2, 91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-06-04</datum><cislo>0044/18</cislo><predmet>Objednávame u Vás: USB 32 GB -7 ks, predpokladaná cena 70 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Dušan Valentovič</dodavatel><ico>44274742</ico><adresa>Spartakovská  2, 91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-06-04</datum><cislo>0045/18</cislo><predmet>Objednávame u Vás: tovar podľa vlastného výberu, predpokladaná hodnota 110 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>GOPAP-Stefan Gocal</dodavatel><ico>33206996</ico><adresa>Bottova 29, 91708 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-06-04</datum><cislo>0046/18</cislo><predmet>Objednávame u Vás: odvoz odpadu, predpokladaná cena 120 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>FCC Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>31449697</ico><adresa>Priemyselná 5, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-06-04</datum><cislo>0047/18</cislo><predmet>Objednávame u Vás: čítačka čiarových kódov- 1 ks,RAM  pre notebooky- 5 ks,RAM DDR 2 2Gb- 46 ks, predpokladaná cena 1000 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Dušan Valentovič</dodavatel><ico>44274742</ico><adresa>Spartakovská  2, 91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-06-04</datum><cislo>DFB0107/18</cislo><predmet>za opravu dataprojektora EPSON</predmet><suma>137.56</suma><dodavatel>Print Trade, s.r.o.</dodavatel><ico>31585078</ico><adresa>Čajkovského 8, 98401 Lučenec</adresa></item><item><datum>2018-06-04</datum><cislo>DFE0006/18</cislo><predmet>za ubytovanie, stravu a kurz (Stanislava Urbaničová) - projekt ERASMUS+</predmet><suma>2095</suma><dodavatel>BELL</dodavatel><ico>GB123358334</ico><adresa>Hillscross, Red Cross Lane, Cambridge CB2 0QU</adresa></item><item><datum>2018-06-04</datum><cislo>DFE0009/18</cislo><predmet>za ubytovanie, stravu a kurz (Alena Tománková) - projekt ERASMUS+</predmet><suma>2095</suma><dodavatel>BELL</dodavatel><ico>GB123358334</ico><adresa>Hillscross, Red Cross Lane, Cambridge CB2 0QU</adresa></item><item><datum>2018-06-04</datum><cislo>DFE0008/18</cislo><predmet>za ubytovanie, stravu a kurz (Katarína Končitíková) - projekt ERASMUS+</predmet><suma>2095</suma><dodavatel>BELL</dodavatel><ico>GB123358334</ico><adresa>Hillscross, Red Cross Lane, Cambridge CB2 0QU</adresa></item><item><datum>2018-06-01</datum><cislo>0043/18</cislo><predmet>Objednávame u Vás: toner do tlačiarne 545 XL - 1 ks, 546 XL- 1 ks, predpokladaná cena 40 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>CLEAN tonery s.r.o.</dodavatel><ico>35891866</ico><adresa>Za Hradbami 27, 90201 Pezinok</adresa></item><item><datum>2018-06-01</datum><cislo>DFB0099/18</cislo><predmet>za telefónne poplatky za obdobie 01. 05. 2018 - 31. 05. 2018</predmet><suma>14.23</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská  28, 81762 Bratislava</adresa></item><item><datum>2018-06-01</datum><cislo>DFB0095/18</cislo><predmet>za telefónne poplatky - pevná sieť za mesiac máj 2018</predmet><suma>44.7</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská  28, 81762 Bratislava</adresa></item><item><datum>2018-06-01</datum><cislo>DFB0096/18</cislo><predmet>za služby v oblasti CO za mesiac máj 2018</predmet><suma>27</suma><dodavatel>Bc. Jana Magdolenová</dodavatel><ico>46680241</ico><adresa>Belecká  374, 941 48 Podhájska</adresa></item><item><datum>2018-06-01</datum><cislo>DFB0089/18</cislo><predmet>za stravné lístky pre zamestnancov školy (5 ks á 3,38; 100 ks á 3,60)</predmet><suma>376.9</suma><dodavatel>DOXX – Stravné lístky, spol. s r. o.</dodavatel><ico>36391000</ico><adresa>Kálov 356, 01001 Žilina</adresa></item><item><datum>2018-06-01</datum><cislo>DFB0092/18</cislo><predmet>za školský geografický atlas SVET (60 ks)</predmet><suma>360</suma><dodavatel> MAPA Slovakia Trade, s.r.o</dodavatel><ico>44500211</ico><adresa>Škultétyho 3, 94912 Nitra</adresa></item><item><datum>2018-06-01</datum><cislo>DFE0003/18</cislo><predmet>za tonery Canon PG-545XL a Canon CL-546 XL color</predmet><suma>36</suma><dodavatel>CLEAN tonery s.r.o.</dodavatel><ico>35891866</ico><adresa>Za Hradbami 27, 90201 Pezinok</adresa></item><item><datum>2018-05-31</datum><cislo>0041/18</cislo><predmet>Objednávame u Vás: školský geografický atlas svet- 60 ks,predpokladaná cena 360 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel> MAPA Slovakia Trade, s.r.o</dodavatel><ico>44500211</ico><adresa>Škultétyho 3, 94912 Nitra</adresa></item><item><datum>2018-05-31</datum><cislo>0042/18</cislo><predmet>Objednávame u Vás: stravovacie poukážky v hodnote á 3,38 €-5 ks, á 3,60 € - 100 ks predpokladaná cena 380 € </predmet><suma>0</suma><dodavatel>DOXX – Stravné lístky, spol. s r. o.</dodavatel><ico>36391000</ico><adresa>Kálov 356, 01001 Žilina</adresa></item><item><datum>2018-05-31</datum><cislo>DFB0103/18</cislo><predmet>za odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu za mesiac máj 2018</predmet><suma>48</suma><dodavatel>FCC Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>31449697</ico><adresa>Priemyselná 5, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-05-31</datum><cislo>DFB0090/18</cislo><predmet>za softwarové práce, konfiguráciu a údržbu pracovných staníc a počítačovej siete za mesiac máj 2018</predmet><suma>276</suma><dodavatel>HYDRA Computer s. r. o.</dodavatel><ico>44307691</ico><adresa>Žitná 11, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-05-31</datum><cislo>DFB0088/18</cislo><predmet>za príspevok zamestnávateľa na obedy zamestnancov za mesiac máj 2018</predmet><suma>759.24</suma><dodavatel>Gymnázium J.Hollého Trnava</dodavatel><ico>00160466</ico><adresa>Na hlinách 30, 91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-05-31</datum><cislo>DFŠ0011/18</cislo><predmet>za obedy zamestnancov za mesiac máj 2018</predmet><suma>410.4</suma><dodavatel>Gymnázium J.Hollého Trnava</dodavatel><ico>00160466</ico><adresa>Na hlinách 30, 91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-05-31</datum><cislo>DFŠ0010/18</cislo><predmet>za obedy hostí v týždni od 21.05.2018 - 24.05.2018</predmet><suma>53.8</suma><dodavatel>Gymnázium J.Hollého Trnava</dodavatel><ico>00160466</ico><adresa>Na hlinách 30, 91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-05-31</datum><cislo>DFŠ0012/18</cislo><predmet>za obedy žiakov za mesiac máj 2018</predmet><suma>2193.42</suma><dodavatel>Gymnázium J.Hollého Trnava</dodavatel><ico>00160466</ico><adresa>Na hlinách 30, 91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-05-31</datum><cislo>DFŠ0013/18</cislo><predmet>za obedy hostí v dňoch 30. 05. - 31. 05. 2018</predmet><suma>10.76</suma><dodavatel>Gymnázium J.Hollého Trnava</dodavatel><ico>00160466</ico><adresa>Na hlinách 30, 91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-05-31</datum><cislo>DFS0009/18</cislo><predmet>za príspevok zamestnávateľa zo SF na obedy zamestnancov za mesiac máj 2018</predmet><suma>210.33</suma><dodavatel>Gymnázium J.Hollého Trnava</dodavatel><ico>00160466</ico><adresa>Na hlinách 30, 91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-05-30</datum><cislo>0040/18</cislo><predmet>Objednávame u Vás: počítač pro desk 400 G3- 2 ks, predpokladaná hodnota 1400 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>HYDRA Computer s. r. o.</dodavatel><ico>44307691</ico><adresa>Žitná 11, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-05-25</datum><cislo>DFB0091/18</cislo><predmet>záloha za elektrickú energiu na mesiac jún 2018</predmet><suma>1155.49</suma><dodavatel>MAGNA ENERGIA a.s.</dodavatel><ico>35743565</ico><adresa>Nitrianska  18/7555, 92101 Piešťany</adresa></item><item><datum>2018-05-25</datum><cislo>DFB0087/18</cislo><predmet>za zhotovenie pečiatky TRODAT 4924 - 1 ks</predmet><suma>28.5</suma><dodavatel>Bo TRO- Ján Boško</dodavatel><ico>35404795</ico><adresa>Čajkovského 42, 91708 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-05-20</datum><cislo>DFS0008/18</cislo><predmet>za prepravu na divadelné predstavenie, trasa Trnava - Bratislava - Trnava</predmet><suma>300</suma><dodavatel> Alexandra Riháková - Slovakia Bus Travel</dodavatel><ico>50156675</ico><adresa>Štítová  10, 841 10 Bratislava</adresa></item><item><datum>2018-05-18</datum><cislo>Zmluva č. 4/2018/OATt</cislo><predmet>Zmluva o spracúvaní osobných údajov</predmet><suma>0</suma><dodavatel>TransData s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>M.R. Štefánika 139, 010 01  Žilina 1</adresa></item><item><datum>2018-05-17</datum><cislo>0039/18</cislo><predmet>Objednávame u Vás: pečiatku - 1 ks, predpokladaná cena 30 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Bo TRO- Ján Boško</dodavatel><ico>35404795</ico><adresa>Čajkovského 42, 91708 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-05-15</datum><cislo>DFB0085/18</cislo><predmet>za odpočet - vodné, stočné za obdobie 01.01.2018 - 30.04.2018</predmet><suma>1359.79</suma><dodavatel>Trnavska vodár.spoločnost</dodavatel><ico>36252484</ico><adresa>Priemyselná 10, 92179 Piešťany</adresa></item><item><datum>2018-05-15</datum><cislo>DFB0086/18</cislo><predmet>za poskytnuté služby počítačovej siete SANET za obdobie apríl - jún 2018</predmet><suma>150</suma><dodavatel>SANET, Združenie používateľov Slov. akad. dátovej siete</dodavatel><ico>17055270</ico><adresa>Vazovova 5, Bratislava</adresa></item><item><datum>2018-05-14</datum><cislo>0038/18</cislo><predmet>Objednávame u Vás: toner do tlačiarne CE 505 XC - 1 ks,predpokladaná cena 150 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>CLEAN tonery s.r.o.</dodavatel><ico>35891866</ico><adresa>Za Hradbami 27, 90201 Pezinok</adresa></item><item><datum>2018-05-14</datum><cislo>DFB0084/18</cislo><predmet>za toner do tlačiarne</predmet><suma>144</suma><dodavatel>CLEAN tonery s.r.o.</dodavatel><ico>35891866</ico><adresa>Za Hradbami 27, 90201 Pezinok</adresa></item><item><datum>2018-05-11</datum><cislo>DFE0005/18</cislo><predmet>za ubytovanie, stravu a kurz (Tatiana Škodová) - projekt ERASMUS+</predmet><suma>2095</suma><dodavatel>BELL</dodavatel><ico>GB123358334</ico><adresa>Hillscross, Red Cross Lane, Cambridge CB2 0QU</adresa></item><item><datum>2018-05-11</datum><cislo>DFE0007/18</cislo><predmet>za ubytovanie, stravu a kurz (Katarína Kahaníková) - projekt ERASMUS+</predmet><suma>2095</suma><dodavatel>BELL</dodavatel><ico>GB123358334</ico><adresa>Hillscross, Red Cross Lane, Cambridge CB2 0QU</adresa></item><item><datum>2018-05-10</datum><cislo>0037/18</cislo><predmet>Objednávame u Vás: diagnostiku dataprojektora EPSON,predpokladaná hodnota 15 € </predmet><suma>0</suma><dodavatel>Prime Service spol. s r.o.</dodavatel><ico>36037451</ico><adresa>Čajkovského 8, 98401 Lučenec</adresa></item><item><datum>2018-05-09</datum><cislo>0036/18</cislo><predmet>Objednávame u Vás:vypracovanie kompletnej dokumentácie podľa GDPR, zaškolenie zamestnancov na pracovisku, predpokladaná cena 650 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Európska vzdelávacia agentúra MERIDIÁN, s.r.o.</dodavatel><ico>46582339</ico><adresa>Sabinovská  12, 82101 Bratislava</adresa></item><item><datum>2018-05-09</datum><cislo>DFB0083/18</cislo><predmet>vyúčtovacia faktúra za publikáciu PORADCA 2018, čísla 1-10</predmet><suma>38</suma><dodavatel>PORADCA s.r.o.</dodavatel><ico>36371271</ico><adresa>Pri Celulozke 40, 01001 Žilina</adresa></item><item><datum>2018-05-04</datum><cislo>DFB0079/18</cislo><predmet>Vyúčtovacia faktúra za tepelnú energiu za mesiac apríl 2018</predmet><suma>2765.23</suma><dodavatel>Trnavska teplarenska,a.s.</dodavatel><ico>36246034</ico><adresa>Coburgova 84, 91742 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-05-04</datum><cislo>DFB0081/18</cislo><predmet>za perá s logom (210 ks)</predmet><suma>132.49</suma><dodavatel>National Pen</dodavatel><ico>IE97264440</ico><adresa>P.O.BOX 1615, 800 90 Bratislava</adresa></item><item><datum>2018-05-04</datum><cislo>DFB0075/18</cislo><predmet>za sadu regálov a police</predmet><suma>378.71</suma><dodavatel>UMS Slovakia s.r.o.</dodavatel><ico>46741691</ico><adresa>Dlhá nad Váhom  420, 92705 Dlhá nad Váhom</adresa></item><item><datum>2018-05-03</datum><cislo>DFE0001/18</cislo><predmet>za poradenstvo a prípravu projektu ERASMUS+ &quot;2017-1-SK01-KA101-035002</predmet><suma>2100</suma><dodavatel>AST DENT, s.r.o.</dodavatel><ico>36273449</ico><adresa>Závalie 6, 92001 Hlohovec</adresa></item><item><datum>2018-05-03</datum><cislo>DFB0078/18</cislo><predmet>za monitorovanie budovy za mesiac apríl 2018</predmet><suma>61.85</suma><dodavatel>ZOS Bezpecnost s.r.o.</dodavatel><ico>36237922</ico><adresa>Koniarekova 20, 91721 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-05-03</datum><cislo>DFE0011/18</cislo><predmet>za ubytovanie, stravu a kurz v rámci projektu ERASMUS+ (Ing. Schatzová) - Cyprus</predmet><suma>925</suma><dodavatel>Shipcon Limassol Ltd.</dodavatel><ico>10238276A</ico><adresa>Spyrou Kyprianou 5, 4001 Limassol</adresa></item><item><datum>2018-05-03</datum><cislo>DFE0010/18</cislo><predmet>za kurz v rámci projektu ERASMUS+ (Ing. Škodová) - Barcelona</predmet><suma>350</suma><dodavatel>Shipcon Limassol Ltd.</dodavatel><ico>10238276A</ico><adresa>Spyrou Kyprianou 5, 4001 Limassol</adresa></item><item><datum>2018-05-02</datum><cislo>DFB0073/18</cislo><predmet>za služby v oblasti CO za mesiac apríl 2018</predmet><suma>27</suma><dodavatel>Bc. Jana Magdolenová</dodavatel><ico>46680241</ico><adresa>Belecká  374, 941 48 Podhájska</adresa></item><item><datum>2018-05-01</datum><cislo>DFB0077/18</cislo><predmet>za telefónne poplatky - pevná sieť za mesiac apríl 2018</predmet><suma>40.21</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská  28, 81762 Bratislava</adresa></item><item><datum>2018-05-01</datum><cislo>DFB0080/18</cislo><predmet>za telefónne poplatky za obdobie 01. 04. 2018 - 30. 04. 2018</predmet><suma>20.16</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská  28, 81762 Bratislava</adresa></item><item><datum>2018-04-30</datum><cislo>DFB0068/18</cislo><predmet>za zhotovenie pečiatok TRODAT - 2 ks</predmet><suma>34.65</suma><dodavatel>Bo TRO- Ján Boško</dodavatel><ico>35404795</ico><adresa>Čajkovského 42, 91708 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-04-30</datum><cislo>DFB0069/18</cislo><predmet>za tonery do tlačiarní</predmet><suma>163.92</suma><dodavatel>CLEAN tonery s.r.o.</dodavatel><ico>35891866</ico><adresa>Za Hradbami 27, 90201 Pezinok</adresa></item><item><datum>2018-04-30</datum><cislo>DFB0070/18</cislo><predmet>za príspevok zamestnávateľa na obedy zamestnancov za mesiac apríl 2018</predmet><suma>803.64</suma><dodavatel>Gymnázium J.Hollého Trnava</dodavatel><ico>00160466</ico><adresa>Na hlinách 30, 91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-04-30</datum><cislo>DFB0071/18</cislo><predmet>za školenie - Prezentačné programy</predmet><suma>400</suma><dodavatel>Interaktívna škola, s.r.o.</dodavatel><ico>45888329</ico><adresa>Vajanského 29, 08001 Prešov</adresa></item><item><datum>2018-04-30</datum><cislo>DFŠ0008/18</cislo><predmet>za obedy zamestnancov za mesiac apríl 2018</predmet><suma>434.4</suma><dodavatel>Gymnázium J.Hollého Trnava</dodavatel><ico>00160466</ico><adresa>Na hlinách 30, 91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-04-30</datum><cislo>DFB0082/18</cislo><predmet>za odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu za mesiac apríl 2018</predmet><suma>48</suma><dodavatel>FCC Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>31449697</ico><adresa>Priemyselná 5, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-04-30</datum><cislo>DFB0072/18</cislo><predmet>za softwarové práce, konfiguráciu a údržbu pracovných staníc a počítačovej siete za mesiac apríl 2018</predmet><suma>276</suma><dodavatel>HYDRA Computer s. r. o.</dodavatel><ico>44307691</ico><adresa>Žitná 11, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-04-30</datum><cislo>DFB0076/18</cislo><predmet>za pristavenie a odvoz kontajnera, zneškodnenie odpadu</predmet><suma>162.43</suma><dodavatel>FCC Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>31449697</ico><adresa>Priemyselná 5, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-04-30</datum><cislo>DFŠ0009/18</cislo><predmet>za obedy žiakov za mesiac apríl 2018</predmet><suma>3108.04</suma><dodavatel>Gymnázium J.Hollého Trnava</dodavatel><ico>00160466</ico><adresa>Na hlinách 30, 91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-04-30</datum><cislo>DFS0007/18</cislo><predmet>za príspevok zamestnávateľa zo SF na obedy zamestnancov za mesiac apríl 2018</predmet><suma>222.63</suma><dodavatel>Gymnázium J.Hollého Trnava</dodavatel><ico>00160466</ico><adresa>Na hlinách 30, 91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-04-27</datum><cislo>0034/18</cislo><predmet>Objednávame u Vás: tonery do tlačiarní 545 XL - 1 ks, 546 XL- 1 ks, CF 232 X - 1 ks, 350 XL - 1 ks, predpokladaná cena 300 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>CLEAN tonery s.r.o.</dodavatel><ico>35891866</ico><adresa>Za Hradbami 27, 90201 Pezinok</adresa></item><item><datum>2018-04-27</datum><cislo>0035/18</cislo><predmet>Objednávame u Vás:školenie - prezentačné programy, predpokladaná cena 400 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Interaktívna škola, s.r.o.</dodavatel><ico>45888329</ico><adresa>Vajanského 29, 08001 Prešov</adresa></item><item><datum>2018-04-26</datum><cislo>DFB0066/18</cislo><predmet>za materiál do školskej výdajne stravy</predmet><suma>53.1</suma><dodavatel>Jaroslav HUDEC-Dom.potr.</dodavatel><ico>30730937</ico><adresa>Trojicne nam.9,OD JEDNOTA, 91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-04-26</datum><cislo>DFB0067/18</cislo><predmet>za tonery do tlačiarne a kopírovacieho stroja </predmet><suma>95.88</suma><dodavatel>CLEAN tonery s.r.o.</dodavatel><ico>35891866</ico><adresa>Za Hradbami 27, 90201 Pezinok</adresa></item><item><datum>2018-04-25</datum><cislo>0031/18</cislo><predmet>Objednávame u Vás: policové regály 1970-1000-400 mm - 7 ks, predpokladaná cena 410 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>UMS Slovakia s.r.o.</dodavatel><ico>46741691</ico><adresa>Dlhá nad Váhom  420, 92705 Dlhá nad Váhom</adresa></item><item><datum>2018-04-25</datum><cislo>0032/18</cislo><predmet>Objednávame u vás: tonery do tlačiarne CF 283 XC - 1ks, C EXV 14 - 1 ks, predpokladaná cena 100 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>CLEAN tonery s.r.o.</dodavatel><ico>35891866</ico><adresa>Za Hradbami 27, 90201 Pezinok</adresa></item><item><datum>2018-04-25</datum><cislo>0033/18</cislo><predmet>Objednávame u Vás: pohár - 250 ml- 19 ks, lyžička - 19 ks, predpokladaná cena 55  €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Jaroslav HUDEC-Dom.potr.</dodavatel><ico>30730937</ico><adresa>Trojicne nam.9,OD JEDNOTA, 91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-04-25</datum><cislo>DFB0074/18</cislo><predmet>za zálohu elektrickej energie na mesiac apríl 2018</predmet><suma>1155.49</suma><dodavatel>MAGNA ENERGIA a.s.</dodavatel><ico>35743565</ico><adresa>Nitrianska  18/7555, 92101 Piešťany</adresa></item><item><datum>2018-04-23</datum><cislo>0030/18</cislo><predmet>Objednávame u Vás: pečiatky - 2 ks, predpokladaná hodnota 35 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Bo TRO- Ján Boško</dodavatel><ico>35404795</ico><adresa>Čajkovského 42, 91708 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-04-20</datum><cislo>0029/18             </cislo><predmet>Objednávame u Vás: prepravu zamestnancov školy na div.predstavenie na trase Trnava- Bratislava  a späť, predpokladaná cena 300 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel> Alexandra Riháková - Slovakia Bus Travel</dodavatel><ico>50156675</ico><adresa>Štítová  10, 841 10 Bratislava</adresa></item><item><datum>2018-04-13</datum><cislo>DFB0063/18</cislo><predmet>za registračný poplatok programu &quot;JA Učebnica ekonómie a podnikania&quot;, školský rok 2018/2019</predmet><suma>30</suma><dodavatel>JA Slovensko, n.o.</dodavatel><ico>42166292</ico><adresa>Pribinova  25, 81109 Bratislava</adresa></item><item><datum>2018-04-12</datum><cislo>DFB0064/18</cislo><predmet>za paušál na zrážkovú vodu od 01.01.2018 do 31.03.2018</predmet><suma>330.1</suma><dodavatel>Trnavska vodár.spoločnost</dodavatel><ico>36252484</ico><adresa>Priemyselná 10, 92179 Piešťany</adresa></item><item><datum>2018-04-12</datum><cislo>DFB0106/18</cislo><predmet>za diamond lampu s modulom EPSON - 2 ks</predmet><suma>218.62</suma><dodavatel>   Web retail, s.r.o.</dodavatel><ico>28876431</ico><adresa>Husinecká 903/10, 13000 Praha 3</adresa></item><item><datum>2018-04-11</datum><cislo>0027/18</cislo><predmet>Objednávame u Vás: tovar podľa vlastného výberu, predpokladaná hodnota 500 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Tatrachema, v.d. Trnava</dodavatel><ico>31434193</ico><adresa>Bulharská 40, 91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-04-11</datum><cislo>0028/18</cislo><predmet>Objednávame u Vás:lampy do dataprojektorov EPSON- 2 ks, predpokladaná hodnota 210 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>   Web retail, s.r.o.</dodavatel><ico>28876431</ico><adresa>Husinecká 903/10, 13000 Praha 3</adresa></item><item><datum>2018-04-11</datum><cislo>DFB0062/18</cislo><predmet>za nákup čistiacich, dezinfekčných a ochranných prac.  prostriedkov</predmet><suma>468.98</suma><dodavatel>Tatrachema, v.d. Trnava</dodavatel><ico>31434193</ico><adresa>Bulharská 40, 91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-04-11</datum><cislo>DFB0065/18</cislo><predmet>za čistiace prostriedky do umývačky riadu</predmet><suma>236.09</suma><dodavatel>Diversey Slovensko s.r.o.</dodavatel><ico>35835401</ico><adresa>Rybničná 40, 83106 Bratislava </adresa></item><item><datum>2018-04-10</datum><cislo>0026/18</cislo><predmet>Objednávame u Vás:odvoz odpadu (lístia), predpokladaná hodnota 250 € </predmet><suma>0</suma><dodavatel>FCC Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>31449697</ico><adresa>Priemyselná 5, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-04-10</datum><cislo>DFS0006/18</cislo><predmet>za vstupenky na divadelné predstavenie</predmet><suma>720</suma><dodavatel>Bratislavské kultúrne a informačné stredisko</dodavatel><ico>30794544</ico><adresa>Židovská 1, 81519 Bratislava</adresa></item><item><datum>2018-04-06</datum><cislo>DFB0057/18</cislo><predmet>Vyúčtovacia faktúra za tepelnú energiu za mesiac marec 2018</predmet><suma>3219.26</suma><dodavatel>Trnavska teplarenska,a.s.</dodavatel><ico>36246034</ico><adresa>Coburgova 84, 91742 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-04-06</datum><cislo>DFB0055/18</cislo><predmet>za opravu kopírovacieho stroja CANON</predmet><suma>209</suma><dodavatel>KH Technik, Emil Holes</dodavatel><ico>22695389</ico><adresa>Halenarska 6, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-04-05</datum><cislo>0025/18</cislo><predmet>Objednávame u Vás: opravu kop.stroja CANON, predpokladaná hodnota 100 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>KH Technik, Emil Holes</dodavatel><ico>22695389</ico><adresa>Halenarska 6, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-04-05</datum><cislo>DFB0053/18</cislo><predmet>za OFA overenie odborných vedomostí</predmet><suma>60</suma><dodavatel>   ATREV, s.r.o.</dodavatel><ico>48190080</ico><adresa>Lichnerova  39, 90301 Senec</adresa></item><item><datum>2018-04-04</datum><cislo>0022/18</cislo><predmet>Objednávame u Vás:CE 50X A duopack - 1 ks,Q7553 X duopack - 1 ks, predpokladaná hodnota 400 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>CLEAN tonery s.r.o.</dodavatel><ico>35891866</ico><adresa>Za Hradbami 27, 90201 Pezinok</adresa></item><item><datum>2018-04-04</datum><cislo>0023/18</cislo><predmet>Objednávame u Vás: prepravu zamestnancov na div. predstavenie hradeného zo SF, predpokladaná hodnota  240 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>AUTOBUSOVÁ DOPRAVA - Stanislav BOHDAN</dodavatel><ico>33558884</ico><adresa>Hlboká 6, 91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-04-04</datum><cislo>0024/18</cislo><predmet>Objednávame u Vás: Suma Dip- 2 x 5 L, Suma Special
 L4 - 20 L, Suma Rinse A5- 20 L, predpokladaná hodnota 300 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Diversey Slovensko s.r.o.</dodavatel><ico>35835401</ico><adresa>Rybničná 40, 83106 Bratislava </adresa></item><item><datum>2018-04-04</datum><cislo>DFB0058/18</cislo><predmet>za monitorovanie budovy za mesiac marec 2018</predmet><suma>53.88</suma><dodavatel>ZOS Bezpecnost s.r.o.</dodavatel><ico>36237922</ico><adresa>Koniarekova 20, 91721 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-04-04</datum><cislo>DFB0054/18</cislo><predmet>za tonery do tlačiarní</predmet><suma>579.72</suma><dodavatel>CLEAN tonery s.r.o.</dodavatel><ico>35891866</ico><adresa>Za Hradbami 27, 90201 Pezinok</adresa></item><item><datum>2018-04-03</datum><cislo>DFB0052/18</cislo><predmet>za služby v oblasti CO za mesiac marec 2018</predmet><suma>27</suma><dodavatel>Bc. Jana Magdolenová</dodavatel><ico>46680241</ico><adresa>Belecká  374, 941 48 Podhájska</adresa></item><item><datum>2018-04-03</datum><cislo>DFB0050/18</cislo><predmet>za originálnu lampu s modulom do EPSON EB-585Wi</predmet><suma>82.42</suma><dodavatel>   Web retail, s.r.o.</dodavatel><ico>28876431</ico><adresa>Husinecká 903/10, 13000 Praha 3</adresa></item><item><datum>2018-04-01</datum><cislo>DFB0059/18</cislo><predmet>za telefónne poplatky - pevná sieť za mesiac marec 2018</predmet><suma>36.42</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská  28, 81762 Bratislava</adresa></item><item><datum>2018-04-01</datum><cislo>DFB0061/18</cislo><predmet>za telefónne poplatky za obdobie 01. 03. 2018 - 31. 03. 2018</predmet><suma>12.84</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská  28, 81762 Bratislava</adresa></item><item><datum>2018-03-31</datum><cislo>DFB0056/18</cislo><predmet>za softwarové práce, konfiguráciu a údržbu pracovných staníc a počítačovej siete za mesiac marec 2018</predmet><suma>276</suma><dodavatel>HYDRA Computer s. r. o.</dodavatel><ico>44307691</ico><adresa>Žitná 11, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-03-31</datum><cislo>DFB0060/18</cislo><predmet>za odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu za mesiac marec 2018</predmet><suma>36</suma><dodavatel>FCC Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>31449697</ico><adresa>Priemyselná 5, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-03-28</datum><cislo>DFŠ0006/18</cislo><predmet>za obedy zamestnancov za mesiac marec 2018</predmet><suma>330.4</suma><dodavatel>Gymnázium J.Hollého Trnava</dodavatel><ico>00160466</ico><adresa>Na hlinách 30, 91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-03-28</datum><cislo>DFB0049/18</cislo><predmet>za príspevok zamestnávateľa na obedy zamestnancov za mesiac marec 2018</predmet><suma>611.24</suma><dodavatel>Gymnázium J.Hollého Trnava</dodavatel><ico>00160466</ico><adresa>Na hlinách 30, 91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-03-28</datum><cislo>DFŠ0007/18</cislo><predmet>za obedy žiakov za mesiac marec 2018</predmet><suma>2579.84</suma><dodavatel>Gymnázium J.Hollého Trnava</dodavatel><ico>00160466</ico><adresa>Na hlinách 30, 91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-03-28</datum><cislo>DFS0005/18</cislo><predmet>za príspevok zamestnávateľa zo SF na obedy zamestnancov za mesiac marec 2018</predmet><suma>169.33</suma><dodavatel>Gymnázium J.Hollého Trnava</dodavatel><ico>00160466</ico><adresa>Na hlinách 30, 91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-03-27</datum><cislo>0021/18</cislo><predmet>Objednávame u Vás: občerstvenie na posedenie zamestnancov pri príležitosti Dňa učiteľov, predpokladaná hodnota 40 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Bufet Zákruta</dodavatel><ico>34007521</ico><adresa>Cintorínska  46, 91935 Hrnčiarovce nad Parnou</adresa></item><item><datum>2018-03-27</datum><cislo>DFS0004/18</cislo><predmet>za občerstvenie pre zamestnancov pri príležitosti Dňa učiteľov</predmet><suma>40.3</suma><dodavatel>Bufet Zákruta</dodavatel><ico>34007521</ico><adresa>Cintorínska  46, 91935 Hrnčiarovce nad Parnou</adresa></item><item><datum>2018-03-26</datum><cislo>0020/18</cislo><predmet>Objednávame u Vás: lampu do dataprojektora EB 585 Wi - 1 ks, prepokladaná hodnota 80 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>   Web retail, s.r.o.</dodavatel><ico>28876431</ico><adresa>Husinecká 903/10, 13000 Praha 3</adresa></item><item><datum>2018-03-26</datum><cislo>DFB0045/18</cislo><predmet>za zabezpečenie PO za obdobie január - marec 2018</predmet><suma>162</suma><dodavatel>Požiarno-bezpečnostná agentúra, spol. s r. o.</dodavatel><ico>36236241</ico><adresa>Juraja Slottu 20, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-03-26</datum><cislo>DFB0046/18</cislo><predmet>za zabezpečenie BOZP za obdobie január - marec 2018</predmet><suma>162</suma><dodavatel>Požiarno-bezpečnostná agentúra, spol. s r. o.</dodavatel><ico>36236241</ico><adresa>Juraja Slottu 20, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-03-26</datum><cislo>DFB0047/18</cislo><predmet>za seminár PAM 31.01 - Trnava 26.03.2018</predmet><suma>54</suma><dodavatel>VEMA s.r.o.</dodavatel><ico>31355374</ico><adresa>Plynárenská 7/C, 82109 Bratislava</adresa></item><item><datum>2018-03-26</datum><cislo>DFB0051/18</cislo><predmet>za zálohu elektrickej energie na mesiac apríl 2018</predmet><suma>1155.49</suma><dodavatel>MAGNA ENERGIA a.s.</dodavatel><ico>35743565</ico><adresa>Nitrianska  18/7555, 92101 Piešťany</adresa></item><item><datum>2018-03-24</datum><cislo>DFB0048/18</cislo><predmet>za ochranné pracovné odevy</predmet><suma>95.39</suma><dodavatel>Lukáš Minarovič OOPP</dodavatel><ico>43617603</ico><adresa>Špačinská 106, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-03-19</datum><cislo>DFB0044/18</cislo><predmet>za daňové zákony 2018 (13 ks)</predmet><suma>78.85</suma><dodavatel>PEREX</dodavatel><ico>00685313</ico><adresa>Trnavská cesta 39/A, Bratislava</adresa></item><item><datum>2018-03-16</datum><cislo>0019/18             </cislo><predmet>Objednávame u Vás: Daňové zákony r.2018 -13 ks,predpokladaná cena 80 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>PEREX</dodavatel><ico>00685313</ico><adresa>Trnavská cesta 39/A, Bratislava</adresa></item><item><datum>2018-03-16</datum><cislo>DFB0043/18</cislo><predmet>za Primadonna S Evolution ECAM 510.55 M espresso plnoautomat</predmet><suma>848.9</suma><dodavatel> DATART INTERNATIONAL, a.s.</dodavatel><ico>46112766</ico><adresa>Zadunajská cesta 10, 85101 Bratislava</adresa></item><item><datum>2018-03-14</datum><cislo>0018/18             </cislo><predmet>Objednávame u Vás: De longhi 510.55.m- 1 ks, predpokladaná hodnota 1 000 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel> DATART INTERNATIONAL, a.s.</dodavatel><ico>46112766</ico><adresa>Zadunajská cesta 10, 85101 Bratislava</adresa></item><item><datum>2018-03-14</datum><cislo>DFŠ0005/18</cislo><predmet>za obedy hostí za mesiac marec 2018</predmet><suma>16.14</suma><dodavatel>Gymnázium J.Hollého Trnava</dodavatel><ico>00160466</ico><adresa>Na hlinách 30, 91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-03-13</datum><cislo>0017/18</cislo><predmet>Objednávame u Vás: pero Aramis- 150 ks, predpokladaná hodnota 140 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>National Pen</dodavatel><ico>IE97264440</ico><adresa>P.O.BOX 1615, 800 90 Bratislava</adresa></item><item><datum>2018-03-12</datum><cislo>0016/18</cislo><predmet>Objednávame u Vás: darčekové Tesco poukážky v hodnote á 20 € - 120 ks a 5 € - 120 ks,predpokladaná hodnota  3 000 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>TESCO,Hypermarket Trnava</dodavatel><ico>31321828</ico><adresa>Veterna 40, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-03-12</datum><cislo>DFB0042/18</cislo><predmet>za stavebné práce - odstránenie havarijného stavu priesaku vody ÚK a vypuklej dlažby</predmet><suma>624</suma><dodavatel>PROVA SLovakia, spol. s r. o.</dodavatel><ico>31438806</ico><adresa>Mikovíniho  11, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-03-12</datum><cislo>DFS0003/18</cislo><predmet>za Tesco poukážky pre zamestnancov ku Dňu učiteľov</predmet><suma>3000</suma><dodavatel>TESCO,Hypermarket Trnava</dodavatel><ico>31321828</ico><adresa>Veterna 40, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-03-06</datum><cislo>0015/18             </cislo><predmet>Objednávame u Vás: stavebné práce - havarijná situácia(výmena ventilu, oprava dlažby) predpokladaná hodnota 500 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>PROVA SLovakia, spol. s r. o.</dodavatel><ico>31438806</ico><adresa>Mikovíniho  11, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-03-06</datum><cislo>Zmluva č. 3/2018/OATt</cislo><predmet>Darovacia zmluva č. 01</predmet><suma>500</suma><dodavatel>SAAIC - Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu</dodavatel><ico></ico><adresa>Križkova  9, Bratislava-Staré Mesto, Bratislava I</adresa></item><item><datum>2018-03-06</datum><cislo>DFB0039/18</cislo><predmet>Vyúčtovacia faktúra za tepelnú energiu za mesiac február 2018</predmet><suma>3273.18</suma><dodavatel>Trnavska teplarenska,a.s.</dodavatel><ico>36246034</ico><adresa>Coburgova 84, 91742 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-03-05</datum><cislo>DFB0035/18</cislo><predmet>doplatok za knihu &quot;Trnava z neba&quot;</predmet><suma>655</suma><dodavatel>CBS spol., s.r.o.</dodavatel><ico>36754749</ico><adresa>Kynceľová 54, 97401 Banská Bystrica </adresa></item><item><datum>2018-03-02</datum><cislo>DFB0037/18</cislo><predmet>za monitorovanie budovy za mesiac február 2018</predmet><suma>53.88</suma><dodavatel>ZOS Bezpecnost s.r.o.</dodavatel><ico>36237922</ico><adresa>Koniarekova 20, 91721 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-03-01</datum><cislo>Zmluva č. 2/2018/OATt</cislo><predmet>Rámcová kúpna zmluva ŠEVT</predmet><suma>0</suma><dodavatel>ŠEVT</dodavatel><ico>31331131</ico><adresa>Cemebntárenská 16, 974 72  Banská Bystrica 1</adresa></item><item><datum>2018-03-01</datum><cislo>0013/18</cislo><predmet>Objednávame u Vás: pedagogické tlačivá -  1 166 ks, predpokladaná hodnota  400 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>ŠEVT,a.s.</dodavatel><ico>31331131</ico><adresa>Cementárenská 16, Banská Bystrica</adresa></item><item><datum>2018-03-01</datum><cislo>0014/18</cislo><predmet>Objednávame u Vás:vstupenky na divadelné predstaven ie Tektonika citov - 60 ks, predpokladaná hodnota 720 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Bratislavské kultúrne a informačné stredisko</dodavatel><ico>30794544</ico><adresa>Židovská 1, 81519 Bratislava</adresa></item><item><datum>2018-03-01</datum><cislo>DFB0041/18</cislo><predmet>za telefónne poplatky za obdobie 01. 02. 2018 - 28. 02. 2018</predmet><suma>13.34</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská  28, 81762 Bratislava</adresa></item><item><datum>2018-03-01</datum><cislo>DFB0032/18</cislo><predmet>za optický valec do tlačiarne Lexmark</predmet><suma>118.32</suma><dodavatel>CLEAN tonery s.r.o.</dodavatel><ico>35891866</ico><adresa>Za Hradbami 27, 90201 Pezinok</adresa></item><item><datum>2018-03-01</datum><cislo>DFB0036/18</cislo><predmet>za služby v oblasti CO za mesiac február 2018</predmet><suma>27</suma><dodavatel>Bc. Jana Magdolenová</dodavatel><ico>46680241</ico><adresa>Belecká  374, 941 48 Podhájska</adresa></item><item><datum>2018-03-01</datum><cislo>DFB0040/18</cislo><predmet>za telefónne poplatky - pevná sieť za mesiac február 2018</predmet><suma>43.92</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská  28, 81762 Bratislava</adresa></item><item><datum>2018-02-28</datum><cislo>0012/18</cislo><predmet>Objednávame u Vás: opt.valec do tlačiarne 50FZ00 - 1ks, CE 505 A- 1 ks, predpokladaná hodnota 150 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>CLEAN tonery s.r.o.</dodavatel><ico>35891866</ico><adresa>Za Hradbami 27, 90201 Pezinok</adresa></item><item><datum>2018-02-28</datum><cislo>DFB0031/18</cislo><predmet>za príspevok zamestnávateľa na obedy zamestnancov za mesiac február 2018</predmet><suma>322.64</suma><dodavatel>Gymnázium J.Hollého Trnava</dodavatel><ico>00160466</ico><adresa>Na hlinách 30, 91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-02-28</datum><cislo>DFB0034/18</cislo><predmet>za softwarové práce, konfiguráciu a údržbu pracovných staníc a počítačovej siete za mesiac február 2018</predmet><suma>276</suma><dodavatel>HYDRA Computer s. r. o.</dodavatel><ico>44307691</ico><adresa>Žitná 11, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-02-28</datum><cislo>DFB0038/18</cislo><predmet>za odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu za mesiac február 2018</predmet><suma>48</suma><dodavatel>FCC Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>31449697</ico><adresa>Priemyselná 5, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-02-28</datum><cislo>DFŠ0004/18</cislo><predmet>za obedy žiakov za mesiac február 2018</predmet><suma>1353.86</suma><dodavatel>Gymnázium J.Hollého Trnava</dodavatel><ico>00160466</ico><adresa>Na hlinách 30, 91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-02-28</datum><cislo>DFŠ0003/18</cislo><predmet>za obedy zamestnancov za mesiac február 2018</predmet><suma>174.4</suma><dodavatel>Gymnázium J.Hollého Trnava</dodavatel><ico>00160466</ico><adresa>Na hlinách 30, 91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-02-28</datum><cislo>DFS0002/18</cislo><predmet>za príspevok zamestnávateľa zo SF na obedy zamestnancov za mesiac február 2018</predmet><suma>89.38</suma><dodavatel>Gymnázium J.Hollého Trnava</dodavatel><ico>00160466</ico><adresa>Na hlinách 30, 91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-02-27</datum><cislo>0011/18</cislo><predmet>Objednávame u Vás: stravovacie poukážky v hodnote 3,38 €- 700 ks, predpokladaná hodnota 2366 € </predmet><suma>0</suma><dodavatel>DOXX – Stravné lístky, spol. s r. o.</dodavatel><ico>36391000</ico><adresa>Kálov 356, 01001 Žilina</adresa></item><item><datum>2018-02-27</datum><cislo>DFB0029/18</cislo><predmet>za stravné lístky pre zamestnancov školy </predmet><suma>2366</suma><dodavatel>DOXX – Stravné lístky, spol. s r. o.</dodavatel><ico>36391000</ico><adresa>Kálov 356, 01001 Žilina</adresa></item><item><datum>2018-02-27</datum><cislo>DFB0030/18</cislo><predmet>za prepravu žiakov na LVVK na trase Trnava - Vitanová a späť (3 turnusy)</predmet><suma>2205</suma><dodavatel>Jozef Hutár</dodavatel><ico>33217432</ico><adresa>Kostolná 10, 91935 Hrnčiarovce nad Parnou</adresa></item><item><datum>2018-02-24</datum><cislo>DFB0028/18</cislo><predmet>za pobyt žiakov a zdravotníka - 3 lyžiarske výcvikové kurzy</predmet><suma>12269.22</suma><dodavatel>OVP Orava s.r.o.</dodavatel><ico>31608957</ico><adresa>Oravická 617/20, 02801 Trstená</adresa></item><item><datum>2018-02-23</datum><cislo>DFB0026/18</cislo><predmet>za tonery do tlačiarní</predmet><suma>499.92</suma><dodavatel>CLEAN tonery s.r.o.</dodavatel><ico>35891866</ico><adresa>Za Hradbami 27, 90201 Pezinok</adresa></item><item><datum>2018-02-23</datum><cislo>DFB0033/18</cislo><predmet>za zálohu elektrickej energie na mesiac marec 2018</predmet><suma>1155.49</suma><dodavatel>MAGNA ENERGIA a.s.</dodavatel><ico>35743565</ico><adresa>Nitrianska  18/7555, 92101 Piešťany</adresa></item><item><datum>2018-02-22</datum><cislo>Zmluva č. 1/2018/OATt</cislo><predmet>Zmluva o zabezpečení posyktovania stravovania pre zamestnancov číslo: 18K226069</predmet><suma>0</suma><dodavatel>DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.</dodavatel><ico>36391000</ico><adresa>Kálov 356, Žilina</adresa></item><item><datum>2018-02-21</datum><cislo>0010/18</cislo><predmet>Objednávame u Vás tonery do tlačiarní: CE 505 A - 3 ks, Lexmark 502 H - 1 ks, CF230X – 1 ks, Canon PG 545 XL – 1 ks, Canon CL 545 XL  – 1 ks, predpokladaná hodnota 500 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>CLEAN tonery s.r.o.</dodavatel><ico>35891866</ico><adresa>Za Hradbami 27, 90201 Pezinok</adresa></item><item><datum>2018-02-21</datum><cislo>DFB0024/18</cislo><predmet>vyúčtovacia faktúra za pedagogické tlačivá na maturitné skúšky</predmet><suma>47.1</suma><dodavatel>ŠEVT,a.s.</dodavatel><ico>31331131</ico><adresa>Cementárenská 16, Banská Bystrica</adresa></item><item><datum>2018-02-19</datum><cislo>DFB0027/18</cislo><predmet>za členský príspevok ASOŠS na rok 2018</predmet><suma>30</suma><dodavatel>Asociácia SOŠ Slovenska</dodavatel><ico>37857665</ico><adresa>Fajnorovo nábrežie 5, 81469 Bratislava</adresa></item><item><datum>2018-02-15</datum><cislo>DFB0023/18</cislo><predmet>vyúčtovacia faktúra za predplatné Hospodárskych novín za obdobie od 15.03.2018 do 14.06.2019</predmet><suma>219</suma><dodavatel>MAFRA SLovakia, a.s.</dodavatel><ico>31333524</ico><adresa>Nobelova 34, 83605 Bratislava</adresa></item><item><datum>2018-02-15</datum><cislo>DFB0022/18</cislo><predmet>za poskytnuté služby počítačovej siete SANET za obdobie január - marec 2018</predmet><suma>150</suma><dodavatel>SANET, Združenie používateľov Slov. akad. dátovej siete</dodavatel><ico>17055270</ico><adresa>Vazovova 5, Bratislava</adresa></item><item><datum>2018-02-12</datum><cislo>0009/18</cislo><predmet>Objednávame u Vás: prepravu žiakov na LVVK v 3 turnusoch od 12.2.- 16.2, 16.2.-20.2.,20.2.-24.2.2018, predpokladaná hodnota 2 200 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Jozef Hutár</dodavatel><ico>33217432</ico><adresa>Kostolná 10, 91935 Hrnčiarovce nad Parnou</adresa></item><item><datum>2018-02-08</datum><cislo>0008/18</cislo><predmet>Objednávame u Vás: tovar podľa vlastného výberu, predpokladaná hodnota 200 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Tatrachema, v.d. Trnava</dodavatel><ico>31434193</ico><adresa>Bulharská 40, 91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-02-08</datum><cislo>DFB0016/18</cislo><predmet>za nákup čistiacich, dezinfekčných a ochranných prac.  prostriedkov</predmet><suma>223.19</suma><dodavatel>Tatrachema, v.d. Trnava</dodavatel><ico>31434193</ico><adresa>Bulharská 40, 91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-02-08</datum><cislo>DFB0017/18</cislo><predmet>za monitorovanie budovy za mesiac január 2018</predmet><suma>61.85</suma><dodavatel>ZOS Bezpecnost s.r.o.</dodavatel><ico>36237922</ico><adresa>Koniarekova 20, 91721 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-02-07</datum><cislo>DFB0019/18</cislo><predmet>Vyúčtovacia faktúra za tepelnú energiu za mesiac január 2018</predmet><suma>3251.86</suma><dodavatel>Trnavska teplarenska,a.s.</dodavatel><ico>36246034</ico><adresa>Coburgova 84, 91742 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-02-07</datum><cislo>DFB0025/18</cislo><predmet>členský príspevok na rok 2018 INTERINFO o.z.</predmet><suma>70</suma><dodavatel>INTERINFO SR</dodavatel><ico>45015058</ico><adresa>Jabloňová 1351, 96001 Zvolen</adresa></item><item><datum>2018-02-01</datum><cislo>DFB0012/18</cislo><predmet>za ročný členský príspevok </predmet><suma>33</suma><dodavatel>SANET, Združenie používateľov Slov. akad. dátovej siete</dodavatel><ico>17055270</ico><adresa>Vazovova 5, Bratislava</adresa></item><item><datum>2018-02-01</datum><cislo>DFB0014/18</cislo><predmet>za služby v oblasti CO za mesiac január 2018</predmet><suma>27</suma><dodavatel>Bc. Jana Magdolenová</dodavatel><ico>46680241</ico><adresa>Belecká  374, 941 48 Podhájska</adresa></item><item><datum>2018-02-01</datum><cislo>DFB0015/18</cislo><predmet>za telefónne poplatky - pevná sieť za mesiac január 2018</predmet><suma>40.5</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská  28, 81762 Bratislava</adresa></item><item><datum>2018-02-01</datum><cislo>DFB0018/18</cislo><predmet>za telefónne poplatky za obdobie 01. 01. 2018 - 31. 01. 2018</predmet><suma>13.73</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská  28, 81762 Bratislava</adresa></item><item><datum>2018-01-31</datum><cislo>DFB0010/18</cislo><predmet>za príspevok zamestnávateľa na obedy zamestnancov za mesiac január 2018</predmet><suma>757.76</suma><dodavatel>Gymnázium J.Hollého Trnava</dodavatel><ico>00160466</ico><adresa>Na hlinách 30, 91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-01-31</datum><cislo>DFB0013/18</cislo><predmet>za softwarové práce, konfiguráciu a údržbu pracovných staníc a počítačovej siete za mesiac január 2018</predmet><suma>276</suma><dodavatel>HYDRA Computer s. r. o.</dodavatel><ico>44307691</ico><adresa>Žitná 11, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-01-31</datum><cislo>DFB0020/18</cislo><predmet>za posypový materiál - zmes balená</predmet><suma>125.1</suma><dodavatel>FCC Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>31449697</ico><adresa>Priemyselná 5, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-01-31</datum><cislo>DFB0021/18</cislo><predmet>za odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu za mesiac január 2018</predmet><suma>36</suma><dodavatel>FCC Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>31449697</ico><adresa>Priemyselná 5, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-01-31</datum><cislo>DFŠ0001/18</cislo><predmet>za obedy zamestnancov za mesiac január 2018</predmet><suma>409.6</suma><dodavatel>Gymnázium J.Hollého Trnava</dodavatel><ico>00160466</ico><adresa>Na hlinách 30, 91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-01-31</datum><cislo>DFŠ0002/18</cislo><predmet>za obedy žiakov za mesiac január 2018</predmet><suma>3987.91</suma><dodavatel>Gymnázium J.Hollého Trnava</dodavatel><ico>00160466</ico><adresa>Na hlinách 30, 91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-01-31</datum><cislo>DFS0001/18</cislo><predmet>za príspevok zamestnávateľa zo SF na obedy zamestnancov za mesiac január 2018</predmet><suma>209.92</suma><dodavatel>Gymnázium J.Hollého Trnava</dodavatel><ico>00160466</ico><adresa>Na hlinách 30, 91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-01-29</datum><cislo>0007/18</cislo><predmet>Objednávame u Vás: prac.odev, obuv podľa vlastného výberu, predpokladaná hodnota 90 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Lukáš Minarovič OOPP</dodavatel><ico>43617603</ico><adresa>Špačinská 106, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-01-29</datum><cislo>DFB0008/18</cislo><predmet>za seminár PAM 33.00 - Trnava 29.01.2018</predmet><suma>54</suma><dodavatel>VEMA s.r.o.</dodavatel><ico>31355374</ico><adresa>Plynárenská 7/C, 82109 Bratislava</adresa></item><item><datum>2018-01-25</datum><cislo>0005/18</cislo><predmet>Objednávame u Vás: preškolenie zamestnanca vo výmenníkovej stanici školy, predpokladaná hodnota 60 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>   ATREV, s.r.o.</dodavatel><ico>48190080</ico><adresa>Lichnerova  39, 90301 Senec</adresa></item><item><datum>2018-01-25</datum><cislo>0006/18</cislo><predmet>Objednávame u Vás: tlačiareň HP LJ Pro M203dw - 1 ks, predpokladaná hodnota 175 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Dušan Valentovič</dodavatel><ico>44274742</ico><adresa>Spartakovská  2, 91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-01-25</datum><cislo>DFB0006/18</cislo><predmet>za tlačiareň HP LJ Pro M203dw</predmet><suma>175</suma><dodavatel>Dušan Valentovič</dodavatel><ico>44274742</ico><adresa>Spartakovská  2, 91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-01-25</datum><cislo>DFB0011/18</cislo><predmet>za zálohu elektrickej energie na mesiac február 2018</predmet><suma>1155.49</suma><dodavatel>MAGNA ENERGIA a.s.</dodavatel><ico>35743565</ico><adresa>Nitrianska  18/7555, 92101 Piešťany</adresa></item><item><datum>2018-01-24</datum><cislo>DFB0009/18</cislo><predmet>vyúčtovacia faktúra za publikáciu &quot;Čo má vedieť mzdová účtovníčka&quot;, ročník 2018</predmet><suma>54.9</suma><dodavatel>AJFA+AVIS s.r.o.</dodavatel><ico>31602436</ico><adresa>Klemensova 34, 01001 Žilina</adresa></item><item><datum>2018-01-17</datum><cislo>DFB0005/18</cislo><predmet>za školenie &quot;Myšlienkové mapy&quot;</predmet><suma>400</suma><dodavatel>Interaktívna škola, s.r.o.</dodavatel><ico>45888329</ico><adresa>Vajanského 29, 08001 Prešov</adresa></item><item><datum>2018-01-16</datum><cislo>0004/18</cislo><predmet>Objednávame u Vás: drôtová myš Genius DX 120- 10 ks, predpokladaná cena 30 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Dušan Valentovič</dodavatel><ico>44274742</ico><adresa>Spartakovská  2, 91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-01-16</datum><cislo>DFB0004/18</cislo><predmet>za drôtové myši Genius DX-120 (10 ks)</predmet><suma>30</suma><dodavatel>Dušan Valentovič</dodavatel><ico>44274742</ico><adresa>Spartakovská  2, 91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-01-15</datum><cislo>DFB0275/17</cislo><predmet>za vodné, stočné a paušál za zrážkovú vodu za obdobie od 01.10.2017 do 31.12.2017</predmet><suma>616.1</suma><dodavatel>Trnavska vodár.spoločnost</dodavatel><ico>36252484</ico><adresa>Priemyselná 10, 92179 Piešťany</adresa></item><item><datum>2018-01-13</datum><cislo>0003/18</cislo><predmet>Objednávame u Vás: školenie pre učiteľov:&quot;Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese&quot;, predpokladaná hodnota 400 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Interaktívna škola, s.r.o.</dodavatel><ico>45888329</ico><adresa>Vajanského 29, 08001 Prešov</adresa></item><item><datum>2018-01-12</datum><cislo>DFB0274/17</cislo><predmet>za vyúčtovanie Finančného spravodajcu za rok 2017</predmet><suma>7.45</suma><dodavatel>Poradca podnikatela,s.r.o</dodavatel><ico>31592503</ico><adresa>Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina</adresa></item><item><datum>2018-01-12</datum><cislo>DFB0007/18</cislo><predmet>za čistenie kanalizácie a monitoring  školská výdajná jedáleň</predmet><suma>98.4</suma><dodavatel>SEZAKO Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>36263800</ico><adresa>Orešanská  11, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-01-11</datum><cislo>0002/18</cislo><predmet>Objednávame u Vás: čistenie a monitorovanie kanalizácie vo školskej výdajni stravy, predpokladaná hodnota 90 € </predmet><suma>0</suma><dodavatel>SEZAKO Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>36263800</ico><adresa>Orešanská  11, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-01-09</datum><cislo>DFB0003/18</cislo><predmet>za knihy &quot;Slohy pre všetkých&quot; - 4 ks</predmet><suma>28</suma><dodavatel>Školmédia, spol. s r.o.</dodavatel><ico>36008958</ico><adresa>Platanová 3225/2, 01196 Žilina</adresa></item><item><datum>2018-01-08</datum><cislo>DFB0002/18</cislo><predmet>za opravu dátumovky Trodat 5460 a náhradnú podušku</predmet><suma>29.8</suma><dodavatel>Bo TRO- Ján Boško</dodavatel><ico>35404795</ico><adresa>Čajkovského 42, 91708 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-01-05</datum><cislo>0001/18</cislo><predmet>Objednávame u Vás: opravu pečiatky, predpokladaná hodnota 25 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Bo TRO- Ján Boško</dodavatel><ico>35404795</ico><adresa>Čajkovského 42, 91708 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-01-05</datum><cislo>DFB0270/17</cislo><predmet>za vyúčtovanie tepelnej energie za mesiac december 2017</predmet><suma>517.64</suma><dodavatel>Trnavska teplarenska,a.s.</dodavatel><ico>36246034</ico><adresa>Coburgova 84, 91742 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-01-05</datum><cislo>DFB0271/17</cislo><predmet>za monitorovanie budovy za mesiac december 2017</predmet><suma>61.85</suma><dodavatel>ZOS Bezpecnost s.r.o.</dodavatel><ico>36237922</ico><adresa>Koniarekova 20, 91721 Trnava</adresa></item><item><datum>2018-01-02</datum><cislo>DFB0267/17</cislo><predmet>za služby v oblasti CO za mesiac december 2017</predmet><suma>27</suma><dodavatel>Bc. Jana Magdolenová</dodavatel><ico>46680241</ico><adresa>Belecká  374, 941 48 Podhájska</adresa></item><item><datum>2018-01-01</datum><cislo>DFB0268/17</cislo><predmet>za telefónne poplatky - pevná sieť za mesiac december 2017</predmet><suma>36.94</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská  28, 81762 Bratislava</adresa></item><item><datum>2018-01-01</datum><cislo>DFB0272/17</cislo><predmet>za telefónne poplatky za obdobie 01. 12. 2017 - 31. 12. 2017</predmet><suma>16.85</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská  28, 81762 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-12-31</datum><cislo>DFB0269/17</cislo><predmet>za pristavenie a odvoz kontajnera, zneškodnenie odpadu</predmet><suma>117.9</suma><dodavatel>FCC Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>31449697</ico><adresa>Priemyselná 5, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-12-31</datum><cislo>DFB0273/17</cislo><predmet>za odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu za mesiac december 2017</predmet><suma>21.6</suma><dodavatel>FCC Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>31449697</ico><adresa>Priemyselná 5, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-12-22</datum><cislo>DFB0264/17</cislo><predmet>za softwarové práce, konfiguráciu a údržbu pracovných staníc a počítačovej siete za mesiac december 2017</predmet><suma>276</suma><dodavatel>HYDRA Computer s. r. o.</dodavatel><ico>44307691</ico><adresa>Žitná 11, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-12-22</datum><cislo>DFB0265/17</cislo><predmet>za opravu servera v školskej jedálni - výmena zdroja, obnova a oprava databáz</predmet><suma>192</suma><dodavatel>HYDRA Computer s. r. o.</dodavatel><ico>44307691</ico><adresa>Žitná 11, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-12-21</datum><cislo>DFB0263/17</cislo><predmet>za súpravu šk. stôl Klasic + stoličky</predmet><suma>3700.04</suma><dodavatel>ŠKOLEX</dodavatel><ico>31396763</ico><adresa>Horárska 12, 82109 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-12-21</datum><cislo>DFB0001/18</cislo><predmet>za zálohu elektrickej energie na mesiac január 2018</predmet><suma>1210.3</suma><dodavatel>MAGNA ENERGIA a.s.</dodavatel><ico>35743565</ico><adresa>Nitrianska  18/7555, 92101 Piešťany</adresa></item><item><datum>2017-12-20</datum><cislo>0107/17</cislo><predmet>Objednávame u Vás: opravu poruchy na jedálenskom systéme školy, predpokladaná hodnota 200 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>HYDRA Computer s. r. o.</dodavatel><ico>44307691</ico><adresa>Žitná 11, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-12-19</datum><cislo>DFB0262/17</cislo><predmet>za revíziu a opravu športového náradia</predmet><suma>743.65</suma><dodavatel>Katarína Ďurišová - KATKA - ŠPORT</dodavatel><ico>37485644</ico><adresa>Ivana Krasku 488/12, 02001 Púchov</adresa></item><item><datum>2017-12-18</datum><cislo>0105/17</cislo><predmet>Objednávame u Vás: kontajner na odvoz lístia, predpokladaná hodnota 160 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>FCC Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>31449697</ico><adresa>Priemyselná 5, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-12-18</datum><cislo>0106/17</cislo><predmet>Objednávame u Vás: set školská lavica + stolička/hnedá farba/ - 30 ks, predpokladaná hodnota  3700 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>ŠKOLEX</dodavatel><ico>31396763</ico><adresa>Horárska 12, 82109 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-12-18</datum><cislo>DFB0257/17</cislo><predmet>za zabezpečenie BOZP za obdobie október - december 2017</predmet><suma>162</suma><dodavatel>Požiarno-bezpečnostná agentúra, spol. s r. o.</dodavatel><ico>36236241</ico><adresa>Juraja Slottu 20, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-12-18</datum><cislo>DFB0258/17</cislo><predmet>za zabezpečenie PO za obdobie október - december 2017</predmet><suma>162</suma><dodavatel>Požiarno-bezpečnostná agentúra, spol. s r. o.</dodavatel><ico>36236241</ico><adresa>Juraja Slottu 20, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-12-18</datum><cislo>DFB0259/17</cislo><predmet>za seminár PAM 32.04 - Trnava</predmet><suma>54</suma><dodavatel>VEMA s.r.o.</dodavatel><ico>31355374</ico><adresa>Plynárenská 7/C, 82109 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-12-18</datum><cislo>DFB0260/17</cislo><predmet>za príspevok zamestnávateľa na obedy zamestnancov za mesiac december 2017</predmet><suma>457.32</suma><dodavatel>Gymnázium J.Hollého Trnava</dodavatel><ico>00160466</ico><adresa>Na hlinách 30, 91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-12-18</datum><cislo>DFŠ0024/17</cislo><predmet>za obedy žiakov za mesiac december 2017</predmet><suma>247.2</suma><dodavatel>Gymnázium J.Hollého Trnava</dodavatel><ico>00160466</ico><adresa>Na hlinách 30, 91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-12-18</datum><cislo>DFŠ0025/17</cislo><predmet>za obedy žiakov za mesiac december 2017</predmet><suma>2570.11</suma><dodavatel>Gymnázium J.Hollého Trnava</dodavatel><ico>00160466</ico><adresa>Na hlinách 30, 91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-12-18</datum><cislo>DFS0021/17</cislo><predmet>za príspevok zamestnávateľa zo SF na obedy zamestnancov za mesiac december 2017</predmet><suma>126.69</suma><dodavatel>Gymnázium J.Hollého Trnava</dodavatel><ico>00160466</ico><adresa>Na hlinách 30, 91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-12-16</datum><cislo>DFB0266/17</cislo><predmet>vyúčtovacia faktúra za predplatné mesačníka &quot;1000 Riešení 2018&quot;</predmet><suma>31.6</suma><dodavatel>PORADCA s.r.o.</dodavatel><ico>36371271</ico><adresa>Pri Celulozke 40, 01001 Žilina</adresa></item><item><datum>2017-12-15</datum><cislo>DFB0255/17</cislo><predmet>za opravu umývačky riadu</predmet><suma>116.23</suma><dodavatel>Kamil Gajdošík JAZ. servis</dodavatel><ico>33550492</ico><adresa> Kátlovce  269, 919 55 Kátlovce</adresa></item><item><datum>2017-12-15</datum><cislo>DFB0256/17</cislo><predmet>za tonery do tlačiarní</predmet><suma>741.14</suma><dodavatel>CLEAN tonery s.r.o.</dodavatel><ico>35891866</ico><adresa>Za Hradbami 27, 90201 Pezinok</adresa></item><item><datum>2017-12-14</datum><cislo>DFB0261/17</cislo><predmet>za pracovné odevy a obuv</predmet><suma>462.25</suma><dodavatel>Lukáš Minarovič OOPP</dodavatel><ico>43617603</ico><adresa>Špačinská 106, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-12-13</datum><cislo>0104/17</cislo><predmet>Objednávame u Vás: tonery do tlačiarní CE 505 AC - 2 ks, Lexmark 502 H - 1 ks, CE 505 X – 2 ks, Q7553 X – 1 ks, predpokladaná hodnota 500 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>CLEAN tonery s.r.o.</dodavatel><ico>35891866</ico><adresa>Za Hradbami 27, 90201 Pezinok</adresa></item><item><datum>2017-12-13</datum><cislo>DFB0251/17</cislo><predmet>za vykonanie pravidelnej  ročnej prehliadky a kontroly funkčnosti eletkrickej zabezpečovacej signalizácie</predmet><suma>133.2</suma><dodavatel>Pavol Bottek ml. - PDP ALARM</dodavatel><ico>47223391</ico><adresa>J. G. Tajovského 5630/3, 91708 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-12-13</datum><cislo>DFB0254/17</cislo><predmet>za elektroinštalačné práce - oprava svietidla v telocvični a výmena vypínačov v šatni</predmet><suma>96.9</suma><dodavatel>Vladimír Kristek - Ledky K+K</dodavatel><ico>436706208</ico><adresa>Cukrovarská 757/16, 92601 Sereď</adresa></item><item><datum>2017-12-12</datum><cislo>0103/17             </cislo><predmet>Objednávame u Vás: revíziu telocvičného náradia a porevízne opravy, predpokladaná hodnota 800 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Katarína Ďurišová - KATKA - ŠPORT</dodavatel><ico>37485644</ico><adresa>I. Krasku  488/12, 02001 Púchov</adresa></item><item><datum>2017-12-12</datum><cislo>DFB0253/17</cislo><predmet>faktúra za tašky</predmet><suma>120</suma><dodavatel>ŠEVT,a.s.</dodavatel><ico>31331131</ico><adresa>Cementárenská 16, Banská Bystrica</adresa></item><item><datum>2017-12-12</datum><cislo>DFB0248/17</cislo><predmet>za stravné lístky pre zamestnancov školy </predmet><suma>811.2</suma><dodavatel>DOXX – Stravné lístky, spol. s r. o.</dodavatel><ico>36391000</ico><adresa>Kálov 356, 01001 Žilina</adresa></item><item><datum>2017-12-12</datum><cislo>DFB0249/17</cislo><predmet>za obnovu/predĺženie podpory Cyberoam CR50iNG na rok 2018</predmet><suma>948</suma><dodavatel>HYDRA Computer s. r. o.</dodavatel><ico>44307691</ico><adresa>Žitná 11, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-12-12</datum><cislo>DFB0250/17</cislo><predmet>za počítače do učební</predmet><suma>2048.4</suma><dodavatel>HYDRA Computer s. r. o.</dodavatel><ico>44307691</ico><adresa>Žitná 11, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-12-11</datum><cislo>0099/17</cislo><predmet>Objednávame u Vás: obnovu licencií CYBEROAM, predpokladaná hodnota 1 000 € </predmet><suma>0</suma><dodavatel>HYDRA Computer s. r. o.</dodavatel><ico>44307691</ico><adresa>Žitná 11, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-12-11</datum><cislo>0100/17</cislo><predmet>Objednávame u Vás: opravu svietidla v telocvični školy, predpokladaná hodnota 100 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Vladimír Kristek - Ledky K+K</dodavatel><ico>436706208</ico><adresa>Cukrovarská 757/16, 92601 Sereď</adresa></item><item><datum>2017-12-11</datum><cislo>0101/17</cislo><predmet>Objednávame u Vás: stravovacie poukážky v hodnote á 3,38 € - 240 ks, predpokladaná hodnota 811 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>DOXX – Stravné lístky, spol. s r. o.</dodavatel><ico>36391000</ico><adresa>Kálov 356, 01001 Žilina</adresa></item><item><datum>2017-12-11</datum><cislo>0102/17</cislo><predmet>Objednávame u Vás: počítač HP ProDesk G3 400 - 3 ks, predpokladaná hodnota 2 048 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>HYDRA Computer s. r. o.</dodavatel><ico>44307691</ico><adresa>Žitná 11, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-12-08</datum><cislo>DFB0245/17</cislo><predmet>za kancelársky materiál a papier</predmet><suma>549.05</suma><dodavatel>GOPAP-Stefan Gocal</dodavatel><ico>33206996</ico><adresa>Bottova 29, 91708 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-12-07</datum><cislo>0096/17</cislo><predmet>Objednávame u Vás: opravu umývačky riadu vo výdajni stravy, predpokladaná hodnota 100 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Kamil Gajdošík JAZ. servis</dodavatel><ico>33550492</ico><adresa> Kátlovce  269, 919 55 Kátlovce</adresa></item><item><datum>2017-12-07</datum><cislo>0097/17             </cislo><predmet>Objednávame u Vás: revíziu EZS na objekte OA Trnava, predpokladaná hodnota 100 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Pavol Bottek ml. - PDP ALARM</dodavatel><ico>47223391</ico><adresa>J. G. Tajovského 5630/3, 91708 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-12-07</datum><cislo>0098/17</cislo><predmet>Objednávame u Vás: tovar podľa vlastného výberu, predpokladaná hodnota 500 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>GOPAP-Stefan Gocal</dodavatel><ico>33206996</ico><adresa>Bottova 29, 91708 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-12-06</datum><cislo>DFB0241/17</cislo><predmet>za monitorovanie budovy za mesiac november 2017</predmet><suma>69.82</suma><dodavatel>ZOS Bezpecnost s.r.o.</dodavatel><ico>36237922</ico><adresa>Koniarekova 20, 91721 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-12-06</datum><cislo>DFB0244/17</cislo><predmet>za vyúčtovanie tepelnej energie za mesiac november 2017</predmet><suma>539.99</suma><dodavatel>Trnavska teplarenska,a.s.</dodavatel><ico>36246034</ico><adresa>Coburgova 84, 91742 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-12-06</datum><cislo>DFS0020/17</cislo><predmet>za občerstvenie pre zamestnancov na vianočné posedenie</predmet><suma>126.4</suma><dodavatel>KLIV, s.r.o.</dodavatel><ico>46136207</ico><adresa>Okružná  2, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-12-06</datum><cislo>DFS0019/17</cislo><predmet>strava pre zamestnancov školy na vianočné posedenie</predmet><suma>306.35</suma><dodavatel>Gymnázium J.Hollého Trnava</dodavatel><ico>00160466</ico><adresa>Na hlinách 30, 91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-12-05</datum><cislo>DFB0238/17</cislo><predmet>za knihy do školskej knižnice</predmet><suma>99.05</suma><dodavatel>Kníhkupectvo Panta Rhei</dodavatel><ico>31443923</ico><adresa>Veterná 40/A, 91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-12-04</datum><cislo>DFB0252/17</cislo><predmet>za vyúčtovanie predplatného mesačníka CHIP DVD na rok 2018</predmet><suma>64</suma><dodavatel>MAGNET PRESS,SLOVAKIA</dodavatel><ico>31356958</ico><adresa>Šustekova 8, 85104 Bratislava - Petržalka</adresa></item><item><datum>2017-12-04</datum><cislo>DFB0237/17</cislo><predmet>za nákup čistiacich, dezinfekčných a ochranných prac.  prostriedkov</predmet><suma>548.08</suma><dodavatel>Tatrachema, v.d. Trnava</dodavatel><ico>31434193</ico><adresa>Bulharská 40, 91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-12-04</datum><cislo>DFB0240/17</cislo><predmet>za taniere hlboké a plytké do školskej jedálne</predmet><suma>369</suma><dodavatel>Jaroslav HUDEC-Dom.potr.</dodavatel><ico>30730937</ico><adresa>Trojicne nam.9,OD JEDNOTA, 91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-12-02</datum><cislo>DFK0003/17</cislo><predmet>za rekonštrukciu klimatizácie</predmet><suma>9889</suma><dodavatel>KA-THERM s.r.o.</dodavatel><ico>47554614</ico><adresa>Šterusy 176, 92203 Šterusy</adresa></item><item><datum>2017-12-01</datum><cislo>0095/17</cislo><predmet>Objednávame u Vás: tovar podľa vlastného výberu, predpokladaná hodnota 500 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Tatrachema, v.d. Trnava</dodavatel><ico>31434193</ico><adresa>Bulharská 40, 91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-12-01</datum><cislo>DFB0235/17</cislo><predmet>za tonery do tlačiarní</predmet><suma>427.76</suma><dodavatel>CLEAN tonery s.r.o.</dodavatel><ico>35891866</ico><adresa>Za Hradbami 27, 90201 Pezinok</adresa></item><item><datum>2017-12-01</datum><cislo>DFB0239/17</cislo><predmet>za služby v oblasti CO za mesiac november 2017</predmet><suma>27</suma><dodavatel>Bc. Jana Magdolenová</dodavatel><ico>46680241</ico><adresa>Belecká  374, 941 48 Podhájska</adresa></item><item><datum>2017-12-01</datum><cislo>DFB0243/17</cislo><predmet>za telefónne poplatky - pevná sieť za mesiac november 2017</predmet><suma>38.86</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská  28, 81762 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-12-01</datum><cislo>DFB0246/17</cislo><predmet>za telefónne poplatky za obdobie 01. 11. 2017 - 30. 11. 2017</predmet><suma>14.7</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská  28, 81762 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-12-01</datum><cislo>DFB0232/17</cislo><predmet>za zálohu tepelnej energie na mesiac december 2017</predmet><suma>2850</suma><dodavatel>Trnavska teplarenska,a.s.</dodavatel><ico>36246034</ico><adresa>Coburgova 84, 91742 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-11-30</datum><cislo>0093/17             </cislo><predmet>Objednávame u Vás: posypovú soľ -  25 ks, predpokladaná hodnota 125 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>FCC Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>31449697</ico><adresa>Priemyselná 5, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-11-30</datum><cislo>0094/17</cislo><predmet>Objednávame u Vás: tonery do tlačiarní CE 505 AC - 3 ks, 545 XL - 2 ks, 546 XL- 2 ks, C 7115 X - 1 ks,C EXV 14 - 2 ks, predpokladaná hodnota 500 € </predmet><suma>0</suma><dodavatel>CLEAN tonery s.r.o.</dodavatel><ico>35891866</ico><adresa>Za Hradbami 27, 90201 Pezinok</adresa></item><item><datum>2017-11-30</datum><cislo>DFB0247/17</cislo><predmet>za odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu za mesiac november 2017</predmet><suma>28.8</suma><dodavatel>FCC Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>31449697</ico><adresa>Priemyselná 5, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-11-30</datum><cislo>DFB0229/17</cislo><predmet>za kancelársky materiál a papier</predmet><suma>507.35</suma><dodavatel>GOPAP-Stefan Gocal</dodavatel><ico>33206996</ico><adresa>Bottova 29, 91708 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-11-30</datum><cislo>DFB0233/17</cislo><predmet>za príspevok zamestnávateľa na obedy zamestnancov za mesiac november  2017</predmet><suma>859.88</suma><dodavatel>Gymnázium J.Hollého Trnava</dodavatel><ico>00160466</ico><adresa>Na hlinách 30, 91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-11-30</datum><cislo>DFB0234/17</cislo><predmet>za softwarové práce, konfiguráciu a údržbu pracovných staníc a počítačovej siete za mesiac november 2017</predmet><suma>276</suma><dodavatel>HYDRA Computer s. r. o.</dodavatel><ico>44307691</ico><adresa>Žitná 11, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-11-30</datum><cislo>DFŠ0022/17</cislo><predmet>za obedy zamestnancov za mesiac november 2017</predmet><suma>464.8</suma><dodavatel>Gymnázium J.Hollého Trnava</dodavatel><ico>00160466</ico><adresa>Na hlinách 30, 91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-11-30</datum><cislo>DFŠ0023/17</cislo><predmet>za obedy žiakov za mesiac november 2017</predmet><suma>4909.48</suma><dodavatel>Gymnázium J.Hollého Trnava</dodavatel><ico>00160466</ico><adresa>Na hlinách 30, 91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-11-30</datum><cislo>DFS0017/17</cislo><predmet>za tovar do mikulášskych balíčkov</predmet><suma>92.56</suma><dodavatel>COOP Jednota</dodavatel><ico>00168921</ico><adresa>Trojičné nám. 9, 91842 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-11-30</datum><cislo>DFS0018/17</cislo><predmet>za príspevok zamestnávateľa zo SF na obedy zamestnancov za mesiac november 2017</predmet><suma>238.21</suma><dodavatel>Gymnázium J.Hollého Trnava</dodavatel><ico>00160466</ico><adresa>Na hlinách 30, 91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-11-29</datum><cislo>0089/17</cislo><predmet>Objednávame u Vás: tašky - 60 ks, predpokladaná hodnota  120 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>ŠEVT,a.s.</dodavatel><ico>31331131</ico><adresa>Cementárenská 16, Banská Bystrica</adresa></item><item><datum>2017-11-29</datum><cislo>0090/17</cislo><predmet>Objednávame u Vás: stravu pre zamestnancov školy pri príležitosti Vianočného posedenia, predpokladaná hodnota 350 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Gymnázium J.Hollého Trnava</dodavatel><ico>00160466</ico><adresa>Na hlinách 30, 91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-11-29</datum><cislo>0091/17</cislo><predmet>Objednávame u Vás: Vianočný balíček pre deti zamestnancov, predpokladaná hodnota 90 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>COOP Jednota</dodavatel><ico>00168921</ico><adresa>Trojičné nám. 9, 91842 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-11-29</datum><cislo>0092/17</cislo><predmet>Objednávame u Vás: tovar podľa vlastného výberu, predpokladaná hodnota 500 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>GOPAP-Stefan Gocal</dodavatel><ico>33206996</ico><adresa>Bottova 29, 91708 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-11-28</datum><cislo>0088/17             </cislo><predmet>Objednávame u Vás: tovar podľa vlastného výberu, predpokladaná hodnota 60 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>GOPAP-Stefan Gocal</dodavatel><ico>33206996</ico><adresa>Bottova 29, 91708 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-11-28</datum><cislo>DFB0228/17</cislo><predmet>za jedálenský stôl BASIC</predmet><suma>69.96</suma><dodavatel>ŠKOLEX</dodavatel><ico>31396763</ico><adresa>Horárska 12, 82109 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-11-28</datum><cislo>DFB0230/17</cislo><predmet>za dodávku a montáž kovania na okná</predmet><suma>225</suma><dodavatel>Ecohome Services.spol.s.r.o.</dodavatel><ico>50580027</ico><adresa>Piešťanská  3, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-11-28</datum><cislo>DFS0016/17</cislo><predmet>za tovar do mikulášskych balíčkov</predmet><suma>63.44</suma><dodavatel>GOPAP-Stefan Gocal</dodavatel><ico>33206996</ico><adresa>Bottova 29, 91708 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-11-27</datum><cislo>0087/17</cislo><predmet>Objednávame u Vás: jed. stôl Basic sivej farby - 1 ks, predpokladaná hodnota 70 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>ŠKOLEX</dodavatel><ico>31396763</ico><adresa>Horárska 12, 82109 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-11-27</datum><cislo>DFB0231/17</cislo><predmet>vyúčtovacia faktúra za pedagogické tlačivá</predmet><suma>187.2</suma><dodavatel>ŠEVT,a.s.</dodavatel><ico>31331131</ico><adresa>Cementárenská 16, Banská Bystrica</adresa></item><item><datum>2017-11-27</datum><cislo>DFB0236/17</cislo><predmet>za zálohu elektrickej energie na mesiac december 2017</predmet><suma>1210.3</suma><dodavatel>MAGNA ENERGIA a.s.</dodavatel><ico>35743565</ico><adresa>Nitrianska  18/7555, 92101 Piešťany</adresa></item><item><datum>2017-11-27</datum><cislo>DFB0242/17</cislo><predmet>za materiál na maľovanie</predmet><suma>66.31</suma><dodavatel>JUEL s. r. o.</dodavatel><ico>36235334</ico><adresa>, 91901 Suchá nad Parnou</adresa></item><item><datum>2017-11-24</datum><cislo>Zmluva č. 5/2017/OATt</cislo><predmet>Zmluva o dielo č. 2/2017 - Rekonštrukcia klimatizácie</predmet><suma>9889</suma><dodavatel>KA-THERM, s.r.o.</dodavatel><ico>47554614</ico><adresa>Šterusy 176, Piešťany</adresa></item><item><datum>2017-11-24</datum><cislo>0086/17             </cislo><predmet>Objednávame u Vás: tovar podľa vlastného výberu, predpokladaná hodnota 80 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>JUEL s. r. o.</dodavatel><ico>36235334</ico><adresa>, 91901 Suchá nad Parnou</adresa></item><item><datum>2017-11-20</datum><cislo>0085/17</cislo><predmet>Objednávame u Vás: tovar podľa vlastného výberu, predpokladaná hodnota 150 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Jaroslav HUDEC-Dom.potr.</dodavatel><ico>30730937</ico><adresa>Trojicne nam.9,OD JEDNOTA, 91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-11-20</datum><cislo>DFB0227/17</cislo><predmet>za učebnice anglického jazyka - LASER (2 ks)</predmet><suma>30</suma><dodavatel>OXICO, Ing. Jan Strapec</dodavatel><ico>11667958</ico><adresa>Panónska cesta 6/3819, 85104 Bratislava - Petržalka</adresa></item><item><datum>2017-11-20</datum><cislo>DFK0001/17</cislo><predmet>za stavebné práce &quot;Rekonštrukcia strechy na budove školy&quot;</predmet><suma>63756.77</suma><dodavatel>SPECIAL service, s.r.o.</dodavatel><ico>45333751</ico><adresa>Pekárska 14, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-11-20</datum><cislo>DFK0002/17</cislo><predmet>za vykonanie technického dozoru stavby &quot;Rekonštrukcia strechy na budove školy&quot;</predmet><suma>300</suma><dodavatel>PJ Centrum , s.r.o.</dodavatel><ico>46975799</ico><adresa>Kostolná  757/23, 92241 Drahovce</adresa></item><item><datum>2017-11-16</datum><cislo>0082/17</cislo><predmet>Objednávame: Laser B1 3. vyd. - 2 ks, predpokladaná hodnota 30€</predmet><suma>0</suma><dodavatel>OXICO, Ing. Jan Strapec</dodavatel><ico>11667958</ico><adresa>Panónska cesta 6/3819, 85104 Bratislava - Petržalka</adresa></item><item><datum>2017-11-16</datum><cislo>0083/17</cislo><predmet>Objednávame u Vás: technický dozor na stavbe Rekonštrukcia strechy, predpokladaná cena 300 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>PJ Centrum , s.r.o.</dodavatel><ico>46975799</ico><adresa>Kostolná  757/23, 92241 Drahovce</adresa></item><item><datum>2017-11-16</datum><cislo>0084/17</cislo><predmet>Objednávame u Vás: stravu pri Vianočnom posedení, hradeného zo SF, predpokladaná cena 200 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>KLIV, s.r.o.</dodavatel><ico>46136207</ico><adresa>Okružná  2, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-11-16</datum><cislo>DFB0226/17</cislo><predmet>za poskytnuté služby počítačovej siete SANET za obdobie október - december 2017</predmet><suma>150</suma><dodavatel>SANET, Združenie používateľov Slov. akad. dátovej siete</dodavatel><ico>17055270</ico><adresa>Vazovova 5, Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-11-15</datum><cislo>Dodatok č. 1 (Zmluva č. 4/2017/OATt)</cislo><predmet>Dodatok č. 1 k ZoD č. 1/2017 - rekonštrukcia strechy</predmet><suma>6958.15</suma><dodavatel>SPECIAL service s.r.o.</dodavatel><ico>45333751</ico><adresa>Pekárska 14, Trnava</adresa></item><item><datum>2017-11-14</datum><cislo>DFB0224/17</cislo><predmet>za tonery do tlačiarne HP Color </predmet><suma>230.88</suma><dodavatel>CLEAN tonery s.r.o.</dodavatel><ico>35891866</ico><adresa>Za Hradbami 27, 90201 Pezinok</adresa></item><item><datum>2017-11-14</datum><cislo>DFB0225/17</cislo><predmet>za vodné, stočné - odpočet za obdobie 01.08.2017 - 31.10.2017</predmet><suma>554.3</suma><dodavatel>Trnavska vodár.spoločnost</dodavatel><ico>36252484</ico><adresa>Priemyselná 10, 92179 Piešťany</adresa></item><item><datum>2017-11-13</datum><cislo>0080/17</cislo><predmet>Objednávame u Vás: darčekové Tesco poukážky v hodnote á 20 € - 120 ks a 5 € - 120 ks,predpokladaná hodnota  3 000 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>TESCO,Hypermarket Trnava</dodavatel><ico>31321828</ico><adresa>Veterna 40, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-11-13</datum><cislo>0081/17</cislo><predmet>Objednávame u Vás: toner Q 3961 A /modrý/– 1 ks, Q 3963 A / červený/ – 1 ks, predpokladaná cena 160 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>CLEAN tonery s.r.o.</dodavatel><ico>35891866</ico><adresa>Za Hradbami 27, 90201 Pezinok</adresa></item><item><datum>2017-11-13</datum><cislo>DFS0015/17</cislo><predmet>za Tesco poukážky pre zamestnancov</predmet><suma>3000</suma><dodavatel>TESCO,Hypermarket Trnava</dodavatel><ico>31321828</ico><adresa>Veterna 40, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-11-08</datum><cislo>DFB0221/17</cislo><predmet>za monitorovanie budovy za mesiac október 2017</predmet><suma>53.88</suma><dodavatel>ZOS Bezpecnost s.r.o.</dodavatel><ico>36237922</ico><adresa>Koniarekova 20, 91721 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-11-07</datum><cislo>DFB0218/17</cislo><predmet>za vyúčtovanie tepelnej energie za mesiac október 2017</predmet><suma>480.82</suma><dodavatel>Trnavska teplarenska,a.s.</dodavatel><ico>36246034</ico><adresa>Coburgova 84, 91742 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-11-06</datum><cislo>DFB0217/17</cislo><predmet>za tonery do tlačiarní</predmet><suma>170.52</suma><dodavatel>CLEAN tonery s.r.o.</dodavatel><ico>35891866</ico><adresa>Za Hradbami 27, 90201 Pezinok</adresa></item><item><datum>2017-11-03</datum><cislo>0079/17</cislo><predmet>Objednávame u Vás: tonery do tlačiarní C 7115 X - 1 ks, CF 230 X – 1 ks, predpokladaná cena 150 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>CLEAN tonery s.r.o.</dodavatel><ico>35891866</ico><adresa>Za Hradbami 27, 90201 Pezinok</adresa></item><item><datum>2017-11-03</datum><cislo>DFB0216/17</cislo><predmet>za stravné lístky</predmet><suma>338</suma><dodavatel>DOXX – Stravné lístky, spol. s r. o.</dodavatel><ico>36391000</ico><adresa>Kálov 356, 01001 Žilina</adresa></item><item><datum>2017-11-02</datum><cislo>0078/17</cislo><predmet>Objednávame u vás: stravovacie poukážky v hodnote á 3,38 € - 100 ks, predpokladaná hodnota 338 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>DOXX – Stravné lístky, spol. s r. o.</dodavatel><ico>36391000</ico><adresa>Kálov 356, 01001 Žilina</adresa></item><item><datum>2017-11-02</datum><cislo>DFB0209/17</cislo><predmet>za zálohu tepelnej energie na  mesiac október 2017</predmet><suma>2700</suma><dodavatel>Trnavska teplarenska,a.s.</dodavatel><ico>36246034</ico><adresa>Coburgova 84, 91742 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-11-02</datum><cislo>DFB0215/17</cislo><predmet>za služby v oblasti CO za mesiac október 2017</predmet><suma>27</suma><dodavatel>Bc. Jana Magdolenová</dodavatel><ico>46680241</ico><adresa>Belecká  374, 941 48 Podhájska</adresa></item><item><datum>2017-11-01</datum><cislo>DFB0219/17</cislo><predmet>za telefónne poplatky - pevná sieť za mesiac október 2017, VS 2034314002</predmet><suma>41</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská  28, 81762 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-11-01</datum><cislo>DFB0220/17</cislo><predmet>za telefónne poplatky za obdobie 01. 10. 2017 - 31. 10. 2017</predmet><suma>14.8</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská  28, 81762 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-10-31</datum><cislo>DFB0222/17</cislo><predmet>za záhradnícke práce, pristavenie a odvoz kontajnera, zneškodnenie odpadu</predmet><suma>878.33</suma><dodavatel>FCC Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>31449697</ico><adresa>Priemyselná 5, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-10-31</datum><cislo>DFB0223/17</cislo><predmet>za odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu za mesiac október 2017</predmet><suma>36</suma><dodavatel>FCC Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>31449697</ico><adresa>Priemyselná 5, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-10-31</datum><cislo>DFB0211/17</cislo><predmet>za softwarové práce, konfiguráciu a údržbu pracovných staníc a počítačovej siete za mesiac október 2017</predmet><suma>276</suma><dodavatel>HYDRA Computer s. r. o.</dodavatel><ico>44307691</ico><adresa>Žitná 11, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-10-31</datum><cislo>DFB0212/17</cislo><predmet>za predĺženie podpory elektronickej licencie Novell Open Workgroup (01.11.2017 - 31. 10. 2018)</predmet><suma>1075.2</suma><dodavatel>HYDRA Computer s. r. o.</dodavatel><ico>44307691</ico><adresa>Žitná 11, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-10-30</datum><cislo>DFB0208/17</cislo><predmet>za príspevok zamestnávateľa na obedy zamestnancov za mesiac október 2017</predmet><suma>932.4</suma><dodavatel>Gymnázium J.Hollého Trnava</dodavatel><ico>00160466</ico><adresa>Na hlinách 30, 91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-10-30</datum><cislo>DFB0213/17</cislo><predmet>za internetovú doménu oakuktt.sk, platnosť 31.10.2017 - 29.10.2018</predmet><suma>25.2</suma><dodavatel>HYDRA Computer s. r. o.</dodavatel><ico>44307691</ico><adresa>Žitná 11, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-10-30</datum><cislo>DFB0214/17</cislo><predmet>za materiál</predmet><suma>150.02</suma><dodavatel>Eduard Rímeš -  Železiarstvo TGR</dodavatel><ico>33554315</ico><adresa>Horné bašty 13, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-10-30</datum><cislo>DFŠ0021/17</cislo><predmet>za obedy žiakov za mesiac október 2017</predmet><suma>5030.41</suma><dodavatel>Gymnázium J.Hollého Trnava</dodavatel><ico>00160466</ico><adresa>Na hlinách 30, 91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-10-30</datum><cislo>DFŠ0020/17</cislo><predmet>za obedy zamestnancov za mesiac október 2017</predmet><suma>504</suma><dodavatel>Gymnázium J.Hollého Trnava</dodavatel><ico>00160466</ico><adresa>Na hlinách 30, 91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-10-30</datum><cislo>DFS0014/17</cislo><predmet>za príspevok zamestnávateľa zo SF na obedy zamestnancov za mesiac október 2017</predmet><suma>258.3</suma><dodavatel>Gymnázium J.Hollého Trnava</dodavatel><ico>00160466</ico><adresa>Na hlinách 30, 91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-10-26</datum><cislo>DFB0207/17</cislo><predmet>za uteráky, utierky a zástery</predmet><suma>154.73</suma><dodavatel>Praktik Textil</dodavatel><ico>44491191</ico><adresa>Zlievarenská 1, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-10-25</datum><cislo>DFB0210/17</cislo><predmet>za zálohu elektrickej energie na mesiac október 2017</predmet><suma>1210.3</suma><dodavatel>MAGNA ENERGIA a.s.</dodavatel><ico>35743565</ico><adresa>Nitrianska  18/7555, 92101 Piešťany</adresa></item><item><datum>2017-10-24</datum><cislo>0074/17</cislo><predmet>Objednávame u Vás:internetovú doménu oakuktt.sk, predpokladaná hodnota 25 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>HYDRA Computer s. r. o.</dodavatel><ico>44307691</ico><adresa>Žitná 11, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-10-24</datum><cislo>0075/17</cislo><predmet>Objednávame u Vás: tovar podľa vlastného výberu, predpokladaná hodnota 200 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Praktik Textil</dodavatel><ico>44491191</ico><adresa>Zlievarenská 1, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-10-24</datum><cislo>0077/17</cislo><predmet>Objednávame u Vás: toner CE 505 X - 1 ks, CE 505 A – 2 ks, C EXV 14 – 1 ks, Lexmark 502 H - 2 ks, predpokladaná cena 500 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>CLEAN tonery s.r.o.</dodavatel><ico>35891866</ico><adresa>Za Hradbami 27, 90201 Pezinok</adresa></item><item><datum>2017-10-24</datum><cislo>0076/17             </cislo><predmet>Objednávame u Vás: obnovu licencií Novell Open workgroup- 20 ks, predpokladaná cena 1 000 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>HYDRA Computer s. r. o.</dodavatel><ico>44307691</ico><adresa>Žitná 11, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-10-24</datum><cislo>DFB0205/17</cislo><predmet>za externé HDD 2,5 Maxtor M3 - 2 ks</predmet><suma>136</suma><dodavatel>Unihouse, s.r.o.</dodavatel><ico>45851387</ico><adresa>Zlievarenská 7974/1, 91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-10-24</datum><cislo>DFB0206/17</cislo><predmet>za tonery do tlačiarní a kopírovacieho stroja CANON</predmet><suma>574.25</suma><dodavatel>CLEAN tonery s.r.o.</dodavatel><ico>35891866</ico><adresa>Za Hradbami 27, 90201 Pezinok</adresa></item><item><datum>2017-10-23</datum><cislo>0072/17</cislo><predmet>Objednávame u Vás: opravu okna v triede, predpokladaná hodnota 160 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Ecohome Services.spol.s.r.o.</dodavatel><ico>50580027</ico><adresa>Piešťanská  3, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-10-23</datum><cislo>0073/17</cislo><predmet>Objednávame u Vás: externý HDD - 2 ks, predpokladaná hodnota 160 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Unihouse, s.r.o.</dodavatel><ico>45851387</ico><adresa>Zlievarenská 7974/1, 91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-10-18</datum><cislo>0071/17</cislo><predmet>Objednávame u Vás: lavičky do šatne - 2 ks, predpokladaná cena 150 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel> Ing. Juraj Halama - Učebné pomôcky Slovakia</dodavatel><ico>45932212</ico><adresa>Malachovská  17, 97405 Banská Bystrica</adresa></item><item><datum>2017-10-18</datum><cislo>Zmluva č. 4/2017/OATt</cislo><predmet>Rekonštrukcia strechy na budove školy</predmet><suma>56798.62</suma><dodavatel>SPECIAL service s.r.o.</dodavatel><ico>45333751</ico><adresa>Pekárska 14, Trnava</adresa></item><item><datum>2017-10-18</datum><cislo>DFB0204/17</cislo><predmet>za predplatné mesačníka SLOVENSKÝ STENOGRAF na školský rok 2017/2018</predmet><suma>23.8</suma><dodavatel>Parentes, s.r.o.</dodavatel><ico>47895993</ico><adresa>Kremnická 26, 85105 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-10-18</datum><cislo>DFB0203/17</cislo><predmet>za lavičky do šatne s odkladacím košom - 2 ks</predmet><suma>159.8</suma><dodavatel> Ing. Juraj Halama - Učebné pomôcky Slovakia</dodavatel><ico>45932212</ico><adresa>Malachovská  17, 97405 Banská Bystrica</adresa></item><item><datum>2017-10-13</datum><cislo>0070/17             </cislo><predmet>Objednávame u Vás: kontajner na odvoz lístia, predpokladaná hodnota 200 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>FCC Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>31449697</ico><adresa>Priemyselná 5, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-10-13</datum><cislo>DFB0200/17</cislo><predmet>za športový materiál (florbalové loptičky, volejbalové lopty, ukazovač skóre)</predmet><suma>251.2</suma><dodavatel>DEMI šport plus s. r. o.</dodavatel><ico>36531154</ico><adresa>Juraja Slottu  47, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-10-12</datum><cislo>0069/17             </cislo><predmet>Objednávame u Vás: florbalové loptičky - 49 ks, ukazovateľ skóre, predpokladaná cena 150 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>DEMI šport plus s. r. o.</dodavatel><ico>36531154</ico><adresa>Juraja Slottu  47, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-10-12</datum><cislo>DFB0198/17</cislo><predmet>za overenie odborných vedomostí (výmenníková stanica)</predmet><suma>60</suma><dodavatel>   ATREV, s.r.o.</dodavatel><ico>48190080</ico><adresa>Lichnerova  39, 90301 Senec</adresa></item><item><datum>2017-10-11</datum><cislo>0068/17             </cislo><predmet>Objednávame u Vás: kreatívne karty- 1 ks,predpokladaná hodnota 12 € </predmet><suma>0</suma><dodavatel>  Junior Achievement Slovensko, n.o.</dodavatel><ico>42166292</ico><adresa>Pribinova  25, 81109 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-10-11</datum><cislo>DFB0196/17</cislo><predmet>za kreatívne karty - učebná pomôcka pre učiteľov ZŠ a SŠ</predmet><suma>12</suma><dodavatel>JA Slovensko, n.o.</dodavatel><ico>42166292</ico><adresa>Pribinova  25, 81109 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-10-11</datum><cislo>DFB0199/17</cislo><predmet>za paušál na zrážkovú vodu od 01.07.2017 do 30.09.2017</predmet><suma>336.78</suma><dodavatel>Trnavska vodár.spoločnost</dodavatel><ico>36252484</ico><adresa>Priemyselná 10, 92179 Piešťany</adresa></item><item><datum>2017-10-09</datum><cislo>0067/17             </cislo><predmet>Objednávame u vás: výrub stromu, predpokladaná hodnota 600 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>FCC Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>31449697</ico><adresa>Priemyselná 5, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-10-09</datum><cislo>DFB0201/17</cislo><predmet>za vyúčtovanie predplatného &quot;Dane a ÚČTOVNÍCTVO Premium&quot;, ročník 2018</predmet><suma>189</suma><dodavatel>Wolters Kluwer s.r.o.</dodavatel><ico>31348262</ico><adresa>Mlynské nivy  48, 82109 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-10-06</datum><cislo>DFB0192/17</cislo><predmet>za vyúčtovanie tepelnej energie za mesiac september 2017</predmet><suma>502.9</suma><dodavatel>Trnavska teplarenska,a.s.</dodavatel><ico>36246034</ico><adresa>Coburgova 84, 91742 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-10-06</datum><cislo>DFB0202/17</cislo><predmet>dobropis k faktúre č. 8900916533 za audit bezpečnostných informačných systémov za mesiac september 2017</predmet><suma>-58.8</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská  28, 81762 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-10-05</datum><cislo>DFB0197/17</cislo><predmet>za učebnice z nemeckého jazyka - AusBlick 2 (13 ks)</predmet><suma>162.37</suma><dodavatel>KORREKT s.r.o.</dodavatel><ico>35829371</ico><adresa>Karloveská cesta  6/C, 84104 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-10-05</datum><cislo>DFB0194/17</cislo><predmet>za monitorovanie budovy za mesiac september 2017</predmet><suma>53.88</suma><dodavatel>ZOS Bezpecnost s.r.o.</dodavatel><ico>36237922</ico><adresa>Koniarekova 20, 91721 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-10-04</datum><cislo>DFB0189/17</cislo><predmet>za police RAL 7035 ( 4 ks) do výdajnej školskej jedálne</predmet><suma>62.74</suma><dodavatel>RM Gastro - JAZ</dodavatel><ico>34153004</ico><adresa>Rybárska 1, 91501 Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-10-03</datum><cislo>DFB0185/17</cislo><predmet>za zviazanie katalógov (4ks) a maturitného protokolu (1 ks)</predmet><suma>36</suma><dodavatel>Knihviazacstvo-M.Binovec</dodavatel><ico>40623491</ico><adresa>Kalinčiakova 21, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-10-02</datum><cislo>DFB0188/17</cislo><predmet>za služby v oblasti CO za mesiac september 2017</predmet><suma>27</suma><dodavatel>Bc. Jana Magdolenová</dodavatel><ico>46680241</ico><adresa>Belecká  374, 941 48 Podhájska</adresa></item><item><datum>2017-10-02</datum><cislo>DFB0182/17</cislo><predmet>za čistenie kanalizácie na WC</predmet><suma>96</suma><dodavatel>Peter Hrdlovič</dodavatel><ico>34616268</ico><adresa>Oblúková 31, 91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-10-01</datum><cislo>DFB0193/17</cislo><predmet>za telefónne poplatky - pevná sieť za mesiac september 2017</predmet><suma>34.84</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská  28, 81762 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-10-01</datum><cislo>DFB0195/17</cislo><predmet>za telefónne poplatky za obdobie 01. 09. 2017 - 30. 09. 2017</predmet><suma>12.88</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská  28, 81762 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-10-01</datum><cislo>DFB0180/17</cislo><predmet>za zálohu tepelnej energie na mesiac október 2017</predmet><suma>2550</suma><dodavatel>Trnavska teplarenska,a.s.</dodavatel><ico>36246034</ico><adresa>Coburgova 84, 91742 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-09-30</datum><cislo>DFB0187/17</cislo><predmet>za audit bezpečnostných informačných systémov za mesiac september 2017</predmet><suma>58.8</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská  28, 81762 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-09-30</datum><cislo>DFB0190/17</cislo><predmet>za softwarové práce, konfiguráciu a údržbu pracovných staníc a počítačovej siete za mesiac september 2017</predmet><suma>276</suma><dodavatel>HYDRA Computer s. r. o.</dodavatel><ico>44307691</ico><adresa>Žitná 11, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-09-30</datum><cislo>DFB0191/17</cislo><predmet>za odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu za mesiac september 2017</predmet><suma>21.6</suma><dodavatel>FCC Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>31449697</ico><adresa>Priemyselná 5, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-09-29</datum><cislo>DFB0186/17</cislo><predmet>za knihy z anglického jazyka - LASER (34 ks) </predmet><suma>510</suma><dodavatel>OXICO, Ing. Jan Strapec</dodavatel><ico>11667958</ico><adresa>Panónska cesta 6/3819, 85104 Bratislava - Petržalka</adresa></item><item><datum>2017-09-29</datum><cislo>DFB0181/17</cislo><predmet>za príspevok zamestnávateľa na obedy zamestnancov za mesiac september 2017</predmet><suma>725.2</suma><dodavatel>Gymnázium J.Hollého Trnava</dodavatel><ico>00160466</ico><adresa>Na hlinách 30, 91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-09-29</datum><cislo>DFŠ0018/17</cislo><predmet>za obedy zamestnancov za mesiac september 2017</predmet><suma>392</suma><dodavatel>Gymnázium J.Hollého Trnava</dodavatel><ico>00160466</ico><adresa>Na hlinách 30, 91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-09-29</datum><cislo>DFŠ0019/17</cislo><predmet>za obedy žiakov za mesiac september 2017</predmet><suma>2830.04</suma><dodavatel>Gymnázium J.Hollého Trnava</dodavatel><ico>00160466</ico><adresa>Na hlinách 30, 91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-09-29</datum><cislo>DFS0013/17</cislo><predmet>za príspevok zamestnávateľa zo SF na obedy zamestnancov za mesiac september 2017</predmet><suma>200.9</suma><dodavatel>Gymnázium J.Hollého Trnava</dodavatel><ico>00160466</ico><adresa>Na hlinách 30, 91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-09-28</datum><cislo>0065/17             </cislo><predmet>Objednávame u Vás Hontyová, Lisý: Základy ekonómie a ekonomiky - 2 ks, predpokladaná cena 12 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Ekonomická univerzita Bratislava</dodavatel><ico>00399957</ico><adresa>Dolnozemská cesta 1, 85235 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-09-27</datum><cislo>DFB0178/17</cislo><predmet>za knihy do školskej knižnice</predmet><suma>189.77</suma><dodavatel>Kníhkupectvo Panta Rhei</dodavatel><ico>31443923</ico><adresa>Veterná 40/A, 91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-09-26</datum><cislo>DFB0177/17</cislo><predmet>za switche D-LINK DGS-1100-08 (5 ks) a káble</predmet><suma>224.76</suma><dodavatel>HYDRA Computer s. r. o.</dodavatel><ico>44307691</ico><adresa>Žitná 11, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-09-26</datum><cislo>DFB0183/17</cislo><predmet>za zálohu elektrickej energie na mesiac október 2017</predmet><suma>1210.3</suma><dodavatel>MAGNA ENERGIA a.s.</dodavatel><ico>35743565</ico><adresa>Nitrianska  18/7555, 92101 Piešťany</adresa></item><item><datum>2017-09-25</datum><cislo>0064/17</cislo><predmet>Objednávame u Vás: tovar podľa vlastného výberu</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Eduard Rímeš -  Železiarstvo TGR</dodavatel><ico>33554315</ico><adresa>Horné bašty 13, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-09-23</datum><cislo>DFB0184/17</cislo><predmet>za vyúčtovanie predplatného mesačníka &quot;DUO 2018&quot;</predmet><suma>37</suma><dodavatel>PORADCA s.r.o.</dodavatel><ico>36371271</ico><adresa>Pri Celulozke 40, 01001 Žilina</adresa></item><item><datum>2017-09-22</datum><cislo>DFB0174/17</cislo><predmet>za zabezpečenie BOZP za obdobie júl - september 2017</predmet><suma>162</suma><dodavatel>Požiarno-bezpečnostná agentúra, spol. s r. o.</dodavatel><ico>36236241</ico><adresa>Juraja Slottu 20, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-09-22</datum><cislo>DFB0175/17</cislo><predmet>za zabezpečenie PO za obdobie júl - september 2017</predmet><suma>162</suma><dodavatel>Požiarno-bezpečnostná agentúra, spol. s r. o.</dodavatel><ico>36236241</ico><adresa>Juraja Slottu 20, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-09-22</datum><cislo>DFB0176/17</cislo><predmet>za výukový program ZAV - ročný príspevok</predmet><suma>275.87</suma><dodavatel>ZAV, s.r.o.</dodavatel><ico>02908417</ico><adresa>Jílovská 427/25, 14200 Praha 4 - Lhotka</adresa></item><item><datum>2017-09-21</datum><cislo>DFB0172/17</cislo><predmet>za nákup čistiacich, dezinfekčných a ochranných prac.  prostriedkov</predmet><suma>417.66</suma><dodavatel>Tatrachema, v.d. Trnava</dodavatel><ico>31434193</ico><adresa>Bulharská 40, 91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-09-20</datum><cislo>0063/17</cislo><predmet>Objednávame u Vás:zviazanie maturitných protokolov</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Knihviazacstvo-M.Binovec</dodavatel><ico>40623491</ico><adresa>Kalinčiakova 21, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-09-20</datum><cislo>DFB0173/17</cislo><predmet>za diagnostiku závady na telefonnej linke k zabezpečovačke</predmet><suma>22.8</suma><dodavatel>SLOVPLUS-TEL s.r.o.</dodavatel><ico>36245631</ico><adresa>Winterova 62, 92101 Piešťany</adresa></item><item><datum>2017-09-19</datum><cislo>0061/17</cislo><predmet>Objednávame u Vás: tovar podľa vlastného výberu</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Tatrachema, v.d. Trnava</dodavatel><ico>31434193</ico><adresa>Bulharská 40, 91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-09-19</datum><cislo>0062/17</cislo><predmet>Objednávame u Vás: čistenie kanalizácie na WC na 2. poschodí</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Peter Hrdlovič</dodavatel><ico>34616268</ico><adresa>Oblúková 31, 91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-09-19</datum><cislo>DFB0169/17</cislo><predmet>za jedálenský stôl BASIC</predmet><suma>69.96</suma><dodavatel>ŠKOLEX</dodavatel><ico>31396763</ico><adresa>Horárska 12, 82109 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-09-18</datum><cislo>0058/17</cislo><predmet>Objednávame u Vás: preškolenie zamestnanca vo výmenníkovej stanici školy, predpokladaná hodnota 60 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>   ATREV, s.r.o.</dodavatel><ico>48190080</ico><adresa>Lichnerova  39, 90301 Senec</adresa></item><item><datum>2017-09-18</datum><cislo>0059/17             </cislo><predmet>Objednávame u Vás: jedálenský stôl Basic sivé prevedenie o rozmeroch 120x80x76 cm - 1 ks</predmet><suma>0</suma><dodavatel>ŠKOLEX</dodavatel><ico>31396763</ico><adresa>Horárska 12, 82109 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-09-18</datum><cislo>0060/17</cislo><predmet>Objednávame u Vás: switch D link DGS -1100 - 5 ks, patch cord UTP 10 m - šedý - 10 ks, patch cord UTP 20 m - šedý - 4 ks</predmet><suma>0</suma><dodavatel>HYDRA Computer s. r. o.</dodavatel><ico>44307691</ico><adresa>Žitná 11, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-09-14</datum><cislo>0056/17</cislo><predmet>Objednávame u Vás: diagnostiku pevnej linky</predmet><suma>0</suma><dodavatel>SLOVPLUS-TEL s.r.o.</dodavatel><ico>36245631</ico><adresa>Winterova 62, 92101 Piešťany</adresa></item><item><datum>2017-09-14</datum><cislo>0057/17</cislo><predmet>Objednávame u Vás: tovar podľa vlastného výberu,predpokladaná hodnota 300 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Kníhkupectvo Panta Rhei</dodavatel><ico>31443923</ico><adresa>Veterná 40/A, 91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-09-14</datum><cislo>DFB0170/17</cislo><predmet>za učebnice anglického jazyka - LASER (14 ks)</predmet><suma>210</suma><dodavatel>OXICO, Ing. Jan Strapec</dodavatel><ico>11667958</ico><adresa>Panónska cesta 6/3819, 85104 Bratislava - Petržalka</adresa></item><item><datum>2017-09-14</datum><cislo>DFB0171/17</cislo><predmet>za učebnice anglického jazyka - LASER (27 ks)</predmet><suma>405</suma><dodavatel>OXICO, Ing. Jan Strapec</dodavatel><ico>11667958</ico><adresa>Panónska cesta 6/3819, 85104 Bratislava - Petržalka</adresa></item><item><datum>2017-09-13</datum><cislo>DFB0168/17</cislo><predmet>za materiál na údržbu žalúzií</predmet><suma>120</suma><dodavatel>Richard Čavojský</dodavatel><ico>33555265</ico><adresa>Štúrova 542, 919 21 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-09-12</datum><cislo>DFB0164/17</cislo><predmet>za knihy &quot;Matematika pre G a SŠ, pracovný zošit 1&quot; (3 ks)</predmet><suma>12.7</suma><dodavatel>LiberaTerra, s.r.o.</dodavatel><ico>35927097</ico><adresa>Levanduľová 5, 82107 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-09-12</datum><cislo>DFB0163/17</cislo><predmet>poplatok za seminár Jazykový kvet 2018 (2 osoby)</predmet><suma>32</suma><dodavatel>IALF, o. z. </dodavatel><ico>42334829</ico><adresa>Tallerova 4, 81102 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-09-11</datum><cislo>DFB0161/17</cislo><predmet>za stravné lístky pre zamestnancov školy počas letných prázdnin</predmet><suma>888.94</suma><dodavatel>DOXX – Stravné lístky, spol. s r. o.</dodavatel><ico>36391000</ico><adresa>Kálov 356, 01001 Žilina</adresa></item><item><datum>2017-09-11</datum><cislo>DFB0162/17</cislo><predmet>za stojan na bicykle</predmet><suma>59.8</suma><dodavatel>CKD market s.r.o.</dodavatel><ico>36232017</ico><adresa>Zelenečská  111/1, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-09-08</datum><cislo>DFB0167/17</cislo><predmet>za učebnice z anglického jazyka - príspevok z MŠVVaŠ</predmet><suma>1785</suma><dodavatel>OXICO, Ing. Jan Strapec</dodavatel><ico>11667958</ico><adresa>Panónska cesta 6/3819, 85104 Bratislava - Petržalka</adresa></item><item><datum>2017-09-08</datum><cislo>DFB0179/17</cislo><predmet>za knihy z nemeckého jazyka (učebnice + audio)</predmet><suma>76.56</suma><dodavatel>KORREKT s.r.o.</dodavatel><ico>35829371</ico><adresa>Karloveská cesta  6/C, 84104 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-09-07</datum><cislo>0052/17             </cislo><predmet>Objednávame u Vás: stojan na bicykle - 2 ks</predmet><suma>0</suma><dodavatel>CKD market s.r.o.</dodavatel><ico>36232017</ico><adresa>Zelenečská  111/1, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-09-07</datum><cislo>0053/17</cislo><predmet>Objednávame u Vás: Matematika pracovný zošit 1 -3 ks</predmet><suma>0</suma><dodavatel>  LiberaTerra, s.r.o.</dodavatel><ico>35927097</ico><adresa>Levanduľová  5, 82107 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-09-07</datum><cislo>0054/17             </cislo><predmet>Objednávame u Vás: učebnice AJ Laser B1 3. vyd. - 39 ks, Laser B1+3 vyd. - 101 ks, New Headway Pre - intermediate  4 vyd.- 13 ks, Laser B2 - 41 ks, predpokladaná cena 3000 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>OXICO, Ing. Jan Strapec</dodavatel><ico>11667958</ico><adresa>Panónska cesta 6/3819, 85104 Bratislava - Petržalka</adresa></item><item><datum>2017-09-07</datum><cislo>0055/17</cislo><predmet>Objednávame u Vás: učebnice NJ Ausblick 2 - 13 ks</predmet><suma>0</suma><dodavatel>KORREKT s.r.o.</dodavatel><ico>35829371</ico><adresa>Karloveská cesta  6/C, 84104 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-09-07</datum><cislo>DFB0160/17</cislo><predmet>za vyúčtovanie tepelnej energie na mesiac august 2017</predmet><suma>469.82</suma><dodavatel>Trnavska teplarenska,a.s.</dodavatel><ico>36246034</ico><adresa>Coburgova 84, 91742 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-09-06</datum><cislo>0050/17</cislo><predmet>Objednávame u Vás: stravovacie poukážky v hodnote á 3,38 € - 263 ks</predmet><suma>0</suma><dodavatel>DOXX – Stravné lístky, spol. s r. o.</dodavatel><ico>36391000</ico><adresa>Kálov 356, 01001 Žilina</adresa></item><item><datum>2017-09-06</datum><cislo>0051/17</cislo><predmet>Objednávame u Vás: Slovenský stenograf - 3 ks/ mesiac na šk.rok 2017/18</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Vydavateľstvo PARENTES</dodavatel><ico>32085184</ico><adresa>Kremnická 26, 85101 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-09-06</datum><cislo>DFB0157/17</cislo><predmet>za monitorovanie budovy za mesiac august 2017</predmet><suma>61.85</suma><dodavatel>ZOS Bezpecnost s.r.o.</dodavatel><ico>36237922</ico><adresa>Koniarekova 20, 91721 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-09-06</datum><cislo>DFB0165/17</cislo><predmet>za predplatné časopisu &quot;Dane,Účtovníctvo,Odvody bez chýb,pokút a penále&quot;, ročník 2018</predmet><suma>37</suma><dodavatel>PORADCA s.r.o.</dodavatel><ico>36371271</ico><adresa>Pri Celulozke 40, 01001 Žilina</adresa></item><item><datum>2017-09-04</datum><cislo>DFB0156/17</cislo><predmet>za služby v oblasti CO za mesiac august 2017</predmet><suma>27</suma><dodavatel>Bc. Jana Magdolenová</dodavatel><ico>46680241</ico><adresa>Belecká  374, 941 48 Podhájska</adresa></item><item><datum>2017-09-01</datum><cislo>DFB0151/17</cislo><predmet>za zálohu tepelnej energie na  mesiac september 2017</predmet><suma>2310</suma><dodavatel>Trnavska teplarenska,a.s.</dodavatel><ico>36246034</ico><adresa>Coburgova 84, 91742 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-09-01</datum><cislo>DFB0155/17</cislo><predmet>za telefónne poplatky - pevná sieť za mesiac august 2017</predmet><suma>40.14</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská  28, 81762 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-09-01</datum><cislo>DFB0159/17</cislo><predmet>za telefónne poplatky za obdobie 01. 08. 2017 - 31. 08. 2017</predmet><suma>13.46</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská  28, 81762 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-08-31</datum><cislo>DFB0152/17</cislo><predmet>za softwarové práce, konfiguráciu a údržbu pracovných staníc a počítačovej siete za mesiac august 2017</predmet><suma>276</suma><dodavatel>HYDRA Computer s. r. o.</dodavatel><ico>44307691</ico><adresa>Žitná 11, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-08-31</datum><cislo>DFB0154/17</cislo><predmet>za predplatné časopisu &quot;PaM - práce a mzdy bez chýb, pokút a penále&quot;, ročník 2018</predmet><suma>59</suma><dodavatel>PORADCA s.r.o.</dodavatel><ico>36371271</ico><adresa>Pri Celulozke 40, 01001 Žilina</adresa></item><item><datum>2017-08-31</datum><cislo>DFB0158/17</cislo><predmet>za audit bezpečnostných informačných systémov za mesiac august 2017</predmet><suma>58.8</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská  28, 81762 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-08-31</datum><cislo>DFB0166/17</cislo><predmet>za príspevok zamestnávateľa na obedy zamestnancov za mesiac august 2017</predmet><suma>115.44</suma><dodavatel>Gymnázium J.Hollého Trnava</dodavatel><ico>00160466</ico><adresa>Na hlinách 30, 91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-08-31</datum><cislo>DFŠ0017/17</cislo><predmet>za obedy zamestnancov za mesiac august 2017</predmet><suma>62.4</suma><dodavatel>Gymnázium J.Hollého Trnava</dodavatel><ico>00160466</ico><adresa>Na hlinách 30, 91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-08-31</datum><cislo>DFS0011/17</cislo><predmet>za občerstvenie pre zamestnancov pri príležitosti začiatku školského roka</predmet><suma>312.04</suma><dodavatel>Gymnázium J.Hollého Trnava</dodavatel><ico>00160466</ico><adresa>Na hlinách 30, 91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-08-31</datum><cislo>DFS0012/17</cislo><predmet>za príspevok zamestnávateľa zo SF na obedy zamestnancov za mesiac august 2017</predmet><suma>31.98</suma><dodavatel>Gymnázium J.Hollého Trnava</dodavatel><ico>00160466</ico><adresa>Na hlinách 30, 91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-08-30</datum><cislo>0049/17</cislo><predmet>Objednávame u Vás: tovar podľa vlastného výberu</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Richard Čavojský</dodavatel><ico>33555265</ico><adresa>Štúrova 542, 919 21 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-08-25</datum><cislo>DFB0153/17</cislo><predmet>za zálohu elektrickej energie na mesiac september 2017</predmet><suma>1210.3</suma><dodavatel>MAGNA ENERGIA a.s.</dodavatel><ico>35743565</ico><adresa>Nitrianska  18/7555, 92101 Piešťany</adresa></item><item><datum>2017-08-22</datum><cislo>0048/17</cislo><predmet>Objednávame u Vás: občerstvenie pri príležitosti otvorenia nového šk.roka 2017/18</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Gymnázium J.Hollého Trnava</dodavatel><ico>00160466</ico><adresa>Na hlinách 30, 91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-08-16</datum><cislo>DFB0149/17</cislo><predmet>za poskytnuté služby počítačovej siete SANET za obdobie júl - september 2017</predmet><suma>150</suma><dodavatel>SANET, Združenie používateľov Slov. akad. dátovej siete</dodavatel><ico>17055270</ico><adresa>Vazovova 5, Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-08-15</datum><cislo>DFB0150/17</cislo><predmet>za predplatné časopisu TREND, ročník 2018</predmet><suma>62</suma><dodavatel>News and Media Holding a.s.</dodavatel><ico>47256281</ico><adresa>Panónska cesta 9, 85232 Bratislava 5</adresa></item><item><datum>2017-08-14</datum><cislo>0047/17</cislo><predmet>Objednávame u Vás: police do regálu 1000x400 - 4 ks/ biela/, predpokladaná hodnota 80 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>RM Gastro - JAZ</dodavatel><ico>34153004</ico><adresa>Rybárska 1, 91501 Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2017-08-07</datum><cislo>DFB0148/17</cislo><predmet>za diagnostiku závady na telefonnej linke k zabezpečovačke</predmet><suma>22.8</suma><dodavatel>SLOVPLUS-TEL s.r.o.</dodavatel><ico>36245631</ico><adresa>Winterova 62, 92101 Piešťany</adresa></item><item><datum>2017-08-04</datum><cislo>DFB0145/17</cislo><predmet>za monitorovanie budovy za mesiac júl 2017</predmet><suma>61.85</suma><dodavatel>ZOS Bezpecnost s.r.o.</dodavatel><ico>36237922</ico><adresa>Koniarekova 20, 91721 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-08-04</datum><cislo>DFB0144/17</cislo><predmet>za vyúčtovanie tepelnej energie za mesiac júl 2017</predmet><suma>469.75</suma><dodavatel>Trnavska teplarenska,a.s.</dodavatel><ico>36246034</ico><adresa>Coburgova 84, 91742 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-08-01</datum><cislo>DFB0146/17</cislo><predmet>za telefónne poplatky - pevná sieť za mesiac júl 2017</predmet><suma>29.44</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská  28, 81762 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-08-01</datum><cislo>DFB0147/17</cislo><predmet>za telefónne poplatky za obdobie 01. 07. 2017 - 31. 07. 2017</predmet><suma>14.7</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská  28, 81762 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-08-01</datum><cislo>DFB0140/17</cislo><predmet>za služby v oblasti CO za mesiac júl 2017</predmet><suma>27</suma><dodavatel>Bc. Jana Magdolenová</dodavatel><ico>46680241</ico><adresa>Belecká  374, 941 48 Podhájska</adresa></item><item><datum>2017-08-01</datum><cislo>DFB0138/17</cislo><predmet>za zálohu tepelnej energie na  mesiac august 2017</predmet><suma>2280</suma><dodavatel>Trnavska teplarenska,a.s.</dodavatel><ico>36246034</ico><adresa>Coburgova 84, 91742 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-07-31</datum><cislo>DFB0139/17</cislo><predmet>za audit bezpečnostných informačných systémov za mesiac júl 2017</predmet><suma>58.8</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská  28, 81762 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-07-31</datum><cislo>DFB0143/17</cislo><predmet>za odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu za mesiac júl 2017</predmet><suma>7.2</suma><dodavatel>FCC Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>31449697</ico><adresa>Priemyselná 5, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-07-31</datum><cislo>DFB0141/17</cislo><predmet>za softwarové práce, konfiguráciu a údržbu pracovných staníc a počítačovej siete za mesiac august 2017</predmet><suma>276</suma><dodavatel>HYDRA Computer s. r. o.</dodavatel><ico>44307691</ico><adresa>Žitná 11, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-07-28</datum><cislo>DFB0142/17</cislo><predmet>za prvý preddavok na Finančného spravodajcu, ročník 2018</predmet><suma>26.4</suma><dodavatel>Poradca podnikatela,s.r.o</dodavatel><ico>31592503</ico><adresa>Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina</adresa></item><item><datum>2017-07-28</datum><cislo>DFB0136/17</cislo><predmet>za bavlnené tašky (50 ks)</predmet><suma>57</suma><dodavatel>Anatex, s.r.o.</dodavatel><ico>36650641</ico><adresa>Hviezdoslavova  30, 97401 Banská Bystrica </adresa></item><item><datum>2017-07-26</datum><cislo>DFB0137/17</cislo><predmet>za zálohu elektrickej energie na mesiac august 2017</predmet><suma>1210.3</suma><dodavatel>MAGNA ENERGIA a.s.</dodavatel><ico>35743565</ico><adresa>Nitrianska  18/7555, 92101 Piešťany</adresa></item><item><datum>2017-07-13</datum><cislo>DFB0135/17</cislo><predmet>za paušál na zrážkovú vodu od 01.04.2017 do 30.06.2017</predmet><suma>333.12</suma><dodavatel>Trnavska vodár.spoločnost</dodavatel><ico>36252484</ico><adresa>Priemyselná 10, 92179 Piešťany</adresa></item><item><datum>2017-07-12</datum><cislo>0045/17</cislo><predmet>Objednávame u vás: tovar podľa vlastného výberu </predmet><suma>0</suma><dodavatel>Tatrachema, v.d. Trnava</dodavatel><ico>31434193</ico><adresa>Bulharská 40, 91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-07-12</datum><cislo>0046/17</cislo><predmet>Objednávame u Vás: diagnostiku závady na pevnej linke</predmet><suma>0</suma><dodavatel>SLOVPLUS-TEL s.r.o.</dodavatel><ico>36245631</ico><adresa>Winterova 62, 92101 Piešťany</adresa></item><item><datum>2017-07-12</datum><cislo>DFB0134/17</cislo><predmet>za diagnostiku závady, prepoj linky </predmet><suma>25.2</suma><dodavatel>SLOVPLUS-TEL s.r.o.</dodavatel><ico>36245631</ico><adresa>Winterova 62, 92101 Piešťany</adresa></item><item><datum>2017-07-11</datum><cislo>0043/17</cislo><predmet>Objednávame u Vás: bavlnená taška biela - 50 ks </predmet><suma>0</suma><dodavatel>Anatex, s.r.o.</dodavatel><ico>36650641</ico><adresa>Hviezdoslavova  30, 97401 Banská Bystrica </adresa></item><item><datum>2017-07-11</datum><cislo>0044/17</cislo><predmet>Objednávame u Vás: prac.obuv, prac.odev, predpokladaná hodnota 300 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Lukáš Minarovič OOPP</dodavatel><ico>43617603</ico><adresa>Špačinská 106, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-07-10</datum><cislo>DFB0132/17</cislo><predmet>za toner do tlačiarne (HPC7115x LJ 1200)</predmet><suma>83.4</suma><dodavatel>CLEAN tonery s.r.o.</dodavatel><ico>35891866</ico><adresa>Za Hradbami 27, 90201 Pezinok</adresa></item><item><datum>2017-07-07</datum><cislo>0042/17</cislo><predmet>Objednávame u Vás:toner C 7115 X - 1 ks</predmet><suma>0</suma><dodavatel>CLEAN tonery s.r.o.</dodavatel><ico>35891866</ico><adresa>Za Hradbami 27, 90201 Pezinok</adresa></item><item><datum>2017-07-07</datum><cislo>DFB0128/17</cislo><predmet>za prevedenie opravy kanalizačného potrubia v suteréne školy</predmet><suma>171.6</suma><dodavatel>J-K TT spol.s r. o.</dodavatel><ico>43999441</ico><adresa>Okružná 3, 91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-07-07</datum><cislo>DFB0129/17</cislo><predmet>za vyúčtovanie tepelnej energie za mesiac jún 2017</predmet><suma>437.65</suma><dodavatel>Trnavska teplarenska,a.s.</dodavatel><ico>36246034</ico><adresa>Coburgova 84, 91742 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-07-07</datum><cislo>DFB0130/17</cislo><predmet>za monitorovanie budovy za mesiac jún 2017</predmet><suma>53.88</suma><dodavatel>ZOS Bezpecnost s.r.o.</dodavatel><ico>36237922</ico><adresa>Koniarekova 20, 91721 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-07-06</datum><cislo>DFB0122/17</cislo><predmet>za príspevok zamestnávateľa na obedy zamestnancov za mesiac júl 2017</predmet><suma>65.12</suma><dodavatel>Gymnázium J.Hollého Trnava</dodavatel><ico>00160466</ico><adresa>Na hlinách 30, 91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-07-06</datum><cislo>DFŠ0016/17</cislo><predmet>za obedy zamestnancov za mesiac júl 2017</predmet><suma>35.2</suma><dodavatel>Gymnázium J.Hollého Trnava</dodavatel><ico>00160466</ico><adresa>Na hlinách 30, 91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-07-06</datum><cislo>DFS0010/17</cislo><predmet>za príspevok zamestnávateľa zo SF na obedy zamestnancov za mesiac júl 2017</predmet><suma>18.04</suma><dodavatel>Gymnázium J.Hollého Trnava</dodavatel><ico>00160466</ico><adresa>Na hlinách 30, 91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-07-03</datum><cislo>0041/17</cislo><predmet>Objednávame u Vás: opravu kanalizačného potrubia v suteréne školy</predmet><suma>0</suma><dodavatel>J-K TT spol.s r. o.</dodavatel><ico>43999441</ico><adresa>Okružná 3, 91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-07-03</datum><cislo>DFB0127/17</cislo><predmet>za pedagogické tlačivá - začiatok školského roka</predmet><suma>50.12</suma><dodavatel>ŠEVT,a.s.</dodavatel><ico>31331131</ico><adresa>Cementárenská 16, Banská Bystrica</adresa></item><item><datum>2017-07-03</datum><cislo>DFB0115/17</cislo><predmet>za zálohu tepelnej energie na  mesiac júl 2017</predmet><suma>2280</suma><dodavatel>Trnavska teplarenska,a.s.</dodavatel><ico>36246034</ico><adresa>Coburgova 84, 91742 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-07-03</datum><cislo>DFB0124/17</cislo><predmet>za služby v oblasti CO za mesiac jún 2017</predmet><suma>27</suma><dodavatel>Bc. Jana Magdolenová</dodavatel><ico>46680241</ico><adresa>Belecká  374, 941 48 Podhájska</adresa></item><item><datum>2017-07-02</datum><cislo>DFB0117/17</cislo><predmet>za program Ja Etika v podnikaní - školský rok 2017/2018</predmet><suma>30</suma><dodavatel>JA Slovensko, n.o.</dodavatel><ico>42166292</ico><adresa>Pribinova  25, 81109 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-07-01</datum><cislo>DFB0126/17</cislo><predmet>za telefónne poplatky - pevná sieť za mesiac jún 2017</predmet><suma>35.82</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská  28, 81762 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-07-01</datum><cislo>DFB0133/17</cislo><predmet>za telefónne poplatky za obdobie 01. 06. 2017 - 30. 06. 2017</predmet><suma>11.87</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská  28, 81762 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-06-30</datum><cislo>DFB0125/17</cislo><predmet>za audit bezpečnostných informačných systémov za mesiac jún 2017</predmet><suma>58.8</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská  28, 81762 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-06-30</datum><cislo>DFB0131/17</cislo><predmet>za odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu za mesiac jún 2017</predmet><suma>28.8</suma><dodavatel>FCC Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>31449697</ico><adresa>Priemyselná 5, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-06-30</datum><cislo>DFB0120/17</cislo><predmet>za softwarové práce, konfiguráciu a údržbu pracovných staníc a počítačovej siete za mesiac jún 2017</predmet><suma>276</suma><dodavatel>HYDRA Computer s. r. o.</dodavatel><ico>44307691</ico><adresa>Žitná 11, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-06-30</datum><cislo>DFS0008/17</cislo><predmet>za občerstvenie pre zamestnancov pri príležitosti ukončenia školského roka</predmet><suma>51.8</suma><dodavatel>Bufet Zákruta</dodavatel><ico>34007521</ico><adresa>Cintorínska  46, 91935 Hrnčiarovce nad Parnou</adresa></item><item><datum>2017-06-29</datum><cislo>DFB0118/17</cislo><predmet>za príspevok zamestnávateľa na obedy zamestnancov za mesiac jún 2017</predmet><suma>779.96</suma><dodavatel>Gymnázium J.Hollého Trnava</dodavatel><ico>00160466</ico><adresa>Na hlinách 30, 91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-06-29</datum><cislo>DFB0121/17</cislo><predmet>za tonery do tlačiarní</predmet><suma>354.6</suma><dodavatel>CLEAN tonery s.r.o.</dodavatel><ico>35891866</ico><adresa>Za Hradbami 27, 90201 Pezinok</adresa></item><item><datum>2017-06-29</datum><cislo>DFB0111/17</cislo><predmet>za online učebnicu Complete Economics</predmet><suma>52</suma><dodavatel>AST DENT, s.r.o.</dodavatel><ico>36273449</ico><adresa>Závalie 6, 92001 Hlohovec</adresa></item><item><datum>2017-06-29</datum><cislo>DFŠ0014/17</cislo><predmet>za obedy zamestnancov za mesiac jún 2017</predmet><suma>421.6</suma><dodavatel>Gymnázium J.Hollého Trnava</dodavatel><ico>00160466</ico><adresa>Na hlinách 30, 91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-06-29</datum><cislo>DFŠ0015/17</cislo><predmet>za obedy žiakov za mesiac jún 2017</predmet><suma>1684.68</suma><dodavatel>Gymnázium J.Hollého Trnava</dodavatel><ico>00160466</ico><adresa>Na hlinách 30, 91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-06-29</datum><cislo>DFS0009/17</cislo><predmet>za príspevok zamestnávateľa zo SF na obedy zamestnancov za mesiac jún 2017</predmet><suma>216.07</suma><dodavatel>Gymnázium J.Hollého Trnava</dodavatel><ico>00160466</ico><adresa>Na hlinách 30, 91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-06-28</datum><cislo>0039/17</cislo><predmet>Objednávame u Vás: toner do tlačiarní CE 505 X - 1 ks, CE 505 A -  3 ks</predmet><suma>0</suma><dodavatel>CLEAN tonery s.r.o.</dodavatel><ico>35891866</ico><adresa>Za Hradbami 27, 90201 Pezinok</adresa></item><item><datum>2017-06-28</datum><cislo>DFB0112/17</cislo><predmet>za publikáciu &quot;Logika ako súčasť prijímacích skúšok na VŠ&quot;</predmet><suma>17.8</suma><dodavatel>Univerzita Komenského v Bratislave</dodavatel><ico>397865</ico><adresa>Šafárikovo nám. 6, 81499 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-06-27</datum><cislo>DFB0116/17</cislo><predmet>za perá </predmet><suma>86.49</suma><dodavatel>National Pen</dodavatel><ico>IE97264440</ico><adresa>P.O.BOX 1615, 800 90 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-06-26</datum><cislo>0037/17</cislo><predmet>Objednávame u Vás: učebnice NJ - 2 ks</predmet><suma>0</suma><dodavatel>KORREKT s.r.o.</dodavatel><ico>35829371</ico><adresa>Karloveská cesta  6/C, 84104 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-06-26</datum><cislo>0038/17</cislo><predmet>Objednávame u Vás: občerstvenie pri príležitosti ukončenia šk. roka, predpokladaná cena 80 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Bufet Zákruta</dodavatel><ico>34007521</ico><adresa>Cintorínska  46, 91935 Hrnčiarovce nad Parnou</adresa></item><item><datum>2017-06-26</datum><cislo>Zmluva č. 3/2017/OATt</cislo><predmet>Zmluva o poskytnutí grantu na projekt v rámci programu ERASMUS+, číslo zmluvy 2017-1-SK01-KA101-035002</predmet><suma>17610</suma><dodavatel>SAAIC - Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu</dodavatel><ico></ico><adresa>Križkova  9, Bratislava-Staré Mesto, Bratislava I</adresa></item><item><datum>2017-06-26</datum><cislo>DFB0123/17</cislo><predmet>za zálohu elektrickej energie na mesiac júl 2017</predmet><suma>1210.3</suma><dodavatel>MAGNA ENERGIA a.s.</dodavatel><ico>35743565</ico><adresa>Nitrianska  18/7555, 92101 Piešťany</adresa></item><item><datum>2017-06-26</datum><cislo>DFB0108/17</cislo><predmet>za zabezpečenie požiarnej ochrany za obdobie apríl - jún 2017</predmet><suma>162</suma><dodavatel>Požiarno-bezpečnostná agentúra, spol. s r. o.</dodavatel><ico>36236241</ico><adresa>Juraja Slottu 20, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-06-26</datum><cislo>DFB0109/17</cislo><predmet>za zabezpečenie BOZP za obdobie apríl - jún 2017</predmet><suma>162</suma><dodavatel>Požiarno-bezpečnostná agentúra, spol. s r. o.</dodavatel><ico>36236241</ico><adresa>Juraja Slottu 20, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-06-26</datum><cislo>DFB0113/17</cislo><predmet>za knihu Trnava z neba - záloha</predmet><suma>500</suma><dodavatel>CBS spol., s.r.o.</dodavatel><ico>36754749</ico><adresa>Kynceľová 54, 97401 Banská Bystrica </adresa></item><item><datum>2017-06-21</datum><cislo>DFB0107/17</cislo><predmet>za kontinuálne inovačné vzdelávanie v programe JA Ekonómia a podnikanie - 2 osoby</predmet><suma>100</suma><dodavatel>JA Slovensko, n.o.</dodavatel><ico>42166292</ico><adresa>Pribinova  25, 81109 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-06-21</datum><cislo>DFB0114/17</cislo><predmet>za ochranné pracovné odevy</predmet><suma>78</suma><dodavatel>Lukáš Minarovič OOPP</dodavatel><ico>43617603</ico><adresa>Špačinská 106, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-06-20</datum><cislo>DFB0106/17</cislo><predmet>za pedgogické diáre - 45 ks</predmet><suma>135</suma><dodavatel>RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.</dodavatel><ico>35908718</ico><adresa>Heydukova  12 - 14, 81108 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-06-16</datum><cislo>DFB0119/17</cislo><predmet>za ubytovanie - zahraničná pracovná cesta - Fínsko (3 osoby)</predmet><suma>175</suma><dodavatel>Kajaanin kaupungin koulutusliikelai</dodavatel><ico>50014381</ico><adresa>Ketunpolku 1, 87100 Kajaani</adresa></item><item><datum>2017-06-16</datum><cislo>DFB0104/17</cislo><predmet>za nákup čistiacich, dezinfekčných a ochranných prac.  prostriedkov</predmet><suma>253.28</suma><dodavatel>Tatrachema, v.d. Trnava</dodavatel><ico>31434193</ico><adresa>Bulharská 40, 91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-06-14</datum><cislo>0034/17</cislo><predmet>Objednávame u Vás: knihy Trnava z neba - 70 ks</predmet><suma>0</suma><dodavatel>CBS spol., s.r.o.</dodavatel><ico>36754749</ico><adresa>Kynceľová 54, 97401 Banská Bystrica </adresa></item><item><datum>2017-06-14</datum><cislo>0035/17</cislo><predmet>Objednávame u Vás: letenky pre účastníkov programu ERASMUS+(3 osoby) na trase Viedeň - Londýn a späť,(2 osoby) na trase Bratislava - Londýn a späť  </predmet><suma>0</suma><dodavatel>AST DENT, s.r.o.</dodavatel><ico>36273449</ico><adresa>Závalie 6, 92001 Hlohovec</adresa></item><item><datum>2017-06-14</datum><cislo>0036/17</cislo><predmet>Objednávame u Vás: tovar podľa vlastného výberu</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Tatrachema, v.d. Trnava</dodavatel><ico>31434193</ico><adresa>Bulharská 40, 91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-06-14</datum><cislo>DFE0001/17</cislo><predmet>za letenky a dopravu na letisko v rámci projektu ERASMUS+</predmet><suma>1616.57</suma><dodavatel>AST DENT, s.r.o.</dodavatel><ico>36273449</ico><adresa>Závalie 6, 92001 Hlohovec</adresa></item><item><datum>2017-06-13</datum><cislo>DFB0105/17</cislo><predmet>za prepravu osôb zo dňa 08.06.2017 na trase Trnava - Piešťany a späť</predmet><suma>162</suma><dodavatel>ARRIVA, a. s.</dodavatel><ico>36249840</ico><adresa>Nitrianska  5, 91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-06-08</datum><cislo>0031/17</cislo><predmet>Objednávame u Vás: pero Alpha soft - 50 ks</predmet><suma>0</suma><dodavatel>National Pen</dodavatel><ico>IE97264440</ico><adresa>P.O.BOX 1615, 800 90 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-06-08</datum><cislo>0032/17</cislo><predmet>Objednávame u Vás: knihy matematiky v NJ podľa vlastného výberu - 5 ks</predmet><suma>0</suma><dodavatel>TRAUNER Verlag + Buchservice GmbH</dodavatel><ico>2696771</ico><adresa>Köglstrasse 14, 4020 Linz</adresa></item><item><datum>2017-06-08</datum><cislo>DFB0103/17</cislo><predmet>za vstupenky na výchovno-vzdelávací projekt z cyklu Harmónia sfér</predmet><suma>686.25</suma><dodavatel>Umelecký súbor Lúčnica</dodavatel><ico>00164828</ico><adresa>Štúrova  6, 81102 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-06-08</datum><cislo>DFB0100/17</cislo><predmet>za knihy z matematiky</predmet><suma>95.55</suma><dodavatel>TRAUNER Verlag + Buchservice GmbH</dodavatel><ico>2696771</ico><adresa>Köglstrasse 14, 4020 Linz</adresa></item><item><datum>2017-06-08</datum><cislo>DFŠ0013/17</cislo><predmet>za obedy hostí za mesiac jún 2016</predmet><suma>21.52</suma><dodavatel>Gymnázium J.Hollého Trnava</dodavatel><ico>00160466</ico><adresa>Na hlinách 30, 91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-06-06</datum><cislo>DFB0099/17</cislo><predmet>za vyúčtovanie tepelnej energie na mesiac máj 2017</predmet><suma>439.66</suma><dodavatel>Trnavska teplarenska,a.s.</dodavatel><ico>36246034</ico><adresa>Coburgova 84, 91742 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-06-05</datum><cislo>DFB0096/17</cislo><predmet>za monitorovanie budovy za mesiac máj 2017</predmet><suma>53.88</suma><dodavatel>ZOS Bezpecnost s.r.o.</dodavatel><ico>36237922</ico><adresa>Koniarekova 20, 91721 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-06-05</datum><cislo>DFB0093/17</cislo><predmet>za aSc Agendu Komplet SŠ 2018</predmet><suma>399</suma><dodavatel>ASC Applied Software Consultants s.r.o.</dodavatel><ico>31361161</ico><adresa>Svoradova 7, 81103 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-06-01</datum><cislo>DFB0102/17</cislo><predmet>za telefónne poplatky za obdobie 01. 05. 2017 - 31. 05. 2017</predmet><suma>18.78</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská  28, 81762 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-06-01</datum><cislo>DFB0094/17</cislo><predmet>za služby v oblasti CO za mesiac máj 2017</predmet><suma>27</suma><dodavatel>Bc. Jana Magdolenová</dodavatel><ico>46680241</ico><adresa>Belecká  374, 941 48 Podhájska</adresa></item><item><datum>2017-06-01</datum><cislo>DFB0098/17</cislo><predmet>za telefónne poplatky - pevná sieť za mesiac máj 2017</predmet><suma>53.51</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská  28, 81762 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-06-01</datum><cislo>DFB0090/17</cislo><predmet>za zálohu tepelnej energie na mesiac jún 2017</predmet><suma>2310</suma><dodavatel>Trnavska teplarenska,a.s.</dodavatel><ico>36246034</ico><adresa>Coburgova 84, 91742 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-06-01</datum><cislo>DFB0110/17</cislo><predmet>za dodávku a montáž siete proti hmyzu</predmet><suma>44.9</suma><dodavatel>ŽALÚZIE - Svet tieniacej techniky</dodavatel><ico>17613591</ico><adresa>Scuhá nad Parnou  64, 91901 Suchá nad Parnou</adresa></item><item><datum>2017-05-31</datum><cislo>0029/17             </cislo><predmet>Objednávame u Vás:LOGIKA ako súčasť prijímacích skúšok na vysoké školy – 1 ks</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Univerzita Komenského v Bratislave</dodavatel><ico>35692715</ico><adresa>Odbojárov 10/a, 83104 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-05-31</datum><cislo>DFB0101/17</cislo><predmet>za odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu za mesiac máj 2017</predmet><suma>28.8</suma><dodavatel>FCC Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>31449697</ico><adresa>Priemyselná 5, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-05-31</datum><cislo>DFB0095/17</cislo><predmet>za pristavenie a odvoz kontajneru, zneškodnenie odpadu</predmet><suma>158.77</suma><dodavatel>FCC Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>31449697</ico><adresa>Priemyselná 5, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-05-31</datum><cislo>DFB0088/17</cislo><predmet>za tonery do tlačiarní</predmet><suma>414.26</suma><dodavatel>CLEAN tonery s.r.o.</dodavatel><ico>35891866</ico><adresa>Za Hradbami 27, 90201 Pezinok</adresa></item><item><datum>2017-05-31</datum><cislo>DFB0089/17</cislo><predmet>za príspevok zamestnávateľa na obedy zamestnancov za mesiac máj 2017</predmet><suma>966.44</suma><dodavatel>Gymnázium J.Hollého Trnava</dodavatel><ico>00160466</ico><adresa>Na hlinách 30, 91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-05-31</datum><cislo>DFB0091/17</cislo><predmet>za softwarové práce, konfiguráciu a údržbu pracovných staníc a počítačovej siete za mesiac máj 2017</predmet><suma>276</suma><dodavatel>HYDRA Computer s. r. o.</dodavatel><ico>44307691</ico><adresa>Žitná 11, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-05-31</datum><cislo>DFB0092/17</cislo><predmet>za audit bezpečnostných informačných systémov za mesiac máj 2017</predmet><suma>58.8</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská  28, 81762 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-05-31</datum><cislo>DFŠ0010/17</cislo><predmet>za obedy zamestnancov za mesiac máj 2017</predmet><suma>522.4</suma><dodavatel>Gymnázium J.Hollého Trnava</dodavatel><ico>00160466</ico><adresa>Na hlinách 30, 91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-05-31</datum><cislo>DFŠ0011/17</cislo><predmet>za obedy žiakov za mesiac máj 2017</predmet><suma>3584.81</suma><dodavatel>Gymnázium J.Hollého Trnava</dodavatel><ico>00160466</ico><adresa>Na hlinách 30, 91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-05-31</datum><cislo>DFŠ0012/17</cislo><predmet>za obedy hostí za mesiac máj 2017</predmet><suma>43.04</suma><dodavatel>Gymnázium J.Hollého Trnava</dodavatel><ico>00160466</ico><adresa>Na hlinách 30, 91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-05-31</datum><cislo>DFS0007/17</cislo><predmet>za príspevok zamestnávateľa zo SF na obedy zamestnancov za mesiac máj 2017</predmet><suma>267.73</suma><dodavatel>Gymnázium J.Hollého Trnava</dodavatel><ico>00160466</ico><adresa>Na hlinách 30, 91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-05-30</datum><cislo>0028/17</cislo><predmet>Objednávame u Vás tonery do tlačiarní: CE 505A - 1 ks, Lexmark 502 H - 2 ks,  351 XL  color- 1 ks, C EXV 14 – 1 ks

</predmet><suma>0</suma><dodavatel>CLEAN tonery s.r.o.</dodavatel><ico>35891866</ico><adresa>Za Hradbami 27, 90201 Pezinok</adresa></item><item><datum>2017-05-30</datum><cislo>0030/17</cislo><predmet>Objednávame u Vás: tovar podľa vlastného výberu</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Lukáš Minarovič OOPP</dodavatel><ico>43617603</ico><adresa>Špačinská 106, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-05-25</datum><cislo>DFB0097/17</cislo><predmet>za zálohu elektrickej energie na mesiac jún 2017</predmet><suma>1210.3</suma><dodavatel>MAGNA ENERGIA a.s.</dodavatel><ico>35743565</ico><adresa>Nitrianska  18/7555, 92101 Piešťany</adresa></item><item><datum>2017-05-23</datum><cislo>DFB0087/17</cislo><predmet>za odstránenie závad z revízie</predmet><suma>75</suma><dodavatel>Veolia Energia Slovensko, a.s.</dodavatel><ico>35702257</ico><adresa>Einsteinova 25, 85101 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-05-19</datum><cislo>0026/17</cislo><predmet>Objednávame u Vás: prepravu žiakov (45 osôb) na trase Trnava - Piešťany a späť dňa 8.6.2017</predmet><suma>0</suma><dodavatel>ARRIVA, a. s.</dodavatel><ico>36249840</ico><adresa>Nitrianska  5, 91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-05-19</datum><cislo>0027/17</cislo><predmet>Objednávame u Vás: výmenu hadice na hydrante</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Veolia Energia Slovensko, a.s.</dodavatel><ico>35702257</ico><adresa>Einsteinova 25, 85101 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-05-18</datum><cislo>DFB0086/17</cislo><predmet>za knihu &quot;Pracovnoprávne vzťahy v školstve&quot;</predmet><suma>20.39</suma><dodavatel>Wolters Kluwer s.r.o.</dodavatel><ico>31348262</ico><adresa>Mlynské nivy  48, 82109 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-05-17</datum><cislo>DFB0085/17</cislo><predmet>za poskytnuté služby počítačovej siete SANET za obdobie apríl - jún 2017</predmet><suma>150</suma><dodavatel>SANET, Združenie používateľov Slov. akad. dátovej siete</dodavatel><ico>17055270</ico><adresa>Vazovova 5, Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-05-17</datum><cislo>DFE0002/17</cislo><predmet>za ubytovanie, stravu a kurz v rámci projektu ERASMUS+ - Škodová Tatiana</predmet><suma>2095</suma><dodavatel>BELL</dodavatel><ico>GB123358334</ico><adresa>Hillscross, Red Cross Lane, Cambridge CB2 0QU</adresa></item><item><datum>2017-05-17</datum><cislo>DFE0003/17</cislo><predmet>za ubytovanie, stravu a kurz v rámci projektu ERASMUS+ - Schatzová Zuzana</predmet><suma>2095</suma><dodavatel>BELL</dodavatel><ico>GB123358334</ico><adresa>Hillscross, Red Cross Lane, Cambridge CB2 0QU</adresa></item><item><datum>2017-05-17</datum><cislo>DFE0004/17</cislo><predmet>za ubytovanie, stravu a kurz v rámci projektu ERASMUS+ - Kahaníková Katarína</predmet><suma>2095</suma><dodavatel>BELL</dodavatel><ico>GB123358334</ico><adresa>Hillscross, Red Cross Lane, Cambridge CB2 0QU</adresa></item><item><datum>2017-05-17</datum><cislo>DFE0005/17</cislo><predmet>za ubytovanie, stravu a kurz v rámci projektu ERASMUS+ - Hudáková Mária</predmet><suma>2095</suma><dodavatel>BELL</dodavatel><ico>GB123358334</ico><adresa>Hillscross, Red Cross Lane, Cambridge CB2 0QU</adresa></item><item><datum>2017-05-17</datum><cislo>DFE0006/17</cislo><predmet>za ubytovanie, stravu a kurz v rámci projektu ERASMUS+ - Buchel Mário</predmet><suma>2095</suma><dodavatel>BELL</dodavatel><ico>GB123358334</ico><adresa>Hillscross, Red Cross Lane, Cambridge CB2 0QU</adresa></item><item><datum>2017-05-15</datum><cislo>0025/17             </cislo><predmet>Objednávame u Vás: kontajner na odvoz odpadu (lístia)  </predmet><suma>0</suma><dodavatel>FCC Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>31449697</ico><adresa>Priemyselná 5, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-05-12</datum><cislo>DFB0084/17</cislo><predmet>za vodné, stočné - odpočet za obdobie 01.01.2017 - 30.04.2017</predmet><suma>666.91</suma><dodavatel>Trnavska vodár.spoločnost</dodavatel><ico>36252484</ico><adresa>Priemyselná 10, 92179 Piešťany</adresa></item><item><datum>2017-05-11</datum><cislo>DFB0081/17</cislo><predmet>za kancelársky materiál</predmet><suma>658.72</suma><dodavatel>GOPAP-Stefan Gocal</dodavatel><ico>33206996</ico><adresa>Bottova 29, 91708 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-05-05</datum><cislo>Zmluva č. 1/2017/OATt</cislo><predmet>Zmluva o poskytnutí praktického vyučovania</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Mesto Trnava</dodavatel><ico>00313114</ico><adresa>Ulica Hlavná  1, 917 71  Trnava 1</adresa></item><item><datum>2017-05-05</datum><cislo>DFB0077/17</cislo><predmet>za vyúčtovanie tepelnej energie na mesiac apríl 2017</predmet><suma>540.83</suma><dodavatel>Trnavska teplarenska,a.s.</dodavatel><ico>36246034</ico><adresa>Coburgova 84, 91742 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-05-05</datum><cislo>DFB0080/17</cislo><predmet>za monitorovanie budovy za mesiac apríl 2017</predmet><suma>53.88</suma><dodavatel>ZOS Bezpecnost s.r.o.</dodavatel><ico>36237922</ico><adresa>Koniarekova 20, 91721 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-05-03</datum><cislo>0024/17</cislo><predmet>Objednávame u Vás: tovar podľa vlastného výberu</predmet><suma>0</suma><dodavatel>GOPAP-Stefan Gocal</dodavatel><ico>33206996</ico><adresa>Bottova 29, 91708 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-05-02</datum><cislo>DFB0079/17</cislo><predmet>za služby v oblasti CO za mesiac apríl 2017</predmet><suma>27</suma><dodavatel>Bc. Jana Magdolenová</dodavatel><ico>46680241</ico><adresa>Belecká  374, 941 48 Podhájska</adresa></item><item><datum>2017-05-02</datum><cislo>DFB0073/17</cislo><predmet>za zálohu tepelnej energie na  mesiac máj 2017</predmet><suma>2400</suma><dodavatel>Trnavska teplarenska,a.s.</dodavatel><ico>36246034</ico><adresa>Coburgova 84, 91742 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-05-01</datum><cislo>DFB0078/17</cislo><predmet>za telefónne poplatky - pevná sieť za mesiac apríl 2017</predmet><suma>38.33</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská  28, 81762 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-05-01</datum><cislo>DFB0083/17</cislo><predmet>za telefónne poplatky za obdobie 01. 04. 2017 - 30. 04. 2017</predmet><suma>14.28</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská  28, 81762 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-04-30</datum><cislo>DFB0082/17</cislo><predmet>za odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu za mesiac apríl 2017</predmet><suma>28.8</suma><dodavatel>FCC Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>31449697</ico><adresa>Priemyselná 5, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-04-30</datum><cislo>DFB0075/17</cislo><predmet>za audit bezpečnostných informačných systémov za mesiac apríl  2017</predmet><suma>58.8</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská  28, 81762 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-04-30</datum><cislo>DFB0076/17</cislo><predmet>za softwarové práce, konfiguráciu a údržbu pracovných staníc a počítačovej siete za mesiac apríl 2017</predmet><suma>276</suma><dodavatel>HYDRA Computer s. r. o.</dodavatel><ico>44307691</ico><adresa>Žitná 11, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-04-28</datum><cislo>DFB0072/17</cislo><predmet>za príspevok zamestnávateľa na obedy zamestnancov za mesiac apríl 2017</predmet><suma>732.6</suma><dodavatel>Gymnázium J.Hollého Trnava</dodavatel><ico>00160466</ico><adresa>Na hlinách 30, 91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-04-28</datum><cislo>DFB0071/17</cislo><predmet>za program Ja Učebnica ekonómie a podnikania - školský rok 2017/2018</predmet><suma>30</suma><dodavatel>JA Slovensko, n.o.</dodavatel><ico>42166292</ico><adresa>Pribinova  25, 81109 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-04-28</datum><cislo>DFŠ0008/17</cislo><predmet>za obedy zamestnancov za mesiac apríl 2017</predmet><suma>396</suma><dodavatel>Gymnázium J.Hollého Trnava</dodavatel><ico>00160466</ico><adresa>Na hlinách 30, 91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-04-28</datum><cislo>DFŠ0009/17</cislo><predmet>za obedy žiakov za mesiac apríl 2017</predmet><suma>3502.8</suma><dodavatel>Gymnázium J.Hollého Trnava</dodavatel><ico>00160466</ico><adresa>Na hlinách 30, 91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-04-28</datum><cislo>DFS0006/17</cislo><predmet>za príspevok zamestnávateľa zo SF na obedy zamestnancov za mesiac apríl 2017</predmet><suma>202.95</suma><dodavatel>Gymnázium J.Hollého Trnava</dodavatel><ico>00160466</ico><adresa>Na hlinách 30, 91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-04-27</datum><cislo>DFB0069/17</cislo><predmet>za nákup čistiacich, dezinfekčných a ochranných prac.  prostriedkov</predmet><suma>344.39</suma><dodavatel>Tatrachema, v.d. Trnava</dodavatel><ico>31434193</ico><adresa>Bulharská 40, 91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-04-26</datum><cislo>0023/17</cislo><predmet>Objednávame u Vás: tovar podľa vlastného výberu</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Tatrachema, v.d. Trnava</dodavatel><ico>31434193</ico><adresa>Bulharská 40, 91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-04-26</datum><cislo>DFB0074/17</cislo><predmet>za zálohu elektrickej energie na mesiac máj 2017</predmet><suma>1210.3</suma><dodavatel>MAGNA ENERGIA a.s.</dodavatel><ico>35743565</ico><adresa>Nitrianska  18/7555, 92101 Piešťany</adresa></item><item><datum>2017-04-21</datum><cislo>0022/17</cislo><predmet>Objednávame u Vás: sieťka proti hmyzu na okno - kabinet 116</predmet><suma>0</suma><dodavatel>ŽALÚZIE - Svet tieniacej techniky</dodavatel><ico>17613591</ico><adresa>Scuhá nad Parnou  64, 91901 Suchá nad Parnou</adresa></item><item><datum>2017-04-21</datum><cislo>DFB0070/17</cislo><predmet>za predplatné časopisov &quot;Dane a účtovníctvo&quot;, &quot;Práca, mzdy a odmeňovanie&quot; - ročník 2018</predmet><suma>125.95</suma><dodavatel>Poradca podnikatela,s.r.o</dodavatel><ico>31592503</ico><adresa>Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina</adresa></item><item><datum>2017-04-12</datum><cislo>DFB0068/17</cislo><predmet>za paušál na zrážkovú vodu od 01.01.2017 do 31.03.2017</predmet><suma>329.46</suma><dodavatel>Trnavska vodár.spoločnost</dodavatel><ico>36252484</ico><adresa>Priemyselná 10, 92179 Piešťany</adresa></item><item><datum>2017-04-11</datum><cislo>Zmluva č. 2/2017/OATt</cislo><predmet>Zmluva o dodávke didaktických prostriedkov číslo: 2017_MPC_EGO_159</predmet><suma>11928</suma><dodavatel>Metodicko-pedagogické centrum Bratislava</dodavatel><ico>164348</ico><adresa>Ševčenkova 11, 850 01  Bratislava 51</adresa></item><item><datum>2017-04-07</datum><cislo>DFB0063/17</cislo><predmet>za tonery do tlačiarní</predmet><suma>414.14</suma><dodavatel>CLEAN tonery s.r.o.</dodavatel><ico>35891866</ico><adresa>Za Hradbami 27, 90201 Pezinok</adresa></item><item><datum>2017-04-06</datum><cislo>DFB0062/17</cislo><predmet>za vyúčtovanie tepelnej energie na mesiac marec 2017</predmet><suma>394.1</suma><dodavatel>Trnavska teplarenska,a.s.</dodavatel><ico>36246034</ico><adresa>Coburgova 84, 91742 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-04-05</datum><cislo>DFB0058/17</cislo><predmet>za pedagogické tlačivá - potvrdenie o návšteve školy</predmet><suma>64.8</suma><dodavatel>ŠEVT,a.s.</dodavatel><ico>31331131</ico><adresa>Cementárenská 16, Banská Bystrica</adresa></item><item><datum>2017-04-05</datum><cislo>DFB0061/17</cislo><predmet>za letenky - pracovná služobná cesta (3x)</predmet><suma>1499.13</suma><dodavatel>  MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o., </dodavatel><ico>35772271</ico><adresa>Mikulášska  1, 81101 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-04-04</datum><cislo>0021/17</cislo><predmet>Objednávame u Vás: tonery do tlačiarní CE505 X - 2 ks, Lexmark 502H -1 ks, C EXV 14 - 1 ks </predmet><suma>0</suma><dodavatel>CLEAN tonery s.r.o.</dodavatel><ico>35891866</ico><adresa>Za Hradbami 27, 90201 Pezinok</adresa></item><item><datum>2017-04-04</datum><cislo>DFB0064/17</cislo><predmet>za monitorovanie budovy za mesiac marec 2017</predmet><suma>53.88</suma><dodavatel>ZOS Bezpecnost s.r.o.</dodavatel><ico>36237922</ico><adresa>Koniarekova 20, 91721 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-04-03</datum><cislo>0020/17</cislo><predmet>Objednávame u Vás: letenky pre 3 osoby na trase Viedeň- Kajaani a späť v dňoch 22.5.2017 odlet, 26.5.2017 prílet</predmet><suma>0</suma><dodavatel>  MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o., </dodavatel><ico>35772271</ico><adresa>Mikulášska  1, 81101 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-04-03</datum><cislo>DFB0055/17</cislo><predmet>za zálohu tepelnej energie na  mesiac apríl 2017</predmet><suma>2520</suma><dodavatel>Trnavska teplarenska,a.s.</dodavatel><ico>36246034</ico><adresa>Coburgova 84, 91742 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-04-03</datum><cislo>DFB0066/17</cislo><predmet>za služby v oblasti CO za mesiac marec 2017</predmet><suma>27</suma><dodavatel>Bc. Jana Magdolenová</dodavatel><ico>46680241</ico><adresa>Belecká  374, 941 48 Podhájska</adresa></item><item><datum>2017-04-03</datum><cislo>DFS0005/17</cislo><predmet>za občerstvenie pre zamestnancov pri príležitosti Dňa učiteľov</predmet><suma>330</suma><dodavatel>Hotelová akadémia Ľ. Wintera</dodavatel><ico>00162019</ico><adresa>Stromová 34, 92101 Piešťany</adresa></item><item><datum>2017-04-01</datum><cislo>DFB0060/17</cislo><predmet>za telefónne poplatky - pevná sieť za mesiac marec 2017</predmet><suma>44.58</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská  28, 81762 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-04-01</datum><cislo>DFB0065/17</cislo><predmet>za telefónne poplatky za obdobie 01. 03. 2017 - 31. 03. 2017</predmet><suma>13.26</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská  28, 81762 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-03-31</datum><cislo>DFB0054/17</cislo><predmet>za príspevok zamestnávateľa na obedy zamestnancov za mesiac marec 2017</predmet><suma>1086.32</suma><dodavatel>Gymnázium J.Hollého Trnava</dodavatel><ico>00160466</ico><adresa>Na hlinách 30, 91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-03-31</datum><cislo>DFB0056/17</cislo><predmet>za softwarové práce, konfiguráciu a údržbu pracovných staníc a počítačovej siete za mesiac marec 2017</predmet><suma>276</suma><dodavatel>HYDRA Computer s. r. o.</dodavatel><ico>44307691</ico><adresa>Žitná 11, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-03-31</datum><cislo>DFB0059/17</cislo><predmet>za audit bezpečnostných informačných systémov za mesiac marec 2017</predmet><suma>58.8</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská  28, 81762 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-03-31</datum><cislo>DFB0067/17</cislo><predmet>za odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu za mesiac marec 2017</predmet><suma>36</suma><dodavatel>FCC Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>31449697</ico><adresa>Priemyselná 5, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-03-31</datum><cislo>DFŠ0005/17</cislo><predmet>za obedy zamestnancov za mesiac marec 2017</predmet><suma>587.2</suma><dodavatel>Gymnázium J.Hollého Trnava</dodavatel><ico>00160466</ico><adresa>Na hlinách 30, 91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-03-31</datum><cislo>DFŠ0006/17</cislo><predmet>za obedy žiakov za mesiac marec 2017</predmet><suma>4334.02</suma><dodavatel>Gymnázium J.Hollého Trnava</dodavatel><ico>00160466</ico><adresa>Na hlinách 30, 91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-03-31</datum><cislo>DFŠ0007/17</cislo><predmet>za obedy hostí za mesiac marec 2017</predmet><suma>18.83</suma><dodavatel>Gymnázium J.Hollého Trnava</dodavatel><ico>00160466</ico><adresa>Na hlinách 30, 91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-03-31</datum><cislo>DFS0004/17</cislo><predmet>za príspevok zamestnávateľa zo SF na obedy zamestnancov za mesiac marec 2017</predmet><suma>300.94</suma><dodavatel>Gymnázium J.Hollého Trnava</dodavatel><ico>00160466</ico><adresa>Na hlinách 30, 91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-03-29</datum><cislo>DFB0053/17</cislo><predmet>za optický valec Lexmark 500Z 50F0Z00 black - 2 ks</predmet><suma>80.16</suma><dodavatel>CLEAN tonery s.r.o.</dodavatel><ico>35891866</ico><adresa>Za Hradbami 27, 90201 Pezinok</adresa></item><item><datum>2017-03-28</datum><cislo>DFB0047/17</cislo><predmet>za pevný disk HP 600GB SAS 10K rpm SFF - 2 ks</predmet><suma>475.2</suma><dodavatel>HYDRA Computer s. r. o.</dodavatel><ico>44307691</ico><adresa>Žitná 11, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-03-27</datum><cislo>DFB0057/17</cislo><predmet>za zálohu elektrickej energie na mesiac marec 2017</predmet><suma>1210.3</suma><dodavatel>MAGNA ENERGIA a.s.</dodavatel><ico>35743565</ico><adresa>Nitrianska  18/7555, 92101 Piešťany</adresa></item><item><datum>2017-03-27</datum><cislo>DFB0048/17</cislo><predmet>účastnícky poplatok za medzinárodnú konferenciu &quot;Učiteľ nie je Google4&quot; - 6 osôb</predmet><suma>360</suma><dodavatel>RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.</dodavatel><ico>35908718</ico><adresa>Heydukova  12 - 14, 81108 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-03-24</datum><cislo>DFB0052/17</cislo><predmet>za panely textilné a stojany - 2 ks</predmet><suma>233.33</suma><dodavatel>ŠKOLEX</dodavatel><ico>31396763</ico><adresa>Horárska 12, 82109 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-03-23</datum><cislo>0018/17</cislo><predmet>Objednávame u Vás: pevný disk HP 600 GB SAS do servera DL 380 G6 - 2 ks</predmet><suma>0</suma><dodavatel>HYDRA Computer s. r. o.</dodavatel><ico>44307691</ico><adresa>Žitná 11, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-03-23</datum><cislo>0019/17</cislo><predmet>Objednávame u Vás: knihy NJ -  2 ks</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Distribučná agentúra  AD REM</dodavatel><ico>11782889</ico><adresa>Bojnická 10, 83104 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-03-23</datum><cislo>DFB0046/17</cislo><predmet>za seminár PAM 32.01 - Trnava 23.03.2017</predmet><suma>54</suma><dodavatel>VEMA s.r.o.</dodavatel><ico>31355374</ico><adresa>Plynárenská 7/C, 82109 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-03-23</datum><cislo>DFB0049/17</cislo><predmet>za zabezpečenie BOZP za obdobie január - marec 2017</predmet><suma>162</suma><dodavatel>Požiarno-bezpečnostná agentúra, spol. s r. o.</dodavatel><ico>36236241</ico><adresa>Juraja Slottu 20, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-03-23</datum><cislo>DFB0050/17</cislo><predmet>za zabezpečenie PO za obdobie január - marec 2017</predmet><suma>162</suma><dodavatel>Požiarno-bezpečnostná agentúra, spol. s r. o.</dodavatel><ico>36236241</ico><adresa>Juraja Slottu 20, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-03-22</datum><cislo>DFB0044/17</cislo><predmet>za opravu kopírovacieho stroja CANON</predmet><suma>214.92</suma><dodavatel>KH Technik, Emil Holes</dodavatel><ico>22695389</ico><adresa>Halenarska 6, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-03-21</datum><cislo>DFB0051/17</cislo><predmet>členský príspevok na rok 2017 podľa uznesenia z valného zhromaždenia INTERINFO, o.z.</predmet><suma>70</suma><dodavatel>INTERINFO SR</dodavatel><ico>45015058</ico><adresa>Jabloňová 1351, 96001 Zvolen</adresa></item><item><datum>2017-03-20</datum><cislo>0017/17</cislo><predmet>Objednávame u Vás: opravu kop. stroja CANON</predmet><suma>0</suma><dodavatel>KH Technik, Emil Holes</dodavatel><ico>22695389</ico><adresa>Halenarska 6, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-03-17</datum><cislo>DFB0045/17</cislo><predmet>nákup čistiacich prostriedkov do výdajnej školskej jedálne</predmet><suma>141.44</suma><dodavatel>Diversey Slovensko s.r.o.</dodavatel><ico>35835401</ico><adresa>Rybničná 40, 83106 Bratislava </adresa></item><item><datum>2017-03-17</datum><cislo>DFS0003/17</cislo><predmet>za TESCO poukážky pre zamestnancov školy</predmet><suma>2850</suma><dodavatel>TESCO,Hypermarket Trnava</dodavatel><ico>31321828</ico><adresa>Veterna 40, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-03-15</datum><cislo>0016/17</cislo><predmet>Objednávame u Vás: darčekové Tesco poukážky v hodnote á 20 € - 114ks, á 5 € -114 ks</predmet><suma>0</suma><dodavatel>TESCO,Hypermarket Trnava</dodavatel><ico>31321828</ico><adresa>Veterna 40, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-03-15</datum><cislo>DFB0041/17</cislo><predmet>za tonery do tlačiarní</predmet><suma>997.87</suma><dodavatel>CLEAN tonery s.r.o.</dodavatel><ico>35891866</ico><adresa>Za Hradbami 27, 90201 Pezinok</adresa></item><item><datum>2017-03-14</datum><cislo>0014/17</cislo><predmet>Objednávame u Vás: Suma Dip- 2 x 5 L, Suma Special
 L4 - 20 L</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Diversey Slovensko s.r.o.</dodavatel><ico>35835401</ico><adresa>Rybničná 40, 83106 Bratislava </adresa></item><item><datum>2017-03-14</datum><cislo>0015/17</cislo><predmet>Objednávame u Vás: toner CE 505XD - 2 ks, opt. valec do Lexmark- 2 ks, CE 505 A – 3 ks, Lexmark 502 H - 2 ks.</predmet><suma>0</suma><dodavatel>CLEAN tonery s.r.o.</dodavatel><ico>35891866</ico><adresa>Za Hradbami 27, 90201 Pezinok</adresa></item><item><datum>2017-03-14</datum><cislo>DFB0043/17</cislo><predmet>za ubytovanie a stravu - služobná cesta, stretnutie riaditeľov ASOŠ Slovenska</predmet><suma>95.4</suma><dodavatel>SOŠ hotelových služieb a obchodu Zvolen</dodavatel><ico>37890115</ico><adresa>Jabloňová  1351, 96001 Zvolen</adresa></item><item><datum>2017-03-13</datum><cislo>DFB0040/17</cislo><predmet>za prepravu žiakov na LVK TA-Vitanová a späť, tri turnusy</predmet><suma>2496</suma><dodavatel>Jozef Hutár</dodavatel><ico>33217432</ico><adresa>Kostolná 10, 91935 Hrnčiarovce nad Parnou</adresa></item><item><datum>2017-03-10</datum><cislo>0011/17</cislo><predmet>Objednávame u Vás: občerstvenie na posedenie 29.3.2017 pri príležitosti Dňa učiteľov </predmet><suma>0</suma><dodavatel>Hotelová akadémia Ľ. Wintera</dodavatel><ico>00162019</ico><adresa>Stromová 34, 92101 Piešťany</adresa></item><item><datum>2017-03-10</datum><cislo>0012/17</cislo><predmet>Objednávame u Vás: switch TL SF 1005D - 1 ks</predmet><suma>0</suma><dodavatel>ALZA.cz</dodavatel><ico>27082440</ico><adresa>Jateční 33, 17000 Praha 7</adresa></item><item><datum>2017-03-10</datum><cislo>0013/17</cislo><predmet>Objednávame u Vás: prepravu žiakov na LVVK na trase Trnava- Vitanová a späť v troch turnusoch</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Jozef Hutár</dodavatel><ico>33217432</ico><adresa>Kostolná 10, 91935 Hrnčiarovce nad Parnou</adresa></item><item><datum>2017-03-10</datum><cislo>DFB0038/17</cislo><predmet>za switch TP-LINK TL-SF1005D</predmet><suma>8.39</suma><dodavatel>ALZA.cz</dodavatel><ico>27082440</ico><adresa>Jateční 33, 17000 Praha 7</adresa></item><item><datum>2017-03-09</datum><cislo>0010/17</cislo><predmet>Objednávame u Vás: textilné stojanové tabule modré - 2 ks</predmet><suma>0</suma><dodavatel>ŠKOLEX</dodavatel><ico>31396763</ico><adresa>Horárska 12, 82109 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-03-09</datum><cislo>DFB0039/17</cislo><predmet>za ubytovanie a stravu žiakov v stredisku SKI Vitanova, LVK - tri turnusy</predmet><suma>11154</suma><dodavatel>OVP Orava s.r.o.</dodavatel><ico>31608957</ico><adresa>Oravická 617/20, 02801 Trstená</adresa></item><item><datum>2017-03-07</datum><cislo>DFB0034/17</cislo><predmet>za monitorovanie budovy za mesiac február 2017</predmet><suma>53.88</suma><dodavatel>ZOS Bezpecnost s.r.o.</dodavatel><ico>36237922</ico><adresa>Koniarekova 20, 91721 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-03-06</datum><cislo>0009/17</cislo><predmet>Objednávame u vás: stravovacie poukážky v hodnote á 3,38 € - 48 ks</predmet><suma>0</suma><dodavatel>DOXX – Stravné lístky, spol. s r. o.</dodavatel><ico>36391000</ico><adresa>Kálov 356, 01001 Žilina</adresa></item><item><datum>2017-03-06</datum><cislo>DFB0031/17</cislo><predmet>za vyúčtovanie tepelnej energie na mesiac február 2017</predmet><suma>510.82</suma><dodavatel>Trnavska teplarenska,a.s.</dodavatel><ico>36246034</ico><adresa>Coburgova 84, 91742 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-03-06</datum><cislo>DFB0030/17</cislo><predmet>za stravné lístky pre zamestnancov školy počas jarných prázdnin</predmet><suma>162.24</suma><dodavatel>DOXX – Stravné lístky, spol. s r. o.</dodavatel><ico>36391000</ico><adresa>Kálov 356, 01001 Žilina</adresa></item><item><datum>2017-03-04</datum><cislo>DFB0035/17</cislo><predmet>za zálohu elektrickej energie na mesiac marec 2017</predmet><suma>1210.3</suma><dodavatel>MAGNA ENERGIA a.s.</dodavatel><ico>35743565</ico><adresa>Nitrianska  18/7555, 92101 Piešťany</adresa></item><item><datum>2017-03-02</datum><cislo>DFB0032/17</cislo><predmet>za Daňové zákony 2017 - 13 ks</predmet><suma>51.88</suma><dodavatel>PEREX</dodavatel><ico>00685313</ico><adresa>Trnavská cesta 39/A, Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-03-02</datum><cislo>DFB0033/17</cislo><predmet>za telefónne poplatky - pevná sieť za mesiac február 2017</predmet><suma>40.22</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská  28, 81762 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-03-01</datum><cislo>0008/17</cislo><predmet>Objednávame u Vás: Daňové zákony r.2017 -13 ks</predmet><suma>0</suma><dodavatel>PEREX</dodavatel><ico>00685313</ico><adresa>Trnavská cesta 39/A, Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-03-01</datum><cislo>DFB0042/17</cislo><predmet>za A PLUS 1 MANUEL NUMERIQUE USB</predmet><suma>58.57</suma><dodavatel>OXICO, Ing. Jan Strapec</dodavatel><ico>11667958</ico><adresa>Panónska cesta 6/3819, 85104 Bratislava - Petržalka</adresa></item><item><datum>2017-03-01</datum><cislo>DFB0037/17</cislo><predmet>za telefónne poplatky za obdobie 01. 02. 2017 - 28. 02. 2017</predmet><suma>13.16</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská  28, 81762 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-03-01</datum><cislo>DFB0027/17</cislo><predmet>za zálohu tepelnej energie na  mesiac marec 2017</predmet><suma>2730</suma><dodavatel>Trnavska teplarenska,a.s.</dodavatel><ico>36246034</ico><adresa>Coburgova 84, 91742 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-03-01</datum><cislo>DFB0029/17</cislo><predmet>za služby v oblasti CO za mesiac február 2017</predmet><suma>27</suma><dodavatel>Bc. Jana Magdolenová</dodavatel><ico>46680241</ico><adresa>Belecká  374, 941 48 Podhájska</adresa></item><item><datum>2017-02-28</datum><cislo>0007/17</cislo><predmet>Objednávame u Vás: tovar podľa vlastného výberu</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Tatrachema, v.d. Trnava</dodavatel><ico>31434193</ico><adresa>Bulharská 40, 91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-02-28</datum><cislo>DFB0036/17</cislo><predmet>za odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu za mesiac február 2017</predmet><suma>21.6</suma><dodavatel>FCC Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>31449697</ico><adresa>Priemyselná 5, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-02-28</datum><cislo>DFB0024/17</cislo><predmet>za nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov</predmet><suma>232.21</suma><dodavatel>Tatrachema, v.d. Trnava</dodavatel><ico>31434193</ico><adresa>Bulharská 40, 91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-02-28</datum><cislo>DFB0025/17</cislo><predmet>za príspevok zamestnávateľa na obedy zamestnancov za mesiac február 2016</predmet><suma>649.72</suma><dodavatel>Gymnázium J.Hollého Trnava</dodavatel><ico>00160466</ico><adresa>Na hlinách 30, 91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-02-28</datum><cislo>DFB0026/17</cislo><predmet>za softwarové práce, konfiguráciu a údržbu pracovných staníc a počítačovej siete za mesiac február 2017</predmet><suma>276</suma><dodavatel>HYDRA Computer s. r. o.</dodavatel><ico>44307691</ico><adresa>Žitná 11, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-02-28</datum><cislo>DFB0028/17</cislo><predmet>za audit bezpečnostných informačných systémov za mesiac február 2017</predmet><suma>58.8</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská  28, 81762 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-02-28</datum><cislo>DFŠ0003/17</cislo><predmet>za obedy zamestnancov za mesiac február 2017</predmet><suma>351.2</suma><dodavatel>Gymnázium J.Hollého Trnava</dodavatel><ico>00160466</ico><adresa>Na hlinách 30, 91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-02-28</datum><cislo>DFŠ0004/17</cislo><predmet>za obedy žiakov za mesiac február 2017</predmet><suma>3135.84</suma><dodavatel>Gymnázium J.Hollého Trnava</dodavatel><ico>00160466</ico><adresa>Na hlinách 30, 91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-02-28</datum><cislo>DFS0002/17</cislo><predmet>za príspevok zamestnávateľa zo SF na obedy zamestnancov za mesiac február 2017</predmet><suma>179.99</suma><dodavatel>Gymnázium J.Hollého Trnava</dodavatel><ico>00160466</ico><adresa>Na hlinách 30, 91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-02-17</datum><cislo>DFB0023/17</cislo><predmet>za pedagogické tlačivá k maturitným skúškam</predmet><suma>48.3</suma><dodavatel>ŠEVT,a.s.</dodavatel><ico>31331131</ico><adresa>Cementárenská 16, Banská Bystrica</adresa></item><item><datum>2017-02-15</datum><cislo>DFB0022/17</cislo><predmet>za poskytnuté služby počítačovej siete SANET za obdobie január - marec 2016</predmet><suma>150</suma><dodavatel>SANET, Združenie používateľov Slov. akad. dátovej siete</dodavatel><ico>17055270</ico><adresa>Vazovova 5, Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-02-13</datum><cislo>0006/17</cislo><predmet>Objednávame u Vás: klávesnica - 10 ks</predmet><suma>0</suma><dodavatel>ALZA.cz</dodavatel><ico>27082440</ico><adresa>Jateční 33, 17000 Praha 7</adresa></item><item><datum>2017-02-13</datum><cislo>DFB0020/17</cislo><predmet>za klávesnice C-TECH KB-102 USb - 10 ks</predmet><suma>51.9</suma><dodavatel>ALZA.cz</dodavatel><ico>27082440</ico><adresa>Jateční 33, 17000 Praha 7</adresa></item><item><datum>2017-02-09</datum><cislo>DFB0021/17</cislo><predmet>za ročný členský poplatok na krytie admin. nákladov Združenia SANET</predmet><suma>33</suma><dodavatel>SANET, Združenie používateľov Slov. akad. dátovej siete</dodavatel><ico>17055270</ico><adresa>Vazovova 5, Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-02-06</datum><cislo>DFB0012/17</cislo><predmet>za vyúčtovanie tepelnej energie za mesiac január 2017</predmet><suma>756.38</suma><dodavatel>Trnavska teplarenska,a.s.</dodavatel><ico>36246034</ico><adresa>Coburgova 84, 91742 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-02-06</datum><cislo>DFB0019/17</cislo><predmet>za monitorovanie budovy za mesiac január 2017</predmet><suma>61.85</suma><dodavatel>ZOS Bezpecnost s.r.o.</dodavatel><ico>36237922</ico><adresa>Koniarekova 20, 91721 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-02-03</datum><cislo>DFB0017/17</cislo><predmet>za zálohu elektrickej energie na mesiac február 2017</predmet><suma>1211.64</suma><dodavatel>MAGNA ENERGIA a.s.</dodavatel><ico>35743565</ico><adresa>Nitrianska  18/7555, 92101 Piešťany</adresa></item><item><datum>2017-02-02</datum><cislo>DFB0015/17</cislo><predmet>za telefónne poplatky - pevná sieť za mesiac január 2017</predmet><suma>37.78</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská  28, 81762 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-02-01</datum><cislo>DFB0009/17</cislo><predmet>za zálohu elektrickej energie na mesiac február 2017</predmet><suma>2820</suma><dodavatel>Trnavska teplarenska,a.s.</dodavatel><ico>36246034</ico><adresa>Coburgova 84, 91742 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-02-01</datum><cislo>DFB0011/17</cislo><predmet>za služby v oblasti CO za mesiac január 2017</predmet><suma>27</suma><dodavatel>Bc. Jana Magdolenová</dodavatel><ico>46680241</ico><adresa>Belecká  374, 941 48 Podhájska</adresa></item><item><datum>2017-02-01</datum><cislo>DFB0018/17</cislo><predmet>za telefónne poplatky za obdobie 01. 01. 2017 - 31. 01. 20176</predmet><suma>13</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská  28, 81762 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-01-31</datum><cislo>DFB0008/17</cislo><predmet>za softwarové práce, konfiguráciu a údržbu pracovných staníc a počítačovej siete za mesiac január 2017</predmet><suma>276</suma><dodavatel>HYDRA Computer s. r. o.</dodavatel><ico>44307691</ico><adresa>Žitná 11, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-01-31</datum><cislo>DFB0010/17</cislo><predmet>za príspevok zamestnávateľa na obedy zamestnancov za mesiac január 2017</predmet><suma>741.48</suma><dodavatel>Gymnázium J.Hollého Trnava</dodavatel><ico>00160466</ico><adresa>Na hlinách 30, 91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-01-31</datum><cislo>DFB0013/17</cislo><predmet>za predplatné Hospodárskych novín od 15.03.2017 do 14.03.2018</predmet><suma>199</suma><dodavatel>MAFRA SLovakia, a.s.</dodavatel><ico>31333524</ico><adresa>Nobelova 34, 83605 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-01-31</datum><cislo>DFB0014/17</cislo><predmet>za audit bezpečnostných informačných systémov za mesiac január 2017</predmet><suma>58.8</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská  28, 81762 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-01-31</datum><cislo>DFB0016/17</cislo><predmet>za odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu za mesiac január 2017</predmet><suma>21.6</suma><dodavatel>FCC Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>31449697</ico><adresa>Priemyselná 5, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-01-31</datum><cislo>DFS0001/17</cislo><predmet>za príspevok zamestnávateľa zo SF na obedy zamestnancov za mesiac január 2017</predmet><suma>205.41</suma><dodavatel>Gymnázium J.Hollého Trnava</dodavatel><ico>00160466</ico><adresa>Na hlinách 30, 91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-01-31</datum><cislo>DFŠ0002/17</cislo><predmet>za obedy žiakov za mesiac január 2017</predmet><suma>3577.86</suma><dodavatel>Gymnázium J.Hollého Trnava</dodavatel><ico>00160466</ico><adresa>Na hlinách 30, 91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-01-31</datum><cislo>DFŠ0001/17</cislo><predmet>za obedy zamestnancov za mesiac január 2017</predmet><suma>400.8</suma><dodavatel>Gymnázium J.Hollého Trnava</dodavatel><ico>00160466</ico><adresa>Na hlinách 30, 91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-01-26</datum><cislo>0005/17</cislo><predmet>Objednávame u Vás: redukcia SVGA Y kabel - 2 ks</predmet><suma>0</suma><dodavatel>   SMARTCOMPUTER, s.r.o.</dodavatel><ico>31629881</ico><adresa>J.C.Hronského 11, 96001 Zvolen</adresa></item><item><datum>2017-01-26</datum><cislo>DFB0007/17</cislo><predmet>za redukciu, SVGA Y kábel, VGA rozdvojka</predmet><suma>14</suma><dodavatel>   SMARTCOMPUTER, s.r.o.</dodavatel><ico>31629881</ico><adresa>J.C.Hronského 11, 96001 Zvolen</adresa></item><item><datum>2017-01-13</datum><cislo>0003/17</cislo><predmet>Objednávame u Vás: pedagogické tlačivá</predmet><suma>0</suma><dodavatel>ŠEVT,a.s.</dodavatel><ico>31331131</ico><adresa>Cementárenská 16, Banská Bystrica</adresa></item><item><datum>2017-01-13</datum><cislo>0004/17</cislo><predmet>Objednávame u Vás: toner CF230X č. 30 A - 1 ks</predmet><suma>0</suma><dodavatel>CLEAN tonery s.r.o.</dodavatel><ico>35891866</ico><adresa>Za Hradbami 27, 90201 Pezinok</adresa></item><item><datum>2017-01-13</datum><cislo>DFB0005/17</cislo><predmet>za toner PHCF230A</predmet><suma>62.74</suma><dodavatel>CLEAN tonery s.r.o.</dodavatel><ico>35891866</ico><adresa>Za Hradbami 27, 90201 Pezinok</adresa></item><item><datum>2017-01-12</datum><cislo>DFB0300/16</cislo><predmet>za vodné, stočné za obdobie od 01. 11. 2016 do 31. 12. 2016</predmet><suma>830.75</suma><dodavatel>Trnavska vodár.spoločnost</dodavatel><ico>36252484</ico><adresa>Priemyselná 10, 92179 Piešťany</adresa></item><item><datum>2017-01-11</datum><cislo>DFB0006/17</cislo><predmet>za zálohu tepelnej energie na mesiac január 2017</predmet><suma>2880</suma><dodavatel>Trnavska teplarenska,a.s.</dodavatel><ico>36246034</ico><adresa>Coburgova 84, 91742 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-01-11</datum><cislo>DFB0299/16</cislo><predmet>za vyúčtovanie Finančného spravodajca, ročník 2016</predmet><suma>13.67</suma><dodavatel>Poradca podnikatela,s.r.o</dodavatel><ico>31592503</ico><adresa>Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina</adresa></item><item><datum>2017-01-10</datum><cislo>0002/17</cislo><predmet>Objednávame u Vás: opravu kop. stroja SHARP</predmet><suma>0</suma><dodavatel>KH Technik, Emil Holes</dodavatel><ico>22695389</ico><adresa>Halenarska 6, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-01-10</datum><cislo>DFB0004/17</cislo><predmet>za opravu kopírovacieho stroja Sharp</predmet><suma>19.92</suma><dodavatel>KH Technik, Emil Holes</dodavatel><ico>22695389</ico><adresa>Halenarska 6, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-01-09</datum><cislo>0001/17</cislo><predmet>Objednávame u Vás: tlačiareň HP LaserJet Pro M203dn </predmet><suma>0</suma><dodavatel>ALZA.cz</dodavatel><ico>27082440</ico><adresa>Jateční 33, 17000 Praha 7</adresa></item><item><datum>2017-01-09</datum><cislo>DFB0003/17</cislo><predmet>za laserovú tlačiareň HP LaserJet Pro M203dn</predmet><suma>169.9</suma><dodavatel>ALZA.cz</dodavatel><ico>27082440</ico><adresa>Jateční 33, 17000 Praha 7</adresa></item><item><datum>2017-01-09</datum><cislo>DFB0295/16</cislo><predmet>za monitorovanie budovy za mesiac december 2016</predmet><suma>53.88</suma><dodavatel>ZOS Bezpecnost s.r.o.</dodavatel><ico>36237922</ico><adresa>Koniarekova 20, 91721 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-01-09</datum><cislo>DFB0296/16</cislo><predmet>za vyúčtovanie tepelnej energie za mesiac december 2016</predmet><suma>666.1</suma><dodavatel>Trnavska teplarenska,a.s.</dodavatel><ico>36246034</ico><adresa>Coburgova 84, 91742 Trnava</adresa></item><item><datum>2017-01-02</datum><cislo>DFB0001/17</cislo><predmet>za predplatné publikácie &quot;Čo má vedieť mzdová účtovníčka&quot; na rok 2017</predmet><suma>49.5</suma><dodavatel>AJFA+AVIS s.r.o.</dodavatel><ico>31602436</ico><adresa>Klemensova 34, 01001 Žilina</adresa></item><item><datum>2017-01-02</datum><cislo>DFB0002/17</cislo><predmet>za zálohu elektrickej energie na mesiac január 2017</predmet><suma>1091.36</suma><dodavatel>MAGNA ENERGIA a.s.</dodavatel><ico>35743565</ico><adresa>Nitrianska  18/7555, 92101 Piešťany</adresa></item><item><datum>2017-01-02</datum><cislo>DFB0290/16</cislo><predmet>za služby v oblasti CO za mesiac december 2016</predmet><suma>27</suma><dodavatel>Bc. Jana Magdolenová</dodavatel><ico>46680241</ico><adresa>Belecká  374, 941 48 Podhájska</adresa></item><item><datum>2017-01-02</datum><cislo>DFB0292/16</cislo><predmet>za telefónne poplatky - pevná sieť za mesiac december 2016</predmet><suma>35.48</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská  28, 81762 Bratislava</adresa></item><item><datum>2017-01-01</datum><cislo>DFB0298/16</cislo><predmet>za telefónne poplatky za obdobie 01. 12. 2016 - 31. 12. 2016</predmet><suma>16.52</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská  28, 81762 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-12-31</datum><cislo>DFB0291/16</cislo><predmet>za audit bezpečnostných informačných systémov za mesiac december 2016</predmet><suma>58.8</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská  28, 81762 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-12-31</datum><cislo>DFB0293/16</cislo><predmet>za odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu za mesiac december 2016</predmet><suma>28.8</suma><dodavatel>FCC Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>31449697</ico><adresa>Priemyselná 5, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-12-31</datum><cislo>DFB0294/16</cislo><predmet>za pristavenie a odvoz kontajneru, zneškodnenie odpadu</predmet><suma>89.98</suma><dodavatel>FCC Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>31449697</ico><adresa>Priemyselná 5, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-12-31</datum><cislo>DFB0297/16</cislo><predmet>za vyúčtovanie elektrickej energie za rok 2016</predmet><suma>1425.29</suma><dodavatel>MAGNA ENERGIA a.s.</dodavatel><ico>35743565</ico><adresa>Nitrianska  18/7555, 92101 Piešťany</adresa></item><item><datum>2016-12-21</datum><cislo>0120/16</cislo><predmet>Objednávame u Vás: switch - 2 ks</predmet><suma>0</suma><dodavatel>HYDRA Computer s. r. o.</dodavatel><ico>44307691</ico><adresa>Žitná 11, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-12-21</datum><cislo>DFB0286/16</cislo><predmet>za softwarové práce, konfiguráciu a údržbu pracovných staníc a počítačovej siete za mesiac december 2016</predmet><suma>276</suma><dodavatel>HYDRA Computer s. r. o.</dodavatel><ico>44307691</ico><adresa>Žitná 11, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-12-21</datum><cislo>DFB0287/16</cislo><predmet>za montáž a demontáž plastového okna</predmet><suma>1118.17</suma><dodavatel>REALTEC plus, s.r.o.</dodavatel><ico>45430942</ico><adresa>Sladovnícka 21, 91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-12-21</datum><cislo>DFŠ0026/16</cislo><predmet>za obedy zamestnancov za mesiac december 2016</predmet><suma>308.8</suma><dodavatel>Gymnázium J.Hollého Trnava</dodavatel><ico>00160466</ico><adresa>Na hlinách 30, 91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-12-21</datum><cislo>DFŠ0027/16</cislo><predmet>za obedy žiakov za mesiac december 2016</predmet><suma>2770.27</suma><dodavatel>Gymnázium J.Hollého Trnava</dodavatel><ico>00160466</ico><adresa>Na hlinách 30, 91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-12-21</datum><cislo>DFB0289/16</cislo><predmet>za príspevok zamestnávateľa na obedy zamestnancov za mesiac december 2016</predmet><suma>571.28</suma><dodavatel>Gymnázium J.Hollého Trnava</dodavatel><ico>00160466</ico><adresa>Na hlinách 30, 91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-12-21</datum><cislo>DFS0020/16</cislo><predmet>za príspevok zamestnávateľa zo SF na obedy zamestnancov za mesiac december 2016</predmet><suma>158.26</suma><dodavatel>Gymnázium J.Hollého Trnava</dodavatel><ico>00160466</ico><adresa>Na hlinách 30, 91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-12-20</datum><cislo>DFB0285/16</cislo><predmet>za predĺženie podpory pre firewall na rok 2017 - Cyberoam CR50iNG</predmet><suma>948</suma><dodavatel>HYDRA Computer s. r. o.</dodavatel><ico>44307691</ico><adresa>Žitná 11, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-12-19</datum><cislo>0116/16</cislo><predmet>Objednávame u Vás: tovar podľa vlastného výberu</predmet><suma>0</suma><dodavatel>GOPAP-Stefan Gocal</dodavatel><ico>33206996</ico><adresa>Bottova 29, 91708 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-12-19</datum><cislo>0117/16</cislo><predmet>Objednávame u Vás:predĺženie podpory firewallu CYBEROAM  50 ING </predmet><suma>0</suma><dodavatel>HYDRA Computer s. r. o.</dodavatel><ico>44307691</ico><adresa>Žitná 11, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-12-19</datum><cislo>0118/16</cislo><predmet>Objednávame u Vás: stravovacie poukážky v hodnote  á 3,38 € - 109 ks</predmet><suma>0</suma><dodavatel>DOXX – Stravné lístky, spol. s r. o.</dodavatel><ico>36391000</ico><adresa>Kálov 356, 01001 Žilina</adresa></item><item><datum>2016-12-19</datum><cislo>0119/16</cislo><predmet>Objednávame u Vás: výmenu okien - 2 ks</predmet><suma>0</suma><dodavatel>REALTEC plus, s.r.o.</dodavatel><ico>45430942</ico><adresa>Sladovnícka 21, 91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-12-19</datum><cislo>DFB0280/16</cislo><predmet>za nákup kancelárskeho materiálu</predmet><suma>610.24</suma><dodavatel>GOPAP-Stefan Gocal</dodavatel><ico>33206996</ico><adresa>Bottova 29, 91708 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-12-19</datum><cislo>DFB0281/16</cislo><predmet>za stravné lístky pre zamestnancov školy </predmet><suma>368.42</suma><dodavatel>DOXX – Stravné lístky, spol. s r. o.</dodavatel><ico>36391000</ico><adresa>Kálov 356, 01001 Žilina</adresa></item><item><datum>2016-12-19</datum><cislo>DFB0282/16</cislo><predmet>za seminár PAM 31.04 - Trnava 16.12.2016</predmet><suma>54</suma><dodavatel>VEMA s.r.o.</dodavatel><ico>31355374</ico><adresa>Plynárenská 7/C, 82109 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-12-19</datum><cislo>DFB0288/16</cislo><predmet>za zhotovenie mosadznej tabule 150x150mm</predmet><suma>129.6</suma><dodavatel>Ing.Daniel Dananai</dodavatel><ico>22694455</ico><adresa>Mýtna 16, 91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-12-16</datum><cislo>DFB0279/16</cislo><predmet>za notebook HP 250 G5 Celeron N3060 - 1 ks</predmet><suma>290</suma><dodavatel>E LINKX a.s.</dodavatel><ico>25847180</ico><adresa>Novoveská 1262/95, 70900 Ostrava</adresa></item><item><datum>2016-12-15</datum><cislo>DFB0278/16</cislo><predmet>za notebooky HP 250 G5 Celeron N3060 - 3 ks</predmet><suma>870.01</suma><dodavatel>E LINKX a.s.</dodavatel><ico>25847180</ico><adresa>Novoveská 1262/95, 70900 Ostrava</adresa></item><item><datum>2016-12-15</datum><cislo>DFB0283/16</cislo><predmet>za zabezpečenie BOZP za obdobie október - december 2016</predmet><suma>162</suma><dodavatel>Požiarno-bezpečnostná agentúra, spol. s r. o.</dodavatel><ico>36236241</ico><adresa>Juraja Slottu 20, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-12-15</datum><cislo>DFB0284/16</cislo><predmet>za zabezpečenie požiarnej ochrany za obdobie október - december 2016</predmet><suma>162</suma><dodavatel>Požiarno-bezpečnostná agentúra, spol. s r. o.</dodavatel><ico>36236241</ico><adresa>Juraja Slottu 20, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-12-14</datum><cislo>DFB0275/16</cislo><predmet>za nákup ochranných pracovných odevov</predmet><suma>362.76</suma><dodavatel>Lukáš Minarovič OOPP</dodavatel><ico>43617603</ico><adresa>Špačinská 106, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-12-14</datum><cislo>DFB0276/16</cislo><predmet>za opravu služobného motorového vozidla VW Transporter ŠPZ TT943DL</predmet><suma>118.56</suma><dodavatel>Jozef Tomaškovič, AUTOBETO</dodavatel><ico>33197598</ico><adresa>Spartakovská 3, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-12-14</datum><cislo>DFB0277/16</cislo><predmet>za školský set Klasik - 45 ks</predmet><suma>5555.15</suma><dodavatel>ŠKOLEX</dodavatel><ico>31396763</ico><adresa>Horárska 12, 82109 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-12-13</datum><cislo>DFB0274/16</cislo><predmet>za tonery do tlačiarní</predmet><suma>596.52</suma><dodavatel>CLEAN tonery s.r.o.</dodavatel><ico>35891866</ico><adresa>Za Hradbami 27, 90201 Pezinok</adresa></item><item><datum>2016-12-13</datum><cislo>DFS0019/16</cislo><predmet>za občerstvenie na vianočné posedenie</predmet><suma>630</suma><dodavatel>Hotelová akadémia Ľ. Wintera</dodavatel><ico>00162019</ico><adresa>Stromová 34, 92101 Piešťany</adresa></item><item><datum>2016-12-12</datum><cislo>0112/16</cislo><predmet>Objednávame u Vás: kontajner na  odvoz odpadu</predmet><suma>0</suma><dodavatel>FCC Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>31449697</ico><adresa>Priemyselná 5, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-12-12</datum><cislo>0113/16</cislo><predmet>Objednávame u Vás: tonery do tlačiarníCE 505XD - 1 ks, CE 505 A – 3 ks, C EXV 14 – 2 ks, 901 Tricolor – 2 ks, CE 283 X – 1 ks </predmet><suma>0</suma><dodavatel>CLEAN tonery s.r.o.</dodavatel><ico>35891866</ico><adresa>Za Hradbami 27, 90201 Pezinok</adresa></item><item><datum>2016-12-12</datum><cislo>0114/16</cislo><predmet>Objednávame u Vás: školský set Klasik - 45 ks</predmet><suma>0</suma><dodavatel>ŠKOLEX</dodavatel><ico>31396763</ico><adresa>Horárska 12, 82109 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-12-12</datum><cislo>0115/16</cislo><predmet>Objednávame u Vás: notebook  HP 250 G5- 3 ks</predmet><suma>0</suma><dodavatel>  E LINKX, a.s. </dodavatel><ico>25847180</ico><adresa>Novoveská  1262/95, 709 00 Ostrava-Mariánske Hory</adresa></item><item><datum>2016-12-12</datum><cislo>DFB0267/16</cislo><predmet>za vykonanie pravidelnej ročnej prehliadky a kontroly funkčnosti elektrickej zabezpečovacej signalizácie</predmet><suma>81</suma><dodavatel>Pavol Bottek ml. - PDP ALARM</dodavatel><ico>47223391</ico><adresa>J. G. Tajovského 5630/3, 91708 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-12-12</datum><cislo>DFB0273/16</cislo><predmet>za sedák SPARTA (6 ks) a kolieska na trvrdé podlahy (3 ks)</predmet><suma>135.04</suma><dodavatel>BIBIONE Svitkova Jarmila</dodavatel><ico>35400307</ico><adresa>Tehelna 14, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-12-11</datum><cislo>DFB0271/16</cislo><predmet>za revíziu a opravu športového náradia</predmet><suma>735.6</suma><dodavatel>Katarína Geregová- KATKA ŠPORT</dodavatel><ico>37485644</ico><adresa>I.Krasku 488/12, 02001 Púchov</adresa></item><item><datum>2016-12-09</datum><cislo>0109/16</cislo><predmet>Objednávame u Vás: revíziu EZS</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Pavol Bottek - PDP ALARM</dodavatel><ico>30971578</ico><adresa>Tajovskeho 3, 91708 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-12-09</datum><cislo>0111/16</cislo><predmet>Objednávame u Vás: tovar podľa vlastného výberu</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Lukáš Minarovič OOPP</dodavatel><ico>43617603</ico><adresa>Špačinská 106, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-12-09</datum><cislo>DFB0268/16</cislo><predmet>za knihy NJ &quot;Textverarbeitung, Tastschr./Texterf/&quot; - 1 ks</predmet><suma>20.89</suma><dodavatel>KORREKT s.r.o.</dodavatel><ico>35829371</ico><adresa>Karloveská cesta  6/C, 84104 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-12-08</datum><cislo>0108/16</cislo><predmet>Objednávame u vás: opravu sl. mot. voz. VW Transporter</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Jozef Tomaškovič, AUTOBETO</dodavatel><ico>33197598</ico><adresa>Spartakovská 3, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-12-08</datum><cislo>0110/16</cislo><predmet>Objednávame u Vás: kontrolu zariadení telocvične</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Katarína Geregová- KATKA ŠPORT</dodavatel><ico>37485644</ico><adresa>I.Krasku 488/12, 02001 Púchov</adresa></item><item><datum>2016-12-07</datum><cislo>0107/16</cislo><predmet>Objednávame u Vás: občerstvenie na Vianočné posedenie pre zamestnancov školy dňa 08.12.2016</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Hotelová akadémia Ľ. Wintera</dodavatel><ico>00162019</ico><adresa>Stromová 34, 92101 Piešťany</adresa></item><item><datum>2016-12-07</datum><cislo>DFB0264/16</cislo><predmet>za monitorovanie budovy za mesiac november 2016</predmet><suma>53.88</suma><dodavatel>ZOS Bezpecnost s.r.o.</dodavatel><ico>36237922</ico><adresa>Koniarekova 20, 91721 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-12-07</datum><cislo>DFB0270/16</cislo><predmet>za čistiace prostriedky do školskej výdajne stravy</predmet><suma>181.03</suma><dodavatel>Diversey Slovensko s.r.o.</dodavatel><ico>35835401</ico><adresa>Rybničná 40, 83106 Bratislava </adresa></item><item><datum>2016-12-06</datum><cislo>DFB0257/16</cislo><predmet>za čistiace, dezinfekčné a hygienické prostriedky</predmet><suma>533.1</suma><dodavatel>Tatrachema, v.d. Trnava</dodavatel><ico>31434193</ico><adresa>Bulharská 40, 91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-12-06</datum><cislo>DFB0261/16</cislo><predmet>za vyúčtovanie tepelnej energie na mesiac november 2016</predmet><suma>731.65</suma><dodavatel>Trnavska teplarenska,a.s.</dodavatel><ico>36246034</ico><adresa>Coburgova 84, 91742 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-12-05</datum><cislo>0105/16</cislo><predmet>Objednávame u vás: tovar podľa vlastného výberu</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Tatrachema, v.d. Trnava</dodavatel><ico>31434193</ico><adresa>Bulharská 40, 91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-12-05</datum><cislo>0106/16</cislo><predmet>Objednávame u Vás: tabuľky 150 x150 - 2 ks</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Ing.Daniel Dananai</dodavatel><ico>22694455</ico><adresa>Mýtna 16, 91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-12-05</datum><cislo>DFB0258/16</cislo><predmet>za inventár do výdajne stravy a odhŕňač na sneh + násada</predmet><suma>256.1</suma><dodavatel>Jaroslav HUDEC-Dom.potr.</dodavatel><ico>30730937</ico><adresa>Trojicne nam.9,OD JEDNOTA, 91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-12-05</datum><cislo>DFB0272/16</cislo><predmet>za predplatné mesačníka &quot;1000 RIEŠENÍ&quot; na rok 2017</predmet><suma>31.6</suma><dodavatel>PORADCA s.r.o.</dodavatel><ico>36371271</ico><adresa>Pri Celulozke 40, 01001 Žilina</adresa></item><item><datum>2016-12-02</datum><cislo>0104/16</cislo><predmet>Objednávame u Vás: Suma Special L4 - 20 l,  Suma Rinse A5- 20 L</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Diversey Slovensko s.r.o.</dodavatel><ico>35835401</ico><adresa>Rybničná 40, 83106 Bratislava </adresa></item><item><datum>2016-12-02</datum><cislo>DFB0262/16</cislo><predmet>za telefónne poplatky - pevná sieť za mesiac november 2016</predmet><suma>39.59</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská  28, 81762 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-12-02</datum><cislo>DFB0263/16</cislo><predmet>za list - bianco s vodotlačou, podtlačou štátneho znaku SR - 1000 ks</predmet><suma>187.2</suma><dodavatel>ŠEVT,a.s.</dodavatel><ico>31331131</ico><adresa>Cementárenská 16, Banská Bystrica</adresa></item><item><datum>2016-12-01</datum><cislo>DFB0260/16</cislo><predmet>za služby v oblasti CO za mesiac november 2016</predmet><suma>27</suma><dodavatel>Bc. Jana Magdolenová</dodavatel><ico>46680241</ico><adresa>Belecká  374, 941 48 Podhájska</adresa></item><item><datum>2016-12-01</datum><cislo>DFB0265/16</cislo><predmet>za telefónne poplatky za obdobie 01. 11. 2016 - 30. 11. 2016</predmet><suma>15.13</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská  28, 81762 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-12-01</datum><cislo>DFB0254/16</cislo><predmet>za zálohu tepelnej energie na  mesiac december 2016</predmet><suma>2850</suma><dodavatel>Trnavska teplarenska,a.s.</dodavatel><ico>36246034</ico><adresa>Coburgova 84, 91742 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-11-30</datum><cislo>DFB0266/16</cislo><predmet>za odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu za mesiac november 2016</predmet><suma>21.6</suma><dodavatel>FCC Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>31449697</ico><adresa>Priemyselná 5, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-11-30</datum><cislo>DFB0269/16</cislo><predmet>za pristavenie a odvoz kontajneru, zneškodnenie odpadu</predmet><suma>110.88</suma><dodavatel>FCC Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>31449697</ico><adresa>Priemyselná 5, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-11-30</datum><cislo>DFB0252/16</cislo><predmet>za softwarové práce, konfiguráciu a údržbu pracovných staníc a počítačovej siete za mesiac november 2016</predmet><suma>276</suma><dodavatel>HYDRA Computer s. r. o.</dodavatel><ico>44307691</ico><adresa>Žitná 11, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-11-30</datum><cislo>DFB0253/16</cislo><predmet>za príspevok zamestnávateľa na obedy zamestnancov za mesiac november 2016</predmet><suma>920.56</suma><dodavatel>Gymnázium J.Hollého Trnava</dodavatel><ico>00160466</ico><adresa>Na hlinách 30, 91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-11-30</datum><cislo>DFŠ0024/16</cislo><predmet>za obedy zamestnancov za mesiac november 2016</predmet><suma>497.6</suma><dodavatel>Gymnázium J.Hollého Trnava</dodavatel><ico>00160466</ico><adresa>Na hlinách 30, 91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-11-30</datum><cislo>DFŠ0025/16</cislo><predmet>za obedy žiakov za mesiac november 2016</predmet><suma>4203.36</suma><dodavatel>Gymnázium J.Hollého Trnava</dodavatel><ico>00160466</ico><adresa>Na hlinách 30, 91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-11-30</datum><cislo>DFB0256/16</cislo><predmet>za bezpečnostný audit informačných systémov za mesiac november 2016</predmet><suma>58.8</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská  28, 81762 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-11-30</datum><cislo>DFS0017/16</cislo><predmet>za príspevok zamestnávateľa zo SF na obedy zamestnancov za mesiac november 2016</predmet><suma>255.02</suma><dodavatel>Gymnázium J.Hollého Trnava</dodavatel><ico>00160466</ico><adresa>Na hlinách 30, 91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-11-30</datum><cislo>DFS0018/16</cislo><predmet>za mikulášske balíčky</predmet><suma>80.6</suma><dodavatel>GOPAP-Stefan Gocal</dodavatel><ico>33206996</ico><adresa>Bottova 29, 91708 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-11-29</datum><cislo>0103/16</cislo><predmet>Objednávame u Vás: Mikulášsky balíček pre deti zamestnancov hradeného z SF</predmet><suma>0</suma><dodavatel>GOPAP-Stefan Gocal</dodavatel><ico>33206996</ico><adresa>Bottova 29, 91708 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-11-28</datum><cislo>0101/16</cislo><predmet>Objednávame u Vás: tovar podľa vlastného výberu</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Praktik Textil</dodavatel><ico>44491191</ico><adresa>Zlievarenská 1, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-11-28</datum><cislo>0102/16</cislo><predmet>Objednávame u Vás: tovar podľa vlastného výberu</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Jaroslav HUDEC-Dom.potr.</dodavatel><ico>30730937</ico><adresa>Trojicne nam.9,OD JEDNOTA, 91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-11-28</datum><cislo>DFB0249/16</cislo><predmet>za vysávače ELECTROLUX ZCS 2220 - 2 ks</predmet><suma>153.6</suma><dodavatel> ANDREA SHOP, s.r.o.</dodavatel><ico>36277151</ico><adresa>Galantská cesta 5855/22, 92901 Dunajská Streda</adresa></item><item><datum>2016-11-28</datum><cislo>DFB0259/16</cislo><predmet>za uteráky, utierky, zástery</predmet><suma>99.28</suma><dodavatel>Praktik Textil</dodavatel><ico>44491191</ico><adresa>Zlievarenská 1, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-11-28</datum><cislo>DFB0251/16</cislo><predmet>za reproduktory do učební a materiál</predmet><suma>2106</suma><dodavatel>HYDRA Computer s. r. o.</dodavatel><ico>44307691</ico><adresa>Žitná 11, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-11-25</datum><cislo>DFB0255/16</cislo><predmet>za zálohu elektrickej energie na mesiac december 2016</predmet><suma>1091.36</suma><dodavatel>MAGNA ENERGIA a.s.</dodavatel><ico>35743565</ico><adresa>Nitrianska  18/7555, 92101 Piešťany</adresa></item><item><datum>2016-11-24</datum><cislo>0099/16</cislo><predmet>Objednávame u Vás: ozvučenie v triedach </predmet><suma>0</suma><dodavatel>HYDRA Computer s. r. o.</dodavatel><ico>44307691</ico><adresa>Žitná 11, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-11-24</datum><cislo>0100/16</cislo><predmet>Objednávame u Vás: sedáky na stoličky- 6 ks/po 2 ks bordó, modrá, čierna/ </predmet><suma>0</suma><dodavatel>BIBIONE Svitkova Jarmila</dodavatel><ico>35400307</ico><adresa>Tehelna 14, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-11-23</datum><cislo>0098/16</cislo><predmet>Objednávame u vás: naberačka 0,33 l- 1 ks, 0,25 l- 1 ks, falošné dno - 5 ks, otvárač konzerv - 1 ks</predmet><suma>0</suma><dodavatel>RM Gastro - JAZ</dodavatel><ico>34153004</ico><adresa>Rybárska 1, 91501 Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-11-23</datum><cislo>DFB0246/16</cislo><predmet>za kuchynský inventár do výdajne stravy</predmet><suma>132.38</suma><dodavatel>RM Gastro - JAZ</dodavatel><ico>34153004</ico><adresa>Rybárska 1, 91501 Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2016-11-22</datum><cislo>DFB0248/16</cislo><predmet>za DVD (November +20, V tieni času, Stopy v snehu, Tóny v tichu)</predmet><suma>12.9</suma><dodavatel>Ústav pamäti národa</dodavatel><ico>37977997</ico><adresa>Miletičova  19, 820 18 Bratislava 217</adresa></item><item><datum>2016-11-21</datum><cislo>DFB0245/16</cislo><predmet>za knihy NJ Deutsche Handelskorrespondenz neu (16 ks) a Geschäftskomm.-Besser schreiben (2 ks)</predmet><suma>489.82</suma><dodavatel>KORREKT s.r.o.</dodavatel><ico>35829371</ico><adresa>Karloveská cesta  6/C, 84104 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-11-21</datum><cislo>DFB0244/16</cislo><predmet>za knihy z AJ Complete Economics fo IGCSE an 0 level Teacher (2 ks) a Economics IGSE Revison Guide (2 ks)</predmet><suma>248.74</suma><dodavatel>CLIP CENTRUM s. r. o.</dodavatel><ico>36836231</ico><adresa>J. Hollého 5, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-11-21</datum><cislo>DFB0250/16</cislo><predmet>za predplatné časopisu CHIP DVD, ročník 2017</predmet><suma>64</suma><dodavatel>MAGNET PRESS,SLOVAKIA</dodavatel><ico>31356958</ico><adresa>Šustekova 8, 85104 Bratislava - Petržalka</adresa></item><item><datum>2016-11-21</datum><cislo>DFS0016/16</cislo><predmet>za TESCO poukážky pre zamestnancov školy</predmet><suma>2800</suma><dodavatel>TESCO,Hypermarket Trnava</dodavatel><ico>31321828</ico><adresa>Veterna 40, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-11-16</datum><cislo>DFB0242/16</cislo><predmet>za poskytnuté služby počítačovej siete SANET za obdobie október - december 2016</predmet><suma>150</suma><dodavatel>SANET, Združenie používateľov Slov. akad. dátovej siete</dodavatel><ico>17055270</ico><adresa>Vazovova 5, Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-11-15</datum><cislo>0096/16</cislo><predmet>Objednávame u Vás: darčekové Tesco poukážky v hodnote á 25 € - 112 ks</predmet><suma>0</suma><dodavatel>TESCO,Hypermarket Trnava</dodavatel><ico>31321828</ico><adresa>Veterna 40, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-11-15</datum><cislo>0097/16</cislo><predmet>Objednávame u Vás: kontajner na odvoz odpadu (lístia)</predmet><suma>0</suma><dodavatel>FCC Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>31449697</ico><adresa>Priemyselná 5, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-11-14</datum><cislo>0094/16</cislo><predmet>Objednávame u Vás: toner Q 3964 - 1 ks </predmet><suma>0</suma><dodavatel>CLEAN tonery s.r.o.</dodavatel><ico>35891866</ico><adresa>Za Hradbami 27, 90201 Pezinok</adresa></item><item><datum>2016-11-14</datum><cislo>0095/16</cislo><predmet>Objednávame u Vás: tovar podľa vlastného výberu</predmet><suma>0</suma><dodavatel> OBI Slovakia, s.r.o.</dodavatel><ico>45860459</ico><adresa>Nová 11, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-11-14</datum><cislo>DFB0239/16</cislo><predmet>za optický valec OPC HP Q3964</predmet><suma>178.02</suma><dodavatel>CLEAN tonery s.r.o.</dodavatel><ico>35891866</ico><adresa>Za Hradbami 27, 90201 Pezinok</adresa></item><item><datum>2016-11-11</datum><cislo>Zmluva č. 5/2016/OATt</cislo><predmet>Zmluva o prenájme nebytových priestorov - prenájom učebne</predmet><suma>1000</suma><dodavatel>Loyalty, s.r.o.</dodavatel><ico>46815899</ico><adresa>Slnečná 50, Trnava</adresa></item><item><datum>2016-11-11</datum><cislo>DFB0240/16</cislo><predmet>za vodné, stočné za obdobie od 01. 08. 2016 do 31. 10. 2016</predmet><suma>530.48</suma><dodavatel>Trnavska vodár.spoločnost</dodavatel><ico>36252484</ico><adresa>Priemyselná 10, 92179 Piešťany</adresa></item><item><datum>2016-11-10</datum><cislo>DFB0247/16</cislo><predmet>za predplatné &quot;DANE A ÚČTOVNÍCTVO Štandard&quot; na rok 2017</predmet><suma>135</suma><dodavatel>Wolters Kluwer s.r.o.</dodavatel><ico>31348262</ico><adresa>Mlynské nivy  48, 82109 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-11-08</datum><cislo>0093/16</cislo><predmet>Objednávame u Vás: tovar podľa vlastného výberu</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Tatrachema, v.d. Trnava</dodavatel><ico>31434193</ico><adresa>Bulharská 40, 91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-11-08</datum><cislo>DFB0236/16</cislo><predmet>za knihy Podvojné účtovníctvo pre podnikateľov 2016, 4 ks</predmet><suma>90.08</suma><dodavatel>Martinus.sk, s.r.o.</dodavatel><ico>36440531</ico><adresa>M.R.Štefánika 58, 03601 Martin</adresa></item><item><datum>2016-11-08</datum><cislo>DFB0232/16</cislo><predmet>za nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov</predmet><suma>398.71</suma><dodavatel>Tatrachema, v.d. Trnava</dodavatel><ico>31434193</ico><adresa>Bulharská 40, 91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-11-07</datum><cislo>DFB0230/16</cislo><predmet>za monitorovanie budovy za mesiac október 2016</predmet><suma>61.85</suma><dodavatel>ZOS Bezpecnost s.r.o.</dodavatel><ico>36237922</ico><adresa>Koniarekova 20, 91721 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-11-07</datum><cislo>DFB0234/16</cislo><predmet>za vyúčtovanie tepelnej energie na mesiac október 2016</predmet><suma>660.14</suma><dodavatel>Trnavska teplarenska,a.s.</dodavatel><ico>36246034</ico><adresa>Coburgova 84, 91742 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-11-07</datum><cislo>DFB0235/16</cislo><predmet>za tonery do tlačiarní</predmet><suma>853.42</suma><dodavatel>CLEAN tonery s.r.o.</dodavatel><ico>35891866</ico><adresa>Za Hradbami 27, 90201 Pezinok</adresa></item><item><datum>2016-11-07</datum><cislo>DFB0241/16</cislo><predmet>za nákup ochranných pracovných odevov</predmet><suma>136.98</suma><dodavatel>Lukáš Minarovič OOPP</dodavatel><ico>43617603</ico><adresa>Špačinská 106, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-11-04</datum><cislo>0092/16</cislo><predmet>Objednávame u Vás:tonery do tlačiarní 50F2H00 - 4 ks, CE 505 A – 3 ks</predmet><suma>0</suma><dodavatel>CLEAN tonery s.r.o.</dodavatel><ico>35891866</ico><adresa>Za Hradbami 27, 90201 Pezinok</adresa></item><item><datum>2016-11-04</datum><cislo>DFŠ0023/16</cislo><predmet>za obedy hostí za mesiac november 2016</predmet><suma>5.38</suma><dodavatel>Gymnázium J.Hollého Trnava</dodavatel><ico>00160466</ico><adresa>Na hlinách 30, 91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-11-03</datum><cislo>DFB0226/16</cislo><predmet>za zálohu tepelnej energie na  mesiac november 2016</predmet><suma>2580</suma><dodavatel>Trnavska teplarenska,a.s.</dodavatel><ico>36246034</ico><adresa>Coburgova 84, 91742 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-11-02</datum><cislo>DFB0231/16</cislo><predmet>za telefónne poplatky - pevná sieť za mesiac október 2016</predmet><suma>39.42</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská  28, 81762 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-11-02</datum><cislo>DFB0233/16</cislo><predmet>za služby v oblasti CO za mesiac október 2016</predmet><suma>27</suma><dodavatel>Bc. Jana Magdolenová</dodavatel><ico>46680241</ico><adresa>Belecká  374, 941 48 Podhájska</adresa></item><item><datum>2016-11-02</datum><cislo>DFB0243/16</cislo><predmet>za predplatné mesačníka &quot;Slovenský stenograf&quot; na školský rok 2016/2017 - 2 ks mesačne</predmet><suma>13.15</suma><dodavatel>Parentes, s.r.o.</dodavatel><ico>47895993</ico><adresa>Kremnická 26, 85105 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-11-01</datum><cislo>DFB0237/16</cislo><predmet>za telefónne poplatky za obdobie 01. 10. 2016 - 31. 10. 2016</predmet><suma>16.73</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská  28, 81762 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-10-31</datum><cislo>DFB0229/16</cislo><predmet>za bezpečnostný audit informačných systémov za mesiac október 2016</predmet><suma>58.8</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská  28, 81762 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-10-31</datum><cislo>DFB0238/16</cislo><predmet>za odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu za mesiac október 2016</predmet><suma>21.6</suma><dodavatel>FCC Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>31449697</ico><adresa>Priemyselná 5, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-10-31</datum><cislo>DFB0227/16</cislo><predmet>za softwarové práce, konfiguráciu a údržbu pracovných staníc a počítačovej siete za mesiac október 2016</predmet><suma>276</suma><dodavatel>HYDRA Computer s. r. o.</dodavatel><ico>44307691</ico><adresa>Žitná 11, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-10-27</datum><cislo>DFŠ0020/16</cislo><predmet>za obedy zamestnancov za mesiac október 2016</predmet><suma>520.8</suma><dodavatel>Gymnázium J.Hollého Trnava</dodavatel><ico>00160466</ico><adresa>Na hlinách 30, 91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-10-27</datum><cislo>DFS0015/16</cislo><predmet>za príspevok zamestnávateľa zo SF na obedy zamestnancov za mesiac október 2016</predmet><suma>266.91</suma><dodavatel>Gymnázium J.Hollého Trnava</dodavatel><ico>00160466</ico><adresa>Na hlinách 30, 91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-10-27</datum><cislo>DFŠ0022/16</cislo><predmet>za obedy hostí za mesiac október 2016</predmet><suma>16.14</suma><dodavatel>Gymnázium J.Hollého Trnava</dodavatel><ico>00160466</ico><adresa>Na hlinách 30, 91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-10-27</datum><cislo>DFŠ0021/16</cislo><predmet>za obedy žiakov za mesiac október 2016</predmet><suma>4781.6</suma><dodavatel>Gymnázium J.Hollého Trnava</dodavatel><ico>00160466</ico><adresa>Na hlinách 30, 91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-10-27</datum><cislo>DFB0225/16</cislo><predmet>za príspevok zamestnávateľa na obedy zamestnancov za mesiac október 2016</predmet><suma>963.48</suma><dodavatel>Gymnázium J.Hollého Trnava</dodavatel><ico>00160466</ico><adresa>Na hlinách 30, 91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-10-25</datum><cislo>DFB0222/16</cislo><predmet>za optický valec Lexmark 500Z MS310 orig.</predmet><suma>49.9</suma><dodavatel>KH Technik, Emil Holes</dodavatel><ico>22695389</ico><adresa>Halenarska 6, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-10-25</datum><cislo>DFB0223/16</cislo><predmet>za Flas disk Samsung BAR 128GB a gelové podložky pod myš</predmet><suma>48.64</suma><dodavatel>ALZA.cz</dodavatel><ico>27082440</ico><adresa>Jateční 33, 17000 Praha 7</adresa></item><item><datum>2016-10-25</datum><cislo>DFB0228/16</cislo><predmet>za zálohu elektrickej energie na mesiac november 2016</predmet><suma>1091.36</suma><dodavatel>MAGNA ENERGIA a.s.</dodavatel><ico>35743565</ico><adresa>Nitrianska  18/7555, 92101 Piešťany</adresa></item><item><datum>2016-10-24</datum><cislo>0089/16</cislo><predmet>Objednávame u vás: USB - 1 ks, podložka pod myš- 2 ks, predpokladaná hodnota 50 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>ALZA.cz</dodavatel><ico>27082440</ico><adresa>Jateční 33, 17000 Praha 7</adresa></item><item><datum>2016-10-24</datum><cislo>0088/16</cislo><predmet></predmet><suma>0</suma><dodavatel>KH Technik, Emil Holes</dodavatel><ico>22695389</ico><adresa>Halenarska 6, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-10-24</datum><cislo>0090/16</cislo><predmet>Objednávame u vás: aktualizáciu softvéru ZAV</predmet><suma>0</suma><dodavatel>   ZAV, s.r.o.</dodavatel><ico>02908417</ico><adresa>Jílovská 427/25, 14200 Praha 4 - Lhotka</adresa></item><item><datum>2016-10-24</datum><cislo>0091/16</cislo><predmet>Objednávame u Vás: knihy bilingválneho štúdia AJ</predmet><suma>0</suma><dodavatel>CLIP CENTRUM s. r. o.</dodavatel><ico>36836231</ico><adresa>J. Hollého 5, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-10-20</datum><cislo>DFB0220/16</cislo><predmet>za Novell Open Workgroup Suite - predĺženie podpory na obdobie 01.11.2016-31.10.2017</predmet><suma>988.8</suma><dodavatel>HYDRA Computer s. r. o.</dodavatel><ico>44307691</ico><adresa>Žitná 11, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-10-19</datum><cislo>DFB0224/16</cislo><predmet>za programovanú individuálnu výuku písania na PC</predmet><suma>175.43</suma><dodavatel>ZAV, s.r.o.</dodavatel><ico>02908417</ico><adresa>Jílovská 427/25, 14200 Praha 4 - Lhotka</adresa></item><item><datum>2016-10-18</datum><cislo>0086/16</cislo><predmet>Objednávame u Vás: tovar podľa vlastného výberu</predmet><suma>0</suma><dodavatel>GOPAP-Stefan Gocal</dodavatel><ico>33206996</ico><adresa>Bottova 29, 91708 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-10-18</datum><cislo>0087/16</cislo><predmet>Objednávame u Vás: obnovu licencií Novell Open workgroup- 20 ks</predmet><suma>0</suma><dodavatel>HYDRA Computer s. r. o.</dodavatel><ico>44307691</ico><adresa>Žitná 11, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-10-18</datum><cislo>DFB0221/16</cislo><predmet>za kancelársky materiál</predmet><suma>971.24</suma><dodavatel>GOPAP-Stefan Gocal</dodavatel><ico>33206996</ico><adresa>Bottova 29, 91708 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-10-17</datum><cislo>DFB0218/16</cislo><predmet>poplatok za internetovú doménu oakuktt.sk na obdobie 30.10.2016 - 29.10.2017</predmet><suma>25.2</suma><dodavatel>HYDRA Computer s. r. o.</dodavatel><ico>44307691</ico><adresa>Žitná 11, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-10-14</datum><cislo>0085/16</cislo><predmet>Objednávame u Vás:internetovú doménu oakuktt.sk</predmet><suma>0</suma><dodavatel>HYDRA Computer s. r. o.</dodavatel><ico>44307691</ico><adresa>Žitná 11, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-10-12</datum><cislo>DFB0217/16</cislo><predmet>za paušál na zrážkovú vodu od 01.07.2016 do 30.09.2016</predmet><suma>321.91</suma><dodavatel>Trnavska vodár.spoločnost</dodavatel><ico>36252484</ico><adresa>Priemyselná 10, 92179 Piešťany</adresa></item><item><datum>2016-10-12</datum><cislo>DFB0219/16</cislo><predmet>za predplatné mesačníka &quot;Slovenský stenograf&quot; na školský rok 2016/2017 - 1 ks mesačne</predmet><suma>10</suma><dodavatel>Parentes, s.r.o.</dodavatel><ico>47895993</ico><adresa>Kremnická 26, 85105 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-10-11</datum><cislo>DFB0216/16</cislo><predmet>za monitorovanie budovy za mesiac september 2016</predmet><suma>53.88</suma><dodavatel>ZOS Bezpecnost s.r.o.</dodavatel><ico>36237922</ico><adresa>Koniarekova 20, 91721 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-10-07</datum><cislo>0084/16</cislo><predmet>Objednávame u Vás: tovar podľa vlastného výberu</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Lukáš Minarovič OOPP</dodavatel><ico>43617603</ico><adresa>Špačinská 106, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-10-06</datum><cislo>0083/16</cislo><predmet>Objednávame u Vás: tlačiareň HP M021</predmet><suma>0</suma><dodavatel>ALZA.cz</dodavatel><ico>27082440</ico><adresa>Jateční 33, 17000 Praha 7</adresa></item><item><datum>2016-10-06</datum><cislo>DFB0212/16</cislo><predmet>za vyúčtovanie tepelnej energie za mesiac september 2016</predmet><suma>403.39</suma><dodavatel>Trnavska teplarenska,a.s.</dodavatel><ico>36246034</ico><adresa>Coburgova 84, 91742 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-10-06</datum><cislo>DFB0209/16</cislo><predmet>za tlačiareň HP Laser Jet Pro 200 M201dw</predmet><suma>255.62</suma><dodavatel>ALZA.cz</dodavatel><ico>27082440</ico><adresa>Jateční 33, 17000 Praha 7</adresa></item><item><datum>2016-10-05</datum><cislo>DFB0208/16</cislo><predmet>za toner do tlačiarne</predmet><suma>83.4</suma><dodavatel>CLEAN tonery s.r.o.</dodavatel><ico>35891866</ico><adresa>Za Hradbami 27, 90201 Pezinok</adresa></item><item><datum>2016-10-03</datum><cislo>DFB0213/16</cislo><predmet>za služby v oblasti CO za mesiac september 2016</predmet><suma>27</suma><dodavatel>Bc. Jana Magdolenová</dodavatel><ico>46680241</ico><adresa>Belecká  374, 941 48 Podhájska</adresa></item><item><datum>2016-10-02</datum><cislo>DFB0211/16</cislo><predmet>za telefónne poplatky - pevná sieť za mesiac september 2016</predmet><suma>43.72</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská  28, 81762 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-10-01</datum><cislo>DFB0203/16</cislo><predmet>za zálohu elektrickej energie na mesiac október 2016</predmet><suma>2430</suma><dodavatel>Trnavska teplarenska,a.s.</dodavatel><ico>36246034</ico><adresa>Coburgova 84, 91742 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-10-01</datum><cislo>DFB0215/16</cislo><predmet>za telefónne poplatky za obdobie 01. 09. 2016 - 30. 09. 2016</predmet><suma>13.18</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská  28, 81762 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-09-30</datum><cislo>DFB0210/16</cislo><predmet>za audit bezpečnostných informačných systémov za mesiac september 2016</predmet><suma>58.8</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská  28, 81762 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-09-30</datum><cislo>DFB0198/16</cislo><predmet>za zviazanie katalógov a maturitného protokolu</predmet><suma>36</suma><dodavatel>Knihviazacstvo-M.Binovec</dodavatel><ico>40623491</ico><adresa>Kalinčiakova 21, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-09-30</datum><cislo>DFB0201/16</cislo><predmet>za príspevok zamestnávateľa na obedy zamestnancov za mesiac september 2016</predmet><suma>861.36</suma><dodavatel>Gymnázium J.Hollého Trnava</dodavatel><ico>00160466</ico><adresa>Na hlinách 30, 91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-09-30</datum><cislo>DFB0204/16</cislo><predmet>za softwarové práce, konfiguráciu a údržbu pracovných staníc a počítačovej siete za mesiac september 2016</predmet><suma>276</suma><dodavatel>HYDRA Computer s. r. o.</dodavatel><ico>44307691</ico><adresa>Žitná 11, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-09-30</datum><cislo>DFB0214/16</cislo><predmet>za odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu za mesiac september 2016</predmet><suma>21.6</suma><dodavatel>A.S.A Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>31449697</ico><adresa>Priemyselna 5, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-09-30</datum><cislo>DFŠ0018/16</cislo><predmet>za obedy zamestnancov za mesiac september 2016</predmet><suma>465.6</suma><dodavatel>Gymnázium J.Hollého Trnava</dodavatel><ico>00160466</ico><adresa>Na hlinách 30, 91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-09-30</datum><cislo>DFŠ0019/16</cislo><predmet>za obedy žiakov za mesiac september 2016</predmet><suma>2563.16</suma><dodavatel>Gymnázium J.Hollého Trnava</dodavatel><ico>00160466</ico><adresa>Na hlinách 30, 91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-09-30</datum><cislo>DFS0014/16</cislo><predmet>za príspevok zamestnávateľa zo SF na obedy zamestnancov za mesiac september 2016</predmet><suma>238.62</suma><dodavatel>Gymnázium J.Hollého Trnava</dodavatel><ico>00160466</ico><adresa>Na hlinách 30, 91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-09-29</datum><cislo>DFB0197/16</cislo><predmet>za opravu a údržbu kopírovacieho stroja Sharp</predmet><suma>49.72</suma><dodavatel>KH Technik, Emil Holes</dodavatel><ico>22695389</ico><adresa>Halenarska 6, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-09-29</datum><cislo>DFB0200/16</cislo><predmet>za tonery do tlačiarní</predmet><suma>1249.06</suma><dodavatel>CLEAN tonery s.r.o.</dodavatel><ico>35891866</ico><adresa>Za Hradbami 27, 90201 Pezinok</adresa></item><item><datum>2016-09-29</datum><cislo>DFB0202/16</cislo><predmet>za knihy &quot;A PLUS 1&quot;  + CD - 16 ks</predmet><suma>270.72</suma><dodavatel>OXICO, Ing. Jan Strapec</dodavatel><ico>11667958</ico><adresa>Panónska cesta 6/3819, 85104 Bratislava - Petržalka</adresa></item><item><datum>2016-09-29</datum><cislo>DFB0199/16</cislo><predmet>za opravu elektroinštalácie kabinetov</predmet><suma>818.24</suma><dodavatel>PROVA SLovakia, spol. s r. o.</dodavatel><ico>31438806</ico><adresa>Mikovíniho  11, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-09-28</datum><cislo>0080/16</cislo><predmet>Objednávame u Vás: tonery do tlačiarní CE 505 XC duopack, CE 505 A -2 ks, Q 7553 X - duopack - 1 ks, EXV 14 - 1 ks, 50F2H00 -  4 ks</predmet><suma>0</suma><dodavatel>CLEAN tonery s.r.o.</dodavatel><ico>35891866</ico><adresa>Za Hradbami 27, 90201 Pezinok</adresa></item><item><datum>2016-09-28</datum><cislo>0081/16</cislo><predmet>objednávame u Vás: opravu kop. stroja SHARP, predpokladaná cena 60 €  </predmet><suma>0</suma><dodavatel>KH Technik, Emil Holes</dodavatel><ico>22695389</ico><adresa>Halenarska 6, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-09-28</datum><cislo>0082/16             </cislo><predmet>Objednávame u Vás: opravu počítačovej siete v kabinetoch</predmet><suma>0</suma><dodavatel>PROVA SLovakia, spol. s r. o.</dodavatel><ico>31438806</ico><adresa>Mikovíniho  11, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-09-28</datum><cislo>DFB0207/16</cislo><predmet>za program Ja Učebnica ekonómie a podnikania</predmet><suma>30</suma><dodavatel>Junior Achievement Slovensko, n. o.</dodavatel><ico>42166292</ico><adresa>Záhradnícka 60, 82108 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-09-27</datum><cislo>DFB0206/16</cislo><predmet>za knihy Economics Complete Course - 3 ks</predmet><suma>126.87</suma><dodavatel>CLIP CENTRUM s. r. o.</dodavatel><ico>36836231</ico><adresa>J. Hollého 5, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-09-27</datum><cislo>DFB0196/16</cislo><predmet>za dodávku a montáž plastových okien - chodba 1. poschodie</predmet><suma>6146.88</suma><dodavatel>REALTEC plus, s.r.o.</dodavatel><ico>45430942</ico><adresa>Sladovnícka 21, 91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-09-26</datum><cislo>0079/16             </cislo><predmet>Objednávame u Vás: výmenu okien na 1. nadzemnom podlaží</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Mgr.Lubos Bacik-REALTEC</dodavatel><ico>35401141</ico><adresa>Kollarova 5, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-09-26</datum><cislo>DFB0193/16</cislo><predmet>za zabezpečenie BOZP za obdobie júl - september 2016</predmet><suma>162</suma><dodavatel>Požiarno-bezpečnostná agentúra, spol. s r. o.</dodavatel><ico>36236241</ico><adresa>Juraja Slottu 20, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-09-26</datum><cislo>DFB0194/16</cislo><predmet>za zabezpečenie požiarnej ochrany za obdobie júl - september 2016</predmet><suma>162</suma><dodavatel>Požiarno-bezpečnostná agentúra, spol. s r. o.</dodavatel><ico>36236241</ico><adresa>Juraja Slottu 20, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-09-26</datum><cislo>DFB0205/16</cislo><predmet>za zálohu elektrickej energie na mesiac október 2016</predmet><suma>1091.36</suma><dodavatel>MAGNA ENERGIA a.s.</dodavatel><ico>35743565</ico><adresa>Nitrianska  18/7555, 92101 Piešťany</adresa></item><item><datum>2016-09-24</datum><cislo>DFB0192/16</cislo><predmet>za podlahárske práce (lepenie podlahoviny, soklíka)</predmet><suma>1912.2</suma><dodavatel>Juraj Baranovič, Podlahárstvo</dodavatel><ico>44960611</ico><adresa>Jesenského  4, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-09-23</datum><cislo>DFB0191/16</cislo><predmet>za učebnicu a pracovný zošit Direkt neu</predmet><suma>15.19</suma><dodavatel>KORREKT s.r.o.</dodavatel><ico>35829371</ico><adresa>Karloveská cesta  6/C, 84104 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-09-21</datum><cislo>DFB0188/16</cislo><predmet>za drevenú pečiatku 40x160 mm</predmet><suma>33</suma><dodavatel>Bo TRO- Ján Boško</dodavatel><ico>35404795</ico><adresa>Čajkovského 42, 91708 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-09-21</datum><cislo>DFB0190/16</cislo><predmet>za stavebné práce na oprave ochrany systému pred bleskom </predmet><suma>592.72</suma><dodavatel>Elektro Morvay, s.r.o.</dodavatel><ico>44449003</ico><adresa>Coburgova 8, 91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-09-20</datum><cislo>0074/16</cislo><predmet>Objednávame u Vás: tovar podľa vlastného výberu, predpokladaná cena 300 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Tatrachema, v.d. Trnava</dodavatel><ico>31434193</ico><adresa>Bulharská 40, 91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-09-20</datum><cislo>0075/16</cislo><predmet>Objednávame u Vás: väzbu maturitných protokolov, triednych kníh</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Knihviazacstvo-M.Binovec</dodavatel><ico>40623491</ico><adresa>Kalinčiakova 21, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-09-20</datum><cislo>0076/16</cislo><predmet>Objednávame u Vás: pečiatku - 1 ks</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Bo TRO- Ján Boško</dodavatel><ico>35404795</ico><adresa>Čajkovského 42, 91708 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-09-20</datum><cislo>0078/16</cislo><predmet>Objednávame u Vás: porevízne opravy na systéme ochrany pred bleskom</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Elektro Morvay, s.r.o.</dodavatel><ico>44449003</ico><adresa>Coburgova 8, 91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-09-20</datum><cislo>DFB0186/16</cislo><predmet>za čistiace, dezinfekčné a hygienické prostriedky</predmet><suma>287.66</suma><dodavatel>Tatrachema, v.d. Trnava</dodavatel><ico>31434193</ico><adresa>Bulharská 40, 91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-09-14</datum><cislo>0073/16</cislo><predmet>Objednávame u Vás: učebnice NJ</predmet><suma>0</suma><dodavatel>KORREKT s.r.o.</dodavatel><ico>35829371</ico><adresa>Karloveská cesta  6/C, 84104 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-09-14</datum><cislo>0077/16</cislo><predmet>Objednávame u Vás: lepenie podlahovej krytiny v triedach</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Juraj Baranovič, Podlahárstvo</dodavatel><ico>44960611</ico><adresa>Jesenského  4, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-09-14</datum><cislo>DFB0195/16</cislo><predmet>za podložky pod myši</predmet><suma>79.68</suma><dodavatel>   AGEMCOMPUTERS, s.r.o.</dodavatel><ico>35692715</ico><adresa>Panónska  42, 85101 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-09-13</datum><cislo>DFB0180/16</cislo><predmet>za stravné lístky pre zamestnancov školy počas letných prázdnin - doplatok</predmet><suma>75.6</suma><dodavatel>DOXX – Stravné lístky, spol. s r. o.</dodavatel><ico>36391000</ico><adresa>Kálov 356, 01001 Žilina</adresa></item><item><datum>2016-09-13</datum><cislo>DFB0187/16</cislo><predmet>za predplatné &quot;DUO 2017 - Dane, Účtovníctvo, Odvody bez chýb, pokút a penále&quot;, ročník 2017 - doplatok</predmet><suma>30</suma><dodavatel>PORADCA s.r.o.</dodavatel><ico>36371271</ico><adresa>Pri Celulozke 40, 01001 Žilina</adresa></item><item><datum>2016-09-13</datum><cislo>DFB0189/16</cislo><predmet>za keramické tabule (4 ks) a textaby (4 ks)</predmet><suma>1502.9</suma><dodavatel>ŠKOLEX</dodavatel><ico>31396763</ico><adresa>Horárska 12, 82109 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-09-12</datum><cislo>DFB0182/16</cislo><predmet>za vykonané práce - havarijná situácia (oprava svietidiel, stien, eletkroinštalácie, vymaľovanie tried...)</predmet><suma>29999.2</suma><dodavatel>PROVA SLovakia, spol. s r. o.</dodavatel><ico>31438806</ico><adresa>Mikovíniho  11, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-09-09</datum><cislo>DFB0183/16</cislo><predmet>za knihy AusBlick 1 (učebnica 2 ks, pracovný zošit 2 ks)</predmet><suma>47.38</suma><dodavatel>KORREKT s.r.o.</dodavatel><ico>35829371</ico><adresa>Karloveská cesta  6/C, 84104 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-09-09</datum><cislo>DFB0185/16</cislo><predmet>za stoly (4 ks) a pulty (4 ks) do učební</predmet><suma>905.62</suma><dodavatel>Hammerbacher SK, a. s.</dodavatel><ico>34119990</ico><adresa>Cierne blato 38, 93505 Pukanec</adresa></item><item><datum>2016-09-08</datum><cislo>0072/16             </cislo><predmet>Objednávame u Vás: podložky pod myši - 45 ks, bezdrôtová myš - 6 ks, predpokladaná cena  50 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>   AGEMCOMPUTERS, s.r.o.</dodavatel><ico>35692715</ico><adresa>Panónska  42, 85101 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-09-08</datum><cislo>DFB0178/16</cislo><predmet>za vyúčtovanie tepelnej energie za mesiac august 2016</predmet><suma>434.6</suma><dodavatel>Trnavska teplarenska,a.s.</dodavatel><ico>36246034</ico><adresa>Coburgova 84, 91742 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-09-08</datum><cislo>DFB0174/16</cislo><predmet>za myši (6 ks) a podložky pod myš (46 ks)</predmet><suma>56.14</suma><dodavatel>   AGEMCOMPUTERS, s.r.o.</dodavatel><ico>35692715</ico><adresa>Panónska  42, 85101 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-09-07</datum><cislo>0071/16</cislo><predmet>Objednávame u Vás: stravovacie poukážky v hodnote á 3,15 € - 193 ks</predmet><suma>0</suma><dodavatel>DOXX – Stravné lístky, spol. s r. o.</dodavatel><ico>36391000</ico><adresa>Kálov 356, 01001 Žilina</adresa></item><item><datum>2016-09-07</datum><cislo>DFB0172/16</cislo><predmet>za stravné lístky pre zamestnancov školy počas letných prázdnin</predmet><suma>607.95</suma><dodavatel>DOXX – Stravné lístky, spol. s r. o.</dodavatel><ico>36391000</ico><adresa>Kálov 356, 01001 Žilina</adresa></item><item><datum>2016-09-06</datum><cislo>0068/16</cislo><predmet>Objednávame u Vás: učebnice AJ bilingválneho štúdia - 3 ks</predmet><suma>0</suma><dodavatel>CLIP CENTRUM s. r. o.</dodavatel><ico>36836231</ico><adresa>J. Hollého 5, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-09-06</datum><cislo>0069/16             </cislo><predmet>Objednávame u Vás: pravidlá slov. pravopisu - 80 ks, zbierka úloh matematika 1 - 8 ks, zbierka úloh matematika 2 - 8 ks</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Distribučná agentúra  AD REM</dodavatel><ico>11782889</ico><adresa>Bojnická 10, 83104 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-09-06</datum><cislo>0070/16</cislo><predmet>Objednávame u Vás: Slovenský stenograf - 1 ks</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Vydavateľstvo PARENTES</dodavatel><ico>32085184</ico><adresa>Kremnická 26, 85101 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-09-05</datum><cislo>DFB0168/16</cislo><predmet>za stavebné práce na oprave ochrany systému pred bleskom </predmet><suma>5408.1</suma><dodavatel>Elektro Morvay, s.r.o.</dodavatel><ico>44449003</ico><adresa>Coburgova 8, 91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-09-05</datum><cislo>DFB0175/16</cislo><predmet>za knihy &quot;Pravidlá slovenského pravopisu&quot; - 80 ks</predmet><suma>611.2</suma><dodavatel>Distribučná agentúra  AD REM</dodavatel><ico>11782889</ico><adresa>Bojnická 10, 83104 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-09-05</datum><cislo>DFB0176/16</cislo><predmet>za služby v oblasti CO za mesiac august 2016</predmet><suma>27</suma><dodavatel>Bc. Jana Magdolenová</dodavatel><ico>46680241</ico><adresa>Belecká  374, 941 48 Podhájska</adresa></item><item><datum>2016-09-05</datum><cislo>DFB0177/16</cislo><predmet>za monitorovanie budovy za mesiac august 2016</predmet><suma>53.88</suma><dodavatel>ZOS Bezpecnost s.r.o.</dodavatel><ico>36237922</ico><adresa>Koniarekova 20, 91721 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-09-05</datum><cislo>DFB0181/16</cislo><predmet>za knihy &quot;Matematika pre stredoškolákov 1 a 2&quot;, 16 ks</predmet><suma>127.76</suma><dodavatel>Distribučná agentúra  AD REM</dodavatel><ico>11782889</ico><adresa>Bojnická 10, 83104 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-09-02</datum><cislo>DFB0173/16</cislo><predmet>za dodávku a montáž interiérových žalúzií</predmet><suma>266</suma><dodavatel>ŽALÚZIE - Svet tieniacej techniky</dodavatel><ico>17613591</ico><adresa>Scuhá nad Parnou  64, 91901 Suchá nad Parnou</adresa></item><item><datum>2016-09-02</datum><cislo>DFB0167/16</cislo><predmet>za zálohu tepelnej energie na  mesiac september 2016</predmet><suma>2250</suma><dodavatel>Trnavska teplarenska,a.s.</dodavatel><ico>36246034</ico><adresa>Coburgova 84, 91742 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-09-02</datum><cislo>DFB0170/16</cislo><predmet>za telefónne poplatky - pevná sieť za mesiac august 2016</predmet><suma>38.23</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská  28, 81762 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-09-01</datum><cislo>DFB0179/16</cislo><predmet>za telefónne poplatky za obdobie od 08.08.2016 do 31.08.2016</predmet><suma>19.3</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská  28, 81762 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-08-31</datum><cislo>DFB0166/16</cislo><predmet>za softwarové práce, konfiguráciu a údržbu pracovných staníc a počítačovej siete za mesiac august 2016</predmet><suma>276</suma><dodavatel>HYDRA Computer s. r. o.</dodavatel><ico>44307691</ico><adresa>Žitná 11, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-08-31</datum><cislo>DFB0169/16</cislo><predmet>za príspevok zamestnávateľa na obedy zamestnancov za mesiac august 2016</predmet><suma>148</suma><dodavatel>Gymnázium J.Hollého Trnava</dodavatel><ico>00160466</ico><adresa>Na hlinách 30, 91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-08-31</datum><cislo>DFB0171/16</cislo><predmet>za audit bezpečnostných informačných systémov za mesiac august 2016</predmet><suma>58.8</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská  28, 81762 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-08-31</datum><cislo>DFŠ0017/16</cislo><predmet>za obedy zamestnancov za mesiac august 2016</predmet><suma>80</suma><dodavatel>Gymnázium J.Hollého Trnava</dodavatel><ico>00160466</ico><adresa>Na hlinách 30, 91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-08-31</datum><cislo>DFS0012/16</cislo><predmet>za príspevok zamestnávateľa zo SF na obedy zamestnancov za mesiac august 2016</predmet><suma>41</suma><dodavatel>Gymnázium J.Hollého Trnava</dodavatel><ico>00160466</ico><adresa>Na hlinách 30, 91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-08-31</datum><cislo>DFS0013/16</cislo><predmet>za občerstvenie pre zamestnancov školy pri príležitosti otvorenia školského roka</predmet><suma>189.98</suma><dodavatel>Gymnázium J.Hollého Trnava</dodavatel><ico>00160466</ico><adresa>Na hlinách 30, 91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-08-30</datum><cislo>0066/16</cislo><predmet>Objednávame u Vás : stavebné práce na oprave ochrany systému pred
bleskom</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Elektro Morvay, s.r.o.</dodavatel><ico>44449003</ico><adresa>Coburgova 8, 91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-08-30</datum><cislo>0067/16</cislo><predmet>Objednávame u vás: občerstvenie pre zamestnancov školy pri príležitosti začatia nového šk. roka</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Gymnázium J.Hollého Trnava</dodavatel><ico>00160466</ico><adresa>Na hlinách 30, 91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-08-26</datum><cislo>Zmluva č. 3/2016/OATt</cislo><predmet>Oprava svietidiel, oprava stien, oprava elektroinštalácie, vymaľovanie stien v triedach na 1. nadzemnom podlaží</predmet><suma>29999.2</suma><dodavatel>PROVA SLOVAKIA, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mikovíniho  11, 917 01  Trnava 1</adresa></item><item><datum>2016-08-25</datum><cislo>0065/16</cislo><predmet>Objednávame u Vás: občerstvenie pri príležitosti otvorenia šk. roka. </predmet><suma>0</suma><dodavatel>Bufet Zákruta</dodavatel><ico>34007521</ico><adresa>Cintorínska  46, 91935 Hrnčiarovce nad Parnou</adresa></item><item><datum>2016-08-25</datum><cislo>DFB0184/16</cislo><predmet>za predplatné mesačníka &quot;PaM - Párce a Mzdy bez chýb, pokút a penále&quot;, ročník 2017</predmet><suma>58</suma><dodavatel>PORADCA s.r.o.</dodavatel><ico>36371271</ico><adresa>Pri Celulozke 40, 01001 Žilina</adresa></item><item><datum>2016-08-25</datum><cislo>DFB0163/16</cislo><predmet>za AKU skrutkovač HP457DWE</predmet><suma>180.41</suma><dodavatel>   SOBRAS WELD, s.r.o.</dodavatel><ico>45888841</ico><adresa>Trstínska cesta 2, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-08-25</datum><cislo>DFB0164/16</cislo><predmet>za predplatné &quot;Dane, Účtovníctvo, Odvody bez chýb, pokút a penále&quot;, ročník 2017</predmet><suma>30</suma><dodavatel>PORADCA s.r.o.</dodavatel><ico>36371271</ico><adresa>Pri Celulozke 40, 01001 Žilina</adresa></item><item><datum>2016-08-25</datum><cislo>DFB0165/16</cislo><predmet>za zálohu elektrickej energie na mesiac september 2016</predmet><suma>1091.36</suma><dodavatel>MAGNA ENERGIA a.s.</dodavatel><ico>35743565</ico><adresa>Nitrianska  18/7555, 92101 Piešťany</adresa></item><item><datum>2016-08-24</datum><cislo>0064/16             </cislo><predmet>Objednávame u Vás: učebnicu Ausblick Kursbuch, Arbeitsbuch - 1 ks </predmet><suma>0</suma><dodavatel>KORREKT s.r.o.</dodavatel><ico>35829371</ico><adresa>Karloveská cesta  6/C, 84104 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-08-24</datum><cislo>DFB0162/16</cislo><predmet>za pečiatku TRODAT 4922</predmet><suma>16.5</suma><dodavatel>Bo TRO- Ján Boško</dodavatel><ico>35404795</ico><adresa>Čajkovského 42, 91708 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-08-23</datum><cislo>0062/16</cislo><predmet>Objednávame u Vás: aku vŕtačku - 1 ks</predmet><suma>0</suma><dodavatel>   SOBRAS WELD, s.r.o.</dodavatel><ico>45888841</ico><adresa>Trstínska cesta 2, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-08-23</datum><cislo>0063/16</cislo><predmet>Objednávame u Vás: pečiatku - 1 ks</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Bo TRO- Ján Boško</dodavatel><ico>35404795</ico><adresa>Čajkovského 42, 91708 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-08-23</datum><cislo>Zmluva č. 4/2016/OATt</cislo><predmet>Zmluva o prenájme nebytových priestorov - bufet</predmet><suma>3390</suma><dodavatel>Mária Bohunická</dodavatel><ico>46727477</ico><adresa>Horný Chríb  401/47, Dolná Krupá, Trnava</adresa></item><item><datum>2016-08-17</datum><cislo>DFB0159/16</cislo><predmet>za poskytnuté služby počítačovej siete SANET za obdobie júl - september 2016</predmet><suma>150</suma><dodavatel>SANET, Združenie používateľov Slov. akad. dátovej siete</dodavatel><ico>17055270</ico><adresa>Vazovova 5, Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-08-16</datum><cislo>0061/16</cislo><predmet>Objednávame u Vás: nástenné hodiny - 20 ks, predpokladaná hodnota 125 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>iMi Trade , s.r.o.</dodavatel><ico>31565531</ico><adresa> Jánošíkova  21 , 010 01 Žilina</adresa></item><item><datum>2016-08-16</datum><cislo>DFB0161/16</cislo><predmet>za nástenné hodiny - 20 ks</predmet><suma>126</suma><dodavatel>iMi Trade , s.r.o.</dodavatel><ico>31565531</ico><adresa> Jánošíkova  21 , 010 01 Žilina</adresa></item><item><datum>2016-08-15</datum><cislo>DFB0160/16</cislo><predmet>za predplatné časopisu TREND 51 vydaní</predmet><suma>62</suma><dodavatel>News and Media Holding a.s.</dodavatel><ico>47256281</ico><adresa>Panónska cesta 9, 85232 Bratislava 5</adresa></item><item><datum>2016-08-12</datum><cislo>DFB0158/16</cislo><predmet>za spotrebu vody za obdobie od 01.05.2016 do 31.07.2016</predmet><suma>632.26</suma><dodavatel>Trnavska vodár.spoločnost</dodavatel><ico>36252484</ico><adresa>Priemyselná 10, 92179 Piešťany</adresa></item><item><datum>2016-08-11</datum><cislo>0059/16</cislo><predmet>Objednávame u vás: dávkovače mydla - 4 ks</predmet><suma>0</suma><dodavatel>CKD market s.r.o.</dodavatel><ico>36232017</ico><adresa>Zelenečská  111/1, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-08-11</datum><cislo>0060/16             </cislo><predmet>Objednávame u Vás: Kärcher WV5 plus- 4 ks, predpokladaná cena 250 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel> ANDREA SHOP, s.r.o.</dodavatel><ico>36277151</ico><adresa>Galantská cesta 5855/22, 92901 Dunajská Streda</adresa></item><item><datum>2016-08-11</datum><cislo>DFB0155/16</cislo><predmet>za Kärcher WV5 plus - 4 ks</predmet><suma>251.92</suma><dodavatel> ANDREA SHOP, s.r.o.</dodavatel><ico>36277151</ico><adresa>Galantská cesta 5855/22, 92901 Dunajská Streda</adresa></item><item><datum>2016-08-08</datum><cislo>DFB0157/16</cislo><predmet>za telefónne poplatky za obdobie od 08.07.2016 do 07.08.2016</predmet><suma>25.32</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská  28, 81762 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-08-05</datum><cislo>DFB0154/16</cislo><predmet>za PVC podlahu do učební</predmet><suma>1598</suma><dodavatel>LAM, s.r.o.</dodavatel><ico>45299170</ico><adresa>Družstevná  5418/19B, 929 01 Dunajská Streda</adresa></item><item><datum>2016-08-04</datum><cislo>DFB0153/16</cislo><predmet>za softwarové práce, konfiguráciu a údržbu pracovných staníc a počítačovej siete za mesiac júl 2016</predmet><suma>276</suma><dodavatel>HYDRA Computer s. r. o.</dodavatel><ico>44307691</ico><adresa>Žitná 11, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-08-04</datum><cislo>DFB0152/16</cislo><predmet>za vyúčtovanie tepelnej energie na mesiac júl 2016</predmet><suma>467.4</suma><dodavatel>Trnavska teplarenska,a.s.</dodavatel><ico>36246034</ico><adresa>Coburgova 84, 91742 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-08-03</datum><cislo>DFB0150/16</cislo><predmet>za monitorovanie budovy za mesiac júl 2016</predmet><suma>61.85</suma><dodavatel>ZOS Bezpecnost s.r.o.</dodavatel><ico>36237922</ico><adresa>Koniarekova 20, 91721 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-08-03</datum><cislo>DFB0148/16</cislo><predmet>výroba Triednych kníh na školský rok 2016/2017</predmet><suma>128.7</suma><dodavatel>Knihviazacstvo-M.Binovec</dodavatel><ico>40623491</ico><adresa>Kalinčiakova 21, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-08-02</datum><cislo>DFB0156/16</cislo><predmet>za telefónne poplatky - pevná sieť za mesiac júl 2016</predmet><suma>39.32</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská  28, 81762 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-08-02</datum><cislo>DFB0144/16</cislo><predmet>za zálohu elektrickej energie na mesiac august 2016</predmet><suma>2220</suma><dodavatel>Trnavska teplarenska,a.s.</dodavatel><ico>36246034</ico><adresa>Coburgova 84, 91742 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-08-01</datum><cislo>DFB0151/16</cislo><predmet>za služby v oblasti CO za mesiac august 2016</predmet><suma>27</suma><dodavatel>Bc. Jana Magdolenová</dodavatel><ico>46680241</ico><adresa>Belecká  374, 941 48 Podhájska</adresa></item><item><datum>2016-07-31</datum><cislo>DFB0149/16</cislo><predmet>za audit bezpečnostných informačných systémov za mesiac júl 2016</predmet><suma>58.8</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská  28, 81762 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-07-27</datum><cislo>0056/16</cislo><predmet>Objednávame u Vás: textilné tabule 200x120-4 ks modré, keramické tabule biele 300x120 - 4ks, predpokladaná cena 1 500 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>ŠKOLEX</dodavatel><ico>31396763</ico><adresa>Horárska 12, 82109 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-07-27</datum><cislo>0058/16</cislo><predmet>Objednávame u Vás: pult PC II- 4 ks, stôl NS16 - 4 ks</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Hammerbacher SK, a. s.</dodavatel><ico>34119990</ico><adresa>Cierne blato 38, 93505 Pukanec</adresa></item><item><datum>2016-07-27</datum><cislo>0057/16             </cislo><predmet>Objednávame u Vás: PVC podlahu Moda plus sivá- 200 m2</predmet><suma>0</suma><dodavatel>LAM, s.r.o.</dodavatel><ico>45299170</ico><adresa>Družstevná  5418/19B, 929 01 Dunajská Streda</adresa></item><item><datum>2016-07-24</datum><cislo>DFB0145/16</cislo><predmet>záloha za elektrickú energiu na mesiac august 2016</predmet><suma>1091.36</suma><dodavatel>MAGNA ENERGIA a.s.</dodavatel><ico>35743565</ico><adresa>Nitrianska  18/7555, 92101 Piešťany</adresa></item><item><datum>2016-07-21</datum><cislo>DFB0147/16</cislo><predmet>za 1. preddavok na Finančného spravodajcu, ročník 2017</predmet><suma>26.4</suma><dodavatel>Poradca podnikatela,s.r.o</dodavatel><ico>31592503</ico><adresa>Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina</adresa></item><item><datum>2016-07-13</datum><cislo>DFB0142/16</cislo><predmet>za paušál na zrážkovú vodu od 01.04.2016 do 30.06.2016</predmet><suma>318.41</suma><dodavatel>Trnavska vodár.spoločnost</dodavatel><ico>36252484</ico><adresa>Priemyselná 10, 92179 Piešťany</adresa></item><item><datum>2016-07-13</datum><cislo>DFB0146/16</cislo><predmet>za knihy - 3 ks</predmet><suma>57</suma><dodavatel>RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.</dodavatel><ico>35908718</ico><adresa>Heydukova  12 - 14, 81108 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-07-08</datum><cislo>DFB0143/16</cislo><predmet>za telefónne poplatky za obdodie od 08.06.2016 do 07.07.2016</predmet><suma>20.66</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská  28, 81762 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-07-08</datum><cislo>DFB0137/16</cislo><predmet>za vyúčtovanie tepelnej energie na mesiac jún 2016</predmet><suma>474.76</suma><dodavatel>Trnavska teplarenska,a.s.</dodavatel><ico>36246034</ico><adresa>Coburgova 84, 91742 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-07-08</datum><cislo>DFŠ0016/16</cislo><predmet>za obedy zamestnancov za mesiac júl 2016</predmet><suma>52</suma><dodavatel>Gymnázium J.Hollého Trnava</dodavatel><ico>00160466</ico><adresa>Na hlinách 30, 91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-07-08</datum><cislo>DFS0011/16</cislo><predmet>za príspevok zamestnávateľa zo SF na obedy zamestnancov za mesiac jún 2016</predmet><suma>26.65</suma><dodavatel>Gymnázium J.Hollého Trnava</dodavatel><ico>00160466</ico><adresa>Na hlinách 30, 91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-07-08</datum><cislo>DFB0134/16</cislo><predmet>za príspevok zamestnávateľa na obedy zamestnancov za mesiac jún 2016</predmet><suma>96.2</suma><dodavatel>Gymnázium J.Hollého Trnava</dodavatel><ico>00160466</ico><adresa>Na hlinách 30, 91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-07-07</datum><cislo>DFB0141/16</cislo><predmet>za STK a emisnú kontrolu na služobnom motorovom vozidle TT-943 DL</predmet><suma>56</suma><dodavatel>STK Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>36256595</ico><adresa>Nitrianska 1, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-07-07</datum><cislo>DFB0133/16</cislo><predmet>za lepenie koberca do kabinetu</predmet><suma>125</suma><dodavatel>Hanulák Roman</dodavatel><ico>37566504</ico><adresa>Jiráskova 22, 91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-07-06</datum><cislo>DFB0135/16</cislo><predmet>za monitorovanie budovy za mesiac jún 2016</predmet><suma>53.88</suma><dodavatel>ZOS Bezpecnost s.r.o.</dodavatel><ico>36237922</ico><adresa>Koniarekova 20, 91721 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-07-06</datum><cislo>DFB0129/16</cislo><predmet>za čistiace, dezinfekčné a hygienické prostriedky</predmet><suma>216.42</suma><dodavatel>Tatrachema, v.d. Trnava</dodavatel><ico>31434193</ico><adresa>Bulharská 40, 91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-07-04</datum><cislo>0053/16</cislo><predmet>Objednávame u Vás: knihy do školskej knižnice</predmet><suma>0</suma><dodavatel>RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.</dodavatel><ico>35908718</ico><adresa>Heydukova  12 - 14, 81108 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-07-04</datum><cislo>0054/16</cislo><predmet>Objednávame u Vás: emisnú a technickú kontrolu sl. mot. voz. VW Transporter, predpokladaná cena 60 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Autocomodex, spol. s r.o. </dodavatel><ico>31443036</ico><adresa>Nitrianska 1, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-07-04</datum><cislo>0055/16</cislo><predmet>Objednávame u Vás: tovar podľa vlastného výberu</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Tatrachema, v.d. Trnava</dodavatel><ico>31434193</ico><adresa>Bulharská 40, 91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-07-04</datum><cislo>DFB0128/16</cislo><predmet>za koberec do kabinetu</predmet><suma>171.05</suma><dodavatel>JUTEX Slovakia s.r.o.</dodavatel><ico>36250643</ico><adresa>Ivánska cesta 2, 82104 Bratislava </adresa></item><item><datum>2016-07-04</datum><cislo>DFB0126/16</cislo><predmet>za zálohu elektrickej energie na mesiac júl 2016</predmet><suma>2220</suma><dodavatel>Trnavska teplarenska,a.s.</dodavatel><ico>36246034</ico><adresa>Coburgova 84, 91742 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-07-02</datum><cislo>DFB0136/16</cislo><predmet>za telefónne poplatky - pevná sieť za mesiac jún 2016</predmet><suma>46.02</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská  28, 81762 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-07-01</datum><cislo>DFB0132/16</cislo><predmet>za služby v oblasti CO za mesiac jún 2016</predmet><suma>27</suma><dodavatel>Bc. Jana Magdolenová</dodavatel><ico>46680241</ico><adresa>Belecká  374, 941 48 Podhájska</adresa></item><item><datum>2016-06-30</datum><cislo>DFB0139/16</cislo><predmet>za odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu za mesiac jún 2016</predmet><suma>28.8</suma><dodavatel>A.S.A Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>31449697</ico><adresa>Priemyselna 5, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-06-30</datum><cislo>DFB0140/16</cislo><predmet>za pristavenie a odvoz kontajneru, zneškodnenie odpadu</predmet><suma>97.15</suma><dodavatel>A.S.A Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>31449697</ico><adresa>Priemyselna 5, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-06-30</datum><cislo>DFB0138/16</cislo><predmet>za materiál na maľovanie kabinetu a vestibulu</predmet><suma>87.76</suma><dodavatel>JUEL s. r. o.</dodavatel><ico>36235334</ico><adresa>, 91901 Suchá nad Parnou</adresa></item><item><datum>2016-06-30</datum><cislo>DFS0010/16</cislo><predmet>za občerstvenie pri príležitosti ukončenia školského roka</predmet><suma>444</suma><dodavatel>KLIV, s.r.o.</dodavatel><ico>46136207</ico><adresa>Okružná  2, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-06-30</datum><cislo>DFS0009/16</cislo><predmet>za občerstvenie pri príležitosti ukončenia školského roka</predmet><suma>41.2</suma><dodavatel>Bufet Zákruta</dodavatel><ico>34007521</ico><adresa>Cintorínska  46, 91935 Hrnčiarovce nad Parnou</adresa></item><item><datum>2016-06-30</datum><cislo>DFB0131/16</cislo><predmet>za audit bezpečnostných informačných systémov za mesiac jún 2016</predmet><suma>58.8</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská  28, 81762 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-06-30</datum><cislo>DFB0130/16</cislo><predmet>za softwarové práce, konfiguráciu a údržbu pracovných staníc a počítačovej siete za mesiac jún 2016</predmet><suma>276</suma><dodavatel>HYDRA Computer s. r. o.</dodavatel><ico>44307691</ico><adresa>Žitná 11, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-06-29</datum><cislo>0052/16</cislo><predmet>Objednávame u Vás: viazanie triednych kníh</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Knihviazacstvo-M.Binovec</dodavatel><ico>40623491</ico><adresa>Kalinčiakova 21, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-06-29</datum><cislo>DFS0008/16</cislo><predmet>za príspevok zamestnávateľa zo SF na obedy zamestnancov za mesiac jún 2016</predmet><suma>288.64</suma><dodavatel>Gymnázium J.Hollého Trnava</dodavatel><ico>00160466</ico><adresa>Na hlinách 30, 91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-06-29</datum><cislo>DFŠ0015/16</cislo><predmet>za obedy žiakov za mesiac jún 2016</predmet><suma>2631.27</suma><dodavatel>Gymnázium J.Hollého Trnava</dodavatel><ico>00160466</ico><adresa>Na hlinách 30, 91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-06-29</datum><cislo>DFŠ0014/16</cislo><predmet>za obedy zamestnancov za mesiac jún 2016</predmet><suma>563.2</suma><dodavatel>Gymnázium J.Hollého Trnava</dodavatel><ico>00160466</ico><adresa>Na hlinách 30, 91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-06-29</datum><cislo>DFB0122/16</cislo><predmet>za príspevok zamestnávateľa na obedy zamestnancov za mesiac jún 2016</predmet><suma>1041.92</suma><dodavatel>Gymnázium J.Hollého Trnava</dodavatel><ico>00160466</ico><adresa>Na hlinách 30, 91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-06-28</datum><cislo>DFB0123/16</cislo><predmet>za registračný poplatok za program JA Etika v podnikaní - škoslký rok 2016/2017</predmet><suma>30</suma><dodavatel>Junior Achievement Slovensko, n. o.</dodavatel><ico>42166292</ico><adresa>Záhradnícka 60, 82108 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-06-27</datum><cislo>DFB0125/16</cislo><predmet>za zabezpečenie BOZP za obdobie apríl - jún 2016</predmet><suma>162</suma><dodavatel>Požiarno-bezpečnostná agentúra, spol. s r. o.</dodavatel><ico>36236241</ico><adresa>Juraja Slottu 20, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-06-27</datum><cislo>DFB0124/16</cislo><predmet>za zabezpečenie požiarnej ochrany za obdobie apríl - jún 2016</predmet><suma>162</suma><dodavatel>Požiarno-bezpečnostná agentúra, spol. s r. o.</dodavatel><ico>36236241</ico><adresa>Juraja Slottu 20, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-06-27</datum><cislo>DFB0127/16</cislo><predmet>za zálohu elektrickej energie na mesiac júl 2016</predmet><suma>1091.36</suma><dodavatel>MAGNA ENERGIA a.s.</dodavatel><ico>35743565</ico><adresa>Nitrianska  18/7555, 92101 Piešťany</adresa></item><item><datum>2016-06-24</datum><cislo>0051/16</cislo><predmet>Objednávame u Vás: pokládku koberca do kabinetu</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Hanulák Roman</dodavatel><ico>37566504</ico><adresa>Jiráskova 22, 91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-06-22</datum><cislo>0050/16</cislo><predmet>Objednávame u Vás: koberec Rigo sivá(š 4 m), predpokladaná cena 170 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>JUTEX Slovakia s.r.o.</dodavatel><ico>36250643</ico><adresa>Ivánska cesta 2, 82104 Bratislava </adresa></item><item><datum>2016-06-22</datum><cislo>0049/16</cislo><predmet>Objednávame u Vás: tovar podľa vlastného výberu</predmet><suma>0</suma><dodavatel>JUEL s. r. o.</dodavatel><ico>36235334</ico><adresa>, 91901 Suchá nad Parnou</adresa></item><item><datum>2016-06-22</datum><cislo>DFB0121/16</cislo><predmet>za pedagogické tlačivá</predmet><suma>19.78</suma><dodavatel>ŠEVT,a.s.</dodavatel><ico>31331131</ico><adresa>Cementárenská 16, Banská Bystrica</adresa></item><item><datum>2016-06-21</datum><cislo>DFB0120/16</cislo><predmet>za predĺženie licencie aSc Agenda Komplet SŠ 2017</predmet><suma>399</suma><dodavatel>ASC Applied Software Consultants s.r.o.</dodavatel><ico>31361161</ico><adresa>Svoradova 7, 81103 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-06-20</datum><cislo>0048/16</cislo><predmet>Objednávame u Vás: občerstvenie pri príležitosti ukončenia šk. roka, predpokladaná cena 45 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Bufet Zákruta</dodavatel><ico>34007521</ico><adresa>Cintorínska  46, 91935 Hrnčiarovce nad Parnou</adresa></item><item><datum>2016-06-18</datum><cislo>DFB0119/16</cislo><predmet>za registračný poplatok za kontinuálne inovačné vzdelávanie učiteľov v programe JA Etika v podnikaní</predmet><suma>50</suma><dodavatel>Junior Achievement Slovensko, n. o.</dodavatel><ico>42166292</ico><adresa>Záhradnícka 60, 82108 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-06-17</datum><cislo>0047/16</cislo><predmet>Objednávame u Vás: občerstvenie pri príležitosti ukončenia šk.roka predpokladaná cena 440 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>KLIV -Kleštinec Ivan</dodavatel><ico>33203598</ico><adresa>ul. J.Bottu 11, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-06-16</datum><cislo>0046/16</cislo><predmet>Objednávame u Vás: zverejnenie inzerátu, predpokladaná hodnota 30 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>PETIT PRESS, a. s.</dodavatel><ico>35790253</ico><adresa>Lazaretská 12, Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2016-06-16</datum><cislo>DFB0116/16</cislo><predmet>za uverejnenie inzerátu v Trnavských novinách</predmet><suma>26.4</suma><dodavatel>PETIT PRESS, a. s.</dodavatel><ico>35790253</ico><adresa>Lazaretská 12, Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2016-06-16</datum><cislo>DFŠ0013/16</cislo><predmet>za obedy hostí za mesiac jún 2016</predmet><suma>10.76</suma><dodavatel>Gymnázium J.Hollého Trnava</dodavatel><ico>00160466</ico><adresa>Na hlinách 30, 91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-06-15</datum><cislo>DFB0117/16</cislo><predmet>za slovníky NJ &quot;Grossvorterbuch Deutsch als Fremdsprache&quot; - 2 ks</predmet><suma>49.27</suma><dodavatel>KORREKT s.r.o.</dodavatel><ico>35829371</ico><adresa>Karloveská cesta  6/C, 84104 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-06-14</datum><cislo>0045/16</cislo><predmet>Objednávame u Vás: kontajner na odvoz odpadu</predmet><suma>0</suma><dodavatel>A.S.A Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>31449697</ico><adresa>Priemyselna 5, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-06-08</datum><cislo>DFB0118/16</cislo><predmet>za telefónne poplatky za obdodie od 08.05.2016 do 07.06.2016</predmet><suma>25.37</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská  28, 81762 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-06-06</datum><cislo>DFB0110/16</cislo><predmet>za monitorovanie budovy za mesiac máj 2016</predmet><suma>53.88</suma><dodavatel>ZOS Bezpecnost s.r.o.</dodavatel><ico>36237922</ico><adresa>Koniarekova 20, 91721 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-06-06</datum><cislo>DFB0111/16</cislo><predmet>za vyúčtovanie tepelnej energie na mesiac máj 2016</predmet><suma>544.6</suma><dodavatel>Trnavska teplarenska,a.s.</dodavatel><ico>36246034</ico><adresa>Coburgova 84, 91742 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-06-02</datum><cislo>DFB0112/16</cislo><predmet>za telefónne poplatky - pevná sieť za mesiac máj 2016</predmet><suma>55.9</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská  28, 81762 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-06-01</datum><cislo>DFB0108/16</cislo><predmet>za služby v oblasti CO za mesiac máj 2016</predmet><suma>27</suma><dodavatel>Bc. Jana Magdolenová</dodavatel><ico>46680241</ico><adresa>Belecká  374, 941 48 Podhájska</adresa></item><item><datum>2016-06-01</datum><cislo>DFB0113/16</cislo><predmet>za zálohu tepelnej energie na  mesiac jún 2016</predmet><suma>2220</suma><dodavatel>Trnavska teplarenska,a.s.</dodavatel><ico>36246034</ico><adresa>Coburgova 84, 91742 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-05-31</datum><cislo>DFB0109/16</cislo><predmet>za materiál na údržbu</predmet><suma>364.52</suma><dodavatel>JUEL s. r. o.</dodavatel><ico>36235334</ico><adresa>, 91901 Suchá nad Parnou</adresa></item><item><datum>2016-05-31</datum><cislo>DFB0103/16</cislo><predmet>za príspevok zamestnávateľa na obedy zamestnancov za mesiac máj 2016</predmet><suma>822.88</suma><dodavatel>Gymnázium J.Hollého Trnava</dodavatel><ico>00160466</ico><adresa>Na hlinách 30, 91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-05-31</datum><cislo>DFB0105/16</cislo><predmet>za softwarové práce, konfiguráciu a údržbu pracovných staníc a počítačovej siete za mesiac máj 2016</predmet><suma>276</suma><dodavatel>HYDRA Computer s. r. o.</dodavatel><ico>44307691</ico><adresa>Žitná 11, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-05-31</datum><cislo>DFB0107/16</cislo><predmet>za audit bezpečnostných informačných systémov za mesiac máj 2016</predmet><suma>58.8</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská  28, 81762 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-05-31</datum><cislo>DFB0115/16</cislo><predmet>za odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu za mesiac máj 2016</predmet><suma>28.8</suma><dodavatel>A.S.A Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>31449697</ico><adresa>Priemyselna 5, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-05-31</datum><cislo>DFŠ0012/16</cislo><predmet>za obedy hostí za mesiac máj 2016</predmet><suma>56.49</suma><dodavatel>Gymnázium J.Hollého Trnava</dodavatel><ico>00160466</ico><adresa>Na hlinách 30, 91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-05-31</datum><cislo>DFS0007/16</cislo><predmet>za príspevok zamestnávateľa zo SF na obedy zamestnancov za mesiac máj 2016</predmet><suma>227.96</suma><dodavatel>Gymnázium J.Hollého Trnava</dodavatel><ico>00160466</ico><adresa>Na hlinách 30, 91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-05-31</datum><cislo>DFŠ0010/16</cislo><predmet>za obedy zamestnancov za mesiac máj 2016</predmet><suma>444.8</suma><dodavatel>Gymnázium J.Hollého Trnava</dodavatel><ico>00160466</ico><adresa>Na hlinách 30, 91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-05-31</datum><cislo>DFŠ0011/16</cislo><predmet>za obedy žiakov za mesiac máj 2016</predmet><suma>1467.84</suma><dodavatel>Gymnázium J.Hollého Trnava</dodavatel><ico>00160466</ico><adresa>Na hlinách 30, 91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-05-30</datum><cislo>0044/16</cislo><predmet>Objednávame u Vás: opravu kopírovacieho stroja SHARP</predmet><suma>0</suma><dodavatel>KH Technik, Emil Holes</dodavatel><ico>22695389</ico><adresa>Halenarska 6, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-05-30</datum><cislo>DFB0104/16</cislo><predmet>za opravu a údržbu kopírovacieho stroja Sharp</predmet><suma>163.73</suma><dodavatel>KH Technik, Emil Holes</dodavatel><ico>22695389</ico><adresa>Halenarska 6, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-05-26</datum><cislo>DFB0106/16</cislo><predmet>za zálohu elektrickej energie na mesiac máj 2016</predmet><suma>1091.36</suma><dodavatel>MAGNA ENERGIA a.s.</dodavatel><ico>35743565</ico><adresa>Nitrianska  18/7555, 92101 Piešťany</adresa></item><item><datum>2016-05-26</datum><cislo>DFB0114/16</cislo><predmet>za knihy z anglického jazyka</predmet><suma>68.61</suma><dodavatel>OXICO, Ing. Jan Strapec</dodavatel><ico>11667958</ico><adresa>Panónska cesta 6/3819, 85104 Bratislava - Petržalka</adresa></item><item><datum>2016-05-20</datum><cislo>DFB0102/16</cislo><predmet>za poskytnuté služby počítačovej siete SANET za obdobie apríl - jún 2016</predmet><suma>150</suma><dodavatel>SANET, Združenie používateľov Slov. akad. dátovej siete</dodavatel><ico>17055270</ico><adresa>Vazovova 5, Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-05-16</datum><cislo>DFB0100/16</cislo><predmet>za zhotovenie pečiatky STATÍV 5211</predmet><suma>80.39</suma><dodavatel>Bo TRO- Ján Boško</dodavatel><ico>35404795</ico><adresa>Čajkovského 42, 91708 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-05-13</datum><cislo>43                  </cislo><predmet>Objednávame u Vás: pečiatku na ZFK - 1 ks</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Bo TRO- Ján Boško</dodavatel><ico>35404795</ico><adresa>Čajkovského 42, 91708 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-05-12</datum><cislo>DFB0099/16</cislo><predmet>za opravu a doplnenie signalizácie</predmet><suma>167.32</suma><dodavatel>Pavol Bottek - PDP ALARM</dodavatel><ico>30971578</ico><adresa>Tajovskeho 3, 91708 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-05-12</datum><cislo>DFB0096/16</cislo><predmet>za čistiace, dezinfekčné a hygienické prostriedky</predmet><suma>407.28</suma><dodavatel>Tatrachema, v.d. Trnava</dodavatel><ico>31434193</ico><adresa>Bulharská 40, 91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-05-12</datum><cislo>41                  </cislo><predmet>Objednávame u Vás: tovar podľa vlastného výberu</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Tatrachema, v.d. Trnava</dodavatel><ico>31434193</ico><adresa>Bulharská 40, 91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-05-12</datum><cislo>42                  </cislo><predmet>Objednávame u Vás: montáž EZS v starej budove školy(archív)</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Pavol Bottek - PDP ALARM</dodavatel><ico>30971578</ico><adresa>Tajovskeho 3, 91708 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-05-11</datum><cislo>DFB0094/16</cislo><predmet>za stravné lístky pre zamestnancov školy</predmet><suma>2523.15</suma><dodavatel>DOXX – Stravné lístky, spol. s r. o.</dodavatel><ico>36391000</ico><adresa>Kálov 356, 01001 Žilina</adresa></item><item><datum>2016-05-11</datum><cislo>DFB0097/16</cislo><predmet>za vodné, stočné za obdobie od 01. 01. 2016 do 30. 04. 2016</predmet><suma>989.53</suma><dodavatel>Trnavska vodár.spoločnost</dodavatel><ico>36252484</ico><adresa>Priemyselná 10, 92179 Piešťany</adresa></item><item><datum>2016-05-10</datum><cislo>DFB0101/16</cislo><predmet>za reinštaláciu a rekonfiguráciu jedálenského systému</predmet><suma>468</suma><dodavatel>Elektronické riadiace systémy s.r.o.</dodavatel><ico>31399037</ico><adresa>Polianky 18, 84101 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-05-10</datum><cislo>DFB0095/16</cislo><predmet>za toner do kopírovacieho stroja CANON - 2 ks</predmet><suma>43.68</suma><dodavatel>CLEAN tonery s.r.o.</dodavatel><ico>35891866</ico><adresa>Za Hradbami 27, 90201 Pezinok</adresa></item><item><datum>2016-05-10</datum><cislo>40                  </cislo><predmet>Objednávame u Vás: stravovacie poukážky v hodnote  á 3,15 € - 801 ks</predmet><suma>0</suma><dodavatel>DOXX – Stravné lístky, spol. s r. o.</dodavatel><ico>36391000</ico><adresa>Kálov 356, 01001 Žilina</adresa></item><item><datum>2016-05-09</datum><cislo>39                  </cislo><predmet>Objednávame u Vás: toner EXV 14 - 2 ks</predmet><suma>0</suma><dodavatel>CLEAN tonery s.r.o.</dodavatel><ico>35891866</ico><adresa>Za Hradbami 27, 90201 Pezinok</adresa></item><item><datum>2016-05-08</datum><cislo>DFB0098/16</cislo><predmet>za telefónne poplatky za obdodie od 08.04.2016 do 07.05.2016</predmet><suma>20.82</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská  28, 81762 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-05-06</datum><cislo>DFB0090/16</cislo><predmet>za vyúčtovanie tepelnej energie na mesiac arpíl 2016</predmet><suma>669.13</suma><dodavatel>Trnavska teplarenska,a.s.</dodavatel><ico>36246034</ico><adresa>Coburgova 84, 91742 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-05-05</datum><cislo>DFB0092/16</cislo><predmet>za monitorovanie budovy za mesiac apríl 2016</predmet><suma>53.88</suma><dodavatel>ZOS Bezpecnost s.r.o.</dodavatel><ico>36237922</ico><adresa>Koniarekova 20, 91721 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-05-05</datum><cislo>DFB0088/16</cislo><predmet>za prenosný hasiaci prístroj snehový</predmet><suma>53.7</suma><dodavatel>RETECOM, s.r.o.</dodavatel><ico>36549789</ico><adresa>Drevárska   23, 90201 Pezinok</adresa></item><item><datum>2016-05-05</datum><cislo>38                  </cislo><predmet>Objednávame u Vás: ručný snehový hasiaci prístroj - 1 ks</predmet><suma>0</suma><dodavatel>RETECOM, s.r.o.</dodavatel><ico>36549789</ico><adresa>Drevárska   23, 90201 Pezinok</adresa></item><item><datum>2016-05-04</datum><cislo>DFB0086/16</cislo><predmet>za predplatné &quot;Dane a účtovníctvo&quot; na rok 2017</predmet><suma>77.95</suma><dodavatel>Poradca podnikatela,s.r.o</dodavatel><ico>31592503</ico><adresa>Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina</adresa></item><item><datum>2016-05-04</datum><cislo>DFB0087/16</cislo><predmet>za predplatné &quot;Práca, mzdy a odmeňovanie&quot; na rok 2017</predmet><suma>55.87</suma><dodavatel>Poradca podnikatela,s.r.o</dodavatel><ico>31592503</ico><adresa>Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina</adresa></item><item><datum>2016-05-04</datum><cislo>37                  </cislo><predmet>Objednávame u Vás: tovar podľa vlastného výberu</predmet><suma>0</suma><dodavatel>BAJO - Ing. Jozef Bartos</dodavatel><ico>17668743</ico><adresa>Beethovenova 26, 91708 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-05-02</datum><cislo>DFB0089/16</cislo><predmet>za služby v oblasti CO za mesiac apríl 2016</predmet><suma>27</suma><dodavatel>Bc. Jana Magdolenová</dodavatel><ico>46680241</ico><adresa>Belecká  374, 941 48 Podhájska</adresa></item><item><datum>2016-05-02</datum><cislo>DFB0093/16</cislo><predmet>za telefónne poplatky - pevná sieť za mesiac apríl 2016</predmet><suma>51.98</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská  28, 81762 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-05-02</datum><cislo>DFB0082/16</cislo><predmet>za zálohu tepelnej energie na mesiac máj 2016</predmet><suma>2280</suma><dodavatel>Trnavska teplarenska,a.s.</dodavatel><ico>36246034</ico><adresa>Coburgova 84, 91742 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-04-30</datum><cislo>DFB0091/16</cislo><predmet>za odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu za mesiac apríl 2016</predmet><suma>28.8</suma><dodavatel>A.S.A Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>31449697</ico><adresa>Priemyselna 5, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-04-30</datum><cislo>DFB0081/16</cislo><predmet>za softwarové práce, konfiguráciu a údržbu pracovných staníc a počítačovej siete za mesiac apríl 2016</predmet><suma>276</suma><dodavatel>HYDRA Computer s. r. o.</dodavatel><ico>44307691</ico><adresa>Žitná 11, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-04-30</datum><cislo>DFB0085/16</cislo><predmet>za audit bezpečnostných informačných systémov za mesiac apríl 2016</predmet><suma>58.8</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská  28, 81762 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-04-29</datum><cislo>DFŠ0009/16</cislo><predmet>za obedy žiakov za mesiac apríl 2016</predmet><suma>2161.45</suma><dodavatel>Gymnázium J.Hollého Trnava</dodavatel><ico>00160466</ico><adresa>Na hlinách 30, 91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-04-29</datum><cislo>DFŠ0008/16</cislo><predmet>za obedy zamestnancov za mesiac apríl 2016</predmet><suma>376</suma><dodavatel>Gymnázium J.Hollého Trnava</dodavatel><ico>00160466</ico><adresa>Na hlinách 30, 91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-04-29</datum><cislo>DFB0083/16</cislo><predmet>za príspevok zamestnávateľa na obedy zamestnancov za mesiac apríl 2016</predmet><suma>695.6</suma><dodavatel>Gymnázium J.Hollého Trnava</dodavatel><ico>00160466</ico><adresa>Na hlinách 30, 91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-04-29</datum><cislo>DFS0006/16</cislo><predmet>za príspevok zamestnávateľa zo SF na obedy zamestnancov za mesiac apríl 2016</predmet><suma>192.7</suma><dodavatel>Gymnázium J.Hollého Trnava</dodavatel><ico>00160466</ico><adresa>Na hlinách 30, 91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-04-28</datum><cislo>36                  </cislo><predmet>Objednávame u Vás: Grossvorterbuch Deutsch als Fremdsprache - 2 ks</predmet><suma>0</suma><dodavatel>KORREKT s.r.o.</dodavatel><ico>35829371</ico><adresa>Karloveská cesta  6/C, 84104 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-04-27</datum><cislo>DFE0012/16</cislo><predmet>za kancelársky materiál</predmet><suma>74.75</suma><dodavatel>GOPAP-Stefan Gocal</dodavatel><ico>33206996</ico><adresa>Bottova 29, 91708 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-04-27</datum><cislo>DFB0080/16</cislo><predmet>dobropis za dodávku tepla za rok 2015</predmet><suma>-155.86</suma><dodavatel>Trnavska teplarenska,a.s.</dodavatel><ico>36246034</ico><adresa>Coburgova 84, 91742 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-04-27</datum><cislo>35                  </cislo><predmet>Objednávame u Vás: tovar podľa vlastného výberu</predmet><suma>0</suma><dodavatel>GOPAP-Stefan Gocal</dodavatel><ico>33206996</ico><adresa>Bottova 29, 91708 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-04-26</datum><cislo>DFB0084/16</cislo><predmet>za zálohu elektrickej energie na mesiac máj 2016</predmet><suma>1091.36</suma><dodavatel>MAGNA ENERGIA a.s.</dodavatel><ico>35743565</ico><adresa>Nitrianska  18/7555, 92101 Piešťany</adresa></item><item><datum>2016-04-21</datum><cislo>DFB0079/16</cislo><predmet>za dodávku drevených dvojkrídlových dverí s bezpečnostným sklom vrátane montáže</predmet><suma>1999.56</suma><dodavatel>PROVA SLovakia, spol. s r. o.</dodavatel><ico>31438806</ico><adresa>Mikovíniho  11, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-04-21</datum><cislo>34                  </cislo><predmet>bjednávame u Vás: inštaláciu a konfiguráciu jedálenského systému PS200X OS/1000
</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Elektronické riadiace systémy s.r.o.</dodavatel><ico>31399037</ico><adresa>Polianky 18, 84101 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-04-18</datum><cislo>DFB0078/16</cislo><predmet>za tonery do tlačiarní</predmet><suma>83.4</suma><dodavatel>CLEAN tonery s.r.o.</dodavatel><ico>35891866</ico><adresa>Za Hradbami 27, 90201 Pezinok</adresa></item><item><datum>2016-04-18</datum><cislo>33                  </cislo><predmet>Objednávame u Vás: toner C 7115 X- 1 ks</predmet><suma>0</suma><dodavatel>CLEAN tonery s.r.o.</dodavatel><ico>35891866</ico><adresa>Za Hradbami 27, 90201 Pezinok</adresa></item><item><datum>2016-04-13</datum><cislo>DFB0076/16</cislo><predmet>za tonery do tlačiarní</predmet><suma>273.41</suma><dodavatel>CLEAN tonery s.r.o.</dodavatel><ico>35891866</ico><adresa>Za Hradbami 27, 90201 Pezinok</adresa></item><item><datum>2016-04-12</datum><cislo>DFB0074/16</cislo><predmet>za paušál na zrážkovú vodu od 01.01.2016 do 31.03.2016</predmet><suma>318.41</suma><dodavatel>Trnavska vodár.spoločnost</dodavatel><ico>36252484</ico><adresa>Priemyselná 10, 92179 Piešťany</adresa></item><item><datum>2016-04-08</datum><cislo>DFB0077/16</cislo><predmet>za telefónne poplatky za obdodie od 08.03.2016 do 07.04.2016</predmet><suma>31.19</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská  28, 81762 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-04-07</datum><cislo>DFB0073/16</cislo><predmet>dobropis za dodávku tepla za rok 2015</predmet><suma>-716.81</suma><dodavatel>Trnavska teplarenska,a.s.</dodavatel><ico>36246034</ico><adresa>Coburgova 84, 91742 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-04-07</datum><cislo>31                  </cislo><predmet>Objednávame u Vás: drevené dvojkrídlové dvere s bezpečnostným sklom vrátane montáže</predmet><suma>0</suma><dodavatel>PROVA SLovakia, spol. s r. o.</dodavatel><ico>31438806</ico><adresa>Mikovíniho  11, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-04-07</datum><cislo>32                  </cislo><predmet>Objednávame u Vás: žalúzie do triedy</predmet><suma>0</suma><dodavatel>ŽALÚZIE - Svet tieniacej techniky</dodavatel><ico>17613591</ico><adresa>Scuhá nad Parnou  64, 91901 Suchá nad Parnou</adresa></item><item><datum>2016-04-06</datum><cislo>DFB0069/16</cislo><predmet>za vyúčtovanie tepelnej energie na mesiac marec 2016</predmet><suma>637.93</suma><dodavatel>Trnavska teplarenska,a.s.</dodavatel><ico>36246034</ico><adresa>Coburgova 84, 91742 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-04-06</datum><cislo>DFB0070/16</cislo><predmet>za opravu kopírovacieho stroja CANON</predmet><suma>224.82</suma><dodavatel>KH Technik, Emil Holes</dodavatel><ico>22695389</ico><adresa>Halenarska 6, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-04-06</datum><cislo>DFB0075/16</cislo><predmet>za tonery do tlačiarní</predmet><suma>273.41</suma><dodavatel>CLEAN tonery s.r.o.</dodavatel><ico>35891866</ico><adresa>Za Hradbami 27, 90201 Pezinok</adresa></item><item><datum>2016-04-06</datum><cislo>30                  </cislo><predmet>Objednávame u Vás: opravu kopírovacieho stroja Canon IR 2018</predmet><suma>0</suma><dodavatel>KH Technik, Emil Holes</dodavatel><ico>22695389</ico><adresa>Halenarska 6, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-04-05</datum><cislo>DFB0068/16</cislo><predmet>za monitorovanie budovy za mesiac marec 2016</predmet><suma>53.88</suma><dodavatel>ZOS Bezpecnost s.r.o.</dodavatel><ico>36237922</ico><adresa>Koniarekova 20, 91721 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-04-04</datum><cislo>DFB0072/16</cislo><predmet>za pulty PC a stoly</predmet><suma>878.26</suma><dodavatel>Hammerbacher SK, a. s.</dodavatel><ico>34119990</ico><adresa>Cierne blato 38, 93505 Pukanec</adresa></item><item><datum>2016-04-04</datum><cislo>DFB0064/16</cislo><predmet>za tonery do tlačiarní</predmet><suma>1205.94</suma><dodavatel>CLEAN tonery s.r.o.</dodavatel><ico>35891866</ico><adresa>Za Hradbami 27, 90201 Pezinok</adresa></item><item><datum>2016-04-04</datum><cislo>29                  </cislo><predmet>Objednávame u Vás:CE 505 X- duopack – 2 ks, 50F2H00 -4 ks, 350 XL – 1 ks, Q7553 X- duopack- 1 ks, 901 Tricolor – 2 ks, Q 5949 X – duopack- 1 ks, CE 505 A – 1 ks</predmet><suma>0</suma><dodavatel>CLEAN tonery s.r.o.</dodavatel><ico>35891866</ico><adresa>Za Hradbami 27, 90201 Pezinok</adresa></item><item><datum>2016-04-03</datum><cislo>DFB0067/16</cislo><predmet>za telefónne poplatky - pevná sieť za mesiac marec 2016</predmet><suma>35.41</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská  28, 81762 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-04-01</datum><cislo>DFB0062/16</cislo><predmet>za zálohu tepelnej energie na mesiac apríl 2016</predmet><suma>2310</suma><dodavatel>Trnavska teplarenska,a.s.</dodavatel><ico>36246034</ico><adresa>Coburgova 84, 91742 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-04-01</datum><cislo>DFB0066/16</cislo><predmet>za služby v oblasti CO za mesiac marec 2016</predmet><suma>27</suma><dodavatel>Bc. Jana Magdolenová</dodavatel><ico>46680241</ico><adresa>Belecká  374, 941 48 Podhájska</adresa></item><item><datum>2016-04-01</datum><cislo>DFS0005/16</cislo><predmet>za občerstvenie pre zamestnancov školy &quot;Deň učiteľov&quot;</predmet><suma>38.4</suma><dodavatel>Bufet Zákruta</dodavatel><ico>34007521</ico><adresa>Cintorínska  46, 91935 Hrnčiarovce nad Parnou</adresa></item><item><datum>2016-03-31</datum><cislo>DFŠ0005/16</cislo><predmet>za obedy zamestnancov za mesiac marec 2016</predmet><suma>536.8</suma><dodavatel>Gymnázium J.Hollého Trnava</dodavatel><ico>00160466</ico><adresa>Na hlinách 30, 91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-03-31</datum><cislo>DFB0058/16</cislo><predmet>za externý disk Verbatim 2.5&quot; Store - 2 ks</predmet><suma>92.75</suma><dodavatel>ALZA.cz</dodavatel><ico>27082440</ico><adresa>Jateční 33, 17000 Praha 7</adresa></item><item><datum>2016-03-31</datum><cislo>DFB0059/16</cislo><predmet>za softwarové práce, konfiguráciu a údržbu pracovných staníc a počítačovej siete za mesiac marec 2016</predmet><suma>276</suma><dodavatel>HYDRA Computer s. r. o.</dodavatel><ico>44307691</ico><adresa>Žitná 11, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-03-31</datum><cislo>DFŠ0006/16</cislo><predmet>za obedy žiakov za mesiac marec 2016</predmet><suma>3367.97</suma><dodavatel>Gymnázium J.Hollého Trnava</dodavatel><ico>00160466</ico><adresa>Na hlinách 30, 91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-03-31</datum><cislo>DFB0057/16</cislo><predmet>za príspevok zamestnávateľa na obedy zamestnancov za mesiac marec 2016</predmet><suma>993.08</suma><dodavatel>Gymnázium J.Hollého Trnava</dodavatel><ico>00160466</ico><adresa>Na hlinách 30, 91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-03-31</datum><cislo>DFB0065/16</cislo><predmet>za audit bezpečnostných informačných systémov za mesiac marec 2016</predmet><suma>58.8</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská  28, 81762 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-03-31</datum><cislo>DFB0071/16</cislo><predmet>za odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu za mesiac marec 2016</predmet><suma>21.6</suma><dodavatel>A.S.A Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>31449697</ico><adresa>Priemyselna 5, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-03-31</datum><cislo>DFS0004/16</cislo><predmet>za príspevok zamestnávateľa zo SF na obedy zamestnancov za mesiac marec 2016</predmet><suma>275.11</suma><dodavatel>Gymnázium J.Hollého Trnava</dodavatel><ico>00160466</ico><adresa>Na hlinách 30, 91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-03-31</datum><cislo>28                  </cislo><predmet>Objednávame u Vás: externý harddisk 500 GB - 2 ks </predmet><suma>0</suma><dodavatel>ALZA.cz</dodavatel><ico>27082440</ico><adresa>Jateční 33, 17000 Praha 7</adresa></item><item><datum>2016-03-30</datum><cislo>DFB0056/16</cislo><predmet>za OFA overenie odbornej vedomosti</predmet><suma>60</suma><dodavatel>   ATREV, s.r.o.</dodavatel><ico>48190080</ico><adresa>Lichnerova  39, 90301 Senec</adresa></item><item><datum>2016-03-28</datum><cislo>DFB0063/16</cislo><predmet>za zálohu elektrickej energie na mesiac apríl 2016</predmet><suma>1091.36</suma><dodavatel>MAGNA ENERGIA a.s.</dodavatel><ico>35743565</ico><adresa>Nitrianska  18/7555, 92101 Piešťany</adresa></item><item><datum>2016-03-27</datum><cislo>DFB0060/16</cislo><predmet>za zabezpečenie požiarnej ochrany za obdobie január- marec 2016</predmet><suma>162</suma><dodavatel>Požiarno-bezpečnostná agentúra, spol. s r. o.</dodavatel><ico>36236241</ico><adresa>Juraja Slottu 20, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-03-27</datum><cislo>DFB0061/16</cislo><predmet>za zabezpečenie BOZP za obdobie január- marec 2016</predmet><suma>162</suma><dodavatel>Požiarno-bezpečnostná agentúra, spol. s r. o.</dodavatel><ico>36236241</ico><adresa>Juraja Slottu 20, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-03-24</datum><cislo>DFE0011/16</cislo><predmet>za reklamný príspevok do mestskej televízie - projekt ERASMUS+</predmet><suma>240</suma><dodavatel>Mestská televízia Trnava s.r.o.</dodavatel><ico>36219681</ico><adresa>Hlavná 1, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-03-23</datum><cislo>DFB0055/16</cislo><predmet>za učebnicu Finančná gramotnosť - 1 ks</predmet><suma>15.48</suma><dodavatel>KLEMO, spol. s r. o.</dodavatel><ico>36049051</ico><adresa>Tehelná  4, 96001 Zvolen</adresa></item><item><datum>2016-03-21</datum><cislo>DFŠ0007/16</cislo><predmet>za obedy hostí za mesiac marec 2016</predmet><suma>16.14</suma><dodavatel>Gymnázium J.Hollého Trnava</dodavatel><ico>00160466</ico><adresa>Na hlinách 30, 91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-03-17</datum><cislo>27                  </cislo><predmet>Objednávame u Vás: občerstvenie na posedenie</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Bufet Zákruta</dodavatel><ico>34007521</ico><adresa>Cintorínska  46, 91935 Hrnčiarovce nad Parnou</adresa></item><item><datum>2016-03-17</datum><cislo>26                  </cislo><predmet>Objednávame u Vás: PC pult /II/ - 5 ks, stôl NS16- 4 ks a montáž</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Hammerbacher SK, a. s.</dodavatel><ico>34119990</ico><adresa>Cierne blato 38, 93505 Pukanec</adresa></item><item><datum>2016-03-11</datum><cislo>DFE0010/16</cislo><predmet>za občerstvenie na raut - slávnostné vyhodnotenie projektu ERASMUS+</predmet><suma>82.5</suma><dodavatel>Bufet Zákruta</dodavatel><ico>34007521</ico><adresa>Cintorínska  46, 91935 Hrnčiarovce nad Parnou</adresa></item><item><datum>2016-03-10</datum><cislo>DFB0052/16</cislo><predmet>za zhotovenie pečiatok TRODAT - 4 ks</predmet><suma>55.6</suma><dodavatel>Bo TRO- Ján Boško</dodavatel><ico>35404795</ico><adresa>Čajkovského 42, 91708 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-03-10</datum><cislo>DFB0050/16</cislo><predmet>za opravu kopírovacieho stroja CANON</predmet><suma>19.92</suma><dodavatel>KH Technik, Emil Holes</dodavatel><ico>22695389</ico><adresa>Halenarska 6, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-03-09</datum><cislo>DFB0049/16</cislo><predmet>za stavebné práce - 2. poschodie (oprava elektroinštalácie, svietidiel)</predmet><suma>35496.3</suma><dodavatel>PROVA SLovakia, spol. s r. o.</dodavatel><ico>31438806</ico><adresa>Mikovíniho  11, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-03-08</datum><cislo>DFB0054/16</cislo><predmet>za teĺefónne poplatky za obdobie od 08.02.2016 do 07.03.2016</predmet><suma>35.21</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská  28, 81762 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-03-08</datum><cislo>DFB0053/16</cislo><predmet>za čistiace prostriedky do jedálne školy</predmet><suma>93.64</suma><dodavatel>Diversey Slovensko s.r.o.</dodavatel><ico>35835401</ico><adresa>Rybničná 40, 83106 Bratislava </adresa></item><item><datum>2016-03-08</datum><cislo>DFB0044/16</cislo><predmet>za predplatné Hospodárskych novín na obdobie 15.03.2016 - 14.03.2017</predmet><suma>199</suma><dodavatel>MAFRA SLovakia, a.s.</dodavatel><ico>31333524</ico><adresa>Nobelova 34, 83605 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-03-08</datum><cislo>25                  </cislo><predmet>Objednávame u Vás: pečiatky - 4 ks</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Bo TRO- Ján Boško</dodavatel><ico>35404795</ico><adresa>Čajkovského 42, 91708 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-03-07</datum><cislo>DFB0047/16</cislo><predmet>za prepravu osôb na lyžiarsky výcvikový kurz a späť v dňoch 29.02.2016, 04.03.2016 a 08.03.2016</predmet><suma>1872</suma><dodavatel>Jozef Hutár</dodavatel><ico>33217432</ico><adresa>Kostolná 10, 91935 Hrnčiarovce nad Parnou</adresa></item><item><datum>2016-03-07</datum><cislo>DFB0046/16</cislo><predmet>za náklady za pobyt žiakov v stredisku Ski Vitanová - LVVK (2. a 3. turnus)</predmet><suma>8778</suma><dodavatel>OVP Orava s.r.o.</dodavatel><ico>31608957</ico><adresa>Oravická 617/20, 02801 Trstená</adresa></item><item><datum>2016-03-07</datum><cislo>DFB0048/16</cislo><predmet>za monitorovanie budovy za mesiac február 2016</predmet><suma>53.88</suma><dodavatel>ZOS Bezpecnost s.r.o.</dodavatel><ico>36237922</ico><adresa>Koniarekova 20, 91721 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-03-07</datum><cislo>24                  </cislo><predmet>Objednávame u Vás: opravu kop. stroja CANON IR 2018</predmet><suma>0</suma><dodavatel>KH Technik, Emil Holes</dodavatel><ico>22695389</ico><adresa>Halenarska 6, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-03-04</datum><cislo>DFB0043/16</cislo><predmet>za vyúčtovanie tepelnej energie na mesiac február 2016</predmet><suma>474.68</suma><dodavatel>Trnavska teplarenska,a.s.</dodavatel><ico>36246034</ico><adresa>Coburgova 84, 91742 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-03-04</datum><cislo>DFB0042/16</cislo><predmet>za lepenie PVC podlahy do učební</predmet><suma>1875</suma><dodavatel>Hanulák Roman</dodavatel><ico>37566504</ico><adresa>Jiráskova 22, 91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-03-04</datum><cislo>DFS0003/16</cislo><predmet>za nákupné poukážky TESCO Trnava </predmet><suma>3000</suma><dodavatel>TESCO,Hypermarket Trnava</dodavatel><ico>31321828</ico><adresa>Veterna 40, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-03-04</datum><cislo>23                  </cislo><predmet>Objednávame u Vás: občerstvenie na slávnostné vyhodnotenie projektu ERASMUS+</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Bufet Zákruta</dodavatel><ico>34007521</ico><adresa>Cintorínska  46, 91935 Hrnčiarovce nad Parnou</adresa></item><item><datum>2016-03-03</datum><cislo>DFB0039/16</cislo><predmet>za knihy Podvojné účtovníctvo podnikateľov 2015 - 2 ks</predmet><suma>45.07</suma><dodavatel>Martinus.sk, s.r.o.</dodavatel><ico>36440531</ico><adresa>M.R.Štefánika 58, 03601 Martin</adresa></item><item><datum>2016-03-03</datum><cislo>DFB0038/16</cislo><predmet>za pečiatky TRODAT - 2 ks</predmet><suma>35.18</suma><dodavatel>Bo TRO- Ján Boško</dodavatel><ico>35404795</ico><adresa>Čajkovského 42, 91708 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-03-03</datum><cislo>DFB0045/16</cislo><predmet>za telefónne poplatky - pevná sieť za mesiac február 2016</predmet><suma>40.85</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská  28, 81762 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-03-03</datum><cislo>DFB0037/16</cislo><predmet>za čistiace, dezinfekčné a hygienické prostriedky</predmet><suma>280.44</suma><dodavatel>Tatrachema, v.d. Trnava</dodavatel><ico>31434193</ico><adresa>Bulharská 40, 91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-03-03</datum><cislo>21                  </cislo><predmet>Objednávame u Vás: tovar podľa vlastného výberu</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Tatrachema, v.d. Trnava</dodavatel><ico>31434193</ico><adresa>Bulharská 40, 91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-03-03</datum><cislo>22                  </cislo><predmet>Objednávame u Vás: Podvojné účtovníctvo podnikateľov 2015 - 2 ks</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Martinus.sk, s.r.o.</dodavatel><ico>36440531</ico><adresa>M.R.Štefánika 58, 03601 Martin</adresa></item><item><datum>2016-03-02</datum><cislo>Zmluva č. 2/2016/OATt</cislo><predmet>Zmluva o spolupráci - Deň narcisov</predmet><suma>0</suma><dodavatel>LIGA PROTI RAKOVINE</dodavatel><ico></ico><adresa>Brestová 6, 821 02  Bratislava 2</adresa></item><item><datum>2016-03-02</datum><cislo>DFB0034/16</cislo><predmet>za stravné lístky pre zamestnancov školy</predmet><suma>192.55</suma><dodavatel>DOXX – Stravné lístky, spol. s r. o.</dodavatel><ico>36391000</ico><adresa>Kálov 356, 01001 Žilina</adresa></item><item><datum>2016-03-02</datum><cislo>20                  </cislo><predmet>Objednávame u Vás: reklamný príspevok - slávnostné vyhodnotenie projektu ERASMUS+</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Mestská televízia Trnava s.r.o.</dodavatel><ico>36219681</ico><adresa>Hlavná 1, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-03-02</datum><cislo>19                  </cislo><predmet>Objednávame u Vás: preškolenie zamestnanca vo výmenníkovej stanici školy</predmet><suma>0</suma><dodavatel>   ATREV, s.r.o.</dodavatel><ico>48190080</ico><adresa>Lichnerova  39, 90301 Senec</adresa></item><item><datum>2016-03-02</datum><cislo>18                  </cislo><predmet>Objednávame u Vás: darčekové Tesco poukážky v hodnote á 25 € - 120 ks</predmet><suma>0</suma><dodavatel>TESCO,Hypermarket Trnava</dodavatel><ico>31321828</ico><adresa>Veterna 40, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-03-01</datum><cislo>DFB0031/16</cislo><predmet>za dávkovače mydla - 10 ks</predmet><suma>43.9</suma><dodavatel>CKD market s.r.o.</dodavatel><ico>36232017</ico><adresa>Zelenečská  111/1, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-03-01</datum><cislo>DFB0041/16</cislo><predmet>za Hospodárske noviny za obdobie od 02.02. - 29.02.2016</predmet><suma>15.79</suma><dodavatel>MAFRA SLovakia, a.s.</dodavatel><ico>31333524</ico><adresa>Nobelova 34, 83605 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-03-01</datum><cislo>DFB0040/16</cislo><predmet>za služby v oblasti CO za mesiac február 2016</predmet><suma>27</suma><dodavatel>Bc. Jana Magdolenová</dodavatel><ico>46680241</ico><adresa>Belecká  374, 941 48 Podhájska</adresa></item><item><datum>2016-03-01</datum><cislo>DFB0033/16</cislo><predmet>za zálohu tepelnej energie na mesiac marec 2016</predmet><suma>2610</suma><dodavatel>Trnavska teplarenska,a.s.</dodavatel><ico>36246034</ico><adresa>Coburgova 84, 91742 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-03-01</datum><cislo>17                  </cislo><predmet>Objednávame u Vás: Suma Special L4 - 20 l</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Diversey Slovensko s.r.o.</dodavatel><ico>35835401</ico><adresa>Rybničná 40, 83106 Bratislava </adresa></item><item><datum>2016-03-01</datum><cislo>16                  </cislo><predmet>Objednávame u Vás: stravovacie poukážky v hodnote  á 3,15 € - 59 ks</predmet><suma>0</suma><dodavatel>DOXX – Stravné lístky, spol. s r. o.</dodavatel><ico>36391000</ico><adresa>Kálov 356, 01001 Žilina</adresa></item><item><datum>2016-02-29</datum><cislo>DFB0036/16</cislo><predmet>za audit bezpečnostných informačných systémov za mesiac február 2016</predmet><suma>58.8</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská  28, 81762 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-02-29</datum><cislo>DFB0032/16</cislo><predmet>za softwarové práce, konfiguráciu a údržbu pracovných staníc a počítačovej siete za mesiac február 2016</predmet><suma>276</suma><dodavatel>HYDRA Computer s. r. o.</dodavatel><ico>44307691</ico><adresa>Žitná 11, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-02-29</datum><cislo>DFB0051/16</cislo><predmet>za odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu za mesiac február 2016</predmet><suma>21.6</suma><dodavatel>A.S.A Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>31449697</ico><adresa>Priemyselna 5, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-02-29</datum><cislo>15                  </cislo><predmet>Objednávame u Vás: montáž PVC do tried</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Hanulák Roman</dodavatel><ico>37566504</ico><adresa>Jiráskova 22, 91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-02-24</datum><cislo>DFB0030/16</cislo><predmet>za PVC podlahu do učební</predmet><suma>399.5</suma><dodavatel>LAM, s.r.o.</dodavatel><ico>45299170</ico><adresa>Družstevná  5418/19B, 929 01 Dunajská Streda</adresa></item><item><datum>2016-02-24</datum><cislo>14                  </cislo><predmet>Objednávame u Vás: pečiatky - 2 ks</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Bo TRO- Ján Boško</dodavatel><ico>35404795</ico><adresa>Čajkovského 42, 91708 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-02-24</datum><cislo>15                  </cislo><predmet>Objednávame u Vás: dávkovače mydla - 10 ks</predmet><suma>0</suma><dodavatel>CKD market s.r.o.</dodavatel><ico>36232017</ico><adresa>Zelenečská  111/1, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-02-23</datum><cislo>DFB0028/16</cislo><predmet>za príspevok zamestnávateľa na obedy zamestnancov za mesiac február 2016</predmet><suma>822.88</suma><dodavatel>Gymnázium J.Hollého Trnava</dodavatel><ico>00160466</ico><adresa>Na hlinách 30, 91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-02-23</datum><cislo>DFB0035/16</cislo><predmet>za zálohu elektrickej energie na mesiac marec 2016</predmet><suma>1091.36</suma><dodavatel>MAGNA ENERGIA a.s.</dodavatel><ico>35743565</ico><adresa>Nitrianska  18/7555, 92101 Piešťany</adresa></item><item><datum>2016-02-23</datum><cislo>DFŠ0004/16</cislo><predmet>za obedy žiakov mesiac február 2016</predmet><suma>2531.19</suma><dodavatel>Gymnázium J.Hollého Trnava</dodavatel><ico>00160466</ico><adresa>Na hlinách 30, 91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-02-23</datum><cislo>DFŠ0003/16</cislo><predmet>za obedy zamestnancov za mesiac február 2016</predmet><suma>444.8</suma><dodavatel>Gymnázium J.Hollého Trnava</dodavatel><ico>00160466</ico><adresa>Na hlinách 30, 91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-02-23</datum><cislo>DFS0002/16</cislo><predmet>za príspevok zamestnávateľa zo SF na obedy zamestnancov za mesiac február 2016</predmet><suma>227.96</suma><dodavatel>Gymnázium J.Hollého Trnava</dodavatel><ico>00160466</ico><adresa>Na hlinách 30, 91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-02-23</datum><cislo>13                  </cislo><predmet>Objednávame u Vás: folder OA Trnava - 45 ks</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Ing. Daniel Dananai</dodavatel><ico>22694455</ico><adresa>Mýtna 16, 91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-02-22</datum><cislo>12                  </cislo><predmet>Objednávame u Vás: PVC Moda plus šedá</predmet><suma>0</suma><dodavatel>LAM, s.r.o.</dodavatel><ico>45299170</ico><adresa>Družstevná  5418/19B, 929 01 Dunajská Streda</adresa></item><item><datum>2016-02-21</datum><cislo>DFE0009/16</cislo><predmet>za prepravu osôb na trase Trnava-Bratislava(letisko)-Trnava dňa 20.02.2016 v rámci projektu ERASMUS+</predmet><suma>72</suma><dodavatel>Andrej Fridrich - Europe frey team - preprava osôb</dodavatel><ico>17542154</ico><adresa>Vajanského 5, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-02-19</datum><cislo>DFB0029/16</cislo><predmet>za Daňové zákony 2016 - 15 ks</predmet><suma>59.86</suma><dodavatel>PEREX</dodavatel><ico>00685313</ico><adresa>Trnavská cesta 39/A, Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-02-19</datum><cislo>Zmluva č. 1/2016/OATt</cislo><predmet>Zmluva o dielo stavebné práce v roku 2016</predmet><suma>35496.3</suma><dodavatel>PROVA SLOVAKIA, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mikovíniho  11, 917 01  Trnava 1</adresa></item><item><datum>2016-02-18</datum><cislo>DFB0027/16</cislo><predmet>za poskytnuté služby počítačovej siete SANET za obdobie január - marec 2016</predmet><suma>150</suma><dodavatel>SANET, Združenie používateľov Slov. akad. dátovej siete</dodavatel><ico>17055270</ico><adresa>Vazovova 5, Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-02-18</datum><cislo>DFE0008/16</cislo><predmet>za farebné tonery do tlačiarní v rámci projektu ERASMUS+</predmet><suma>420.96</suma><dodavatel>CLEAN tonery s.r.o.</dodavatel><ico>35891866</ico><adresa>Za Hradbami 27, 90201 Pezinok</adresa></item><item><datum>2016-02-18</datum><cislo>11                  </cislo><predmet>Objednávame u Vás: Daňové zákony rok 2016- 15 ks</predmet><suma>0</suma><dodavatel>PEREX</dodavatel><ico>00685313</ico><adresa>Trnavská cesta 39/A, Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-02-16</datum><cislo>DFB0024/16</cislo><predmet>za dvere vnútorné pozinkované</predmet><suma>94.99</suma><dodavatel> OBI Slovakia, s.r.o.</dodavatel><ico>45860459</ico><adresa>Nová 11, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-02-16</datum><cislo>10                  </cislo><predmet>Objednávame u Vás: tonery  Q 3960- 1 ks, Q 3961-1ks, Q3962 -1 ks, Q 3963- 1 ks</predmet><suma>0</suma><dodavatel>CLEAN tonery s.r.o.</dodavatel><ico>35891866</ico><adresa>Za Hradbami 27, 90201 Pezinok</adresa></item><item><datum>2016-02-15</datum><cislo>DFB0026/16</cislo><predmet>za prepravu osôb na lyžiarsky výcvikový kurz a späť v dňoch 09.02. a 13.02.2016</predmet><suma>1248</suma><dodavatel>Jozef Hutár</dodavatel><ico>33217432</ico><adresa>Kostolná 10, 91935 Hrnčiarovce nad Parnou</adresa></item><item><datum>2016-02-15</datum><cislo>DFB0023/16</cislo><predmet>za dvere biele 90, pravé</predmet><suma>30</suma><dodavatel>STAVMAT IN, spol. s r.o.</dodavatel><ico>34116125</ico><adresa>Pezinská  56, 90101 Malacky</adresa></item><item><datum>2016-02-15</datum><cislo>9                   </cislo><predmet>Objednávame u Vás: prepravu žiakov na LVVK na trase Trnava- Vitanová a späť v troch turnusoch</predmet><suma>0</suma><dodavatel>   Jozef Hutár</dodavatel><ico>33217432</ico><adresa>Kostolná  10, 91935 Hrnčiarovce nad Parnou</adresa></item><item><datum>2016-02-15</datum><cislo>7                   </cislo><predmet>Objednávame u Vás: interiérové dvere 90 cm plné (pravé)</predmet><suma>0</suma><dodavatel>STAVMAT IN, spol. s r.o.</dodavatel><ico>34116125</ico><adresa>Pezinská  56, 90101 Malacky</adresa></item><item><datum>2016-02-15</datum><cislo>8                   </cislo><predmet>Objednávame u Vás: plechové dvere - 1 ks</predmet><suma>0</suma><dodavatel> OBI Slovakia, s.r.o.</dodavatel><ico>45860459</ico><adresa>Nová 11, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-02-13</datum><cislo>DFB0022/16</cislo><predmet>za poskytnuté služby - lyžiarsky výcvikový kurz v termíne od 09.02.2016 do 13.02.2016</predmet><suma>3927</suma><dodavatel>OVP Orava s.r.o.</dodavatel><ico>31608957</ico><adresa>Oravická 617/20, 02801 Trstená</adresa></item><item><datum>2016-02-11</datum><cislo>6                   </cislo><predmet>Objednávame u Vás: školské tlačivá</predmet><suma>0</suma><dodavatel>ŠEVT,a.s.</dodavatel><ico>31331131</ico><adresa>Cementárenská 16, Banská Bystrica</adresa></item><item><datum>2016-02-09</datum><cislo>DFE0007/16</cislo><predmet>za reklamné perá s logom a puzdrom</predmet><suma>125.49</suma><dodavatel>National Pen</dodavatel><ico>IE97264440</ico><adresa>P.O.BOX 1615, 800 90 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-02-08</datum><cislo>DFB0020/16</cislo><predmet>za monitorovanie budovy za mesiac január 2016</predmet><suma>53.88</suma><dodavatel>ZOS Bezpecnost s.r.o.</dodavatel><ico>36237922</ico><adresa>Koniarekova 20, 91721 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-02-08</datum><cislo>DFB0025/16</cislo><predmet>za telefónne poplatky za obdodie od 08.01.2016 do 07.02.2016</predmet><suma>51.44</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská  28, 81762 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-02-07</datum><cislo>DFE0003/16</cislo><predmet>za prepravu osôb na trase Trnava-Bratislava(letisko)-Trnava (06.02.2016 a 07.02.2016) v rámci projektu ERASMUS+</predmet><suma>144</suma><dodavatel>Andrej Fridrich - Europe frey team - preprava osôb</dodavatel><ico>17542154</ico><adresa>Vajanského 5, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-02-05</datum><cislo>DFB0015/16</cislo><predmet>za knihy Matematika pre stredoškolákov - 6 ks</predmet><suma>66.84</suma><dodavatel>Martinus.sk, s.r.o.</dodavatel><ico>36440531</ico><adresa>M.R.Štefánika 58, 03601 Martin</adresa></item><item><datum>2016-02-04</datum><cislo>DFB0017/16</cislo><predmet>za pedagogické tlačivá k maturitám</predmet><suma>48.3</suma><dodavatel>ŠEVT,a.s.</dodavatel><ico>31331131</ico><adresa>Cementárenská 16, Banská Bystrica</adresa></item><item><datum>2016-02-04</datum><cislo>DFB0014/16</cislo><predmet>za vyúčtovanie tepelnej energie na mesiac január 2016</predmet><suma>621.9</suma><dodavatel>Trnavska teplarenska,a.s.</dodavatel><ico>36246034</ico><adresa>Coburgova 84, 91742 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-02-04</datum><cislo>DFB0018/16</cislo><predmet>za EPSON EB-455Wi - kompatibilný lampový modul</predmet><suma>111.43</suma><dodavatel>   Web retail, s.r.o.</dodavatel><ico>28876431</ico><adresa>Husinecká 903/10, 13000 Praha 3</adresa></item><item><datum>2016-02-04</datum><cislo>4                   </cislo><predmet>Objednávame u Vás: Matematika pre stredoškolákov 1, 2 - 6 ks</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Martinus.sk, s.r.o.</dodavatel><ico>36440531</ico><adresa>M.R.Štefánika 58, 03601 Martin</adresa></item><item><datum>2016-02-04</datum><cislo>5                   </cislo><predmet>Objednávame u Vás: lampu do dataprojektora EPSON</predmet><suma>0</suma><dodavatel>   Web retail, s.r.o.</dodavatel><ico>28876431</ico><adresa>Husinecká 903/10, 13000 Praha 3</adresa></item><item><datum>2016-02-02</datum><cislo>DFB0008/16</cislo><predmet>za zálohu tepelnej energie na mesiac február 2016</predmet><suma>2760</suma><dodavatel>Trnavska teplarenska,a.s.</dodavatel><ico>36246034</ico><adresa>Coburgova 84, 91742 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-02-02</datum><cislo>DFB0019/16</cislo><predmet>za telefónne poplatky - pevná sieť za mesiac január 2016</predmet><suma>40.87</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská  28, 81762 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-02-01</datum><cislo>DFB0013/16</cislo><predmet>za služby v oblasti CO za mesiac január 2016</predmet><suma>27</suma><dodavatel>Bc. Jana Magdolenová</dodavatel><ico>46680241</ico><adresa>Belecká  374, 941 48 Podhájska</adresa></item><item><datum>2016-02-01</datum><cislo>DFB0011/16</cislo><predmet>za členský príspevok za rok 2016</predmet><suma>33</suma><dodavatel>SANET, Združenie používateľov Slov. akad. dátovej siete</dodavatel><ico>17055270</ico><adresa>Vazovova 5, Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-02-01</datum><cislo>DFB0016/16</cislo><predmet>za perá pre zamestnancov</predmet><suma>102.99</suma><dodavatel>National Pen</dodavatel><ico>IE97264440</ico><adresa>P.O.BOX 1615, 800 90 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-01-31</datum><cislo>DFB0021/16</cislo><predmet>za odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu za mesiac január 2016</predmet><suma>21.6</suma><dodavatel>A.S.A Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>31449697</ico><adresa>Priemyselna 5, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-01-31</datum><cislo>DFB0012/16</cislo><predmet>za audit bezpečnostných informačných systémov za mesiac január 2016</predmet><suma>58.8</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská  28, 81762 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-01-31</datum><cislo>DFB0010/16</cislo><predmet>za softwarové práce, konfiguráciu a údržbu pracovných staníc a počítačovej siete za mesiac január 2016</predmet><suma>276</suma><dodavatel>HYDRA Computer s. r. o.</dodavatel><ico>44307691</ico><adresa>Žitná 11, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-01-29</datum><cislo>DFŠ0002/16</cislo><predmet>za obedy žiakov za mesiac január 2016</predmet><suma>3344.86</suma><dodavatel>Gymnázium J.Hollého Trnava</dodavatel><ico>00160466</ico><adresa>Na hlinách 30, 91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-01-29</datum><cislo>DFS0001/16</cislo><predmet>za príspevok zamestnávateľa zo SF na obedy zamestnancov za mesiac január 2016</predmet><suma>242.31</suma><dodavatel>Gymnázium J.Hollého Trnava</dodavatel><ico>00160466</ico><adresa>Na hlinách 30, 91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-01-29</datum><cislo>DFB0009/16</cislo><predmet>za príspevok zamestnávateľa na obedy zamestnancov za mesiac január 2016</predmet><suma>797.85</suma><dodavatel>Gymnázium J.Hollého Trnava</dodavatel><ico>00160466</ico><adresa>Na hlinách 30, 91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-01-29</datum><cislo>DFŠ0001/16</cislo><predmet>za obedy zamestnancov za mesiac január 2016</predmet><suma>413.7</suma><dodavatel>Gymnázium J.Hollého Trnava</dodavatel><ico>00160466</ico><adresa>Na hlinách 30, 91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-01-28</datum><cislo>DFK0001/16</cislo><predmet>za realizáciu protipožiarnych opatrení v budove školy - konečná faktúra</predmet><suma>29876.67</suma><dodavatel>PROVA SLovakia, spol. s r. o.</dodavatel><ico>31438806</ico><adresa>Mikovíniho  11, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-01-27</datum><cislo>DFB0007/16</cislo><predmet>za zálohu elektrickej energie na mesiac február 2016</predmet><suma>1091.36</suma><dodavatel>MAGNA ENERGIA a.s.</dodavatel><ico>35743565</ico><adresa>Nitrianska  18/7555, 92101 Piešťany</adresa></item><item><datum>2016-01-25</datum><cislo>DFE0001/16</cislo><predmet>za reklamný príspevok do mestskej televízie - projekt ERASMUS+</predmet><suma>240</suma><dodavatel>Mestská televízia Trnava s.r.o.</dodavatel><ico>36219681</ico><adresa>Hlavná 1, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-01-24</datum><cislo>DFE0002/16</cislo><predmet>za prepravu osôb na trase Trnava-Bratislava(letisko)-Trnava dňa 24.01.2016 v rámci projektu ERASMUS+</predmet><suma>72</suma><dodavatel>Andrej Fridrich - Europe frey team - preprava osôb</dodavatel><ico>17542154</ico><adresa>Vajanského 5, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-01-20</datum><cislo>DFB0005/16</cislo><predmet>za vodné, stočné za obdobie od 01.10.2015 do 31.12.2015</predmet><suma>1087.48</suma><dodavatel>Trnavska vodár.spoločnost</dodavatel><ico>36252484</ico><adresa>Priemyselná 10, 92179 Piešťany</adresa></item><item><datum>2016-01-19</datum><cislo>DFB0004/16</cislo><predmet>za opravu kosačky</predmet><suma>45.75</suma><dodavatel>CKD market s.r.o.</dodavatel><ico>36232017</ico><adresa>Zelenečská  111/1, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-01-19</datum><cislo>3                   </cislo><predmet>Objednávame u Vás:  reklamný príspevok 2x - propagácia projektu o zahraničnej stáži žiakov vo firmách v Anglicku a Nemecku v rámci projektu ERASMUS+ (v troch turnusoch január/február 2016)</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Mestská televízia Trnava s.r.o.</dodavatel><ico>36219681</ico><adresa>Hlavná 1, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-01-18</datum><cislo>2                   </cislo><predmet>Objednávame u Vás: servisnú prehliadku kosačky</predmet><suma>0</suma><dodavatel>CKD market s.r.o.</dodavatel><ico>36232017</ico><adresa>Zelenečská  111/1, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-01-14</datum><cislo>DFB0006/16</cislo><predmet>za vyúčtovanie Finančného spravodajca za rok 2015</predmet><suma>12.46</suma><dodavatel>Poradca podnikatela,s.r.o</dodavatel><ico>31592503</ico><adresa>Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina</adresa></item><item><datum>2016-01-11</datum><cislo>1                   </cislo><predmet>Objednávame u Vás: prepravu žiakov(15+1) na trase Trnava- Bratislava(letisko) a späť</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Andrej Fridrich - Europe frey team - preprava osôb</dodavatel><ico>17542154</ico><adresa>Vajanského 5, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-01-08</datum><cislo>DFB0254/15</cislo><predmet>za vyúčtovanie tepelnej energie za mesiac december 2015</predmet><suma>573.58</suma><dodavatel>Trnavska teplarenska,a.s.</dodavatel><ico>36246034</ico><adresa>Coburgova 84, 91742 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-01-08</datum><cislo>DFB0255/15</cislo><predmet>za monitorovanie budovy za mesiac december 2015</predmet><suma>53.88</suma><dodavatel>ZOS Bezpecnost s.r.o.</dodavatel><ico>36237922</ico><adresa>Koniarekova 20, 91721 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-01-08</datum><cislo>DFB0256/15</cislo><predmet>za telefónne poplatky za obdodie od 08.12.2015 do 07.01.2016</predmet><suma>27.85</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská  28, 81762 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-01-05</datum><cislo>DFB0003/16</cislo><predmet>záloha za tepelnú energiu na mesiac január 2016</predmet><suma>2880</suma><dodavatel>Trnavska teplarenska,a.s.</dodavatel><ico>36246034</ico><adresa>Coburgova 84, 91742 Trnava</adresa></item><item><datum>2016-01-04</datum><cislo>DFB0002/16</cislo><predmet>za predplatné časopisu &quot;Čo má vedieť mzdová účtovníčka&quot; na rok 2016</predmet><suma>49.5</suma><dodavatel>AJFA+AVIS s.r.o.</dodavatel><ico>31602436</ico><adresa>Klemensova 34, 01001 Žilina</adresa></item><item><datum>2016-01-04</datum><cislo>DFE0004/16</cislo><predmet>za doplatok pobytových nákladov v rámci projektu ERASMUS+ - 20%</predmet><suma>2995</suma><dodavatel>WBS TRAINING AG</dodavatel><ico>DE209768248</ico><adresa>Hugo-Junkers-Ring 5, 01139 Dresden</adresa></item><item><datum>2016-01-04</datum><cislo>DFE0005/16</cislo><predmet>za doplatok pobytových nákladov v rámci projektu ERASMUS+ - 20%</predmet><suma>3735</suma><dodavatel>ADC Technology Training Ltd.</dodavatel><ico>3563169</ico><adresa>Masons Avenue 11-13, Harrow</adresa></item><item><datum>2016-01-04</datum><cislo>DFE0006/16</cislo><predmet>za doplatok pobytových nákladov v rámci projektu ERASMUS+ - 20%</predmet><suma>3735</suma><dodavatel>ADC Technology Training Ltd.</dodavatel><ico>3563169</ico><adresa>Masons Avenue 11-13, Harrow</adresa></item><item><datum>2016-01-02</datum><cislo>DFB0251/15</cislo><predmet>za telefónne poplatky - pevná sieť za mesiac december 2015</predmet><suma>48.28</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská  28, 81762 Bratislava</adresa></item><item><datum>2016-01-02</datum><cislo>DFB0253/15</cislo><predmet>za služby v oblasti CO za mesiac december 2015</predmet><suma>27</suma><dodavatel>Bc. Jana Magdolenová</dodavatel><ico>46680241</ico><adresa>Belecká  374, 941 48 Podhájska</adresa></item><item><datum>2015-12-31</datum><cislo>DFB0250/15</cislo><predmet>za bezpečnostný audit informačných služieb za mesiac december 2015</predmet><suma>58.8</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská  28, 81762 Bratislava</adresa></item><item><datum>2015-12-31</datum><cislo>DFB0258/15</cislo><predmet>za pristavenie a odvoz kontajneru, zneškodnenie odpadu</predmet><suma>190.99</suma><dodavatel>A.S.A Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>31449697</ico><adresa>Priemyselna 5, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-12-31</datum><cislo>DFB0257/15</cislo><predmet>za odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu za mesiac december 2015</predmet><suma>21.6</suma><dodavatel>A.S.A Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>31449697</ico><adresa>Priemyselna 5, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-12-31</datum><cislo>DFB0252/15</cislo><predmet>za vyúčtovanie elektrickej energie za rok 2015</predmet><suma>549.26</suma><dodavatel>MAGNA ENERGIA a.s.</dodavatel><ico>35743565</ico><adresa>Nitrianska  18/7555, 92101 Piešťany</adresa></item><item><datum>2015-12-28</datum><cislo>DFB0001/16</cislo><predmet>záloha za elektrickú energiu na mesiac január 2016</predmet><suma>1043.32</suma><dodavatel>MAGNA ENERGIA a.s.</dodavatel><ico>35743565</ico><adresa>Nitrianska  18/7555, 92101 Piešťany</adresa></item><item><datum>2015-12-21</datum><cislo>DFB0246/15</cislo><predmet>za kancelársky materiál</predmet><suma>288.05</suma><dodavatel>GOPAP-Stefan Gocal</dodavatel><ico>33206996</ico><adresa>Bottova 29, 91708 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-12-21</datum><cislo>DFK0001/15</cislo><predmet>za vykonané práce - realizácia protipožiarnych opatrení v objekte OA Trnava</predmet><suma>3914.03</suma><dodavatel>PROVA SLovakia, spol. s r. o.</dodavatel><ico>31438806</ico><adresa>Mikovíniho  11, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-12-21</datum><cislo>DFB0247/15</cislo><predmet>za príspevok zamestnávateľa na obedy zamestnancov za mesiac december 2015</predmet><suma>724.95</suma><dodavatel>Gymnázium J.Hollého Trnava</dodavatel><ico>00160466</ico><adresa>Na hlinách 30, 91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-12-21</datum><cislo>DFŠ0025/15</cislo><predmet>za obedy zamestnancov za mesiac december 2015</predmet><suma>375.9</suma><dodavatel>Gymnázium J.Hollého Trnava</dodavatel><ico>00160466</ico><adresa>Na hlinách 30, 91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-12-21</datum><cislo>DFŠ0026/15</cislo><predmet>za obedy žiakov za mesiac december 2015</predmet><suma>3358</suma><dodavatel>Gymnázium J.Hollého Trnava</dodavatel><ico>00160466</ico><adresa>Na hlinách 30, 91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-12-21</datum><cislo>DFŠ0027/15</cislo><predmet>za obedy hostí za mesiac december 2015</predmet><suma>9.84</suma><dodavatel>Gymnázium J.Hollého Trnava</dodavatel><ico>00160466</ico><adresa>Na hlinách 30, 91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-12-21</datum><cislo>DFS0023/15</cislo><predmet>za príspevok zamestnávateľa z o SF na obedy zamestnancov za mesiac december 2015</predmet><suma>220.17</suma><dodavatel>Gymnázium J.Hollého Trnava</dodavatel><ico>00160466</ico><adresa>Na hlinách 30, 91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-12-18</datum><cislo>DFB0248/15</cislo><predmet>za školenie poskytovania prvej pomoci a praktický výcvik pre 6 zamestnancov</predmet><suma>119.52</suma><dodavatel>MEDI RELAX M+M s.r.o.</dodavatel><ico>35772786</ico><adresa>Prepoštská 6, 81101 Bratislava</adresa></item><item><datum>2015-12-18</datum><cislo>DFB0249/15</cislo><predmet>za keramické tabule - 5 ks</predmet><suma>1388.11</suma><dodavatel>ŠKOLEX</dodavatel><ico>31396763</ico><adresa>Horárska 12, 82109 Bratislava</adresa></item><item><datum>2015-12-18</datum><cislo>DFB0245/15</cislo><predmet>za pracovné odevy a ochranné prostriedky</predmet><suma>272.9</suma><dodavatel>Lukáš Minarovič OOPP</dodavatel><ico>43617603</ico><adresa>Špačinská 106, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-12-18</datum><cislo>DFB0244/15</cislo><predmet>za softwarové práce, konfiguráciu a údržbu pracovných staníc a počítačovej siete za mesiac december 2015          </predmet><suma>276</suma><dodavatel>HYDRA Computer s. r. o.</dodavatel><ico>44307691</ico><adresa>Žitná 11, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-12-17</datum><cislo>DFB0240/15</cislo><predmet>za čistiace, dezinfekčné a hygienické prostriedky</predmet><suma>289.76</suma><dodavatel>Tatrachema, v.d. Trnava</dodavatel><ico>31434193</ico><adresa>Bulharská 40, 91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-12-17</datum><cislo>97                  </cislo><predmet>Objednávame u Vás: keramické tabule 300 x 120 - 5 ks</predmet><suma>0</suma><dodavatel>ŠKOLEX</dodavatel><ico>31396763</ico><adresa>Horárska 12, 82109 Bratislava</adresa></item><item><datum>2015-12-16</datum><cislo>DFB0238/15</cislo><predmet>za vykonanie ročnej prehliadky a kontroly funkčnosti elektrickej zabezp. signalizácie a vykonanie servisných prác 2015</predmet><suma>97.8</suma><dodavatel>Pavol Bottek - PDP ALARM</dodavatel><ico>30971578</ico><adresa>Tajovskeho 3, 91708 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-12-16</datum><cislo>DFB0239/15</cislo><predmet>za PVC podlahy do učební</predmet><suma>2556.8</suma><dodavatel>LAM, s.r.o.</dodavatel><ico>45299170</ico><adresa>Družstevná  5418/19B, 929 01 Dunajská Streda</adresa></item><item><datum>2015-12-16</datum><cislo>DFB0243/15</cislo><predmet>za montáž stropného podhľadu v učebni, oprava potrubia v učebniach</predmet><suma>1408.25</suma><dodavatel>PROVA SLovakia, spol. s r. o.</dodavatel><ico>31438806</ico><adresa>Mikovíniho  11, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-12-16</datum><cislo>96                  </cislo><predmet>Objednávame u Vás: tovar podľa vlastného výberu</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Tatrachema, v.d. Trnava</dodavatel><ico>31434193</ico><adresa>Bulharská 40, 91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-12-15</datum><cislo>DFB0241/15</cislo><predmet>za seminár PAM 30.04 - Trnava 15.12.2015</predmet><suma>54</suma><dodavatel>VEMA s.r.o.</dodavatel><ico>31355374</ico><adresa>Plynárenská 7/C, 82109 Bratislava</adresa></item><item><datum>2015-12-14</datum><cislo>DFB0233/15</cislo><predmet>za obnovu licencií Cyberoam CR50iNG na rok 2016</predmet><suma>972</suma><dodavatel>HYDRA Computer s. r. o.</dodavatel><ico>44307691</ico><adresa>Žitná 11, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-12-14</datum><cislo>DFB0234/15</cislo><predmet>za zabezpečenie BOZP za obdobie október - december 2015</predmet><suma>162</suma><dodavatel>Požiarno-bezpečnostná agentúra, spol. s r. o.</dodavatel><ico>36236241</ico><adresa>Juraja Slottu 20, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-12-14</datum><cislo>DFB0235/15</cislo><predmet>za zabezpečenie požiarnej ochrany za obdobie október - december 2015</predmet><suma>162</suma><dodavatel>Požiarno-bezpečnostná agentúra, spol. s r. o.</dodavatel><ico>36236241</ico><adresa>Juraja Slottu 20, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-12-14</datum><cislo>DFB0236/15</cislo><predmet>za tonery do tlačiarní</predmet><suma>143.88</suma><dodavatel>CLEAN tonery s.r.o.</dodavatel><ico>35891866</ico><adresa>Za Hradbami 27, 90201 Pezinok</adresa></item><item><datum>2015-12-14</datum><cislo>DFS0022/15</cislo><predmet>za občerstvenie na vianočné posedenie pre zamestnancov školy</predmet><suma>860.09</suma><dodavatel>Stredná odborná škola obchodu a služieb</dodavatel><ico>00893412</ico><adresa>Lomonosovova 6, 91708 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-12-14</datum><cislo>94                  </cislo><predmet>Objednávame u Vás: toner  C 7115 X - 1 ks, C EXV 114 - 1 ks, CE 505 A- 1 ks</predmet><suma>0</suma><dodavatel>CLEAN tonery s.r.o.</dodavatel><ico>35891866</ico><adresa>Za Hradbami 27, 90201 Pezinok</adresa></item><item><datum>2015-12-14</datum><cislo>93                  </cislo><predmet>Objednávame u Vás: montáž stropného podhľadu v učebni, oprava potrubia v učebniach</predmet><suma>0</suma><dodavatel>PROVA SLovakia, spol. s r. o.</dodavatel><ico>31438806</ico><adresa>Mikovíniho  11, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-12-14</datum><cislo>95                  </cislo><predmet>Objednávame u Vás: revíziu EZS</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Pavol Bottek - PDP ALARM</dodavatel><ico>30971578</ico><adresa>Tajovskeho 3, 91708 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-12-10</datum><cislo>DFS0021/15</cislo><predmet>za občerstvenie na vianočné posedenie pre zamestnancov školy</predmet><suma>96</suma><dodavatel>Bufet Zákruta</dodavatel><ico>34007521</ico><adresa>Cintorínska  46, 91935 Hrnčiarovce nad Parnou</adresa></item><item><datum>2015-12-09</datum><cislo>DFB0232/15</cislo><predmet>za revíziu a opravu športového náradia v telocvični a posilňovni</predmet><suma>748.5</suma><dodavatel>Katarína Geregová- KATKA ŠPORT</dodavatel><ico>37485644</ico><adresa>I.Krasku 488/12, 02001 Púchov</adresa></item><item><datum>2015-12-09</datum><cislo>92                  </cislo><predmet>Objednávame u Vás: PVC Moda plus - šedá(320 m2)</predmet><suma>0</suma><dodavatel>LAM, s.r.o.</dodavatel><ico>45299170</ico><adresa>Družstevná  5418/19B, 929 01 Dunajská Streda</adresa></item><item><datum>2015-12-09</datum><cislo>91                  </cislo><predmet>Objednávame u Vás: obnovu licencií Cyberoam</predmet><suma>0</suma><dodavatel>HYDRA Computer s. r. o.</dodavatel><ico>44307691</ico><adresa>Žitná 11, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-12-08</datum><cislo>DFB0242/15</cislo><predmet>za telefónne poplatky za odbodie od 08.11.2015 do 07.12.2015</predmet><suma>31.36</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská  28, 81762 Bratislava</adresa></item><item><datum>2015-12-07</datum><cislo>DFB0231/15</cislo><predmet>za monitorovanie budovy za mesiac november 2015</predmet><suma>61.85</suma><dodavatel>ZOS Bezpecnost s.r.o.</dodavatel><ico>36237922</ico><adresa>Koniarekova 20, 91721 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-12-07</datum><cislo>DFB0226/15</cislo><predmet>za inštalačné práce - štrukturovaná kabeláž, zapojenie datových zásuviek...</predmet><suma>894</suma><dodavatel>HYDRA Computer s. r. o.</dodavatel><ico>44307691</ico><adresa>Žitná 11, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-12-04</datum><cislo>DFB0225/15</cislo><predmet>za materiál na údržbu</predmet><suma>172.45</suma><dodavatel>Tematech-Ing.Oskár Malatinský</dodavatel><ico>37032518</ico><adresa>Viktóriniho nám. 13, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-12-04</datum><cislo>DFB0227/15</cislo><predmet>za vyúčtovanie tepelnej energie za mesiac november 2015</predmet><suma>512.15</suma><dodavatel>Trnavska teplarenska,a.s.</dodavatel><ico>36246034</ico><adresa>Coburgova 84, 91742 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-12-04</datum><cislo>DFB0230/15</cislo><predmet>za textab 120x90 SLIM elox</predmet><suma>33.66</suma><dodavatel>ŠKOLEX</dodavatel><ico>31396763</ico><adresa>Horárska 12, 82109 Bratislava</adresa></item><item><datum>2015-12-03</datum><cislo>DFE0023/15</cislo><predmet>za pobytové náklady zahraničnej stáže - Londýn (24.01.2016 - 06.02.2016) v rámci projektu ERASMUS+</predmet><suma>14940</suma><dodavatel>ADC Technology Training Ltd.</dodavatel><ico>3563169</ico><adresa>Masons Avenue 11-13, Harrow</adresa></item><item><datum>2015-12-03</datum><cislo>DFE0024/15</cislo><predmet>za pobytové náklady zahraničnej stáže - Londýn (07.02.2016 - 20.02.2016) v rámci projektu ERASMUS+</predmet><suma>14940</suma><dodavatel>ADC Technology Training Ltd.</dodavatel><ico>3563169</ico><adresa>Masons Avenue 11-13, Harrow</adresa></item><item><datum>2015-12-02</datum><cislo>DFB0228/15</cislo><predmet>za telefónne poplatky - pevná sieť, za mesiac november 2015</predmet><suma>50.15</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská  28, 81762 Bratislava</adresa></item><item><datum>2015-12-02</datum><cislo>DFB0229/15</cislo><predmet>za zálohu tepelnej energie na mesiac november 2015</predmet><suma>2760</suma><dodavatel>Trnavska teplarenska,a.s.</dodavatel><ico>36246034</ico><adresa>Coburgova 84, 91742 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-12-02</datum><cislo>90                  </cislo><predmet>Objednávame u Vás: tovar podľa vlastného výberu</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Tematech-Ing.Oskár Malatinský</dodavatel><ico>37032518</ico><adresa>Viktóriniho nám. 13, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-12-01</datum><cislo>DFB0223/15</cislo><predmet>za služby v oblasti CO za mesiac november 2015</predmet><suma>27</suma><dodavatel>Bc. Jana Magdolenová</dodavatel><ico>46680241</ico><adresa>Belecká  374, 941 48 Podhájska</adresa></item><item><datum>2015-12-01</datum><cislo>DFE0022/15</cislo><predmet>za pobytové náklady zahraničnej stáže -Drážďany (15 žiakov + 1 sprevádzajúca osoba) v rámci projektu ERASMUS+</predmet><suma>11980</suma><dodavatel>WBS TRAINING AG</dodavatel><ico>DE209768248</ico><adresa>Hugo-Junkers-Ring 5, 01139 Dresden</adresa></item><item><datum>2015-11-30</datum><cislo>DFB0219/15</cislo><predmet>za príspevok zamestnávateľa na obedy zamestnancov za mesiac november 2015</predmet><suma>1019.25</suma><dodavatel>Gymnázium J.Hollého Trnava</dodavatel><ico>00160466</ico><adresa>Na hlinách 30, 91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-11-30</datum><cislo>DFB0220/15</cislo><predmet>za softwarové práce, konfiguráciu a údržbu pracovných staníc a počítačovej siete za mesiac november 2015</predmet><suma>276</suma><dodavatel>HYDRA Computer s. r. o.</dodavatel><ico>44307691</ico><adresa>Žitná 11, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-11-30</datum><cislo>DFB0222/15</cislo><predmet>za elektroinštalačný materiál</predmet><suma>501.25</suma><dodavatel>ELEKTRO-HAL </dodavatel><ico>47542268</ico><adresa>Bulharská  37/C, 91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-11-30</datum><cislo>DFB0224/15</cislo><predmet>za bezpečnostný audit informačných služieb za mesiac november 2015</predmet><suma>58.8</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská  28, 81762 Bratislava</adresa></item><item><datum>2015-11-30</datum><cislo>DFŠ0023/15</cislo><predmet>za obedy zamestnancov za mesiac november 2015</predmet><suma>528.5</suma><dodavatel>Gymnázium J.Hollého Trnava</dodavatel><ico>00160466</ico><adresa>Na hlinách 30, 91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-11-30</datum><cislo>DFB0237/15</cislo><predmet>za odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu za mesiac november 2015</predmet><suma>28.8</suma><dodavatel>A.S.A Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>31449697</ico><adresa>Priemyselna 5, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-11-30</datum><cislo>DFŠ0024/15</cislo><predmet>za obedy žiakov za mesiac november 2015</predmet><suma>4820.92</suma><dodavatel>Gymnázium J.Hollého Trnava</dodavatel><ico>00160466</ico><adresa>Na hlinách 30, 91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-11-30</datum><cislo>89                  </cislo><predmet>Objednávame u Vás: tovar podľa vlastného výberu</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Lukáš Minarovič OOPP</dodavatel><ico>43617603</ico><adresa>Špačinská 106, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-11-30</datum><cislo>DFS0020/15</cislo><predmet>za príspevok zamestnávateľa zo SF na obedy zamestnancov za mesiac november 2015</predmet><suma>309.55</suma><dodavatel>Gymnázium J.Hollého Trnava</dodavatel><ico>00160466</ico><adresa>Na hlinách 30, 91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-11-27</datum><cislo>DFB0218/15</cislo><predmet>za uteráky, utierky a zástery</predmet><suma>116.39</suma><dodavatel>Praktik Textil</dodavatel><ico>44491191</ico><adresa>Zlievarenská 1, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-11-27</datum><cislo>DFE0016/15</cislo><predmet>za USB kľúče pre účastníkov projektu ERASMUS+ (48 ks)</predmet><suma>590.4</suma><dodavatel>Unihouse, s.r.o.</dodavatel><ico>45851387</ico><adresa>Zlievarenská 7974/1, 91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-11-27</datum><cislo>88                  </cislo><predmet>Objednávame u Vás: tovar podľa vlastného výberu</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Praktik Textil</dodavatel><ico>44491191</ico><adresa>Zlievarenská 1, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-11-27</datum><cislo>DFS0019/15</cislo><predmet>za mikulášske balíčky pre deti zamestnancov - 30 ks</predmet><suma>180.3</suma><dodavatel>COOP Jednota</dodavatel><ico>00168921</ico><adresa>Trojičné nám. 9, 91842 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-11-26</datum><cislo>DFB0221/15</cislo><predmet>za zálohu elektrickej energie na mesiac december 2015</predmet><suma>1043.32</suma><dodavatel>MAGNA ENERGIA a.s.</dodavatel><ico>35743565</ico><adresa>Nitrianska  18/7555, 92101 Piešťany</adresa></item><item><datum>2015-11-26</datum><cislo>DFE0015/15</cislo><predmet>za sadu pier + pentelka - 48 ks - projekt ERASMUS+</predmet><suma>229.25</suma><dodavatel>GOPAP-Stefan Gocal</dodavatel><ico>33206996</ico><adresa>Bottova 29, 91708 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-11-26</datum><cislo>Zmluva č. 9/2015/OATt</cislo><predmet>Zmluva o spolupráci - ISIC/EURO&lt;26</predmet><suma>0</suma><dodavatel>CKM združenie pre študentov, mládež a učiteľov</dodavatel><ico></ico><adresa>Vysoká 32, Bratislava</adresa></item><item><datum>2015-11-26</datum><cislo>Zmluva č. 10/2015/OATt</cislo><predmet>Zmluva o spolupráci - ITIC</predmet><suma>0</suma><dodavatel>CKM združenie pre študentov, mládež a učiteľov</dodavatel><ico></ico><adresa>Vysoká 32, Bratislava</adresa></item><item><datum>2015-11-26</datum><cislo>Zmluva č. 11/2015/OATt</cislo><predmet>Zmluva o spolupráci - Transdata s.r.o.</predmet><suma>0</suma><dodavatel>TransData s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Jašíkova 2, 821 03  Bratislava 2</adresa></item><item><datum>2015-11-25</datum><cislo>DFB0217/15</cislo><predmet>za PC stôl ROMAN SC 253</predmet><suma>24.9</suma><dodavatel>SCONTO Nábytok, s.r.o. </dodavatel><ico>44731159</ico><adresa>Nová  10/8144, 91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-11-25</datum><cislo>86                  </cislo><predmet>Objednávame u Vás: zapojenie dátových zásuviek RJ 45, montáž WIFI prístupového bodu</predmet><suma>0</suma><dodavatel>HYDRA Computer s. r. o.</dodavatel><ico>44307691</ico><adresa>Žitná 11, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-11-25</datum><cislo>85                  </cislo><predmet>Objednávame u Vás: tovar podľa vlastného výberu</predmet><suma>0</suma><dodavatel>GOPAP-Stefan Gocal</dodavatel><ico>33206996</ico><adresa>Bottova 29, 91708 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-11-25</datum><cislo>88                  </cislo><predmet>Objednávame u Vás: Moynihan, Titley: Economics - A Complete Course - 3 ks</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Mgr.Hurajová Ľudmila,Clip centrum</dodavatel><ico>37570943</ico><adresa>Ružindol 401, 919 61 Ružindol</adresa></item><item><datum>2015-11-25</datum><cislo>87                  </cislo><predmet>Objednávame u Vás: PC stôl ROMAN - 1 ks</predmet><suma>0</suma><dodavatel>SCONTO Nábytok, s.r.o. </dodavatel><ico>44731159</ico><adresa>Nová  10/8144, 91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-11-24</datum><cislo>DFE0013/15</cislo><predmet>za Flipchart magnetic štandard</predmet><suma>95.69</suma><dodavatel>ŠKOLEX</dodavatel><ico>31396763</ico><adresa>Horárska 12, 82109 Bratislava</adresa></item><item><datum>2015-11-24</datum><cislo>84                  </cislo><predmet>Objednávame u Vás: kontajner na odvoz lístia</predmet><suma>0</suma><dodavatel>A.S.A Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>31449697</ico><adresa>Priemyselna 5, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-11-24</datum><cislo>83                  </cislo><predmet>Objednávame u Vás: USB kľúč 32 GB - 48 ks</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Unihouse, s.r.o.</dodavatel><ico>45851387</ico><adresa>Zlievarenská 7974/1, 91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-11-24</datum><cislo>82                  </cislo><predmet>Objednávame u Vás: tabuľu flipchart magnetickú štandard - 1 ks</predmet><suma>0</suma><dodavatel>ŠKOLEX</dodavatel><ico>31396763</ico><adresa>Horárska 12, 82109 Bratislava</adresa></item><item><datum>2015-11-24</datum><cislo>81                  </cislo><predmet>Objednávame u Vás: revíziu telocvičného náradia a porevízne opravy</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Katarína Geregová- KATKA ŠPORT</dodavatel><ico>37485644</ico><adresa>I.Krasku 488/12, 02001 Púchov</adresa></item><item><datum>2015-11-24</datum><cislo>80                  </cislo><predmet>Objednávame u Vás: občerstvenie na Vianočné posedenie pre zamestnancov školy dňa 10.12.2015</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Stredná odborná škola obchodu a služieb</dodavatel><ico>00893412</ico><adresa>Lomonosovova 6, 91708 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-11-23</datum><cislo>DFB0215/15</cislo><predmet>za tonery do tlačiarní a kopírovacieho stroja</predmet><suma>906.6</suma><dodavatel>CLEAN tonery s.r.o.</dodavatel><ico>35891866</ico><adresa>Za Hradbami 27, 90201 Pezinok</adresa></item><item><datum>2015-11-23</datum><cislo>DFE0014/15</cislo><predmet>za knihy z NJ - Weltsichten kompakt - 16 ks v rámci projektu ERASMUS+</predmet><suma>262.88</suma><dodavatel>KORREKT s.r.o.</dodavatel><ico>35829371</ico><adresa>Karloveská cesta  6/C, 84104 Bratislava</adresa></item><item><datum>2015-11-20</datum><cislo>DFB0211/15</cislo><predmet>za operačnú pamäť Kingston 1 GB - 10 ks</predmet><suma>160</suma><dodavatel>ALZA.cz</dodavatel><ico>27082440</ico><adresa>Jateční 33, 17000 Praha 7</adresa></item><item><datum>2015-11-20</datum><cislo>DFB0213/15</cislo><predmet>za poskytnuté služby počítačovej siete SANET za obdobie október - december 2015</predmet><suma>150</suma><dodavatel>SANET, Združenie používateľov Slov. akad. dátovej siete</dodavatel><ico>17055270</ico><adresa>Vazovova 5, Bratislava</adresa></item><item><datum>2015-11-20</datum><cislo>DFB0216/15</cislo><predmet>za materiál na údržbu</predmet><suma>102.35</suma><dodavatel>NEKA TRADE spol. s r. o.</dodavatel><ico>46122729</ico><adresa>Ľudová  1451/29, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-11-20</datum><cislo>77                  </cislo><predmet>Objednávame u Vás: tonery do tlačiarní  502HE - 4 ks, CE 505 A- 2 ks, 901 color - 2 ks,901 XL black- 1 ks,  Q3962 A- 1 ks,350 XL - 1 ks,  Q 3960 A - 1 ks, AR 208 T - 1 ks</predmet><suma>0</suma><dodavatel>CLEAN tonery s.r.o.</dodavatel><ico>35891866</ico><adresa>Za Hradbami 27, 90201 Pezinok</adresa></item><item><datum>2015-11-20</datum><cislo>79                  </cislo><predmet>Objednávame u Vás: vianočný balíček - 30 ks</predmet><suma>0</suma><dodavatel>COOP Jednota</dodavatel><ico>00168921</ico><adresa>Trojičné nám. 9, 91842 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-11-20</datum><cislo>78                  </cislo><predmet>Objednávame u Vás: operačnú pamäť 1 GB 667 MHz - 10 ks</predmet><suma>0</suma><dodavatel>ALZA.cz</dodavatel><ico>27082440</ico><adresa>Jateční 33, 17000 Praha 7</adresa></item><item><datum>2015-11-19</datum><cislo>DFE0021/15</cislo><predmet>za komplexné cestovné poistenie - Drážďany, v termíne od 24. 01. 2016 do 06. 02. 2016 - 16 osôb</predmet><suma>252.96</suma><dodavatel> PRIMA TOUR</dodavatel><ico>45388016</ico><adresa>Divadelná 1, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-11-19</datum><cislo>DFE0020/15</cislo><predmet>za komplexné cestovné poistenie - Londýn, v termíne od 24. 01. 2016 do 06. 02. 2016 - 16 osôb</predmet><suma>252.96</suma><dodavatel> PRIMA TOUR</dodavatel><ico>45388016</ico><adresa>Divadelná 1, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-11-19</datum><cislo>DFE0019/15</cislo><predmet>za komplexné cestovné poistenie - Londýn, v termíne od 07. 02. 2016 do 20. 02. 2016 - 16 osôb</predmet><suma>252.96</suma><dodavatel> PRIMA TOUR</dodavatel><ico>45388016</ico><adresa>Divadelná 1, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-11-19</datum><cislo>DFE0018/15</cislo><predmet>za letenky s batožinou do Londýna s späť v termíne 07.02.2016 a 20.02.2016 - 16 ks, projekt ERASMUS+</predmet><suma>1644</suma><dodavatel> PRIMA TOUR</dodavatel><ico>45388016</ico><adresa>Divadelná 1, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-11-19</datum><cislo>DFE0017/15</cislo><predmet>za letenky s batožinou do Londýna s späť v termíne 24.01.2016 a 06.01.2016 - 16 ks, projekt ERASMUS+</predmet><suma>1744</suma><dodavatel> PRIMA TOUR</dodavatel><ico>45388016</ico><adresa>Divadelná 1, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-11-19</datum><cislo>75                  </cislo><predmet>Objednávame u Vás: komplexné cestovné poistenie pre účastníkov projektu ERASMUS+ (16 osôb) - miesto pobytu Londýn v termíne 07.02.-20.02.2015</predmet><suma>0</suma><dodavatel> PRIMA TOUR</dodavatel><ico>45388016</ico><adresa>Divadelná 1, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-11-19</datum><cislo>73                  </cislo><predmet>Objednávame u Vás: letenky pre 16 osôb Bratislava - Londýn a späť, termín 07.02.-20.02.2015</predmet><suma>0</suma><dodavatel> PRIMA TOUR</dodavatel><ico>45388016</ico><adresa>Divadelná 1, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-11-19</datum><cislo>74                  </cislo><predmet>Objednávame u Vás: komplexné cestovné poistenie pre účastníkov projektu ERASMUS+ (16 osôb) - miesto pobytu Londýn v termíne 24.01.-06.02.2015</predmet><suma>0</suma><dodavatel> PRIMA TOUR</dodavatel><ico>45388016</ico><adresa>Divadelná 1, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-11-19</datum><cislo>72                  </cislo><predmet>Objednávame u Vás: letenky pre 16 osôb Bratislava - Londýn a späť, termín 24.01.-06.02.2015</predmet><suma>0</suma><dodavatel> PRIMA TOUR</dodavatel><ico>45388016</ico><adresa>Divadelná 1, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-11-19</datum><cislo>76                  </cislo><predmet>Objednávame u Vás: komplexné cestovné poistenie pre účastníkov projektu ERASMUS+ (16 osôb) - miesto pobytu Drážďany v termíne 24.01.-06.02.2015</predmet><suma>0</suma><dodavatel> PRIMA TOUR</dodavatel><ico>45388016</ico><adresa>Divadelná 1, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-11-18</datum><cislo>DFB0208/15</cislo><predmet>za zviazanie katalógov a protokolu o maturitnej skúške </predmet><suma>36</suma><dodavatel>Knihviazacstvo-M.Binovec</dodavatel><ico>40623491</ico><adresa>Kalinčiakova 21, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-11-16</datum><cislo>DFE0012/15</cislo><predmet>za knihy z nemeckého jazyka - v rámci projektu ERASMUS+</predmet><suma>1219.04</suma><dodavatel>OXICO, Ing. Jan Strapec</dodavatel><ico>11667958</ico><adresa>Panónska cesta 6/3819, 85104 Bratislava - Petržalka</adresa></item><item><datum>2015-11-13</datum><cislo>71                  </cislo><predmet>Objednávame u Vás: Campus Deutsch present.-16 ks, Campus Deutsch horen- 16 ks, Campus Deutsch lesen-16 ks, Zwischendurch mal kurze geschichten- 16 ks</predmet><suma>0</suma><dodavatel>OXICO, Ing. Jan Strapec</dodavatel><ico>11667958</ico><adresa>Panónska cesta 6/3819, 85104 Bratislava - Petržalka</adresa></item><item><datum>2015-11-12</datum><cislo>DFB0209/15</cislo><predmet>za vodné, stočné za obdobie od 01.08.2015 do 31.10.2015</predmet><suma>601.94</suma><dodavatel>Trnavska vodár.spoločnost</dodavatel><ico>36252484</ico><adresa>Priemyselná 10, 92179 Piešťany</adresa></item><item><datum>2015-11-12</datum><cislo>DFB0214/15</cislo><predmet>za predplatné mesačníčka CHIP DVD, ročník 2016</predmet><suma>64</suma><dodavatel>MAGNET PRESS,SLOVAKIA</dodavatel><ico>31356958</ico><adresa>Šustekova 8, 85104 Bratislava - Petržalka</adresa></item><item><datum>2015-11-12</datum><cislo>68                  </cislo><predmet>Objednávame u vás: vzdelávanie prvej pomoci pre 6 zamestnancov</predmet><suma>0</suma><dodavatel>MEDI RELAX M+M s.r.o.</dodavatel><ico>35772786</ico><adresa>Prepoštská 6, 81101 Bratislava</adresa></item><item><datum>2015-11-12</datum><cislo>69                  </cislo><predmet>Objednávame u Vás: textab slim 120x90/béžovej farby/ - 1 ks</predmet><suma>0</suma><dodavatel>ŠKOLEX</dodavatel><ico>31396763</ico><adresa>Horárska 12, 82109 Bratislava</adresa></item><item><datum>2015-11-12</datum><cislo>70                  </cislo><predmet>Objednávame u Vás: titul Weltsichten kompakt  - 16 ks</predmet><suma>0</suma><dodavatel>KORREKT s.r.o.</dodavatel><ico>35829371</ico><adresa>Karloveská cesta  6/C, 84104 Bratislava</adresa></item><item><datum>2015-11-11</datum><cislo>67                  </cislo><predmet>Objednávame u Vás: väzbu maturitných protokolov, katalóg tried</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Knihviazacstvo-M.Binovec</dodavatel><ico>40623491</ico><adresa>Kalinčiakova 21, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-11-11</datum><cislo>66                  </cislo><predmet>Objednávame u Vás: tovar podľa vlastného výberu</predmet><suma>0</suma><dodavatel>ELEKTRO-HAL </dodavatel><ico>47542268</ico><adresa>Bulharská  37/C, 91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-11-10</datum><cislo>DFB0206/15</cislo><predmet>za vyúčtovanie predplatného &quot;Dane, Účtovníctvo, Odvody bez chýb, pokút a penále&quot;, ročník 2016</predmet><suma>30</suma><dodavatel>PORADCA s.r.o.</dodavatel><ico>36371271</ico><adresa>Pri Celulozke 40, 01001 Žilina</adresa></item><item><datum>2015-11-10</datum><cislo>DFB0207/15</cislo><predmet>za vyúčtovanie predplatného &quot;VEREJNÁ SPRÁVA&quot;, ročník 2016</predmet><suma>33</suma><dodavatel>PORADCA s.r.o.</dodavatel><ico>36371271</ico><adresa>Pri Celulozke 40, 01001 Žilina</adresa></item><item><datum>2015-11-10</datum><cislo>DFB0212/15</cislo><predmet>za opravu kovania plastového okna</predmet><suma>60</suma><dodavatel>  Rotokovo Slovakia</dodavatel><ico>36251372</ico><adresa>Coburgova  84, 91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-11-10</datum><cislo>DFB0205/15</cislo><predmet>za vyúčtovanie predplatného PORADCA 2016, ročník 2016</predmet><suma>24.9</suma><dodavatel>PORADCA s.r.o.</dodavatel><ico>36371271</ico><adresa>Pri Celulozke 40, 01001 Žilina</adresa></item><item><datum>2015-11-10</datum><cislo>Zmluva č. 7/2015/OATt</cislo><predmet>Protipožiarne opatrenia - Obchodná akadémia Trnava</predmet><suma>33790.7</suma><dodavatel>PROVA SLOVAKIA, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mikovíniho  11, 917 01  Trnava 1</adresa></item><item><datum>2015-11-10</datum><cislo>65                  </cislo><predmet>Objednávame u Vás: bratislavské rožky - 240 ks</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Bufet Zákruta</dodavatel><ico>34007521</ico><adresa>Cintorínska  46, 91935 Hrnčiarovce nad Parnou</adresa></item><item><datum>2015-11-10</datum><cislo>DFS0018/15</cislo><predmet>za poukážky HM Trnava - 60 ks</predmet><suma>1200</suma><dodavatel>TESCO,Hypermarket Trnava</dodavatel><ico>31321828</ico><adresa>Veterna 40, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-11-09</datum><cislo>64                  </cislo><predmet>Objednávame u Vás: TESCO poukážky v hodnote á 20 €- 60 ks</predmet><suma>0</suma><dodavatel>TESCO,Hypermarket Trnava</dodavatel><ico>31321828</ico><adresa>Veterna 40, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-11-08</datum><cislo>DFB0210/15</cislo><predmet>za telefónne poplatky za odbodie od 08.10.2015 do 07.11.2015</predmet><suma>21.47</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská  28, 81762 Bratislava</adresa></item><item><datum>2015-11-05</datum><cislo>DFB0199/15</cislo><predmet>za vyúčtovanie tepelnej energie za mesiac október 2015</predmet><suma>521.52</suma><dodavatel>Trnavska teplarenska,a.s.</dodavatel><ico>36246034</ico><adresa>Coburgova 84, 91742 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-11-05</datum><cislo>DFB0201/15</cislo><predmet>za monitorovanie budovy za mesiac október 2015</predmet><suma>53.88</suma><dodavatel>ZOS Bezpecnost s.r.o.</dodavatel><ico>36237922</ico><adresa>Koniarekova 20, 91721 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-11-04</datum><cislo>DFB0195/15</cislo><predmet>za nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov</predmet><suma>356</suma><dodavatel>Tatrachema, v.d. Trnava</dodavatel><ico>31434193</ico><adresa>Bulharská 40, 91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-11-04</datum><cislo>DFB0196/15</cislo><predmet>predplatné za doménu oakuktt.sk, platnosť 30.10.2015 - 29.10.2016</predmet><suma>25.2</suma><dodavatel>HYDRA Computer s. r. o.</dodavatel><ico>44307691</ico><adresa>Žitná 11, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-11-04</datum><cislo>DFB0197/15</cislo><predmet>za Novell Open Workgroup Suite , 20 ks, platnosť 01.11.2015 - 31.10.2016</predmet><suma>988.8</suma><dodavatel>HYDRA Computer s. r. o.</dodavatel><ico>44307691</ico><adresa>Žitná 11, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-11-04</datum><cislo>62                  </cislo><predmet>Objednávame u Vás: tovar podľa vlastného výberu</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Tatrachema, v.d. Trnava</dodavatel><ico>31434193</ico><adresa>Bulharská 40, 91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-11-04</datum><cislo>63                  </cislo><predmet>Objednávame u Vás servis okna</predmet><suma>0</suma><dodavatel>  Rotokovo Slovakia</dodavatel><ico>36251372</ico><adresa>Coburgova  84, 91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-11-03</datum><cislo>DFB0202/15</cislo><predmet>za telefónne poplatky - pevná sieť, za mesiac október 2015</predmet><suma>69.13</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská  28, 81762 Bratislava</adresa></item><item><datum>2015-11-03</datum><cislo>Zmluva č. 6/2015/OATt</cislo><predmet>Zmluva o zverení majetku do správy PC - VUCNET</predmet><suma>1.2</suma><dodavatel>Trnavský samosprávny kraj ,</dodavatel><ico></ico><adresa>Starohájska 10, 917 01 Trnava, 917 01  Trnava 1</adresa></item><item><datum>2015-11-03</datum><cislo>61                  </cislo><predmet>Objednávame u Vás:internetovú doménu oakuktt.sk</predmet><suma>0</suma><dodavatel>HYDRA Computer s. r. o.</dodavatel><ico>44307691</ico><adresa>Žitná 11, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-11-03</datum><cislo>60                  </cislo><predmet>Objednávame u Vás: obnovu licencií Novell Open workgroup- 20 ks</predmet><suma>0</suma><dodavatel>HYDRA Computer s. r. o.</dodavatel><ico>44307691</ico><adresa>Žitná 11, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-11-02</datum><cislo>DFB0200/15</cislo><predmet>za služby v oblasti CO za mesiac október 2015</predmet><suma>27</suma><dodavatel>Bc. Jana Magdolenová</dodavatel><ico>46680241</ico><adresa>Belecká  374, 941 48 Podhájska</adresa></item><item><datum>2015-11-02</datum><cislo>DFB0190/15</cislo><predmet>za zálohu za tepelnú energiu na mesiac november 2015</predmet><suma>2640</suma><dodavatel>Trnavska teplarenska,a.s.</dodavatel><ico>36246034</ico><adresa>Coburgova 84, 91742 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-10-31</datum><cislo>DFB0204/15</cislo><predmet>za odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu za mesiac október 2015</predmet><suma>28.8</suma><dodavatel>A.S.A Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>31449697</ico><adresa>Priemyselna 5, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-10-31</datum><cislo>DFB0198/15</cislo><predmet>za audit bezpečnostných informačných systémov za mesiacoktóber 2015 </predmet><suma>58.8</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská  28, 81762 Bratislava</adresa></item><item><datum>2015-10-31</datum><cislo>DFB0189/15</cislo><predmet>za softwarové práce, konfiguráciu a údržbu pracovných staníc a počítačovej siete za mesiac október 2015</predmet><suma>276</suma><dodavatel>HYDRA Computer s. r. o.</dodavatel><ico>44307691</ico><adresa>Žitná 11, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-10-29</datum><cislo>DFB0191/15</cislo><predmet>za rebrík AL 3x9 skladací</predmet><suma>102.5</suma><dodavatel>Eduard Rímeš -  Železiarstvo TGR</dodavatel><ico>33554315</ico><adresa>Horné bašty 13, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-10-28</datum><cislo>DFB0186/15</cislo><predmet>za materiál</predmet><suma>65.44</suma><dodavatel>LAM, s.r.o.</dodavatel><ico>45299170</ico><adresa>Družstevná  5418/19B, 929 01 Dunajská Streda</adresa></item><item><datum>2015-10-28</datum><cislo>DFB0187/15</cislo><predmet>za mosadznú tabuľu 150 x 150 mm</predmet><suma>64.8</suma><dodavatel>Ing.Daniel Dananai</dodavatel><ico>22694455</ico><adresa>Mýtna 16, 91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-10-28</datum><cislo>DFB0188/15</cislo><predmet>za príspevok zamestnávateľa na obedy zamestnancov za mesiac október 2015</predmet><suma>1080</suma><dodavatel>Gymnázium J.Hollého Trnava</dodavatel><ico>00160466</ico><adresa>Na hlinách 30, 91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-10-28</datum><cislo>DFŠ0021/15</cislo><predmet>za obedy zamestnancov za mesiac október 2015</predmet><suma>560</suma><dodavatel>Gymnázium J.Hollého Trnava</dodavatel><ico>00160466</ico><adresa>Na hlinách 30, 91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-10-28</datum><cislo>DFŠ0022/15</cislo><predmet>za obedy žiakov za mesiac október 2015</predmet><suma>5171.32</suma><dodavatel>Gymnázium J.Hollého Trnava</dodavatel><ico>00160466</ico><adresa>Na hlinách 30, 91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-10-28</datum><cislo>DFS0017/15</cislo><predmet>za príspevok zamestnávateľa zo SF na obedy zamestnancov za mesiac október 2015</predmet><suma>328</suma><dodavatel>Gymnázium J.Hollého Trnava</dodavatel><ico>00160466</ico><adresa>Na hlinách 30, 91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-10-27</datum><cislo>DFB0193/15</cislo><predmet>za pedagogické tlačivá - bianco vysvedčenia</predmet><suma>187.2</suma><dodavatel>ŠEVT,a.s.</dodavatel><ico>31331131</ico><adresa>Cementárenská 16, Banská Bystrica</adresa></item><item><datum>2015-10-27</datum><cislo>59                  </cislo><predmet>Objednávame u Vás: lišta 2,7 m - 4 ks</predmet><suma>0</suma><dodavatel>LAM, s.r.o.</dodavatel><ico>45299170</ico><adresa>Družstevná  5418/19B, 929 01 Dunajská Streda</adresa></item><item><datum>2015-10-26</datum><cislo>DFB0181/15</cislo><predmet>za operačnú pamäť Kingston - 18 ks</predmet><suma>287.2</suma><dodavatel>ALZA.cz</dodavatel><ico>27082440</ico><adresa>Jateční 33, 17000 Praha 7</adresa></item><item><datum>2015-10-26</datum><cislo>DFB0182/15</cislo><predmet>za výmenu oleja a údržbu vozidla Volkswagen Transporter</predmet><suma>232.14</suma><dodavatel>Jozef Tomaškovič, AUTOBETO</dodavatel><ico>33197598</ico><adresa>Spartakovská 3, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-10-26</datum><cislo>DFB0194/15</cislo><predmet>za predplatne &quot;PORADCA 2016&quot;</predmet><suma>24.9</suma><dodavatel>PORADCA s.r.o.</dodavatel><ico>36371271</ico><adresa>Pri Celulozke 40, 01001 Žilina</adresa></item><item><datum>2015-10-26</datum><cislo>Dodatok č. 1 (Zmluva č. 00002/2014/OATt)</cislo><predmet>Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci pri realizáci národného projektu &quot;Rozvoj stredného odborného vzdelávania&quot;</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Štátny inštitút odborného vzdelávania</dodavatel><ico></ico><adresa>Bellova 54/A 837 63 Bratislava</adresa></item><item><datum>2015-10-26</datum><cislo>58                  </cislo><predmet>Objednávame u Vás: operačnú pamäť 1 GB 667 MHz - 18 ks</predmet><suma>0</suma><dodavatel>ALZA.cz</dodavatel><ico>27082440</ico><adresa>Jateční 33, 17000 Praha 7</adresa></item><item><datum>2015-10-23</datum><cislo>DFE0011/15</cislo><predmet>za textilné panely a stojany</predmet><suma>800.76</suma><dodavatel>ŠKOLEX</dodavatel><ico>31396763</ico><adresa>Horárska 12, 82109 Bratislava</adresa></item><item><datum>2015-10-23</datum><cislo>DFB0192/15</cislo><predmet>za predplatné elektrickej energie na mesiac november 2015</predmet><suma>1043.32</suma><dodavatel>MAGNA ENERGIA a.s.</dodavatel><ico>35743565</ico><adresa>Nitrianska  18/7555, 92101 Piešťany</adresa></item><item><datum>2015-10-23</datum><cislo>57                  </cislo><predmet>Objednávame u Vás:panel textilný 150x90 štandard modrý 1 ks  výška 90 cm x šírka 150,stojan prezentačný &quot;T&quot; pre panel 1 pár,panel textilný 120x90 štandard modrý 3 ks tech.vyhotovenie:výška 120 x šírka 90-modrý,stojan prezentačný &quot;T&quot; pre panel 3 páry, pane</predmet><suma>0</suma><dodavatel>ŠKOLEX</dodavatel><ico>31396763</ico><adresa>Horárska 12, 82109 Bratislava</adresa></item><item><datum>2015-10-22</datum><cislo>DFB0183/15</cislo><predmet>predplatné meačníka &quot;VEREJNÁ SPRÁVA&quot;, ročník 2016</predmet><suma>33</suma><dodavatel>PORADCA s.r.o.</dodavatel><ico>36371271</ico><adresa>Pri Celulozke 40, 01001 Žilina</adresa></item><item><datum>2015-10-22</datum><cislo>DFB0184/15</cislo><predmet>predplatné meačníka &quot;PaM - Práce a Mzdy bez chýb, pokút a penále&quot;, ročník 2016</predmet><suma>58</suma><dodavatel>PORADCA s.r.o.</dodavatel><ico>36371271</ico><adresa>Pri Celulozke 40, 01001 Žilina</adresa></item><item><datum>2015-10-22</datum><cislo>DFB0185/15</cislo><predmet>predplatné meačníka &quot;Dane, Účtovníctvo, Odvody bez chýb, pokút a penále&quot;, ročník 2016</predmet><suma>30</suma><dodavatel>PORADCA s.r.o.</dodavatel><ico>36371271</ico><adresa>Pri Celulozke 40, 01001 Žilina</adresa></item><item><datum>2015-10-21</datum><cislo>56                  </cislo><predmet>Objednávame u Vás: výmenu oleja  na sl. mot.voz. TT 943 DL</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Jozef Tomaškovič, AUTOBETO</dodavatel><ico>33197598</ico><adresa>Spartakovská 3, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-10-21</datum><cislo>55                  </cislo><predmet>Objednávame u Vás: tovar podľa vlastného výberu</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Eduard Rímeš -  Železiarstvo TGR</dodavatel><ico>33554315</ico><adresa>Horné bašty 13, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-10-20</datum><cislo>DFB0179/15</cislo><predmet>za tonery do tlačiarní</predmet><suma>820.62</suma><dodavatel>CLEAN tonery s.r.o.</dodavatel><ico>35891866</ico><adresa>Za Hradbami 27, 90201 Pezinok</adresa></item><item><datum>2015-10-20</datum><cislo>54                  </cislo><predmet>Objednávame u Vás: materiál podľa vlastného výberu</predmet><suma>0</suma><dodavatel>NEKA TRADE spol. s r. o.</dodavatel><ico>46122729</ico><adresa>Ľudová  1451/29, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-10-19</datum><cislo>53                  </cislo><predmet>Objednávame u Vás: tonery do tlačiarní  502HE - 3 ks, CE 505 XD- 1 ks, CE 505 A- 2 ks</predmet><suma>0</suma><dodavatel>CLEAN tonery s.r.o.</dodavatel><ico>35891866</ico><adresa>Za Hradbami 27, 90201 Pezinok</adresa></item><item><datum>2015-10-16</datum><cislo>52                  </cislo><predmet>Objednávame u Vás: tabuľku 150 x 150 - 1 ks</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Ing. Daniel Dananai</dodavatel><ico>22694455</ico><adresa>Mýtna 16, 91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-10-15</datum><cislo>DFB0203/15</cislo><predmet>za opravu prasknutého potrubia požiarneho hydrantu</predmet><suma>369.04</suma><dodavatel>PROVA SLovakia, spol. s r. o.</dodavatel><ico>31438806</ico><adresa>Mikovíniho  11, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-10-15</datum><cislo>Zmluva č. 8/2015/OATt</cislo><predmet>Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu č. 2770/2015</predmet><suma>2201.28</suma><dodavatel>Centrum vedecko - technických informácií SR</dodavatel><ico></ico><adresa>Lamačská cesta 8/A, 811 04  Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2015-10-14</datum><cislo>DFB0178/15</cislo><predmet>za predplatné mesačníka Slovenský stenograf na školský rok 2015/2016</predmet><suma>37.2</suma><dodavatel>Parentes, s.r.o.</dodavatel><ico>47895993</ico><adresa>Kremnická 26, 85105 Bratislava</adresa></item><item><datum>2015-10-13</datum><cislo>DFB0176/15</cislo><predmet>za zátky kruhové hlava rovná na stoličky (400 ks)</predmet><suma>100.8</suma><dodavatel>BIBIONE Svitkova Jarmila</dodavatel><ico>35400307</ico><adresa>Tehelna 14, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-10-13</datum><cislo>DFB0180/15</cislo><predmet>za paušál - zrážková voda za obdobie od 01. 07. 2015 do 30. 09. 2015</predmet><suma>385.92</suma><dodavatel>Trnavska vodár.spoločnost</dodavatel><ico>36252484</ico><adresa>Priemyselná 10, 92179 Piešťany</adresa></item><item><datum>2015-10-13</datum><cislo>51                  </cislo><predmet>Objednávame u Vás: zátka na školské stoličky - 400 ks</predmet><suma>0</suma><dodavatel>BIBIONE Svitkova Jarmila</dodavatel><ico>35400307</ico><adresa>Tehelna 14, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-10-12</datum><cislo>DFB0174/15</cislo><predmet>za kancelársky materiál</predmet><suma>300.77</suma><dodavatel>GOPAP-Stefan Gocal</dodavatel><ico>33206996</ico><adresa>Bottova 29, 91708 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-10-12</datum><cislo>50                  </cislo><predmet>Objednávame u Vás: opravu prasknutého potrubia v hydrante školy</predmet><suma>0</suma><dodavatel>PROVA SLovakia, spol. s r. o.</dodavatel><ico>31438806</ico><adresa>Mikovíniho  11, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-10-09</datum><cislo>49                  </cislo><predmet>Objednávame u Vás: tovar podľa vlastného výberu</predmet><suma>0</suma><dodavatel>GOPAP-Stefan Gocal</dodavatel><ico>33206996</ico><adresa>Bottova 29, 91708 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-10-08</datum><cislo>DFB0172/15</cislo><predmet>za originálny lampový modul INFOCUS IN26</predmet><suma>153.36</suma><dodavatel>   Web retail, s.r.o.</dodavatel><ico>28876431</ico><adresa>Husinecká 903/10, 13000 Praha 3</adresa></item><item><datum>2015-10-08</datum><cislo>DFB0177/15</cislo><predmet>za telefónne poplatky za odbodie od 08.09.2015 do 07.10.2015</predmet><suma>32.02</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská  28, 81762 Bratislava</adresa></item><item><datum>2015-10-08</datum><cislo>48                  </cislo><predmet>Objednávame u Vás: lampový modul INFOCUS IN26- 1 ks</predmet><suma>0</suma><dodavatel>   Web retail, s.r.o.</dodavatel><ico>28876431</ico><adresa>Husinecká 903/10, 13000 Praha 3</adresa></item><item><datum>2015-10-07</datum><cislo>DFB0170/15</cislo><predmet>za vyúčtovanie tepelnej energie za mesiac september 2015</predmet><suma>474.74</suma><dodavatel>Trnavska teplarenska,a.s.</dodavatel><ico>36246034</ico><adresa>Coburgova 84, 91742 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-10-07</datum><cislo>DFB0171/15</cislo><predmet>za monitorovanie budovy za mesiac september 2015</predmet><suma>53.88</suma><dodavatel>ZOS Bezpecnost s.r.o.</dodavatel><ico>36237922</ico><adresa>Koniarekova 20, 91721 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-10-03</datum><cislo>DFB0173/15</cislo><predmet>za telefónne poplatky - pevná sieť, za mesiac september 2015</predmet><suma>66.08</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská  28, 81762 Bratislava</adresa></item><item><datum>2015-10-01</datum><cislo>DFB0167/15</cislo><predmet>za učebnicu z anglického jazyka LASER B1+SB+CD</predmet><suma>16.93</suma><dodavatel>OXICO, Ing. Jan Strapec</dodavatel><ico>11667958</ico><adresa>Panónska cesta 6/3819, 85104 Bratislava - Petržalka</adresa></item><item><datum>2015-10-01</datum><cislo>DFB0169/15</cislo><predmet>za služby v oblasti CO za mesiac september 2015</predmet><suma>27</suma><dodavatel>Bc. Jana Magdolenová</dodavatel><ico>46680241</ico><adresa>Belecká  374, 941 48 Podhájska</adresa></item><item><datum>2015-10-01</datum><cislo>DFB0162/15</cislo><predmet>za zálohu elektrickej energie na mesiac október 2015</predmet><suma>2460</suma><dodavatel>Trnavska teplarenska,a.s.</dodavatel><ico>36246034</ico><adresa>Coburgova 84, 91742 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-09-30</datum><cislo>DFB0166/15</cislo><predmet>za audit bezpečnostných informačných systémov za mesiac september 2015</predmet><suma>58.8</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská  28, 81762 Bratislava</adresa></item><item><datum>2015-09-30</datum><cislo>DFB0161/15</cislo><predmet>za softwarové práce, konfiguráciu a údržbu pracovných staníc a počítačovej siete za mesiac september 2015</predmet><suma>276</suma><dodavatel>HYDRA Computer s. r. o.</dodavatel><ico>44307691</ico><adresa>Žitná 11, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-09-30</datum><cislo>DFŠ0020/15</cislo><predmet>za obedy žiakov za mesiac september 2015</predmet><suma>2571.06</suma><dodavatel>Gymnázium J.Hollého Trnava</dodavatel><ico>00160466</ico><adresa>Na hlinách 30, 91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-09-30</datum><cislo>DFŠ0019/15</cislo><predmet>za obedy zamestnancov za mesiac september 2015</predmet><suma>440.3</suma><dodavatel>Gymnázium J.Hollého Trnava</dodavatel><ico>00160466</ico><adresa>Na hlinách 30, 91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-09-30</datum><cislo>DFB0160/15</cislo><predmet>príspevok zamestnávateľa na stravu zamestnancov za mesiac september 2015</predmet><suma>849.15</suma><dodavatel>Gymnázium J.Hollého Trnava</dodavatel><ico>00160466</ico><adresa>Na hlinách 30, 91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-09-30</datum><cislo>DFB0175/15</cislo><predmet>za odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu za mesiac september 2015</predmet><suma>28.8</suma><dodavatel>A.S.A Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>31449697</ico><adresa>Priemyselna 5, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-09-30</datum><cislo>DFS0016/15</cislo><predmet>príspevok zamestnávateľa zo SF na stravu zamestnancov za mesiac september 2015</predmet><suma>257.89</suma><dodavatel>Gymnázium J.Hollého Trnava</dodavatel><ico>00160466</ico><adresa>Na hlinách 30, 91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-09-29</datum><cislo>DFB0165/15</cislo><predmet>za predplatné časopisu TREND - 51 vydaní</predmet><suma>62</suma><dodavatel>News and Media Holding a.s.</dodavatel><ico>47256281</ico><adresa>Panónska cesta 9, 85232 Bratislava 5</adresa></item><item><datum>2015-09-28</datum><cislo>DFB0168/15</cislo><predmet>za čistiace prostriedky do jedálne školy</predmet><suma>177.48</suma><dodavatel>Diversey Slovensko s.r.o.</dodavatel><ico>35835401</ico><adresa>Rybničná 40, 83106 Bratislava </adresa></item><item><datum>2015-09-26</datum><cislo>DFB0158/15</cislo><predmet>za zabezpečenie BOZP za obdobie júl - september 2015</predmet><suma>162</suma><dodavatel>Požiarno-bezpečnostná agentúra, spol. s r. o.</dodavatel><ico>36236241</ico><adresa>Juraja Slottu 20, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-09-26</datum><cislo>DFB0159/15</cislo><predmet>za zabezpečenie požiarnej ochrany za obdobie júl - september 2015</predmet><suma>162</suma><dodavatel>Požiarno-bezpečnostná agentúra, spol. s r. o.</dodavatel><ico>36236241</ico><adresa>Juraja Slottu 20, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-09-25</datum><cislo>DFB0164/15</cislo><predmet>za zálohu elektrickej energie na mesiac október 2015</predmet><suma>1043.32</suma><dodavatel>MAGNA ENERGIA a.s.</dodavatel><ico>35743565</ico><adresa>Nitrianska  18/7555, 92101 Piešťany</adresa></item><item><datum>2015-09-25</datum><cislo>DFB0156/15</cislo><predmet>za pokládku podlahoviny PVC v učebniach</predmet><suma>1127.8</suma><dodavatel>Juraj Baranovič, Podlahárstvo</dodavatel><ico>44960611</ico><adresa>Jesenského  4, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-09-24</datum><cislo>DFB0157/15</cislo><predmet>za softwarové licencie</predmet><suma>987.6</suma><dodavatel>HYDRA Computer s. r. o.</dodavatel><ico>44307691</ico><adresa>Žitná 11, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-09-24</datum><cislo>DFB0154/15</cislo><predmet>za nákup čistiacich prostriedkov</predmet><suma>50.45</suma><dodavatel>Tatrachema, v.d. Trnava</dodavatel><ico>31434193</ico><adresa>Bulharská 40, 91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-09-24</datum><cislo>DFB0163/15</cislo><predmet>za nákup čistiacich prostriedkov do umývačky riadu - jedáleň</predmet><suma>93.5</suma><dodavatel>Diversey Slovensko s.r.o.</dodavatel><ico>35835401</ico><adresa>Rybničná 40, 83106 Bratislava </adresa></item><item><datum>2015-09-23</datum><cislo>DFB0152/15</cislo><predmet>za stravné lístky pre zamestnancov školy</predmet><suma>646.65</suma><dodavatel>DOXX – Stravné lístky, spol. s r. o.</dodavatel><ico>36391000</ico><adresa>Kálov 356, 01001 Žilina</adresa></item><item><datum>2015-09-23</datum><cislo>DFB0150/15</cislo><predmet>za nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov</predmet><suma>227.87</suma><dodavatel>Tatrachema, v.d. Trnava</dodavatel><ico>31434193</ico><adresa>Bulharská 40, 91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-09-23</datum><cislo>DFB0153/15</cislo><predmet>za realizované práce v budove školy (oprava svietidiel, elektroinštalácie, oprava stien, vymaľovanie...)</predmet><suma>19304.88</suma><dodavatel>PROVA SLovakia, spol. s r. o.</dodavatel><ico>31438806</ico><adresa>Mikovíniho  11, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-09-23</datum><cislo>47                  </cislo><predmet>Objednávame u Vás:Softwarové licencie:1 ks - Veeam Backup Essentials Standard for VMware - Education Only,1 ks - Academic VMware vSphere 6 Essentials Kit</predmet><suma>0</suma><dodavatel>HYDRA Computer s. r. o.</dodavatel><ico>44307691</ico><adresa>Žitná 11, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-09-23</datum><cislo>45                  </cislo><predmet>Objednávame u Vás: tovar podľa vlastného výberu</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Tatrachema, v.d. Trnava</dodavatel><ico>31434193</ico><adresa>Bulharská 40, 91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-09-22</datum><cislo>DFB0151/15</cislo><predmet>za PVC podlahu do učebne</predmet><suma>145.02</suma><dodavatel>LAM, s.r.o.</dodavatel><ico>45299170</ico><adresa>Družstevná  5418/19B, 929 01 Dunajská Streda</adresa></item><item><datum>2015-09-22</datum><cislo>DFB0155/15</cislo><predmet>za seminár PAM 30.03 - Trnava 22.09.2015</predmet><suma>54</suma><dodavatel>VEMA s.r.o.</dodavatel><ico>31355374</ico><adresa>Plynárenská 7/C, 82109 Bratislava</adresa></item><item><datum>2015-09-22</datum><cislo>46                  </cislo><predmet>Objednávame u Vás: stravovacie poukážky v hodnote á 3,15 € - 203 ks</predmet><suma>0</suma><dodavatel>DOXX – Stravné lístky, spol. s r. o.</dodavatel><ico>36391000</ico><adresa>Kálov 356, 01001 Žilina</adresa></item><item><datum>2015-09-22</datum><cislo>44                  </cislo><predmet>Objednávame u Vás: podlahárske práce </predmet><suma>0</suma><dodavatel>Juraj Baranovič, Podlahárstvo</dodavatel><ico>44960611</ico><adresa>Jesenského  4, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-09-21</datum><cislo>42                  </cislo><predmet>Objednávame u Vás: Suma Inox Classic D7 750 ml - 2 ks, Suma Special L4-balenie 1 x 20 l, Suma Rinse - A5- balenie 1x20 l</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Diversey Slovensko s.r.o.</dodavatel><ico>35835401</ico><adresa>Rybničná 40, 83106 Bratislava </adresa></item><item><datum>2015-09-21</datum><cislo>43                  </cislo><predmet>Objednávame u Vás: PVC Moda plus šedá</predmet><suma>0</suma><dodavatel>LAM, s.r.o.</dodavatel><ico>45299170</ico><adresa>Družstevná  5418/19B, 929 01 Dunajská Streda</adresa></item><item><datum>2015-09-19</datum><cislo>DFB0149/15</cislo><predmet>za preplatné &quot;Dane a účtovníctvo - vzory a prípady&quot;, ročník 2016 - vyúčtovanie zálohovej faktúry</predmet><suma>30</suma><dodavatel>PORADCA s.r.o.</dodavatel><ico>36371271</ico><adresa>Pri Celulozke 40, 01001 Žilina</adresa></item><item><datum>2015-09-10</datum><cislo>DFB0146/15</cislo><predmet>za koberce do učební</predmet><suma>557.88</suma><dodavatel>JUTEX Slovakia s.r.o.</dodavatel><ico>36250643</ico><adresa>Ivánska cesta 2, 82104 Bratislava </adresa></item><item><datum>2015-09-08</datum><cislo>DFB0148/15</cislo><predmet>za telefónne poplatky za odbodie od 08.08.2015 do 07.09.2015</predmet><suma>29.48</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská  28, 81762 Bratislava</adresa></item><item><datum>2015-09-08</datum><cislo>DFB0145/15</cislo><predmet>za učebnicu z nemeckého jazyka - Direkt neu 2+pracovný zošit+CD</predmet><suma>14.99</suma><dodavatel>KORREKT s.r.o.</dodavatel><ico>35829371</ico><adresa>Karloveská cesta  6/C, 84104 Bratislava</adresa></item><item><datum>2015-09-08</datum><cislo>41                  </cislo><predmet>Objednávame u Vás: koberec RIGO do učební</predmet><suma>0</suma><dodavatel>JUTEX Slovakia s.r.o.</dodavatel><ico>36250643</ico><adresa>Ivánska cesta 2, 82104 Bratislava </adresa></item><item><datum>2015-09-07</datum><cislo>DFB0147/15</cislo><predmet>za predplatné časopisu &quot;Dane a účtovníctvo v praxi&quot;, ročník 2016</predmet><suma>135</suma><dodavatel>Wolters Kluwer s.r.o.</dodavatel><ico>31348262</ico><adresa>Mlynské nivy  48, 82109 Bratislava</adresa></item><item><datum>2015-09-07</datum><cislo>DFB0140/15</cislo><predmet>za vyúčtovanie tepelnej energie za mesiac august 2015</predmet><suma>455.15</suma><dodavatel>Trnavska teplarenska,a.s.</dodavatel><ico>36246034</ico><adresa>Coburgova 84, 91742 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-09-07</datum><cislo>DFB0143/15</cislo><predmet>za monitorovanie budovy za mesiac august 2015</predmet><suma>63.82</suma><dodavatel>ZOS Bezpecnost s.r.o.</dodavatel><ico>36237922</ico><adresa>Koniarekova 20, 91721 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-09-07</datum><cislo>40                  </cislo><predmet>Objednávame u Vás:učebnicu Direkt 2 neu- 1 ks</predmet><suma>0</suma><dodavatel>KORREKT s.r.o.</dodavatel><ico>35829371</ico><adresa>Karloveská cesta  6/C, 84104 Bratislava</adresa></item><item><datum>2015-09-04</datum><cislo>DFB0139/15</cislo><predmet>za softwarové práce, konfiguráciu a údržbu pracovných staníc a počítačovej siete za mesiac august 2015</predmet><suma>276</suma><dodavatel>HYDRA Computer s. r. o.</dodavatel><ico>44307691</ico><adresa>Žitná 11, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-09-03</datum><cislo>DFB0141/15</cislo><predmet>za predplatné mesačníka &quot;Dane, účtovníctvo - vzory a prípady&quot;, ročník 2016</predmet><suma>30</suma><dodavatel>PORADCA s.r.o.</dodavatel><ico>36371271</ico><adresa>Pri Celulozke 40, 01001 Žilina</adresa></item><item><datum>2015-09-03</datum><cislo>39                  </cislo><predmet>Objednávame u Vás: časopis Slovenský stenograf na šk.rok 2015/16 po 5 ks/mes.</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Parentes, s.r.o.</dodavatel><ico>47895993</ico><adresa>Kremnická 26, 85105 Bratislava</adresa></item><item><datum>2015-09-02</datum><cislo>DFB0135/15</cislo><predmet>za zálohu tepelnej energie na mesiac september 2015</predmet><suma>2250</suma><dodavatel>Trnavska teplarenska,a.s.</dodavatel><ico>36246034</ico><adresa>Coburgova 84, 91742 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-09-02</datum><cislo>DFB0142/15</cislo><predmet>za telefónne poplatky - pevná sieť, za mesiac august 2015</predmet><suma>59.08</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská  28, 81762 Bratislava</adresa></item><item><datum>2015-09-02</datum><cislo>DFB0138/15</cislo><predmet>za služby v oblasti CO za mesiac august 2015</predmet><suma>27</suma><dodavatel>Bc. Jana Magdolenová</dodavatel><ico>46680241</ico><adresa>Belecká  374, 941 48 Podhájska</adresa></item><item><datum>2015-08-31</datum><cislo>DFB0134/15</cislo><predmet>za učebnice z anglického jazyka</predmet><suma>108.65</suma><dodavatel>OXICO, Ing. Jan Strapec</dodavatel><ico>11667958</ico><adresa>Panónska cesta 6/3819, 85104 Bratislava - Petržalka</adresa></item><item><datum>2015-08-31</datum><cislo>DFB0137/15</cislo><predmet>za audit bezpečnostných informačných systémov za mesiac august 2015</predmet><suma>58.8</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská  28, 81762 Bratislava</adresa></item><item><datum>2015-08-31</datum><cislo>DFB0144/15</cislo><predmet>za pristavenie a odvoz kontejneru, zneškodnenie odpadu</predmet><suma>96.37</suma><dodavatel>A.S.A Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>31449697</ico><adresa>Priemyselna 5, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-08-31</datum><cislo>DFS0015/15</cislo><predmet>za občerstvenie pre zamestnancov pri príležitosti začiatku šk. roka</predmet><suma>96</suma><dodavatel>KLIV, s.r.o.</dodavatel><ico>46136207</ico><adresa>Okružná  2, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-08-28</datum><cislo>DFB0133/15</cislo><predmet>za príspevok zamestnávateľa na obedy zamestnancov za mesiac august 2015</predmet><suma>106.65</suma><dodavatel>Gymnázium J.Hollého Trnava</dodavatel><ico>00160466</ico><adresa>Na hlinách 30, 91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-08-28</datum><cislo>DFŠ0018/15</cislo><predmet>za obedy zamestnancov za mesiac august 2015</predmet><suma>55.3</suma><dodavatel>Gymnázium J.Hollého Trnava</dodavatel><ico>00160466</ico><adresa>Na hlinách 30, 91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-08-28</datum><cislo>DFS0014/15</cislo><predmet>za príspevok zamestnávateľa zo SF na obedy zamestnancov za mesiac august 2015</predmet><suma>32.39</suma><dodavatel>Gymnázium J.Hollého Trnava</dodavatel><ico>00160466</ico><adresa>Na hlinách 30, 91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-08-28</datum><cislo>38                  </cislo><predmet>objednávame u Vás: občerstvenie pre zamestnancov</predmet><suma>0</suma><dodavatel>KLIV -Kleštinec Ivan</dodavatel><ico>33203598</ico><adresa>ul. J.Bottu 11, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-08-26</datum><cislo>DFB0131/15</cislo><predmet>za predplatné &quot;Daňový a účtovný poradca podnikateľa&quot;, ročník 2016</predmet><suma>90.08</suma><dodavatel>Poradca podnikatela,s.r.o</dodavatel><ico>31592503</ico><adresa>Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina</adresa></item><item><datum>2015-08-26</datum><cislo>DFB0132/15</cislo><predmet>za predplatné &quot;Finančný spravodajca&quot;, ročník 2016 </predmet><suma>26.4</suma><dodavatel>Poradca podnikatela,s.r.o</dodavatel><ico>31592503</ico><adresa>Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina</adresa></item><item><datum>2015-08-25</datum><cislo>DFB0136/15</cislo><predmet>za zálohu elektrickej energie na mesiac september 2015</predmet><suma>1043.32</suma><dodavatel>MAGNA ENERGIA a.s.</dodavatel><ico>35743565</ico><adresa>Nitrianska  18/7555, 92101 Piešťany</adresa></item><item><datum>2015-08-24</datum><cislo>DFB0130/15</cislo><predmet>za farbu Smart Wall Paint biela</predmet><suma>232.99</suma><dodavatel>Smartown s.r.o.</dodavatel><ico>46754466</ico><adresa>Seberíniho 1, 82103 Bratislava</adresa></item><item><datum>2015-08-24</datum><cislo>37                  </cislo><predmet>Objednávame u Vás: náter Smart Wall Paint biely - 1 ks</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Smartown s.r.o.</dodavatel><ico>46754466</ico><adresa>Seberíniho 1, 82103 Bratislava</adresa></item><item><datum>2015-08-18</datum><cislo>DFB0128/15</cislo><predmet>za PVC podlahu Moda plus</predmet><suma>917.33</suma><dodavatel>LAM, s.r.o.</dodavatel><ico>45299170</ico><adresa>Družstevná  5418/19B, 929 01 Dunajská Streda</adresa></item><item><datum>2015-08-18</datum><cislo>36                  </cislo><predmet>Objednávame u Vás: PVC podlahu Moda plus 5,90 m x 9,30 m, 5,90 m x 9,10 m</predmet><suma>0</suma><dodavatel>LAM, s.r.o.</dodavatel><ico>45299170</ico><adresa>Družstevná  5418/19B, 929 01 Dunajská Streda</adresa></item><item><datum>2015-08-17</datum><cislo>DFB0129/15</cislo><predmet>za poskytnuté služby počítačovej siete SANET v mesiacoch júl - september 2015</predmet><suma>150</suma><dodavatel>SANET, Združenie používateľov Slov. akad. dátovej siete</dodavatel><ico>17055270</ico><adresa>Vazovova 5, Bratislava</adresa></item><item><datum>2015-08-17</datum><cislo>35                  </cislo><predmet>Objednávame u Vás: kontajner na odvoz odpadu</predmet><suma>0</suma><dodavatel>A.S.A Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>31449697</ico><adresa>Priemyselna 5, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-08-12</datum><cislo>DFB0125/15</cislo><predmet>za tepovanie kobercov</predmet><suma>129.5</suma><dodavatel>SUPERLUXE, s.r.o.</dodavatel><ico>47092491</ico><adresa>Kukučínova  15, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-08-12</datum><cislo>DFB0127/15</cislo><predmet>za vodné, stočné za obdobie od 01.05.2015 do 31.07.2015</predmet><suma>619.27</suma><dodavatel>Trnavska vodár.spoločnost</dodavatel><ico>36252484</ico><adresa>Priemyselná 10, 92179 Piešťany</adresa></item><item><datum>2015-08-10</datum><cislo>DFB0121/15</cislo><predmet>za výrobu triednych kníh na šk. rok 2015/2016</predmet><suma>128.7</suma><dodavatel>Knihviazacstvo-M.Binovec</dodavatel><ico>40623491</ico><adresa>Kalinčiakova 21, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-08-10</datum><cislo>DFB0124/15</cislo><predmet>za monitorovanie budovy za mesiac júl 2015</predmet><suma>61.85</suma><dodavatel>ZOS Bezpecnost s.r.o.</dodavatel><ico>36237922</ico><adresa>Koniarekova 20, 91721 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-08-08</datum><cislo>DFB0126/15</cislo><predmet>za telefónne poplatky za obdobie od 08.07.2015 do 07.08.2015</predmet><suma>27.55</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská  28, 81762 Bratislava</adresa></item><item><datum>2015-08-06</datum><cislo>DFB0120/15</cislo><predmet>za vyúčtovanie tepelnej energie za mesiac júl 2015</predmet><suma>458.04</suma><dodavatel>Trnavska teplarenska,a.s.</dodavatel><ico>36246034</ico><adresa>Coburgova 84, 91742 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-08-06</datum><cislo>34                  </cislo><predmet>Objednávame u Vás: tepovanie kobercov</predmet><suma>0</suma><dodavatel>SUPERLUXE, s.r.o.</dodavatel><ico>47092491</ico><adresa>Kukučínova  15, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-08-03</datum><cislo>DFB0117/15</cislo><predmet>za zálohu za tepelnú energiu na mesiac august 2015</predmet><suma>2220</suma><dodavatel>Trnavska teplarenska,a.s.</dodavatel><ico>36246034</ico><adresa>Coburgova 84, 91742 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-08-03</datum><cislo>DFB0119/15</cislo><predmet>za služby v oblasti CO za mesiac júl 2015</predmet><suma>27</suma><dodavatel>Bc. Jana Magdolenová</dodavatel><ico>46680241</ico><adresa>Belecká  374, 941 48 Podhájska</adresa></item><item><datum>2015-08-02</datum><cislo>DFB0123/15</cislo><predmet>za telefónne poplatky pevnej siete za mesiac júl 2015</predmet><suma>55.32</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská  28, 81762 Bratislava</adresa></item><item><datum>2015-07-31</datum><cislo>DFB0122/15</cislo><predmet>za pristavenie a odvoz kontajnera a zneškodnenie odpadu</predmet><suma>57.14</suma><dodavatel>A.S.A Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>31449697</ico><adresa>Priemyselna 5, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-07-31</datum><cislo>DFB0118/15</cislo><predmet>za audit bezpečnostných informačných systémov za mesiac júl 2015</predmet><suma>58.8</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská  28, 81762 Bratislava</adresa></item><item><datum>2015-07-27</datum><cislo>DFB0114/15</cislo><predmet>za zálohu za elektrickú energiu na mesiac august 2015</predmet><suma>1043.32</suma><dodavatel>MAGNA ENERGIA a.s.</dodavatel><ico>35743565</ico><adresa>Nitrianska  18/7555, 92101 Piešťany</adresa></item><item><datum>2015-07-13</datum><cislo>DFB0112/15</cislo><predmet>za príspevok zamestnávateľa na stravu zamestnancov za mesiac júl 2015</predmet><suma>149.85</suma><dodavatel>Gymnázium J.Hollého Trnava</dodavatel><ico>00160466</ico><adresa>Na hlinách 30, 91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-07-13</datum><cislo>DFŠ0017/15</cislo><predmet>za obedy zamestnancov za mesiac júl 2015</predmet><suma>77.7</suma><dodavatel>Gymnázium J.Hollého Trnava</dodavatel><ico>00160466</ico><adresa>Na hlinách 30, 91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-07-13</datum><cislo>DFB0115/15</cislo><predmet>za paušál na zrážkovú vodu za II. štvrťrok 2015</predmet><suma>381.72</suma><dodavatel>Trnavska vodár.spoločnost</dodavatel><ico>36252484</ico><adresa>Priemyselná 10, 92179 Piešťany</adresa></item><item><datum>2015-07-13</datum><cislo>DFS0013/15</cislo><predmet>za príspevok zamestnávateľa zo SF na stravu zamestnancov za mesiac júl 2015</predmet><suma>45.51</suma><dodavatel>Gymnázium J.Hollého Trnava</dodavatel><ico>00160466</ico><adresa>Na hlinách 30, 91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-07-08</datum><cislo>DFB0116/15</cislo><predmet>za telefónne poplatky za obdobie od 08.06.2015 do 07. 07. 2015</predmet><suma>27.02</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská  28, 81762 Bratislava</adresa></item><item><datum>2015-07-06</datum><cislo>DFB0109/15</cislo><predmet>za vyúčtovanie tepelnej energie za mesiac jún 2015</predmet><suma>462.42</suma><dodavatel>Trnavska teplarenska,a.s.</dodavatel><ico>36246034</ico><adresa>Coburgova 84, 91742 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-07-06</datum><cislo>Zmluva č. 5/2015/OATt</cislo><predmet>Zmluva o poskytnutí grantu v rámci projektu ERASMUS+, číslo zmluvy - 2015-1-SK01-KA102-008665</predmet><suma>86860</suma><dodavatel>Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu</dodavatel><ico></ico><adresa>Križkova 9, Bratislava, Bratislava I</adresa></item><item><datum>2015-07-03</datum><cislo>DFB0105/15</cislo><predmet>za monitorovanie budovy za mesiac jún 2015</predmet><suma>61.85</suma><dodavatel>ZOS Bezpecnost s.r.o.</dodavatel><ico>36237922</ico><adresa>Koniarekova 20, 91721 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-07-03</datum><cislo>DFB0113/15</cislo><predmet>za telefónne poplatky pevnej siete za mesiac jún 2015</predmet><suma>60.94</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská  28, 81762 Bratislava</adresa></item><item><datum>2015-07-03</datum><cislo>DFB0110/15</cislo><predmet>za pedagogické tlačivá</predmet><suma>18.07</suma><dodavatel>ŠEVT,a.s.</dodavatel><ico>31331131</ico><adresa>Cementárenská 16, Banská Bystrica</adresa></item><item><datum>2015-07-03</datum><cislo>33                  </cislo><predmet>Objednávame u Vás: kontajner na odvoz odpadu</predmet><suma>0</suma><dodavatel>A.S.A Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>31449697</ico><adresa>Priemyselna 5, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-07-01</datum><cislo>DFB0108/15</cislo><predmet>za zálohu tepelnej energie za mesiac júl 2015</predmet><suma>2220</suma><dodavatel>Trnavska teplarenska,a.s.</dodavatel><ico>36246034</ico><adresa>Coburgova 84, 91742 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-07-01</datum><cislo>DFB0107/15</cislo><predmet>za služby v oblasti CO za mesiac jún 2015</predmet><suma>27</suma><dodavatel>Bc. Jana Magdolenová</dodavatel><ico>46680241</ico><adresa>Belecká  374, 941 48 Podhájska</adresa></item><item><datum>2015-06-30</datum><cislo>DFB0106/15</cislo><predmet>za audit bezpečnostných informačných systémov za mesiac jún 2015</predmet><suma>58.8</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská  28, 81762 Bratislava</adresa></item><item><datum>2015-06-30</datum><cislo>DFB0111/15</cislo><predmet>za odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu za mesiac jún 2015</predmet><suma>21.6</suma><dodavatel>A.S.A Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>31449697</ico><adresa>Priemyselna 5, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-06-30</datum><cislo>DFB0101/15</cislo><predmet>za softwarové práce, konfiguráciu a údržbu prac. staníc a počítačovej siete za jún 2015</predmet><suma>276</suma><dodavatel>HYDRA Computer s. r. o.</dodavatel><ico>44307691</ico><adresa>Žitná 11, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-06-29</datum><cislo>DFB0100/15</cislo><predmet>za príspevok zamestnávateľa na stravu zamesntnancov za mesiac jún 2015</predmet><suma>824.85</suma><dodavatel>Gymnázium J.Hollého Trnava</dodavatel><ico>00160466</ico><adresa>Na hlinách 30, 91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-06-29</datum><cislo>DFŠ0014/15</cislo><predmet>za obedy zamestnancov za mesiac jún 2015</predmet><suma>427.7</suma><dodavatel>Gymnázium J.Hollého Trnava</dodavatel><ico>00160466</ico><adresa>Na hlinách 30, 91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-06-29</datum><cislo>DFŠ0015/15</cislo><predmet>za obedy žiakov za mesiac jún 2015</predmet><suma>1944.72</suma><dodavatel>Gymnázium J.Hollého Trnava</dodavatel><ico>00160466</ico><adresa>Na hlinách 30, 91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-06-29</datum><cislo>DFŠ0016/15</cislo><predmet>za obedy hostí za mesiac jún 2015</predmet><suma>9.84</suma><dodavatel>Gymnázium J.Hollého Trnava</dodavatel><ico>00160466</ico><adresa>Na hlinách 30, 91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-06-29</datum><cislo>DFS0011/15</cislo><predmet>za príspevok zamestnávateľa zo SF na stravu zamesntnancov za mesiac jún 2015</predmet><suma>250.51</suma><dodavatel>Gymnázium J.Hollého Trnava</dodavatel><ico>00160466</ico><adresa>Na hlinách 30, 91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-06-29</datum><cislo>DFS0012/15</cislo><predmet>za občerstvenie na posedení pre zamestnancov školy pri príležitosti ukončenia šk. roka</predmet><suma>221.6</suma><dodavatel>Gymnázium J.Hollého Trnava</dodavatel><ico>00160466</ico><adresa>Na hlinách 30, 91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-06-29</datum><cislo>DFS0010/15</cislo><predmet>za zákusky na posedenie zamestnancov pri ukončení školského roka</predmet><suma>40</suma><dodavatel>Anton Kubovič - AGA</dodavatel><ico>33194351</ico><adresa>R. Dilonga 1, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-06-26</datum><cislo>DFB0103/15</cislo><predmet>za zabezpečenie požiarnej ochrany za mesiace apríl - jún 2015</predmet><suma>162</suma><dodavatel>Požiarno-bezpečnostná agentúra, spol. s r. o.</dodavatel><ico>36236241</ico><adresa>Juraja Slottu 20, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-06-26</datum><cislo>DFB0104/15</cislo><predmet>za zabezpečenie BOZP za mesiace apríl - jún 2015</predmet><suma>162</suma><dodavatel>Požiarno-bezpečnostná agentúra, spol. s r. o.</dodavatel><ico>36236241</ico><adresa>Juraja Slottu 20, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-06-25</datum><cislo>DFB0102/15</cislo><predmet>za zálohu na elektrickú energiu na mesiac júl 2015</predmet><suma>1043.32</suma><dodavatel>MAGNA ENERGIA a.s.</dodavatel><ico>35743565</ico><adresa>Nitrianska  18/7555, 92101 Piešťany</adresa></item><item><datum>2015-06-23</datum><cislo>DFB0098/15</cislo><predmet>za počítač HP ProDesk 400 G2 s príslušenstvom</predmet><suma>698.4</suma><dodavatel>HYDRA Computer s. r. o.</dodavatel><ico>44307691</ico><adresa>Žitná 11, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-06-22</datum><cislo>DFB0099/15</cislo><predmet>za predĺženie licencie aSc Agenda Kompelt SŠ 2016</predmet><suma>399</suma><dodavatel>ASC Applied Software Consultants s.r.o.</dodavatel><ico>31361161</ico><adresa>Svoradova 7, 81103 Bratislava</adresa></item><item><datum>2015-06-19</datum><cislo>DFE0010/15</cislo><predmet>za preklamný príspevok v mestskej televízii - propagácia projektu ERASMUS+ - II. turnus</predmet><suma>240</suma><dodavatel>Mestská televízia Trnava s.r.o.</dodavatel><ico>36219681</ico><adresa>Hlavná 1, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-06-18</datum><cislo>DFB0097/15</cislo><predmet>za nákup kancelárskeho materiálu a xerografického papiera</predmet><suma>449.84</suma><dodavatel>Milan Letovanec- LEMAX</dodavatel><ico>17672562</ico><adresa>Trstínska cesta 9, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-06-18</datum><cislo>DFB0095/15</cislo><predmet>za nákup čistiacich a hygienických potrieb</predmet><suma>249.43</suma><dodavatel>Tatrachema, v.d. Trnava</dodavatel><ico>31434193</ico><adresa>Bulharská 40, 91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-06-18</datum><cislo>29                  </cislo><predmet>Objednávame u Vás: počítač HP- 1 ks</predmet><suma>0</suma><dodavatel>HYDRA Computer s. r. o.</dodavatel><ico>44307691</ico><adresa>Žitná 11, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-06-18</datum><cislo>32                  </cislo><predmet>Objednávame u Vás: tovar podľa vlastného výberu</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Milan Letovanec- LEMAX</dodavatel><ico>17672562</ico><adresa>Trstínska cesta 9, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-06-18</datum><cislo>31                  </cislo><predmet>Objednávame u Vás: tovar podľa vlastného výberu</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Tatrachema, v.d. Trnava</dodavatel><ico>31434193</ico><adresa>Bulharská 40, 91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-06-17</datum><cislo>DFB0096/15</cislo><predmet>za kôš na poháre do umývačky riadu</predmet><suma>95.48</suma><dodavatel>RM Gastro - JAZ</dodavatel><ico>34153004</ico><adresa>Rybárska 1, 91501 Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2015-06-17</datum><cislo>30                  </cislo><predmet>Objednávame u Vás: kôš do umývačky riadu - 1 ks</predmet><suma>0</suma><dodavatel>RM Gastro - JAZ</dodavatel><ico>34153004</ico><adresa>Rybárska 1, 91501 Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2015-06-15</datum><cislo>28                  </cislo><predmet>Objednávame u Vás: zákusky na posedenie pri príležitosti ukončenia šk.roka </predmet><suma>0</suma><dodavatel>Anton Kubovič - AGA</dodavatel><ico>33194351</ico><adresa>R. Dilonga 1, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-06-10</datum><cislo>27                  </cislo><predmet>Objednávame u Vás: občerstvenie na posedení pre zamestnancov školy pri príležitosti ukončenia školského roka</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Gymnázium J.Hollého Trnava</dodavatel><ico>00160466</ico><adresa>Na hlinách 30, 91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-06-08</datum><cislo>DFB0094/15</cislo><predmet>za telefónne poplatky za obdobie od 08.05.2015 do 07.06.2015</predmet><suma>23.34</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská  28, 81762 Bratislava</adresa></item><item><datum>2015-06-05</datum><cislo>DFB0089/15</cislo><predmet>za monitorovanie budovy za mesiac máj 2015</predmet><suma>53.88</suma><dodavatel>ZOS Bezpecnost s.r.o.</dodavatel><ico>36237922</ico><adresa>Koniarekova 20, 91721 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-06-04</datum><cislo>DFB0093/15</cislo><predmet>za telefónne poplatky za mesiac máj 2015</predmet><suma>48.82</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská  28, 81762 Bratislava</adresa></item><item><datum>2015-06-03</datum><cislo>DFB0087/15</cislo><predmet>za vyúčtovanie tepelnej energie za mesiac máj 2015</predmet><suma>557.52</suma><dodavatel>Trnavska teplarenska,a.s.</dodavatel><ico>36246034</ico><adresa>Coburgova 84, 91742 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-06-03</datum><cislo>26                  </cislo><predmet>Objednávame u Vás: triedne knihy - 18 ks</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Knihviazacstvo-M.Binovec</dodavatel><ico>40623491</ico><adresa>Kalinčiakova 21, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-06-01</datum><cislo>DFB0085/15</cislo><predmet>za zálohu tepelnej energie na mesiac jún 2015</predmet><suma>2250</suma><dodavatel>Trnavska teplarenska,a.s.</dodavatel><ico>36246034</ico><adresa>Coburgova 84, 91742 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-06-01</datum><cislo>DFB0088/15</cislo><predmet>za služby v oblasti CO za mesiac máj 2015</predmet><suma>27</suma><dodavatel>Bc. Jana Magdolenová</dodavatel><ico>46680241</ico><adresa>Belecká  374, 941 48 Podhájska</adresa></item><item><datum>2015-05-31</datum><cislo>DFB0084/15</cislo><predmet>za softwarové práce, konfiguráciu a údržbu pracovných staníc a počítačovej siete za mesiac máj 2015</predmet><suma>276</suma><dodavatel>HYDRA Computer s. r. o.</dodavatel><ico>44307691</ico><adresa>Žitná 11, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-05-31</datum><cislo>DFB0090/15</cislo><predmet>za odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu za mesiac máj 2015</predmet><suma>14.4</suma><dodavatel>A.S.A Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>31449697</ico><adresa>Priemyselna 5, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-05-31</datum><cislo>DFB0092/15</cislo><predmet>za audit  bezpečnostných informačných systémov za mesiac máj 2015</predmet><suma>58.8</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská  28, 81762 Bratislava</adresa></item><item><datum>2015-05-31</datum><cislo>DFB0091/15</cislo><predmet>za záhradnícke práce (výrub vyschnutého stromu)</predmet><suma>240</suma><dodavatel>A.S.A Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>31449697</ico><adresa>Priemyselna 5, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-05-28</datum><cislo>DFB0083/15</cislo><predmet>za príspevok zamestnávateľa na stravu zamestnancov za mesiac máj 2015</predmet><suma>850.5</suma><dodavatel>Gymnázium J.Hollého Trnava</dodavatel><ico>00160466</ico><adresa>Na hlinách 30, 91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-05-28</datum><cislo>DFŠ0013/15</cislo><predmet>za obedy hostí za mesiac máj 2015</predmet><suma>49.2</suma><dodavatel>Gymnázium J.Hollého Trnava</dodavatel><ico>00160466</ico><adresa>Na hlinách 30, 91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-05-28</datum><cislo>DFŠ0012/15</cislo><predmet>za obedy žiakov za mesiac máj 2015</predmet><suma>2597.34</suma><dodavatel>Gymnázium J.Hollého Trnava</dodavatel><ico>00160466</ico><adresa>Na hlinách 30, 91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-05-28</datum><cislo>DFŠ0011/15</cislo><predmet>za obedy zamestnancov za mesiac máj 2015</predmet><suma>441</suma><dodavatel>Gymnázium J.Hollého Trnava</dodavatel><ico>00160466</ico><adresa>Na hlinách 30, 91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-05-28</datum><cislo>DFS0009/15</cislo><predmet>za príspevok zamestnávateľa zo SF na stravu zamestnancov za mesiac máj 2015</predmet><suma>258.3</suma><dodavatel>Gymnázium J.Hollého Trnava</dodavatel><ico>00160466</ico><adresa>Na hlinách 30, 91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-05-26</datum><cislo>DFB0086/15</cislo><predmet>za zálohu elektrickej energie na mesiac jún 2015</predmet><suma>1043.32</suma><dodavatel>MAGNA ENERGIA a.s.</dodavatel><ico>35743565</ico><adresa>Nitrianska  18/7555, 92101 Piešťany</adresa></item><item><datum>2015-05-22</datum><cislo>DFE0009/15</cislo><predmet>za USB kľúče 32 GB - 38 ks</predmet><suma>432.19</suma><dodavatel>Unihouse, s.r.o.</dodavatel><ico>45851387</ico><adresa>Zlievarenská 7974/1, 91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-05-22</datum><cislo>DFB0081/15</cislo><predmet>za USB kľúče 32 GB - 38 ks</predmet><suma>58.01</suma><dodavatel>Unihouse, s.r.o.</dodavatel><ico>45851387</ico><adresa>Zlievarenská 7974/1, 91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-05-22</datum><cislo>DFB0082/15</cislo><predmet>za DVD a CD-R</predmet><suma>22.01</suma><dodavatel>Unihouse, s.r.o.</dodavatel><ico>45851387</ico><adresa>Zlievarenská 7974/1, 91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-05-22</datum><cislo>DFS0008/15</cislo><predmet>za vecné dary pri odchode do dôchodku</predmet><suma>234.9</suma><dodavatel>Zlatníctvo Dudáková</dodavatel><ico>33554510</ico><adresa>Vajanského 7, 91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-05-21</datum><cislo>24                  </cislo><predmet>Objednávame u Vás: USB kľúč - 38 ks</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Unihouse, s.r.o.</dodavatel><ico>45851387</ico><adresa>Zlievarenská 7974/1, 91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-05-21</datum><cislo>25                  </cislo><predmet>Objednávame u Vás: hodinky - vecný dar pri odchode do dôchodku</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Zlatníctvo Dudáková</dodavatel><ico>33554510</ico><adresa>Vajanského 7, 91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-05-20</datum><cislo>DFB0079/15</cislo><predmet>za predplatné časopisov na rok 2016</predmet><suma>125.95</suma><dodavatel>Poradca podnikatela,s.r.o</dodavatel><ico>31592503</ico><adresa>Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina</adresa></item><item><datum>2015-05-18</datum><cislo>DFB0080/15</cislo><predmet>za poskytnuté služby počítačovej siete SANET v mesiacoch apríl - jún 2015</predmet><suma>150</suma><dodavatel>SANET, Združenie používateľov Slov. akad. dátovej siete</dodavatel><ico>17055270</ico><adresa>Vazovova 5, Bratislava</adresa></item><item><datum>2015-05-13</datum><cislo>DFB0078/15</cislo><predmet>za spotrebu vody za obdobie od 01.01.2015 do 30.04.2015 (vodné, stočné)</predmet><suma>1175.75</suma><dodavatel>Trnavska vodár.spoločnost</dodavatel><ico>36252484</ico><adresa>Priemyselná 10, 92179 Piešťany</adresa></item><item><datum>2015-05-08</datum><cislo>DFB0077/15</cislo><predmet>za telefónne poplatky za obdobie od 08.04.2015 do 07.05.2015</predmet><suma>23.66</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská  28, 81762 Bratislava</adresa></item><item><datum>2015-05-07</datum><cislo>DFB0073/15</cislo><predmet>za vyúčtovanie tepelnej energie za mesiac apríl 2015</predmet><suma>499.99</suma><dodavatel>Trnavska teplarenska,a.s.</dodavatel><ico>36246034</ico><adresa>Coburgova 84, 91742 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-05-05</datum><cislo>23                  </cislo><predmet>Objednávame u Vás: výrub vyschnutého stromu</predmet><suma>0</suma><dodavatel>A.S.A Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>31449697</ico><adresa>Priemyselna 5, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-05-04</datum><cislo>DFB0070/15</cislo><predmet>za zálohu tepelnej energie na mesiac máj 2015</predmet><suma>2250</suma><dodavatel>Trnavska teplarenska,a.s.</dodavatel><ico>36246034</ico><adresa>Coburgova 84, 91742 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-05-04</datum><cislo>DFB0071/15</cislo><predmet>za služby v oblasti CO za mesiac apríl 2015</predmet><suma>27</suma><dodavatel>Bc. Jana Magdolenová</dodavatel><ico>46680241</ico><adresa>Belecká  374, 941 48 Podhájska</adresa></item><item><datum>2015-05-04</datum><cislo>DFB0076/15</cislo><predmet>za telefónne poplatky za mesiac apríl 2015</predmet><suma>48.18</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská  28, 81762 Bratislava</adresa></item><item><datum>2015-04-30</datum><cislo>DFŠ0009/15</cislo><predmet>za obedy žiakov za mesiac apríl 2015</predmet><suma>3597.44</suma><dodavatel>Gymnázium J.Hollého Trnava</dodavatel><ico>00160466</ico><adresa>Na hlinách 30, 91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-04-30</datum><cislo>DFŠ0010/15</cislo><predmet>za obedy hostí za mesiac apríl 2015</predmet><suma>7.38</suma><dodavatel>Gymnázium J.Hollého Trnava</dodavatel><ico>00160466</ico><adresa>Na hlinách 30, 91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-04-30</datum><cislo>DFB0069/15</cislo><predmet>za softwarové práce, konfiguráciu a údržbu pracovných staníc a počítačovej siete za mesiac marec 2015</predmet><suma>276</suma><dodavatel>HYDRA Computer s. r. o.</dodavatel><ico>44307691</ico><adresa>Žitná 11, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-04-30</datum><cislo>DFŠ0008/15</cislo><predmet>za obedy zamestnancov za mesiac apríl 2015</predmet><suma>452.2</suma><dodavatel>Gymnázium J.Hollého Trnava</dodavatel><ico>00160466</ico><adresa>Na hlinách 30, 91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-04-30</datum><cislo>DFB0072/15</cislo><predmet>za audit bezpečnostných informačných systémov za mesiac apríl 2015</predmet><suma>58.8</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská  28, 81762 Bratislava</adresa></item><item><datum>2015-04-30</datum><cislo>DFB0075/15</cislo><predmet>za monitorovanie budovy za mesiac apríl 2015</predmet><suma>53.88</suma><dodavatel>ZOS Bezpecnost s.r.o.</dodavatel><ico>36237922</ico><adresa>Koniarekova 20, 91721 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-04-30</datum><cislo>DFB0074/15</cislo><predmet>za odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu za mesiac apríl 2015</predmet><suma>14.4</suma><dodavatel>A.S.A Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>31449697</ico><adresa>Priemyselna 5, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-04-30</datum><cislo>DFB0068/15</cislo><predmet>príspevok zamestnávateľa na obedy zamestnancov za mesiac apríl 2015</predmet><suma>872.1</suma><dodavatel>Gymnázium J.Hollého Trnava</dodavatel><ico>00160466</ico><adresa>Na hlinách 30, 91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-04-30</datum><cislo>DFS0007/15</cislo><predmet>príspevok zamestnávateľa zo SF na obedy zamestnancov za mesiac apríl 2015</predmet><suma>264.86</suma><dodavatel>Gymnázium J.Hollého Trnava</dodavatel><ico>00160466</ico><adresa>Na hlinách 30, 91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-04-24</datum><cislo>DFB0067/15</cislo><predmet>za zálohu elektrickej energie na mesiac máj 2015</predmet><suma>1043.32</suma><dodavatel>MAGNA ENERGIA a.s.</dodavatel><ico>35743565</ico><adresa>Nitrianska  18/7555, 92101 Piešťany</adresa></item><item><datum>2015-04-22</datum><cislo>DFE0007/15</cislo><predmet>za dopravu na trase Bratislava - Viedeň a späť a batožinové lístky (14.06.2015 a 27.06.2015) v rámci projektu ERASMUS+</predmet><suma>225.5</suma><dodavatel>Slovak Lines Express, a.s.</dodavatel><ico>44667345</ico><adresa>Mlynské nivy  31, 82109 Bratislava</adresa></item><item><datum>2015-04-22</datum><cislo>DFE0008/15</cislo><predmet>za stáž žiakov v Londýne v termíne od 14.06.2015 do 27.06.2015 (15 žiakov)</predmet><suma>18450</suma><dodavatel>ADC Technology Training Ltd.</dodavatel><ico>3563169</ico><adresa>Masons Avenue 11-13, Harrow</adresa></item><item><datum>2015-04-20</datum><cislo>DFB0065/15</cislo><predmet>za bezdrôtové myši (5 ks) a myši k PC (10 ks)</predmet><suma>65.61</suma><dodavatel>ALZA.cz</dodavatel><ico>27082440</ico><adresa>Jateční 33, 17000 Praha 7</adresa></item><item><datum>2015-04-20</datum><cislo>22                  </cislo><predmet>objednávame u Vás: myš bezdrôtová - 5 ks, myš k PC - 10 ks</predmet><suma>0</suma><dodavatel>ALZA.cz</dodavatel><ico>27082440</ico><adresa>Jateční 33, 17000 Praha 7</adresa></item><item><datum>2015-04-16</datum><cislo>DFB0066/15</cislo><predmet>za refundáciu telefónnych poplatkov za mesiac marec 2015</predmet><suma>50.15</suma><dodavatel>Trnavsky samospravny kraj</dodavatel><ico>37836901</ico><adresa>Starohajska 10, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-04-15</datum><cislo>DFB0063/15</cislo><predmet>za nákup hygienických potrieb</predmet><suma>25.8</suma><dodavatel>Tatrachema, v.d. Trnava</dodavatel><ico>31434193</ico><adresa>Bulharská 40, 91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-04-14</datum><cislo>21                  </cislo><predmet>Objednávame u Vás: tovar podľa vlastného výberu</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Tatrachema, v.d. Trnava</dodavatel><ico>31434193</ico><adresa>Bulharská 40, 91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-04-13</datum><cislo>DFB0064/15</cislo><predmet>za paušál na zrážkovú vodu za obdobie od 01.01.2015 do 31.03.2015</predmet><suma>377.52</suma><dodavatel>Trnavska vodár.spoločnost</dodavatel><ico>36252484</ico><adresa>Priemyselná 10, 92179 Piešťany</adresa></item><item><datum>2015-04-09</datum><cislo>DFS0006/15</cislo><predmet>za darčekové poukazy na wellnes</predmet><suma>315</suma><dodavatel>   REŠTAURÁCIA AMFIK s.r.o.</dodavatel><ico>46627821</ico><adresa>Na rybníku 419/2, 91930 Jaslovské Bohunice</adresa></item><item><datum>2015-04-08</datum><cislo>DFB0062/15</cislo><predmet>za telefónne poplatky za obdobie od 08.03.2015 do 07.04.2015</predmet><suma>29.51</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská  28, 81762 Bratislava</adresa></item><item><datum>2015-04-08</datum><cislo>DFB0057/15</cislo><predmet>za vyúčtovanie tepelnej energie za mesiac marec 2015</predmet><suma>537.59</suma><dodavatel>Trnavska teplarenska,a.s.</dodavatel><ico>36246034</ico><adresa>Coburgova 84, 91742 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-04-08</datum><cislo>DFB0058/15</cislo><predmet>za monitorovanie budovy za mesiac marec 2015</predmet><suma>53.88</suma><dodavatel>ZOS Bezpecnost s.r.o.</dodavatel><ico>36237922</ico><adresa>Koniarekova 20, 91721 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-04-07</datum><cislo>DFB0052/15</cislo><predmet>za zálohu tepelnej energie na mesiac apríl 2015</predmet><suma>2460</suma><dodavatel>Trnavska teplarenska,a.s.</dodavatel><ico>36246034</ico><adresa>Coburgova 84, 91742 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-04-07</datum><cislo>DFB0059/15</cislo><predmet>za služby v oblasti CO za mesiac marec 2015</predmet><suma>27</suma><dodavatel>Bc. Jana Magdolenová</dodavatel><ico>46680241</ico><adresa>Belecká  374, 941 48 Podhájska</adresa></item><item><datum>2015-04-01</datum><cislo>DFS0005/15</cislo><predmet>za príspevok zamestnávateľa zo SF na stravu zamestnancov za mesiac marec 2015</predmet><suma>250.92</suma><dodavatel>Gymnázium J.Hollého Trnava</dodavatel><ico>00160466</ico><adresa>Na hlinách 30, 91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-04-01</datum><cislo>DFŠ0007/15</cislo><predmet>za obedy hostí za mesiac marec 2015</predmet><suma>14.76</suma><dodavatel>Gymnázium J.Hollého Trnava</dodavatel><ico>00160466</ico><adresa>Na hlinách 30, 91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-04-01</datum><cislo>DFŠ0006/15</cislo><predmet>za obedy žiakov za mesiac marec 2015</predmet><suma>2782.76</suma><dodavatel>Gymnázium J.Hollého Trnava</dodavatel><ico>00160466</ico><adresa>Na hlinách 30, 91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-04-01</datum><cislo>DFB0051/15</cislo><predmet>za seminár &quot;DUálne vzdelávanie 2015&quot;</predmet><suma>42</suma><dodavatel>TREND representative</dodavatel><ico>43824706</ico><adresa>Tomášikova 23, 82101 Bratislava</adresa></item><item><datum>2015-04-01</datum><cislo>DFB0048/15</cislo><predmet>za kancelársky materiál</predmet><suma>52.52</suma><dodavatel>Milan Letovanec- LEMAX</dodavatel><ico>17672562</ico><adresa>Trstínska cesta 9, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-04-01</datum><cislo>DFB0047/15</cislo><predmet>za príspevok zamestnávateľa na stravu zamestnancov za mesiac marec 2015</predmet><suma>826.2</suma><dodavatel>Gymnázium J.Hollého Trnava</dodavatel><ico>00160466</ico><adresa>Na hlinách 30, 91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-04-01</datum><cislo>DFŠ0005/15</cislo><predmet>za obedy zamestnancov za mesiac marec 2015</predmet><suma>428.4</suma><dodavatel>Gymnázium J.Hollého Trnava</dodavatel><ico>00160466</ico><adresa>Na hlinách 30, 91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-03-31</datum><cislo>DFB0050/15</cislo><predmet>za audit bezpečnostných systémov za mesiac marec 2015</predmet><suma>58.8</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská  28, 81762 Bratislava</adresa></item><item><datum>2015-03-31</datum><cislo>DFB0053/15</cislo><predmet>preplatok za tepelnú energiu za rok 2014</predmet><suma>-155.14</suma><dodavatel>Trnavska teplarenska,a.s.</dodavatel><ico>36246034</ico><adresa>Coburgova 84, 91742 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-03-31</datum><cislo>DFB0049/15</cislo><predmet>za softwarové práce, konfiguráciu a údržbu pracovných staníc a počítačovej siete za marec 2015</predmet><suma>276</suma><dodavatel>HYDRA Computer s. r. o.</dodavatel><ico>44307691</ico><adresa>Žitná 11, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-03-31</datum><cislo>DFB0061/15</cislo><predmet>za odvoz BRKO za mesiac marec 2015</predmet><suma>28.8</suma><dodavatel>A.S.A Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>31449697</ico><adresa>Priemyselna 5, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-03-31</datum><cislo>DFB0060/15</cislo><predmet>za odvoz komunálneho odpadu, pristavenie kontajneru</predmet><suma>170.27</suma><dodavatel>A.S.A Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>31449697</ico><adresa>Priemyselna 5, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-03-25</datum><cislo>DFB0045/15</cislo><predmet>za stravné lístky pre zamestnancov (58 ks)</predmet><suma>189.28</suma><dodavatel>DOXX – Stravné lístky, spol. s r. o.</dodavatel><ico>36391000</ico><adresa>Kálov 356, 01001 Žilina</adresa></item><item><datum>2015-03-25</datum><cislo>DFB0054/15</cislo><predmet>záloha za elektrickú energiu na mesiac apríl 2015</predmet><suma>1043.32</suma><dodavatel>MAGNA ENERGIA a.s.</dodavatel><ico>35743565</ico><adresa>Nitrianska  18/7555, 92101 Piešťany</adresa></item><item><datum>2015-03-25</datum><cislo>20                  </cislo><predmet>Objednávame u Vás: spisové dosky - 50 ks, zošívačka - 2 ks, okienkové obálky- 1000 ks, závesné rýchloviazače - 100 ks</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Milan Letovanec- LEMAX</dodavatel><ico>17672562</ico><adresa>Trstínska cesta 9, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-03-25</datum><cislo>19                  </cislo><predmet>Objednávame u Vás: stravovacie poukážky v hodnote á 3,15 - 58 ks</predmet><suma>0</suma><dodavatel>DOXX – Stravné lístky, spol. s r. o.</dodavatel><ico>36391000</ico><adresa>Kálov 356, 01001 Žilina</adresa></item><item><datum>2015-03-24</datum><cislo>DFB0046/15</cislo><predmet>za knihu, pracovný zošit a CD-ROM &quot;AusBlick 3&quot;</predmet><suma>52.37</suma><dodavatel>KORREKT s.r.o.</dodavatel><ico>35829371</ico><adresa>Karloveská cesta  6/C, 84104 Bratislava</adresa></item><item><datum>2015-03-24</datum><cislo>DFB0056/15</cislo><predmet>za zabezpečenie BOZP za obdobie január - marec 2015</predmet><suma>162</suma><dodavatel>Požiarno-bezpečnostná agentúra, spol. s r. o.</dodavatel><ico>36236241</ico><adresa>Juraja Slottu 20, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-03-24</datum><cislo>DFB0055/15</cislo><predmet>za zabezpečenie požiarnej ochrany za obdobie január - marec 2015</predmet><suma>162</suma><dodavatel>Požiarno-bezpečnostná agentúra, spol. s r. o.</dodavatel><ico>36236241</ico><adresa>Juraja Slottu 20, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-03-20</datum><cislo>DFS0004/15</cislo><predmet>za poukážky pre zamestnancov školy - 97 ks</predmet><suma>1455</suma><dodavatel>TESCO,Hypermarket Trnava</dodavatel><ico>31321828</ico><adresa>Veterna 40, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-03-19</datum><cislo>18                  </cislo><predmet>Objednávame u Vás: darčekové poukazy do Wellness - 21 ks</predmet><suma>0</suma><dodavatel>   REŠTAURÁCIA AMFIK s.r.o.</dodavatel><ico>46627821</ico><adresa>Na rybníku 419/2, 91930 Jaslovské Bohunice</adresa></item><item><datum>2015-03-18</datum><cislo>DFB0044/15</cislo><predmet>za pečiatky TRODAT 4912 (3 ks)</predmet><suma>52.77</suma><dodavatel>Bo TRO- Ján Boško</dodavatel><ico>35404795</ico><adresa>Čajkovského 42, 91708 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-03-18</datum><cislo>DFS0003/15</cislo><predmet>za lístky na kultúrne vystúpenie pre zamestnancov školy - 24 ks</predmet><suma>528</suma><dodavatel>   Martin Morvay, DIAMANT EVENT</dodavatel><ico>47790121</ico><adresa>Rekreačná  11, 919 34 Biely Kostol</adresa></item><item><datum>2015-03-18</datum><cislo>17                  </cislo><predmet>Objednávame u Vás: darčekové Tesco poukážky v hodnote á 15 € - 97 ks</predmet><suma>0</suma><dodavatel>TESCO,Hypermarket Trnava</dodavatel><ico>31321828</ico><adresa>Veterna 40, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-03-16</datum><cislo>DFE0006/15</cislo><predmet>za odvysielanie reklamného príspevku - propagácia projektu ERASMUS+</predmet><suma>240</suma><dodavatel>Mestská televízia Trnava s.r.o.</dodavatel><ico>36219681</ico><adresa>Hlavná 1, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-03-16</datum><cislo>15                  </cislo><predmet>Objednávame u Vás:pečiatku - 3 ks</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Bo TRO- Ján Boško</dodavatel><ico>35404795</ico><adresa>Čajkovského 42, 91708 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-03-16</datum><cislo>16                  </cislo><predmet>Objednávame u Vás: kontajner na odvoz lístia</predmet><suma>0</suma><dodavatel>A.S.A Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>31449697</ico><adresa>Priemyselna 5, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-03-13</datum><cislo>14                  </cislo><predmet>Objednávame u Vás: lístky na vystúpenie K.Knechtovej a Cigánski diabli- 24 ks</predmet><suma>0</suma><dodavatel>   Martin Morvay, DIAMANT EVENT</dodavatel><ico>47790121</ico><adresa>Rekreačná  11, 919 34 Biely Kostol</adresa></item><item><datum>2015-03-10</datum><cislo>DFB0041/15</cislo><predmet>za knihy a pracovné zošity z matematiky (15 ks)</predmet><suma>51.39</suma><dodavatel>Martinus.sk, s.r.o.</dodavatel><ico>36440531</ico><adresa>M.R.Štefánika 58, 03601 Martin</adresa></item><item><datum>2015-03-10</datum><cislo>DFB0042/15</cislo><predmet>za refundáciu telefónnych poplatkov za mesiac február 2015</predmet><suma>52.38</suma><dodavatel>Trnavsky samospravny kraj</dodavatel><ico>37836901</ico><adresa>Starohajska 10, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-03-08</datum><cislo>DFB0043/15</cislo><predmet>za telefónne poplatky za obdobie od 08.02.2015 do 07.03.2015</predmet><suma>36.28</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská  28, 81762 Bratislava</adresa></item><item><datum>2015-03-06</datum><cislo>DFB0040/15</cislo><predmet>za monitorovanie budovy za mesiac február 2015</predmet><suma>53.88</suma><dodavatel>ZOS Bezpecnost s.r.o.</dodavatel><ico>36237922</ico><adresa>Koniarekova 20, 91721 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-03-05</datum><cislo>DFB0036/15</cislo><predmet>za vyúčtovanie tepelnej energie za mesiac február 2015</predmet><suma>556.86</suma><dodavatel>Trnavska teplarenska,a.s.</dodavatel><ico>36246034</ico><adresa>Coburgova 84, 91742 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-03-02</datum><cislo>DFB0035/15</cislo><predmet>za zálohu tepelnej energie za mesiac marec 2015</predmet><suma>2670</suma><dodavatel>Trnavska teplarenska,a.s.</dodavatel><ico>36246034</ico><adresa>Coburgova 84, 91742 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-03-02</datum><cislo>DFB0034/15</cislo><predmet>za členský poplatok za rok 2015</predmet><suma>33</suma><dodavatel>SANET, Združenie používateľov Slov. akad. dátovej siete</dodavatel><ico>17055270</ico><adresa>Vazovova 5, Bratislava</adresa></item><item><datum>2015-03-02</datum><cislo>DFB0033/15</cislo><predmet>za poskytnuté služby v oblasti CO za mesiac február 2015</predmet><suma>27</suma><dodavatel>Bc. Jana Magdolenová</dodavatel><ico>46680241</ico><adresa>Belecká  374, 941 48 Podhájska</adresa></item><item><datum>2015-03-02</datum><cislo>13                  </cislo><predmet>Objednávame u Vás:  reklamný príspevok - propagácia projektu o návšteve žiakov vo firmách v Anglicku (v dvoch turnusoch marec/máj2015)</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Mestská televízia Trnava s.r.o.</dodavatel><ico>36219681</ico><adresa>Hlavná 1, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-02-28</datum><cislo>DFB0032/15</cislo><predmet>za audit bezpečnostných informačných systémov za mesiac február 2015</predmet><suma>58.8</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská  28, 81762 Bratislava</adresa></item><item><datum>2015-02-28</datum><cislo>DFB0039/15</cislo><predmet>za odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu za mesiac február 2015</predmet><suma>7.2</suma><dodavatel>A.S.A Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>31449697</ico><adresa>Priemyselna 5, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-02-28</datum><cislo>DFB0037/15</cislo><predmet>za softwarové práce, konfiguráciu a údržbu pracovných staníc a počítačovej siete za mesiac február 2015</predmet><suma>276</suma><dodavatel>HYDRA Computer s. r. o.</dodavatel><ico>44307691</ico><adresa>Žitná 11, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-02-27</datum><cislo>DFB0031/15</cislo><predmet>za príspevok zamestnávateľa na stravu zamestnancov za mesiac február 2015</predmet><suma>514.48</suma><dodavatel>Gymnázium J.Hollého Trnava</dodavatel><ico>00160466</ico><adresa>Na hlinách 30, 91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-02-27</datum><cislo>DFŠ0003/15</cislo><predmet>za obedy zamestnancov za mesiac február 2015</predmet><suma>305.2</suma><dodavatel>Gymnázium J.Hollého Trnava</dodavatel><ico>00160466</ico><adresa>Na hlinách 30, 91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-02-27</datum><cislo>DFŠ0004/15</cislo><predmet>za obedy žiakov za mesiac február 2015</predmet><suma>1734.72</suma><dodavatel>Gymnázium J.Hollého Trnava</dodavatel><ico>00160466</ico><adresa>Na hlinách 30, 91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-02-27</datum><cislo>DFB0038/15</cislo><predmet>za zálohu elektrickej energie na mesiac marec 2015</predmet><suma>1043.32</suma><dodavatel>MAGNA ENERGIA a.s.</dodavatel><ico>35743565</ico><adresa>Nitrianska  18/7555, 92101 Piešťany</adresa></item><item><datum>2015-02-27</datum><cislo>DFS0002/15</cislo><predmet>za príspevok zamestnávateľa zo SF na stravu zamestnancov za mesiac február 2015</predmet><suma>204.92</suma><dodavatel>Gymnázium J.Hollého Trnava</dodavatel><ico>00160466</ico><adresa>Na hlinách 30, 91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-02-20</datum><cislo>DFB0030/15</cislo><predmet>za stravné lístky pre zamestnancov školy (356 ks)</predmet><suma>1132.16</suma><dodavatel>DOXX – Stravné lístky, spol. s r. o.</dodavatel><ico>36391000</ico><adresa>Kálov 356, 01001 Žilina</adresa></item><item><datum>2015-02-20</datum><cislo>12                  </cislo><predmet>Objednávame u Vás: stravovacie poukážky 356 ks v hodnote á 3,15 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>DOXX – Stravné lístky, spol. s r. o.</dodavatel><ico>36391000</ico><adresa>Kálov 356, 01001 Žilina</adresa></item><item><datum>2015-02-19</datum><cislo>11                  </cislo><predmet>Objednávame u Vás: knihy do knižnice </predmet><suma>0</suma><dodavatel>Martinus.sk, s.r.o.</dodavatel><ico>36440531</ico><adresa>M.R.Štefánika 58, 03601 Martin</adresa></item><item><datum>2015-02-18</datum><cislo>DFB0029/15</cislo><predmet>za edíciu 4 publikácií &quot;Riešenie problémov v šk. prostredí&quot;</predmet><suma>94</suma><dodavatel>RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.</dodavatel><ico>35908718</ico><adresa>Heydukova  12 - 14, 81108 Bratislava</adresa></item><item><datum>2015-02-18</datum><cislo>DFB0025/15</cislo><predmet>za dataprojektory EPSON - 5 ks</predmet><suma>1948.2</suma><dodavatel>Green Com SK, s.r.o.</dodavatel><ico>47603801</ico><adresa>Kopčianska 10, 85101 Bratislava</adresa></item><item><datum>2015-02-18</datum><cislo>10                  </cislo><predmet>Objednávame u Vás: dataprojektor EPSON EB-X18- 5 ks</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Green Com SK, s.r.o.</dodavatel><ico>47603801</ico><adresa>Kopčianska 10, 85101 Bratislava</adresa></item><item><datum>2015-02-17</datum><cislo>DFB0027/15</cislo><predmet>za poskytnuté služby počítačovej siete SANET v mesiacoch január - marec 2015</predmet><suma>150</suma><dodavatel>SANET, Združenie používateľov Slov. akad. dátovej siete</dodavatel><ico>17055270</ico><adresa>Vazovova 5, Bratislava</adresa></item><item><datum>2015-02-16</datum><cislo>9                   </cislo><predmet>Objednávame u Vás: Riešenie problémov v školskom prostredí - 1 kus</predmet><suma>0</suma><dodavatel>RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.</dodavatel><ico>35908718</ico><adresa>Heydukova  12 - 14, 81108 Bratislava</adresa></item><item><datum>2015-02-12</datum><cislo>DFE0004/15</cislo><predmet>za nákup kancelárskeho materiálu pre účasníkov stáže v Londýne v rámci projektu ERASMUS+</predmet><suma>307.42</suma><dodavatel>GOPAP-Stefan Gocal</dodavatel><ico>33206996</ico><adresa>Bottova 29, 91708 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-02-12</datum><cislo>DFB0023/15</cislo><predmet>za pedagogické tlačivá</predmet><suma>38.52</suma><dodavatel>ŠEVT,a.s.</dodavatel><ico>31331131</ico><adresa>Cementárenská 16, Banská Bystrica</adresa></item><item><datum>2015-02-11</datum><cislo>DFB0026/15</cislo><predmet>za kancelársky materiál</predmet><suma>59.95</suma><dodavatel>Milan Letovanec- LEMAX</dodavatel><ico>17672562</ico><adresa>Trstínska cesta 9, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-02-11</datum><cislo>8                   </cislo><predmet>Objednávame u Vás: tovar podľa vlastného výberu</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Milan Letovanec- LEMAX</dodavatel><ico>17672562</ico><adresa>Trstínska cesta 9, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-02-10</datum><cislo>DFB0021/15</cislo><predmet>za nákup materiálu</predmet><suma>107.1</suma><dodavatel>NEKA TRADE spol. s r. o.</dodavatel><ico>46122729</ico><adresa>Ľudová  1451/29, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-02-10</datum><cislo>DFB0022/15</cislo><predmet>za refundáciu telefónnych poplatkov za mesiac január 2015</predmet><suma>57.76</suma><dodavatel>Trnavsky samospravny kraj</dodavatel><ico>37836901</ico><adresa>Starohajska 10, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-02-10</datum><cislo>DFB0028/15</cislo><predmet>za Daňové zákony 2015 (12 ks)</predmet><suma>47.88</suma><dodavatel>PEREX</dodavatel><ico>00685313</ico><adresa>Trnavská cesta 39/A, Bratislava</adresa></item><item><datum>2015-02-10</datum><cislo>DFE0005/15</cislo><predmet>za knihy z anglického jazyka v rámci projektu ERASMUS+</predmet><suma>1536.4</suma><dodavatel>CLIP CENTRUM s. r. o.</dodavatel><ico>36836231</ico><adresa>J. Hollého 5, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-02-10</datum><cislo>6                   </cislo><predmet>Objednávame u Vás: tovar podľa vlastného výberu</predmet><suma>0</suma><dodavatel>NEKA TRADE spol. s r. o.</dodavatel><ico>46122729</ico><adresa>Ľudová  1451/29, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-02-10</datum><cislo>7                   </cislo><predmet>Objednávame u Vás: Daňové zákony v roku 2015- 12 ks</predmet><suma>0</suma><dodavatel>PEREX</dodavatel><ico>00685313</ico><adresa>Trnavská cesta 39/A, Bratislava</adresa></item><item><datum>2015-02-08</datum><cislo>DFB0024/15</cislo><predmet>za telefónne poplatky za obdobie od 08.01.2015 do 07.02.2015</predmet><suma>27.34</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská  28, 81762 Bratislava</adresa></item><item><datum>2015-02-06</datum><cislo>DFB0019/15</cislo><predmet>za monitorovanie budovy za mesiac január 2015</predmet><suma>61.85</suma><dodavatel>ZOS Bezpecnost s.r.o.</dodavatel><ico>36237922</ico><adresa>Koniarekova 20, 91721 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-02-05</datum><cislo>DFB0016/15</cislo><predmet>za vyúčtovanie tepelnej energie za mesiac január 2015</predmet><suma>477.48</suma><dodavatel>Trnavska teplarenska,a.s.</dodavatel><ico>36246034</ico><adresa>Coburgova 84, 91742 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-02-04</datum><cislo>DFB0015/15</cislo><predmet>za mosadznú tabuľu</predmet><suma>54</suma><dodavatel>Ing.Daniel Dananai</dodavatel><ico>22694455</ico><adresa>Mýtna 16, 91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-02-03</datum><cislo>DFB0012/15</cislo><predmet>za zálohu tepelnej energie na mesiac február 2015</predmet><suma>2730</suma><dodavatel>Trnavska teplarenska,a.s.</dodavatel><ico>36246034</ico><adresa>Coburgova 84, 91742 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-02-02</datum><cislo>DFB0011/15</cislo><predmet>za mobilný telefón</predmet><suma>229</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská  28, 81762 Bratislava</adresa></item><item><datum>2015-02-02</datum><cislo>DFB0017/15</cislo><predmet>za poskytnuté služby v oblasti CO za mesiac január 2015</predmet><suma>27</suma><dodavatel>Bc. Jana Magdolenová</dodavatel><ico>46680241</ico><adresa>Belecká  374, 941 48 Podhájska</adresa></item><item><datum>2015-01-31</datum><cislo>DFB0013/15</cislo><predmet>za bezpečnostný audit informačných systémov za január 2015</predmet><suma>58.8</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská  28, 81762 Bratislava</adresa></item><item><datum>2015-01-31</datum><cislo>DFB0020/15</cislo><predmet>za odvoz BRKO za mesiac január 2015</predmet><suma>21.6</suma><dodavatel>A.S.A Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>31449697</ico><adresa>Priemyselna 5, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-01-31</datum><cislo>DFB0018/15</cislo><predmet>za softwarové práce, konfiguráciu a údržbu pracovných staníc a počítačovej siete za január 2015</predmet><suma>276</suma><dodavatel>HYDRA Computer s. r. o.</dodavatel><ico>44307691</ico><adresa>Žitná 11, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-01-30</datum><cislo>DFŠ0002/15</cislo><predmet>za obedy žiakov za mesiac január 2015</predmet><suma>3395.77</suma><dodavatel>Gymnázium J.Hollého Trnava</dodavatel><ico>00160466</ico><adresa>Na hlinách 30, 91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-01-30</datum><cislo>DFB0014/15</cislo><predmet>za zálohu elektrickej energie na mesiac február 2015</predmet><suma>1043.32</suma><dodavatel>MAGNA ENERGIA a.s.</dodavatel><ico>35743565</ico><adresa>Nitrianska  18/7555, 92101 Piešťany</adresa></item><item><datum>2015-01-30</datum><cislo>DFS0001/15</cislo><predmet>za príspevok zamestnávateľa zo SF na obedy zamestnancov za mesiac január 2015</predmet><suma>311.14</suma><dodavatel>Gymnázium J.Hollého Trnava</dodavatel><ico>00160466</ico><adresa>Na hlinách 30, 91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-01-30</datum><cislo>DFB0010/15</cislo><predmet>za príspevok zamestnávateľ na obedy zamestnancov za mesiac január 2015</predmet><suma>781.16</suma><dodavatel>Gymnázium J.Hollého Trnava</dodavatel><ico>00160466</ico><adresa>Na hlinách 30, 91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-01-30</datum><cislo>DFŠ0001/15</cislo><predmet>za obedy zamestnancov za mesiac január 2015</predmet><suma>463.4</suma><dodavatel>Gymnázium J.Hollého Trnava</dodavatel><ico>00160466</ico><adresa>Na hlinách 30, 91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-01-28</datum><cislo>DFB0009/15</cislo><predmet>za opravu kopírovacieho stroja Canon</predmet><suma>204.9</suma><dodavatel>KH Technik, Emil Holes</dodavatel><ico>22695389</ico><adresa>Halenarska 6, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-01-27</datum><cislo>5                   </cislo><predmet>Objednávame u Vás: opravu kopírovacieho stroja CANON(vrátnica)</predmet><suma>0</suma><dodavatel>KH Technik, Emil Holes</dodavatel><ico>22695389</ico><adresa>Halenarska 6, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-01-26</datum><cislo>DFB0008/15</cislo><predmet>za seminár PAM 30.00 - Trnava, 26.01.2015</predmet><suma>54</suma><dodavatel>VEMA s.r.o.</dodavatel><ico>31355374</ico><adresa>Plynárenská 7/C, 82109 Bratislava</adresa></item><item><datum>2015-01-26</datum><cislo>Zmluva č. 1/2015/OATt</cislo><predmet>Zmluva o spolupráci - Deň narcisov</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Liga proti rakovine SR</dodavatel><ico></ico><adresa>Brestová 6 COO.2091.149.1.1020180</adresa></item><item><datum>2015-01-22</datum><cislo>4                   </cislo><predmet>Objednávame u Vás: tlačivá podľa vlastného výberu</predmet><suma>0</suma><dodavatel>ŠEVT,a.s.</dodavatel><ico>31331131</ico><adresa>Cementárenská 16, Banská Bystrica</adresa></item><item><datum>2015-01-21</datum><cislo>3                   </cislo><predmet>Objednávame u Vás: tabuľku 150x150- 1 ks</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Ing. Daniel Dananai</dodavatel><ico>22694455</ico><adresa>Mýtna 16, 91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-01-20</datum><cislo>DFB0007/15</cislo><predmet>za uverejnenie inzerátu</predmet><suma>118.8</suma><dodavatel>PETIT PRESS, a. s.</dodavatel><ico>35790253</ico><adresa>Lazaretská 12, Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2015-01-18</datum><cislo>DFE0003/15</cislo><predmet>za prepravu osôb na trase Bratislava-Trnava-Bratislava v rámci projektu ERASMUS+</predmet><suma>280</suma><dodavatel>Autobazar - KRENČEYOVÁ ZUZANA</dodavatel><ico>34337377</ico><adresa>Banšelova 3, 82104 Bratislava </adresa></item><item><datum>2015-01-15</datum><cislo>DFB0274/14</cislo><predmet>za odpočet vody od 01.11.2014 do 31.12.2014 a paušál na zrážkovú vodu</predmet><suma>784.5</suma><dodavatel>Trnavska vodár.spoločnost</dodavatel><ico>36252484</ico><adresa>Priemyselná 10, 92179 Piešťany</adresa></item><item><datum>2015-01-15</datum><cislo>2                   </cislo><predmet>Objednávame u Vás: zverejnenie inzerátu</predmet><suma>0</suma><dodavatel>PETIT PRESS, a. s.</dodavatel><ico>35790253</ico><adresa>Lazaretská 12, Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2015-01-14</datum><cislo>DFE0002/15</cislo><predmet>za stáž učiteľov v Londýne v rámci projektu ERASMUS+</predmet><suma>9900</suma><dodavatel>ADC Technology Training Ltd.</dodavatel><ico>3563169</ico><adresa>Masons Avenue 11-13, Harrow</adresa></item><item><datum>2015-01-14</datum><cislo>DFB0004/15</cislo><predmet>za dvere biele 90P - 1 ks</predmet><suma>30</suma><dodavatel>STAVMAT IN, spol. s r.o.</dodavatel><ico>34116125</ico><adresa>Pezinská  56, 90101 Malacky</adresa></item><item><datum>2015-01-14</datum><cislo>DFB0006/15</cislo><predmet>za zálohu tepelnej energie na mesiac január 2015</predmet><suma>2880</suma><dodavatel>Trnavska teplarenska,a.s.</dodavatel><ico>36246034</ico><adresa>Coburgova 84, 91742 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-01-14</datum><cislo>1                   </cislo><predmet>Objednávame u Vás: interiérové dvere 90 cm </predmet><suma>0</suma><dodavatel>STAVMAT IN, spol. s r.o.</dodavatel><ico>34116125</ico><adresa>Pezinská  56, 90101 Malacky</adresa></item><item><datum>2015-01-13</datum><cislo>DFB0005/15</cislo><predmet>za vyúčtovanie Finančného spravodajcu</predmet><suma>48.86</suma><dodavatel>Poradca podnikatela,s.r.o</dodavatel><ico>31592503</ico><adresa>Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina</adresa></item><item><datum>2015-01-12</datum><cislo>DFB0270/14</cislo><predmet>za refundáciu telefónnych poplatkov za mesiac december 2014</predmet><suma>58.54</suma><dodavatel>Trnavsky samospravny kraj</dodavatel><ico>37836901</ico><adresa>Starohajska 10, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-01-09</datum><cislo>DFB0269/14</cislo><predmet>za vyúčtovanie tepelnej energie za mesiac december 2014</predmet><suma>469.06</suma><dodavatel>Trnavska teplarenska,a.s.</dodavatel><ico>36246034</ico><adresa>Coburgova 84, 91742 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-01-09</datum><cislo>DFB0271/14</cislo><predmet>za monitorovanie budovy za mesiac december 2014</predmet><suma>61.85</suma><dodavatel>ZOS Bezpecnost s.r.o.</dodavatel><ico>36237922</ico><adresa>Koniarekova 20, 91721 Trnava</adresa></item><item><datum>2015-01-08</datum><cislo>DFB0273/14</cislo><predmet>za telefónne poplatky za obdobie 08.12.2014 - 07.01.2015</predmet><suma>24.67</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská  28, 81762 Bratislava</adresa></item><item><datum>2015-01-08</datum><cislo>Zmluva č. 2/2015/OATt</cislo><predmet>Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu č. 461/2015</predmet><suma>17148</suma><dodavatel>Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania</dodavatel><ico></ico><adresa>Žehrianska 9 COO.2091.100.2.4875078</adresa></item><item><datum>2015-01-02</datum><cislo>DFB0267/14</cislo><predmet>za služby v oblasti CO za mesiac december 2014</predmet><suma>27</suma><dodavatel>Bc. Jana Magdolenová</dodavatel><ico>46680241</ico><adresa>Belecká  374, 941 48 Podhájska</adresa></item><item><datum>2015-01-02</datum><cislo>DFB0002/15</cislo><predmet>za predplatné &quot;ČO má vedieť mzdová účtovníčka&quot;, ročník 2015</predmet><suma>49.5</suma><dodavatel>AJFA+AVIS s.r.o.</dodavatel><ico>31602436</ico><adresa>Klemensova 34, 01001 Žilina</adresa></item><item><datum>2014-12-31</datum><cislo>DFB0275/14</cislo><predmet>za vyúčtovanie elektrickej energie za rok 2014</predmet><suma>385.96</suma><dodavatel>MAGNA ENERGIA a.s.</dodavatel><ico>35743565</ico><adresa>Nitrianska  18/7555, 92101 Piešťany</adresa></item><item><datum>2014-12-31</datum><cislo>DFB0268/14</cislo><predmet>za audit bezpečnostných informačných systémov</predmet><suma>58.8</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská  28, 81762 Bratislava</adresa></item><item><datum>2014-12-31</datum><cislo>DFB0272/14</cislo><predmet>za odvoz biologicky rozložiteľného kuch. odpadu - december 2014</predmet><suma>21.6</suma><dodavatel>A.S.A Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>31449697</ico><adresa>Priemyselna 5, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-12-19</datum><cislo>DFB0263/14</cislo><predmet>za zabezpečenie BOZP za obdobie október - december 2014</predmet><suma>162</suma><dodavatel>Požiarno-bezpečnostná agentúra, spol. s r. o.</dodavatel><ico>36236241</ico><adresa>Juraja Slottu 20, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-12-19</datum><cislo>DFB0264/14</cislo><predmet>za zabezpečenie PO za obdobie október - december 2014</predmet><suma>162</suma><dodavatel>Požiarno-bezpečnostná agentúra, spol. s r. o.</dodavatel><ico>36236241</ico><adresa>Juraja Slottu 20, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-12-19</datum><cislo>DFB0003/15</cislo><predmet>za zálohu elektrickej energie na mesiac január 2015</predmet><suma>1004.8</suma><dodavatel>MAGNA ENERGIA a.s.</dodavatel><ico>35743565</ico><adresa>Nitrianska  18/7555, 92101 Piešťany</adresa></item><item><datum>2014-12-19</datum><cislo>DFB0001/15</cislo><predmet>za predplatné Hospodárskych novín na rok 2015</predmet><suma>197.5</suma><dodavatel>ecopress HN</dodavatel><ico>31333524</ico><adresa>Nobelova  34, 83102 Bratislava</adresa></item><item><datum>2014-12-18</datum><cislo>DFB0266/14</cislo><predmet>za knihu &quot;Škola a rozvod rodičov&quot;</predmet><suma>30</suma><dodavatel>RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.</dodavatel><ico>35908718</ico><adresa>Heydukova  12 - 14, 81108 Bratislava</adresa></item><item><datum>2014-12-18</datum><cislo>DFB0265/14</cislo><predmet>za softwarové práce, konfiguráciu a údržbu pracovných staníc a počítačovej siete za december 2014</predmet><suma>276</suma><dodavatel>HYDRA Computer s. r. o.</dodavatel><ico>44307691</ico><adresa>Žitná 11, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-12-18</datum><cislo>DFB0258/14</cislo><predmet>za biele hrantíky - 30 ks</predmet><suma>111.6</suma><dodavatel>Záhradný design s.r.o.</dodavatel><ico>36251160</ico><adresa>Kukučínova 997, 92001 Hlohovec</adresa></item><item><datum>2014-12-18</datum><cislo>DFB0259/14</cislo><predmet>za nábytok do kabinetu</predmet><suma>3360.58</suma><dodavatel>Hammerbacher SK, a. s.</dodavatel><ico>34119990</ico><adresa>Cierne blato 38, 93505 Pukanec</adresa></item><item><datum>2014-12-18</datum><cislo>DFB0260/14</cislo><predmet>za príspevok zamestnávateľa na obedy zamestnancov za mesiac december 2014</predmet><suma>574.66</suma><dodavatel>Gymnázium J.Hollého Trnava</dodavatel><ico>00160466</ico><adresa>Na hlinách 30, 91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-12-18</datum><cislo>DFŠ0023/14</cislo><predmet>za obedy zamestnancov  za mesiac december 2014</predmet><suma>340.9</suma><dodavatel>Gymnázium J.Hollého Trnava</dodavatel><ico>00160466</ico><adresa>Na hlinách 30, 91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-12-18</datum><cislo>DFŠ0024/14</cislo><predmet>za obedy žiakov za mesiac december 2014</predmet><suma>2710.5</suma><dodavatel>Gymnázium J.Hollého Trnava</dodavatel><ico>00160466</ico><adresa>Na hlinách 30, 91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-12-18</datum><cislo>DFB0262/14</cislo><predmet>za kreslo UNO čalúnené, 2 ks</predmet><suma>126.41</suma><dodavatel>BIBIONE Svitkova Jarmila</dodavatel><ico>35400307</ico><adresa>Tehelna 14, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-12-18</datum><cislo>DFS0020/14</cislo><predmet>za príspevok zamestnávateľa zo SF na obedy zamestnancov za mesiac december 2014</predmet><suma>228.89</suma><dodavatel>Gymnázium J.Hollého Trnava</dodavatel><ico>00160466</ico><adresa>Na hlinách 30, 91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-12-17</datum><cislo>DFB0255/14</cislo><predmet>za elektroinštalačný materiál</predmet><suma>311.82</suma><dodavatel>ELEKTRO-HAL </dodavatel><ico>47542268</ico><adresa>Bulharská  37/C, 91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-12-17</datum><cislo>DFB0256/14</cislo><predmet>za nákup čistiacich, dezinfekčných a ochranných prostriedkov</predmet><suma>360.78</suma><dodavatel>Tatrachema, v.d. Trnava</dodavatel><ico>31434193</ico><adresa>Bulharská 40, 91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-12-17</datum><cislo>DFB0257/14</cislo><predmet>za kancelársky materiál</predmet><suma>128.88</suma><dodavatel>GOPAP-Stefan Gocal</dodavatel><ico>33206996</ico><adresa>Bottova 29, 91708 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-12-16</datum><cislo>115                 </cislo><predmet>Objednávame u Vás: tovar podľa vlastného výberu</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Tatrachema, v.d. Trnava</dodavatel><ico>31434193</ico><adresa>Bulharská 40, 91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-12-16</datum><cislo>116                 </cislo><predmet>Objednávame u Vás: hrantík s miskou 40 cm( biely) - 30 ks</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Záhradný design s.r.o.</dodavatel><ico>36251160</ico><adresa>Kukučínova 997, 92001 Hlohovec</adresa></item><item><datum>2014-12-16</datum><cislo>117                 </cislo><predmet>Objednávame u Vás: tovar podľa vlastného výberu</predmet><suma>0</suma><dodavatel>GOPAP-Stefan Gocal</dodavatel><ico>33206996</ico><adresa>Bottova 29, 91708 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-12-16</datum><cislo>DFB0251/14</cislo><predmet>za sadu náhradných batérií pre záložný zdroj </predmet><suma>339.6</suma><dodavatel>HYDRA Computer s. r. o.</dodavatel><ico>44307691</ico><adresa>Žitná 11, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-12-16</datum><cislo>DFB0253/14</cislo><predmet>za mosadzne tabule</predmet><suma>136.8</suma><dodavatel>Ing.Daniel Dananai</dodavatel><ico>22694455</ico><adresa>Mýtna 16, 91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-12-16</datum><cislo>DFE0001/15</cislo><predmet>za stáž študentov v Londýne 15.02.28.02.2015 v rámci projektu ERASMUS+</predmet><suma>18450</suma><dodavatel>ADC Technology Training Ltd.</dodavatel><ico>3563169</ico><adresa>Masons Avenue 11-13, Harrow</adresa></item><item><datum>2014-12-16</datum><cislo>DFB0249/14</cislo><predmet>za diskové pole pre 5x HDD</predmet><suma>2028</suma><dodavatel>HYDRA Computer s. r. o.</dodavatel><ico>44307691</ico><adresa>Žitná 11, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-12-15</datum><cislo>113                 </cislo><predmet>Objednávame u Vás: tovar podľa vlastného výberu</predmet><suma>0</suma><dodavatel>ELEKTRO-HAL </dodavatel><ico>47542268</ico><adresa>Bulharská  37/C, 91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-12-15</datum><cislo>114                 </cislo><predmet>Objednávame u Vás: batéria do záložneho zdroja APC Smart UPS 2200VA - 1 ks


</predmet><suma>0</suma><dodavatel>HYDRA Computer s. r. o.</dodavatel><ico>44307691</ico><adresa>Žitná 11, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-12-15</datum><cislo>DFB0247/14</cislo><predmet>za pedagogické tlačivá</predmet><suma>96</suma><dodavatel>ŠEVT,a.s.</dodavatel><ico>31331131</ico><adresa>Cementárenská 16, Banská Bystrica</adresa></item><item><datum>2014-12-15</datum><cislo>DFB0261/14</cislo><predmet>za seminár PAM 29.04 - Trnava</predmet><suma>54</suma><dodavatel>VEMA s.r.o.</dodavatel><ico>31355374</ico><adresa>Plynárenská 7/C, 82109 Bratislava</adresa></item><item><datum>2014-12-14</datum><cislo>DFB0250/14</cislo><predmet>za hodnotenie psychickej pracovnej záťaže - 43 zam.</predmet><suma>361.2</suma><dodavatel>MEDI RELAX M+M s.r.o.</dodavatel><ico>35772786</ico><adresa>Prepoštská 6, 81101 Bratislava</adresa></item><item><datum>2014-12-12</datum><cislo>112                 </cislo><predmet>Objednávame u Vás: diskové pole 5 x 4 TB SATA</predmet><suma>0</suma><dodavatel>HYDRA Computer s. r. o.</dodavatel><ico>44307691</ico><adresa>Žitná 11, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-12-12</datum><cislo>DFB0252/14</cislo><predmet>za ochranné pracovné odevy</predmet><suma>377.98</suma><dodavatel>Lukáš Minarovič OOPP</dodavatel><ico>43617603</ico><adresa>Špačinská 106, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-12-11</datum><cislo>DFB0241/14</cislo><predmet>za materiál</predmet><suma>237.6</suma><dodavatel>HYDRA Computer s. r. o.</dodavatel><ico>44307691</ico><adresa>Žitná 11, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-12-11</datum><cislo>DFB0245/14</cislo><predmet>za zásobníky JUMBO 30 merida, biely plastový (7 ks)</predmet><suma>171.92</suma><dodavatel>KAMIKO - HYGIENE s.r.o. </dodavatel><ico>45965340</ico><adresa>KREMNIČKA  3, 974 05 Banská Bystrica</adresa></item><item><datum>2014-12-11</datum><cislo>DFS0019/14</cislo><predmet>za občerstvenie na vianočnom posedení zamestnancov</predmet><suma>782.17</suma><dodavatel>Stredná odborná škola obchodu a služieb</dodavatel><ico>00893412</ico><adresa>Lomonosovova 6, 91708 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-12-11</datum><cislo>111                 </cislo><predmet>Objednávame u Vás:tabuľky s rozmerom 150x150 mm- 1 ks,310x80 mm - 1 ks</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Ing. Daniel Dananai</dodavatel><ico>22694455</ico><adresa>Mýtna 16, 91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-12-10</datum><cislo>DFB0240/14</cislo><predmet>za stropné svietidlá</predmet><suma>295.54</suma><dodavatel>POLY LIGHTIQ s.r.o.</dodavatel><ico>47322926</ico><adresa>Diakovská  cesta 13, 92700 Šaľa</adresa></item><item><datum>2014-12-10</datum><cislo>DFB0243/14</cislo><predmet>za cvičebnicu SJL a Testy k maturite - SJL</predmet><suma>12.83</suma><dodavatel>Didaktis, s.r.o</dodavatel><ico>31322590</ico><adresa>Hýrošova 4, 81104 Bratislava</adresa></item><item><datum>2014-12-10</datum><cislo>110                 </cislo><predmet>Objednávame u Vás: redukcia HP VGA - 2 ks, RAM 1 GB - 9 ks, kábel USB 1 ks </predmet><suma>0</suma><dodavatel>HYDRA Computer s. r. o.</dodavatel><ico>44307691</ico><adresa>Žitná 11, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-12-10</datum><cislo>109                 </cislo><predmet>Objednávame u Vás: svietidlá Molise - 6 ks,lineárna žiarivka - 14 ks,svietidlo - 2 ks  </predmet><suma>0</suma><dodavatel>POLY LIGHTIQ s.r.o.</dodavatel><ico>47322926</ico><adresa>Diakovská  cesta 13, 92700 Šaľa</adresa></item><item><datum>2014-12-09</datum><cislo>DFB0234/14</cislo><predmet>za nákup elektroinštalačného materiálu</predmet><suma>96.44</suma><dodavatel>ELEKTRO-HAL </dodavatel><ico>47542268</ico><adresa>Bulharská  37/C, 91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-12-09</datum><cislo>DFB0244/14</cislo><predmet>za tonery do tlačiarní</predmet><suma>359.14</suma><dodavatel>CLEAN tonery s.r.o.</dodavatel><ico>35891866</ico><adresa>Za Hradbami 27, 90201 Pezinok</adresa></item><item><datum>2014-12-09</datum><cislo>DFB0239/14</cislo><predmet>za inventár do výdajnej školskej jedálne</predmet><suma>45</suma><dodavatel>RM Gastro - JAZ</dodavatel><ico>34153004</ico><adresa>Rybárska 1, 91501 Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2014-12-09</datum><cislo>108                 </cislo><predmet>Objednávame u Vás: toner 901 color XL- 2ks,901 XL - 1 ks, CEXV 14 - 2 ks, 350 XL - 1 ks, Q7553 XD - 1 ks, </predmet><suma>0</suma><dodavatel>CLEAN tonery s.r.o.</dodavatel><ico>35891866</ico><adresa>Za Hradbami 27, 90201 Pezinok</adresa></item><item><datum>2014-12-09</datum><cislo>107                 </cislo><predmet>Objednávame u Vás: tovar podľa vlastného výberu</predmet><suma>0</suma><dodavatel>ELEKTRO-HAL SIBIKOVA A.</dodavatel><ico>33206775</ico><adresa>Bulharska 37/C, 91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-12-08</datum><cislo>DFB0235/14</cislo><predmet>za nákup inventáru do výdajnej školskej jedálne</predmet><suma>983.21</suma><dodavatel>RM Gastro - JAZ</dodavatel><ico>34153004</ico><adresa>Rybárska 1, 91501 Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2014-12-08</datum><cislo>DFB0248/14</cislo><predmet>za telefónne poplatky za obdobie od 08.11.2014 do 07.12.2014</predmet><suma>23.41</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská  28, 81762 Bratislava</adresa></item><item><datum>2014-12-08</datum><cislo>DFB0246/14</cislo><predmet>za refundáciu telefónnych poplatkov za mesiac november 2014</predmet><suma>61.15</suma><dodavatel>Trnavsky samospravny kraj</dodavatel><ico>37836901</ico><adresa>Starohajska 10, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-12-08</datum><cislo>DFB0232/14</cislo><predmet>za keramickú tabuľu</predmet><suma>184.92</suma><dodavatel>ŠKOLEX</dodavatel><ico>31396763</ico><adresa>Horárska 12, 82109 Bratislava</adresa></item><item><datum>2014-12-08</datum><cislo>DFB0238/14</cislo><predmet>za odvoz BRKO za mesiac november 2014</predmet><suma>21.6</suma><dodavatel>A.S.A Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>31449697</ico><adresa>Priemyselna 5, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-12-08</datum><cislo>105                 </cislo><predmet>Objednávame u Vás: keramickú tabuľu 200x110  slim- 1 ks</predmet><suma>0</suma><dodavatel>ŠKOLEX</dodavatel><ico>31396763</ico><adresa>Horárska 12, 82109 Bratislava</adresa></item><item><datum>2014-12-08</datum><cislo>104                 </cislo><predmet>Objednávame u Vás: Galková- Cvičebnica slov.jazyka pre stredoškolákov - 1 ks, Lukačková -Testami k maturite - slovenský jazyk a literatúra-1 ks</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Didaktis, s.r.o</dodavatel><ico>31322590</ico><adresa>Hýrošova 4, 81104 Bratislava</adresa></item><item><datum>2014-12-08</datum><cislo>106                 </cislo><predmet>Objednávame u Vás: tovar podľa vlastného výberu</predmet><suma>0</suma><dodavatel>RM Gastro - JAZ</dodavatel><ico>34153004</ico><adresa>Rybárska 1, 91501 Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2014-12-06</datum><cislo>DFB0254/14</cislo><predmet>za doplatok predplatného &quot;Dane, účtovníctvo - vzory a prípady&quot;, ročník 2015</predmet><suma>30</suma><dodavatel>PORADCA s.r.o.</dodavatel><ico>36371271</ico><adresa>Pri Celulozke 40, 01001 Žilina</adresa></item><item><datum>2014-12-05</datum><cislo>DFB0237/14</cislo><predmet>za monitorovanie budovy za mesiac november 2014</predmet><suma>53.88</suma><dodavatel>ZOS Bezpecnost s.r.o.</dodavatel><ico>36237922</ico><adresa>Koniarekova 20, 91721 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-12-05</datum><cislo>DFB0228/14</cislo><predmet>za Firewall Cyberoam CR50iNG - obnova na 1 rok</predmet><suma>948</suma><dodavatel>HYDRA Computer s. r. o.</dodavatel><ico>44307691</ico><adresa>Žitná 11, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-12-05</datum><cislo>DFB0231/14</cislo><predmet>za vykonanie ročnej prehliadky a kontroly funkčnosti elektrickej zabezpečovacej signalizácie</predmet><suma>97.8</suma><dodavatel>Pavol Bottek - PDP ALARM</dodavatel><ico>30971578</ico><adresa>Tajovskeho 3, 91708 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-12-05</datum><cislo>101                 </cislo><predmet>Objednávamwe u Vás: revíziu tel. náradia a porevízne opravy</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Jarka Geregová</dodavatel><ico>34748717</ico><adresa>I. Krasku 488/12, 02001 Púchov</adresa></item><item><datum>2014-12-05</datum><cislo>103                 </cislo><predmet>Objednávame u Vás: zásobníky na toaletný papier - 7 ks</predmet><suma>0</suma><dodavatel>KAMIKO - HYGIENE s.r.o. </dodavatel><ico>45965340</ico><adresa>KREMNIČKA  3, 974 05 Banská Bystrica</adresa></item><item><datum>2014-12-05</datum><cislo>102                 </cislo><predmet>Objednávame u Vás: revíziu EZS</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Pavol Bottek - PDP ALARM</dodavatel><ico>30971578</ico><adresa>Tajovskeho 3, 91708 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-12-04</datum><cislo>DFB0226/14</cislo><predmet>za nákup čistiacich, dezinfekčných a ochranných prostriedkov</predmet><suma>999.74</suma><dodavatel>Tatrachema, v.d. Trnava</dodavatel><ico>31434193</ico><adresa>Bulharská 40, 91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-12-04</datum><cislo>DFB0227/14</cislo><predmet>za stoličky (60 ks)</predmet><suma>957</suma><dodavatel>VV MIX,s.r.o.</dodavatel><ico>36189626</ico><adresa>Alžbetina 51, 04001 Košice</adresa></item><item><datum>2014-12-04</datum><cislo>DFB0230/14</cislo><predmet>za vyúčtovanie tepelnej energie za mesiac november 2014</predmet><suma>391.84</suma><dodavatel>Trnavska teplarenska,a.s.</dodavatel><ico>36246034</ico><adresa>Coburgova 84, 91742 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-12-04</datum><cislo>DFB0233/14</cislo><predmet>za opravu športového náradia</predmet><suma>738.6</suma><dodavatel>Jarka Geregová</dodavatel><ico>34748717</ico><adresa>I. Krasku 488/12, 02001 Púchov</adresa></item><item><datum>2014-12-04</datum><cislo>99                  </cislo><predmet>Objednávame u Vás: tovar podľa vlastného výberu</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Lukáš Minarovič OOPP</dodavatel><ico>43617603</ico><adresa>Špačinská 106, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-12-04</datum><cislo>100                 </cislo><predmet>Objednávame u Vás: stolička ISO(modrá)- 60 ks</predmet><suma>0</suma><dodavatel>VV MIX,s.r.o.</dodavatel><ico>36189626</ico><adresa>Alžbetina 51, 04001 Košice</adresa></item><item><datum>2014-12-03</datum><cislo>98                  </cislo><predmet>Objednávame u Vás: tovar podľa vlastného výberu</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Tatrachema, v.d. Trnava</dodavatel><ico>31434193</ico><adresa>Bulharská 40, 91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-12-03</datum><cislo>97                  </cislo><predmet>Objednávame u Vás:skrinka typ 6550 - 18 ks,stôl (sivá farba) - 2 ks, kontajner - 1 ks, skrinka sivá 1 ks, konf.stolík - 1 ks</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Hammerbacher SK, a. s.</dodavatel><ico>34119990</ico><adresa>Cierne blato 38, 93505 Pukanec</adresa></item><item><datum>2014-12-02</datum><cislo>DFB0223/14</cislo><predmet>za nákup ochranných odevov, uteráky, utierky</predmet><suma>153.52</suma><dodavatel>Praktik Textil</dodavatel><ico>44491191</ico><adresa>Zlievarenská 1, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-12-02</datum><cislo>96                  </cislo><predmet>Objednávame u Vás: tovar podľa vlastného výberu</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Praktik Textil</dodavatel><ico>44491191</ico><adresa>Zlievarenská 1, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-12-01</datum><cislo>DFB0242/14</cislo><predmet>za kancelársky materiál</predmet><suma>400.43</suma><dodavatel>Milan Letovanec- LEMAX</dodavatel><ico>17672562</ico><adresa>Trstínska cesta 9, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-12-01</datum><cislo>DFB0219/14</cislo><predmet>za zálohu za tepelnú energiu na mesiac december 2014</predmet><suma>2580</suma><dodavatel>Trnavska teplarenska,a.s.</dodavatel><ico>36246034</ico><adresa>Coburgova 84, 91742 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-12-01</datum><cislo>DFB0229/14</cislo><predmet>za poskytnuté služby v oblasti CO za mesiac november 2014</predmet><suma>27</suma><dodavatel>Bc. Jana Magdolenová</dodavatel><ico>46680241</ico><adresa>Belecká  374, 941 48 Podhájska</adresa></item><item><datum>2014-12-01</datum><cislo>DFB0222/14</cislo><predmet>za tonery do tlačiarní a kopírky</predmet><suma>932.52</suma><dodavatel>CLEAN tonery s.r.o.</dodavatel><ico>35891866</ico><adresa>Za Hradbami 27, 90201 Pezinok</adresa></item><item><datum>2014-12-01</datum><cislo>95                  </cislo><predmet>Objednávame u Vás: občerstvenie na Vianočné posedenie pre zamestnancov školy dňa 11.12.2014</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Stredná odborná škola obchodu a služieb</dodavatel><ico>00893412</ico><adresa>Lomonosovova 6, 91708 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-11-30</datum><cislo>DFB0224/14</cislo><predmet>za zabezpečenie auditu informačnej služby za mesiac november 2014</predmet><suma>58.8</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská  28, 81762 Bratislava</adresa></item><item><datum>2014-11-30</datum><cislo>DFB0220/14</cislo><predmet>za softwarové práce, konfiguráciu a údržbu pracovných staníc a počítačovej siete za mesiac október 2014</predmet><suma>276</suma><dodavatel>HYDRA Computer s. r. o.</dodavatel><ico>44307691</ico><adresa>Žitná 11, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-11-30</datum><cislo>DFB0236/14</cislo><predmet>za pristavenie a odvoz kontajnera</predmet><suma>96.84</suma><dodavatel>A.S.A Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>31449697</ico><adresa>Priemyselna 5, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-11-28</datum><cislo>DFŠ0022/14</cislo><predmet>za obedy žiakov za mesiac november 2014</predmet><suma>4149.15</suma><dodavatel>Gymnázium J.Hollého Trnava</dodavatel><ico>00160466</ico><adresa>Na hlinách 30, 91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-11-28</datum><cislo>DFŠ0021/14</cislo><predmet>za obedy zamestnancov za mesiac november 2014</predmet><suma>500.5</suma><dodavatel>Gymnázium J.Hollého Trnava</dodavatel><ico>00160466</ico><adresa>Na hlinách 30, 91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-11-28</datum><cislo>DFB0218/14</cislo><predmet>za príspevok zamestnávateľa na stravu zamestnancov za mesiac november 2014</predmet><suma>843.7</suma><dodavatel>Gymnázium J.Hollého Trnava</dodavatel><ico>00160466</ico><adresa>Na hlinách 30, 91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-11-28</datum><cislo>DFS0018/14</cislo><predmet>za príspevok zamestnávateľa zo SF na stravu zamestnancov za mesiac november 2014</predmet><suma>336.05</suma><dodavatel>Gymnázium J.Hollého Trnava</dodavatel><ico>00160466</ico><adresa>Na hlinách 30, 91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-11-28</datum><cislo>92                  </cislo><predmet>Objednávame u Vás: toner 901 XL - 2 ks, 901 color- 2 ks, CE 505 A - 4 ks, C 7115 X - 2 ks, CEXV 14 - 4 ks, Q 3963 A - 1 ks, Q 3972 A - 1 ks, AR 208 T- 1 ks, CE 505 XD - 1 ks</predmet><suma>0</suma><dodavatel>CLEAN tonery s.r.o.</dodavatel><ico>35891866</ico><adresa>Za Hradbami 27, 90201 Pezinok</adresa></item><item><datum>2014-11-28</datum><cislo>94                  </cislo><predmet>Objednávame u Vás: kopírovací papier A 4 - 100 bal.,kopírovací papier biely A 4 -3 krabice, kopírovací papier A3 - 2 krabice,rýchloviazač obyčajný papierový-100 ks,euroobal 80 mic- 200 ks,obálka C4-50 ks,zakladač papierový pákový - 5 ks,spinky do zošívačk</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Milan Letovanec- LEMAX</dodavatel><ico>17672562</ico><adresa>Trstínska cesta 9, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-11-28</datum><cislo>93                  </cislo><predmet>Objednávame u Vás: obnovu licencií Cyberoam</predmet><suma>0</suma><dodavatel>HYDRA Computer s. r. o.</dodavatel><ico>44307691</ico><adresa>Žitná 11, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-11-26</datum><cislo>DFB0225/14</cislo><predmet>za zálohu elektrickej energie za mesiac december 2014</predmet><suma>1004.8</suma><dodavatel>MAGNA ENERGIA a.s.</dodavatel><ico>35743565</ico><adresa>Nitrianska  18/7555, 92101 Piešťany</adresa></item><item><datum>2014-11-25</datum><cislo>DFB0216/14</cislo><predmet>za spotrebný materiál</predmet><suma>13.13</suma><dodavatel>NEKA TRADE spol. s r. o.</dodavatel><ico>46122729</ico><adresa>Ľudová  1451/29, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-11-25</datum><cislo>DFS0017/14</cislo><predmet>za mikulášske balíčky (32 ks)</predmet><suma>189.82</suma><dodavatel>COOP Jednota</dodavatel><ico>00168921</ico><adresa>Trojičné nám. 9, 91842 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-11-25</datum><cislo>90                  </cislo><predmet>Objednávame u Vás knihu: Škola a  rozvod rodičov - 1 ks</predmet><suma>0</suma><dodavatel>RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.</dodavatel><ico>35908718</ico><adresa>Heydukova  12 - 14, 81108 Bratislava</adresa></item><item><datum>2014-11-25</datum><cislo>91                  </cislo><predmet>Objednávame u Vás: tovar podľa vlastného výberu</predmet><suma>0</suma><dodavatel>NEKA TRADE spol. s r. o.</dodavatel><ico>46122729</ico><adresa>Ľudová  1451/29, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-11-24</datum><cislo>Zmluva č. 4/2015/OATt</cislo><predmet>Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu, číslo zmluvy NP 01 590 846</predmet><suma>468.71</suma><dodavatel>Národné športové centrum</dodavatel><ico></ico><adresa>Trnavská cesta  39, Bratislava, Bratislava I</adresa></item><item><datum>2014-11-21</datum><cislo>DFB0214/14</cislo><predmet>za podlahárske práce</predmet><suma>255.24</suma><dodavatel>Hanulák Roman</dodavatel><ico>37566504</ico><adresa>Jiráskova 22, 91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-11-21</datum><cislo>DFS0016/14</cislo><predmet>za darčekové poukážky - 58 ks</predmet><suma>1160</suma><dodavatel>TESCO,Hypermarket Trnava</dodavatel><ico>31321828</ico><adresa>Veterna 40, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-11-20</datum><cislo>89                  </cislo><predmet>Objednávame u Vás: vianočný balíček - 32 ks</predmet><suma>0</suma><dodavatel>COOP Jednota</dodavatel><ico>00168921</ico><adresa>Trojičné nám. 9, 91842 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-11-20</datum><cislo>88                  </cislo><predmet>Objednávame u Vás: darčekové tesco poukážky - 58 ks á 20 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>TESCO,Hypermarket Trnava</dodavatel><ico>31321828</ico><adresa>Veterna 40, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-11-19</datum><cislo>DFB0221/14</cislo><predmet>za predplatné časopisu &quot;CHIP DVD&quot;, ročník 2015</predmet><suma>72.5</suma><dodavatel>MAGNET PRESS,SLOVAKIA</dodavatel><ico>31356958</ico><adresa>Šustekova 8, 85104 Bratislava - Petržalka</adresa></item><item><datum>2014-11-19</datum><cislo>86                  </cislo><predmet>Objednávame u Vás: pokládku kobercov v triedach, kabinete</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Hanulák Roman</dodavatel><ico>37566504</ico><adresa>Jiráskova 22, 91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-11-19</datum><cislo>87                  </cislo><predmet>Objednávame u Vás: odvoz odpadu (lístia)</predmet><suma>0</suma><dodavatel>A.S.A Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>31449697</ico><adresa>Priemyselna 5, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-11-18</datum><cislo>DFB0213/14</cislo><predmet>za interiérové žalúzie</predmet><suma>152.19</suma><dodavatel>ŽALÚZIE - Svet tieniacej techniky</dodavatel><ico>17613591</ico><adresa>Scuhá nad Parnou  64, 91901 Suchá nad Parnou</adresa></item><item><datum>2014-11-14</datum><cislo>85                  </cislo><predmet>Objednávame u Vás: žalúzie 80x88 -8 ks</predmet><suma>0</suma><dodavatel>ŽALÚZIE - tieniaca technika pre Váš interiér a exteriér </dodavatel><ico>45869570</ico><adresa>Suchá nad Parnou 64, 91901 Suchá nad Parnou</adresa></item><item><datum>2014-11-13</datum><cislo>DFB0210/14</cislo><predmet>za koberce do učební</predmet><suma>386.83</suma><dodavatel>JUTEX Slovakia s.r.o.</dodavatel><ico>36250643</ico><adresa>Ivánska cesta 2, 82104 Bratislava </adresa></item><item><datum>2014-11-13</datum><cislo>DFB0211/14</cislo><predmet>za poskytnuté služby počít. siete SANET v mesiacoch október - december 2014</predmet><suma>150</suma><dodavatel>SANET, Združenie používateľov Slov. akad. dátovej siete</dodavatel><ico>17055270</ico><adresa>Vazovova 5, Bratislava</adresa></item><item><datum>2014-11-12</datum><cislo>DFB0209/14</cislo><predmet>za vodné, stočné za obdobie od 01.08.2014 do 31.10.2014</predmet><suma>444.37</suma><dodavatel>Trnavska vodár.spoločnost</dodavatel><ico>36252484</ico><adresa>Priemyselná 10, 92179 Piešťany</adresa></item><item><datum>2014-11-12</datum><cislo>DFE0001/14</cislo><predmet>za textaby - 8 ks</predmet><suma>303.61</suma><dodavatel>ŠKOLEX</dodavatel><ico>31396763</ico><adresa>Horárska 12, 82109 Bratislava</adresa></item><item><datum>2014-11-12</datum><cislo>DFB0215/14</cislo><predmet>za keramickú tabuľu - 1 ks</predmet><suma>100.02</suma><dodavatel>ŠKOLEX</dodavatel><ico>31396763</ico><adresa>Horárska 12, 82109 Bratislava</adresa></item><item><datum>2014-11-12</datum><cislo>84                  </cislo><predmet>Objednávame u Vás: hodnotenie psychickej pracovnej záťaže učiteľov (43 učit.)</predmet><suma>0</suma><dodavatel>MEDI RELAX M+M s.r.o.</dodavatel><ico>35772786</ico><adresa>Prepoštská 6, 81101 Bratislava</adresa></item><item><datum>2014-11-11</datum><cislo>83                  </cislo><predmet>Objednávame u Vás: kreslo UNO - 2 ks</predmet><suma>0</suma><dodavatel>BIBIONE Svitkova Jarmila</dodavatel><ico>35400307</ico><adresa>Tehelna 14, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-11-10</datum><cislo>DFB0207/14</cislo><predmet>za refundáciu telefónnych poplatkov za mesiac október 2014</predmet><suma>61.3</suma><dodavatel>Trnavsky samospravny kraj</dodavatel><ico>37836901</ico><adresa>Starohajska 10, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-11-10</datum><cislo>DFB0208/14</cislo><predmet>za informačno-konzultačný seminár &quot;Verejná správa - práce s elektronickým kontraktačným systémom&quot;</predmet><suma>20</suma><dodavatel>Národný ústav celoživotného vzdelávania</dodavatel><ico>00699438</ico><adresa>Tomášikova 4, 82009 Bratislava</adresa></item><item><datum>2014-11-10</datum><cislo>DFB0204/14</cislo><predmet>za informačno-konzultačný seminár &quot;Mzdová a personálna agenda v IV.Q 2014</predmet><suma>20</suma><dodavatel>Národný ústav celoživotného vzdelávania</dodavatel><ico>00699438</ico><adresa>Tomášikova 4, 82009 Bratislava</adresa></item><item><datum>2014-11-08</datum><cislo>DFB0212/14</cislo><predmet>za telefónne poplatky za obdobie od 08.10.2014 - 07.11.2014</predmet><suma>24.22</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská  28, 81762 Bratislava</adresa></item><item><datum>2014-11-07</datum><cislo>DFB0203/14</cislo><predmet>za nákup materiálu</predmet><suma>66.5</suma><dodavatel>CKD market s.r.o.</dodavatel><ico>36232017</ico><adresa>Zelenečská  111/1, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-11-07</datum><cislo>82                  </cislo><predmet>Objednávame u Vás: dávkovač mydla - 6 ks, šľahač ETA- 1 ks</predmet><suma>0</suma><dodavatel>CKD market s.r.o.</dodavatel><ico>36232017</ico><adresa>Zelenečská  111/1, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-11-06</datum><cislo>DFB0202/14</cislo><predmet>za vúčtovanie tepelnej energie za mesiac október 2014</predmet><suma>434.6</suma><dodavatel>Trnavska teplarenska,a.s.</dodavatel><ico>36246034</ico><adresa>Coburgova 84, 91742 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-11-06</datum><cislo>81                  </cislo><predmet>Objednávame u Vás: koberec RIGO 4m-modrá farba( 3 miestnosti)</predmet><suma>0</suma><dodavatel>JUTEX Slovakia s.r.o.</dodavatel><ico>36250643</ico><adresa>Ivánska cesta 2, 82104 Bratislava </adresa></item><item><datum>2014-11-05</datum><cislo>DFB0205/14</cislo><predmet>za monitorovanie budovy za mesiac október 2014</predmet><suma>53.88</suma><dodavatel>ZOS Bezpecnost s.r.o.</dodavatel><ico>36237922</ico><adresa>Koniarekova 20, 91721 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-11-03</datum><cislo>DFB0197/14</cislo><predmet>za zálohu tepelnej energie za mesiac november 2014</predmet><suma>2400</suma><dodavatel>Trnavska teplarenska,a.s.</dodavatel><ico>36246034</ico><adresa>Coburgova 84, 91742 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-11-03</datum><cislo>DFB0217/14</cislo><predmet>za predplatné mesačníka &quot;DANE,ˇUČTOVNÍCTVO - vzory a prípady&quot;, ročník 2015</predmet><suma>30</suma><dodavatel>PORADCA s.r.o.</dodavatel><ico>36371271</ico><adresa>Pri Celulozke 40, 01001 Žilina</adresa></item><item><datum>2014-11-02</datum><cislo>DFB0199/14</cislo><predmet>za služby v oblasti CO za obdobie 10/2014</predmet><suma>27</suma><dodavatel>Bc. Jana Magdolenová</dodavatel><ico>46680241</ico><adresa>Belecká  374, 941 48 Podhájska</adresa></item><item><datum>2014-10-31</datum><cislo>DFB0206/14</cislo><predmet>za odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu za mesiac október 2014</predmet><suma>28.8</suma><dodavatel>A.S.A Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>31449697</ico><adresa>Priemyselna 5, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-10-31</datum><cislo>DFB0194/14</cislo><predmet>za materiál</predmet><suma>47.55</suma><dodavatel>JUEL s. r. o.</dodavatel><ico>36235334</ico><adresa>, 91901 Suchá nad Parnou</adresa></item><item><datum>2014-10-31</datum><cislo>DFB0195/14</cislo><predmet>za softwarové práce, konfiguráciu a údržbu pracovných staníc a počítačovej siete za mesiac október 2014</predmet><suma>276</suma><dodavatel>HYDRA Computer s. r. o.</dodavatel><ico>44307691</ico><adresa>Žitná 11, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-10-31</datum><cislo>DFB0196/14</cislo><predmet>obnova licencií Novell Open workgroup - 20 ks na obdobie 01.11.2014 - 31.10.2015</predmet><suma>960</suma><dodavatel>HYDRA Computer s. r. o.</dodavatel><ico>44307691</ico><adresa>Žitná 11, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-10-31</datum><cislo>DFB0200/14</cislo><predmet>za zabezpečenie auditu informačnej bezpečnosti za mesiac október 2014</predmet><suma>58.8</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská  28, 81762 Bratislava</adresa></item><item><datum>2014-10-31</datum><cislo>80                  </cislo><predmet>Objednávame u Vás: tovar podľa vlastného výberu</predmet><suma>0</suma><dodavatel>JUEL s. r. o.</dodavatel><ico>36235334</ico><adresa>, 91901 Suchá nad Parnou</adresa></item><item><datum>2014-10-29</datum><cislo>DFB0193/14</cislo><predmet>príspevok zamestnávateľa na stravu zamestnancov za mesiac október 2014</predmet><suma>969.96</suma><dodavatel>Gymnázium J.Hollého Trnava</dodavatel><ico>00160466</ico><adresa>Na hlinách 30, 91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-10-29</datum><cislo>DFŠ0019/14</cislo><predmet>za obedy zamestnancov za mesiac október 2014</predmet><suma>575.4</suma><dodavatel>Gymnázium J.Hollého Trnava</dodavatel><ico>00160466</ico><adresa>Na hlinách 30, 91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-10-29</datum><cislo>DFŠ0020/14</cislo><predmet>za obedy žiakov za mesiac október 2014</predmet><suma>4863.61</suma><dodavatel>Gymnázium J.Hollého Trnava</dodavatel><ico>00160466</ico><adresa>Na hlinách 30, 91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-10-29</datum><cislo>DFS0015/14</cislo><predmet>príspevok zamestnávateľa zo SF na stravu zamestnancov za mesiac október 2014</predmet><suma>386.34</suma><dodavatel>Gymnázium J.Hollého Trnava</dodavatel><ico>00160466</ico><adresa>Na hlinách 30, 91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-10-28</datum><cislo>79                  </cislo><predmet>Objednávame u Vás: keramická tabuľa 100 x 120 - 1 ks</predmet><suma>0</suma><dodavatel>ŠKOLEX</dodavatel><ico>31396763</ico><adresa>Horárska 12, 82109 Bratislava</adresa></item><item><datum>2014-10-28</datum><cislo>78                  </cislo><predmet>Objednávame u Vás: obnovu licencií Novell Open workgroup- 20 ks</predmet><suma>0</suma><dodavatel>HYDRA Computer s. r. o.</dodavatel><ico>44307691</ico><adresa>Žitná 11, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-10-27</datum><cislo>DFB0198/14</cislo><predmet>za nákup čistiacich prostriedkov do jedálne školy</predmet><suma>132</suma><dodavatel>Diversey Slovensko s.r.o.</dodavatel><ico>35835401</ico><adresa>Rybničná 40, 83106 Bratislava </adresa></item><item><datum>2014-10-27</datum><cislo>DFB0201/14</cislo><predmet>za zálohu elektrickej energie na mesiac november 2014</predmet><suma>1004.8</suma><dodavatel>MAGNA ENERGIA a.s.</dodavatel><ico>35743565</ico><adresa>Nitrianska  18/7555, 92101 Piešťany</adresa></item><item><datum>2014-10-24</datum><cislo>DFB0192/14</cislo><predmet>kancelársky materiál - zakladače (8 ks)</predmet><suma>18.72</suma><dodavatel>Milan Letovanec- LEMAX</dodavatel><ico>17672562</ico><adresa>Trstínska cesta 9, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-10-24</datum><cislo>77                  </cislo><predmet>OPbjednávame u Vás: tabule textab economy čierny rám 120x90 bordó - 5 ks, textab štandard 120x90 modrá - 2 ks, bordó 60x45(kód 105108) - 1 ks</predmet><suma>0</suma><dodavatel>ŠKOLEX</dodavatel><ico>31396763</ico><adresa>Horárska 12, 82109 Bratislava</adresa></item><item><datum>2014-10-23</datum><cislo>76                  </cislo><predmet>Objednávame u Vás: zakladač 4-krúžkový Donau bez štítka červený - 4 ks, žltý - 4 ks</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Milan Letovanec- LEMAX</dodavatel><ico>17672562</ico><adresa>Trstínska cesta 9, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-10-22</datum><cislo>75                  </cislo><predmet>Objednávame u Vás prostriedok: Suma Dip K1(5 l) - 1 ks, Suma L4</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Diversey Slovensko s.r.o.</dodavatel><ico>35835401</ico><adresa>Rybničná 40, 83106 Bratislava </adresa></item><item><datum>2014-10-21</datum><cislo>Dodatok č. 00005/2014 (Zmluva č. 00017/2014/OATt)</cislo><predmet>Zaslanie podpísanej zmluvy o výpožičke - dodatok</predmet><suma>2496</suma><dodavatel>MŠ SR</dodavatel><ico></ico><adresa>Stromová 1, 813 30 Bratislava</adresa></item><item><datum>2014-10-17</datum><cislo>DFB0191/14</cislo><predmet>za odborné slovníky Dane-Audit-Účtovníctvo (2 ks)</predmet><suma>15.7</suma><dodavatel>Wolters Kluwer s.r.o.</dodavatel><ico>31348262</ico><adresa>Mlynské nivy  48, 82109 Bratislava</adresa></item><item><datum>2014-10-16</datum><cislo>DFB0188/14</cislo><predmet>za myši Logitech (4 ks) a externé disky Verbatim (2 ks)</predmet><suma>126.02</suma><dodavatel>ALZA.cz</dodavatel><ico>27082440</ico><adresa>Jateční 33, 17000 Praha 7</adresa></item><item><datum>2014-10-16</datum><cislo>74                  </cislo><predmet>Objednávame u Vás: bezdrôtová myš Logitech - 4 ks,externý HDD 500 GB- 2 ks</predmet><suma>0</suma><dodavatel>ALZA.cz</dodavatel><ico>27082440</ico><adresa>Jateční 33, 17000 Praha 7</adresa></item><item><datum>2014-10-16</datum><cislo>73                  </cislo><predmet>Objednávame u Vás: odborný slovník Dane-Audit-Účtovníctvo, slovensko- nemecko-anglický - 2 ks</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Wolters Kluwer s.r.o.</dodavatel><ico>31348262</ico><adresa>Mlynské nivy  48, 82109 Bratislava</adresa></item><item><datum>2014-10-14</datum><cislo>DFB0189/14</cislo><predmet>za kancelársky materiál</predmet><suma>154.9</suma><dodavatel>Milan Letovanec- LEMAX</dodavatel><ico>17672562</ico><adresa>Trstínska cesta 9, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-10-13</datum><cislo>DFB0183/14</cislo><predmet>za pedagogické tlačivá</predmet><suma>13.99</suma><dodavatel>ŠEVT,a.s.</dodavatel><ico>31331131</ico><adresa>Cementárenská 16, Banská Bystrica</adresa></item><item><datum>2014-10-13</datum><cislo>DFB0190/14</cislo><predmet>za predplatné mesačníka Slovenský stenograf na školský rok 2014/2015</predmet><suma>30.78</suma><dodavatel>Parentes, s.r.o.</dodavatel><ico>47895993</ico><adresa>Kremnická 26, 85105 Bratislava</adresa></item><item><datum>2014-10-13</datum><cislo>72                  </cislo><predmet>Objednávame u Vás:list bianco karta-100 ks</predmet><suma>0</suma><dodavatel>ŠEVT,a.s.</dodavatel><ico>31331131</ico><adresa>Cementárenská 16, Banská Bystrica</adresa></item><item><datum>2014-10-10</datum><cislo>DFB0185/14</cislo><predmet>odpočet vody za obdobie od 01.07.2014 do 30.09.2014</predmet><suma>369.2</suma><dodavatel>Trnavska vodár.spoločnost</dodavatel><ico>36252484</ico><adresa>Priemyselná 10, 92179 Piešťany</adresa></item><item><datum>2014-10-10</datum><cislo>71                  </cislo><predmet>Objednávame u Vás: lepiaca páska priesvitná – 1 ks, odkladacia mapa s gumou prešpánová(fialová) -5 ks, obálka C4 – 50 ks, lepidlo disperzné – 1 ks, nožnice – 1 ks, krieda(po 100 ks) - 5 krabíc, euroobal- 3 bal., papier xerox A4– 5 krabíc, fixa na keramick</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Milan Letovanec- LEMAX</dodavatel><ico>17672562</ico><adresa>Trstínska cesta 9, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-10-08</datum><cislo>DFB0187/14</cislo><predmet>za telefónne poplatky za obdobie 08.09.2014 - 07.10.2014</predmet><suma>33.24</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská  28, 81762 Bratislava</adresa></item><item><datum>2014-10-07</datum><cislo>DFB0179/14</cislo><predmet>za vyúčtovanie tepelnej energie za mesiac september 2014</predmet><suma>443.69</suma><dodavatel>Trnavska teplarenska,a.s.</dodavatel><ico>36246034</ico><adresa>Coburgova 84, 91742 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-10-07</datum><cislo>DFB0181/14</cislo><predmet>za refundáciu telefónnych poplatkov za mesiac september 2014</predmet><suma>59.27</suma><dodavatel>Trnavsky samospravny kraj</dodavatel><ico>37836901</ico><adresa>Starohajska 10, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-10-07</datum><cislo>DFB0186/14</cislo><predmet>za pulty PC2 - 3 kusy</predmet><suma>137.66</suma><dodavatel>Hammerbacher SK, a. s.</dodavatel><ico>34119990</ico><adresa>Cierne blato 38, 93505 Pukanec</adresa></item><item><datum>2014-10-06</datum><cislo>DFB0177/14</cislo><predmet>za zviazanie katalógov a maturitného protokolu</predmet><suma>36</suma><dodavatel>Knihviazacstvo-M.Binovec</dodavatel><ico>40623491</ico><adresa>Kalinčiakova 21, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-10-06</datum><cislo>DFB0184/14</cislo><predmet>za predplatné mesačníka &quot;DANE A ÚČTOVNÍCTVO v praxi&quot;, ročník 2015</predmet><suma>103.2</suma><dodavatel>Wolters Kluwer s.r.o.</dodavatel><ico>31348262</ico><adresa>Mlynské nivy  48, 82109 Bratislava</adresa></item><item><datum>2014-10-06</datum><cislo>70                  </cislo><predmet>Objednávame u Vás: pult na PC - 3 ks</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Hammerbacher SK, a. s.</dodavatel><ico>34119990</ico><adresa>Cierne blato 38, 93505 Pukanec</adresa></item><item><datum>2014-10-03</datum><cislo>DFB0169/14</cislo><predmet>poplatok za internetovú doménu oakuktt.sk (30.10.2014 - 29.10.2015)</predmet><suma>25.2</suma><dodavatel>HYDRA Computer s. r. o.</dodavatel><ico>44307691</ico><adresa>Žitná 11, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-10-03</datum><cislo>DFB0172/14</cislo><predmet>za nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov</predmet><suma>222.37</suma><dodavatel>Tatrachema, v.d. Trnava</dodavatel><ico>31434193</ico><adresa>Bulharská 40, 91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-10-03</datum><cislo>DFB0180/14</cislo><predmet>za monitorovanie budovy za mesiac september 2014</predmet><suma>53.88</suma><dodavatel>ZOS Bezpecnost s.r.o.</dodavatel><ico>36237922</ico><adresa>Koniarekova 20, 91721 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-10-03</datum><cislo>68                  </cislo><predmet>Objednávame u Vás: tovar podľa vlastného výberu</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Tatrachema, v.d. Trnava</dodavatel><ico>31434193</ico><adresa>Bulharská 40, 91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-10-03</datum><cislo>69                  </cislo><predmet>Objednávame u Vás:internetovú doménu oakuktt.sk</predmet><suma>0</suma><dodavatel>HYDRA Computer s. r. o.</dodavatel><ico>44307691</ico><adresa>Žitná 11, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-10-01</datum><cislo>DFB0178/14</cislo><predmet>za služby v oblasti CO za mesiac september 2014</predmet><suma>27</suma><dodavatel>Bc. Jana Magdolenová</dodavatel><ico>46680241</ico><adresa>Belecká  374, 941 48 Podhájska</adresa></item><item><datum>2014-10-01</datum><cislo>DFB0173/14</cislo><predmet>za učebnice z anglického jazyka</predmet><suma>194.4</suma><dodavatel>CLIP CENTRUM s. r. o.</dodavatel><ico>36836231</ico><adresa>J. Hollého 5, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-10-01</datum><cislo>DFB0168/14</cislo><predmet>záloha tepelnej energie za mesiac október 2014</predmet><suma>2190</suma><dodavatel>Trnavska teplarenska,a.s.</dodavatel><ico>36246034</ico><adresa>Coburgova 84, 91742 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-09-30</datum><cislo>DFB0171/14</cislo><predmet>za opravu spotrebiča</predmet><suma>19.44</suma><dodavatel>ERVO SERVIS s.r.o.</dodavatel><ico>45893730</ico><adresa>Na Hlinách  47/A, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-09-30</datum><cislo>DFB0175/14</cislo><predmet>za príspevok zamestnávateľa na obedy zamestnancov za mesiac september 2014</predmet><suma>772.9</suma><dodavatel>Gymnázium J.Hollého Trnava</dodavatel><ico>00160466</ico><adresa>Na hlinách 30, 91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-09-30</datum><cislo>DFB0182/14</cislo><predmet>za odvoz BRKO za mesiac september 2014</predmet><suma>28.8</suma><dodavatel>A.S.A Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>31449697</ico><adresa>Priemyselna 5, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-09-30</datum><cislo>DFB0176/14</cislo><predmet>za zabezpečenie auditu informačnej bezpečnosti za mesiac september 2014</predmet><suma>58.8</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská  28, 81762 Bratislava</adresa></item><item><datum>2014-09-30</datum><cislo>DFB0166/14</cislo><predmet>za softwarové práce, konfiguráciu a údržbu pracovných staníc a počítačovej siete za mesiac september 2014</predmet><suma>276</suma><dodavatel>HYDRA Computer s. r. o.</dodavatel><ico>44307691</ico><adresa>Žitná 11, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-09-30</datum><cislo>DFŠ0018/14</cislo><predmet>za obedy žiakov za mesiac september 2014</predmet><suma>2632.66</suma><dodavatel>Gymnázium J.Hollého Trnava</dodavatel><ico>00160466</ico><adresa>Na hlinách 30, 91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-09-30</datum><cislo>DFŠ0017/14</cislo><predmet>za obedy zamestnancov za mesiac september 2014</predmet><suma>458.5</suma><dodavatel>Gymnázium J.Hollého Trnava</dodavatel><ico>00160466</ico><adresa>Na hlinách 30, 91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-09-30</datum><cislo>DFS0014/14</cislo><predmet>za príspevok zamestnávateľa zo SF na obedy zamestnancov za mesiac september 2014</predmet><suma>176.85</suma><dodavatel>Gymnázium J.Hollého Trnava</dodavatel><ico>00160466</ico><adresa>Na hlinách 30, 91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-09-29</datum><cislo>DFB0174/14</cislo><predmet>za knihy &quot;Matematika v každodennom živote&quot; - 4 ks</predmet><suma>22.8</suma><dodavatel>Varia print</dodavatel><ico>47352256</ico><adresa>ul.Práce  430/27, 94501 Komárno</adresa></item><item><datum>2014-09-29</datum><cislo>DFB0163/14</cislo><predmet>za nákup dataprojektorov, tlačiarní, notebookov, plátna</predmet><suma>2988</suma><dodavatel>HYDRA Computer s. r. o.</dodavatel><ico>44307691</ico><adresa>Žitná 11, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-09-26</datum><cislo>DFB0164/14</cislo><predmet>za zabezpečenie BOZP za obdobie júl - september 2014</predmet><suma>162</suma><dodavatel>Požiarno-bezpečnostná agentúra, spol. s r. o.</dodavatel><ico>36236241</ico><adresa>Juraja Slottu 20, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-09-26</datum><cislo>DFB0165/14</cislo><predmet>za zabezpečenie PO za obdobie júl - september 2014</predmet><suma>162</suma><dodavatel>Požiarno-bezpečnostná agentúra, spol. s r. o.</dodavatel><ico>36236241</ico><adresa>Juraja Slottu 20, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-09-25</datum><cislo>DFB0162/14</cislo><predmet>za projekt protipožiarnej bezpečnosti stavby OA Trnava</predmet><suma>1900</suma><dodavatel>Ing. Klaudia Hudecová</dodavatel><ico>32836571</ico><adresa>Kukučínova 32, 92001 Hlohovec</adresa></item><item><datum>2014-09-25</datum><cislo>67                  </cislo><predmet>Objednávame u Vás: dataprojektor EPSON EB-X18 - 2 ks,plátno - 2 ks, notebook HP 15-g003nc - 2 ks, tlačiareň Lexmark MS310dn- 5 ks</predmet><suma>0</suma><dodavatel>HYDRA Computer s. r. o.</dodavatel><ico>44307691</ico><adresa>Žitná 11, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-09-24</datum><cislo>DFB0170/14</cislo><predmet>za zálohu elektrickej energie na mesiac október 2014</predmet><suma>1004.8</suma><dodavatel>MAGNA ENERGIA a.s.</dodavatel><ico>35743565</ico><adresa>Nitrianska  18/7555, 92101 Piešťany</adresa></item><item><datum>2014-09-24</datum><cislo>DFB0167/14</cislo><predmet>za vyúčtovanie predplatného &quot;Dane,Účtovníctvo,Odvody bez chýb, pokút a penále&quot;, ročník 2015</predmet><suma>30</suma><dodavatel>PORADCA s.r.o.</dodavatel><ico>36371271</ico><adresa>Pri Celulozke 40, 01001 Žilina</adresa></item><item><datum>2014-09-24</datum><cislo>66                  </cislo><predmet>Objednávame u Vás: opravu vysávača ROWENTA</predmet><suma>0</suma><dodavatel>ERVO SERVIS s.r.o.</dodavatel><ico>45893730</ico><adresa>Na Hlinách  47/A, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-09-23</datum><cislo>DFB0161/14</cislo><predmet>za opravu výmenníkovej stanice v objekte OA Trnava</predmet><suma>4825.2</suma><dodavatel>Ing.Peter Haršány, ELMA-MAR SK s.r.o.</dodavatel><ico>36289647</ico><adresa>Mikovíniho  11, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-09-23</datum><cislo>65                  </cislo><predmet>Objednávame u Vás: publikáciu &quot;Matematika v každodennom ...&quot;- 4 ks</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Varia print</dodavatel><ico>47352256</ico><adresa>ul.Práce  430/27, 94501 Komárno</adresa></item><item><datum>2014-09-22</datum><cislo>Zmluva č. 3/2015/OATt</cislo><predmet>Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu, číslo zmluvy NP 01 575 669,670,671,672,673,675,677,680,681,š36</predmet><suma>4687.1</suma><dodavatel>Národné športové centrum</dodavatel><ico></ico><adresa>Trnavská cesta  39, Bratislava, Bratislava I</adresa></item><item><datum>2014-09-22</datum><cislo>64                  </cislo><predmet>Objednávame u Vás: zviazanie maturitných protokolov</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Knihviazacstvo-M.Binovec</dodavatel><ico>40623491</ico><adresa>Kalinčiakova 21, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-09-18</datum><cislo>DFB0156/14</cislo><predmet>za kreslá UNO-G (2 ks)</predmet><suma>126.41</suma><dodavatel>BIBIONE Svitkova Jarmila</dodavatel><ico>35400307</ico><adresa>Tehelna 14, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-09-18</datum><cislo>DFB0159/14</cislo><predmet>za informačno-konzultačný seminár - 2 osoby</predmet><suma>40</suma><dodavatel>Národný ústav celoživotného vzdelávania</dodavatel><ico>00699438</ico><adresa>Tomášikova 4, 82009 Bratislava</adresa></item><item><datum>2014-09-16</datum><cislo>DFB0160/14</cislo><predmet>za predplatné mesačníka &quot;Verejná správa 2015&quot; - doúčtovanie</predmet><suma>33</suma><dodavatel>PORADCA s.r.o.</dodavatel><ico>36371271</ico><adresa>Pri Celulozke 40, 01001 Žilina</adresa></item><item><datum>2014-09-12</datum><cislo>DFB0157/14</cislo><predmet>za vodné, stočné za obdobie máj - júl 2014</predmet><suma>490.04</suma><dodavatel>Trnavska vodár.spoločnost</dodavatel><ico>36252484</ico><adresa>Priemyselná 10, 92179 Piešťany</adresa></item><item><datum>2014-09-11</datum><cislo>DFB0151/14</cislo><predmet>za policu - 1 ks</predmet><suma>10.51</suma><dodavatel>Metal design Slovakia</dodavatel><ico>31449557</ico><adresa>Dlhé Lúky 2, 91935 Hrnčiarovce nad Parnou</adresa></item><item><datum>2014-09-11</datum><cislo>DFB0154/14</cislo><predmet>za tonery do tlačiarní</predmet><suma>854.4</suma><dodavatel>CLEAN tonery s.r.o.</dodavatel><ico>35891866</ico><adresa>Za Hradbami 27, 90201 Pezinok</adresa></item><item><datum>2014-09-11</datum><cislo>63                  </cislo><predmet>Objednávameu Vás tonery: Q7553 X- 5 ks, Q5949 X- 2 ks, CE 505 A - 2 ks  </predmet><suma>0</suma><dodavatel>CLEAN tonery s.r.o.</dodavatel><ico>35891866</ico><adresa>Za Hradbami 27, 90201 Pezinok</adresa></item><item><datum>2014-09-11</datum><cislo>62                  </cislo><predmet>Objenávame u Vás: učebnice AJ - bilingválne štúdium </predmet><suma>0</suma><dodavatel>Mgr.Hurajová Ľudmila,Clip centrum</dodavatel><ico>37570943</ico><adresa>Ružindol 401, 919 61 Ružindol</adresa></item><item><datum>2014-09-09</datum><cislo>DFB0153/14</cislo><predmet>za monitorovanie budovy za mesiac august 2014</predmet><suma>61.85</suma><dodavatel>ZOS Bezpecnost s.r.o.</dodavatel><ico>36237922</ico><adresa>Koniarekova 20, 91721 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-09-09</datum><cislo>DFB0155/14</cislo><predmet>za predplatné mesačníka &quot;Dane,Účtovníctvo,Odvody bez chýb, pokút a penále&quot;, ročník 2015</predmet><suma>30</suma><dodavatel>PORADCA s.r.o.</dodavatel><ico>36371271</ico><adresa>Pri Celulozke 40, 01001 Žilina</adresa></item><item><datum>2014-09-08</datum><cislo>DFB0152/14</cislo><predmet>za refundáciu telefónnych poplatkov za mesiac august 2014</predmet><suma>56.23</suma><dodavatel>Trnavsky samospravny kraj</dodavatel><ico>37836901</ico><adresa>Starohajska 10, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-09-08</datum><cislo>DFB0158/14</cislo><predmet>za telefónne poplatky za obdobie od 08. 08. 2014 do 07. 09. 2014</predmet><suma>17.93</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská  28, 81762 Bratislava</adresa></item><item><datum>2014-09-05</datum><cislo>Zmluva č. 00019/2014/OATt</cislo><predmet>Zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania, číslo 14K884080</predmet><suma>0</suma><dodavatel>DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Kálov 356, 010 01 Žilina 1</adresa></item><item><datum>2014-09-05</datum><cislo>DFB0142/14</cislo><predmet>za stravné lístky pre zamestnancov </predmet><suma>1547.71</suma><dodavatel>DOXX – Stravné lístky, spol. s r. o.</dodavatel><ico>36391000</ico><adresa>Kálov 356, 01001 Žilina</adresa></item><item><datum>2014-09-05</datum><cislo>DFB0143/14</cislo><predmet>za tonery do tlačiarní</predmet><suma>419.16</suma><dodavatel>CLEAN tonery s.r.o.</dodavatel><ico>35891866</ico><adresa>Za Hradbami 27, 90201 Pezinok</adresa></item><item><datum>2014-09-05</datum><cislo>DFB0146/14</cislo><predmet>za vyúčtovanie tepelnej energie za mesiac august 2014</predmet><suma>409.48</suma><dodavatel>Trnavska teplarenska,a.s.</dodavatel><ico>36246034</ico><adresa>Coburgova 84, 91742 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-09-05</datum><cislo>61                  </cislo><predmet>Objednávame u Vás: stravovacie poukážky v hodnote á 3 € - 511 ks</predmet><suma>0</suma><dodavatel>DOXX – Stravné lístky, spol. s r. o.</dodavatel><ico>36391000</ico><adresa>Kálov 356, 01001 Žilina</adresa></item><item><datum>2014-09-05</datum><cislo>59                  </cislo><predmet>Objednávame u Vás: knihy NJ - 2 ks</predmet><suma>0</suma><dodavatel>KORREKT s.r.o.</dodavatel><ico>35829371</ico><adresa>Karloveská cesta  6/C, 84104 Bratislava</adresa></item><item><datum>2014-09-05</datum><cislo>60                  </cislo><predmet>Objednávame u Vás: tonery C 7115 X - 2 ks,CE 505 A- 3 ks,901 XL-1 ks, 901 color-1 ks,C EXV 14- 2 ks, AR 208 T- 1 ks</predmet><suma>0</suma><dodavatel>CLEAN tonery s.r.o.</dodavatel><ico>35891866</ico><adresa>Za Hradbami 27, 90201 Pezinok</adresa></item><item><datum>2014-09-03</datum><cislo>DFB0150/14</cislo><predmet>za stoly BASIC - 4 ks</predmet><suma>258.24</suma><dodavatel>ŠKOLEX</dodavatel><ico>31396763</ico><adresa>Horárska 12, 82109 Bratislava</adresa></item><item><datum>2014-09-03</datum><cislo>DFB0149/14</cislo><predmet>za keramické tabule - 3 ks</predmet><suma>675.2</suma><dodavatel>ŠKOLEX</dodavatel><ico>31396763</ico><adresa>Horárska 12, 82109 Bratislava</adresa></item><item><datum>2014-09-02</datum><cislo>DFB0140/14</cislo><predmet>za učebnice z nemeckého jazyka</predmet><suma>48.99</suma><dodavatel>KORREKT s.r.o.</dodavatel><ico>35829371</ico><adresa>Karloveská cesta  6/C, 84104 Bratislava</adresa></item><item><datum>2014-09-02</datum><cislo>DFB0139/14</cislo><predmet>za zálohu tepelnej energie na mesiac september 2014</predmet><suma>2010</suma><dodavatel>Trnavska teplarenska,a.s.</dodavatel><ico>36246034</ico><adresa>Coburgova 84, 91742 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-09-02</datum><cislo>DFB0147/14</cislo><predmet>za predplatné mesačníka &quot;PaM - Práce a Mzdy bez chýb, pokút a penále&quot;, ročník 2015</predmet><suma>58</suma><dodavatel>PORADCA s.r.o.</dodavatel><ico>36371271</ico><adresa>Pri Celulozke 40, 01001 Žilina</adresa></item><item><datum>2014-09-02</datum><cislo>DFB0148/14</cislo><predmet>za predplatné mesačníka &quot;Verejná správa&quot;, ročník 2015</predmet><suma>33</suma><dodavatel>PORADCA s.r.o.</dodavatel><ico>36371271</ico><adresa>Pri Celulozke 40, 01001 Žilina</adresa></item><item><datum>2014-09-01</datum><cislo>DFB0145/14</cislo><predmet>za služby v oblasti CO za mesiac august 2014</predmet><suma>27</suma><dodavatel>Bc. Jana Magdolenová</dodavatel><ico>46680241</ico><adresa>Belecká  374, 941 48 Podhájska</adresa></item><item><datum>2014-08-30</datum><cislo>DFB0144/14</cislo><predmet>za školenie zamestnancov POSVP</predmet><suma>50</suma><dodavatel>Bc. Jana Magdolenová</dodavatel><ico>46680241</ico><adresa>Belecká  374, 941 48 Podhájska</adresa></item><item><datum>2014-08-28</datum><cislo>DFB0137/14</cislo><predmet>za nákup materiálu (rohože pred dvere)</predmet><suma>164.3</suma><dodavatel>LAM, s.r.o.</dodavatel><ico>45299170</ico><adresa>Družstevná  5418/19B, 929 01 Dunajská Streda</adresa></item><item><datum>2014-08-28</datum><cislo>DFB0138/14</cislo><predmet>za príspevok zamestnávateľa na obedy zamestnancov za mesiac august 2014</predmet><suma>115.64</suma><dodavatel>Gymnázium J.Hollého Trnava</dodavatel><ico>00160466</ico><adresa>Na hlinách 30, 91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-08-28</datum><cislo>DFŠ0016/14</cislo><predmet>za obedy zamestnancov za mesiac august 2014</predmet><suma>68.6</suma><dodavatel>Gymnázium J.Hollého Trnava</dodavatel><ico>00160466</ico><adresa>Na hlinách 30, 91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-08-28</datum><cislo>DFS0013/14</cislo><predmet>za príspevok zamestnávateľa zo SF na obedy zamestnancov za mesiac august 2014</predmet><suma>26.46</suma><dodavatel>Gymnázium J.Hollého Trnava</dodavatel><ico>00160466</ico><adresa>Na hlinách 30, 91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-08-27</datum><cislo>58                  </cislo><predmet>Objednávame u Vás: občerstvenie pre zamestnancov školy</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Anton Kubovič - AGA</dodavatel><ico>33194351</ico><adresa>R. Dilonga 1, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-08-27</datum><cislo>DFS0012/14</cislo><predmet>za občerstvenie pre zamestnancov školy</predmet><suma>50.4</suma><dodavatel>Anton Kubovič - AGA</dodavatel><ico>33194351</ico><adresa>R. Dilonga 1, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-08-26</datum><cislo>Zmluva č. 00018/2014/OATt</cislo><predmet>Zmluva o poskytnutí grantu na: Projekt v rámci programu ERASMUS+, číslo zmluvy - 2014-1-SK01-KA102-000283</predmet><suma>78338</suma><dodavatel>SAAIC-Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdel</dodavatel><ico></ico><adresa>Svoradova 1, 811 03 Bratislava</adresa></item><item><datum>2014-08-26</datum><cislo>DFB0134/14</cislo><predmet>za nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov</predmet><suma>218.72</suma><dodavatel>Tatrachema, v.d. Trnava</dodavatel><ico>31434193</ico><adresa>Bulharská 40, 91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-08-26</datum><cislo>57                  </cislo><predmet>Objednávame u Vás: tovar podľa vlastného výberu</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Tatrachema, v.d. Trnava</dodavatel><ico>31434193</ico><adresa>Bulharská 40, 91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-08-25</datum><cislo>Dodatok č. 00004/2014 (Zmluva č. 00003/2012/OATt)</cislo><predmet>Zmluva č. 670463 - dodatok</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Trnavská teplárenská, a. s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Coburgova 84, 917 42 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-08-25</datum><cislo>DFB0136/14</cislo><predmet>za vyhotovenie pečiatky TRODAT 4911</predmet><suma>14.11</suma><dodavatel>Bo TRO- Ján Boško</dodavatel><ico>35404795</ico><adresa>Čajkovského 42, 91708 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-08-25</datum><cislo>DFB0135/14</cislo><predmet>za knihy &quot;Podvojné účtovníctvo podnikateľa&quot; - 4 ks</predmet><suma>87.12</suma><dodavatel>Kníhkupectvo Panta Rhei</dodavatel><ico>31443923</ico><adresa>Veterná 40/A, 91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-08-25</datum><cislo>DFB0141/14</cislo><predmet>za zálohu elektrickej energie na mesiac september 2014</predmet><suma>1004.8</suma><dodavatel>MAGNA ENERGIA a.s.</dodavatel><ico>35743565</ico><adresa>Nitrianska  18/7555, 92101 Piešťany</adresa></item><item><datum>2014-08-25</datum><cislo>56                  </cislo><predmet>Objednávame u Vás: Cenigová: Podvojné účtovníctvo podnikateľov 2014 - 4 ks</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Kníhkupectvo Panta Rhei</dodavatel><ico>31443923</ico><adresa>Veterná 40/A, 91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-08-25</datum><cislo>55                  </cislo><predmet>Objednávame u Vás: kreslo UNO - 2 ks</predmet><suma>0</suma><dodavatel>BIBIONE Svitkova Jarmila</dodavatel><ico>35400307</ico><adresa>Tehelna 14, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-08-21</datum><cislo>DFB0133/14</cislo><predmet>za poskyntuté služby počítačovej siete SANET v mesiacoch júl - september 2014</predmet><suma>150</suma><dodavatel>SANET, Združenie používateľov Slov. akad. dátovej siete</dodavatel><ico>17055270</ico><adresa>Vazovova 5, Bratislava</adresa></item><item><datum>2014-08-18</datum><cislo>DFB0132/14</cislo><predmet>za nákup materiálu - maliarske potreby</predmet><suma>68.06</suma><dodavatel>JUEL s. r. o.</dodavatel><ico>36235334</ico><adresa>, 91901 Suchá nad Parnou</adresa></item><item><datum>2014-08-18</datum><cislo>54                  </cislo><predmet>Objednávame u Vás: pečiatku školy</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Bo TRO- Ján Boško</dodavatel><ico>35404795</ico><adresa>Čajkovského 42, 91708 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-08-18</datum><cislo>53                  </cislo><predmet>Objednávame u Vás: rohožka NOVOTURF sivá - 2 ks(2,80 x 0,90), 4 ks - lišta na rohožky</predmet><suma>0</suma><dodavatel>LAM, s.r.o.</dodavatel><ico>45299170</ico><adresa>Družstevná  5418/19B, 929 01 Dunajská Streda</adresa></item><item><datum>2014-08-15</datum><cislo>52                  </cislo><predmet>Objednávame u Vás:tovar podľa vlastného výberu</predmet><suma>0</suma><dodavatel>JUEL s. r. o.</dodavatel><ico>36235334</ico><adresa>, 91901 Suchá nad Parnou</adresa></item><item><datum>2014-08-14</datum><cislo>DFB0131/14</cislo><predmet>za pulty PC - 4 kusy</predmet><suma>282.58</suma><dodavatel>Hammerbacher SK, a. s.</dodavatel><ico>34119990</ico><adresa>Cierne blato 38, 93505 Pukanec</adresa></item><item><datum>2014-08-12</datum><cislo>DFB0128/14</cislo><predmet>za výrobu triednych kníh na šk. rok 2014/2015 (tlač+väzba)</predmet><suma>128.7</suma><dodavatel>Knihviazacstvo-M.Binovec</dodavatel><ico>40623491</ico><adresa>Kalinčiakova 21, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-08-12</datum><cislo>DFB0129/14</cislo><predmet>za preddavok na Finančného spravodajcu, ročník 2015</predmet><suma>19.98</suma><dodavatel>Poradca podnikatela,s.r.o</dodavatel><ico>31592503</ico><adresa>Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina</adresa></item><item><datum>2014-08-11</datum><cislo>51                  </cislo><predmet>Objednávame u Vás: triedne knihy - 18 ks </predmet><suma>0</suma><dodavatel>Knihviazacstvo-M.Binovec</dodavatel><ico>40623491</ico><adresa>Kalinčiakova 21, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-08-08</datum><cislo>DFB0130/14</cislo><predmet>za telefónne poplatky za obdobie od 08.07.2014 do 07.08.2014</predmet><suma>29.16</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská  28, 81762 Bratislava</adresa></item><item><datum>2014-08-07</datum><cislo>DFB0127/14</cislo><predmet>za refundáciu telefónnych poplatkov za mesiac júl 2014</predmet><suma>61.04</suma><dodavatel>Trnavsky samospravny kraj</dodavatel><ico>37836901</ico><adresa>Starohajska 10, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-08-07</datum><cislo>50                  </cislo><predmet>Objednávame u Vás: vypracovanie projektovej dokumentácie&quot;Protipožiarna bezpečnosť na stavbu OA Trnava&quot;, výkazu výmer protipožiarnych dverí a prestupov</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Ing. Klaudia Hudecová</dodavatel><ico>32836571</ico><adresa>Kukučínova 32, 92001 Hlohovec</adresa></item><item><datum>2014-08-06</datum><cislo>DFB0125/14</cislo><predmet>za vyúčtovanie tepelnej energie za mesiac júl 2014</predmet><suma>418.01</suma><dodavatel>Trnavska teplarenska,a.s.</dodavatel><ico>36246034</ico><adresa>Coburgova 84, 91742 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-08-06</datum><cislo>DFB0126/14</cislo><predmet>za monitorovanie budovy za mesiac júl 2014</predmet><suma>61.85</suma><dodavatel>ZOS Bezpecnost s.r.o.</dodavatel><ico>36237922</ico><adresa>Koniarekova 20, 91721 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-08-01</datum><cislo>DFB0120/14</cislo><predmet>za zálohu tepelnej energie na mesiac august 2014</predmet><suma>2010</suma><dodavatel>Trnavska teplarenska,a.s.</dodavatel><ico>36246034</ico><adresa>Coburgova 84, 91742 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-08-01</datum><cislo>DFB0123/14</cislo><predmet>za poskytnuté služby v oblasti CO za mesiac august 2014</predmet><suma>27</suma><dodavatel>Bc. Jana Magdolenová</dodavatel><ico>46680241</ico><adresa>Belecká  374, 941 48 Podhájska</adresa></item><item><datum>2014-08-01</datum><cislo>DFB0124/14</cislo><predmet>za inštaláciu telefónov do kabinetov</predmet><suma>164.97</suma><dodavatel>KH Technik, Emil Holes</dodavatel><ico>22695389</ico><adresa>Halenarska 6, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-07-29</datum><cislo>DFB0122/14</cislo><predmet>za zálohu elektrickej energie na mesiac august 2014</predmet><suma>1004.8</suma><dodavatel>MAGNA ENERGIA a.s.</dodavatel><ico>35743565</ico><adresa>Nitrianska  18/7555, 92101 Piešťany</adresa></item><item><datum>2014-07-27</datum><cislo>DFB0121/14</cislo><predmet>za predplatné mesačníka &quot;Verejná správa 2014&quot;</predmet><suma>33</suma><dodavatel>PORADCA s.r.o.</dodavatel><ico>36371271</ico><adresa>Pri Celulozke 40, 01001 Žilina</adresa></item><item><datum>2014-07-24</datum><cislo>49                  </cislo><predmet>Objednávame u Vás: telefóny do kabinetu</predmet><suma>0</suma><dodavatel>KH Technik, Emil Holes</dodavatel><ico>22695389</ico><adresa>Halenarska 6, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-07-21</datum><cislo>48                  </cislo><predmet>Objednávame u Vás: opravy vo výmenníkovej stanici</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Ing.Peter Haršány, ELMA-MAR SK s.r.o.</dodavatel><ico>36289647</ico><adresa>Mikovíniho  11, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-07-18</datum><cislo>47                  </cislo><predmet>Objednávame u Vás: biela keramická tabuľa standard 300x100- 2 ks, 200x100-1 ks</predmet><suma>0</suma><dodavatel>ŠKOLEX</dodavatel><ico>31396763</ico><adresa>Horárska 12, 82109 Bratislava</adresa></item><item><datum>2014-07-17</datum><cislo>DFB0119/14</cislo><predmet>za tepovanie kobercov, kresiel, stoličiek</predmet><suma>137</suma><dodavatel>SUPERLUXE, s.r.o.</dodavatel><ico>47092491</ico><adresa>Kukučínova  15, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-07-16</datum><cislo>DFB0118/14</cislo><predmet>za vykonanie emisnej a technickej kontroly na služ. mot. voz. , EČ TT943DL</predmet><suma>53</suma><dodavatel>STK Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>36256595</ico><adresa>Nitrianska 1, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-07-15</datum><cislo>46                  </cislo><predmet>Objednávame u Vás: tepovanie kobercov, stoličiek v kabinete, zborovni školy</predmet><suma>0</suma><dodavatel>SUPERLUXE, s.r.o.</dodavatel><ico>47092491</ico><adresa>Kukučínova  15, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-07-14</datum><cislo>45                  </cislo><predmet>Objednávame u Vás:jedálenský stôl Basic- sivé prevedenie - 4 ks</predmet><suma>0</suma><dodavatel>ŠKOLEX</dodavatel><ico>31396763</ico><adresa>Horárska 12, 82109 Bratislava</adresa></item><item><datum>2014-07-10</datum><cislo>DFB0115/14</cislo><predmet>za paušál za zrážkovú vodu za obdobie od 01.04.2014 do 30.06.2014</predmet><suma>365.18</suma><dodavatel>Trnavska vodár.spoločnost</dodavatel><ico>36252484</ico><adresa>Priemyselná 10, 92179 Piešťany</adresa></item><item><datum>2014-07-09</datum><cislo>DFB0117/14</cislo><predmet>za refundáciu telefónnych poplatkov za mesiac jún 2014</predmet><suma>65.8</suma><dodavatel>Trnavsky samospravny kraj</dodavatel><ico>37836901</ico><adresa>Starohajska 10, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-07-08</datum><cislo>DFB0114/14</cislo><predmet>za telefónne poplatky za obdobie od 08.06.2014 do 07.07.2014</predmet><suma>34.93</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská  28, 81762 Bratislava</adresa></item><item><datum>2014-07-08</datum><cislo>DFB0111/14</cislo><predmet>za kancelárske stoličky TENESSE - 2 ks</predmet><suma>126</suma><dodavatel>BIBIONE Svitkova Jarmila</dodavatel><ico>35400307</ico><adresa>Tehelna 14, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-07-08</datum><cislo>44                  </cislo><predmet>Objednávame u Vás: kancelárske kreslo čierne NET- 2 ks</predmet><suma>0</suma><dodavatel>BIBIONE Svitkova Jarmila</dodavatel><ico>35400307</ico><adresa>Tehelna 14, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-07-07</datum><cislo>DFB0106/14</cislo><predmet>za poskytnuté služby v oblasti CO za mesiac jún 2014</predmet><suma>27</suma><dodavatel>Bc. Jana Magdolenová</dodavatel><ico>46680241</ico><adresa>Belecká  374, 941 48 Podhájska</adresa></item><item><datum>2014-07-07</datum><cislo>DFB0116/14</cislo><predmet>za predplatné mesačníka &quot;VEREJNÁ SPRÁVA&quot;, ročník 2014</predmet><suma>33</suma><dodavatel>PORADCA s.r.o.</dodavatel><ico>36371271</ico><adresa>Pri Celulozke 40, 01001 Žilina</adresa></item><item><datum>2014-07-04</datum><cislo>DFB0107/14</cislo><predmet>za monitorovanie budovy za mesiac jún 2014</predmet><suma>53.88</suma><dodavatel>ZOS Bezpecnost s.r.o.</dodavatel><ico>36237922</ico><adresa>Koniarekova 20, 91721 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-07-04</datum><cislo>DFB0108/14</cislo><predmet>za vyúčtovanie tepelnej energie za mesiac jún 2014</predmet><suma>422.06</suma><dodavatel>Trnavska teplarenska,a.s.</dodavatel><ico>36246034</ico><adresa>Coburgova 84, 91742 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-07-04</datum><cislo>DFB0112/14</cislo><predmet>za nákup kancelárskeho materiálu</predmet><suma>216.83</suma><dodavatel>Milan Letovanec- LEMAX</dodavatel><ico>17672562</ico><adresa>Trstínska cesta 9, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-07-03</datum><cislo>43                  </cislo><predmet>Objednávame u Vás: TK a emisnú kontrolu sl. mot. voz. VW TT 943 DL</predmet><suma>0</suma><dodavatel>STK Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>36256595</ico><adresa>Nitrianska 1, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-07-03</datum><cislo>42                  </cislo><predmet>Objednávame u Vás:krieda( po 100 ks ) - 5 krabíc, euroobal- 3 bal., pero - 50 ks, malá obálka C6 – 100 ks, baliaci papier – 10 ks, pákový zakladač – 10 ks, papier xerox A4– 5 krabíc, papier xerox A3 – 1 krabica, tašky s rozšíreným dnom s páskou – 30 ks, f</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Milan Letovanec- LEMAX</dodavatel><ico>17672562</ico><adresa>Trstínska cesta 9, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-07-02</datum><cislo>41                  </cislo><predmet>Objednávame u Vás: polica 400x1000 biela farba - 1 ks</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Metal design Slovakia</dodavatel><ico>31449557</ico><adresa>Dlhé Lúky 2, 91935 Hrnčiarovce nad Parnou</adresa></item><item><datum>2014-07-02</datum><cislo>40                  </cislo><predmet>Objednávame u Vás: Rudolf Sachs: Deutsche Handelskorrespondenz - 1 ks, C. Hovermann, E. Hovermann: Das große Buch der Musterbriefe - 1 ks</predmet><suma>0</suma><dodavatel>KORREKT s.r.o.</dodavatel><ico>35829371</ico><adresa>Karloveská cesta  6/C, 84104 Bratislava</adresa></item><item><datum>2014-07-01</datum><cislo>DFB0102/14</cislo><predmet>za zálohu za tepelnú energiu na mesiac júl 2014</predmet><suma>2010</suma><dodavatel>Trnavska teplarenska,a.s.</dodavatel><ico>36246034</ico><adresa>Coburgova 84, 91742 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-07-01</datum><cislo>DFB0103/14</cislo><predmet>za predĺženie licencie aSc Agenda Komplet SŠ 2015</predmet><suma>399</suma><dodavatel>ASC Applied Software Consultants s.r.o.</dodavatel><ico>31361161</ico><adresa>Svoradova 7, 81103 Bratislava</adresa></item><item><datum>2014-07-01</datum><cislo>DFB0104/14</cislo><predmet>za zálohu elektrickej energie na mesiac júl 2014</predmet><suma>1004.8</suma><dodavatel>MAGNA ENERGIA a.s.</dodavatel><ico>35743565</ico><adresa>Nitrianska  18/7555, 92101 Piešťany</adresa></item><item><datum>2014-06-30</datum><cislo>DFB0105/14</cislo><predmet>za softwarové práce, konfiguráciu a údržbu pracovných staníc a počítačovej siete za mesiac jún 2014</predmet><suma>276</suma><dodavatel>HYDRA Computer s. r. o.</dodavatel><ico>44307691</ico><adresa>Žitná 11, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-06-30</datum><cislo>DFB0113/14</cislo><predmet>za odvoz a spracovanie BRKO za mesiac jún 2014</predmet><suma>21.6</suma><dodavatel>A.S.A Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>31449697</ico><adresa>Priemyselna 5, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-06-30</datum><cislo>DFB0110/14</cislo><predmet>za pristavenie, odvoz kontajneru a zneškodnenie odpadu</predmet><suma>66.7</suma><dodavatel>A.S.A Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>31449697</ico><adresa>Priemyselna 5, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-06-30</datum><cislo>DFB0109/14</cislo><predmet>za nákup materiálu </predmet><suma>210.46</suma><dodavatel>JUEL s. r. o.</dodavatel><ico>36235334</ico><adresa>, 91901 Suchá nad Parnou</adresa></item><item><datum>2014-06-30</datum><cislo>39                  </cislo><predmet>Objednávame u Vás: tovar podľa vl. výberu</predmet><suma>0</suma><dodavatel>JUEL s. r. o.</dodavatel><ico>36235334</ico><adresa>, 91901 Suchá nad Parnou</adresa></item><item><datum>2014-06-27</datum><cislo>DFB0099/14</cislo><predmet>za príspevok zamestnávateľa na obedy zamestnancov za mesiac máj 2014</predmet><suma>680.86</suma><dodavatel>Gymnázium J.Hollého Trnava</dodavatel><ico>00160466</ico><adresa>Na hlinách 30, 91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-06-27</datum><cislo>DFŠ0014/14</cislo><predmet>za obedy zamestnancov za mesiac máj 2014</predmet><suma>403.9</suma><dodavatel>Gymnázium J.Hollého Trnava</dodavatel><ico>00160466</ico><adresa>Na hlinách 30, 91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-06-27</datum><cislo>DFŠ0015/14</cislo><predmet>za obedy žiakov za mesiac máj 2014</predmet><suma>1674.95</suma><dodavatel>Gymnázium J.Hollého Trnava</dodavatel><ico>00160466</ico><adresa>Na hlinách 30, 91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-06-27</datum><cislo>DFS0010/14</cislo><predmet>za príspevok zamestnávateľa zo SF na obedy zamestnancov za mesiac máj 2014</predmet><suma>155.79</suma><dodavatel>Gymnázium J.Hollého Trnava</dodavatel><ico>00160466</ico><adresa>Na hlinách 30, 91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-06-27</datum><cislo>DFS0011/14</cislo><predmet>za občerstvenie pre zamestnancov na deň 26. 06. 2014</predmet><suma>240</suma><dodavatel>Gymnázium J.Hollého Trnava</dodavatel><ico>00160466</ico><adresa>Na hlinách 30, 91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-06-27</datum><cislo>DFS0009/14</cislo><predmet>za občerstvenie na posedenie pri príležitosti výročia školy</predmet><suma>88.31</suma><dodavatel>Anton Kubovič - AGA</dodavatel><ico>33194351</ico><adresa>R. Dilonga 1, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-06-26</datum><cislo>DFB0100/14</cislo><predmet>za zabezpečenie BOZP za obdobie apríl - jún 2014</predmet><suma>162</suma><dodavatel>Požiarno-bezpečnostná agentúra, spol. s r. o.</dodavatel><ico>36236241</ico><adresa>Juraja Slottu 20, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-06-26</datum><cislo>DFB0101/14</cislo><predmet>za zabezpečenie požiarnej ochrany za obdobie apríl - jún 2014</predmet><suma>162</suma><dodavatel>Požiarno-bezpečnostná agentúra, spol. s r. o.</dodavatel><ico>36236241</ico><adresa>Juraja Slottu 20, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-06-26</datum><cislo>38                  </cislo><predmet>Objednávame u Vás: občerstvenie na posedení pre zamestnancov školy pri príležitosti 85. výročia založenia školy</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Gymnázium J.Hollého Trnava</dodavatel><ico>00160466</ico><adresa>Na hlinách 30, 91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-06-23</datum><cislo>DFB0098/14</cislo><predmet>za pedagogické tlačivá</predmet><suma>86.86</suma><dodavatel>ŠEVT,a.s.</dodavatel><ico>31331131</ico><adresa>Cementárenská 16, Banská Bystrica</adresa></item><item><datum>2014-06-20</datum><cislo>DFB0097/14</cislo><predmet>za vypracovanie rozpočtu s výmerom na Rekonštrukciu a zateplenie fasády</predmet><suma>500</suma><dodavatel>Združenie stavebný rozpočet v zastúpení Kadlubiak</dodavatel><ico>14103966</ico><adresa>V.Clementisa 13, 91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-06-19</datum><cislo>DFB0095/14</cislo><predmet>za nákup čistiacich, dezinfekčných prostriedkov a ochranných prac. prostr.</predmet><suma>269.33</suma><dodavatel>Tatrachema, v.d. Trnava</dodavatel><ico>31434193</ico><adresa>Bulharská 40, 91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-06-19</datum><cislo>DFB0096/14</cislo><predmet>za nákup toaletného papiera</predmet><suma>35.64</suma><dodavatel>Tatrachema, v.d. Trnava</dodavatel><ico>31434193</ico><adresa>Bulharská 40, 91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-06-19</datum><cislo>37                  </cislo><predmet>Objednávame u Vás: tovar podľa vlastného výberu</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Tatrachema, v.d. Trnava</dodavatel><ico>31434193</ico><adresa>Bulharská 40, 91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-06-18</datum><cislo>36                  </cislo><predmet>Objednávame u Vás: zákusky podľa vlastného výberu na posedenie zamestnancov školy pri príležitosti 85. výročia založenia školy</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Anton Kubovič - AGA</dodavatel><ico>33194351</ico><adresa>R. Dilonga 1, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-06-17</datum><cislo>DFS0008/14</cislo><predmet>za vecný dar pri odchode do dôchodku </predmet><suma>70</suma><dodavatel>Zlatníctvo Malachit s.r.o.</dodavatel><ico>36265667</ico><adresa>Vajanského  6757/17 , 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-06-17</datum><cislo>34                  </cislo><predmet>Objednávame u Vás: vecný dar pri odchode do dôchodku</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Zlatníctvo Malachit s.r.o.</dodavatel><ico>36265667</ico><adresa>Vajanského  6757/17 , 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-06-17</datum><cislo>35                  </cislo><predmet>Objednávame u Vás: pult na PC - 4 ks</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Hammerbacher SK, a. s.</dodavatel><ico>34119990</ico><adresa>Cierne blato 38, 93505 Pukanec</adresa></item><item><datum>2014-06-12</datum><cislo>DFB0093/14</cislo><predmet>za tonery do tlačiarní</predmet><suma>189.56</suma><dodavatel>CLEAN tonery s.r.o.</dodavatel><ico>35891866</ico><adresa>Za Hradbami 27, 90201 Pezinok</adresa></item><item><datum>2014-06-11</datum><cislo>DFB0091/14</cislo><predmet>za inštaláciu dataprojektorov a ich pripojenie do počítačovej siete</predmet><suma>1903.74</suma><dodavatel>HYDRA Computer s. r. o.</dodavatel><ico>44307691</ico><adresa>Žitná 11, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-06-11</datum><cislo>33                  </cislo><predmet>Objednávame u Vás tonery: C 7115 X- 2 ks, EXV 14- 1 ks, 901 XL - 1 ks, 901 color -1 ks</predmet><suma>0</suma><dodavatel>CLEAN tonery s.r.o.</dodavatel><ico>35891866</ico><adresa>Za Hradbami 27, 90201 Pezinok</adresa></item><item><datum>2014-06-10</datum><cislo>DFB0092/14</cislo><predmet>za refundáciu telefónných poplatkov za mesiac máj 2014</predmet><suma>61.63</suma><dodavatel>Trnavsky samospravny kraj</dodavatel><ico>37836901</ico><adresa>Starohajska 10, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-06-10</datum><cislo>32                  </cislo><predmet>Objednávame u Vás: vypracovanie výkazu výmer na zateplenie fasády, strechy budovy školy</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Združenie stavebný rozpočet v zastúpení Kadlubiak</dodavatel><ico>14103966</ico><adresa>V.Clementisa 13, 91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-06-09</datum><cislo>31                  </cislo><predmet>Objednávame u Vás: odvoz odpadu</predmet><suma>0</suma><dodavatel>A.S.A Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>31449697</ico><adresa>Priemyselna 5, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-06-08</datum><cislo>DFB0094/14</cislo><predmet>za telefónne poplatky za obdobie od 08.05.2014 do 07.06.2014</predmet><suma>31.46</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská  28, 81762 Bratislava</adresa></item><item><datum>2014-06-05</datum><cislo>DFB0087/14</cislo><predmet>za vyúčtovanie tepelnej energie za mesiac máj 2014</predmet><suma>481.55</suma><dodavatel>Trnavska teplarenska,a.s.</dodavatel><ico>36246034</ico><adresa>Coburgova 84, 91742 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-06-05</datum><cislo>DFB0089/14</cislo><predmet>za monitorovanie budovy za mesiac máj 2014</predmet><suma>53.88</suma><dodavatel>ZOS Bezpecnost s.r.o.</dodavatel><ico>36237922</ico><adresa>Koniarekova 20, 91721 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-06-02</datum><cislo>DFP0008/14</cislo><predmet>za nákup tonerov do tlačiarní v rámci projektu LEONARDO</predmet><suma>126</suma><dodavatel>CLEAN tonery s.r.o.</dodavatel><ico>35891866</ico><adresa>Za Hradbami 27, 90201 Pezinok</adresa></item><item><datum>2014-06-02</datum><cislo>DFB0079/14</cislo><predmet>za tonery do tlačiarní</predmet><suma>289.76</suma><dodavatel>CLEAN tonery s.r.o.</dodavatel><ico>35891866</ico><adresa>Za Hradbami 27, 90201 Pezinok</adresa></item><item><datum>2014-06-02</datum><cislo>DFB0088/14</cislo><predmet>za poskytnuté služby v oblasti CO za mesiac máj 2014</predmet><suma>27</suma><dodavatel>Bc. Jana Magdolenová</dodavatel><ico>46680241</ico><adresa>Belecká  374, 941 48 Podhájska</adresa></item><item><datum>2014-06-02</datum><cislo>DFB0082/14</cislo><predmet>za zálohu za tepelnú energiu na mesiac jún 2014</predmet><suma>2010</suma><dodavatel>Trnavska teplarenska,a.s.</dodavatel><ico>36246034</ico><adresa>Coburgova 84, 91742 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-06-02</datum><cislo>30                  </cislo><predmet>Objednávame u Vás: tonery C 7115X-1ks, CB435A-1ks, 901 -1 ks,351 XL-1ks, Q3964-1ks, </predmet><suma>0</suma><dodavatel>CLEAN tonery s.r.o.</dodavatel><ico>35891866</ico><adresa>Za Hradbami 27, 90201 Pezinok</adresa></item><item><datum>2014-05-31</datum><cislo>DFB0090/14</cislo><predmet>za odvoz a spracovanie BRKO za mesiac máj 2014</predmet><suma>21.6</suma><dodavatel>A.S.A Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>31449697</ico><adresa>Priemyselna 5, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-05-31</datum><cislo>DFB0080/14</cislo><predmet>za softwarové práce, konfiguráciu a údržbu prac. staníc a a počítač. siete za mesiac 05/2014</predmet><suma>276</suma><dodavatel>HYDRA Computer s. r. o.</dodavatel><ico>44307691</ico><adresa>Žitná 11, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-05-30</datum><cislo>DFB0078/14</cislo><predmet>za príspevok zamestnávateľa na stravu zamestnancov za mesiac máj 2014</predmet><suma>686.76</suma><dodavatel>Gymnázium J.Hollého Trnava</dodavatel><ico>00160466</ico><adresa>Na hlinách 30, 91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-05-30</datum><cislo>DFB0084/14</cislo><predmet>za predplatné publikácie &quot;Daňový a účtovný poradca podnikateľa&quot;, ročník 2015</predmet><suma>90.84</suma><dodavatel>Poradca podnikatela,s.r.o</dodavatel><ico>31592503</ico><adresa>Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina</adresa></item><item><datum>2014-05-30</datum><cislo>DFB0085/14</cislo><predmet>za predplatné publikácie &quot;Dane a účtovníctvo&quot;, ročník 2015</predmet><suma>78.6</suma><dodavatel>Poradca podnikatela,s.r.o</dodavatel><ico>31592503</ico><adresa>Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina</adresa></item><item><datum>2014-05-30</datum><cislo>DFB0086/14</cislo><predmet>za predplatné publikácie &quot;Práca, mzdy a odmeňovanie&quot;, ročník 2015</predmet><suma>56.34</suma><dodavatel>Poradca podnikatela,s.r.o</dodavatel><ico>31592503</ico><adresa>Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina</adresa></item><item><datum>2014-05-30</datum><cislo>DFŠ0011/14</cislo><predmet>za obedy zamestnancov za mesiac máj 2014</predmet><suma>407.4</suma><dodavatel>Gymnázium J.Hollého Trnava</dodavatel><ico>00160466</ico><adresa>Na hlinách 30, 91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-05-30</datum><cislo>DFŠ0012/14</cislo><predmet>za obedy žiakov za mesiac máj 2014</predmet><suma>1909.86</suma><dodavatel>Gymnázium J.Hollého Trnava</dodavatel><ico>00160466</ico><adresa>Na hlinách 30, 91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-05-30</datum><cislo>DFŠ0013/14</cislo><predmet>za obedy hostí za mesiac máj 2014</predmet><suma>51.6</suma><dodavatel>Gymnázium J.Hollého Trnava</dodavatel><ico>00160466</ico><adresa>Na hlinách 30, 91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-05-30</datum><cislo>DFS0007/14</cislo><predmet>za príspevok zamestnávateľa z SF na stravu zamestnancov za mesiac 5/2014</predmet><suma>157.14</suma><dodavatel>Gymnázium J.Hollého Trnava</dodavatel><ico>00160466</ico><adresa>Na hlinách 30, 91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-05-29</datum><cislo>DFB0081/14</cislo><predmet>za zálohu za elektrickú energiu na mesiac jún 2014</predmet><suma>1004.8</suma><dodavatel>MAGNA E.A. s.r.o.</dodavatel><ico>35743565</ico><adresa>Beethovenova 5, 92101 Piešťany</adresa></item><item><datum>2014-05-29</datum><cislo>DFB0083/14</cislo><predmet>za vodoinštalačný materiál</predmet><suma>35.02</suma><dodavatel>NEKA TRADE spol. s r. o.</dodavatel><ico>46122729</ico><adresa>Ľudová  1451/29, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-05-28</datum><cislo>DFB0077/14</cislo><predmet>za nákup kancelárskeho materiálu</predmet><suma>13.16</suma><dodavatel>Milan Letovanec- LEMAX</dodavatel><ico>17672562</ico><adresa>Trstínska cesta 9, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-05-28</datum><cislo>DFP0007/14</cislo><predmet>za nákup kancelárskeho materiálu</predmet><suma>39.98</suma><dodavatel>Milan Letovanec- LEMAX</dodavatel><ico>17672562</ico><adresa>Trstínska cesta 9, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-05-28</datum><cislo>DFP0009/14</cislo><predmet>za prepravu 16 osôb v dňoch 08. a 21.06.2014 na trase Bratislava-Trnava-Bratislava v rámci projektu LEONARDO</predmet><suma>280</suma><dodavatel>Autobazar - KRENČEYOVÁ ZUZANA</dodavatel><ico>34337377</ico><adresa>Banšelova 3, 82104 Bratislava </adresa></item><item><datum>2014-05-28</datum><cislo>29                  </cislo><predmet>Objednávame u Vás: kopírovací papier A4 biely - 13 bal., pero - 16 ks, zošit v tvrdých doskách - 16 ks</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Milan Letovanec- LEMAX</dodavatel><ico>17672562</ico><adresa>Trstínska cesta 9, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-05-26</datum><cislo>28                  </cislo><predmet>Objednávame u Vás: inštaláciu dataprojektorov a ich zapojenie do počítačovej siete v piatich triedach </predmet><suma>0</suma><dodavatel>HYDRA Computer s. r. o.</dodavatel><ico>44307691</ico><adresa>Žitná 11, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-05-23</datum><cislo>Zmluva č. 00015/2014/OATt</cislo><predmet>Kúpna zmluva na nákup originálnych tonerových náplní</predmet><suma>0</suma><dodavatel>CLEAN TONERY</dodavatel><ico></ico><adresa>Za Hradbami 27, 902 01 Pezinok </adresa></item><item><datum>2014-05-20</datum><cislo>DFB0075/14</cislo><predmet>za náhradnú batériu do UPS Smart 1000</predmet><suma>168</suma><dodavatel>HYDRA Computer s. r. o.</dodavatel><ico>44307691</ico><adresa>Žitná 11, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-05-20</datum><cislo>DFP0006/14</cislo><predmet>za knihy a učebnice z AJ v rámci projektu LEONARDO da VINCI</predmet><suma>784.25</suma><dodavatel>OXICO, Ing. Jan Strapec</dodavatel><ico>11667958</ico><adresa>Panónska cesta 6/3819, 85104 Bratislava - Petržalka</adresa></item><item><datum>2014-05-19</datum><cislo>DFB0076/14</cislo><predmet>za poskytnuté služby počítačovej siete SANET v mesiacoch apríl - jún 2014</predmet><suma>150</suma><dodavatel>SANET, Združenie používateľov Slov. akad. dátovej siete</dodavatel><ico>17055270</ico><adresa>Vazovova 5, Bratislava</adresa></item><item><datum>2014-05-19</datum><cislo>27                  </cislo><predmet>Objednávame u Vás: časopis Slovenský stenograf na školský  rok 2014/2015 po 5 ks na 1 mesiac</predmet><suma>0</suma><dodavatel> Ľubomír Pajtinka - Vydavateľstvo PARENTES</dodavatel><ico>44924101</ico><adresa>Miletičova  76, 82109 Bratislava</adresa></item><item><datum>2014-05-19</datum><cislo>26                  </cislo><predmet>Objednávame u Vás: náhradnú batériu do UPS Smart- 1 ks</predmet><suma>0</suma><dodavatel>HYDRA Computer s. r. o.</dodavatel><ico>44307691</ico><adresa>Žitná 11, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-05-08</datum><cislo>DFB0072/14</cislo><predmet>za telefónne poplatky za obdobie od 08.04.2014 do 07.05.2014</predmet><suma>18.13</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská  28, 81762 Bratislava</adresa></item><item><datum>2014-05-07</datum><cislo>DFB0068/14</cislo><predmet>za spotrebu vody za obdobie od 01.01.2014 do 30.04.2014</predmet><suma>1015.4</suma><dodavatel>Trnavska vodár.spoločnost</dodavatel><ico>36252484</ico><adresa>Priemyselná 10, 92179 Piešťany</adresa></item><item><datum>2014-05-07</datum><cislo>DFB0070/14</cislo><predmet>za monitorovanie budovy za mesiac apríl 2014</predmet><suma>53.88</suma><dodavatel>ZOS Bezpecnost s.r.o.</dodavatel><ico>36237922</ico><adresa>Koniarekova 20, 91721 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-05-07</datum><cislo>DFB0067/14</cislo><predmet>za vyúčtovanie tepelnej energie za mesiac apríl 2014</predmet><suma>341.02</suma><dodavatel>Trnavska teplarenska,a.s.</dodavatel><ico>36246034</ico><adresa>Coburgova 84, 91742 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-05-07</datum><cislo>DFB0074/14</cislo><predmet>za refundáciu telefónnych poplatkov za mesiac apríl 2014</predmet><suma>55.38</suma><dodavatel>Trnavsky samospravny kraj</dodavatel><ico>37836901</ico><adresa>Starohajska 10, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-05-01</datum><cislo>DFB0069/14</cislo><predmet>za služby v oblasti CO za mesiac apríl 2014</predmet><suma>27</suma><dodavatel>Bc. Jana Magdolenová</dodavatel><ico>46680241</ico><adresa>Belecká  374, 941 48 Podhájska</adresa></item><item><datum>2014-05-01</datum><cislo>DFB0066/14</cislo><predmet>za zálohu za tepelnú energiu na mesiac máj 2014</predmet><suma>2010</suma><dodavatel>Trnavska teplarenska,a.s.</dodavatel><ico>36246034</ico><adresa>Coburgova 84, 91742 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-04-30</datum><cislo>DFB0063/14</cislo><predmet>za príspevok zamestnávateľa na stravu zamestnancov za mesiac apríl 2014</predmet><suma>743.4</suma><dodavatel>Gymnázium J.Hollého Trnava</dodavatel><ico>00160466</ico><adresa>Na hlinách 30, 91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-04-30</datum><cislo>DFŠ0008/14</cislo><predmet>za stravu zamestnancov za mesiac apríl 2014</predmet><suma>441</suma><dodavatel>Gymnázium J.Hollého Trnava</dodavatel><ico>00160466</ico><adresa>Na hlinách 30, 91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-04-30</datum><cislo>DFŠ0009/14</cislo><predmet>za obedy žiakov za mesiac apríl 2014</predmet><suma>3195.61</suma><dodavatel>Gymnázium J.Hollého Trnava</dodavatel><ico>00160466</ico><adresa>Na hlinách 30, 91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-04-30</datum><cislo>DFŠ0010/14</cislo><predmet>za obed dňa 07.04.2014 - hostia (maturitné skúšky)</predmet><suma>2.15</suma><dodavatel>Gymnázium J.Hollého Trnava</dodavatel><ico>00160466</ico><adresa>Na hlinách 30, 91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-04-30</datum><cislo>DFB0064/14</cislo><predmet>za softwarové práce, konfiguráciu a údržbu pracovných staníc a počítačovej siete za mesiac apríl 2014</predmet><suma>276</suma><dodavatel>HYDRA Computer s. r. o.</dodavatel><ico>44307691</ico><adresa>Žitná 11, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-04-30</datum><cislo>DFB0071/14</cislo><predmet>za odber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu za mesiac apríl 2014</predmet><suma>21.6</suma><dodavatel>A.S.A Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>31449697</ico><adresa>Priemyselna 5, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-04-30</datum><cislo>DFS0006/14</cislo><predmet>za príspevok zamestnávateľa zo SF na stravu zamestnancov za mesiac apríl 2014</predmet><suma>170.1</suma><dodavatel>Gymnázium J.Hollého Trnava</dodavatel><ico>00160466</ico><adresa>Na hlinách 30, 91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-04-29</datum><cislo>DFB0065/14</cislo><predmet>za zálohu za elektrickú energiu na mesiac máj 2014</predmet><suma>1004.8</suma><dodavatel>MAGNA E.A. s.r.o.</dodavatel><ico>35743565</ico><adresa>Beethovenova 5, 92101 Piešťany</adresa></item><item><datum>2014-04-28</datum><cislo>DFB0062/14</cislo><predmet>za kosačku mot. Highline 523VS</predmet><suma>499.12</suma><dodavatel>CKD market s.r.o.</dodavatel><ico>36232017</ico><adresa>Zelenečská  111/1, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-04-28</datum><cislo>25                  </cislo><predmet>Objednávame u Vás:kosačku AL-KO highline 523 VS</predmet><suma>0</suma><dodavatel>CKD market s.r.o.</dodavatel><ico>36232017</ico><adresa>Zelenečská  111/1, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-04-23</datum><cislo>DFB0061/14</cislo><predmet>za nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov</predmet><suma>662.57</suma><dodavatel>Tatrachema, v.d. Trnava</dodavatel><ico>31434193</ico><adresa>Bulharská 40, 91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-04-23</datum><cislo>24                  </cislo><predmet>Objednávame u Vás: tovar podľa vlastného výberu</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Tatrachema, v.d. Trnava</dodavatel><ico>31434193</ico><adresa>Bulharská 40, 91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-04-16</datum><cislo>Zmluva č. 00017/2014/OATt</cislo><predmet>Zaslanie podpísanej zmluvy o výpožičke</predmet><suma>2496</suma><dodavatel>MŠ SR</dodavatel><ico></ico><adresa>Stromová 1, 813 30 Bratislava</adresa></item><item><datum>2014-04-11</datum><cislo>DFB0059/14</cislo><predmet>za paušál na zrážkovú vodu za I. štvrťrok 2014</predmet><suma>360.64</suma><dodavatel>Trnavska vodár.spoločnost</dodavatel><ico>36252484</ico><adresa>Priemyselná 10, 92179 Piešťany</adresa></item><item><datum>2014-04-10</datum><cislo>23                  </cislo><predmet>Objednávame u Vás: prac.obuv - 1 ks</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Lukáš Minarovič OOPP</dodavatel><ico>43617603</ico><adresa>Špačinská 106, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-04-08</datum><cislo>DFP0005/14</cislo><predmet>za textab 120x90 economy - 9 ks</predmet><suma>297.02</suma><dodavatel>ŠKOLEX</dodavatel><ico>31396763</ico><adresa>Horárska 12, 82109 Bratislava</adresa></item><item><datum>2014-04-08</datum><cislo>DFB0058/14</cislo><predmet>za refundáciu telefónnych poplatkov za mesiac marec 2014</predmet><suma>66.64</suma><dodavatel>Trnavsky samospravny kraj</dodavatel><ico>37836901</ico><adresa>Starohajska 10, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-04-08</datum><cislo>DFB0060/14</cislo><predmet>za telefónne poplatky za obdobie od 08.03.2014 do 07.04.2014</predmet><suma>22.92</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská  28, 81762 Bratislava</adresa></item><item><datum>2014-04-07</datum><cislo>DFB0055/14</cislo><predmet>za vyúčtovanie tepelnej energie za mesiac marec 2014</predmet><suma>447.08</suma><dodavatel>Trnavska teplarenska,a.s.</dodavatel><ico>36246034</ico><adresa>Coburgova 84, 91742 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-04-03</datum><cislo>DFB0053/14</cislo><predmet>za monitorovanie budovy za mesiac marec 2014</predmet><suma>53.16</suma><dodavatel>ZOS Bezpecnost s.r.o.</dodavatel><ico>36237922</ico><adresa>Koniarekova 20, 91721 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-04-03</datum><cislo>DFB0073/14</cislo><predmet>za zadný plast na operadlo - stolička NEWSTAR</predmet><suma>7</suma><dodavatel>BIBIONE Svitkova Jarmila</dodavatel><ico>35400307</ico><adresa>Tehelna 14, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-04-03</datum><cislo>22                  </cislo><predmet>Objednávame u Vás: zadné plastové operadlo -1 ks</predmet><suma>0</suma><dodavatel>BIBIONE Svitkova Jarmila</dodavatel><ico>35400307</ico><adresa>Tehelna 14, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-04-02</datum><cislo>DFB0051/14</cislo><predmet>za laserové ukazovátko GENIUS Media Pointer 100 (10 ks)</predmet><suma>160.8</suma><dodavatel> Wtrade</dodavatel><ico>34933336</ico><adresa>Dohnányho 817, 01004 Žilina</adresa></item><item><datum>2014-04-02</datum><cislo>21                  </cislo><predmet>Objednávame u Vás: laserové ukazovátko -10 ks</predmet><suma>0</suma><dodavatel> Wtrade</dodavatel><ico>34933336</ico><adresa>Dohnányho 817, 01004 Žilina</adresa></item><item><datum>2014-04-01</datum><cislo>Zmluva č. 00006/2014/OATt</cislo><predmet>Zmluva s partnerskou organizáciou - stáž v Londýne  </predmet><suma>19500</suma><dodavatel>ADC College</dodavatel><ico></ico><adresa>11/13 Masons Avenue, Wealdstone, HA3 5AD Harrow</adresa></item><item><datum>2014-04-01</datum><cislo>DFB0050/14</cislo><predmet>za zálohu za tepelnú energiu na mesiac apríl 2014</predmet><suma>2160</suma><dodavatel>Trnavska teplarenska,a.s.</dodavatel><ico>36246034</ico><adresa>Coburgova 84, 91742 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-04-01</datum><cislo>DFB0054/14</cislo><predmet>za služby v oblasti CO za mesiac marec 2014</predmet><suma>27</suma><dodavatel>Bc. Jana Magdolenová</dodavatel><ico>46680241</ico><adresa>Belecká  374, 941 48 Podhájska</adresa></item><item><datum>2014-03-31</datum><cislo>Zmluva č. 00005/2014/OATt</cislo><predmet>Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 1/2014</predmet><suma>3</suma><dodavatel>Loyalty, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Slnečná 50, 917 01  Trnava</adresa></item><item><datum>2014-03-31</datum><cislo>DFB0052/14</cislo><predmet>za softwarové práce, konfiguráciu a údržbu pracovných staníc a počítačovej siete za 3/2014</predmet><suma>276</suma><dodavatel>HYDRA Computer s. r. o.</dodavatel><ico>44307691</ico><adresa>Žitná 11, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-03-31</datum><cislo>DFŠ0007/14</cislo><predmet>za obedy hostí 18. a 19. 03. 2014</predmet><suma>10.75</suma><dodavatel>Gymnázium J.Hollého Trnava</dodavatel><ico>00160466</ico><adresa>Na hlinách 30, 91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-03-31</datum><cislo>DFŠ0006/14</cislo><predmet>za obedy žiakov za mesiac marec 2014</predmet><suma>3231.75</suma><dodavatel>Gymnázium J.Hollého Trnava</dodavatel><ico>00160466</ico><adresa>Na hlinách 30, 91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-03-31</datum><cislo>DFS0005/14</cislo><predmet>príspevok zamestnávateľa zo SF na stravu zamestnancov za mesiac marec 2014</predmet><suma>198.72</suma><dodavatel>Gymnázium J.Hollého Trnava</dodavatel><ico>00160466</ico><adresa>Na hlinách 30, 91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-03-31</datum><cislo>DFB0048/14</cislo><predmet>príspevok zamestnávateľa na stravu zamestnancov za mesiac marec 2014</predmet><suma>868.48</suma><dodavatel>Gymnázium J.Hollého Trnava</dodavatel><ico>00160466</ico><adresa>Na hlinách 30, 91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-03-31</datum><cislo>DFŠ0005/14</cislo><predmet>za obedy zamestnancov za mesiac marec 2014</predmet><suma>515.2</suma><dodavatel>Gymnázium J.Hollého Trnava</dodavatel><ico>00160466</ico><adresa>Na hlinách 30, 91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-03-31</datum><cislo>20                  </cislo><predmet>Objednávame u Vás: vodoinštalačný mateeriál</predmet><suma>0</suma><dodavatel>NEKA TRADE spol. s r. o.</dodavatel><ico>46122729</ico><adresa>Ľudová  1451/29, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-03-26</datum><cislo>DFB0049/14</cislo><predmet>za zálohu za elektrickú energiu na mesiac apríl 2014</predmet><suma>1004.8</suma><dodavatel>MAGNA E.A. s.r.o.</dodavatel><ico>35743565</ico><adresa>Beethovenova 5, 92101 Piešťany</adresa></item><item><datum>2014-03-24</datum><cislo>DFP0003/14</cislo><predmet>za knižné slovníky anglické veľké 3.vydanie - 16 ks v rámci projektu LEONARDO</predmet><suma>672</suma><dodavatel>Lingea s. r. o.</dodavatel><ico>35808659</ico><adresa>Špitalská 10, 81101 Bratislava</adresa></item><item><datum>2014-03-24</datum><cislo>DFB0057/14</cislo><predmet>za zabezpečenie požiarnej ochrany za obdobie január - marec 2014</predmet><suma>162</suma><dodavatel>Požiarno-bezpečnostná agentúra, spol. s r. o.</dodavatel><ico>36236241</ico><adresa>Juraja Slottu 20, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-03-24</datum><cislo>DFB0047/14</cislo><predmet>za foldery A4 (plnofarebná tlač) - 500 ks</predmet><suma>462</suma><dodavatel>CreoCom, s.r.o.</dodavatel><ico>36691836</ico><adresa>Nitrianska 5, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-03-24</datum><cislo>DFB0056/14</cislo><predmet>za zabezpečenie BOZP za obdobie január - marec 2014</predmet><suma>162</suma><dodavatel>Požiarno-bezpečnostná agentúra, spol. s r. o.</dodavatel><ico>36236241</ico><adresa>Juraja Slottu 20, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-03-19</datum><cislo>DFP0004/14</cislo><predmet>za pobytové náklady - stáž v rámci projektu LEONARDO (15 žiakov) v dňoch 08.06. - 21.06.2014, transport z letiska</predmet><suma>19500</suma><dodavatel>ADC Technology Training Ltd.</dodavatel><ico>3563169</ico><adresa>Masons Avenue 11-13, Harrow</adresa></item><item><datum>2014-03-19</datum><cislo>DFS0004/14</cislo><predmet>za poukážky TESCO HM Trnava (61 ks á 5 €; 61 ks á 20 €)</predmet><suma>1525</suma><dodavatel>TESCO,Hypermarket Trnava</dodavatel><ico>31321828</ico><adresa>Veterna 40, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-03-18</datum><cislo>Zmluva č. 00004/2014/OATt</cislo><predmet>Zmluva č. S14T600244</predmet><suma>18.4</suma><dodavatel>A.S.A.</dodavatel><ico></ico><adresa>Priemyselná 5, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-03-17</datum><cislo>18                  </cislo><predmet>Objednávame u vás: folder A4 4+4 CMYK, 350g ONM- 500 ks</predmet><suma>0</suma><dodavatel>CreoCom, s.r.o.</dodavatel><ico>36691836</ico><adresa>Nitrianska 5, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-03-17</datum><cislo>20                  </cislo><predmet>Objednávame u Vás: darčekový poukaz  v hodnote á 25 € - 57 ks</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Grapent a.s., Hotel Zochova chata</dodavatel><ico>36689483</ico><adresa>Piesok  4015/B7, 90001 Modra</adresa></item><item><datum>2014-03-17</datum><cislo>DFS0003/14</cislo><predmet>za darčekové poukazy v hodnote á 25 € - 57 ks</predmet><suma>1425</suma><dodavatel>Grapent a.s., Hotel Zochova chata</dodavatel><ico>36689483</ico><adresa>Piesok  4015/B7, 90001 Modra</adresa></item><item><datum>2014-03-17</datum><cislo>19                  </cislo><predmet>Objednávame u Vás: TESCO poukážky v hodnote á 20 €-61 ks, á 5 € - 61 ks</predmet><suma>0</suma><dodavatel>TESCO,Hypermarket Trnava</dodavatel><ico>31321828</ico><adresa>Veterna 40, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-03-13</datum><cislo>DFB0044/14</cislo><predmet>za bezdrôtové myši Logitech Wireless Mouse M185 blue - 5 ks</predmet><suma>51.2</suma><dodavatel> Konkol SK s.r.o.</dodavatel><ico>46358935</ico><adresa>Raková  1497, 023 51 Rakova</adresa></item><item><datum>2014-03-13</datum><cislo>DFB0043/14</cislo><predmet>za materiál na údržbu</predmet><suma>87.53</suma><dodavatel>NEKA TRADE spol. s r. o.</dodavatel><ico>46122729</ico><adresa>Ľudová  1451/29, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-03-13</datum><cislo>16                  </cislo><predmet>Objednávame u Vás: vodoinštalačný materiál</predmet><suma>0</suma><dodavatel>NEKA TRADE spol. s r. o.</dodavatel><ico>46122729</ico><adresa>Ľudová  1451/29, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-03-13</datum><cislo>17                  </cislo><predmet>Objednávame u Vás: bezdrôtové myši- 5 ks</predmet><suma>0</suma><dodavatel> Konkol SK s.r.o.</dodavatel><ico>46358935</ico><adresa>Raková  1497, 023 51 Rakova</adresa></item><item><datum>2014-03-11</datum><cislo>DFB0046/14</cislo><predmet>za refundáciu telefónnych poplatkov za mesiac február 2014</predmet><suma>53.28</suma><dodavatel>Trnavsky samospravny kraj</dodavatel><ico>37836901</ico><adresa>Starohajska 10, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-03-08</datum><cislo>DFB0045/14</cislo><predmet>za telefónne poplatky za obdobie od 08.02. - 07.03.2014</predmet><suma>18.3</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská  28, 81762 Bratislava</adresa></item><item><datum>2014-03-07</datum><cislo>DFB0042/14</cislo><predmet>za čistiace prostriedky do kuchyne</predmet><suma>174</suma><dodavatel>Diversey Slovensko s.r.o.</dodavatel><ico>35835401</ico><adresa>Rybničná 40, 83106 Bratislava </adresa></item><item><datum>2014-03-07</datum><cislo>DFP0002/14</cislo><predmet>za anglické slovníky (15 ks) a Lexicon5 anglický ekonomický</predmet><suma>237</suma><dodavatel>Lingea s. r. o.</dodavatel><ico>35808659</ico><adresa>Špitalská 10, 81101 Bratislava</adresa></item><item><datum>2014-03-07</datum><cislo>DFB0041/14</cislo><predmet>za bezdrôtové myši Microsoft Compact Optical Mouse 5000 USB - 5ks</predmet><suma>46.55</suma><dodavatel>VVTech, s.r.o.</dodavatel><ico>36751430</ico><adresa>Hviezdoslavova 1, 97901 Rimavská Sobota</adresa></item><item><datum>2014-03-07</datum><cislo>15                  </cislo><predmet>Objednávame u vás: bezdrôtová myš Microsoft Compact Optical-5 ks</predmet><suma>0</suma><dodavatel>VVTech, s.r.o.</dodavatel><ico>36751430</ico><adresa>Hviezdoslavova 1, 97901 Rimavská Sobota</adresa></item><item><datum>2014-03-06</datum><cislo>DFB0040/14</cislo><predmet>za vyúčtovanie tepelnej energie za mesiac február 2014</predmet><suma>318.65</suma><dodavatel>Trnavska teplarenska,a.s.</dodavatel><ico>36246034</ico><adresa>Coburgova 84, 91742 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-03-05</datum><cislo>DFB0038/14</cislo><predmet>za monitorovanie budovy za mesiac február 2014</predmet><suma>53.16</suma><dodavatel>ZOS Bezpecnost s.r.o.</dodavatel><ico>36237922</ico><adresa>Koniarekova 20, 91721 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-03-04</datum><cislo>Zmluva č. 00007/2014/OATt</cislo><predmet>Zmluva o bežnom účte - Dary a granty</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Štátna pokladnica</dodavatel><ico></ico><adresa>Radlinského 32, 810 05 Bratislava</adresa></item><item><datum>2014-03-04</datum><cislo>Zmluva č. 00008/2014/OATt</cislo><predmet>Zmluva o bežnom účte - projektový účet</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Štátna pokladnica</dodavatel><ico></ico><adresa>Radlinského 32, 810 05 Bratislava</adresa></item><item><datum>2014-03-04</datum><cislo>Zmluva č. 00009/2014/OATt</cislo><predmet>Zmluva o bežnom účte - príjmový účet</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Štátna pokladnica</dodavatel><ico></ico><adresa>Radlinského 32, 810 05 Bratislava</adresa></item><item><datum>2014-03-04</datum><cislo>Zmluva č. 00010/2014/OATt</cislo><predmet>Zmluva o bežnom účte - sociálny fond</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Štátna pokladnica</dodavatel><ico></ico><adresa>Radlinského 32, 810 05 Bratislava</adresa></item><item><datum>2014-03-04</datum><cislo>Zmluva č. 00011/2014/OATt</cislo><predmet>Zmluvy o bežnom účte - školské stravovanie</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Štátna pokladnica</dodavatel><ico></ico><adresa>Radlinského 32, 810 05 Bratislava</adresa></item><item><datum>2014-03-04</datum><cislo>Zmluva č. 00012/2014/OATt</cislo><predmet>Zmluva o bežnom účte - depozitný účet</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Štátna pokladnica</dodavatel><ico></ico><adresa>Radlinského 32, 810 05 Bratislava</adresa></item><item><datum>2014-03-04</datum><cislo>Zmluva č. 00013/2014/OATt</cislo><predmet>Zmluva o bežnom účte - výdavkový účet</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Štátna pokladnica</dodavatel><ico></ico><adresa>Radlinského 32, 810 05 Bratislava</adresa></item><item><datum>2014-03-04</datum><cislo>DFB0034/14</cislo><predmet>za zálohu za tepelnú energiu na mesiac marec 2014</predmet><suma>2370</suma><dodavatel>Trnavska teplarenska,a.s.</dodavatel><ico>36246034</ico><adresa>Coburgova 84, 91742 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-03-03</datum><cislo>DFB0035/14</cislo><predmet>za kancelársky materiál</predmet><suma>49.48</suma><dodavatel>Milan Letovanec- LEMAX</dodavatel><ico>17672562</ico><adresa>Trstínska cesta 9, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-03-03</datum><cislo>DFB0039/14</cislo><predmet>za informačno-konzultačný seminár &quot;Zmeny v procesoch po novele zákona o verejnom obstarávaní od 01.07.2013 - aplikačná prax&quot; (2 osoby)</predmet><suma>40</suma><dodavatel>Národný ústav celoživotného vzdelávania</dodavatel><ico>00699438</ico><adresa>Tomášikova 4, 82009 Bratislava</adresa></item><item><datum>2014-03-03</datum><cislo>14                  </cislo><predmet>Objednávame u Vás: Suma Special L4- 20 l, Suma Rinse A5- 20 l </predmet><suma>0</suma><dodavatel>Diversey Slovensko s.r.o.</dodavatel><ico>35835401</ico><adresa>Rybničná 40, 83106 Bratislava </adresa></item><item><datum>2014-03-01</datum><cislo>DFB0037/14</cislo><predmet>za služby v oblasti CO za mesiac február 2014</predmet><suma>27</suma><dodavatel>Bc. Jana Magdolenová</dodavatel><ico>46680241</ico><adresa>Belecká  374, 941 48 Podhájska</adresa></item><item><datum>2014-03-01</datum><cislo>DFB0036/14</cislo><predmet>za zálohu za elektrickú energiu na mesiac marec 2014</predmet><suma>1004.8</suma><dodavatel>MAGNA E.A. s.r.o.</dodavatel><ico>35743565</ico><adresa>Beethovenova 5, 92101 Piešťany</adresa></item><item><datum>2014-02-28</datum><cislo>DFB0033/14</cislo><predmet>za softwarové práce, konfiguráciu a údržbu pracovných staníc a počítačovej siete za mesiac február 2014</predmet><suma>276</suma><dodavatel>HYDRA Computer s. r. o.</dodavatel><ico>44307691</ico><adresa>Žitná 11, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-02-21</datum><cislo>DFB0031/14</cislo><predmet>nákup stierky na magnetickú tabuľu - 5ks</predmet><suma>6</suma><dodavatel>ŠKOLEX</dodavatel><ico>31396763</ico><adresa>Horárska 12, 82109 Bratislava</adresa></item><item><datum>2014-02-21</datum><cislo>DFŠ0003/14</cislo><predmet>za obedy zamestnancov za mesiac február 2014</predmet><suma>336</suma><dodavatel>Gymnázium J.Hollého Trnava</dodavatel><ico>00160466</ico><adresa>Na hlinách 30, 91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-02-21</datum><cislo>DFŠ0004/14</cislo><predmet>za obedy žiakov za mesiac február 2014</predmet><suma>2543.7</suma><dodavatel>Gymnázium J.Hollého Trnava</dodavatel><ico>00160466</ico><adresa>Na hlinách 30, 91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-02-21</datum><cislo>DFB0032/14</cislo><predmet>za príspevok zamestnávateľa na stravu zamestnancov za mesiac február 2014</predmet><suma>566.4</suma><dodavatel>Gymnázium J.Hollého Trnava</dodavatel><ico>00160466</ico><adresa>Na hlinách 30, 91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-02-21</datum><cislo>DFS0002/14</cislo><predmet>za príspevok zamestnávateľa zo SF na stravu zamestnancov za mesiac február 2014</predmet><suma>129.6</suma><dodavatel>Gymnázium J.Hollého Trnava</dodavatel><ico>00160466</ico><adresa>Na hlinách 30, 91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-02-20</datum><cislo>13                  </cislo><predmet>Objednávame u Vás: stierka na zelenú keramickú tabuľu - 5 ks</predmet><suma>0</suma><dodavatel>ŠKOLEX</dodavatel><ico>31396763</ico><adresa>Horárska 12, 82109 Bratislava</adresa></item><item><datum>2014-02-18</datum><cislo>12                  </cislo><predmet>Objednávame u  Vás: školská krieda (100 ks)- 7 krabíc, lepiaca páska 25x33 - 2 ks, euroobaly - 300 ks, obálka okienková - 1 000 ks,spinky - 5 bal.,spisové dosky so šnúrkou 1 bal.- 25 ks, mapa 253 trojklopá pap.- 25 ks</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Milan Letovanec- LEMAX</dodavatel><ico>17672562</ico><adresa>Trstínska cesta 9, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-02-17</datum><cislo>DFB0030/14</cislo><predmet>za poskytnuté služby počíačovej siete SANET v mesiacoch január - marec 2014</predmet><suma>150</suma><dodavatel>SANET, Združenie používateľov Slov. akad. dátovej siete</dodavatel><ico>17055270</ico><adresa>Vazovova 5, Bratislava</adresa></item><item><datum>2014-02-17</datum><cislo>DFB0029/14</cislo><predmet>za pedagogické tlačivá</predmet><suma>86.47</suma><dodavatel>ŠEVT,a.s.</dodavatel><ico>31331131</ico><adresa>Cementárenská 16, Banská Bystrica</adresa></item><item><datum>2014-02-11</datum><cislo>Zmluva č. 00002/2014/OATt</cislo><predmet>Projekt &quot;Rozvoj stredného odborného vzdelávania&quot; </predmet><suma>0</suma><dodavatel>Štátny inštitút odborného vzdelávania</dodavatel><ico></ico><adresa>Bellova 54/A, 837 63 Bratislava</adresa></item><item><datum>2014-02-11</datum><cislo>Zmluva č. 00003/2014/OATt</cislo><predmet>Zmluva o spolupráci - DEŇ NARCISOV 2014</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Liga proti rakovine SR</dodavatel><ico></ico><adresa>Brestová 6, 821 02 Bratislava</adresa></item><item><datum>2014-02-11</datum><cislo>DFB0028/14</cislo><predmet>za refundáciu telefónnych poplatkov za január 2014</predmet><suma>52.38</suma><dodavatel>Trnavsky samospravny kraj</dodavatel><ico>37836901</ico><adresa>Starohajska 10, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-02-11</datum><cislo>DFB0024/14</cislo><predmet>za občerstvenie na krajskom kole Olympiády v anglickom jazyku (10.02.2014)</predmet><suma>142.88</suma><dodavatel>Mária Bohunická</dodavatel><ico>46727477</ico><adresa>Horný Chríb 401/47, 91965 Dolná Krupá</adresa></item><item><datum>2014-02-11</datum><cislo>DFB0026/14</cislo><predmet>za opravu elektroinštalácie v budove OA Trnava</predmet><suma>371.93</suma><dodavatel>PROVA SLovakia, spol. s r. o.</dodavatel><ico>31438806</ico><adresa>Mikovíniho  11, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-02-10</datum><cislo>11                  </cislo><predmet>Objednávame u Vás: občerstvenie na krajské kolo Olympiády v  anglickom jazyku</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Mária Bohunická</dodavatel><ico>46727477</ico><adresa>Horný Chríb 401/47, 91965 Dolná Krupá</adresa></item><item><datum>2014-02-08</datum><cislo>DFB0027/14</cislo><predmet>za telefónne poplatky za obdobie od 08.01.2014 do 07.02.2014</predmet><suma>25.49</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská  28, 81762 Bratislava</adresa></item><item><datum>2014-02-07</datum><cislo>DFB0023/14</cislo><predmet>za publikáciu &quot;Daňové zákony 2014&quot;, 10 ks</predmet><suma>39.9</suma><dodavatel>PEREX</dodavatel><ico>00685313</ico><adresa>Trnavská cesta 39/A, Bratislava</adresa></item><item><datum>2014-02-07</datum><cislo>DFB0025/14</cislo><predmet>za vyúčtovanie tepelnej energie za mesiac január 2014</predmet><suma>517.99</suma><dodavatel>Trnavska teplarenska,a.s.</dodavatel><ico>36246034</ico><adresa>Coburgova 84, 91742 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-02-07</datum><cislo>DFB0019/14</cislo><predmet>za rozlišovacie dresy Trial</predmet><suma>120.15</suma><dodavatel> AG sport s.r.o.</dodavatel><ico>45953601</ico><adresa>Šipošovské Kračany  312, 930 03 Kostolné Kračany</adresa></item><item><datum>2014-02-07</datum><cislo>DFP0001/14</cislo><predmet>za nákup leteniek vrátane poplatkov, batožiny a poistenia (15 ks žiaci á 260,49€; 1 ks sprevádzajúca osoba)</predmet><suma>4167.84</suma><dodavatel>B-KLUB-TURISTA, s.r.o.</dodavatel><ico>36743348</ico><adresa>M.R.Štefánika 1632, 07501 Trebišov</adresa></item><item><datum>2014-02-07</datum><cislo>10                  </cislo><predmet>Objednávame u Vás: Daňové zákony roku 2014 - 10 ks</predmet><suma>0</suma><dodavatel>PEREX</dodavatel><ico>00685313</ico><adresa>Trnavská cesta 39/A, Bratislava</adresa></item><item><datum>2014-02-06</datum><cislo>DFB0022/14</cislo><predmet>za monitorovanie budovy za mesiac január 2014</predmet><suma>53.16</suma><dodavatel>ZOS Bezpecnost s.r.o.</dodavatel><ico>36237922</ico><adresa>Koniarekova 20, 91721 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-02-06</datum><cislo>DFB0018/14</cislo><predmet>za poukážky TESCO - ceny na krajské kolo OAJ (10.02.2014)</predmet><suma>250</suma><dodavatel>TESCO,Hypermarket Trnava</dodavatel><ico>31321828</ico><adresa>Veterna 40, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-02-06</datum><cislo>DFB0021/14</cislo><predmet>za pulty PC - 5 ks</predmet><suma>219</suma><dodavatel>Hammerbacher SK, a. s.</dodavatel><ico>34119990</ico><adresa>Cierne blato 38, 93505 Pukanec</adresa></item><item><datum>2014-02-06</datum><cislo>9                   </cislo><predmet>Objednávame u Vás:opravu elektroinštalácie v učebni OA Trnava</predmet><suma>0</suma><dodavatel>PROVA SLovakia, spol. s r. o.</dodavatel><ico>31438806</ico><adresa>Mikovíniho  11, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-02-05</datum><cislo>DFB0020/14</cislo><predmet>za konzultačný seminár o pedagog. zamestn. a odborných zamestn.</predmet><suma>20</suma><dodavatel>Národný ústav celoživotného vzdelávania</dodavatel><ico>00699438</ico><adresa>Tomášikova 4, 82009 Bratislava</adresa></item><item><datum>2014-02-05</datum><cislo>8                   </cislo><predmet>Objednávame u Vás rozlišovacie dresy -49 ks</predmet><suma>0</suma><dodavatel> AG sport s.r.o.</dodavatel><ico>45953601</ico><adresa>Šipošovské Kračany  312, 930 03 Kostolné Kračany</adresa></item><item><datum>2014-02-04</datum><cislo>7                   </cislo><predmet>Objednávame u Vás: darčekové tesco poukážky - 45 ks á 2 €, 10 ks á 10 €,12 ks á 5 € </predmet><suma>0</suma><dodavatel>TESCO,Hypermarket Trnava</dodavatel><ico>31321828</ico><adresa>Veterna 40, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-02-03</datum><cislo>Zmluva č. 00001/2014/OATt</cislo><predmet>Zmluva na organizačné a materiálno-technické zabezpečenie krajského kola Olympiády v anglickom jazyku</predmet><suma>810</suma><dodavatel>Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky</dodavatel><ico></ico><adresa>Vajanského 2, 917 01  Trnava</adresa></item><item><datum>2014-02-03</datum><cislo>DFB0017/14</cislo><predmet>za zálohu za tepelnú energiu na mesiac február 2014</predmet><suma>2640</suma><dodavatel>Trnavska teplarenska,a.s.</dodavatel><ico>36246034</ico><adresa>Coburgova 84, 91742 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-02-02</datum><cislo>DFB0015/14</cislo><predmet>za služby v oblasti CO za mesiac január 2014</predmet><suma>27</suma><dodavatel>Bc. Jana Magdolenová</dodavatel><ico>46680241</ico><adresa>Belecká  374, 941 48 Podhájska</adresa></item><item><datum>2014-02-01</datum><cislo>DFB0016/14</cislo><predmet>za zálohu za elektrickú energiu za mesiac február 2014</predmet><suma>1004.8</suma><dodavatel>MAGNA E.A. s.r.o.</dodavatel><ico>35743565</ico><adresa>Beethovenova 5, 92101 Piešťany</adresa></item><item><datum>2014-01-31</datum><cislo>DFB0014/14</cislo><predmet>za softwarové práce, konfiguráciu a údržbu pracovných staníc a počítačovej siete za január 2014</predmet><suma>276</suma><dodavatel>HYDRA Computer s. r. o.</dodavatel><ico>44307691</ico><adresa>Žitná 11, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-01-31</datum><cislo>DFŠ0002/14</cislo><predmet>za obedy žiakov za mesiac január 2014</predmet><suma>3682.11</suma><dodavatel>Gymnázium J.Hollého Trnava</dodavatel><ico>00160466</ico><adresa>Na hlinách 30, 91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-01-31</datum><cislo>DFS0001/14</cislo><predmet>za príspevok zamestnávateľa zo SF na obedy zamestnancov za mesiac január 2014</predmet><suma>171.72</suma><dodavatel>Gymnázium J.Hollého Trnava</dodavatel><ico>00160466</ico><adresa>Na hlinách 30, 91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-01-31</datum><cislo>DFB0013/14</cislo><predmet>za príspevok zamestnávateľa na obedy zamestnancov za mesiac január 2014</predmet><suma>750.48</suma><dodavatel>Gymnázium J.Hollého Trnava</dodavatel><ico>00160466</ico><adresa>Na hlinách 30, 91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-01-31</datum><cislo>DFŠ0001/14</cislo><predmet>za obedy zamestnancov za mesiac január 2014</predmet><suma>445.2</suma><dodavatel>Gymnázium J.Hollého Trnava</dodavatel><ico>00160466</ico><adresa>Na hlinách 30, 91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-01-30</datum><cislo>6                   </cislo><predmet>Objednávame u Vás: pult PC - 5 ks</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Hammerbacher SK, a. s.</dodavatel><ico>34119990</ico><adresa>Cierne blato 38, 93505 Pukanec</adresa></item><item><datum>2014-01-29</datum><cislo>DFB0012/14</cislo><predmet>za odborný seminár &quot;Novela zákona o ochrane osobných údajov - odborná príprava na skúšku zodpovedných osôb</predmet><suma>42</suma><dodavatel>AKADÉMIA VZDELÁVANIA TRNAVA s.r.o.</dodavatel><ico>47410001</ico><adresa>Pekárska  40/A, Trnava</adresa></item><item><datum>2014-01-28</datum><cislo>DFB0011/14</cislo><predmet>za reproduktor a regulátor hlasitosti</predmet><suma>35</suma><dodavatel>BS Acoustic, s.r.o.</dodavatel><ico>36237809</ico><adresa>Hlavná  145, 908 63 Radošovce</adresa></item><item><datum>2014-01-24</datum><cislo>Dodatok č. 00001/2014 (Zmluva č. 00003/2012/OATt)</cislo><predmet>Zmluva č. 670463 - dodatok</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Trnavská teplárenská, a. s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Coburgova 84, 917 42 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-01-24</datum><cislo>Dodatok č. 00002/2014 (Zmluva č. 00003/2012/OATt)</cislo><predmet>Zmluva č. 670463 - dodatok</predmet><suma>26940</suma><dodavatel>Trnavská teplárenská, a. s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Coburgova 84, 917 42 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-01-24</datum><cislo>DFB0010/14</cislo><predmet>za prebrúsenie podlahy a lepenie PVC do multimediálnej učebne</predmet><suma>426.6</suma><dodavatel>MINAROPE, s.r.o</dodavatel><ico>36267180</ico><adresa>Tehelná  25, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-01-24</datum><cislo>DFB0009/14</cislo><predmet>za zálohu za tepelnú energiu na mesiac január 2014</predmet><suma>2550</suma><dodavatel>Trnavska teplarenska,a.s.</dodavatel><ico>36246034</ico><adresa>Coburgova 84, 91742 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-01-24</datum><cislo>5                   </cislo><predmet>Objednávame u Vás pokládku PVC podlahy</predmet><suma>0</suma><dodavatel>MINAROPE, s.r.o</dodavatel><ico>36267180</ico><adresa>Tehelná  25, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-01-22</datum><cislo>DFB0006/14</cislo><predmet>za PVC podlahu Moda Plus 3m š. - 60,30 m2</predmet><suma>511.94</suma><dodavatel>LAM, s.r.o.</dodavatel><ico>45299170</ico><adresa>Družstevná  5418/19B, 929 01 Dunajská Streda</adresa></item><item><datum>2014-01-21</datum><cislo>DFB0007/14</cislo><predmet>za knihy z nemeckého jazyka - Direkt 2 (učebnica+ pracovný zošit+CD, metodická príručka)</predmet><suma>55.06</suma><dodavatel>KORREKT s.r.o.</dodavatel><ico>35829371</ico><adresa>Karloveská cesta  6/C, 84104 Bratislava</adresa></item><item><datum>2014-01-20</datum><cislo>DFB0008/14</cislo><predmet>za členský príspevok na rok 2014</predmet><suma>33</suma><dodavatel>SANET, Združenie používateľov Slov. akad. dátovej siete</dodavatel><ico>17055270</ico><adresa>Vazovova 5, Bratislava</adresa></item><item><datum>2014-01-20</datum><cislo>4                   </cislo><predmet>Objednávame u Vás PVC : Moda Plus 3 m š.-60,30 m2</predmet><suma>0</suma><dodavatel>LAM, s.r.o.</dodavatel><ico>45299170</ico><adresa>Družstevná  5418/19B, 929 01 Dunajská Streda</adresa></item><item><datum>2014-01-17</datum><cislo>1                   </cislo><predmet>Objednávame u Vás: reproduktor ARS 520 - 1 ks, regulátor hlasitosti RGH 10M-1 ks</predmet><suma>0</suma><dodavatel>BS Acoustic, s.r.o.</dodavatel><ico>36237809</ico><adresa>Hlavná  145, 908 63 Radošovce</adresa></item><item><datum>2014-01-17</datum><cislo>3                   </cislo><predmet>Objednávame u Vás: školské tlačivá</predmet><suma>0</suma><dodavatel>ŠEVT,a.s.</dodavatel><ico>31331131</ico><adresa>Cementárenská 16, Banská Bystrica</adresa></item><item><datum>2014-01-17</datum><cislo>2                   </cislo><predmet>Objednávame u Vás: knihy NJ Direkt 2</predmet><suma>0</suma><dodavatel>KORREKT s.r.o.</dodavatel><ico>35829371</ico><adresa>Karloveská cesta  6/C, 84104 Bratislava</adresa></item><item><datum>2014-01-15</datum><cislo>DFB0258/13</cislo><predmet>za zrážkovú vodu a odpočet vody za obdobie od 01.10.2013 do 31.12.2013</predmet><suma>774.77</suma><dodavatel>Trnavska vodár.spoločnost</dodavatel><ico>36252484</ico><adresa>Priemyselná 10, 92179 Piešťany</adresa></item><item><datum>2014-01-15</datum><cislo>DFB0005/14</cislo><predmet>za vyúčtovanie elektrickej energie za rok 2013</predmet><suma>1757.5</suma><dodavatel>MAGNA E.A. s.r.o.</dodavatel><ico>35743565</ico><adresa>Beethovenova 5, 92101 Piešťany</adresa></item><item><datum>2014-01-14</datum><cislo>DFB0004/14</cislo><predmet>za Finančného spravodajcu, ročník 2013</predmet><suma>14.21</suma><dodavatel>Poradca podnikatela,s.r.o</dodavatel><ico>31592503</ico><adresa>Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina</adresa></item><item><datum>2014-01-11</datum><cislo>DFB0003/14</cislo><predmet>za zálohu za elektrickú energiu na mesiac január 2014</predmet><suma>1004.8</suma><dodavatel>MAGNA E.A. s.r.o.</dodavatel><ico>35743565</ico><adresa>Beethovenova 5, 92101 Piešťany</adresa></item><item><datum>2014-01-08</datum><cislo>DFB0257/13</cislo><predmet>za telefónne poplatky za obdobie od 08.12.2013 do 07. 01. 2014 </predmet><suma>21</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská  28, 81762 Bratislava</adresa></item><item><datum>2014-01-08</datum><cislo>DFB0254/13</cislo><predmet>za vyúčtovanie tepelnej energie za mesiac december 2013</predmet><suma>604.03</suma><dodavatel>Trnavska teplarenska,a.s.</dodavatel><ico>36246034</ico><adresa>Coburgova 84, 91742 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-01-07</datum><cislo>DFB0255/13</cislo><predmet>za refundáciu telefónnych poplatkov za mesiac december 2013</predmet><suma>61.72</suma><dodavatel>Trnavsky samospravny kraj</dodavatel><ico>37836901</ico><adresa>Starohajska 10, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-01-07</datum><cislo>DFB0253/13</cislo><predmet>za monitorovanie budovy za mesiac december 2013</predmet><suma>77.06</suma><dodavatel>ZOS Bezpecnost s.r.o.</dodavatel><ico>36237922</ico><adresa>Koniarekova 20, 91721 Trnava</adresa></item><item><datum>2014-01-03</datum><cislo>DFB0252/13</cislo><predmet>za služby v oblasti CO za obdobie december 2013</predmet><suma>27</suma><dodavatel>Bc. Jana Magdolenová</dodavatel><ico>46680241</ico><adresa>Belecká  374, 941 48 Podhájska</adresa></item><item><datum>2014-01-02</datum><cislo>DFB0001/14</cislo><predmet>za predplatné publikácie &quot;Čo má vedieť mzdová účtovníčka&quot;, ročník 2014</predmet><suma>49.5</suma><dodavatel>AJFA+AVIS s.r.o.</dodavatel><ico>31602436</ico><adresa>Klemensova 34, 01001 Žilina</adresa></item><item><datum>2013-12-31</datum><cislo>DFB0256/13</cislo><predmet>za pristavenie, odvoz kontajneru a zneškodnenie odpadu</predmet><suma>77.77</suma><dodavatel>A.S.A Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>31449697</ico><adresa>Priemyselna 5, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2013-12-20</datum><cislo>Zmluva č. 00014/2014/OATt</cislo><predmet>Zmluva o účasti na projekte a zapožičaní didaktickej techniky</predmet><suma>0</suma><dodavatel>ÚIPŠ</dodavatel><ico></ico><adresa>Staré grunty 52, 842 44 Bratislava</adresa></item><item><datum>2013-12-20</datum><cislo>DFB0002/14</cislo><predmet>za predplatné Hospodárskych novín, ročník 2014</predmet><suma>195.92</suma><dodavatel>Ecopress,a.s.</dodavatel><ico>31619533</ico><adresa>Seberíniho 1, 82007 Bratislava</adresa></item><item><datum>2013-12-20</datum><cislo>DFB0247/13</cislo><predmet></predmet><suma>162</suma><dodavatel>Požiarno-bezpečnostná agentúra, spol. s r. o.</dodavatel><ico>36236241</ico><adresa>Juraja Slottu 20, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2013-12-20</datum><cislo>DFB0248/13</cislo><predmet></predmet><suma>162</suma><dodavatel>Požiarno-bezpečnostná agentúra, spol. s r. o.</dodavatel><ico>36236241</ico><adresa>Juraja Slottu 20, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2013-12-20</datum><cislo>DFŠ0017/13</cislo><predmet></predmet><suma>340.2</suma><dodavatel>Gymnázium J.Hollého Trnava</dodavatel><ico>00160466</ico><adresa>Na hlinách 30, 91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2013-12-20</datum><cislo>DFB0249/13</cislo><predmet></predmet><suma>573.48</suma><dodavatel>Gymnázium J.Hollého Trnava</dodavatel><ico>00160466</ico><adresa>Na hlinách 30, 91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2013-12-20</datum><cislo>DFB0250/13</cislo><predmet></predmet><suma>3960</suma><dodavatel>HYDRA Computer s. r. o.</dodavatel><ico>44307691</ico><adresa>Žitná 11, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2013-12-20</datum><cislo>DFB0251/13</cislo><predmet></predmet><suma>276</suma><dodavatel>HYDRA Computer s. r. o.</dodavatel><ico>44307691</ico><adresa>Žitná 11, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2013-12-20</datum><cislo>DFŠ0016/13</cislo><predmet></predmet><suma>2652.12</suma><dodavatel>Gymnázium J.Hollého Trnava</dodavatel><ico>00160466</ico><adresa>Na hlinách 30, 91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2013-12-20</datum><cislo>DFS0016/13</cislo><predmet></predmet><suma>131.22</suma><dodavatel>Gymnázium J.Hollého Trnava</dodavatel><ico>00160466</ico><adresa>Na hlinách 30, 91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2013-12-19</datum><cislo>DFB0245/13</cislo><predmet></predmet><suma>4289.87</suma><dodavatel>PROVA SLovakia, spol. s r. o.</dodavatel><ico>31438806</ico><adresa>Mikovíniho  11, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2013-12-18</datum><cislo>DFB0244/13</cislo><predmet></predmet><suma>360</suma><dodavatel>Ing. Jozef Výboch – ARTTECH</dodavatel><ico>41626478</ico><adresa>  Dekýš 15, 969 01 Banská Štiavnica</adresa></item><item><datum>2013-12-18</datum><cislo>DFB0246/13</cislo><predmet></predmet><suma>3655.27</suma><dodavatel>Hammerbacher SK, a. s.</dodavatel><ico>34119990</ico><adresa>Cierne blato 38, 93505 Pukanec</adresa></item><item><datum>2013-12-18</datum><cislo>109                 </cislo><predmet>Objednávame u Vás: audiovizuálnu techniku</predmet><suma>0</suma><dodavatel>HYDRA Computer s. r. o.</dodavatel><ico>44307691</ico><adresa>Žitná 11, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2013-12-17</datum><cislo>DFB0241/13</cislo><predmet></predmet><suma>94.13</suma><dodavatel>GOPAP-Stefan Gocal</dodavatel><ico>33206996</ico><adresa>Bottova 29, 91708 Trnava</adresa></item><item><datum>2013-12-17</datum><cislo>DFB0243/13</cislo><predmet></predmet><suma>1150.2</suma><dodavatel>BIBIONE Svitkova Jarmila</dodavatel><ico>35400307</ico><adresa>Tehelna 14, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2013-12-17</datum><cislo>108                 </cislo><predmet>Objednávame u Vás: stoličky otočné(bordó)do učebne - 27 ks</predmet><suma>0</suma><dodavatel>BIBIONE Svitkova Jarmila</dodavatel><ico>35400307</ico><adresa>Tehelna 14, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2013-12-17</datum><cislo>107                 </cislo><predmet>Objednávame u Vás: vypracovanie bezpečnostného projektu OA Trnava</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Ing. Jozef Výboch – ARTTECH</dodavatel><ico>41626478</ico><adresa>  Dekýš 15, 969 01 Banská Štiavnica</adresa></item><item><datum>2013-12-17</datum><cislo>106                 </cislo><predmet>Objednávame u Vás: stoly do učební 1600x800-9 ks, 1200x800-15 ks </predmet><suma>0</suma><dodavatel>Hammerbacher SK, a. s.</dodavatel><ico>34119990</ico><adresa>Cierne blato 38, 93505 Pukanec</adresa></item><item><datum>2013-12-16</datum><cislo>DFB0240/13</cislo><predmet></predmet><suma>247.86</suma><dodavatel>Lukáš Minarovič OOPP</dodavatel><ico>43617603</ico><adresa>Špačinská 106, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2013-12-13</datum><cislo>DFB0242/13</cislo><predmet></predmet><suma>744.36</suma><dodavatel>Jarka Geregová</dodavatel><ico>34748717</ico><adresa>I. Krasku 488/12, 02001 Púchov</adresa></item><item><datum>2013-12-13</datum><cislo>DFŠ0015/13</cislo><predmet></predmet><suma>6.45</suma><dodavatel>Gymnázium J.Hollého Trnava</dodavatel><ico>00160466</ico><adresa>Na hlinách 30, 91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2013-12-12</datum><cislo>Zmluva č. 00016/2013/OATt</cislo><predmet>Zmluva o dielo - stavebné práce v multimediálnej učebni</predmet><suma>4289.87</suma><dodavatel>PROVA Slovakia, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mikovíniho 11, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2013-12-12</datum><cislo>DFB0235/13</cislo><predmet></predmet><suma>44.52</suma><dodavatel>NEKA TRADE spol. s r. o.</dodavatel><ico>46122729</ico><adresa>Ľudová  1451/29, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2013-12-12</datum><cislo>DFB0238/13</cislo><predmet></predmet><suma>23.5</suma><dodavatel>Pavol Bottek - PDP ALARM</dodavatel><ico>30971578</ico><adresa>Tajovskeho 3, 91708 Trnava</adresa></item><item><datum>2013-12-12</datum><cislo>DFB0236/13</cislo><predmet></predmet><suma>1110</suma><dodavatel>HYDRA Computer s. r. o.</dodavatel><ico>44307691</ico><adresa>Žitná 11, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2013-12-12</datum><cislo>105                 </cislo><predmet>Objednávame u Vás: materiál na údržbu</predmet><suma>0</suma><dodavatel>NEKA TRADE spol. s r. o.</dodavatel><ico>46122729</ico><adresa>Ľudová  1451/29, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2013-12-12</datum><cislo>104                 </cislo><predmet>Objednávame u Vás: tovar podľa vlastného výberu </predmet><suma>0</suma><dodavatel>Pavol Bottek - PDP ALARM</dodavatel><ico>30971578</ico><adresa>Tajovskeho 3, 91708 Trnava</adresa></item><item><datum>2013-12-10</datum><cislo>DFB0234/13</cislo><predmet></predmet><suma>97.8</suma><dodavatel>Pavol Bottek - PDP ALARM</dodavatel><ico>30971578</ico><adresa>Tajovskeho 3, 91708 Trnava</adresa></item><item><datum>2013-12-10</datum><cislo>DFS0015/13</cislo><predmet></predmet><suma>84</suma><dodavatel>KLIV, s.r.o.</dodavatel><ico>46136207</ico><adresa>Okružná  2, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2013-12-10</datum><cislo>103                 </cislo><predmet>Objednávame u Vás:obnovu licencií CYBEROAM</predmet><suma>0</suma><dodavatel>HYDRA Computer s. r. o.</dodavatel><ico>44307691</ico><adresa>Žitná 11, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2013-12-10</datum><cislo>102                 </cislo><predmet>Objednávame u Vás: revíziu elektrickej zabezpečovacej signalizácie</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Pavol Bottek - PDP ALARM</dodavatel><ico>30971578</ico><adresa>Tajovskeho 3, 91708 Trnava</adresa></item><item><datum>2013-12-10</datum><cislo>102                 </cislo><predmet>Objednávame u Vás: občerstvenie na Vianočné posedenie zamestnancov OA Trnava</predmet><suma>0</suma><dodavatel>KLIV, s.r.o.</dodavatel><ico>46136207</ico><adresa>Okružná  2, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2013-12-10</datum><cislo>101                 </cislo><predmet></predmet><suma>0</suma><dodavatel>Jarka Geregová</dodavatel><ico>34748717</ico><adresa>I. Krasku 488/12, 02001 Púchov</adresa></item><item><datum>2013-12-10</datum><cislo>DFS0014/13</cislo><predmet></predmet><suma>150.5</suma><dodavatel>Gymnázium J.Hollého Trnava</dodavatel><ico>00160466</ico><adresa>Na hlinách 30, 91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2013-12-10</datum><cislo>100                 </cislo><predmet>Objednávame u Vás: tovar podľa vlastného výberu</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Lukáš Minarovič OOPP</dodavatel><ico>43617603</ico><adresa>Špačinská 106, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2013-12-10</datum><cislo>99                  </cislo><predmet>Objednávame u Vás občerstvenie na Vianočné posedenie pre zamestnancov OA Trnava</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Gymnázium J.Hollého Trnava</dodavatel><ico>00160466</ico><adresa>Na hlinách 30, 91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2013-12-09</datum><cislo>DFB0237/13</cislo><predmet></predmet><suma>73.82</suma><dodavatel>Trnavsky samospravny kraj</dodavatel><ico>37836901</ico><adresa>Starohajska 10, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2013-12-08</datum><cislo>DFB0239/13</cislo><predmet></predmet><suma>22.31</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská  28, 81762 Bratislava</adresa></item><item><datum>2013-12-06</datum><cislo>DFB0230/13</cislo><predmet></predmet><suma>493.68</suma><dodavatel>Tatrachema, v.d. Trnava</dodavatel><ico>31434193</ico><adresa>Bulharská 40, 91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2013-12-06</datum><cislo>DFB0231/13</cislo><predmet></predmet><suma>171.48</suma><dodavatel>CLEAN tonery s.r.o.</dodavatel><ico>35891866</ico><adresa>Za Hradbami 27, 90201 Pezinok</adresa></item><item><datum>2013-12-05</datum><cislo>DFB0229/13</cislo><predmet></predmet><suma>506.35</suma><dodavatel>Trnavska teplarenska,a.s.</dodavatel><ico>36246034</ico><adresa>Coburgova 84, 91742 Trnava</adresa></item><item><datum>2013-12-05</datum><cislo>DFB0228/13</cislo><predmet></predmet><suma>152.64</suma><dodavatel>ALZA.cz</dodavatel><ico>27082440</ico><adresa>Jateční 33, 17000 Praha 7</adresa></item><item><datum>2013-12-05</datum><cislo>97                  </cislo><predmet>Objednávame u Vás: tlačiareň HPLJ 2035 - 1 ks</predmet><suma>0</suma><dodavatel>ALZA.cz</dodavatel><ico>27082440</ico><adresa>Jateční 33, 17000 Praha 7</adresa></item><item><datum>2013-12-05</datum><cislo>98                  </cislo><predmet>Objednávame u Vás: tonery Q3960A- 1ks, Q3972A- 1 ks, Q3963A- 1 ks</predmet><suma>0</suma><dodavatel>CLEAN tonery s.r.o.</dodavatel><ico>35891866</ico><adresa>Za Hradbami 27, 90201 Pezinok</adresa></item><item><datum>2013-12-04</datum><cislo>DFB0226/13</cislo><predmet></predmet><suma>1014</suma><dodavatel>CLEAN tonery s.r.o.</dodavatel><ico>35891866</ico><adresa>Za Hradbami 27, 90201 Pezinok</adresa></item><item><datum>2013-12-04</datum><cislo>DFB0227/13</cislo><predmet></predmet><suma>125.18</suma><dodavatel>Julie Nagyová - ITS</dodavatel><ico>37263196</ico><adresa>Gudernova  24, 04011 Košice</adresa></item><item><datum>2013-12-04</datum><cislo>96                  </cislo><predmet>Objednávame u Vás: kabel VGA M-M,10,6m  - 3 ks</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Julie Nagyová - ITS</dodavatel><ico>37263196</ico><adresa>Gudernova  24, 04011 Košice</adresa></item><item><datum>2013-12-04</datum><cislo>95                  </cislo><predmet>Objednávame u Vás: tonery Canon CEXV 14 - 3 ks, Q 5949 XD - 1 ks, Q7553 XD - 2 ks, C7115 X -1 ks, CE 505 XD - 1 ks, Q2613 X -1 ks</predmet><suma>0</suma><dodavatel>CLEAN tonery s.r.o.</dodavatel><ico>35891866</ico><adresa>Za Hradbami 27, 90201 Pezinok</adresa></item><item><datum>2013-12-03</datum><cislo>Zmluva č. 00015/2013/OATt</cislo><predmet>Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti &quot;civilnej ochrany&quot;</predmet><suma>27</suma><dodavatel>Bc. Jana Magdolenová</dodavatel><ico></ico><adresa>Belecká 374, 941 48 Podhájska</adresa></item><item><datum>2013-12-03</datum><cislo>DFB0223/13</cislo><predmet></predmet><suma>53.16</suma><dodavatel>ZOS Bezpecnost s.r.o.</dodavatel><ico>36237922</ico><adresa>Koniarekova 20, 91721 Trnava</adresa></item><item><datum>2013-12-02</datum><cislo>DFB0232/13</cislo><predmet></predmet><suma>26.55</suma><dodavatel>Jaroslav HUDEC-Dom.potr.</dodavatel><ico>30730937</ico><adresa>Trojicne nam.9,OD JEDNOTA, 91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2013-12-02</datum><cislo>DFB0219/13</cislo><predmet></predmet><suma>797.68</suma><dodavatel>Gymnázium J.Hollého Trnava</dodavatel><ico>00160466</ico><adresa>Na hlinách 30, 91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2013-12-02</datum><cislo>DFB0220/13</cislo><predmet></predmet><suma>2460</suma><dodavatel>Trnavska teplarenska,a.s.</dodavatel><ico>36246034</ico><adresa>Coburgova 84, 91742 Trnava</adresa></item><item><datum>2013-12-02</datum><cislo>DFB0224/13</cislo><predmet></predmet><suma>95.88</suma><dodavatel>Poradca podnikatela,s.r.o</dodavatel><ico>31592503</ico><adresa>Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina</adresa></item><item><datum>2013-12-02</datum><cislo>DFB0225/13</cislo><predmet></predmet><suma>64.27</suma><dodavatel>KORREKT s.r.o.</dodavatel><ico>35829371</ico><adresa>Karloveská cesta  6/C, 84104 Bratislava</adresa></item><item><datum>2013-12-02</datum><cislo>DFŠ0014/13</cislo><predmet></predmet><suma>4336.8</suma><dodavatel>Gymnázium J.Hollého Trnava</dodavatel><ico>00160466</ico><adresa>Na hlinách 30, 91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2013-12-02</datum><cislo>DFS0013/13</cislo><predmet></predmet><suma>182.52</suma><dodavatel>Gymnázium J.Hollého Trnava</dodavatel><ico>00160466</ico><adresa>Na hlinách 30, 91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2013-12-02</datum><cislo>DFŠ0013/13</cislo><predmet></predmet><suma>473.2</suma><dodavatel>Gymnázium J.Hollého Trnava</dodavatel><ico>00160466</ico><adresa>Na hlinách 30, 91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2013-12-02</datum><cislo>94                  </cislo><predmet>Objednávame u Vás: knihy NJ -5 ks</predmet><suma>0</suma><dodavatel>KORREKT s.r.o.</dodavatel><ico>35829371</ico><adresa>Karloveská cesta  6/C, 84104 Bratislava</adresa></item><item><datum>2013-11-30</datum><cislo>DFB0233/13</cislo><predmet></predmet><suma>87.29</suma><dodavatel>A.S.A Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>31449697</ico><adresa>Priemyselna 5, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2013-11-30</datum><cislo>DFB0221/13</cislo><predmet></predmet><suma>276</suma><dodavatel>HYDRA Computer s. r. o.</dodavatel><ico>44307691</ico><adresa>Žitná 11, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2013-11-29</datum><cislo>DFS0012/13</cislo><predmet></predmet><suma>1175.28</suma><dodavatel>BARAKA s.r.o.</dodavatel><ico>36542946</ico><adresa>Hronské Klačany 370, 935 29 Hronské Kľačany</adresa></item><item><datum>2013-11-28</datum><cislo>DFB0217/13</cislo><predmet></predmet><suma>148.8</suma><dodavatel>HYDRA Computer s. r. o.</dodavatel><ico>44307691</ico><adresa>Žitná 11, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2013-11-28</datum><cislo>DFB0218/13</cislo><predmet></predmet><suma>104.58</suma><dodavatel>Praktik Textil</dodavatel><ico>44491191</ico><adresa>Zlievarenská 1, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2013-11-28</datum><cislo>92                  </cislo><predmet>Objednávame u Vás: tovar podľa vlastného výberu</predmet><suma>0</suma><dodavatel>BARAKA s.r.o.</dodavatel><ico>36542946</ico><adresa>Hronské Klačany 370, 935 29 Hronské Kľačany</adresa></item><item><datum>2013-11-28</datum><cislo>91                  </cislo><predmet>Objednávame u Vás: tovar podľa vlastného výberu</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Praktik Textil</dodavatel><ico>44491191</ico><adresa>Zlievarenská 1, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2013-11-28</datum><cislo>93                  </cislo><predmet>Objednávame u Vás: kábel VGA Extron 26-238-17 - 2 ks</predmet><suma>0</suma><dodavatel>HYDRA Computer s. r. o.</dodavatel><ico>44307691</ico><adresa>Žitná 11, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2013-11-28</datum><cislo>90                  </cislo><predmet>Objednávame u Vás tovar podľa vlastného výberu</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Tatrachema, v.d. Trnava</dodavatel><ico>31434193</ico><adresa>Bulharská 40, 91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2013-11-27</datum><cislo>DFS0011/13</cislo><predmet></predmet><suma>173.42</suma><dodavatel>COOP Jednota</dodavatel><ico>00168921</ico><adresa>Trojičné nám. 9, 91842 Trnava</adresa></item><item><datum>2013-11-26</datum><cislo>DFB0216/13</cislo><predmet></predmet><suma>440.74</suma><dodavatel>Milan Letovanec- LEMAX</dodavatel><ico>17672562</ico><adresa>Trstínska cesta 9, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2013-11-26</datum><cislo>DFB0222/13</cislo><predmet></predmet><suma>1201.51</suma><dodavatel>MAGNA E.A. s.r.o.</dodavatel><ico>35743565</ico><adresa>Beethovenova 5, 92101 Piešťany</adresa></item><item><datum>2013-11-26</datum><cislo>89                  </cislo><predmet>Objednávame u Vás: kopírovací papier A 4 - 100 bal.,kopírovací papier biely A 4 -3 krabice, kopírovací papier A3  - 2 krabice,rýchloviazač obyčajný papierový-100 ks,euroobal 80 mic- 200 ks,obálka C4-50 ks,zakladač papierový pákový - 5 ks,spinky do zošívač</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Milan Letovanec- LEMAX</dodavatel><ico>17672562</ico><adresa>Trstínska cesta 9, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2013-11-25</datum><cislo>DFB0215/13</cislo><predmet></predmet><suma>80</suma><dodavatel>Vzdelávacia Akadémia J. A. Komenského</dodavatel><ico>36333166</ico><adresa>Kapitulská  28, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2013-11-22</datum><cislo>DFB0214/13</cislo><predmet></predmet><suma>1265.52</suma><dodavatel>CLEAN tonery s.r.o.</dodavatel><ico>35891866</ico><adresa>Za Hradbami 27, 90201 Pezinok</adresa></item><item><datum>2013-11-22</datum><cislo>87                  </cislo><predmet>Objednávame u Vás: vianočný balíček - 29 ks</predmet><suma>0</suma><dodavatel>COOP Jednota</dodavatel><ico>00168921</ico><adresa>Trojičné nám. 9, 91842 Trnava</adresa></item><item><datum>2013-11-22</datum><cislo>88                  </cislo><predmet>Objednávame u Vás:tonery do tlačiarní CEXV 14 - 1 ks,C7115Xduopack-2 ks,CE 505 A-7 ks,901 color-2 ks, 901 XL black-2 ks,CE 505XD-2 ks,CB435A-1 ks,Q 2613X - 2ks, </predmet><suma>0</suma><dodavatel>CLEAN tonery s.r.o.</dodavatel><ico>35891866</ico><adresa>Za Hradbami 27, 90201 Pezinok</adresa></item><item><datum>2013-11-20</datum><cislo>DFB0213/13</cislo><predmet></predmet><suma>150</suma><dodavatel>SANET, Združenie používateľov Slov. akad. dátovej siete</dodavatel><ico>17055270</ico><adresa>Vazovova 5, Bratislava</adresa></item><item><datum>2013-11-20</datum><cislo>DFS0010/13</cislo><predmet></predmet><suma>1180</suma><dodavatel>TESCO,Hypermarket Trnava</dodavatel><ico>31321828</ico><adresa>Veterna 40, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2013-11-19</datum><cislo>86                  </cislo><predmet>Objednávame u Vás: poukážky TESCO v hodnote 20 €-59 ks</predmet><suma>0</suma><dodavatel>TESCO,Hypermarket Trnava</dodavatel><ico>31321828</ico><adresa>Veterna 40, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2013-11-18</datum><cislo>DFB0211/13</cislo><predmet></predmet><suma>110.5</suma><dodavatel>TRINET Corp., s.r.o.</dodavatel><ico>36362786</ico><adresa>Cesta do Rudiny  1098, 024 01 Kysucké Nové Mesto</adresa></item><item><datum>2013-11-18</datum><cislo>84                  </cislo><predmet>Objednávame u Vás kontajner na odvoz odpadu</predmet><suma>0</suma><dodavatel>A.S.A Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>31449697</ico><adresa>Priemyselna 5, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2013-11-18</datum><cislo>85                  </cislo><predmet>Objednávame u Vás: športový tovar podľa vlastného výberu</predmet><suma>0</suma><dodavatel>TRINET Corp., s.r.o.</dodavatel><ico>36362786</ico><adresa>Cesta do Rudiny  1098, 024 01 Kysucké Nové Mesto</adresa></item><item><datum>2013-11-14</datum><cislo>DFB0209/13</cislo><predmet></predmet><suma>57.53</suma><dodavatel>AVpro s.r.o.</dodavatel><ico>35778873</ico><adresa>Budovateľská  23, 82108 Bratislava</adresa></item><item><datum>2013-11-14</datum><cislo>DFB0212/13</cislo><predmet></predmet><suma>72.5</suma><dodavatel>MAGNET PRESS,SLOVAKIA</dodavatel><ico>31356958</ico><adresa>Šustekova 8, 85104 Bratislava - Petržalka</adresa></item><item><datum>2013-11-13</datum><cislo>DFB0210/13</cislo><predmet></predmet><suma>621.26</suma><dodavatel>Trnavska vodár.spoločnost</dodavatel><ico>36252484</ico><adresa>Priemyselná 10, 92179 Piešťany</adresa></item><item><datum>2013-11-13</datum><cislo>83                  </cislo><predmet>Objednávame u Vás: oprava fotoaparátu Panasonic</predmet><suma>0</suma><dodavatel>AVpro s.r.o.</dodavatel><ico>35778873</ico><adresa>Budovateľská  23, 82108 Bratislava</adresa></item><item><datum>2013-11-08</datum><cislo>DFB0208/13</cislo><predmet></predmet><suma>25.06</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská  28, 81762 Bratislava</adresa></item><item><datum>2013-11-08</datum><cislo>DFB0207/13</cislo><predmet></predmet><suma>69.47</suma><dodavatel>Trnavsky samospravny kraj</dodavatel><ico>37836901</ico><adresa>Starohajska 10, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2013-11-07</datum><cislo>DFB0206/13</cislo><predmet></predmet><suma>523.6</suma><dodavatel>Trnavska teplarenska,a.s.</dodavatel><ico>36246034</ico><adresa>Coburgova 84, 91742 Trnava</adresa></item><item><datum>2013-11-06</datum><cislo>DFB0204/13</cislo><predmet></predmet><suma>8.6</suma><dodavatel>Knihviazacstvo-M.Binovec</dodavatel><ico>40623491</ico><adresa>Kalinčiakova 21, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2013-11-06</datum><cislo>DFB0205/13</cislo><predmet></predmet><suma>53.16</suma><dodavatel>ZOS Bezpecnost s.r.o.</dodavatel><ico>36237922</ico><adresa>Koniarekova 20, 91721 Trnava</adresa></item><item><datum>2013-11-04</datum><cislo>Zmluva č. 00014/2013/OATt</cislo><predmet>Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov za umiestnenie v súťaži Trnavské športové hry 2013</predmet><suma>110</suma><dodavatel>MESTO TRNAVA</dodavatel><ico></ico><adresa>Hlavná 1, 917 01  Trnava</adresa></item><item><datum>2013-11-01</datum><cislo>DFB0201/13</cislo><predmet></predmet><suma>2400</suma><dodavatel>Trnavska teplarenska,a.s.</dodavatel><ico>36246034</ico><adresa>Coburgova 84, 91742 Trnava</adresa></item><item><datum>2013-10-31</datum><cislo>DFB0202/13</cislo><predmet></predmet><suma>276</suma><dodavatel>HYDRA Computer s. r. o.</dodavatel><ico>44307691</ico><adresa>Žitná 11, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2013-10-30</datum><cislo>DFB0203/13</cislo><predmet></predmet><suma>960</suma><dodavatel>HYDRA Computer s. r. o.</dodavatel><ico>44307691</ico><adresa>Žitná 11, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2013-10-29</datum><cislo>DFB0199/13</cislo><predmet></predmet><suma>789.42</suma><dodavatel>Gymnázium J.Hollého Trnava</dodavatel><ico>00160466</ico><adresa>Na hlinách 30, 91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2013-10-29</datum><cislo>DFŠ0012/13</cislo><predmet></predmet><suma>4605.07</suma><dodavatel>Gymnázium J.Hollého Trnava</dodavatel><ico>00160466</ico><adresa>Na hlinách 30, 91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2013-10-29</datum><cislo>DFŠ0011/13</cislo><predmet></predmet><suma>468.3</suma><dodavatel>Gymnázium J.Hollého Trnava</dodavatel><ico>00160466</ico><adresa>Na hlinách 30, 91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2013-10-29</datum><cislo>DFS0009/13</cislo><predmet></predmet><suma>180.63</suma><dodavatel>Gymnázium J.Hollého Trnava</dodavatel><ico>00160466</ico><adresa>Na hlinách 30, 91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2013-10-28</datum><cislo>82                  </cislo><predmet>Objednávame u Vás:predĺženie Nowell Open Workgroup ....- 20 ks</predmet><suma>0</suma><dodavatel>HYDRA Computer s. r. o.</dodavatel><ico>44307691</ico><adresa>Žitná 11, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2013-10-25</datum><cislo>DFB0200/13</cislo><predmet></predmet><suma>1201.51</suma><dodavatel>MAGNA E.A. s.r.o.</dodavatel><ico>35743565</ico><adresa>Beethovenova 5, 92101 Piešťany</adresa></item><item><datum>2013-10-22</datum><cislo>81                  </cislo><predmet>Objednávame u Vás:tovar podľa vl. výberu</predmet><suma>0</suma><dodavatel>NEKA TRADE spol. s r. o.</dodavatel><ico>46122729</ico><adresa>Ľudová  1451/29, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2013-10-21</datum><cislo>DFB0198/13</cislo><predmet></predmet><suma>60</suma><dodavatel>PORADCA s.r.o.</dodavatel><ico>36371271</ico><adresa>Pri Celulozke 40, 01001 Žilina</adresa></item><item><datum>2013-10-21</datum><cislo>DFB0197/13</cislo><predmet></predmet><suma>80.02</suma><dodavatel>ŠEVT,a.s.</dodavatel><ico>31331131</ico><adresa>Cementárenská 16, Banská Bystrica</adresa></item><item><datum>2013-10-21</datum><cislo>DFS0008/13</cislo><predmet></predmet><suma>67</suma><dodavatel>Zlatníctvo Dudáková</dodavatel><ico>33554510</ico><adresa>Vajanského 7, 91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2013-10-21</datum><cislo>80                  </cislo><predmet>Objednávame u Vás: náramkové hodinky- vecný dar pri odchode do dôchodku</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Zlatníctvo Dudáková</dodavatel><ico>33554510</ico><adresa>Vajanského 7, 91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2013-10-17</datum><cislo>DFB0196/13</cislo><predmet></predmet><suma>19.92</suma><dodavatel>KH Technik, Emil Holes</dodavatel><ico>22695389</ico><adresa>Halenarska 6, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2013-10-17</datum><cislo>79                  </cislo><predmet>Objednávame u Vás: oprava kop. stroja CANON - vrátnica</predmet><suma>0</suma><dodavatel>KH Technik, Emil Holes</dodavatel><ico>22695389</ico><adresa>Halenarska 6, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2013-10-11</datum><cislo>DFB0190/13</cislo><predmet></predmet><suma>82.31</suma><dodavatel>Metal design Slovakia</dodavatel><ico>31449557</ico><adresa>Dlhé Lúky 2, 91935 Hrnčiarovce nad Parnou</adresa></item><item><datum>2013-10-11</datum><cislo>78                  </cislo><predmet>objednávame u Vás: zviazanie maturitných protokolov</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Knihviazacstvo-M.Binovec</dodavatel><ico>40623491</ico><adresa>Kalinčiakova 21, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2013-10-11</datum><cislo>77                  </cislo><predmet>Objednávame u Vás: policový regál(1 x sekcia 400mm hĺbka x 1970mm výška,šírka x 1000mm )
</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Metal design Slovakia</dodavatel><ico>31449557</ico><adresa>Dlhé Lúky 2, 91935 Hrnčiarovce nad Parnou</adresa></item><item><datum>2013-10-10</datum><cislo>DFB0189/13</cislo><predmet></predmet><suma>216.36</suma><dodavatel>Jozef Tomaškovič, AUTOBETO</dodavatel><ico>33197598</ico><adresa>Spartakovská 3, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2013-10-10</datum><cislo>DFB0192/13</cislo><predmet></predmet><suma>368.16</suma><dodavatel>Trnavska vodár.spoločnost</dodavatel><ico>36252484</ico><adresa>Priemyselná 10, 92179 Piešťany</adresa></item><item><datum>2013-10-09</datum><cislo>DFB0191/13</cislo><predmet></predmet><suma>82.97</suma><dodavatel>Poradca podnikatela,s.r.o</dodavatel><ico>31592503</ico><adresa>Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina</adresa></item><item><datum>2013-10-09</datum><cislo>DFB0193/13</cislo><predmet></predmet><suma>63.35</suma><dodavatel>Trnavsky samospravny kraj</dodavatel><ico>37836901</ico><adresa>Starohajska 10, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2013-10-08</datum><cislo>DFB0195/13</cislo><predmet></predmet><suma>20.26</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská  28, 81762 Bratislava</adresa></item><item><datum>2013-10-07</datum><cislo>DFB0187/13</cislo><predmet></predmet><suma>520.55</suma><dodavatel>Trnavska teplarenska,a.s.</dodavatel><ico>36246034</ico><adresa>Coburgova 84, 91742 Trnava</adresa></item><item><datum>2013-10-07</datum><cislo>DFB0186/13</cislo><predmet></predmet><suma>199</suma><dodavatel>Internet Mall Slovakia, s.r.o.</dodavatel><ico>35950226</ico><adresa>Pasienkova  12599/2G, 82106 Bratislava</adresa></item><item><datum>2013-10-07</datum><cislo>76                  </cislo><predmet>Objednávame u Vás: práčku BEKO EV6102</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Internet Mall Slovakia, s.r.o.</dodavatel><ico>35950226</ico><adresa>Pasienkova  12599/2G, 82106 Bratislava</adresa></item><item><datum>2013-10-04</datum><cislo>DFB0183/13</cislo><predmet></predmet><suma>350.22</suma><dodavatel>Tatrachema, v.d. Trnava</dodavatel><ico>31434193</ico><adresa>Bulharská 40, 91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2013-10-03</datum><cislo>DFB0184/13</cislo><predmet></predmet><suma>192</suma><dodavatel>CLEAN tonery s.r.o.</dodavatel><ico>35891866</ico><adresa>Za Hradbami 27, 90201 Pezinok</adresa></item><item><datum>2013-10-03</datum><cislo>DFB0185/13</cislo><predmet></predmet><suma>53.16</suma><dodavatel>ZOS Bezpecnost s.r.o.</dodavatel><ico>36237922</ico><adresa>Koniarekova 20, 91721 Trnava</adresa></item><item><datum>2013-10-03</datum><cislo>DFB0180/13</cislo><predmet></predmet><suma>25.2</suma><dodavatel>HYDRA Computer s. r. o.</dodavatel><ico>44307691</ico><adresa>Žitná 11, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2013-10-03</datum><cislo>74                  </cislo><predmet>Objednávame u Vás: servisné práce na sl. mot. voz.VW Transporter TT 943 DL </predmet><suma>0</suma><dodavatel>Jozef Tomaškovič, AUTOBETO</dodavatel><ico>33197598</ico><adresa>Spartakovská 3, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2013-10-03</datum><cislo>75                  </cislo><predmet>Objednávame u Vás tovar podľa vlastného výberu</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Tatrachema, v.d. Trnava</dodavatel><ico>31434193</ico><adresa>Bulharská 40, 91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2013-10-02</datum><cislo>73                  </cislo><predmet>Objednávame u Vás registráciu internetovej domény</predmet><suma>0</suma><dodavatel>HYDRA Computer s. r. o.</dodavatel><ico>44307691</ico><adresa>Žitná 11, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2013-10-02</datum><cislo>72                  </cislo><predmet>Objednávame u Vás tonery: Q 2613 X - 1 ks, C 7115 X-2 ks</predmet><suma>0</suma><dodavatel>CLEAN tonery s.r.o.</dodavatel><ico>35891866</ico><adresa>Za Hradbami 27, 90201 Pezinok</adresa></item><item><datum>2013-10-01</datum><cislo>Zmluva č. 00013/2013/OATt</cislo><predmet>Kúpna zmluva na nákup originálnych tonerových náplní</predmet><suma>0</suma><dodavatel>CLEAN TONERY</dodavatel><ico></ico><adresa>Za Hradbami 27, 902 01 Pezinok </adresa></item><item><datum>2013-10-01</datum><cislo>DFB0179/13</cislo><predmet></predmet><suma>2190</suma><dodavatel>Trnavska teplarenska,a.s.</dodavatel><ico>36246034</ico><adresa>Coburgova 84, 91742 Trnava</adresa></item><item><datum>2013-10-01</datum><cislo>DFB0178/13</cislo><predmet></predmet><suma>1201.51</suma><dodavatel>MAGNA E.A. s.r.o.</dodavatel><ico>35743565</ico><adresa>Beethovenova 5, 92101 Piešťany</adresa></item><item><datum>2013-09-30</datum><cislo>DFB0174/13</cislo><predmet></predmet><suma>276</suma><dodavatel>HYDRA Computer s. r. o.</dodavatel><ico>44307691</ico><adresa>Žitná 11, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2013-09-30</datum><cislo>DFB0175/13</cislo><predmet></predmet><suma>673.78</suma><dodavatel>Gymnázium J.Hollého Trnava</dodavatel><ico>00160466</ico><adresa>Na hlinách 30, 91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2013-09-30</datum><cislo>DFB0181/13</cislo><predmet></predmet><suma>116</suma><dodavatel>CLIP CENTRUM s. r. o.</dodavatel><ico>36836231</ico><adresa>J. Hollého 5, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2013-09-30</datum><cislo>DFB0182/13</cislo><predmet></predmet><suma>670.42</suma><dodavatel>CLIP CENTRUM s. r. o.</dodavatel><ico>36836231</ico><adresa>J. Hollého 5, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2013-09-30</datum><cislo>DFB0188/13</cislo><predmet></predmet><suma>61.48</suma><dodavatel>A.S.A Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>31449697</ico><adresa>Priemyselna 5, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2013-09-30</datum><cislo>DFB0194/13</cislo><predmet></predmet><suma>103.2</suma><dodavatel>IURA EDITION, spol.s r.o.</dodavatel><ico>31348262</ico><adresa>Mlynské Nivy 48, 821 09 Bratislava</adresa></item><item><datum>2013-09-30</datum><cislo>DFŠ0010/13</cislo><predmet></predmet><suma>2502</suma><dodavatel>Gymnázium J.Hollého Trnava</dodavatel><ico>00160466</ico><adresa>Na hlinách 30, 91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2013-09-30</datum><cislo>DFŠ0009/13</cislo><predmet></predmet><suma>399.7</suma><dodavatel>Gymnázium J.Hollého Trnava</dodavatel><ico>00160466</ico><adresa>Na hlinách 30, 91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2013-09-30</datum><cislo>DFS0007/13</cislo><predmet></predmet><suma>154.17</suma><dodavatel>Gymnázium J.Hollého Trnava</dodavatel><ico>00160466</ico><adresa>Na hlinách 30, 91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2013-09-26</datum><cislo>DFB0176/13</cislo><predmet></predmet><suma>162</suma><dodavatel>Požiarno-bezpečnostná agentúra, spol. s r. o.</dodavatel><ico>36236241</ico><adresa>Juraja Slottu 20, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2013-09-26</datum><cislo>DFB0177/13</cislo><predmet></predmet><suma>162</suma><dodavatel>Požiarno-bezpečnostná agentúra, spol. s r. o.</dodavatel><ico>36236241</ico><adresa>Juraja Slottu 20, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2013-09-24</datum><cislo>DFB0173/13</cislo><predmet></predmet><suma>41.11</suma><dodavatel>Milan Letovanec- LEMAX</dodavatel><ico>17672562</ico><adresa>Trstínska cesta 9, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2013-09-23</datum><cislo>DFB0172/13</cislo><predmet></predmet><suma>20</suma><dodavatel>Národný ústav celoživotného vzdelávania</dodavatel><ico>00699438</ico><adresa>Tomášikova 4, 82009 Bratislava</adresa></item><item><datum>2013-09-19</datum><cislo>DFB0170/13</cislo><predmet></predmet><suma>32.52</suma><dodavatel>RM Gastro - JAZ</dodavatel><ico>34153004</ico><adresa>Rybárska 1, 91501 Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2013-09-19</datum><cislo>71                  </cislo><predmet>Objednávame u Vás: nerezové vedro 10 l- 1 ks, predpokladaná cena 32 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>RM Gastro - JAZ</dodavatel><ico>34153004</ico><adresa>Rybárska 1, 91501 Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2013-09-19</datum><cislo>70                  </cislo><predmet>Objednávame u Vás: tovar podľa vlastného výberu(školská krieda /100 ks/ - 5 krabíc, rýchloviazač papierový obyčajný - 100 ks, pákový zakladač - 15 ks, euroobal 80 mic. - 200 ks)  </predmet><suma>0</suma><dodavatel>Milan Letovanec- LEMAX</dodavatel><ico>17672562</ico><adresa>Trstínska cesta 9, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2013-09-17</datum><cislo>DFB0171/13</cislo><predmet></predmet><suma>21.49</suma><dodavatel>KORREKT s.r.o.</dodavatel><ico>35829371</ico><adresa>Karloveská cesta  6/C, 84104 Bratislava</adresa></item><item><datum>2013-09-16</datum><cislo>DFB0168/13</cislo><predmet></predmet><suma>36.57</suma><dodavatel>Martinus.sk, s.r.o.</dodavatel><ico>36440531</ico><adresa>M.R.Štefánika 58, 03601 Martin</adresa></item><item><datum>2013-09-16</datum><cislo>DFB0169/13</cislo><predmet></predmet><suma>19.98</suma><dodavatel>Poradca podnikatela,s.r.o</dodavatel><ico>31592503</ico><adresa>Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina</adresa></item><item><datum>2013-09-10</datum><cislo>DFB0165/13</cislo><predmet></predmet><suma>20</suma><dodavatel>Národný ústav celoživotného vzdelávania</dodavatel><ico>00699438</ico><adresa>Tomášikova 4, 82009 Bratislava</adresa></item><item><datum>2013-09-09</datum><cislo>DFB0166/13</cislo><predmet></predmet><suma>54.38</suma><dodavatel>Trnavsky samospravny kraj</dodavatel><ico>37836901</ico><adresa>Starohajska 10, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2013-09-08</datum><cislo>DFB0167/13</cislo><predmet></predmet><suma>23.12</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská  28, 81762 Bratislava</adresa></item><item><datum>2013-09-06</datum><cislo>Dodatok č. 00002/2013 (Zmluva č. 00003/2012/OATt)</cislo><predmet>Zmluva č. 670463 - dodatok</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Trnavská teplárenská, a. s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Coburgova 84, 917 42 Trnava</adresa></item><item><datum>2013-09-06</datum><cislo>DFB0163/13</cislo><predmet></predmet><suma>486.47</suma><dodavatel>Trnavska teplarenska,a.s.</dodavatel><ico>36246034</ico><adresa>Coburgova 84, 91742 Trnava</adresa></item><item><datum>2013-09-04</datum><cislo>DFB0162/13</cislo><predmet></predmet><suma>174</suma><dodavatel>Diversey Slovensko s.r.o.</dodavatel><ico>35835401</ico><adresa>Rybničná 40, 83106 Bratislava </adresa></item><item><datum>2013-09-04</datum><cislo>DFB0157/13</cislo><predmet></predmet><suma>874.18</suma><dodavatel>DOXX – Stravné lístky, spol. s r. o.</dodavatel><ico>36391000</ico><adresa>Kálov 356, 01001 Žilina</adresa></item><item><datum>2013-09-03</datum><cislo>DFB0161/13</cislo><predmet></predmet><suma>61.13</suma><dodavatel>ZOS Bezpecnost s.r.o.</dodavatel><ico>36237922</ico><adresa>Koniarekova 20, 91721 Trnava</adresa></item><item><datum>2013-09-03</datum><cislo>DFB0160/13</cislo><predmet></predmet><suma>990</suma><dodavatel>KH Technik, Emil Holes</dodavatel><ico>22695389</ico><adresa>Halenarska 6, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2013-09-03</datum><cislo>69                  </cislo><predmet>Objednávame u Vás: stravovacie poukážky v hodnote á 3 €-290 ks</predmet><suma>0</suma><dodavatel>DOXX – Stravné lístky, spol. s r. o.</dodavatel><ico>36391000</ico><adresa>Kálov 356, 01001 Žilina</adresa></item><item><datum>2013-09-02</datum><cislo>DFK0003/13</cislo><predmet></predmet><suma>3499.2</suma><dodavatel>Vzduchotechnika KLIMAC s.r.o.</dodavatel><ico>44397968</ico><adresa>Odborárska  52, 831 02 Bratislava</adresa></item><item><datum>2013-09-01</datum><cislo>DFB0159/13</cislo><predmet></predmet><suma>1920</suma><dodavatel>Trnavska teplarenska,a.s.</dodavatel><ico>36246034</ico><adresa>Coburgova 84, 91742 Trnava</adresa></item><item><datum>2013-08-31</datum><cislo>DFB0164/13</cislo><predmet></predmet><suma>138.42</suma><dodavatel>A.S.A Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>31449697</ico><adresa>Priemyselna 5, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2013-08-30</datum><cislo>DFB0153/13</cislo><predmet></predmet><suma>53.1</suma><dodavatel>Gymnázium J.Hollého Trnava</dodavatel><ico>00160466</ico><adresa>Na hlinách 30, 91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2013-08-30</datum><cislo>DFŠ0008/13</cislo><predmet></predmet><suma>38.25</suma><dodavatel>Gymnázium J.Hollého Trnava</dodavatel><ico>00160466</ico><adresa>Na hlinách 30, 91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2013-08-30</datum><cislo>DFS0006/13</cislo><predmet></predmet><suma>5.4</suma><dodavatel>Gymnázium J.Hollého Trnava</dodavatel><ico>00160466</ico><adresa>Na hlinách 30, 91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2013-08-28</datum><cislo>DFB0154/13</cislo><predmet></predmet><suma>76.74</suma><dodavatel>Progres reklama</dodavatel><ico>37036106</ico><adresa>Coburgova 5401, 91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2013-08-27</datum><cislo>DFB0151/13</cislo><predmet></predmet><suma>1201.51</suma><dodavatel>MAGNA E.A. s.r.o.</dodavatel><ico>35743565</ico><adresa>Beethovenova 5, 92101 Piešťany</adresa></item><item><datum>2013-08-27</datum><cislo>DFB0156/13</cislo><predmet></predmet><suma>58</suma><dodavatel>PORADCA s.r.o.</dodavatel><ico>36371271</ico><adresa>Pri Celulozke 40, 01001 Žilina</adresa></item><item><datum>2013-08-27</datum><cislo>67                  </cislo><predmet>Objednávame u Vás: dodávku a montáž tel. ústredne, predpokladaná cena 990 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>KH Technik, Emil Holes</dodavatel><ico>22695389</ico><adresa>Halenarska 6, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2013-08-27</datum><cislo>68                  </cislo><predmet>Objednávame u Vás: vlajku EÚ a SR, žrde- 2 ks</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Progres reklama</dodavatel><ico>37036106</ico><adresa>Coburgova 5401, 91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2013-08-26</datum><cislo>DFB0150/13</cislo><predmet></predmet><suma>25</suma><dodavatel>ARES s. r. o.</dodavatel><ico>31363822</ico><adresa>Banšelová 4, 82104 Bratislava </adresa></item><item><datum>2013-08-26</datum><cislo>DFB0152/13</cislo><predmet></predmet><suma>150</suma><dodavatel>SANET, Združenie používateľov Slov. akad. dátovej siete</dodavatel><ico>17055270</ico><adresa>Vazovova 5, Bratislava</adresa></item><item><datum>2013-08-26</datum><cislo>DFB0158/13</cislo><predmet></predmet><suma>60</suma><dodavatel>PORADCA s.r.o.</dodavatel><ico>36371271</ico><adresa>Pri Celulozke 40, 01001 Žilina</adresa></item><item><datum>2013-08-26</datum><cislo>66                  </cislo><predmet>Objednávame u Vás: odvoz odpadu, predpokladaná cena 100 € </predmet><suma>0</suma><dodavatel>A.S.A Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>31449697</ico><adresa>Priemyselna 5, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2013-08-23</datum><cislo>Zmluva č. 00012/2013/OATt</cislo><predmet>Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 2/2013</predmet><suma>3330.87</suma><dodavatel> Mária Bohunická</dodavatel><ico></ico><adresa>Horný Chríb 401/47, 919 65 Dolná Krupá</adresa></item><item><datum>2013-08-23</datum><cislo>DFB0155/13</cislo><predmet></predmet><suma>344.4</suma><dodavatel>RM Gastro - JAZ</dodavatel><ico>34153004</ico><adresa>Rybárska 1, 91501 Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2013-08-23</datum><cislo>65                  </cislo><predmet>Objednávame u Vás casopis Slovenský stenograf - 5 ks / mesiac</predmet><suma>0</suma><dodavatel>ARES s. r. o.</dodavatel><ico>31363822</ico><adresa>Banšelová 4, 82104 Bratislava </adresa></item><item><datum>2013-08-22</datum><cislo>64                  </cislo><predmet>Objednávame u Vás vozík na tácky - 1 ks, predpokladaná cena 344 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>RM Gastro - JAZ</dodavatel><ico>34153004</ico><adresa>Rybárska 1, 91501 Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2013-08-22</datum><cislo>63                  </cislo><predmet>Objednávame u Vás: Suma special L4- 1x20 l,  Suma rinse A5-1x20 l, predpokladaná cena 174 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Diversey Slovensko s.r.o.</dodavatel><ico>35835401</ico><adresa>Rybničná 40, 83106 Bratislava </adresa></item><item><datum>2013-08-22</datum><cislo>62                  </cislo><predmet>Objednávame u Vás: knihy na bilingválne štúdium( A. Ashley: Oxford handbook of Commercial Correspondence  – 13 ks,Dan Moynihan, Brian Titley: Ecomics a complete course Third edition - 11 ks,New Wider World -3 ks,predpokladaná cena 700 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Mgr.Hurajová Ľudmila,Clip centrum</dodavatel><ico>37570943</ico><adresa>Ružindol 401, 919 61 Ružindol</adresa></item><item><datum>2013-08-21</datum><cislo>Zmluva č. 00011/2013/OATt</cislo><predmet>Zmluva o dielo č. 07/2013</predmet><suma>3499.2</suma><dodavatel>Vzduchotechnika KLIMAC s. r. o. </dodavatel><ico></ico><adresa>Odborárska 52, 831 02 Bratislava</adresa></item><item><datum>2013-08-20</datum><cislo>DFB0149/13</cislo><predmet></predmet><suma>71.92</suma><dodavatel>Milan Letovanec- LEMAX</dodavatel><ico>17672562</ico><adresa>Trstínska cesta 9, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2013-08-20</datum><cislo>61                  </cislo><predmet>Objednávame u Vás: tovar podľa vlastného výberu, predpokldaná cena 150 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Milan Letovanec- LEMAX</dodavatel><ico>17672562</ico><adresa>Trstínska cesta 9, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2013-08-19</datum><cislo>DFB0148/13</cislo><predmet></predmet><suma>143.1</suma><dodavatel>Knihviazacstvo-M.Binovec</dodavatel><ico>40623491</ico><adresa>Kalinčiakova 21, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2013-08-16</datum><cislo>DFB0147/13</cislo><predmet></predmet><suma>35.1</suma><dodavatel>IURA EDITION, spol.s r.o.</dodavatel><ico>31348262</ico><adresa>Mlynské Nivy 48, 821 09 Bratislava</adresa></item><item><datum>2013-08-13</datum><cislo>DFB0145/13</cislo><predmet></predmet><suma>441.7</suma><dodavatel>Trnavska vodár.spoločnost</dodavatel><ico>36252484</ico><adresa>Priemyselná 10, 92179 Piešťany</adresa></item><item><datum>2013-08-08</datum><cislo>DFB0146/13</cislo><predmet></predmet><suma>19.62</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská  28, 81762 Bratislava</adresa></item><item><datum>2013-08-07</datum><cislo>DFB0142/13</cislo><predmet></predmet><suma>490.73</suma><dodavatel>Trnavska teplarenska,a.s.</dodavatel><ico>36246034</ico><adresa>Coburgova 84, 91742 Trnava</adresa></item><item><datum>2013-08-06</datum><cislo>DFB0143/13</cislo><predmet></predmet><suma>88.27</suma><dodavatel>Trnavsky samospravny kraj</dodavatel><ico>37836901</ico><adresa>Starohajska 10, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2013-08-03</datum><cislo>DFB0141/13</cislo><predmet></predmet><suma>77.06</suma><dodavatel>ZOS Bezpecnost s.r.o.</dodavatel><ico>36237922</ico><adresa>Koniarekova 20, 91721 Trnava</adresa></item><item><datum>2013-08-01</datum><cislo>DFB0140/13</cislo><predmet></predmet><suma>1920</suma><dodavatel>Trnavska teplarenska,a.s.</dodavatel><ico>36246034</ico><adresa>Coburgova 84, 91742 Trnava</adresa></item><item><datum>2013-08-01</datum><cislo>DFB0139/13</cislo><predmet></predmet><suma>1201.51</suma><dodavatel>MAGNA E.A. s.r.o.</dodavatel><ico>35743565</ico><adresa>Beethovenova 5, 92101 Piešťany</adresa></item><item><datum>2013-08-01</datum><cislo>DFB0138/13</cislo><predmet></predmet><suma>111</suma><dodavatel>SUPERLUXE, s.r.o.</dodavatel><ico>47092491</ico><adresa>Kukučínova  15, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2013-08-01</datum><cislo>DFB0144/13</cislo><predmet></predmet><suma>69.6</suma><dodavatel>IURA EDITION, spol.s r.o.</dodavatel><ico>31348262</ico><adresa>Mlynské Nivy 48, 821 09 Bratislava</adresa></item><item><datum>2013-07-30</datum><cislo>DFB0137/13</cislo><predmet></predmet><suma>53.1</suma><dodavatel>STAVMAT IN, spol. s r.o.</dodavatel><ico>34116125</ico><adresa>Pezinská  56, 90101 Malacky</adresa></item><item><datum>2013-07-30</datum><cislo>60                  </cislo><predmet>Objednávame u Vás: mriežky 350x350- 13 ks, 250x250 - 4 ks, predpokladaná cena 60 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>STAVMAT IN, spol. s r.o.</dodavatel><ico>34116125</ico><adresa>Pezinská  56, 90101 Malacky</adresa></item><item><datum>2013-07-29</datum><cislo>59                  </cislo><predmet>Objednávame u Vás: tepovanie kobercov a stoličiek, predpokladaná cena 80 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Mário Jánoš - SUPERLUX</dodavatel><ico>37570081</ico><adresa>Kukučínova 15, 91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2013-07-23</datum><cislo>DFB0136/13</cislo><predmet></predmet><suma>182.93</suma><dodavatel>JUEL s. r. o.</dodavatel><ico>36235334</ico><adresa>, 91901 Suchá nad Parnou</adresa></item><item><datum>2013-07-23</datum><cislo>58                  </cislo><predmet>Objednávame u Vás tovar podľa vlastného výberu, predpokladaná cena 180 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>BAJO - Ing. Jozef Bartos</dodavatel><ico>17668743</ico><adresa>Beethovenova 26, 91708 Trnava</adresa></item><item><datum>2013-07-22</datum><cislo>Zmluva č. 00010/2013/OATt</cislo><predmet>Zmluva o poskytnutí finančného príspevku &quot;Mobilita Leonardo da Vinci&quot; - zaslanie</predmet><suma>36315</suma><dodavatel>Národná agentúra Programu celoživotného vzdelávani</dodavatel><ico></ico><adresa>Svoradova 1, 811 03 Bratislava</adresa></item><item><datum>2013-07-15</datum><cislo>Zmluva č. 00009/2013/OATt</cislo><predmet>Zmluva o bežnom účte - projekt Leonardo</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Slovenská sporiteľňa, a. s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Tomášikova 4, 832 37 Bratislava</adresa></item><item><datum>2013-07-15</datum><cislo>DFB0134/13</cislo><predmet></predmet><suma>61.64</suma><dodavatel>ŠEVT,a.s.</dodavatel><ico>31331131</ico><adresa>Cementárenská 16, Banská Bystrica</adresa></item><item><datum>2013-07-12</datum><cislo>DFB0132/13</cislo><predmet></predmet><suma>364.48</suma><dodavatel>Trnavska vodár.spoločnost</dodavatel><ico>36252484</ico><adresa>Priemyselná 10, 92179 Piešťany</adresa></item><item><datum>2013-07-11</datum><cislo>DFB0130/13</cislo><predmet></predmet><suma>105.02</suma><dodavatel>Gymnázium J.Hollého Trnava</dodavatel><ico>00160466</ico><adresa>Na hlinách 30, 91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2013-07-11</datum><cislo>DFŠ0007/13</cislo><predmet></predmet><suma>75.65</suma><dodavatel>Gymnázium J.Hollého Trnava</dodavatel><ico>00160466</ico><adresa>Na hlinách 30, 91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2013-07-11</datum><cislo>DFS0005/13</cislo><predmet></predmet><suma>10.68</suma><dodavatel>Gymnázium J.Hollého Trnava</dodavatel><ico>00160466</ico><adresa>Na hlinách 30, 91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2013-07-09</datum><cislo>DFB0131/13</cislo><predmet></predmet><suma>77.99</suma><dodavatel>Trnavsky samospravny kraj</dodavatel><ico>37836901</ico><adresa>Starohajska 10, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2013-07-08</datum><cislo>DFB0133/13</cislo><predmet></predmet><suma>21.6</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská  28, 81762 Bratislava</adresa></item><item><datum>2013-07-04</datum><cislo>DFB0129/13</cislo><predmet></predmet><suma>0.75</suma><dodavatel>Slovenská pošta a.s., Stredisko predplatného tlače</dodavatel><ico>36631124</ico><adresa>Partizánska 9, 975 99 Banská Bystrica</adresa></item><item><datum>2013-07-04</datum><cislo>DFB0128/13</cislo><predmet></predmet><suma>514</suma><dodavatel>Trnavska teplarenska,a.s.</dodavatel><ico>36246034</ico><adresa>Coburgova 84, 91742 Trnava</adresa></item><item><datum>2013-07-03</datum><cislo>DFB0127/13</cislo><predmet></predmet><suma>38.4</suma><dodavatel>PETIT PRESS, a. s.</dodavatel><ico>35790253</ico><adresa>Lazaretská 12, Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2013-07-02</datum><cislo>DFB0135/13</cislo><predmet></predmet><suma>310.94</suma><dodavatel>GOPAP-Stefan Gocal</dodavatel><ico>33206996</ico><adresa>Bottova 29, 91708 Trnava</adresa></item><item><datum>2013-07-02</datum><cislo>DFB0124/13</cislo><predmet></predmet><suma>399</suma><dodavatel>ASC Applied Software Consultants s.r.o.</dodavatel><ico>31361161</ico><adresa>Svoradova 7, 81103 Bratislava</adresa></item><item><datum>2013-07-02</datum><cislo>57                  </cislo><predmet>Objednávame u Vás: zverejnenie inzerátu, predpokladaná hodnota 38 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>PETIT PRESS, a. s.</dodavatel><ico>35790253</ico><adresa>Lazaretská 12, Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2013-07-01</datum><cislo>DFB0121/13</cislo><predmet></predmet><suma>1920</suma><dodavatel>Trnavska teplarenska,a.s.</dodavatel><ico>36246034</ico><adresa>Coburgova 84, 91742 Trnava</adresa></item><item><datum>2013-07-01</datum><cislo>DFB0126/13</cislo><predmet></predmet><suma>61.13</suma><dodavatel>ZOS Bezpecnost s.r.o.</dodavatel><ico>36237922</ico><adresa>Koniarekova 20, 91721 Trnava</adresa></item><item><datum>2013-07-01</datum><cislo>DFB0122/13</cislo><predmet></predmet><suma>417.73</suma><dodavatel>Tatrachema, v.d. Trnava</dodavatel><ico>31434193</ico><adresa>Bulharská 40, 91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2013-06-30</datum><cislo>DFB0123/13</cislo><predmet></predmet><suma>276</suma><dodavatel>HYDRA Computer s. r. o.</dodavatel><ico>44307691</ico><adresa>Žitná 11, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2013-06-28</datum><cislo>DFS0004/13</cislo><predmet></predmet><suma>68.4</suma><dodavatel>Anton Kubovič - AGA</dodavatel><ico>33194351</ico><adresa>R. Dilonga 1, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2013-06-28</datum><cislo>56                  </cislo><predmet>Objednávame u Vás: tovar podľa vlastného výberu, predpokladaná hodnota 400 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Tatrachema, v.d. Trnava</dodavatel><ico>31434193</ico><adresa>Bulharská 40, 91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2013-06-27</datum><cislo>DFB0120/13</cislo><predmet></predmet><suma>490.88</suma><dodavatel>Gymnázium J.Hollého Trnava</dodavatel><ico>00160466</ico><adresa>Na hlinách 30, 91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2013-06-27</datum><cislo>DFŠ0005/13</cislo><predmet></predmet><suma>353.6</suma><dodavatel>Gymnázium J.Hollého Trnava</dodavatel><ico>00160466</ico><adresa>Na hlinách 30, 91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2013-06-27</datum><cislo>DFB0125/13</cislo><predmet></predmet><suma>1201.51</suma><dodavatel>MAGNA E.A. s.r.o.</dodavatel><ico>35743565</ico><adresa>Beethovenova 5, 92101 Piešťany</adresa></item><item><datum>2013-06-27</datum><cislo>DFŠ0006/13</cislo><predmet></predmet><suma>1517.88</suma><dodavatel>Gymnázium J.Hollého Trnava</dodavatel><ico>00160466</ico><adresa>Na hlinách 30, 91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2013-06-27</datum><cislo>DFS0003/13</cislo><predmet></predmet><suma>49.92</suma><dodavatel>Gymnázium J.Hollého Trnava</dodavatel><ico>00160466</ico><adresa>Na hlinách 30, 91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2013-06-27</datum><cislo>54                  </cislo><predmet>Objednávame u Vás: občerstvenie na posedenie pri príležitosti slávnostného ukončenia šk. roka, predpokladaná cena 68 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Anton Kubovič - AGA</dodavatel><ico>33194351</ico><adresa>R. Dilonga 1, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2013-06-27</datum><cislo>55                  </cislo><predmet>Objednávame u Vás: tovar podľa vlastného výberu, predpokladaná cena 400  €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>GOPAP-Stefan Gocal</dodavatel><ico>33206996</ico><adresa>Bottova 29, 91708 Trnava</adresa></item><item><datum>2013-06-25</datum><cislo>DFB0119/13</cislo><predmet></predmet><suma>231</suma><dodavatel>Richard Čavojský</dodavatel><ico>33555265</ico><adresa>Štúrova 542, 919 21 Trnava</adresa></item><item><datum>2013-06-25</datum><cislo>DFB0117/13</cislo><predmet></predmet><suma>50.47</suma><dodavatel>Martinus.sk, s.r.o.</dodavatel><ico>36440531</ico><adresa>M.R.Štefánika 58, 03601 Martin</adresa></item><item><datum>2013-06-24</datum><cislo>DFB0115/13</cislo><predmet></predmet><suma>162</suma><dodavatel>Požiarno-bezpečnostná agentúra, spol. s r. o.</dodavatel><ico>36236241</ico><adresa>Juraja Slottu 20, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2013-06-24</datum><cislo>DFB0116/13</cislo><predmet></predmet><suma>162</suma><dodavatel>Požiarno-bezpečnostná agentúra, spol. s r. o.</dodavatel><ico>36236241</ico><adresa>Juraja Slottu 20, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2013-06-21</datum><cislo>DFB0114/13</cislo><predmet></predmet><suma>33.83</suma><dodavatel>KORREKT s.r.o.</dodavatel><ico>35829371</ico><adresa>Karloveská cesta  6/C, 84104 Bratislava</adresa></item><item><datum>2013-06-20</datum><cislo>DFB0113/13</cislo><predmet></predmet><suma>204.9</suma><dodavatel>KH Technik, Emil Holes</dodavatel><ico>22695389</ico><adresa>Halenarska 6, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2013-06-19</datum><cislo>Zmluva č. 00008/2013/OATt</cislo><predmet>Zmluva č. 304/2013 o rámcových podmienkach spolupráce pri realizácii projektu</predmet><suma>0</suma><dodavatel>NÚCEM</dodavatel><ico></ico><adresa>Žehrianska 9, 851 07 Bratislava 5</adresa></item><item><datum>2013-06-19</datum><cislo>DFB0112/13</cislo><predmet></predmet><suma>287.04</suma><dodavatel>Quatro print , s.r.o.</dodavatel><ico>36365645</ico><adresa>Družstevná 17, 900 81 Šenkvice</adresa></item><item><datum>2013-06-19</datum><cislo>53                  </cislo><predmet>Objednávame u Vás: oprava kop. stroja CANON, predpokladaná cena 205 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>KH Technik, Emil Holes</dodavatel><ico>22695389</ico><adresa>Halenarska 6, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2013-06-18</datum><cislo>DFB0111/13</cislo><predmet></predmet><suma>44.93</suma><dodavatel>Technomat SK s.r.o.</dodavatel><ico>36264946</ico><adresa>Skladová 2, 91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2013-06-17</datum><cislo>DFB0110/13</cislo><predmet></predmet><suma>47.58</suma><dodavatel>Katarína Hrdá</dodavatel><ico>44711905</ico><adresa>Cabaj  897, 95117 Cabaj - Čápor</adresa></item><item><datum>2013-06-17</datum><cislo>52                  </cislo><predmet>Objednávame u Vás: toner do tlačiarne CE505A-4 ks, predpokladaná cena 280 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Quatro print , s.r.o.</dodavatel><ico>36365645</ico><adresa>Družstevná 17, 900 81 Šenkvice</adresa></item><item><datum>2013-06-17</datum><cislo>51                  </cislo><predmet>Objednávame u Vás: väzbu maturitných protokolov, triednych kníh, predpokladaná cena 140 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Knihviazacstvo-M.Binovec</dodavatel><ico>40623491</ico><adresa>Kalinčiakova 21, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2013-06-14</datum><cislo>DFB0108/13</cislo><predmet></predmet><suma>93</suma><dodavatel>Jozef Tollarovič</dodavatel><ico>43330801</ico><adresa>Ružindol 395, 919 61 Ružindol</adresa></item><item><datum>2013-06-13</datum><cislo>DFB0107/13</cislo><predmet></predmet><suma>237.6</suma><dodavatel>Quatro print , s.r.o.</dodavatel><ico>36365645</ico><adresa>Družstevná 17, 900 81 Šenkvice</adresa></item><item><datum>2013-06-13</datum><cislo>50                  </cislo><predmet>Objednávame u Vás: opravu pračky, predpokladaná cena 100 € </predmet><suma>0</suma><dodavatel>Jozef Tollarovič</dodavatel><ico>43330801</ico><adresa>Ružindol 395, 919 61 Ružindol</adresa></item><item><datum>2013-06-11</datum><cislo>49                  </cislo><predmet>Objednávame u Vás: redukčný ventil do kompresora vo výmenníkovej stanici školy - 1 ks, predpokladaná cena 60 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Technomat SK s.r.o.</dodavatel><ico>36264946</ico><adresa>Skladová 2, 91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2013-06-10</datum><cislo>Zmluva č. 00007/2013/OATt</cislo><predmet>Zmluva o zverení majetku do správy - tablety</predmet><suma>1.2</suma><dodavatel>Trnavský samosprávny kraj</dodavatel><ico>37836901</ico><adresa>Starohájska 10, 917 01 Trnava 1</adresa></item><item><datum>2013-06-10</datum><cislo>48                  </cislo><predmet>Objednávame u Vás: toner CE 505 XD, predpokladaná cena 237 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Quatro print , s.r.o.</dodavatel><ico>36365645</ico><adresa>Družstevná 17, 900 81 Šenkvice</adresa></item><item><datum>2013-06-10</datum><cislo>47                  </cislo><predmet>Objednávame u Vás: materiál podľa vlastného výberu, predpokladaná hodnota 231 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Richard Čavojský</dodavatel><ico>33555265</ico><adresa>Štúrova 542, 919 21 Trnava</adresa></item><item><datum>2013-06-08</datum><cislo>DFB0109/13</cislo><predmet></predmet><suma>17.96</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská  28, 81762 Bratislava</adresa></item><item><datum>2013-06-07</datum><cislo>DFB0104/13</cislo><predmet></predmet><suma>140</suma><dodavatel>Quatro print , s.r.o.</dodavatel><ico>36365645</ico><adresa>Družstevná 17, 900 81 Šenkvice</adresa></item><item><datum>2013-06-06</datum><cislo>DFB0105/13</cislo><predmet></predmet><suma>104.18</suma><dodavatel>Trnavsky samospravny kraj</dodavatel><ico>37836901</ico><adresa>Starohajska 10, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2013-06-06</datum><cislo>DFB0118/13</cislo><predmet></predmet><suma>49.21</suma><dodavatel>STAVMAT IN, spol. s r.o.</dodavatel><ico>34116125</ico><adresa>Pezinská  56, 90101 Malacky</adresa></item><item><datum>2013-06-06</datum><cislo>DFB0106/13</cislo><predmet></predmet><suma>7.9</suma><dodavatel>PORADCA s.r.o.</dodavatel><ico>36371271</ico><adresa>Pri Celulozke 40, 01001 Žilina</adresa></item><item><datum>2013-06-06</datum><cislo>46                  </cislo><predmet>Objednávame u Vás: toner C 7115 X- 2 ks, predpokladaná cena 140 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Quatro print , s.r.o.</dodavatel><ico>36365645</ico><adresa>Družstevná 17, 900 81 Šenkvice</adresa></item><item><datum>2013-06-05</datum><cislo>DFB0102/13</cislo><predmet></predmet><suma>53.61</suma><dodavatel>Poradca podnikatela,s.r.o</dodavatel><ico>31592503</ico><adresa>Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina</adresa></item><item><datum>2013-06-05</datum><cislo>DFB0101/13</cislo><predmet></predmet><suma>1201.51</suma><dodavatel>MAGNA E.A. s.r.o.</dodavatel><ico>35743565</ico><adresa>Beethovenova 5, 92101 Piešťany</adresa></item><item><datum>2013-06-05</datum><cislo>DFB0100/13</cislo><predmet></predmet><suma>447.8</suma><dodavatel>Trnavska teplarenska,a.s.</dodavatel><ico>36246034</ico><adresa>Coburgova 84, 91742 Trnava</adresa></item><item><datum>2013-06-03</datum><cislo>DFB0099/13</cislo><predmet></predmet><suma>1920</suma><dodavatel>Trnavska teplarenska,a.s.</dodavatel><ico>36246034</ico><adresa>Coburgova 84, 91742 Trnava</adresa></item><item><datum>2013-06-01</datum><cislo>DFB0097/13</cislo><predmet></predmet><suma>53.16</suma><dodavatel>ZOS Bezpecnost s.r.o.</dodavatel><ico>36237922</ico><adresa>Koniarekova 20, 91721 Trnava</adresa></item><item><datum>2013-05-31</datum><cislo>DFB0098/13</cislo><predmet></predmet><suma>276</suma><dodavatel>HYDRA Computer s. r. o.</dodavatel><ico>44307691</ico><adresa>Žitná 11, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2013-05-31</datum><cislo>DFŠ0003/13</cislo><predmet></predmet><suma>425.85</suma><dodavatel>Gymnázium J.Hollého Trnava</dodavatel><ico>00160466</ico><adresa>Na hlinách 30, 91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2013-05-31</datum><cislo>DFB0096/13</cislo><predmet></predmet><suma>591.18</suma><dodavatel>Gymnázium J.Hollého Trnava</dodavatel><ico>00160466</ico><adresa>Na hlinách 30, 91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2013-05-31</datum><cislo>DFB0103/13</cislo><predmet></predmet><suma>27.6</suma><dodavatel>PORADCA s.r.o.</dodavatel><ico>36371271</ico><adresa>Pri Celulozke 40, 01001 Žilina</adresa></item><item><datum>2013-05-31</datum><cislo>DFŠ0004/13</cislo><predmet></predmet><suma>3071.9</suma><dodavatel>Gymnázium J.Hollého Trnava</dodavatel><ico>00160466</ico><adresa>Na hlinách 30, 91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2013-05-31</datum><cislo>DFS0002/13</cislo><predmet></predmet><suma>60.12</suma><dodavatel>Gymnázium J.Hollého Trnava</dodavatel><ico>00160466</ico><adresa>Na hlinách 30, 91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2013-05-30</datum><cislo>DFB0095/13</cislo><predmet></predmet><suma>71.76</suma><dodavatel>Quatro print , s.r.o.</dodavatel><ico>36365645</ico><adresa>Družstevná 17, 900 81 Šenkvice</adresa></item><item><datum>2013-05-29</datum><cislo>44                  </cislo><predmet>Objednávame u Vás: toner CE505A- 1ks, predpokladaná cena 72 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Quatro print , s.r.o.</dodavatel><ico>36365645</ico><adresa>Družstevná 17, 900 81 Šenkvice</adresa></item><item><datum>2013-05-29</datum><cislo>45                  </cislo><predmet>Objednávame u Vás: mriežka 350x350 - 16 ks, predpokladaná cena 70 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>STAVMAT IN, spol. s r.o.</dodavatel><ico>34116125</ico><adresa>Pezinská  56, 90101 Malacky</adresa></item><item><datum>2013-05-21</datum><cislo>DFB0093/13</cislo><predmet></predmet><suma>150</suma><dodavatel>SANET, Združenie používateľov Slov. akad. dátovej siete</dodavatel><ico>17055270</ico><adresa>Vazovova 5, Bratislava</adresa></item><item><datum>2013-05-17</datum><cislo>DFB0091/13</cislo><predmet></predmet><suma>47.2</suma><dodavatel>L.A.D. plus, spol. s.r.o.</dodavatel><ico>45955620</ico><adresa>Zlievarenská 8, 917 48 Trnava</adresa></item><item><datum>2013-05-16</datum><cislo>DFB0090/13</cislo><predmet></predmet><suma>495</suma><dodavatel>Computer Mega- Mgr. Marek Mede</dodavatel><ico>37304488</ico><adresa>Jánošíkova  18, 97901 Rimavská Sobota</adresa></item><item><datum>2013-05-16</datum><cislo>DFB0092/13</cislo><predmet></predmet><suma>35.55</suma><dodavatel>Jaroslav HUDEC-Dom.potr.</dodavatel><ico>30730937</ico><adresa>Trojicne nam.9,OD JEDNOTA, 91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2013-05-16</datum><cislo>42                  </cislo><predmet>Objednávame u Vás: tonery do tlačiarne Q5949 XD(duopack) -1 ks, CE505X (duopack )- 1ks, predpokladaná cena 495 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Computer Mega- Mgr. Marek Mede</dodavatel><ico>37304488</ico><adresa>Jánošíkova  18, 97901 Rimavská Sobota</adresa></item><item><datum>2013-05-16</datum><cislo>43                  </cislo><predmet>Objednávame u Vás: materiál podľa vlastného výberu, predpokladaná cena 40 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Jaroslav HUDEC-Dom.potr.</dodavatel><ico>30730937</ico><adresa>Trojicne nam.9,OD JEDNOTA, 91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2013-05-15</datum><cislo>41                  </cislo><predmet>Objednávame u Vás: fošna nemorená 100/50 - 10 ks, predpokladaná cena 50 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>L.A.D. plus, spol. s.r.o.</dodavatel><ico>45955620</ico><adresa>Zlievarenská 8, 917 48 Trnava</adresa></item><item><datum>2013-05-14</datum><cislo>DFB0088/13</cislo><predmet></predmet><suma>1172.35</suma><dodavatel>Trnavska vodár.spoločnost</dodavatel><ico>36252484</ico><adresa>Priemyselná 10, 92179 Piešťany</adresa></item><item><datum>2013-05-14</datum><cislo>DFB0094/13</cislo><predmet></predmet><suma>29.4</suma><dodavatel>PORADCA s.r.o.</dodavatel><ico>36371271</ico><adresa>Pri Celulozke 40, 01001 Žilina</adresa></item><item><datum>2013-05-13</datum><cislo>DFB0087/13</cislo><predmet></predmet><suma>98.97</suma><dodavatel>VISION Tech, s.r.o.</dodavatel><ico>46411321</ico><adresa>Soľná  738/36, 972 13 Nitrianske Pravno</adresa></item><item><datum>2013-05-10</datum><cislo>40                  </cislo><predmet>Objednávame u Vás: tonery do tlačiarne, kop. stroja - 3 ks, predpokladaná cena 100 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>VISION Tech, s.r.o.</dodavatel><ico>46411321</ico><adresa>Soľná  738/36, 972 13 Nitrianske Pravno</adresa></item><item><datum>2013-05-08</datum><cislo>DFB0089/13</cislo><predmet></predmet><suma>19.07</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská  28, 81762 Bratislava</adresa></item><item><datum>2013-05-07</datum><cislo>DFB0085/13</cislo><predmet></predmet><suma>639.66</suma><dodavatel>Trnavska teplarenska,a.s.</dodavatel><ico>36246034</ico><adresa>Coburgova 84, 91742 Trnava</adresa></item><item><datum>2013-05-07</datum><cislo>DFB0086/13</cislo><predmet></predmet><suma>86.56</suma><dodavatel>Trnavsky samospravny kraj</dodavatel><ico>37836901</ico><adresa>Starohajska 10, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2013-05-03</datum><cislo>DFB0079/13</cislo><predmet></predmet><suma>248.28</suma><dodavatel>Tatrachema, v.d. Trnava</dodavatel><ico>31434193</ico><adresa>Bulharská 40, 91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2013-05-03</datum><cislo>DFB0080/13</cislo><predmet></predmet><suma>3225.41</suma><dodavatel>DOXX – Stravné lístky, spol. s r. o.</dodavatel><ico>36391000</ico><adresa>Kálov 356, 01001 Žilina</adresa></item><item><datum>2013-05-03</datum><cislo>39                  </cislo><predmet>Objednávame u Vás: tovar podľa vlastného výberu, predpokladaná cena 200 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Tatrachema, v.d. Trnava</dodavatel><ico>31434193</ico><adresa>Bulharská 40, 91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2013-05-02</datum><cislo>DFB0083/13</cislo><predmet></predmet><suma>29.4</suma><dodavatel>PORADCA s.r.o.</dodavatel><ico>36371271</ico><adresa>Pri Celulozke 40, 01001 Žilina</adresa></item><item><datum>2013-05-02</datum><cislo>DFB0081/13</cislo><predmet></predmet><suma>47.16</suma><dodavatel>ZOS Bezpecnost s.r.o.</dodavatel><ico>36237922</ico><adresa>Koniarekova 20, 91721 Trnava</adresa></item><item><datum>2013-05-02</datum><cislo>38                  </cislo><predmet>Objednávame u Vás: stravovacie poukážky v hodnote á 3 € - 1070 ks, predpokladaná cena 3 215 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>DOXX – Stravné lístky, spol. s r. o.</dodavatel><ico>36391000</ico><adresa>Kálov 356, 01001 Žilina</adresa></item><item><datum>2013-05-01</datum><cislo>DFŠ0002/13</cislo><predmet></predmet><suma>853.55</suma><dodavatel>Gymnázium J.Hollého Trnava</dodavatel><ico>00160466</ico><adresa>Na hlinách 30, 91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2013-05-01</datum><cislo>DFB0082/13</cislo><predmet></predmet><suma>2010</suma><dodavatel>Trnavska teplarenska,a.s.</dodavatel><ico>36246034</ico><adresa>Coburgova 84, 91742 Trnava</adresa></item><item><datum>2013-05-01</datum><cislo>DFB0084/13</cislo><predmet></predmet><suma>1201.51</suma><dodavatel>MAGNA E.A. s.r.o.</dodavatel><ico>35743565</ico><adresa>Beethovenova 5, 92101 Piešťany</adresa></item><item><datum>2013-05-01</datum><cislo>DFŠ0001/13</cislo><predmet></predmet><suma>1893.29</suma><dodavatel>Gymnázium J.Hollého Trnava</dodavatel><ico>00160466</ico><adresa>Na hlinách 30, 91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2013-04-30</datum><cislo>DFB0078/13</cislo><predmet></predmet><suma>276</suma><dodavatel>HYDRA Computer s. r. o.</dodavatel><ico>44307691</ico><adresa>Žitná 11, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2013-04-26</datum><cislo>DFB0077/13</cislo><predmet></predmet><suma>30.05</suma><dodavatel>Mikona s.r.o. /2</dodavatel><ico>31570364</ico><adresa>Nová  1, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2013-04-25</datum><cislo>37                  </cislo><predmet>Objednávame si u Vás prezutie pneumatík na služobnom motorovom vozidle Volkswagen Transporter TT-943DL, predpokladaná cena 30 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Mikona s.r.o. /2</dodavatel><ico>31570364</ico><adresa>Nová  1, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2013-04-24</datum><cislo>DFB0076/13</cislo><predmet></predmet><suma>9625.63</suma><dodavatel>GAWEX s.r.o.</dodavatel><ico>44374763</ico><adresa>Skladová  2, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2013-04-22</datum><cislo>DFB0075/13</cislo><predmet></predmet><suma>9.96</suma><dodavatel>Jozef Kondel- IVKO</dodavatel><ico>11859199</ico><adresa>Pri Kalvárii 35, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2013-04-18</datum><cislo>36                  </cislo><predmet>Objednávame u Vás: dodanie stavebného materiálu, predpokladaná cena 9 625 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>GAWEX s.r.o.</dodavatel><ico>44374763</ico><adresa>Skladová  2, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2013-04-17</datum><cislo>35                  </cislo><predmet>Objednávame u Vás: preškolenie vodiča ref. vozidiel, predpokladaná cena 12 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Jozef Kondel- IVKO</dodavatel><ico>11859199</ico><adresa>Pri Kalvárii 35, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2013-04-15</datum><cislo>DFB0072/13</cislo><predmet></predmet><suma>41.8</suma><dodavatel>Epicom shopp,s.r.o.</dodavatel><ico>46530916</ico><adresa>Nám. SNP  13/13, 97401 Banská Bystrica </adresa></item><item><datum>2013-04-11</datum><cislo>34                  </cislo><predmet>Objednávame u Vás: kabel RJ 45 UTP 2 m- 20 ks, FTP 0,5 m - 20 ks, predpokladaná cena 44 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Epicom shopp,s.r.o.</dodavatel><ico>46530916</ico><adresa>Nám. SNP  13/13, 97401 Banská Bystrica </adresa></item><item><datum>2013-04-10</datum><cislo>DFB0073/13</cislo><predmet></predmet><suma>359.54</suma><dodavatel>Trnavska vodár.spoločnost</dodavatel><ico>36252484</ico><adresa>Priemyselná 10, 92179 Piešťany</adresa></item><item><datum>2013-04-08</datum><cislo>DFB0070/13</cislo><predmet></predmet><suma>238.52</suma><dodavatel>KH Technik, Emil Holes</dodavatel><ico>22695389</ico><adresa>Halenarska 6, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2013-04-08</datum><cislo>DFB0074/13</cislo><predmet></predmet><suma>21.8</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská  28, 81762 Bratislava</adresa></item><item><datum>2013-04-08</datum><cislo>DFB0071/13</cislo><predmet></predmet><suma>69.97</suma><dodavatel>Trnavsky samospravny kraj</dodavatel><ico>37836901</ico><adresa>Starohajska 10, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2013-04-05</datum><cislo>DFB0067/13</cislo><predmet></predmet><suma>603.4</suma><dodavatel>Trnavska teplarenska,a.s.</dodavatel><ico>36246034</ico><adresa>Coburgova 84, 91742 Trnava</adresa></item><item><datum>2013-04-05</datum><cislo>DFB0069/13</cislo><predmet></predmet><suma>147.18</suma><dodavatel>Trnavska vodár.spoločnost</dodavatel><ico>36252484</ico><adresa>Priemyselná 10, 92179 Piešťany</adresa></item><item><datum>2013-04-04</datum><cislo>33                  </cislo><predmet>Objednávame u Vás opravu tlačiarne HP LJ (riaditeľňa ), kop. stroja CANON, predpokladaná cena 270 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>KH Technik, Emil Holes</dodavatel><ico>22695389</ico><adresa>Halenarska 6, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2013-04-03</datum><cislo>DFB0062/13</cislo><predmet></predmet><suma>2260.8</suma><dodavatel>DOXX – Stravné lístky, spol. s r. o.</dodavatel><ico>36391000</ico><adresa>Kálov 356, 01001 Žilina</adresa></item><item><datum>2013-04-03</datum><cislo>DFB0066/13</cislo><predmet></predmet><suma>51.48</suma><dodavatel>ZOS Bezpecnost s.r.o.</dodavatel><ico>36237922</ico><adresa>Koniarekova 20, 91721 Trnava</adresa></item><item><datum>2013-04-03</datum><cislo>32                  </cislo><predmet>Objednávame u Vás: stravovacie poukážky v hodnote 3 € - 750 ks, predpokladaná cena 2 261 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>DOXX – Stravné lístky, spol. s r. o.</dodavatel><ico>36391000</ico><adresa>Kálov 356, 01001 Žilina</adresa></item><item><datum>2013-04-01</datum><cislo>DFB0065/13</cislo><predmet></predmet><suma>2070</suma><dodavatel>Trnavska teplarenska,a.s.</dodavatel><ico>36246034</ico><adresa>Coburgova 84, 91742 Trnava</adresa></item><item><datum>2013-04-01</datum><cislo>DFB0063/13</cislo><predmet></predmet><suma>1201.51</suma><dodavatel>MAGNA E.A. s.r.o.</dodavatel><ico>35743565</ico><adresa>Beethovenova 5, 92101 Piešťany</adresa></item><item><datum>2013-03-31</datum><cislo>DFB0060/13</cislo><predmet></predmet><suma>276</suma><dodavatel>HYDRA Computer s. r. o.</dodavatel><ico>44307691</ico><adresa>Žitná 11, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2013-03-31</datum><cislo>DFB0068/13</cislo><predmet></predmet><suma>208.12</suma><dodavatel>A.S.A Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>31449697</ico><adresa>Priemyselna 5, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2013-03-30</datum><cislo>DFB0064/13</cislo><predmet></predmet><suma>148.58</suma><dodavatel>Jaroslav HUDEC-Dom.potr.</dodavatel><ico>30730937</ico><adresa>Trojicne nam.9,OD JEDNOTA, 91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2013-03-29</datum><cislo>31                  </cislo><predmet>Objednávame u Vás: tovar podľa vlastného výberu, predpokladaná cena 150 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Jaroslav HUDEC-Dom.potr.</dodavatel><ico>30730937</ico><adresa>Trojicne nam.9,OD JEDNOTA, 91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2013-03-27</datum><cislo>DFS0001/13</cislo><predmet></predmet><suma>116.1</suma><dodavatel>Gymnázium J.Hollého Trnava</dodavatel><ico>00160466</ico><adresa>Na hlinách 30, 91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2013-03-27</datum><cislo>30                  </cislo><predmet>objednávame u Vás obed k posedeniu pri príležitosti Dňa učiteľov, konaného dňa: 27.03.2013, predpokladaná hodnota 116 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Gymnázium J.Hollého Trnava</dodavatel><ico>00160466</ico><adresa>Na hlinách 30, 91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2013-03-26</datum><cislo>DFB0061/13</cislo><predmet></predmet><suma>54</suma><dodavatel>VEMA s.r.o.</dodavatel><ico>31355374</ico><adresa>Plynárenská 7/C, 82109 Bratislava</adresa></item><item><datum>2013-03-25</datum><cislo>DFB0055/13</cislo><predmet></predmet><suma>2698.15</suma><dodavatel>František Pintér RA-PI</dodavatel><ico>41590775</ico><adresa>Zornička 910/1, 92400 Galanta</adresa></item><item><datum>2013-03-25</datum><cislo>DFB0057/13</cislo><predmet></predmet><suma>162</suma><dodavatel>Požiarno-bezpečnostná agentúra, spol. s r. o.</dodavatel><ico>36236241</ico><adresa>Juraja Slottu 20, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2013-03-25</datum><cislo>DFB0058/13</cislo><predmet></predmet><suma>162</suma><dodavatel>Požiarno-bezpečnostná agentúra, spol. s r. o.</dodavatel><ico>36236241</ico><adresa>Juraja Slottu 20, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2013-03-25</datum><cislo>29                  </cislo><predmet>Objednávame u Vás: žalúzie na dvere - 3 ks, sieťky proti hmyzu - 4 ks, predpokladaná cena 240 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>ŽALÚZIE - tieniaca technika pre Váš interiér a exteriér </dodavatel><ico>45869570</ico><adresa>Suchá nad Parnou 64, 91901 Suchá nad Parnou</adresa></item><item><datum>2013-03-24</datum><cislo>DFB0059/13</cislo><predmet></predmet><suma>262.53</suma><dodavatel>ŽALÚZIE - tieniaca technika pre Váš interiér a exteriér </dodavatel><ico>45869570</ico><adresa>Suchá nad Parnou 64, 91901 Suchá nad Parnou</adresa></item><item><datum>2013-03-22</datum><cislo>Zmluva č. 00006/2013/OATt</cislo><predmet>Zmluva č. 1/2013 o poskytovaní služieb školského stravovania</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Gymnázium Jána Hollého, Na hlinách 7279/30, Trnava</dodavatel><ico>00160466</ico><adresa>Na hlinách 7279/30, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2013-03-22</datum><cislo>DFB0056/13</cislo><predmet></predmet><suma>1781.04</suma><dodavatel>ŠKOLEX</dodavatel><ico>31396763</ico><adresa>Horárska 12, 82109 Bratislava</adresa></item><item><datum>2013-03-22</datum><cislo>27                  </cislo><predmet>0bjednávame u vás: vymaľovanie spojovacej chodby medzi starou a novou budovou školy, predpokladaná cena 2 700 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>František Pintér RA-PI</dodavatel><ico>41590775</ico><adresa>Zornička 910/1, 92400 Galanta</adresa></item><item><datum>2013-03-22</datum><cislo>28                  </cislo><predmet>Objednávame u Vás odobratie vzorky vody</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Trnavska vodár.spoločnost</dodavatel><ico>36252484</ico><adresa>Priemyselná 10, 92179 Piešťany</adresa></item><item><datum>2013-03-21</datum><cislo>26                  </cislo><predmet>Objednávame u Vás: stôl 120x80x76 - 9 ks, stolička Kali - 25 ks, predpokladaná cena 1780 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>ŠKOLEX</dodavatel><ico>31396763</ico><adresa>Horárska 12, 82109 Bratislava</adresa></item><item><datum>2013-03-19</datum><cislo>DFB0053/13</cislo><predmet></predmet><suma>154.01</suma><dodavatel>RM Gastro - JAZ</dodavatel><ico>34153004</ico><adresa>Rybárska 1, 91501 Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2013-03-15</datum><cislo>DFB0051/13</cislo><predmet></predmet><suma>119.52</suma><dodavatel>ALZA.cz</dodavatel><ico>27082440</ico><adresa>Jateční 33, 17000 Praha 7</adresa></item><item><datum>2013-03-15</datum><cislo>24                  </cislo><predmet>Objednávame u Vás: varič na vodu, čaj - 1 ks,predpokladaná cena 155 € </predmet><suma>0</suma><dodavatel>RM Gastro - JAZ</dodavatel><ico>34153004</ico><adresa>Rybárska 1, 91501 Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2013-03-15</datum><cislo>25                  </cislo><predmet>Objednávame u Vás: leštidlo na nerezový nábytok vo výdajni stravy - 1 ks, predpokladaná cena 10 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Gama holding Slovakia s.r.o.</dodavatel><ico>35801484</ico><adresa>Emila Belluša  16, 921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2013-03-15</datum><cislo>23                  </cislo><predmet>Objednávame u Vás: batéria HP do notebooku - 2 ks, napájací adaptér - 1 ks, predúpokladaná cena 120 € </predmet><suma>0</suma><dodavatel>ALZA.cz</dodavatel><ico>27082440</ico><adresa>Jateční 33, 17000 Praha 7</adresa></item><item><datum>2013-03-14</datum><cislo>DFB0054/13</cislo><predmet></predmet><suma>71.68</suma><dodavatel>MIP TN</dodavatel><ico>36335070</ico><adresa>Štefánikova 12, 91101 Trenčín</adresa></item><item><datum>2013-03-14</datum><cislo>DFB0052/13</cislo><predmet></predmet><suma>9.42</suma><dodavatel>Gama holding Slovakia s.r.o.</dodavatel><ico>35801484</ico><adresa>Emila Belluša  16, 921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2013-03-11</datum><cislo>DFB0048/13</cislo><predmet></predmet><suma>323.6</suma><dodavatel>ELEKTROSPED, a.s.</dodavatel><ico>35765038</ico><adresa>Pestovateľská  13, 82104 Bratislava </adresa></item><item><datum>2013-03-11</datum><cislo>22                  </cislo><predmet>Objednávame u Vás tonery: Q 2613X- 2 ks,Q5949 X- 1 ks, predpokladaná cena 330 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>ELEKTROSPED, a.s.</dodavatel><ico>35765038</ico><adresa>Pestovateľská  13, 82104 Bratislava </adresa></item><item><datum>2013-03-08</datum><cislo>DFB0049/13</cislo><predmet></predmet><suma>38.91</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská  28, 81762 Bratislava</adresa></item><item><datum>2013-03-06</datum><cislo>DFB0045/13</cislo><predmet></predmet><suma>493.81</suma><dodavatel>Trnavska teplarenska,a.s.</dodavatel><ico>36246034</ico><adresa>Coburgova 84, 91742 Trnava</adresa></item><item><datum>2013-03-06</datum><cislo>DFB0047/13</cislo><predmet></predmet><suma>84.85</suma><dodavatel>Trnavsky samospravny kraj</dodavatel><ico>37836901</ico><adresa>Starohajska 10, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2013-03-05</datum><cislo>DFB0041/13</cislo><predmet></predmet><suma>3053.59</suma><dodavatel>DOXX – Stravné lístky, spol. s r. o.</dodavatel><ico>36391000</ico><adresa>Kálov 356, 01001 Žilina</adresa></item><item><datum>2013-03-04</datum><cislo>21                  </cislo><predmet>Objednávame u Vás: toner C7115X - 1 ks, predpokladaná cena 72 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>MIP TN</dodavatel><ico>36335070</ico><adresa>Štefánikova 12, 91101 Trenčín</adresa></item><item><datum>2013-03-01</datum><cislo>DFB0040/13</cislo><predmet></predmet><suma>70.8</suma><dodavatel>Jaroslav HUDEC-Dom.potr.</dodavatel><ico>30730937</ico><adresa>Trojicne nam.9,OD JEDNOTA, 91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2013-03-01</datum><cislo>DFB0044/13</cislo><predmet></predmet><suma>1201.51</suma><dodavatel>MAGNA E.A. s.r.o.</dodavatel><ico>35743565</ico><adresa>Beethovenova 5, 92101 Piešťany</adresa></item><item><datum>2013-03-01</datum><cislo>DFB0042/13</cislo><predmet></predmet><suma>59.45</suma><dodavatel>ZOS Bezpecnost s.r.o.</dodavatel><ico>36237922</ico><adresa>Koniarekova 20, 91721 Trnava</adresa></item><item><datum>2013-03-01</datum><cislo>DFB0038/13</cislo><predmet></predmet><suma>2370</suma><dodavatel>Trnavska teplarenska,a.s.</dodavatel><ico>36246034</ico><adresa>Coburgova 84, 91742 Trnava</adresa></item><item><datum>2013-03-01</datum><cislo>19                  </cislo><predmet>Objednávame u vás: stravovacie poukážky v hodnote á 3 €- 1013 ks, predpokladaná cena 3 054 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>DOXX – Stravné lístky, spol. s r. o.</dodavatel><ico>36391000</ico><adresa>Kálov 356, 01001 Žilina</adresa></item><item><datum>2013-03-01</datum><cislo>20                  </cislo><predmet>Objednávame u vás: kontajner na odvoz lístia, predpokladaná cena 160 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>A.S.A Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>31449697</ico><adresa>Priemyselna 5, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2013-02-28</datum><cislo>DFB0046/13</cislo><predmet></predmet><suma>50.4</suma><dodavatel>FIREControl</dodavatel><ico>35404841</ico><adresa>Gen. Goliána 11, 91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2013-02-28</datum><cislo>DFB0043/13</cislo><predmet></predmet><suma>276</suma><dodavatel>HYDRA Computer s. r. o.</dodavatel><ico>44307691</ico><adresa>Žitná 11, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2013-02-26</datum><cislo>Zmluva č. 00005/2013/OATt</cislo><predmet>Zmluva o bežnom účte </predmet><suma>0</suma><dodavatel>Slovenská sporiteľňa, a. s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Tomášikova 4, 832 37 Bratislava</adresa></item><item><datum>2013-02-26</datum><cislo>DFB0050/13</cislo><predmet></predmet><suma>11.79</suma><dodavatel>KORREKT s.r.o.</dodavatel><ico>35829371</ico><adresa>Karloveská cesta  6/C, 84104 Bratislava</adresa></item><item><datum>2013-02-26</datum><cislo>DFB0039/13</cislo><predmet></predmet><suma>45.1</suma><dodavatel>ŠEVT,a.s.</dodavatel><ico>31331131</ico><adresa>Cementárenská 16, Banská Bystrica</adresa></item><item><datum>2013-02-25</datum><cislo>18                  </cislo><predmet>Objednávame u Vás knihu NJ- 1 ks, predpokladaná cena 12 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>KORREKT s.r.o.</dodavatel><ico>35829371</ico><adresa>Karloveská cesta  6/C, 84104 Bratislava</adresa></item><item><datum>2013-02-22</datum><cislo>17                  </cislo><predmet>Objednávame u Vás tovar podľa výberu, predpokladaná cena 70 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Jaroslav HUDEC-Dom.potr.</dodavatel><ico>30730937</ico><adresa>Trojicne nam.9,OD JEDNOTA, 91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2013-02-21</datum><cislo>DFB0033/13</cislo><predmet></predmet><suma>168.47</suma><dodavatel>Tatrachema, v.d. Trnava</dodavatel><ico>31434193</ico><adresa>Bulharská 40, 91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2013-02-20</datum><cislo>DFB0036/13</cislo><predmet></predmet><suma>33</suma><dodavatel>SANET, Združenie používateľov Slov. akad. dátovej siete</dodavatel><ico>17055270</ico><adresa>Vazovova 5, Bratislava</adresa></item><item><datum>2013-02-19</datum><cislo>DFB0037/13</cislo><predmet></predmet><suma>12.06</suma><dodavatel>Poradca podnikatela,s.r.o</dodavatel><ico>31592503</ico><adresa>Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina</adresa></item><item><datum>2013-02-19</datum><cislo>DFB0032/13</cislo><predmet></predmet><suma>150</suma><dodavatel>SANET, Združenie používateľov Slov. akad. dátovej siete</dodavatel><ico>17055270</ico><adresa>Vazovova 5, Bratislava</adresa></item><item><datum>2013-02-12</datum><cislo>DFB0029/13</cislo><predmet></predmet><suma>311.92</suma><dodavatel>ELEKTRO-HAL SIBIKOVA A.</dodavatel><ico>33206775</ico><adresa>Bulharska 37/C, 91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2013-02-12</datum><cislo>16                  </cislo><predmet>Objednávame u Vás tovar podľa výberu, predpokladaná cena 100 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Tatrachema, v.d. Trnava</dodavatel><ico>31434193</ico><adresa>Bulharská 40, 91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2013-02-11</datum><cislo>DFK0002/13</cislo><predmet></predmet><suma>68197.84</suma><dodavatel>PROVA SLovakia, spol. s r. o.</dodavatel><ico>31438806</ico><adresa>Mikovíniho  11, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2013-02-11</datum><cislo>DFB0030/13</cislo><predmet></predmet><suma>139.1</suma><dodavatel>Mária Bohunická</dodavatel><ico>46727477</ico><adresa>Horný Chríb 401/47, 91965 Dolná Krupá</adresa></item><item><datum>2013-02-11</datum><cislo>15                  </cislo><predmet>Objednávame u Vás: materiál, predpokladaná cena 35 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>FIREControl</dodavatel><ico>35404841</ico><adresa>Gen. Goliána 11, 91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2013-02-08</datum><cislo>DFB0031/13</cislo><predmet></predmet><suma>32.65</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská  28, 81762 Bratislava</adresa></item><item><datum>2013-02-08</datum><cislo>DFB0028/13</cislo><predmet></predmet><suma>26.9</suma><dodavatel>KH Technik, Emil Holes</dodavatel><ico>22695389</ico><adresa>Halenarska 6, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2013-02-08</datum><cislo>14                  </cislo><predmet>Objednávame u vás: elektroinštalačný materiál, predpokladaná cena 30 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>ELEKTRO-HAL SIBIKOVA A.</dodavatel><ico>33206775</ico><adresa>Bulharska 37/C, 91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2013-02-08</datum><cislo>13                  </cislo><predmet>Objednávame u Vás: občerstvenie na Krajské kolo Olympiády v AJ pre 69 osôb( bageta, minerálka, čokoládka), predpokladaná cena 140 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Mária Bohunická</dodavatel><ico>46727477</ico><adresa>Horný Chríb 401/47, 91965 Dolná Krupá</adresa></item><item><datum>2013-02-07</datum><cislo>Zmluva č. 00004/2013/OATt</cislo><predmet>Zmluva na zabezpečenie krajského kola olympiády v anglickom jazyku</predmet><suma>856</suma><dodavatel>Obvodný úrad Trnava, Odbor školstva</dodavatel><ico></ico><adresa>Vajanského 2, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2013-02-07</datum><cislo>DFB0027/13</cislo><predmet></predmet><suma>46.67</suma><dodavatel>PEREX</dodavatel><ico>00685313</ico><adresa>Trnavská cesta 39/A, Bratislava</adresa></item><item><datum>2013-02-07</datum><cislo>DFB0025/13</cislo><predmet></predmet><suma>637.37</suma><dodavatel>Trnavska teplarenska,a.s.</dodavatel><ico>36246034</ico><adresa>Coburgova 84, 91742 Trnava</adresa></item><item><datum>2013-02-06</datum><cislo>DFB0026/13</cislo><predmet></predmet><suma>89.69</suma><dodavatel>Trnavsky samospravny kraj</dodavatel><ico>37836901</ico><adresa>Starohajska 10, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2013-02-06</datum><cislo>DFB0034/13</cislo><predmet></predmet><suma>55.19</suma><dodavatel>ABECEDY s.r.o.</dodavatel><ico>45907731</ico><adresa>Niťová 4, 82108 Bratislava</adresa></item><item><datum>2013-02-05</datum><cislo>DFB0023/13</cislo><predmet></predmet><suma>3421.34</suma><dodavatel>DOXX – Stravné lístky, spol. s r. o.</dodavatel><ico>36391000</ico><adresa>Kálov 356, 01001 Žilina</adresa></item><item><datum>2013-02-05</datum><cislo>12                  </cislo><predmet>Objednávame u Vás: Daňové zákony 2013- 13 ks, predpokladaná cena 50 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>PEREX</dodavatel><ico>00685313</ico><adresa>Trnavská cesta 39/A, Bratislava</adresa></item><item><datum>2013-02-04</datum><cislo>DFB0024/13</cislo><predmet></predmet><suma>80.2</suma><dodavatel>Jaroslav HUDEC-Dom.potr.</dodavatel><ico>30730937</ico><adresa>Trojicne nam.9,OD JEDNOTA, 91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2013-02-04</datum><cislo>DFB0020/13</cislo><predmet></predmet><suma>374.8</suma><dodavatel>Pavol Bottek - PDP ALARM</dodavatel><ico>30971578</ico><adresa>Tajovskeho 3, 91708 Trnava</adresa></item><item><datum>2013-02-04</datum><cislo>10                  </cislo><predmet>Objednávame u Vás: stravovacie poukážky v hodnote á 3 €- 1 135 ks,predpokladaná cena 3405 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>DOXX – Stravné lístky, spol. s r. o.</dodavatel><ico>36391000</ico><adresa>Kálov 356, 01001 Žilina</adresa></item><item><datum>2013-02-04</datum><cislo>11                  </cislo><predmet>Objednávame u Vás: toner 901 XL- 1 ks, predpokladaná cena 27 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>KH Technik, Emil Holes</dodavatel><ico>22695389</ico><adresa>Halenarska 6, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2013-02-01</datum><cislo>DFB0021/13</cislo><predmet></predmet><suma>1201.51</suma><dodavatel>MAGNA E.A. s.r.o.</dodavatel><ico>35743565</ico><adresa>Beethovenova 5, 92101 Piešťany</adresa></item><item><datum>2013-02-01</datum><cislo>DFB0019/13</cislo><predmet></predmet><suma>51.48</suma><dodavatel>ZOS Bezpecnost s.r.o.</dodavatel><ico>36237922</ico><adresa>Koniarekova 20, 91721 Trnava</adresa></item><item><datum>2013-02-01</datum><cislo>DFB0035/13</cislo><predmet></predmet><suma>2550</suma><dodavatel>Trnavska teplarenska,a.s.</dodavatel><ico>36246034</ico><adresa>Coburgova 84, 91742 Trnava</adresa></item><item><datum>2013-01-31</datum><cislo>DFB0015/13</cislo><predmet></predmet><suma>276</suma><dodavatel>HYDRA Computer s. r. o.</dodavatel><ico>44307691</ico><adresa>Žitná 11, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2013-01-30</datum><cislo>9                   </cislo><predmet>Objednávame u Vás: montáž technológie vo výdajni stravy, predpokladaná cena 380 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Pavol Bottek - PDP ALARM</dodavatel><ico>30971578</ico><adresa>Tajovskeho 3, 91708 Trnava</adresa></item><item><datum>2013-01-29</datum><cislo>DFB0016/13</cislo><predmet></predmet><suma>26.91</suma><dodavatel>Martinus.sk, s.r.o.</dodavatel><ico>36440531</ico><adresa>M.R.Štefánika 58, 03601 Martin</adresa></item><item><datum>2013-01-29</datum><cislo>DFB0022/13</cislo><predmet></predmet><suma>44.4</suma><dodavatel>VEMA s.r.o.</dodavatel><ico>31355374</ico><adresa>Plynárenská 7/C, 82109 Bratislava</adresa></item><item><datum>2013-01-28</datum><cislo>DFB0017/13</cislo><predmet></predmet><suma>20</suma><dodavatel>Junior Achievement Slovensko, n. o.</dodavatel><ico>42166292</ico><adresa>Záhradnícka 60, 82108 Bratislava</adresa></item><item><datum>2013-01-25</datum><cislo>DFB0014/13</cislo><predmet></predmet><suma>220.8</suma><dodavatel>ABC shop s.r.o.</dodavatel><ico>43800050</ico><adresa>M.R.Štafánika 101/18, 91601 Stará Turá</adresa></item><item><datum>2013-01-25</datum><cislo>8                   </cislo><predmet>Objednávame u Vás: materiál na údržbu,predpokladaná cena 80 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Jaroslav HUDEC-Dom.potr.</dodavatel><ico>30730937</ico><adresa>Trojicne nam.9,OD JEDNOTA, 91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2013-01-25</datum><cislo>7                   </cislo><predmet>Objednávame u Vás: Zákonník práce 2013- 6 ks, predpokladaná cena:27 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Martinus.sk, s.r.o.</dodavatel><ico>36440531</ico><adresa>M.R.Štefánika 58, 03601 Martin</adresa></item><item><datum>2013-01-22</datum><cislo>Zmluva č. 00002/2013/OATt</cislo><predmet>Zmluva o dodávke a odbere tepla, rok 2013</predmet><suma>26250</suma><dodavatel>Trnavská teplárenská, a. s.</dodavatel><ico></ico><adresa>Coburgova 84, 917 42 Trnava</adresa></item><item><datum>2013-01-22</datum><cislo>DFB0011/13</cislo><predmet></predmet><suma>2520</suma><dodavatel>Trnavska teplarenska,a.s.</dodavatel><ico>36246034</ico><adresa>Coburgova 84, 91742 Trnava</adresa></item><item><datum>2013-01-21</datum><cislo>Dodatok č. 00001/2013 (Zmluva č. 00004/2012/OATt)</cislo><predmet>Zmluva o dielo č. 036/2012 - dodatok</predmet><suma>153978.45</suma><dodavatel>PROVA Slovakia, s.r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Mikovíniho 11, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2013-01-21</datum><cislo>DFK0001/13</cislo><predmet></predmet><suma>85780.61</suma><dodavatel>PROVA SLovakia, spol. s r. o.</dodavatel><ico>31438806</ico><adresa>Mikovíniho  11, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2013-01-18</datum><cislo>DFB0013/13</cislo><predmet></predmet><suma>8.2</suma><dodavatel>Orbis Pictus Istropolitana</dodavatel><ico>17323266</ico><adresa>Hrachová 34, 82105 Bratislava</adresa></item><item><datum>2013-01-17</datum><cislo>DFB0009/13</cislo><predmet></predmet><suma>55.14</suma><dodavatel>Vrábel Tibor - SEZAM</dodavatel><ico>33214760</ico><adresa>Trojičné námestie  9, 91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2013-01-16</datum><cislo>6                   </cislo><predmet>Objednávame u Vás: knihy NJ- 4 ks, predpokladaná cena 220 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>ABC shop s.r.o.</dodavatel><ico>43800050</ico><adresa>M.R.Štafánika 101/18, 91601 Stará Turá</adresa></item><item><datum>2013-01-15</datum><cislo>DFB0265/12</cislo><predmet></predmet><suma>951.41</suma><dodavatel>Trnavska vodár.spoločnost</dodavatel><ico>36252484</ico><adresa>Priemyselná 10, 92179 Piešťany</adresa></item><item><datum>2013-01-15</datum><cislo>5                   </cislo><predmet>Objednávame u Vás: Literatúra 3 pre SŠ, predpokladaná cena 10 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Orbis Pictus Istropolitana</dodavatel><ico>17323266</ico><adresa>Hrachová 34, 82105 Bratislava</adresa></item><item><datum>2013-01-14</datum><cislo>DFB0262/12</cislo><predmet></predmet><suma>45</suma><dodavatel>DOXX – Stravné lístky, spol. s r. o.</dodavatel><ico>36391000</ico><adresa>Kálov 356, 01001 Žilina</adresa></item><item><datum>2013-01-14</datum><cislo>DFB0007/13</cislo><predmet></predmet><suma>202.7</suma><dodavatel>InterStore Group s.r.o.</dodavatel><ico>36675130</ico><adresa>Račianska 62/D, 82107 Bratislava</adresa></item><item><datum>2013-01-14</datum><cislo>4                   </cislo><predmet>Objednávame u Vás: kovanie s madlom- 1 ks, predpokladaná cema -50 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Vrábel Tibor - SEZAM</dodavatel><ico>33214760</ico><adresa>Trojičné námestie  9, 91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2013-01-11</datum><cislo>DFB0008/13</cislo><predmet></predmet><suma>5</suma><dodavatel>ŠEVT,a.s.</dodavatel><ico>31331131</ico><adresa>Cementárenská 16, Banská Bystrica</adresa></item><item><datum>2013-01-11</datum><cislo>3                   </cislo><predmet>Objednávame u Vás : tonery Q 3972 a - 1 ks, C 7115 -1 ks, CE 505 A- 1 ks, predpokladaná cena 205 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>InterStore Group s.r.o.</dodavatel><ico>36675130</ico><adresa>Račianska 62/D, 82107 Bratislava</adresa></item><item><datum>2013-01-10</datum><cislo>DFB0010/13</cislo><predmet></predmet><suma>400</suma><dodavatel>Nadácia Národohospodár</dodavatel><ico>2020933244</ico><adresa>Dolnozemská cesta 1, 85235 Bratislava</adresa></item><item><datum>2013-01-08</datum><cislo>DFB0263/12</cislo><predmet></predmet><suma>11.3</suma><dodavatel>Poradca podnikatela,s.r.o</dodavatel><ico>31592503</ico><adresa>Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina</adresa></item><item><datum>2013-01-08</datum><cislo>DFB0264/12</cislo><predmet></predmet><suma>25.86</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská  28, 81762 Bratislava</adresa></item><item><datum>2013-01-08</datum><cislo>DFB0259/12</cislo><predmet></predmet><suma>2385</suma><dodavatel>DOXX – Stravné lístky, spol. s r. o.</dodavatel><ico>36391000</ico><adresa>Kálov 356, 01001 Žilina</adresa></item><item><datum>2013-01-07</datum><cislo>DFB0260/12</cislo><predmet></predmet><suma>61.46</suma><dodavatel>Trnavsky samospravny kraj</dodavatel><ico>37836901</ico><adresa>Starohajska 10, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2013-01-07</datum><cislo>DFB0258/12</cislo><predmet></predmet><suma>448.33</suma><dodavatel>Trnavska teplarenska,a.s.</dodavatel><ico>36246034</ico><adresa>Coburgova 84, 91742 Trnava</adresa></item><item><datum>2013-01-07</datum><cislo>DFB0005/13</cislo><predmet></predmet><suma>23.1</suma><dodavatel>VERSUS a. s.</dodavatel><ico>35795115</ico><adresa>Moskovska 4, 81108 Bratislava</adresa></item><item><datum>2013-01-07</datum><cislo>1                   </cislo><predmet>Objednávame u Vás: stravovacie poukážky v hodnote 3 €- 795 ks, predpokladaná cena 2 385 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>DOXX – Stravné lístky, spol. s r. o.</dodavatel><ico>36391000</ico><adresa>Kálov 356, 01001 Žilina</adresa></item><item><datum>2013-01-07</datum><cislo>2                   </cislo><predmet>Objednávame u Vás: stravovacie poukážky v hodnote 3 €- 15 ks, predpokladaná cena 45 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>DOXX – Stravné lístky, spol. s r. o.</dodavatel><ico>36391000</ico><adresa>Kálov 356, 01001 Žilina</adresa></item><item><datum>2013-01-03</datum><cislo>Zmluva č. 00001/2013/OATt</cislo><predmet>Zmluva o zabezpečení a distribúcii stravných lístkov</predmet><suma>40091.52</suma><dodavatel>DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.</dodavatel><ico></ico><adresa>Kálov 356, 010 01 Žilina 1</adresa></item><item><datum>2013-01-02</datum><cislo>DFB0004/13</cislo><predmet></predmet><suma>20</suma><dodavatel>Národný ústav celoživotného vzdelávania</dodavatel><ico>00699438</ico><adresa>Tomášikova 4, 82009 Bratislava</adresa></item><item><datum>2013-01-02</datum><cislo>DFB0002/13</cislo><predmet></predmet><suma>49.5</suma><dodavatel>AJFA+AVIS s.r.o.</dodavatel><ico>31602436</ico><adresa>Klemensova 34, 01001 Žilina</adresa></item><item><datum>2013-01-02</datum><cislo>DFB0006/13</cislo><predmet></predmet><suma>64.66</suma><dodavatel>IURA EDITION, spol.s r.o.</dodavatel><ico>31348262</ico><adresa>Mlynské Nivy 48, 821 09 Bratislava</adresa></item><item><datum>2013-01-02</datum><cislo>DFB0018/13</cislo><predmet></predmet><suma>20.49</suma><dodavatel>KORREKT s.r.o.</dodavatel><ico>35829371</ico><adresa>Karloveská cesta  6/C, 84104 Bratislava</adresa></item><item><datum>2013-01-01</datum><cislo>DFB0003/13</cislo><predmet></predmet><suma>1201.51</suma><dodavatel>MAGNA E.A. s.r.o.</dodavatel><ico>35743565</ico><adresa>Beethovenova 5, 92101 Piešťany</adresa></item><item><datum>2013-01-01</datum><cislo>DFB0257/12</cislo><predmet></predmet><suma>59.45</suma><dodavatel>ZOS Bezpecnost s.r.o.</dodavatel><ico>36237922</ico><adresa>Koniarekova 20, 91721 Trnava</adresa></item><item><datum>2013-01-01</datum><cislo>DFB0012/13</cislo><predmet></predmet><suma>58.5</suma><dodavatel>OXICO, Ing. Jan Strapec</dodavatel><ico>11667958</ico><adresa>Panónska cesta 6/3819, 85104 Bratislava - Petržalka</adresa></item><item><datum>2012-12-31</datum><cislo>DFB0261/12</cislo><predmet></predmet><suma>100.08</suma><dodavatel>A.S.A Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>31449697</ico><adresa>Priemyselna 5, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2012-12-21</datum><cislo>DFB0255/12</cislo><predmet></predmet><suma>155.15</suma><dodavatel>GOPAP-Stefan Gocal</dodavatel><ico>33206996</ico><adresa>Bottova 29, 91708 Trnava</adresa></item><item><datum>2012-12-21</datum><cislo>DFB0254/12</cislo><predmet></predmet><suma>162</suma><dodavatel>Požiarno-bezpečnostná agentúra, spol. s r. o.</dodavatel><ico>36236241</ico><adresa>Juraja Slottu 20, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2012-12-21</datum><cislo>DFB0253/12</cislo><predmet></predmet><suma>162</suma><dodavatel>Požiarno-bezpečnostná agentúra, spol. s r. o.</dodavatel><ico>36236241</ico><adresa>Juraja Slottu 20, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2012-12-20</datum><cislo>DFB0001/13</cislo><predmet></predmet><suma>186.75</suma><dodavatel>Ecopress,a.s.</dodavatel><ico>31619533</ico><adresa>Seberíniho 1, 82007 Bratislava</adresa></item><item><datum>2012-12-19</datum><cislo>DFB0256/12</cislo><predmet></predmet><suma>828</suma><dodavatel>HYDRA Computer s. r. o.</dodavatel><ico>44307691</ico><adresa>Žitná 11, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2012-12-18</datum><cislo>DFB0249/12</cislo><predmet></predmet><suma>6075.6</suma><dodavatel>ŠKOLEX</dodavatel><ico>31396763</ico><adresa>Horárska 12, 82109 Bratislava</adresa></item><item><datum>2012-12-18</datum><cislo>110                 </cislo><predmet></predmet><suma>0</suma><dodavatel>GOPAP-Stefan Gocal</dodavatel><ico>33206996</ico><adresa>Bottova 29, 91708 Trnava</adresa></item><item><datum>2012-12-18</datum><cislo>109                 </cislo><predmet>Objednávame u Vás: jedálenské stoličky - 100 ks, jed. stoly  80x80 - 2 ks,jedálenské stoly- 120x80- 18 ks, predpokladaná cena 6 075 € </predmet><suma>0</suma><dodavatel>ŠKOLEX</dodavatel><ico>31396763</ico><adresa>Horárska 12, 82109 Bratislava</adresa></item><item><datum>2012-12-17</datum><cislo>DFB0248/12</cislo><predmet></predmet><suma>72.9</suma><dodavatel>CLIP CENTRUM s. r. o.</dodavatel><ico>36836231</ico><adresa>J. Hollého 5, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2012-12-14</datum><cislo>DFB0247/12</cislo><predmet></predmet><suma>97.8</suma><dodavatel>Pavol Bottek - PDP ALARM</dodavatel><ico>30971578</ico><adresa>Tajovskeho 3, 91708 Trnava</adresa></item><item><datum>2012-12-13</datum><cislo>DFB0243/12</cislo><predmet></predmet><suma>200.35</suma><dodavatel>Datacom s.r.o.</dodavatel><ico>36212466</ico><adresa>Moldavská cesta 49, 04011 Košice</adresa></item><item><datum>2012-12-13</datum><cislo>DFB0242/12</cislo><predmet></predmet><suma>298.5</suma><dodavatel>QCOMP s.r.o.</dodavatel><ico>36569127</ico><adresa>Myslavská 134, 04016 Košice</adresa></item><item><datum>2012-12-13</datum><cislo>DFB0251/12</cislo><predmet></predmet><suma>44.4</suma><dodavatel>VEMA s.r.o.</dodavatel><ico>31355374</ico><adresa>Plynárenská 7/C, 82109 Bratislava</adresa></item><item><datum>2012-12-12</datum><cislo>DFS0014/12</cislo><predmet></predmet><suma>826.45</suma><dodavatel>KLIV -Kleštinec Ivan</dodavatel><ico>33203598</ico><adresa>ul. J.Bottu 11, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2012-12-12</datum><cislo>DFB0245/12</cislo><predmet></predmet><suma>96.35</suma><dodavatel>OXICO, Ing. Jan Strapec</dodavatel><ico>11667958</ico><adresa>Panónska cesta 6/3819, 85104 Bratislava - Petržalka</adresa></item><item><datum>2012-12-12</datum><cislo>DFB0250/12</cislo><predmet></predmet><suma>500.66</suma><dodavatel>Milan Letovanec- LEMAX</dodavatel><ico>17672562</ico><adresa>Trstínska cesta 9, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2012-12-11</datum><cislo>DFB0240/12</cislo><predmet></predmet><suma>1028.4</suma><dodavatel>HYDRA Computer s. r. o.</dodavatel><ico>44307691</ico><adresa>Žitná 11, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2012-12-11</datum><cislo>DFB0252/12</cislo><predmet></predmet><suma>213.36</suma><dodavatel>Lukáš Minarovič OOPP</dodavatel><ico>43617603</ico><adresa>Špačinská 106, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2012-12-10</datum><cislo>108                 </cislo><predmet>Objednávame u Vás knihy AJ - bilingválne štúdium- 2 ks, predpokladaná cena 80 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Mgr.Hurajová Ľudmila,Clip centrum</dodavatel><ico>37570943</ico><adresa>Ružindol 401, 919 61 Ružindol</adresa></item><item><datum>2012-12-10</datum><cislo>107                 </cislo><predmet>Objednávame u Vás: videoprepínač-2ks, lampa do dataprojektora, predpokladaná cena 200 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Datacom s.r.o.</dodavatel><ico>36212466</ico><adresa>Moldavská cesta 49, 04011 Košice</adresa></item><item><datum>2012-12-10</datum><cislo>106                 </cislo><predmet>Objednávame u Vás: externý HD 500 GB - 6 ks, predpokladaná cena 300 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>QCOMP s.r.o.</dodavatel><ico>36569127</ico><adresa>Myslavská 134, 04016 Košice</adresa></item><item><datum>2012-12-09</datum><cislo>DFB0244/12</cislo><predmet></predmet><suma>681.4</suma><dodavatel>Jarka Geregová</dodavatel><ico>34748717</ico><adresa>I. Krasku 488/12, 02001 Púchov</adresa></item><item><datum>2012-12-08</datum><cislo>DFB0246/12</cislo><predmet></predmet><suma>22.2</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská  28, 81762 Bratislava</adresa></item><item><datum>2012-12-07</datum><cislo>DFB0237/12</cislo><predmet></predmet><suma>3848.92</suma><dodavatel>RM Gastro - JAZ</dodavatel><ico>34153004</ico><adresa>Rybárska 1, 91501 Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2012-12-07</datum><cislo>105                 </cislo><predmet>Objednávame u Vás: podnos-230 ks,nôž jedál. -200 ks, vidlička jed.-200 ks, lyžica jed.-200 ks, tanier hlboký -200 ks, tanier plytký -200 ks, miska maxi- 3 ks, misa polievková - 8 ks, naberačka  - 15 ks, kliešte serv. - 2 ks,obracačka plná- 1 ks,termos 20 </predmet><suma>0</suma><dodavatel>RM Gastro - JAZ</dodavatel><ico>34153004</ico><adresa>Rybárska 1, 91501 Nové Mesto nad Váhom</adresa></item><item><datum>2012-12-06</datum><cislo>DFB0239/12</cislo><predmet></predmet><suma>75.59</suma><dodavatel>Trnavsky samospravny kraj</dodavatel><ico>37836901</ico><adresa>Starohajska 10, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2012-12-06</datum><cislo>DFB0235/12</cislo><predmet></predmet><suma>250.4</suma><dodavatel>ELEKTRO-HAL SIBIKOVA A.</dodavatel><ico>33206775</ico><adresa>Bulharska 37/C, 91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2012-12-06</datum><cislo>DFB0234/12</cislo><predmet></predmet><suma>78.04</suma><dodavatel>Praktik Textil</dodavatel><ico>44491191</ico><adresa>Zlievarenská 1, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2012-12-06</datum><cislo>DFB0238/12</cislo><predmet></predmet><suma>519</suma><dodavatel>Trnavska teplarenska,a.s.</dodavatel><ico>36246034</ico><adresa>Coburgova 84, 91742 Trnava</adresa></item><item><datum>2012-12-06</datum><cislo>104                 </cislo><predmet>Objednávame u Vás: posypový materiál - 600 kg, predpokladaná cena 100 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>A.S.A Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>31449697</ico><adresa>Priemyselna 5, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2012-12-05</datum><cislo>DFB0231/12</cislo><predmet></predmet><suma>171.07</suma><dodavatel>MESTO Trnava</dodavatel><ico>00313114</ico><adresa>Trhova 3, 91777 Trnava</adresa></item><item><datum>2012-12-05</datum><cislo>DFB0230/12</cislo><predmet></predmet><suma>2520</suma><dodavatel>Trnavska teplarenska,a.s.</dodavatel><ico>36246034</ico><adresa>Coburgova 84, 91742 Trnava</adresa></item><item><datum>2012-12-05</datum><cislo>DFS0013/12</cislo><predmet></predmet><suma>156</suma><dodavatel>Ing. Jozef Pavlík</dodavatel><ico>33703787</ico><adresa>Komenského 35, 921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2012-12-04</datum><cislo>DFB0229/12</cislo><predmet></predmet><suma>787.3</suma><dodavatel>InterStore Group s.r.o.</dodavatel><ico>36675130</ico><adresa>Račianska 62/D, 82107 Bratislava</adresa></item><item><datum>2012-12-04</datum><cislo>DFB0228/12</cislo><predmet></predmet><suma>2805</suma><dodavatel>DOXX – Stravné lístky, spol. s r. o.</dodavatel><ico>36391000</ico><adresa>Kálov 356, 01001 Žilina</adresa></item><item><datum>2012-12-04</datum><cislo>102                 </cislo><predmet>Objednávame u Vás: zástera 7 ks, uteráky,utierky</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Praktik Textil</dodavatel><ico>44491191</ico><adresa>Zlievarenská 1, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2012-12-04</datum><cislo>101                 </cislo><predmet>Objednávame u Vás: stravovacie poukážky  á 3 € - 935 ks, predpokladaná cena 2805 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>DOXX – Stravné lístky, spol. s r. o.</dodavatel><ico>36391000</ico><adresa>Kálov 356, 01001 Žilina</adresa></item><item><datum>2012-12-04</datum><cislo>103                 </cislo><predmet>objednávame u Vás tovar podľa vl. výberu, predpokladaná hodnota 60 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>ELEKTRO-HAL SIBIKOVA A.</dodavatel><ico>33206775</ico><adresa>Bulharska 37/C, 91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2012-12-01</datum><cislo>DFB0233/12</cislo><predmet></predmet><suma>1274.71</suma><dodavatel>MAGNA E.A. s.r.o.</dodavatel><ico>35743565</ico><adresa>Beethovenova 5, 92101 Piešťany</adresa></item><item><datum>2012-12-01</datum><cislo>DFB0232/12</cislo><predmet></predmet><suma>59.45</suma><dodavatel>ZOS Bezpecnost s.r.o.</dodavatel><ico>36237922</ico><adresa>Koniarekova 20, 91721 Trnava</adresa></item><item><datum>2012-11-30</datum><cislo>92                  </cislo><predmet>Objednávame u Vás: Mikulášsky balíček pre deti zamestnancov OA Trnava - 26 ks, predpokladaná cena 156 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Ing. Jozef Pavlík</dodavatel><ico>33703787</ico><adresa>Komenského 35, 921 01 Piešťany</adresa></item><item><datum>2012-11-30</datum><cislo>93                  </cislo><predmet>Objednávame u Vás: obed na vianočnom posedení pre zamestnancov, predpokladaná cena  950 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>KLIV -Kleštinec Ivan</dodavatel><ico>33203598</ico><adresa>ul. J.Bottu 11, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2012-11-30</datum><cislo>94                  </cislo><predmet>Objednávame u Vás: prac.obuv - 8 ks, prac.nohavice biele - 1 ks, prac.košeľa biela- 1ks , prac. bunda - 1 ks,prac.rukavice - 4 ks, opasok - 1 ks, predpokladaná cena 215 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Lukáš Minarovič OOPP</dodavatel><ico>43617603</ico><adresa>Špačinská 106, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2012-11-30</datum><cislo>95                  </cislo><predmet>Objednávame u Vás:tovar podľa vlastného výberu, predpokladaná hodnota 500 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Tatrachema, v.d. Trnava</dodavatel><ico>31434193</ico><adresa>Bulharská 40, 91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2012-11-30</datum><cislo>DFB0227/12</cislo><predmet></predmet><suma>6.19</suma><dodavatel>ŠEVT,a.s.</dodavatel><ico>31331131</ico><adresa>Cementárenská 16, Banská Bystrica</adresa></item><item><datum>2012-11-30</datum><cislo>96                  </cislo><predmet>Objednávame u Vás: pedagogické tlačivá, predpokladaná cena  6 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>ŠEVT,a.s.</dodavatel><ico>31331131</ico><adresa>Cementárenská 16, Banská Bystrica</adresa></item><item><datum>2012-11-30</datum><cislo>98                  </cislo><predmet>Objednávame u Vás:tovar podľa vlastného výberu, predpokladaná hodnota 200 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>GOPAP-Stefan Gocal</dodavatel><ico>33206996</ico><adresa>Bottova 29, 91708 Trnava</adresa></item><item><datum>2012-11-30</datum><cislo>97                  </cislo><predmet>Objednávame u Vás: revízie zabezpečovacieho zariadenia, predpokladaná hodnota 100 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Pavol Bottek - PDP ALARM</dodavatel><ico>30971578</ico><adresa>Tajovskeho 3, 91708 Trnava</adresa></item><item><datum>2012-11-30</datum><cislo>100                 </cislo><predmet>Objednávame u Vás tonery:Q3972A-1 Q3961A-1 ks, Q3960-1 ks, Q7553XD duopack -1ks,Q2613 x-1 ks, CE 505X- duopack,predpokladaná cena 787 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>InterStore Group s.r.o.</dodavatel><ico>36675130</ico><adresa>Račianska 62/D, 82107 Bratislava</adresa></item><item><datum>2012-11-30</datum><cislo>99                  </cislo><predmet>Objednávame u Vás: kopírovací papier A 4 -  150 bal.,kopírovací papier biely A 4 -  3 krabice, kopírovací papier A3  - 2 krabice,zakladač papierový pákový- 10 ks, motúz polypropénový 100 g - 1 ks,nožnice  23 cm- 1 ks,obálka DL okienková - 1000 ks,školská </predmet><suma>0</suma><dodavatel>Milan Letovanec- LEMAX</dodavatel><ico>17672562</ico><adresa>Trstínska cesta 9, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2012-11-29</datum><cislo>DFB0241/12</cislo><predmet></predmet><suma>92.94</suma><dodavatel>TREND representative</dodavatel><ico>43824706</ico><adresa>Tomášikova 23, 82101 Bratislava</adresa></item><item><datum>2012-11-26</datum><cislo>DFB0226/12</cislo><predmet></predmet><suma>34.5</suma><dodavatel>Slovenská pošta a.s., Stredisko predplatného tlače</dodavatel><ico>36631124</ico><adresa>Partizánska 9, 975 99 Banská Bystrica</adresa></item><item><datum>2012-11-21</datum><cislo>DFB0224/12</cislo><predmet></predmet><suma>120</suma><dodavatel>MIP TN</dodavatel><ico>36335070</ico><adresa>Štefánikova 12, 91101 Trenčín</adresa></item><item><datum>2012-11-20</datum><cislo>DFS0012/12</cislo><predmet></predmet><suma>1140</suma><dodavatel>BARAKA s.r.o.</dodavatel><ico>36542946</ico><adresa>Hronské Klačany 370, 935 29 Hronské Kľačany</adresa></item><item><datum>2012-11-20</datum><cislo>DFB0221/12</cislo><predmet></predmet><suma>1273.6</suma><dodavatel>INACOM SK s.r.o.</dodavatel><ico>36758337</ico><adresa>Holíčska 42, 851 05 Bratislava 5</adresa></item><item><datum>2012-11-19</datum><cislo>90                  </cislo><predmet>Objednávame u Vás: toner IBM 1312- 1 ks, 901 XL- black- 1 ks, 901 color- 1 ks, predpokladadná cena 120 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>MIP TN</dodavatel><ico>36335070</ico><adresa>Štefánikova 12, 91101 Trenčín</adresa></item><item><datum>2012-11-19</datum><cislo>91                  </cislo><predmet></predmet><suma>0</suma><dodavatel>Jaroslav HUDEC-Dom.potr.</dodavatel><ico>30730937</ico><adresa>Trojicne nam.9,OD JEDNOTA, 91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2012-11-19</datum><cislo>DFB0225/12</cislo><predmet></predmet><suma>150</suma><dodavatel>SANET, Združenie používateľov Slov. akad. dátovej siete</dodavatel><ico>17055270</ico><adresa>Vazovova 5, Bratislava</adresa></item><item><datum>2012-11-16</datum><cislo>88                  </cislo><predmet>Objednávame u Vás:tonery podľa vlastného výberu</predmet><suma>0</suma><dodavatel>INACOM SK s.r.o.</dodavatel><ico>36758337</ico><adresa>Holíčska 42, 851 05 Bratislava 5</adresa></item><item><datum>2012-11-16</datum><cislo>89                  </cislo><predmet>Objednávame u Vás tovar: 57 ks(arašidy400g,mandle 250g,pistácie250g,kešusurové250g,hrozienka500g,slivky 500g,figy 200g,datle 200g,brusnice 200g,marhule 250g,ananás pl.250g, jahody 100g, kandiz.ovocie250g,goji 80g, predpokladaná cena 1140 €
g,banány 100 g
</predmet><suma>0</suma><dodavatel>BARAKA s.r.o.</dodavatel><ico>36542946</ico><adresa>Hronské Klačany 370, 935 29 Hronské Kľačany</adresa></item><item><datum>2012-11-13</datum><cislo>87                  </cislo><predmet>Objednávame u vás: revíziu a porevízne opravy tel. zar., predpokladaná cena 600 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Jarka Geregová</dodavatel><ico>34748717</ico><adresa>I. Krasku 488/12, 02001 Púchov</adresa></item><item><datum>2012-11-12</datum><cislo>DFB0218/12</cislo><predmet></predmet><suma>291.92</suma><dodavatel>Trnavska vodár.spoločnost</dodavatel><ico>36252484</ico><adresa>Priemyselná 10, 92179 Piešťany</adresa></item><item><datum>2012-11-09</datum><cislo>DFB0222/12</cislo><predmet></predmet><suma>72.5</suma><dodavatel>MAGNET PRESS,SLOVAKIA</dodavatel><ico>31356958</ico><adresa>Šustekova 8, 85104 Bratislava - Petržalka</adresa></item><item><datum>2012-11-08</datum><cislo>DFB0217/12</cislo><predmet></predmet><suma>325.13</suma><dodavatel>Trnavska teplarenska,a.s.</dodavatel><ico>36246034</ico><adresa>Coburgova 84, 91742 Trnava</adresa></item><item><datum>2012-11-08</datum><cislo>DFB0219/12</cislo><predmet></predmet><suma>19.63</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská  28, 81762 Bratislava</adresa></item><item><datum>2012-11-07</datum><cislo>DFB0213/12</cislo><predmet></predmet><suma>1274.71</suma><dodavatel>MAGNA E.A. s.r.o.</dodavatel><ico>35743565</ico><adresa>Beethovenova 5, 92101 Piešťany</adresa></item><item><datum>2012-11-07</datum><cislo>DFB0216/12</cislo><predmet></predmet><suma>79.85</suma><dodavatel>Trnavsky samospravny kraj</dodavatel><ico>37836901</ico><adresa>Starohajska 10, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2012-11-06</datum><cislo>DFB0236/12</cislo><predmet></predmet><suma>507.67</suma><dodavatel>Tatrachema, v.d. Trnava</dodavatel><ico>31434193</ico><adresa>Bulharská 40, 91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2012-11-05</datum><cislo>86                  </cislo><predmet>Objednávame u Vás: stravovacie poukážky v hodnote3 € - 1229 ks, predpokladaná cena 3687 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>DOXX – Stravné lístky, spol. s r. o.</dodavatel><ico>36391000</ico><adresa>Kálov 356, 01001 Žilina</adresa></item><item><datum>2012-11-05</datum><cislo>DFB0212/12</cislo><predmet></predmet><suma>3687</suma><dodavatel>DOXX – Stravné lístky, spol. s r. o.</dodavatel><ico>36391000</ico><adresa>Kálov 356, 01001 Žilina</adresa></item><item><datum>2012-11-02</datum><cislo>DFB0220/12</cislo><predmet></predmet><suma>20</suma><dodavatel>Asociácia SOŠ Slovenska</dodavatel><ico>37857665</ico><adresa>Fajnorovo nábrežie 5, 81469 Bratislava</adresa></item><item><datum>2012-11-01</datum><cislo>DFB0210/12</cislo><predmet></predmet><suma>171.07</suma><dodavatel>MESTO Trnava</dodavatel><ico>00313114</ico><adresa>Trhova 3, 91777 Trnava</adresa></item><item><datum>2012-11-01</datum><cislo>DFB0207/12</cislo><predmet></predmet><suma>51.48</suma><dodavatel>ZOS Bezpecnost s.r.o.</dodavatel><ico>36237922</ico><adresa>Koniarekova 20, 91721 Trnava</adresa></item><item><datum>2012-11-01</datum><cislo>DFB0214/12</cislo><predmet></predmet><suma>283.75</suma><dodavatel>GOPAP-Stefan Gocal</dodavatel><ico>33206996</ico><adresa>Bottova 29, 91708 Trnava</adresa></item><item><datum>2012-11-01</datum><cislo>DFB0211/12</cislo><predmet></predmet><suma>2250</suma><dodavatel>Trnavska teplarenska,a.s.</dodavatel><ico>36246034</ico><adresa>Coburgova 84, 91742 Trnava</adresa></item><item><datum>2012-10-31</datum><cislo>DFB0209/12</cislo><predmet></predmet><suma>25.2</suma><dodavatel>HYDRA Computer s. r. o.</dodavatel><ico>44307691</ico><adresa>Žitná 11, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2012-10-31</datum><cislo>DFB0215/12</cislo><predmet></predmet><suma>45.54</suma><dodavatel>Jaroslav HUDEC-Dom.potr.</dodavatel><ico>30730937</ico><adresa>Trojicne nam.9,OD JEDNOTA, 91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2012-10-29</datum><cislo>84                  </cislo><predmet>Objednávame u Vás: obnovu internetovej domény oakuktt.sk, predpokladaná cena 25 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>HYDRA Computer s. r. o.</dodavatel><ico>44307691</ico><adresa>Žitná 11, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2012-10-29</datum><cislo>85                  </cislo><predmet>Objednávame u Vás:tovar podľa vlastného výberu, predpokladaná cena 100 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Jaroslav HUDEC-Dom.potr.</dodavatel><ico>30730937</ico><adresa>Trojicne nam.9,OD JEDNOTA, 91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2012-10-29</datum><cislo>DFB0206/12</cislo><predmet></predmet><suma>1152</suma><dodavatel>HYDRA Computer s. r. o.</dodavatel><ico>44307691</ico><adresa>Žitná 11, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2012-10-26</datum><cislo>DFB0203/12</cislo><predmet></predmet><suma>113.6</suma><dodavatel>Necy s.r.o.</dodavatel><ico>28285425</ico><adresa>Horní náměstí 839, Zlín</adresa></item><item><datum>2012-10-25</datum><cislo>DFB0200/12</cislo><predmet></predmet><suma>7.2</suma><dodavatel>Knihviazacstvo-M.Binovec</dodavatel><ico>40623491</ico><adresa>Kalinčiakova 21, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2012-10-24</datum><cislo>DFB0205/12</cislo><predmet></predmet><suma>32.89</suma><dodavatel>Kníhkupectvo Panta Rhei</dodavatel><ico>31443923</ico><adresa>Veterná 40/A, 91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2012-10-24</datum><cislo>DFB0208/12</cislo><predmet></predmet><suma>20.89</suma><dodavatel>Mikona s.r.o. /2</dodavatel><ico>31570364</ico><adresa>Nová  1, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2012-10-23</datum><cislo>DFB0204/12</cislo><predmet></predmet><suma>97.78</suma><dodavatel>IURA EDITION, spol.s r.o.</dodavatel><ico>31348262</ico><adresa>Mlynské Nivy 48, 821 09 Bratislava</adresa></item><item><datum>2012-10-23</datum><cislo>DFB0202/12</cislo><predmet></predmet><suma>44.63</suma><dodavatel>ABECEDY s.r.o.</dodavatel><ico>45907731</ico><adresa>Niťová 4, 82108 Bratislava</adresa></item><item><datum>2012-10-21</datum><cislo>DFB0199/12</cislo><predmet></predmet><suma>62.4</suma><dodavatel>HYDRA Computer s. r. o.</dodavatel><ico>44307691</ico><adresa>Žitná 11, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2012-10-17</datum><cislo>83                  </cislo><predmet>Objednávame u Vás: florbalová hokejka- 8 ks,predpokladná cena 113 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Necy s.r.o.</dodavatel><ico>28285425</ico><adresa>Horní náměstí 839, Zlín</adresa></item><item><datum>2012-10-17</datum><cislo>DFB0201/12</cislo><predmet></predmet><suma>21</suma><dodavatel>Orbis Pictus Istropolitana</dodavatel><ico>17323266</ico><adresa>Hrachová 34, 82105 Bratislava</adresa></item><item><datum>2012-10-16</datum><cislo>80                  </cislo><predmet>Objednávame u Vás: kniha do knižnice podľa vlastného výberu, predpokladaná cena 30 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Kníhkupectvo Panta Rhei</dodavatel><ico>31443923</ico><adresa>Veterná 40/A, 91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2012-10-16</datum><cislo>81                  </cislo><predmet>Objednávame u Vás: Literatúra 1 pre SŠ - 1ks, Literatúra 2 pre SŠ - 1 ks,predpokladaná cena 21 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Orbis Pictus Istropolitana</dodavatel><ico>17323266</ico><adresa>Hrachová 34, 82105 Bratislava</adresa></item><item><datum>2012-10-16</datum><cislo>82                  </cislo><predmet>Objednávame u Vás:obnovu Nowell Open Workgroup, predpokladaná cena 1150 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>HYDRA Computer s. r. o.</dodavatel><ico>44307691</ico><adresa>Žitná 11, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2012-10-15</datum><cislo>77                  </cislo><predmet></predmet><suma>0</suma><dodavatel>Mikona s.r.o. /2</dodavatel><ico>31570364</ico><adresa>Nová  1, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2012-10-15</datum><cislo>78                  </cislo><predmet>Objednávame u Vás USB kľúče - 10 ks, predpokladaná cena 105 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>ALZA.cz</dodavatel><ico>27082440</ico><adresa>Jateční 33, 17000 Praha 7</adresa></item><item><datum>2012-10-15</datum><cislo>79                  </cislo><predmet>Objednávame u Vás náhradnú batériu pre UPS SmartSC620 - 1 ks, predpokladaná cena 63 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>HYDRA Computer s. r. o.</dodavatel><ico>44307691</ico><adresa>Žitná 11, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2012-10-12</datum><cislo>DFB0197/12</cislo><predmet></predmet><suma>103.08</suma><dodavatel>ALZA.cz</dodavatel><ico>27082440</ico><adresa>Jateční 33, 17000 Praha 7</adresa></item><item><datum>2012-10-10</datum><cislo>DFB0196/12</cislo><predmet></predmet><suma>334.66</suma><dodavatel>Trnavska vodár.spoločnost</dodavatel><ico>36252484</ico><adresa>Priemyselná 10, 92179 Piešťany</adresa></item><item><datum>2012-10-08</datum><cislo>DFB0193/12</cislo><predmet></predmet><suma>3012</suma><dodavatel>DOXX – Stravné lístky, spol. s r. o.</dodavatel><ico>36391000</ico><adresa>Kálov 356, 01001 Žilina</adresa></item><item><datum>2012-10-08</datum><cislo>DFB0198/12</cislo><predmet></predmet><suma>20.88</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská  28, 81762 Bratislava</adresa></item><item><datum>2012-10-05</datum><cislo>DFB0194/12</cislo><predmet></predmet><suma>372.55</suma><dodavatel>Trnavska teplarenska,a.s.</dodavatel><ico>36246034</ico><adresa>Coburgova 84, 91742 Trnava</adresa></item><item><datum>2012-10-05</datum><cislo>DFB0192/12</cislo><predmet></predmet><suma>343.31</suma><dodavatel>Tatrachema, v.d. Trnava</dodavatel><ico>31434193</ico><adresa>Bulharská 40, 91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2012-10-05</datum><cislo>DFB0195/12</cislo><predmet></predmet><suma>81.02</suma><dodavatel>Trnavsky samospravny kraj</dodavatel><ico>37836901</ico><adresa>Starohajska 10, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2012-10-05</datum><cislo>76                  </cislo><predmet>Objednávame u Vás:stravovacie poukážky v hodnote 3 €- 1004 ks,predpokladaná cena 3012 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>DOXX – Stravné lístky, spol. s r. o.</dodavatel><ico>36391000</ico><adresa>Kálov 356, 01001 Žilina</adresa></item><item><datum>2012-10-02</datum><cislo>DFB0185/12</cislo><predmet></predmet><suma>492</suma><dodavatel>Elektročas</dodavatel><ico>35841397</ico><adresa>Hlavná 48, 900 27 Bernolákovo</adresa></item><item><datum>2012-10-01</datum><cislo>DFB0187/12</cislo><predmet></predmet><suma>171.07</suma><dodavatel>MESTO Trnava</dodavatel><ico>00313114</ico><adresa>Trhova 3, 91777 Trnava</adresa></item><item><datum>2012-10-01</datum><cislo>DFB0186/12</cislo><predmet></predmet><suma>2220</suma><dodavatel>Trnavska teplarenska,a.s.</dodavatel><ico>36246034</ico><adresa>Coburgova 84, 91742 Trnava</adresa></item><item><datum>2012-10-01</datum><cislo>DFB0183/12</cislo><predmet></predmet><suma>51.48</suma><dodavatel>ZOS Bezpecnost s.r.o.</dodavatel><ico>36237922</ico><adresa>Koniarekova 20, 91721 Trnava</adresa></item><item><datum>2012-10-01</datum><cislo>DFB0190/12</cislo><predmet></predmet><suma>1274.71</suma><dodavatel>MAGNA E.A. s.r.o.</dodavatel><ico>35743565</ico><adresa>Beethovenova 5, 92101 Piešťany</adresa></item><item><datum>2012-10-01</datum><cislo>75                  </cislo><predmet>Objednávame u vás tovar podľa vlastného výberu</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Tatrachema, v.d. Trnava</dodavatel><ico>31434193</ico><adresa>Bulharská 40, 91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2012-09-30</datum><cislo>DFB0189/12</cislo><predmet></predmet><suma>276</suma><dodavatel>HYDRA Computer s. r. o.</dodavatel><ico>44307691</ico><adresa>Žitná 11, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2012-09-30</datum><cislo>DFB0184/12</cislo><predmet></predmet><suma>95.08</suma><dodavatel>Jaroslav HUDEC-Dom.potr.</dodavatel><ico>30730937</ico><adresa>Trojicne nam.9,OD JEDNOTA, 91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2012-09-28</datum><cislo>DFB0191/12</cislo><predmet></predmet><suma>207.22</suma><dodavatel>MIP TN</dodavatel><ico>36335070</ico><adresa>Štefánikova 12, 91101 Trenčín</adresa></item><item><datum>2012-09-28</datum><cislo>72                  </cislo><predmet>Objednávame u Vás: sada  DVD Dramatická štvorka,predpokladaná cena 43 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>ABECEDY s.r.o.</dodavatel><ico>45907731</ico><adresa>Niťová 4, 82108 Bratislava</adresa></item><item><datum>2012-09-28</datum><cislo>73                  </cislo><predmet>Objednávame u Vás: školské tlačivá na šk. r.2013/14, predpokladaná cena 500 € </predmet><suma>0</suma><dodavatel>ŠEVT,a.s.</dodavatel><ico>31331131</ico><adresa>Cementárenská 16, Banská Bystrica</adresa></item><item><datum>2012-09-28</datum><cislo>74                  </cislo><predmet>Objednávame u Vás väzbu maturitných protokolov,predpokladaná cena 10 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Knihviazacstvo-M.Binovec</dodavatel><ico>40623491</ico><adresa>Kalinčiakova 21, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2012-09-27</datum><cislo>DFB0181/12</cislo><predmet></predmet><suma>50</suma><dodavatel>Poradca podnikatela,s.r.o</dodavatel><ico>31592503</ico><adresa>Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina</adresa></item><item><datum>2012-09-25</datum><cislo>DFB0180/12</cislo><predmet></predmet><suma>162</suma><dodavatel>Požiarno-bezpečnostná agentúra, spol. s r. o.</dodavatel><ico>36236241</ico><adresa>Juraja Slottu 20, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2012-09-25</datum><cislo>DFB0179/12</cislo><predmet></predmet><suma>162</suma><dodavatel>Požiarno-bezpečnostná agentúra, spol. s r. o.</dodavatel><ico>36236241</ico><adresa>Juraja Slottu 20, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2012-09-25</datum><cislo>DFB0182/12</cislo><predmet></predmet><suma>44.4</suma><dodavatel>VEMA s.r.o.</dodavatel><ico>31355374</ico><adresa>Plynárenská 7/C, 82109 Bratislava</adresa></item><item><datum>2012-09-21</datum><cislo>70                  </cislo><predmet>Objednávame u Vás tovar podľa vlastného výberu,predpokladaná cena 100 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Jaroslav HUDEC-Dom.potr.</dodavatel><ico>30730937</ico><adresa>Trojicne nam.9,OD JEDNOTA, 91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2012-09-21</datum><cislo>71                  </cislo><predmet>Objednávame u Vás montáž el. signálnych hodín ES-3,predpokladaná cena 500 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Elektročas</dodavatel><ico>35841397</ico><adresa>Hlavná 48, 900 27 Bernolákovo</adresa></item><item><datum>2012-09-19</datum><cislo>DFB0188/12</cislo><predmet></predmet><suma>58.75</suma><dodavatel>RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.</dodavatel><ico>35908718</ico><adresa>Heydukova  12 - 14, 81108 Bratislava</adresa></item><item><datum>2012-09-14</datum><cislo>DFB0178/12</cislo><predmet></predmet><suma>16.7</suma><dodavatel>PhDr. A. Oslancová - Albion Books</dodavatel><ico>32016433</ico><adresa>Dolná 23, 974 01 Banská Bystrica </adresa></item><item><datum>2012-09-14</datum><cislo>DFB0177/12</cislo><predmet></predmet><suma>19.99</suma><dodavatel>KORREKT s.r.o.</dodavatel><ico>35829371</ico><adresa>Karloveská cesta  6/C, 84104 Bratislava</adresa></item><item><datum>2012-09-13</datum><cislo>DFB0173/12</cislo><predmet></predmet><suma>189.6</suma><dodavatel>CLIP CENTRUM s. r. o.</dodavatel><ico>36836231</ico><adresa>J. Hollého 5, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2012-09-12</datum><cislo>DFB0175/12</cislo><predmet></predmet><suma>55.3</suma><dodavatel>Mediaprint-Kapa Pressegrosso</dodavatel><ico>35792281</ico><adresa>Vajnorská 137, 83104 Bratislava</adresa></item><item><datum>2012-09-12</datum><cislo>DFB0171/12</cislo><predmet></predmet><suma>19.25</suma><dodavatel>KH Technik, Emil Holes</dodavatel><ico>22695389</ico><adresa>Halenarska 6, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2012-09-10</datum><cislo>DFB0172/12</cislo><predmet></predmet><suma>150</suma><dodavatel>SANET, Združenie používateľov Slov. akad. dátovej siete</dodavatel><ico>17055270</ico><adresa>Vazovova 5, Bratislava</adresa></item><item><datum>2012-09-08</datum><cislo>DFB0174/12</cislo><predmet></predmet><suma>28.06</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská  28, 81762 Bratislava</adresa></item><item><datum>2012-09-07</datum><cislo>DFB0165/12</cislo><predmet></predmet><suma>1811.25</suma><dodavatel>VAŠA Slovensko, s. r. o.</dodavatel><ico>35683813</ico><adresa>Račianske mýto 1/B, 83102 Bratislava 3</adresa></item><item><datum>2012-09-07</datum><cislo>DFB0168/12</cislo><predmet></predmet><suma>21.78</suma><dodavatel>KORREKT s.r.o.</dodavatel><ico>35829371</ico><adresa>Karloveská cesta  6/C, 84104 Bratislava</adresa></item><item><datum>2012-09-07</datum><cislo>DFB0167/12</cislo><predmet></predmet><suma>398.87</suma><dodavatel>Trnavska teplarenska,a.s.</dodavatel><ico>36246034</ico><adresa>Coburgova 84, 91742 Trnava</adresa></item><item><datum>2012-09-07</datum><cislo>DFB0176/12</cislo><predmet></predmet><suma>36.08</suma><dodavatel>KORREKT s.r.o.</dodavatel><ico>35829371</ico><adresa>Karloveská cesta  6/C, 84104 Bratislava</adresa></item><item><datum>2012-09-07</datum><cislo>68                  </cislo><predmet>Objednávame u Vás: učebnicu NJ Delfin 1 - 1 ks, Delfin (PZ)- 1 ks, predpokladaná cena 20 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>KORREKT s.r.o.</dodavatel><ico>35829371</ico><adresa>Karloveská cesta  6/C, 84104 Bratislava</adresa></item><item><datum>2012-09-07</datum><cislo>69                  </cislo><predmet></predmet><suma>0</suma><dodavatel>PhDr. A. Oslancová - Albion Books</dodavatel><ico>32016433</ico><adresa>Dolná 23, 974 01 Banská Bystrica </adresa></item><item><datum>2012-09-06</datum><cislo>DFB0170/12</cislo><predmet></predmet><suma>85.56</suma><dodavatel>Trnavsky samospravny kraj</dodavatel><ico>37836901</ico><adresa>Starohajska 10, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2012-09-06</datum><cislo>63                  </cislo><predmet>Objednávame u Vás: čistenie kop. stroja CANON</predmet><suma>0</suma><dodavatel>KH Technik, Emil Holes</dodavatel><ico>22695389</ico><adresa>Halenarska 6, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2012-09-06</datum><cislo>64                  </cislo><predmet>Objednávame u Vás: knihy  NJ Altag, Beruf und Co.1-met.prír.- 1 ks, Altag, Beruf and Co.1 - CD k uč. - 1 ks,predpokladaná cena 25 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>KORREKT s.r.o.</dodavatel><ico>35829371</ico><adresa>Karloveská cesta  6/C, 84104 Bratislava</adresa></item><item><datum>2012-09-06</datum><cislo>65                  </cislo><predmet>Objednávame u Vás tonery: Q 3961 A- 1 ks, Q 3960 A - 1 ks, C9B08Y - 1 ks,predpokladaná cena 207 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>MIP TN</dodavatel><ico>36335070</ico><adresa>Štefánikova 12, 91101 Trenčín</adresa></item><item><datum>2012-09-06</datum><cislo>66                  </cislo><predmet>Objednávame u Vás učebnice AJ- 2 ks, predpokladaná cena 80 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>CLIP CENTRUM s. r. o.</dodavatel><ico>36836231</ico><adresa>J. Hollého 5, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2012-09-06</datum><cislo>67                  </cislo><predmet>Objednávame u Vás: knihy NJ-Ausblick 2 - prac. zošit- 1 ks, Ausblick 2- uč.- 1 ks, Ausblick 2 -metod. prír.- 1 ks, predpokladaná cena 37 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>KORREKT s.r.o.</dodavatel><ico>35829371</ico><adresa>Karloveská cesta  6/C, 84104 Bratislava</adresa></item><item><datum>2012-09-05</datum><cislo>DFB0162/12</cislo><predmet></predmet><suma>275.25</suma><dodavatel>Atečko, s.r.o.</dodavatel><ico>46004955</ico><adresa>U sojkov 61, 02355 Vysoká nad Kysucou</adresa></item><item><datum>2012-09-03</datum><cislo>DFB0164/12</cislo><predmet></predmet><suma>56.8</suma><dodavatel>PORADCA s.r.o.</dodavatel><ico>36371271</ico><adresa>Pri Celulozke 40, 01001 Žilina</adresa></item><item><datum>2012-09-03</datum><cislo>DFB0163/12</cislo><predmet></predmet><suma>419.27</suma><dodavatel>MIP TN</dodavatel><ico>36335070</ico><adresa>Štefánikova 12, 91101 Trenčín</adresa></item><item><datum>2012-09-03</datum><cislo>DFB0161/12</cislo><predmet></predmet><suma>171.07</suma><dodavatel>MESTO Trnava</dodavatel><ico>00313114</ico><adresa>Trhova 3, 91777 Trnava</adresa></item><item><datum>2012-09-03</datum><cislo>DFB0160/12</cislo><predmet></predmet><suma>1980</suma><dodavatel>Trnavska teplarenska,a.s.</dodavatel><ico>36246034</ico><adresa>Coburgova 84, 91742 Trnava</adresa></item><item><datum>2012-09-03</datum><cislo>DFB0157/12</cislo><predmet></predmet><suma>1274.71</suma><dodavatel>MAGNA E.A. s.r.o.</dodavatel><ico>35743565</ico><adresa>Beethovenova 5, 92101 Piešťany</adresa></item><item><datum>2012-09-03</datum><cislo>62                  </cislo><predmet>Objednávame u Vás stravovacie poukážky v hodnote 2,85 € - 633 ks, predpokladaná cena 1800 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Vaša stravovacia</dodavatel><ico>35683813</ico><adresa>Račianske mýto 1/B, 83102 Bratislava</adresa></item><item><datum>2012-09-01</datum><cislo>DFB0158/12</cislo><predmet></predmet><suma>51.48</suma><dodavatel>ZOS Bezpecnost s.r.o.</dodavatel><ico>36237922</ico><adresa>Koniarekova 20, 91721 Trnava</adresa></item><item><datum>2012-08-31</datum><cislo>DFB0156/12</cislo><predmet></predmet><suma>298</suma><dodavatel>Lubos Masarovic-KASKY</dodavatel><ico>30373565</ico><adresa>Dlhá 1979/11, 92600 Sereď</adresa></item><item><datum>2012-08-31</datum><cislo>DFB0153/12</cislo><predmet></predmet><suma>74.96</suma><dodavatel>ELEKTROMAX,Mihalik R.</dodavatel><ico>34424661</ico><adresa>Veterna 18/G, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2012-08-31</datum><cislo>DFB0169/12</cislo><predmet></predmet><suma>71.46</suma><dodavatel>Jaroslav HUDEC-Dom.potr.</dodavatel><ico>30730937</ico><adresa>Trojicne nam.9,OD JEDNOTA, 91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2012-08-28</datum><cislo>DFB0159/12</cislo><predmet></predmet><suma>54.8</suma><dodavatel>PORADCA s.r.o.</dodavatel><ico>36371271</ico><adresa>Pri Celulozke 40, 01001 Žilina</adresa></item><item><datum>2012-08-28</datum><cislo>DFB0154/12</cislo><predmet></predmet><suma>134.81</suma><dodavatel>Progres reklama</dodavatel><ico>37036106</ico><adresa>Coburgova 5401, 91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2012-08-28</datum><cislo>DFB0166/12</cislo><predmet></predmet><suma>55</suma><dodavatel>PORADCA s.r.o.</dodavatel><ico>36371271</ico><adresa>Pri Celulozke 40, 01001 Žilina</adresa></item><item><datum>2012-08-27</datum><cislo>59                  </cislo><predmet>Objednávame u Vás: učebnice AJ- 8 ks, predpokladaná cena 500 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Mgr.Hurajová Ľudmila,Clip centrum</dodavatel><ico>37570943</ico><adresa>Ružindol 401, 919 61 Ružindol</adresa></item><item><datum>2012-08-27</datum><cislo>60                  </cislo><predmet>Objednávame u Vás:toner CE 505 A -2 ks, CB 435 A - 1 ks, C 7115 X – 2 ks, C – EXV 14 – 1 balenie,901- 1 ks, predpokladaná cena 420 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>MIP TN</dodavatel><ico>36335070</ico><adresa>Štefánikova 12, 91101 Trenčín</adresa></item><item><datum>2012-08-27</datum><cislo>61                  </cislo><predmet>Objednávame u Vás: sáčky do vysávača- 2 ks, žehlička - 1 ks, predpokladaná cena 75 € </predmet><suma>0</suma><dodavatel>ELEKTROMAX,Mihalik R.</dodavatel><ico>34424661</ico><adresa>Veterna 18/G, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2012-08-24</datum><cislo>58                  </cislo><predmet>Objednávame u Vás pneumatický rozvádzač pre ovládanie pneumatického ventila - 1 ks, predpokladaná cena 300 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Lubos Masarovic-KASKY</dodavatel><ico>30373565</ico><adresa>Dlhá 1979/11, 92600 Sereď</adresa></item><item><datum>2012-08-22</datum><cislo>DFB0155/12</cislo><predmet></predmet><suma>57.6</suma><dodavatel>PORADCA s.r.o.</dodavatel><ico>36371271</ico><adresa>Pri Celulozke 40, 01001 Žilina</adresa></item><item><datum>2012-08-21</datum><cislo>DFB0152/12</cislo><predmet></predmet><suma>108</suma><dodavatel>Knihviazacstvo-M.Binovec</dodavatel><ico>40623491</ico><adresa>Kalinčiakova 21, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2012-08-20</datum><cislo>DFB0151/12</cislo><predmet></predmet><suma>175.5</suma><dodavatel>Milan Letovanec- LEMAX</dodavatel><ico>17672562</ico><adresa>Trstínska cesta 9, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2012-08-16</datum><cislo>DFB0150/12</cislo><predmet></predmet><suma>238.07</suma><dodavatel>Tatrachema, v.d. Trnava</dodavatel><ico>31434193</ico><adresa>Bulharská 40, 91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2012-08-13</datum><cislo>56                  </cislo><predmet>Objednávame u Vás tovar podľa vlastného výberu
predpokladaná cena 200 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Tatrachema, v.d. Trnava</dodavatel><ico>31434193</ico><adresa>Bulharská 40, 91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2012-08-13</datum><cislo>57                  </cislo><predmet>Objednávame u Vás tovar: kancelársky papier - 15 ks, predpokladaná cena - 180 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Milan Letovanec- LEMAX</dodavatel><ico>17672562</ico><adresa>Trstínska cesta 9, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2012-08-10</datum><cislo>DFB0148/12</cislo><predmet></predmet><suma>2275.82</suma><dodavatel>Trnavska vodár.spoločnost</dodavatel><ico>36252484</ico><adresa>Priemyselná 10, 92179 Piešťany</adresa></item><item><datum>2012-08-08</datum><cislo>DFB0142/12</cislo><predmet></predmet><suma>103</suma><dodavatel>Mário Jánoš - SUPERLUX</dodavatel><ico>37570081</ico><adresa>Kukučínova 15, 91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2012-08-08</datum><cislo>DFB0149/12</cislo><predmet></predmet><suma>24.82</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská  28, 81762 Bratislava</adresa></item><item><datum>2012-08-07</datum><cislo>55                  </cislo><predmet>Objednávame u Vás:antikorova zrd s hlavicou  - 1 ks,dvojstojan na vlajky - 1 ks,vlajka EU - 80x120cm - 1 ks, predpokladaná cena 140 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Progres reklama</dodavatel><ico>37036106</ico><adresa>Coburgova 5401, 91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2012-08-06</datum><cislo>DFB0145/12</cislo><predmet></predmet><suma>393.36</suma><dodavatel>Trnavska teplarenska,a.s.</dodavatel><ico>36246034</ico><adresa>Coburgova 84, 91742 Trnava</adresa></item><item><datum>2012-08-06</datum><cislo>DFK0002/12</cislo><predmet></predmet><suma>1350</suma><dodavatel> TA PROJEKT s.r.o., Ing. Jozef Masaryk</dodavatel><ico>46552103</ico><adresa>Sladovnícka 27, 91708 Trnava</adresa></item><item><datum>2012-08-06</datum><cislo>DFB0141/12</cislo><predmet></predmet><suma>57.9</suma><dodavatel>Trnavsky samospravny kraj</dodavatel><ico>37836901</ico><adresa>Starohajska 10, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2012-08-02</datum><cislo>54                  </cislo><predmet>Objednávame u Vás tepovanie zborovne a kabinetu
predpokladaná cena 150 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Mário Jánoš - SUPERLUX</dodavatel><ico>37570081</ico><adresa>Kukučínova 15, 91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2012-08-01</datum><cislo>DFB0147/12</cislo><predmet></predmet><suma>1950</suma><dodavatel>Trnavska teplarenska,a.s.</dodavatel><ico>36246034</ico><adresa>Coburgova 84, 91742 Trnava</adresa></item><item><datum>2012-08-01</datum><cislo>DFB0146/12</cislo><predmet></predmet><suma>171.07</suma><dodavatel>MESTO Trnava</dodavatel><ico>00313114</ico><adresa>Trhova 3, 91777 Trnava</adresa></item><item><datum>2012-08-01</datum><cislo>DFB0144/12</cislo><predmet></predmet><suma>1274.71</suma><dodavatel>MAGNA E.A. s.r.o.</dodavatel><ico>35743565</ico><adresa>Beethovenova 5, 92101 Piešťany</adresa></item><item><datum>2012-08-01</datum><cislo>DFB0143/12</cislo><predmet></predmet><suma>19.98</suma><dodavatel>Poradca podnikatela,s.r.o</dodavatel><ico>31592503</ico><adresa>Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina</adresa></item><item><datum>2012-08-01</datum><cislo>DFB0140/12</cislo><predmet></predmet><suma>51.48</suma><dodavatel>ZOS Bezpecnost s.r.o.</dodavatel><ico>36237922</ico><adresa>Koniarekova 20, 91721 Trnava</adresa></item><item><datum>2012-08-01</datum><cislo>53                  </cislo><predmet>Objednávame u Vás väzbu triedných kníh
predpokladaná cena 100 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Knihviazacstvo-M.Binovec</dodavatel><ico>40623491</ico><adresa>Kalinčiakova 21, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2012-07-24</datum><cislo>DFB0138/12</cislo><predmet></predmet><suma>32.75</suma><dodavatel>regionpress</dodavatel><ico>36252417</ico><adresa>Študentská 2, 91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2012-07-19</datum><cislo>DFB0137/12</cislo><predmet></predmet><suma>402.13</suma><dodavatel>ELEKTRO-HAL SIBIKOVA A.</dodavatel><ico>33206775</ico><adresa>Bulharska 37/C, 91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2012-07-17</datum><cislo>DFB0136/12</cislo><predmet></predmet><suma>32.75</suma><dodavatel>regionpress</dodavatel><ico>36252417</ico><adresa>Študentská 2, 91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2012-07-17</datum><cislo>DFB0139/12</cislo><predmet></predmet><suma>28.4</suma><dodavatel>PORADCA s.r.o.</dodavatel><ico>36371271</ico><adresa>Pri Celulozke 40, 01001 Žilina</adresa></item><item><datum>2012-07-13</datum><cislo>DFB0132/12</cislo><predmet></predmet><suma>24</suma><dodavatel>KROS a.s.</dodavatel><ico>31635903</ico><adresa>A. Rudnaya 21, 01001 Žilina</adresa></item><item><datum>2012-07-11</datum><cislo>DFB0134/12</cislo><predmet></predmet><suma>72</suma><dodavatel>ASC Applied Software Consultants s.r.o.</dodavatel><ico>31361161</ico><adresa>Svoradova 7, 81103 Bratislava</adresa></item><item><datum>2012-07-11</datum><cislo>DFB0133/12</cislo><predmet></predmet><suma>72</suma><dodavatel>ASC Applied Software Consultants s.r.o.</dodavatel><ico>31361161</ico><adresa>Svoradova 7, 81103 Bratislava</adresa></item><item><datum>2012-07-11</datum><cislo>DFB0131/12</cislo><predmet></predmet><suma>332.2</suma><dodavatel>Trnavska vodár.spoločnost</dodavatel><ico>36252484</ico><adresa>Priemyselná 10, 92179 Piešťany</adresa></item><item><datum>2012-07-11</datum><cislo>DFB0130/12</cislo><predmet></predmet><suma>65.87</suma><dodavatel>Trnavsky samospravny kraj</dodavatel><ico>37836901</ico><adresa>Starohajska 10, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2012-07-09</datum><cislo>51                  </cislo><predmet></predmet><suma>0</suma><dodavatel> TA PROJEKT s.r.o., Ing. Jozef Masaryk</dodavatel><ico>46552103</ico><adresa>Sladovnícka 27, 91708 Trnava</adresa></item><item><datum>2012-07-09</datum><cislo>52                  </cislo><predmet>Objednávame u Vás tovar podľa vlastného výberu </predmet><suma>0</suma><dodavatel>ELEKTRO-HAL SIBIKOVA A.</dodavatel><ico>33206775</ico><adresa>Bulharska 37/C, 91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2012-07-08</datum><cislo>DFB0135/12</cislo><predmet></predmet><suma>30.01</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská  28, 81762 Bratislava</adresa></item><item><datum>2012-07-06</datum><cislo>49                  </cislo><predmet>Objednávame u Vás tovar podľa vlastného výberu, predpokladaná cena 70 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Jaroslav HUDEC-Dom.potr.</dodavatel><ico>30730937</ico><adresa>Trojicne nam.9,OD JEDNOTA, 91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2012-07-06</datum><cislo>50                  </cislo><predmet>Objednávame u Vás uverejnenie inzerátu
predbežná cena 70 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>regionpress</dodavatel><ico>36252417</ico><adresa>Študentská 2, 91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2012-07-04</datum><cislo>DFB0125/12</cislo><predmet></predmet><suma>408.06</suma><dodavatel>Trnavska teplarenska,a.s.</dodavatel><ico>36246034</ico><adresa>Coburgova 84, 91742 Trnava</adresa></item><item><datum>2012-07-03</datum><cislo>DFB0129/12</cislo><predmet></predmet><suma>127.36</suma><dodavatel>SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku</dodavatel><ico>00162451</ico><adresa>Zavarska 9, 91728 Trnava</adresa></item><item><datum>2012-07-03</datum><cislo>DFB0128/12</cislo><predmet></predmet><suma>907.44</suma><dodavatel>SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku</dodavatel><ico>00162451</ico><adresa>Zavarska 9, 91728 Trnava</adresa></item><item><datum>2012-07-03</datum><cislo>DFS0011/12</cislo><predmet></predmet><suma>135.32</suma><dodavatel>SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku</dodavatel><ico>00162451</ico><adresa>Zavarska 9, 91728 Trnava</adresa></item><item><datum>2012-07-03</datum><cislo>DFB0126/12</cislo><predmet></predmet><suma>51</suma><dodavatel>STK Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>36256595</ico><adresa>Nitrianska 1, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2012-07-03</datum><cislo>DFB0121/12</cislo><predmet></predmet><suma>171.07</suma><dodavatel>MESTO Trnava</dodavatel><ico>00313114</ico><adresa>Trhova 3, 91777 Trnava</adresa></item><item><datum>2012-07-03</datum><cislo>DFB0120/12</cislo><predmet></predmet><suma>170.35</suma><dodavatel>Tatrachema, v.d. Trnava</dodavatel><ico>31434193</ico><adresa>Bulharská 40, 91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2012-07-03</datum><cislo>48                  </cislo><predmet>Objednávame u Vás tovar podľa vlastného výberu
predpokladná cena 170 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Tatrachema, v.d. Trnava</dodavatel><ico>31434193</ico><adresa>Bulharská 40, 91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2012-07-02</datum><cislo>DFB0119/12</cislo><predmet></predmet><suma>399</suma><dodavatel>ASC Applied Software Consultants s.r.o.</dodavatel><ico>31361161</ico><adresa>Svoradova 7, 81103 Bratislava</adresa></item><item><datum>2012-07-01</datum><cislo>DFB0124/12</cislo><predmet></predmet><suma>1274.71</suma><dodavatel>MAGNA E.A. s.r.o.</dodavatel><ico>35743565</ico><adresa>Beethovenova 5, 92101 Piešťany</adresa></item><item><datum>2012-07-01</datum><cislo>DFB0123/12</cislo><predmet></predmet><suma>59.45</suma><dodavatel>ZOS Bezpecnost s.r.o.</dodavatel><ico>36237922</ico><adresa>Koniarekova 20, 91721 Trnava</adresa></item><item><datum>2012-07-01</datum><cislo>DFB0122/12</cislo><predmet></predmet><suma>1950</suma><dodavatel>Trnavska teplarenska,a.s.</dodavatel><ico>36246034</ico><adresa>Coburgova 84, 91742 Trnava</adresa></item><item><datum>2012-06-30</datum><cislo>DFB0127/12</cislo><predmet></predmet><suma>828</suma><dodavatel>HYDRA Computer s. r. o.</dodavatel><ico>44307691</ico><adresa>Žitná 11, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2012-06-29</datum><cislo>DFS0010/12</cislo><predmet></predmet><suma>123.2</suma><dodavatel>KLIV -Kleštinec Ivan</dodavatel><ico>33203598</ico><adresa>ul. J.Bottu 11, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2012-06-26</datum><cislo>DFB0118/12</cislo><predmet></predmet><suma>508</suma><dodavatel>Mountfield</dodavatel><ico>36377147</ico><adresa>Nová, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2012-06-25</datum><cislo>DFB0116/12</cislo><predmet></predmet><suma>162</suma><dodavatel>Požiarno-bezpečnostná agentúra, spol. s r. o.</dodavatel><ico>36236241</ico><adresa>Juraja Slottu 20, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2012-06-25</datum><cislo>DFB0115/12</cislo><predmet></predmet><suma>162</suma><dodavatel>Požiarno-bezpečnostná agentúra, spol. s r. o.</dodavatel><ico>36236241</ico><adresa>Juraja Slottu 20, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2012-06-22</datum><cislo>DFK0001/12</cislo><predmet></predmet><suma>450</suma><dodavatel> TA PROJEKT s.r.o., Ing. Jozef Masaryk</dodavatel><ico>46552103</ico><adresa>Sladovnícka 27, 91708 Trnava</adresa></item><item><datum>2012-06-20</datum><cislo>DFB0112/12</cislo><predmet></predmet><suma>165.65</suma><dodavatel>Metal design Slovakia</dodavatel><ico>31449557</ico><adresa>Dlhé Lúky 2, 91935 Hrnčiarovce nad Parnou</adresa></item><item><datum>2012-06-19</datum><cislo>45                  </cislo><predmet>Objednávame u Vás: pagáče - 112 ks, strúdľu mix - 112 ks, predpokladaná cena 160 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>KLIV -Kleštinec Ivan</dodavatel><ico>33203598</ico><adresa>ul. J.Bottu 11, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2012-06-19</datum><cislo>46                  </cislo><predmet>Objednávame u Vás: benzínová kosačka MTF
predpokladaná cena 500 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Mountfield</dodavatel><ico>36377147</ico><adresa>Nová, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2012-06-19</datum><cislo>DFB0113/12</cislo><predmet></predmet><suma>35</suma><dodavatel>Nadácia F. A. Hayeka</dodavatel><ico>31784577</ico><adresa>Jašíkova 6, 82103 Bratislava</adresa></item><item><datum>2012-06-18</datum><cislo>47                  </cislo><predmet>Objednávame u Vás: technickú a emisnú kontrolu sl. mot. voz. VW Transporter TT 943 DL predpokladaná cena 50 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Autocomodex, spol. s r.o. </dodavatel><ico>31443036</ico><adresa>Nitrianska 1, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2012-06-18</datum><cislo>DFB0114/12</cislo><predmet></predmet><suma>146.16</suma><dodavatel>ŠEVT,a.s.</dodavatel><ico>31331131</ico><adresa>Cementárenská 16, Banská Bystrica</adresa></item><item><datum>2012-06-15</datum><cislo>DFB0117/12</cislo><predmet></predmet><suma>28.4</suma><dodavatel>PORADCA s.r.o.</dodavatel><ico>36371271</ico><adresa>Pri Celulozke 40, 01001 Žilina</adresa></item><item><datum>2012-06-15</datum><cislo>44                  </cislo><predmet>Objednávame u vás: policové prídavné regály - 2 ks, police 14 ks
predpokladaná cena 180 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Metal design Slovakia</dodavatel><ico>31449557</ico><adresa>Dlhé Lúky 2, 91935 Hrnčiarovce nad Parnou</adresa></item><item><datum>2012-06-11</datum><cislo>DFB0106/12</cislo><predmet></predmet><suma>30</suma><dodavatel>Asociácia vzdelávania samosprávy </dodavatel><ico>37902938</ico><adresa>S.H.Vajanského 1, 03601 Martin</adresa></item><item><datum>2012-06-11</datum><cislo>DFB0109/12</cislo><predmet></predmet><suma>65.53</suma><dodavatel>Trnavsky samospravny kraj</dodavatel><ico>37836901</ico><adresa>Starohajska 10, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2012-06-11</datum><cislo>43                  </cislo><predmet>Objednávame u Vás vypracovanie výkazu výmer a rozpočtu k proj. dok. inv. akcie &quot;Rekonštrukcia a rozšírenie výdajne stravy&quot; predpokladaná cena 400 € </predmet><suma>0</suma><dodavatel> TA PROJEKT s.r.o., Ing. Jozef Masaryk</dodavatel><ico>46552103</ico><adresa>Sladovnícka 27, 91708 Trnava</adresa></item><item><datum>2012-06-11</datum><cislo>DFS0009/12</cislo><predmet></predmet><suma>143.99</suma><dodavatel>SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku</dodavatel><ico>00162451</ico><adresa>Zavarska 9, 91728 Trnava</adresa></item><item><datum>2012-06-11</datum><cislo>DFB0111/12</cislo><predmet></predmet><suma>135.52</suma><dodavatel>SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku</dodavatel><ico>00162451</ico><adresa>Zavarska 9, 91728 Trnava</adresa></item><item><datum>2012-06-11</datum><cislo>DFB0110/12</cislo><predmet></predmet><suma>965.58</suma><dodavatel>SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku</dodavatel><ico>00162451</ico><adresa>Zavarska 9, 91728 Trnava</adresa></item><item><datum>2012-06-11</datum><cislo>DFB0108/12</cislo><predmet></predmet><suma>55.3</suma><dodavatel>Mediaprint-Kapa Pressegrosso</dodavatel><ico>35792281</ico><adresa>Vajnorská 137, 83104 Bratislava</adresa></item><item><datum>2012-06-08</datum><cislo>DFB0103/12</cislo><predmet></predmet><suma>691.47</suma><dodavatel>Metal design Slovakia</dodavatel><ico>31449557</ico><adresa>Dlhé Lúky 2, 91935 Hrnčiarovce nad Parnou</adresa></item><item><datum>2012-06-08</datum><cislo>DFB0107/12</cislo><predmet></predmet><suma>41.2</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská  28, 81762 Bratislava</adresa></item><item><datum>2012-06-07</datum><cislo>DFB0101/12</cislo><predmet></predmet><suma>349.6</suma><dodavatel>Trnavska teplarenska,a.s.</dodavatel><ico>36246034</ico><adresa>Coburgova 84, 91742 Trnava</adresa></item><item><datum>2012-06-06</datum><cislo>42                  </cislo><predmet>Objednávame u Vás: policové regály 2375 - 4/4/2 RAL 7032 zákl. sada - 2 ks, prídavná sada - 6 ks,police - 8 ks
predpokladaná cena: 780 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Metal design Slovakia</dodavatel><ico>31449557</ico><adresa>Dlhé Lúky 2, 91935 Hrnčiarovce nad Parnou</adresa></item><item><datum>2012-06-04</datum><cislo>DFB0102/12</cislo><predmet></predmet><suma>166.1</suma><dodavatel>MIP TN</dodavatel><ico>36335070</ico><adresa>Štefánikova 12, 91101 Trenčín</adresa></item><item><datum>2012-06-04</datum><cislo>DFB0099/12</cislo><predmet></predmet><suma>90.38</suma><dodavatel>Jaroslav HUDEC-Dom.potr.</dodavatel><ico>30730937</ico><adresa>Trojicne nam.9,OD JEDNOTA, 91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2012-06-04</datum><cislo>DFB0098/12</cislo><predmet></predmet><suma>96.8</suma><dodavatel>CENIGA s.r.o.</dodavatel><ico>44367996</ico><adresa>Rusovská cesta 11, 85101 Bratislava</adresa></item><item><datum>2012-06-01</datum><cislo>DFB0105/12</cislo><predmet></predmet><suma>1950</suma><dodavatel>Trnavska teplarenska,a.s.</dodavatel><ico>36246034</ico><adresa>Coburgova 84, 91742 Trnava</adresa></item><item><datum>2012-06-01</datum><cislo>DFB0104/12</cislo><predmet></predmet><suma>171.07</suma><dodavatel>MESTO Trnava</dodavatel><ico>00313114</ico><adresa>Trhova 3, 91777 Trnava</adresa></item><item><datum>2012-06-01</datum><cislo>DFB0100/12</cislo><predmet></predmet><suma>1274.71</suma><dodavatel>MAGNA E.A. s.r.o.</dodavatel><ico>35743565</ico><adresa>Beethovenova 5, 92101 Piešťany</adresa></item><item><datum>2012-06-01</datum><cislo>DFB0097/12</cislo><predmet></predmet><suma>51.48</suma><dodavatel>ZOS Bezpecnost s.r.o.</dodavatel><ico>36237922</ico><adresa>Koniarekova 20, 91721 Trnava</adresa></item><item><datum>2012-05-30</datum><cislo>DFB0094/12</cislo><predmet></predmet><suma>97.36</suma><dodavatel>ALZA.cz</dodavatel><ico>27082440</ico><adresa>Jateční 33, 17000 Praha 7</adresa></item><item><datum>2012-05-30</datum><cislo>DFB0095/12</cislo><predmet></predmet><suma>70.45</suma><dodavatel>MIP TN</dodavatel><ico>36335070</ico><adresa>Štefánikova 12, 91101 Trenčín</adresa></item><item><datum>2012-05-30</datum><cislo>40                  </cislo><predmet>Objednávame u Vás: opt.valec Q 3964 A- 1 ks
predpokladaná cena : 160 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>MIP TN</dodavatel><ico>36335070</ico><adresa>Štefánikova 12, 91101 Trenčín</adresa></item><item><datum>2012-05-30</datum><cislo>41                  </cislo><predmet>Objednávame u Vás: &quot;Podvojné účtovníctvo podnikateľov&quot; - 4 ks
predpokladaná cena 100 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>CENIGA s.r.o.</dodavatel><ico>44367996</ico><adresa>Rusovská cesta 11, 85101 Bratislava</adresa></item><item><datum>2012-05-29</datum><cislo>DFB0096/12</cislo><predmet></predmet><suma>25</suma><dodavatel>ARES s. r. o.</dodavatel><ico>31363822</ico><adresa>Banšelová 4, 82104 Bratislava </adresa></item><item><datum>2012-05-28</datum><cislo>DFB0093/12</cislo><predmet></predmet><suma>60.54</suma><dodavatel>Milan Letovanec- LEMAX</dodavatel><ico>17672562</ico><adresa>Trstínska cesta 9, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2012-05-28</datum><cislo>36                  </cislo><predmet>Objednávame u Vás : toner Q 3973 A - 1 ks
predpokladaná cena 71 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>MIP TN</dodavatel><ico>36335070</ico><adresa>Štefánikova 12, 91101 Trenčín</adresa></item><item><datum>2012-05-28</datum><cislo>37                  </cislo><predmet>Objednávame u Vás casopis Slovenský stenograf - 5 ks / mesiac
</predmet><suma>0</suma><dodavatel>ARES s. r. o.</dodavatel><ico>31363822</ico><adresa>Banšelová 4, 82104 Bratislava </adresa></item><item><datum>2012-05-28</datum><cislo>38                  </cislo><predmet>Objednávame u Vás tovar
predpokladaná cena 65 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Milan Letovanec- LEMAX</dodavatel><ico>17672562</ico><adresa>Trstínska cesta 9, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2012-05-28</datum><cislo>39                  </cislo><predmet>Objednávame u Vás: tlačiareň HP Office 4500 - 1 ks, toner HP 901 black- 1 ks, tricolor- 1 ks, predpokladaná cena 100 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>ALZA.cz</dodavatel><ico>27082440</ico><adresa>Jateční 33, 17000 Praha 7</adresa></item><item><datum>2012-05-24</datum><cislo>DFB0092/12</cislo><predmet></predmet><suma>66</suma><dodavatel>Lantech Slovakia</dodavatel><ico>41692411</ico><adresa>Jána Hlúbika 25, 91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2012-05-23</datum><cislo>34                  </cislo><predmet>Objednávame u Vás tovar podľa vlastného výberu
predpokladaná cena 100 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Jaroslav HUDEC-Dom.potr.</dodavatel><ico>30730937</ico><adresa>Trojicne nam.9,OD JEDNOTA, 91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2012-05-23</datum><cislo>35                  </cislo><predmet>Objednávame u vás: opravu príruby kalového čerpadla
predpokladaná cena 50 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Lantech Slovakia</dodavatel><ico>41692411</ico><adresa>Jána Hlúbika 25, 91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2012-05-17</datum><cislo>DFB0088/12</cislo><predmet></predmet><suma>207.43</suma><dodavatel>Tatrachema, v.d. Trnava</dodavatel><ico>31434193</ico><adresa>Bulharská 40, 91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2012-05-16</datum><cislo>DFB0090/12</cislo><predmet></predmet><suma>179.2</suma><dodavatel>Poradca podnikatela,s.r.o</dodavatel><ico>31592503</ico><adresa>Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina</adresa></item><item><datum>2012-05-16</datum><cislo>DFS0008/12</cislo><predmet></predmet><suma>69.61</suma><dodavatel>TOVA.Sk</dodavatel><ico>36686263</ico><adresa>Silvánska 20, 84101 Bratislava</adresa></item><item><datum>2012-05-15</datum><cislo>32                  </cislo><predmet>Objednávame u Vás : swarovski set: 314-113-12bg- 1 ks, 5060-09BG-45 - 1 ks
predpokladaná cena 70 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>TOVA.Sk</dodavatel><ico>36686263</ico><adresa>Silvánska 20, 84101 Bratislava</adresa></item><item><datum>2012-05-15</datum><cislo>33                  </cislo><predmet>Objednávame uVás tovar podľa vlastného výberu
predpokladaná cena 250 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Tatrachema, v.d. Trnava</dodavatel><ico>31434193</ico><adresa>Bulharská 40, 91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2012-05-14</datum><cislo>DFB0085/12</cislo><predmet></predmet><suma>291</suma><dodavatel>HYDRA Computer s. r. o.</dodavatel><ico>44307691</ico><adresa>Žitná 11, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2012-05-14</datum><cislo>DFB0087/12</cislo><predmet></predmet><suma>150</suma><dodavatel>SANET, Združenie používateľov Slov. akad. dátovej siete</dodavatel><ico>17055270</ico><adresa>Vazovova 5, Bratislava</adresa></item><item><datum>2012-05-11</datum><cislo>DFB0084/12</cislo><predmet></predmet><suma>171.07</suma><dodavatel>MESTO Trnava</dodavatel><ico>00313114</ico><adresa>Trhova 3, 91777 Trnava</adresa></item><item><datum>2012-05-11</datum><cislo>31                  </cislo><predmet>Objednávame u Vás tovar: kabel VGA M-M MD/50 - 1 ks, D -link DES - 1210-28 - 1 ks
predpokladaná cena 300 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>HYDRA Computer s. r. o.</dodavatel><ico>44307691</ico><adresa>Žitná 11, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2012-05-10</datum><cislo>DFB0083/12</cislo><predmet></predmet><suma>2010</suma><dodavatel>Trnavska teplarenska,a.s.</dodavatel><ico>36246034</ico><adresa>Coburgova 84, 91742 Trnava</adresa></item><item><datum>2012-05-10</datum><cislo>DFB0089/12</cislo><predmet></predmet><suma>59.53</suma><dodavatel>Trnavsky samospravny kraj</dodavatel><ico>37836901</ico><adresa>Starohajska 10, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2012-05-08</datum><cislo>DFB0086/12</cislo><predmet></predmet><suma>43.45</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská  28, 81762 Bratislava</adresa></item><item><datum>2012-05-04</datum><cislo>DFB0082/12</cislo><predmet></predmet><suma>857.28</suma><dodavatel>SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku</dodavatel><ico>00162451</ico><adresa>Zavarska 9, 91728 Trnava</adresa></item><item><datum>2012-05-04</datum><cislo>DFB0081/12</cislo><predmet></predmet><suma>120.32</suma><dodavatel>SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku</dodavatel><ico>00162451</ico><adresa>Zavarska 9, 91728 Trnava</adresa></item><item><datum>2012-05-04</datum><cislo>DFS0007/12</cislo><predmet></predmet><suma>127.84</suma><dodavatel>SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku</dodavatel><ico>00162451</ico><adresa>Zavarska 9, 91728 Trnava</adresa></item><item><datum>2012-05-04</datum><cislo>DFB0091/12</cislo><predmet></predmet><suma>61.27</suma><dodavatel>Lukáš Minarovič OOPP</dodavatel><ico>43617603</ico><adresa>Špačinská 106, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2012-05-04</datum><cislo>DFB0079/12</cislo><predmet></predmet><suma>-718.99</suma><dodavatel>Trnavska teplarenska,a.s.</dodavatel><ico>36246034</ico><adresa>Coburgova 84, 91742 Trnava</adresa></item><item><datum>2012-05-02</datum><cislo>DFB0078/12</cislo><predmet></predmet><suma>51.48</suma><dodavatel>ZOS Bezpecnost s.r.o.</dodavatel><ico>36237922</ico><adresa>Koniarekova 20, 91721 Trnava</adresa></item><item><datum>2012-05-01</datum><cislo>DFB0080/12</cislo><predmet></predmet><suma>1274.71</suma><dodavatel>MAGNA E.A. s.r.o.</dodavatel><ico>35743565</ico><adresa>Beethovenova 5, 92101 Piešťany</adresa></item><item><datum>2012-04-27</datum><cislo>DFB0077/12</cislo><predmet></predmet><suma>200</suma><dodavatel>Stredná odborná škola polytechnická</dodavatel><ico>17055237</ico><adresa>Koniarekova 17, 91850 Trnava</adresa></item><item><datum>2012-04-18</datum><cislo>DFB0076/12</cislo><predmet></predmet><suma>684.32</suma><dodavatel>MESTO Trnava</dodavatel><ico>00313114</ico><adresa>Trhova 3, 91777 Trnava</adresa></item><item><datum>2012-04-17</datum><cislo>DFB0075/12</cislo><predmet></predmet><suma>16.92</suma><dodavatel>Mikona s.r.o. /2</dodavatel><ico>31570364</ico><adresa>Nová  1, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2012-04-16</datum><cislo>29                  </cislo><predmet>Objednávame u Vás pracovný stôl
predpokladaná cena 200 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Stredná odborná škola polytechnická</dodavatel><ico>17055237</ico><adresa>Koniarekova 17, 91850 Trnava</adresa></item><item><datum>2012-04-16</datum><cislo>30                  </cislo><predmet>Objednávame u Vás: prac.odev monterkový - 1 ks, prac. obuv - 1 ks, ochr. rukavice- 4 ks, čapica šiltová- 1 ks, opasok - 1 ks, tabuľka - hl. uzáver vody- 1 ks predpokladaná cena - 60 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Lukáš Minarovič OOPP</dodavatel><ico>43617603</ico><adresa>Špačinská 106, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2012-04-13</datum><cislo>DFB0073/12</cislo><predmet></predmet><suma>332.2</suma><dodavatel>Trnavska vodár.spoločnost</dodavatel><ico>36252484</ico><adresa>Priemyselná 10, 92179 Piešťany</adresa></item><item><datum>2012-04-13</datum><cislo>28                  </cislo><predmet>Objednávame u Vás police- 20 ks
predpokladaná cena 220 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Metal design Slovakia</dodavatel><ico>31449557</ico><adresa>Dlhé Lúky 2, 91935 Hrnčiarovce nad Parnou</adresa></item><item><datum>2012-04-12</datum><cislo>DFB0072/12</cislo><predmet></predmet><suma>215.78</suma><dodavatel>Metal design Slovakia</dodavatel><ico>31449557</ico><adresa>Dlhé Lúky 2, 91935 Hrnčiarovce nad Parnou</adresa></item><item><datum>2012-04-10</datum><cislo>DFB0063/12</cislo><predmet></predmet><suma>449.33</suma><dodavatel>J-K TT spol.s r. o.</dodavatel><ico>43999441</ico><adresa>Okružná 3, 91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2012-04-10</datum><cislo>DFB0074/12</cislo><predmet></predmet><suma>92.51</suma><dodavatel>Trnavsky samospravny kraj</dodavatel><ico>37836901</ico><adresa>Starohajska 10, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2012-04-10</datum><cislo>26                  </cislo><predmet>Objednávame u Vás výmenu zimných pneumatík na sl. mot. voz. VW TT 943 DL</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Mikona s.r.o. /2</dodavatel><ico>31570364</ico><adresa>Nová  1, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2012-04-10</datum><cislo>27                  </cislo><predmet>Objednávame u Vás tovar podľa vlastného výberu
predpokladaná cena 80 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Jaroslav HUDEC-Dom.potr.</dodavatel><ico>30730937</ico><adresa>Trojicne nam.9,OD JEDNOTA, 91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2012-04-08</datum><cislo>DFB0071/12</cislo><predmet></predmet><suma>33.98</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská  28, 81762 Bratislava</adresa></item><item><datum>2012-04-05</datum><cislo>DFB0061/12</cislo><predmet></predmet><suma>422.2</suma><dodavatel>Trnavska teplarenska,a.s.</dodavatel><ico>36246034</ico><adresa>Coburgova 84, 91742 Trnava</adresa></item><item><datum>2012-04-04</datum><cislo>DFB0070/12</cislo><predmet></predmet><suma>302.08</suma><dodavatel>MIP TN</dodavatel><ico>36335070</ico><adresa>Štefánikova 12, 91101 Trenčín</adresa></item><item><datum>2012-04-04</datum><cislo>DFB0060/12</cislo><predmet></predmet><suma>241.21</suma><dodavatel>Tatrachema, v.d. Trnava</dodavatel><ico>31434193</ico><adresa>Bulharská 40, 91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2012-04-03</datum><cislo>DFB0066/12</cislo><predmet></predmet><suma>50</suma><dodavatel>Poradca podnikatela,s.r.o</dodavatel><ico>31592503</ico><adresa>Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina</adresa></item><item><datum>2012-04-02</datum><cislo>DFS0006/12</cislo><predmet></predmet><suma>166.26</suma><dodavatel>SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku</dodavatel><ico>00162451</ico><adresa>Zavarska 9, 91728 Trnava</adresa></item><item><datum>2012-04-02</datum><cislo>DFB0069/12</cislo><predmet></predmet><suma>156.48</suma><dodavatel>SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku</dodavatel><ico>00162451</ico><adresa>Zavarska 9, 91728 Trnava</adresa></item><item><datum>2012-04-02</datum><cislo>DFB0068/12</cislo><predmet></predmet><suma>1114.92</suma><dodavatel>SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku</dodavatel><ico>00162451</ico><adresa>Zavarska 9, 91728 Trnava</adresa></item><item><datum>2012-04-02</datum><cislo>DFB0062/12</cislo><predmet></predmet><suma>1274.71</suma><dodavatel>MAGNA E.A. s.r.o.</dodavatel><ico>35743565</ico><adresa>Beethovenova 5, 92101 Piešťany</adresa></item><item><datum>2012-04-02</datum><cislo>DFB0059/12</cislo><predmet></predmet><suma>28.88</suma><dodavatel>Jaroslav HUDEC-Dom.potr.</dodavatel><ico>30730937</ico><adresa>Trojicne nam.9,OD JEDNOTA, 91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2012-04-02</datum><cislo>23                  </cislo><predmet>Objednávame u Vás: toner Q 7553X- 1 ks duopack, myš k počítaču - 15 ks
predpokladaná cena: 305 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>MIP TN</dodavatel><ico>36335070</ico><adresa>Štefánikova 12, 91101 Trenčín</adresa></item><item><datum>2012-04-02</datum><cislo>24                  </cislo><predmet>Objednávame u vás tovar podľa výberu
predpokladaná cena 250 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Tatrachema, v.d. Trnava</dodavatel><ico>31434193</ico><adresa>Bulharská 40, 91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2012-04-02</datum><cislo>25                  </cislo><predmet>Objednávame u Vás vodoinštalačný materiál-predpokladaná cena 450 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>J-K TT spol.s r. o.</dodavatel><ico>43999441</ico><adresa>Okružná 3, 91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2012-04-01</datum><cislo>DFB0058/12</cislo><predmet></predmet><suma>49.81</suma><dodavatel>ZOS Bezpecnost s.r.o.</dodavatel><ico>36237922</ico><adresa>Koniarekova 20, 91721 Trnava</adresa></item><item><datum>2012-03-31</datum><cislo>DFB0057/12</cislo><predmet></predmet><suma>828</suma><dodavatel>HYDRA Computer s. r. o.</dodavatel><ico>44307691</ico><adresa>Žitná 11, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2012-03-30</datum><cislo>DFB0067/12</cislo><predmet></predmet><suma>27.6</suma><dodavatel>PORADCA s.r.o.</dodavatel><ico>36371271</ico><adresa>Pri Celulozke 40, 01001 Žilina</adresa></item><item><datum>2012-03-29</datum><cislo>DFB0055/12</cislo><predmet></predmet><suma>30</suma><dodavatel>TREND representative</dodavatel><ico>43824706</ico><adresa>Tomášikova 23, 82101 Bratislava</adresa></item><item><datum>2012-03-27</datum><cislo>DFB0056/12</cislo><predmet></predmet><suma>68.86</suma><dodavatel>Milan Letovanec- LEMAX</dodavatel><ico>17672562</ico><adresa>Trstínska cesta 9, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2012-03-27</datum><cislo>22                  </cislo><predmet>Objednávame u Vás tovar
predpokladaná cena 70 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Milan Letovanec- LEMAX</dodavatel><ico>17672562</ico><adresa>Trstínska cesta 9, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2012-03-26</datum><cislo>DFB0065/12</cislo><predmet></predmet><suma>162</suma><dodavatel>Požiarno-bezpečnostná agentúra, spol. s r. o.</dodavatel><ico>36236241</ico><adresa>Juraja Slottu 20, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2012-03-26</datum><cislo>DFB0064/12</cislo><predmet></predmet><suma>162</suma><dodavatel>Požiarno-bezpečnostná agentúra, spol. s r. o.</dodavatel><ico>36236241</ico><adresa>Juraja Slottu 20, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2012-03-23</datum><cislo>DFB0054/12</cislo><predmet></predmet><suma>305.17</suma><dodavatel>MIP TN</dodavatel><ico>36335070</ico><adresa>Štefánikova 12, 91101 Trenčín</adresa></item><item><datum>2012-03-22</datum><cislo>DFS0005/12</cislo><predmet></predmet><suma>35.54</suma><dodavatel>GOPAP-Stefan Gocal</dodavatel><ico>33206996</ico><adresa>Bottova 29, 91708 Trnava</adresa></item><item><datum>2012-03-19</datum><cislo>21                  </cislo><predmet>Objednávame u Vás: sada - parker - 2 ks
predpokladaná cena 40 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>GOPAP-Stefan Gocal</dodavatel><ico>33206996</ico><adresa>Bottova 29, 91708 Trnava</adresa></item><item><datum>2012-03-16</datum><cislo>20                  </cislo><predmet>Objednávame u Vás: toner do kop. stroja CANON C - EXV 14 - 1 ks,Q 5949 X - 2 ks </predmet><suma>0</suma><dodavatel>MIP TN</dodavatel><ico>36335070</ico><adresa>Štefánikova 12, 91101 Trenčín</adresa></item><item><datum>2012-03-14</datum><cislo>19                  </cislo><predmet>Objednávame u Vás tovar podľa vlastného výberu
predpokladaná cena 100 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Jaroslav HUDEC-Dom.potr.</dodavatel><ico>30730937</ico><adresa>Trojicne nam.9,OD JEDNOTA, 91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2012-03-13</datum><cislo>DFB0052/12</cislo><predmet></predmet><suma>47.4</suma><dodavatel>Mediaprint-Kapa Pressegrosso</dodavatel><ico>35792281</ico><adresa>Vajnorská 137, 83104 Bratislava</adresa></item><item><datum>2012-03-13</datum><cislo>DFB0051/12</cislo><predmet></predmet><suma>793.93</suma><dodavatel>Metal design Slovakia</dodavatel><ico>31449557</ico><adresa>Dlhé Lúky 2, 91935 Hrnčiarovce nad Parnou</adresa></item><item><datum>2012-03-09</datum><cislo>DFB0050/12</cislo><predmet></predmet><suma>48.3</suma><dodavatel>ŠEVT,a.s.</dodavatel><ico>31331131</ico><adresa>Cementárenská 16, Banská Bystrica</adresa></item><item><datum>2012-03-09</datum><cislo>17                  </cislo><predmet>Objednávame u Vás: policové regály var.B
predpokladaná cena 880 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Metal design Slovakia</dodavatel><ico>31449557</ico><adresa>Dlhé Lúky 2, 91935 Hrnčiarovce nad Parnou</adresa></item><item><datum>2012-03-09</datum><cislo>18                  </cislo><predmet>Objednávame u Vás: hodinky CASIO EF-125D-7A - 2 ks</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Parfumi a Kozmetika, s.r.o</dodavatel><ico>44627351</ico><adresa>Cintorínska 2, 94901 Nitra</adresa></item><item><datum>2012-03-08</datum><cislo>DFB0053/12</cislo><predmet></predmet><suma>35.12</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská  28, 81762 Bratislava</adresa></item><item><datum>2012-03-08</datum><cislo>DFB0049/12</cislo><predmet></predmet><suma>71.46</suma><dodavatel>Trnavsky samospravny kraj</dodavatel><ico>37836901</ico><adresa>Starohajska 10, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2012-03-08</datum><cislo>DFS0004/12</cislo><predmet></predmet><suma>89.8</suma><dodavatel>Parfumi a Kozmetika, s.r.o</dodavatel><ico>44627351</ico><adresa>Cintorínska 2, 94901 Nitra</adresa></item><item><datum>2012-03-07</datum><cislo>DFB0048/12</cislo><predmet></predmet><suma>160.52</suma><dodavatel>NEKA TRADE spol. s r. o.</dodavatel><ico>46122729</ico><adresa>Ľudová  1451/29, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2012-03-06</datum><cislo>DFB0047/12</cislo><predmet></predmet><suma>225.76</suma><dodavatel>MIP TN</dodavatel><ico>36335070</ico><adresa>Štefánikova 12, 91101 Trenčín</adresa></item><item><datum>2012-03-06</datum><cislo>DFB0044/12</cislo><predmet></predmet><suma>569.63</suma><dodavatel>Trnavska teplarenska,a.s.</dodavatel><ico>36246034</ico><adresa>Coburgova 84, 91742 Trnava</adresa></item><item><datum>2012-03-06</datum><cislo>DFB0041/12</cislo><predmet></predmet><suma>61.12</suma><dodavatel>ŠEVT,a.s.</dodavatel><ico>31331131</ico><adresa>Cementárenská 16, Banská Bystrica</adresa></item><item><datum>2012-03-05</datum><cislo>DFS0003/12</cislo><predmet></predmet><suma>115.09</suma><dodavatel>SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku</dodavatel><ico>00162451</ico><adresa>Zavarska 9, 91728 Trnava</adresa></item><item><datum>2012-03-05</datum><cislo>DFB0046/12</cislo><predmet></predmet><suma>771.78</suma><dodavatel>SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku</dodavatel><ico>00162451</ico><adresa>Zavarska 9, 91728 Trnava</adresa></item><item><datum>2012-03-05</datum><cislo>DFB0045/12</cislo><predmet></predmet><suma>108.32</suma><dodavatel>SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku</dodavatel><ico>00162451</ico><adresa>Zavarska 9, 91728 Trnava</adresa></item><item><datum>2012-03-01</datum><cislo>DFB0043/12</cislo><predmet></predmet><suma>49.81</suma><dodavatel>ZOS Bezpecnost s.r.o.</dodavatel><ico>36237922</ico><adresa>Koniarekova 20, 91721 Trnava</adresa></item><item><datum>2012-03-01</datum><cislo>DFB0040/12</cislo><predmet></predmet><suma>2310</suma><dodavatel>Trnavska teplarenska,a.s.</dodavatel><ico>36246034</ico><adresa>Coburgova 84, 91742 Trnava</adresa></item><item><datum>2012-03-01</datum><cislo>DFB0039/12</cislo><predmet></predmet><suma>1274.71</suma><dodavatel>MAGNA E.A. s.r.o.</dodavatel><ico>35743565</ico><adresa>Beethovenova 5, 92101 Piešťany</adresa></item><item><datum>2012-03-01</datum><cislo>DFB0037/12</cislo><predmet></predmet><suma>158</suma><dodavatel>KH Technik, Emil Holes</dodavatel><ico>22695389</ico><adresa>Halenarska 6, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2012-03-01</datum><cislo>16                  </cislo><predmet>Objednávame u Vás: lep - 1 ks, sifón - 1 ks, batéria drez. - 1 ks,vršok keram. 3 ks, vršok ker. malý NS - 20 ks, perlátor - 8 ks,krúžok - 6 ks 
predpokladaná cena 160 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>NEKA TRADE spol. s r. o.</dodavatel><ico>46122729</ico><adresa>Ľudová  1451/29, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2012-02-29</datum><cislo>15                  </cislo><predmet>Objednávame u Vás:toner CE 505 A- 3 ks
predpokladaná cena 226 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>MIP TN</dodavatel><ico>36335070</ico><adresa>Štefánikova 12, 91101 Trenčín</adresa></item><item><datum>2012-02-29</datum><cislo>DFB0042/12</cislo><predmet></predmet><suma>68.31</suma><dodavatel>Jaroslav HUDEC-Dom.potr.</dodavatel><ico>30730937</ico><adresa>Trojicne nam.9,OD JEDNOTA, 91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2012-02-24</datum><cislo>DFB0038/12</cislo><predmet></predmet><suma>56.8</suma><dodavatel>PORADCA s.r.o.</dodavatel><ico>36371271</ico><adresa>Pri Celulozke 40, 01001 Žilina</adresa></item><item><datum>2012-02-24</datum><cislo>14                  </cislo><predmet>Objednávame u Vás: externý HDD 500 GB - 2 ks
predpokladaná cena 160 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>KH Technik, Emil Holes</dodavatel><ico>22695389</ico><adresa>Halenarska 6, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2012-02-22</datum><cislo>DFB0036/12</cislo><predmet></predmet><suma>70.45</suma><dodavatel>MIP TN</dodavatel><ico>36335070</ico><adresa>Štefánikova 12, 91101 Trenčín</adresa></item><item><datum>2012-02-20</datum><cislo>DFB0034/12</cislo><predmet></predmet><suma>33</suma><dodavatel>SANET, Združenie používateľov Slov. akad. dátovej siete</dodavatel><ico>17055270</ico><adresa>Vazovova 5, Bratislava</adresa></item><item><datum>2012-02-20</datum><cislo>DFB0033/12</cislo><predmet></predmet><suma>309.64</suma><dodavatel>Tatrachema, v.d. Trnava</dodavatel><ico>31434193</ico><adresa>Bulharská 40, 91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2012-02-20</datum><cislo>13                  </cislo><predmet>Objednávame u Vás:toner Q3972 A - 1 ks</predmet><suma>0</suma><dodavatel>MIP TN</dodavatel><ico>36335070</ico><adresa>Štefánikova 12, 91101 Trenčín</adresa></item><item><datum>2012-02-16</datum><cislo>12                  </cislo><predmet>Objednávame u Vás tovar podľa vlastného výberu
predpokladaná cena 200 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Tatrachema, v.d. Trnava</dodavatel><ico>31434193</ico><adresa>Bulharská 40, 91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2012-02-15</datum><cislo>DFB0029/12</cislo><predmet></predmet><suma>39</suma><dodavatel>PEREX</dodavatel><ico>00685313</ico><adresa>Trnavská cesta 39/A, Bratislava</adresa></item><item><datum>2012-02-15</datum><cislo>DFB0035/12</cislo><predmet></predmet><suma>49.73</suma><dodavatel>Poradca podnikatela,s.r.o</dodavatel><ico>31592503</ico><adresa>Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina</adresa></item><item><datum>2012-02-14</datum><cislo>DFB0030/12</cislo><predmet></predmet><suma>150</suma><dodavatel>SANET, Združenie používateľov Slov. akad. dátovej siete</dodavatel><ico>17055270</ico><adresa>Vazovova 5, Bratislava</adresa></item><item><datum>2012-02-10</datum><cislo>DFB0028/12</cislo><predmet></predmet><suma>79.5</suma><dodavatel>Milan Letovanec- LEMAX</dodavatel><ico>17672562</ico><adresa>Trstínska cesta 9, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2012-02-09</datum><cislo>DFB0032/12</cislo><predmet></predmet><suma>202.21</suma><dodavatel>MIP TN</dodavatel><ico>36335070</ico><adresa>Štefánikova 12, 91101 Trenčín</adresa></item><item><datum>2012-02-09</datum><cislo>11                  </cislo><predmet>Objednávame u Vás : Daňové zákony v roku 2012- 13 ks
predpokldaná cena: 40 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>PEREX</dodavatel><ico>00685313</ico><adresa>Trnavská cesta 39/A, Bratislava</adresa></item><item><datum>2012-02-08</datum><cislo>DFB0031/12</cislo><predmet></predmet><suma>31.22</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská  28, 81762 Bratislava</adresa></item><item><datum>2012-02-08</datum><cislo>8                   </cislo><predmet>Objednávame u Vás tovar podľa výberu
predpokladaná cena 70 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Jaroslav HUDEC-Dom.potr.</dodavatel><ico>30730937</ico><adresa>Trojicne nam.9,OD JEDNOTA, 91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2012-02-08</datum><cislo>10                  </cislo><predmet>Objednávame u Vás: papier - 5 ks, krieda biela - 5 ks</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Milan Letovanec- LEMAX</dodavatel><ico>17672562</ico><adresa>Trstínska cesta 9, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2012-02-08</datum><cislo>9                   </cislo><predmet>Objednávame u vás tonery: CB 435 A- 1 ks, C 7115 X - 2 ks
predpokladaná cena:200 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>MIP TN</dodavatel><ico>36335070</ico><adresa>Štefánikova 12, 91101 Trenčín</adresa></item><item><datum>2012-02-07</datum><cislo>DFB0024/12</cislo><predmet></predmet><suma>456.83</suma><dodavatel>Trnavska teplarenska,a.s.</dodavatel><ico>36246034</ico><adresa>Coburgova 84, 91742 Trnava</adresa></item><item><datum>2012-02-07</datum><cislo>DFB0027/12</cislo><predmet></predmet><suma>71.5</suma><dodavatel>Trnavsky samospravny kraj</dodavatel><ico>37836901</ico><adresa>Starohajska 10, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2012-02-03</datum><cislo>DFB0023/12</cislo><predmet></predmet><suma>224.15</suma><dodavatel>KH Technik, Emil Holes</dodavatel><ico>22695389</ico><adresa>Halenarska 6, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2012-02-01</datum><cislo>DFB0022/12</cislo><predmet></predmet><suma>49.81</suma><dodavatel>ZOS Bezpecnost s.r.o.</dodavatel><ico>36237922</ico><adresa>Koniarekova 20, 91721 Trnava</adresa></item><item><datum>2012-02-01</datum><cislo>DFB0021/12</cislo><predmet></predmet><suma>1274.71</suma><dodavatel>MAGNA E.A. s.r.o.</dodavatel><ico>35743565</ico><adresa>Beethovenova 5, 92101 Piešťany</adresa></item><item><datum>2012-02-01</datum><cislo>DFB0018/12</cislo><predmet></predmet><suma>2430</suma><dodavatel>Trnavska teplarenska,a.s.</dodavatel><ico>36246034</ico><adresa>Coburgova 84, 91742 Trnava</adresa></item><item><datum>2012-01-31</datum><cislo>DFB0020/12</cislo><predmet></predmet><suma>72.05</suma><dodavatel>Jaroslav HUDEC-Dom.potr.</dodavatel><ico>30730937</ico><adresa>Trojicne nam.9,OD JEDNOTA, 91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2012-01-31</datum><cislo>DFS0002/12</cislo><predmet></predmet><suma>135.49</suma><dodavatel>SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku</dodavatel><ico>00162451</ico><adresa>Zavarska 9, 91728 Trnava</adresa></item><item><datum>2012-01-31</datum><cislo>DFB0026/12</cislo><predmet></predmet><suma>908.58</suma><dodavatel>SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku</dodavatel><ico>00162451</ico><adresa>Zavarska 9, 91728 Trnava</adresa></item><item><datum>2012-01-31</datum><cislo>DFB0025/12</cislo><predmet></predmet><suma>127.52</suma><dodavatel>SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku</dodavatel><ico>00162451</ico><adresa>Zavarska 9, 91728 Trnava</adresa></item><item><datum>2012-01-30</datum><cislo>DFB0019/12</cislo><predmet></predmet><suma>39.7</suma><dodavatel>ESO-Soldanová Ema</dodavatel><ico>37035070</ico><adresa>Na Hlinách 50/D, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2012-01-30</datum><cislo>DFB0017/12</cislo><predmet></predmet><suma>44.4</suma><dodavatel>VEMA s.r.o.</dodavatel><ico>31355374</ico><adresa>Plynárenská 7/C, 82109 Bratislava</adresa></item><item><datum>2012-01-27</datum><cislo>6                   </cislo><predmet>Objednávame u Vás opravu kopírovacieho stroja</predmet><suma>0</suma><dodavatel>KH Technik, Emil Holes</dodavatel><ico>22695389</ico><adresa>Halenarska 6, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2012-01-27</datum><cislo>7                   </cislo><predmet>Objednávame u Vás: zámok, kľúče
predpokladaná cena: 40 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>ESO-Soldanová Ema</dodavatel><ico>37035070</ico><adresa>Na Hlinách 50/D, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2012-01-18</datum><cislo>DFB0016/12</cislo><predmet></predmet><suma>25</suma><dodavatel>ARES s. r. o.</dodavatel><ico>31363822</ico><adresa>Banšelová 4, 82104 Bratislava </adresa></item><item><datum>2012-01-18</datum><cislo>4                   </cislo><predmet>Objednávame u vás: tovar podľa výberu
predpokladaná cena: 75 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Jaroslav HUDEC-Dom.potr.</dodavatel><ico>30730937</ico><adresa>Trojicne nam.9,OD JEDNOTA, 91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2012-01-18</datum><cislo>5                   </cislo><predmet>Objednávame u vás stravné lístky, výkaz ziskov a strát - 70 ks 
predpokladaná cena 45 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>ŠEVT,a.s.</dodavatel><ico>31331131</ico><adresa>Cementárenská 16, Banská Bystrica</adresa></item><item><datum>2012-01-17</datum><cislo>3                   </cislo><predmet>Objednávame u Vás časopis Slovenský stenograf - 5 ks / mesiac
predpokladaná cena 25 €</predmet><suma>0</suma><dodavatel>ARES s. r. o.</dodavatel><ico>31363822</ico><adresa>Banšelová 4, 82104 Bratislava </adresa></item><item><datum>2012-01-14</datum><cislo>DFB0014/12</cislo><predmet></predmet><suma>50</suma><dodavatel>Lubos Masarovic-KASKY</dodavatel><ico>30373565</ico><adresa>Dlhá 1979/11, 92600 Sereď</adresa></item><item><datum>2012-01-13</datum><cislo>DFB0015/12</cislo><predmet></predmet><suma>2460</suma><dodavatel>Trnavska teplarenska,a.s.</dodavatel><ico>36246034</ico><adresa>Coburgova 84, 91742 Trnava</adresa></item><item><datum>2012-01-13</datum><cislo>DFB0013/12</cislo><predmet></predmet><suma>464.03</suma><dodavatel>Trnavska vodár.spoločnost</dodavatel><ico>36252484</ico><adresa>Priemyselná 10, 92179 Piešťany</adresa></item><item><datum>2012-01-11</datum><cislo>DFB0010/12</cislo><predmet></predmet><suma>1930.56</suma><dodavatel>MAGNA E.A. s.r.o.</dodavatel><ico>35743565</ico><adresa>Beethovenova 5, 92101 Piešťany</adresa></item><item><datum>2012-01-10</datum><cislo>DFB0009/12</cislo><predmet></predmet><suma>24</suma><dodavatel>Knihviazacstvo-M.Binovec</dodavatel><ico>40623491</ico><adresa>Kalinčiakova 21, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2012-01-09</datum><cislo>DFB0012/12</cislo><predmet></predmet><suma>21.19</suma><dodavatel>Poradca podnikatela,s.r.o</dodavatel><ico>31592503</ico><adresa>Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina</adresa></item><item><datum>2012-01-09</datum><cislo>1                   </cislo><predmet>Objednávame u Vás: väzbu projektu Euroscola</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Knihviazacstvo-M.Binovec</dodavatel><ico>40623491</ico><adresa>Kalinčiakova 21, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2012-01-09</datum><cislo>2                   </cislo><predmet>Objednávame u Vás opravu pneumatického ventila</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Lubos Masarovic-KASKY</dodavatel><ico>30373565</ico><adresa>Dlhá 1979/11, 92600 Sereď</adresa></item><item><datum>2012-01-08</datum><cislo>DFB0011/12</cislo><predmet></predmet><suma>52.58</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská  28, 81762 Bratislava</adresa></item><item><datum>2012-01-05</datum><cislo>DFB0005/12</cislo><predmet></predmet><suma>413.02</suma><dodavatel>Trnavska teplarenska,a.s.</dodavatel><ico>36246034</ico><adresa>Coburgova 84, 91742 Trnava</adresa></item><item><datum>2012-01-04</datum><cislo>DFB0008/12</cislo><predmet></predmet><suma>90.91</suma><dodavatel>Trnavsky samospravny kraj</dodavatel><ico>37836901</ico><adresa>Starohajska 10, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2012-01-02</datum><cislo>DFB0006/12</cislo><predmet></predmet><suma>57.78</suma><dodavatel>ZOS Bezpecnost s.r.o.</dodavatel><ico>36237922</ico><adresa>Koniarekova 20, 91721 Trnava</adresa></item><item><datum>2012-01-02</datum><cislo>DFB0002/12</cislo><predmet></predmet><suma>49</suma><dodavatel>AJFA+AVIS s.r.o.</dodavatel><ico>31602436</ico><adresa>Klemensova 34, 01001 Žilina</adresa></item><item><datum>2012-01-01</datum><cislo>DFB0007/12</cislo><predmet></predmet><suma>1274.71</suma><dodavatel>MAGNA E.A. s.r.o.</dodavatel><ico>35743565</ico><adresa>Beethovenova 5, 92101 Piešťany</adresa></item><item><datum>2011-12-30</datum><cislo>DFB0261/11</cislo><predmet></predmet><suma>165.26</suma><dodavatel>A.S.A Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>31449697</ico><adresa>Priemyselna 5, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2011-12-29</datum><cislo>DFB0260/11</cislo><predmet></predmet><suma>8.66</suma><dodavatel>ELEKTRO-HAL SIBIKOVA A.</dodavatel><ico>33206775</ico><adresa>Bulharska 37/C, 91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2011-12-22</datum><cislo>DFB0258/11</cislo><predmet></predmet><suma>188.25</suma><dodavatel>Ecopress,a.s.</dodavatel><ico>31619533</ico><adresa>Seberíniho 1, 82007 Bratislava</adresa></item><item><datum>2011-12-22</datum><cislo>DFS0001/12</cislo><predmet></predmet><suma>108.63</suma><dodavatel>SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku</dodavatel><ico>00162451</ico><adresa>Zavarska 9, 91728 Trnava</adresa></item><item><datum>2011-12-22</datum><cislo>DFB0004/12</cislo><predmet></predmet><suma>728.46</suma><dodavatel>SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku</dodavatel><ico>00162451</ico><adresa>Zavarska 9, 91728 Trnava</adresa></item><item><datum>2011-12-22</datum><cislo>DFB0003/12</cislo><predmet></predmet><suma>102.24</suma><dodavatel>SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku</dodavatel><ico>00162451</ico><adresa>Zavarska 9, 91728 Trnava</adresa></item><item><datum>2011-12-21</datum><cislo>DFB0257/11</cislo><predmet></predmet><suma>84.5</suma><dodavatel>GOPAP-Stefan Gocal</dodavatel><ico>33206996</ico><adresa>Bottova 29, 91708 Trnava</adresa></item><item><datum>2011-12-21</datum><cislo>DFB0259/11</cislo><predmet></predmet><suma>32.17</suma><dodavatel>NEKA TRADE spol. s r. o.</dodavatel><ico>46122729</ico><adresa>Ľudová  1451/29, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2011-12-20</datum><cislo>DFS0020/11</cislo><predmet></predmet><suma>87.56</suma><dodavatel>SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku</dodavatel><ico>00162451</ico><adresa>Zavarska 9, 91728 Trnava</adresa></item><item><datum>2011-12-20</datum><cislo>DFB0255/11</cislo><predmet></predmet><suma>828</suma><dodavatel>HYDRA Computer s. r. o.</dodavatel><ico>44307691</ico><adresa>Žitná 11, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2011-12-19</datum><cislo>DFB0254/11</cislo><predmet></predmet><suma>1917.6</suma><dodavatel>HYDRA Computer s. r. o.</dodavatel><ico>44307691</ico><adresa>Žitná 11, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2011-12-19</datum><cislo>DFB0253/11</cislo><predmet></predmet><suma>162</suma><dodavatel>Požiarno-bezpečnostná agentúra, spol. s r. o.</dodavatel><ico>36236241</ico><adresa>Juraja Slottu 20, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2011-12-19</datum><cislo>DFB0252/11</cislo><predmet></predmet><suma>162</suma><dodavatel>Požiarno-bezpečnostná agentúra, spol. s r. o.</dodavatel><ico>36236241</ico><adresa>Juraja Slottu 20, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2011-12-15</datum><cislo>DFB0256/11</cislo><predmet></predmet><suma>112.62</suma><dodavatel>KORREKT s.r.o.</dodavatel><ico>35829371</ico><adresa>Karloveská cesta  6/C, 84104 Bratislava</adresa></item><item><datum>2011-12-15</datum><cislo>DFS0019/11</cislo><predmet></predmet><suma>40</suma><dodavatel>KLIV -Kleštinec Ivan</dodavatel><ico>33203598</ico><adresa>ul. J.Bottu 11, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2011-12-13</datum><cislo>110                 </cislo><predmet>Objednávame u Vás: Cyberoam HW Appliance CR50ia - 1 ks, licencia - 1 ks</predmet><suma>0</suma><dodavatel>HYDRA Computer s. r. o.</dodavatel><ico>44307691</ico><adresa>Žitná 11, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2011-12-13</datum><cislo>111                 </cislo><predmet>Objednávame u Vás elektroinštalačný materiál</predmet><suma>0</suma><dodavatel>ELEKTRO-HAL SIBIKOVA A.</dodavatel><ico>33206775</ico><adresa>Bulharska 37/C, 91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2011-12-12</datum><cislo>DFB0247/11</cislo><predmet></predmet><suma>97.8</suma><dodavatel>Pavol Bottek - PDP ALARM</dodavatel><ico>30971578</ico><adresa>Tajovskeho 3, 91708 Trnava</adresa></item><item><datum>2011-12-12</datum><cislo>DFB0249/11</cislo><predmet></predmet><suma>23.1</suma><dodavatel>VERSUS a. s.</dodavatel><ico>35795115</ico><adresa>Moskovska 4, 81108 Bratislava</adresa></item><item><datum>2011-12-09</datum><cislo>DFB0246/11</cislo><predmet></predmet><suma>599.95</suma><dodavatel>Jarka Geregová</dodavatel><ico>34748717</ico><adresa>I. Krasku 488/12, 02001 Púchov</adresa></item><item><datum>2011-12-09</datum><cislo>109                 </cislo><predmet></predmet><suma>0</suma><dodavatel>Jaroslav HUDEC-Dom.potr.</dodavatel><ico>30730937</ico><adresa>Trojicne nam.9,OD JEDNOTA, 91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2011-12-08</datum><cislo>DFB0251/11</cislo><predmet></predmet><suma>39.97</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská  28, 81762 Bratislava</adresa></item><item><datum>2011-12-08</datum><cislo>DFB0250/11</cislo><predmet></predmet><suma>57.6</suma><dodavatel>PORADCA s.r.o.</dodavatel><ico>36371271</ico><adresa>Pri Celulozke 40, 01001 Žilina</adresa></item><item><datum>2011-12-06</datum><cislo>DFB0239/11</cislo><predmet></predmet><suma>469.85</suma><dodavatel>Trnavska teplarenska,a.s.</dodavatel><ico>36246034</ico><adresa>Coburgova 84, 91742 Trnava</adresa></item><item><datum>2011-12-06</datum><cislo>DFB0243/11</cislo><predmet></predmet><suma>88.81</suma><dodavatel>Trnavsky samospravny kraj</dodavatel><ico>37836901</ico><adresa>Starohajska 10, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2011-12-06</datum><cislo>DFB0248/11</cislo><predmet></predmet><suma>47.4</suma><dodavatel>Mediaprint-Kapa Pressegrosso</dodavatel><ico>35792281</ico><adresa>Vajnorská 137, 83104 Bratislava</adresa></item><item><datum>2011-12-05</datum><cislo>DFB0237/11</cislo><predmet></predmet><suma>40</suma><dodavatel>Národný ústav celoživotného vzdelávania</dodavatel><ico>00699438</ico><adresa>Tomášikova 4, 82009 Bratislava</adresa></item><item><datum>2011-12-05</datum><cislo>108                 </cislo><predmet>Objednávame u Vás: pagáče </predmet><suma>0</suma><dodavatel>KLIV -Kleštinec Ivan</dodavatel><ico>33203598</ico><adresa>ul. J.Bottu 11, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2011-12-02</datum><cislo>DFB0240/11</cislo><predmet></predmet><suma>28</suma><dodavatel>Slovenská pošta a.s., Stredisko predplatného tlače</dodavatel><ico>36631124</ico><adresa>Partizánska 9, 975 99 Banská Bystrica</adresa></item><item><datum>2011-12-02</datum><cislo>DFS0018/11</cislo><predmet></predmet><suma>156.74</suma><dodavatel>SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku</dodavatel><ico>00162451</ico><adresa>Zavarska 9, 91728 Trnava</adresa></item><item><datum>2011-12-02</datum><cislo>DFB0245/11</cislo><predmet></predmet><suma>1051.08</suma><dodavatel>SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku</dodavatel><ico>00162451</ico><adresa>Zavarska 9, 91728 Trnava</adresa></item><item><datum>2011-12-02</datum><cislo>DFB0242/11</cislo><predmet></predmet><suma>579.05</suma><dodavatel>MIP TN</dodavatel><ico>36335070</ico><adresa>Štefánikova 12, 91101 Trenčín</adresa></item><item><datum>2011-12-02</datum><cislo>DFB0244/11</cislo><predmet></predmet><suma>147.52</suma><dodavatel>SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku</dodavatel><ico>00162451</ico><adresa>Zavarska 9, 91728 Trnava</adresa></item><item><datum>2011-12-02</datum><cislo>106                 </cislo><predmet>Objednávame u Vás občerstvenie na Vianočné posedenie pre zamestnancov OA Trnava</predmet><suma>0</suma><dodavatel>SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku</dodavatel><ico>00162451</ico><adresa>Zavarska 9, 91728 Trnava</adresa></item><item><datum>2011-12-02</datum><cislo>107                 </cislo><predmet>Objednávame u Vás kontajner na odvoz lístia</predmet><suma>0</suma><dodavatel>A.S.A Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>31449697</ico><adresa>Priemyselna 5, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2011-12-01</datum><cislo>DFB0241/11</cislo><predmet></predmet><suma>752.8</suma><dodavatel>MESTO Trnava</dodavatel><ico>00313114</ico><adresa>Trhova 3, 91777 Trnava</adresa></item><item><datum>2011-12-01</datum><cislo>DFB0236/11</cislo><predmet></predmet><suma>57.78</suma><dodavatel>ZOS Bezpecnost s.r.o.</dodavatel><ico>36237922</ico><adresa>Koniarekova 20, 91721 Trnava</adresa></item><item><datum>2011-12-01</datum><cislo>DFB0235/11</cislo><predmet></predmet><suma>1190.21</suma><dodavatel>MAGNA E.A. s.r.o.</dodavatel><ico>35743565</ico><adresa>Beethovenova 5, 92101 Piešťany</adresa></item><item><datum>2011-12-01</datum><cislo>DFB0234/11</cislo><predmet></predmet><suma>2130</suma><dodavatel>Trnavska teplarenska,a.s.</dodavatel><ico>36246034</ico><adresa>Coburgova 84, 91742 Trnava</adresa></item><item><datum>2011-12-01</datum><cislo>DFB0232/11</cislo><predmet></predmet><suma>322.21</suma><dodavatel>Tatrachema, v.d. Trnava</dodavatel><ico>31434193</ico><adresa>Bulharská 40, 91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2011-11-30</datum><cislo>DFB0238/11</cislo><predmet></predmet><suma>200.23</suma><dodavatel>Lukáš Minarovič OOPP</dodavatel><ico>43617603</ico><adresa>Špačinská 106, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2011-11-29</datum><cislo>DFB0233/11</cislo><predmet></predmet><suma>54.86</suma><dodavatel>ELEKTRO-HAL SIBIKOVA A.</dodavatel><ico>33206775</ico><adresa>Bulharska 37/C, 91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2011-11-28</datum><cislo>DFB0229/11</cislo><predmet></predmet><suma>88.9</suma><dodavatel>TREND representative</dodavatel><ico>43824706</ico><adresa>Tomášikova 23, 82101 Bratislava</adresa></item><item><datum>2011-11-28</datum><cislo>DFB0231/11</cislo><predmet></predmet><suma>225.54</suma><dodavatel>Milan Letovanec- LEMAX</dodavatel><ico>17672562</ico><adresa>Trstínska cesta 9, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2011-11-25</datum><cislo>DFB0228/11</cislo><predmet></predmet><suma>70.36</suma><dodavatel>Bo TRO- Ján Boško</dodavatel><ico>35404795</ico><adresa>Čajkovského 42, 91708 Trnava</adresa></item><item><datum>2011-11-25</datum><cislo>105                 </cislo><predmet>Objednávame u vás tonety do tlačiarní</predmet><suma>0</suma><dodavatel>MIP TN</dodavatel><ico>36335070</ico><adresa>Štefánikova 12, 91101 Trenčín</adresa></item><item><datum>2011-11-24</datum><cislo>104                 </cislo><predmet>Objednávame u Vás: pap.xerox A3-k ks, Pap.xerox A 4- 35 ks, pap.xerox -15 ks, obálky C6- 1 ks, obálky DL - 100 ks, obálka DL okien. - 1 ks,poradač - 10 ks, euroobal- 3 ks, zošit tv.d.- 2 ks,zošit tv.d.2 ks, náplň do pera- 20 ks, pero -20 ks,centropen - 30</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Milan Letovanec- LEMAX</dodavatel><ico>17672562</ico><adresa>Trstínska cesta 9, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2011-11-23</datum><cislo>DFB0230/11</cislo><predmet></predmet><suma>69</suma><dodavatel>Firma SWX</dodavatel><ico>15288498</ico><adresa>Na pláni 46, 15000 Praha 5</adresa></item><item><datum>2011-11-22</datum><cislo>DFB0227/11</cislo><predmet></predmet><suma>135.89</suma><dodavatel>Datacom s.r.o.</dodavatel><ico>36212466</ico><adresa>Moldavská cesta 49, 04011 Košice</adresa></item><item><datum>2011-11-22</datum><cislo>DFS0017/11</cislo><predmet></predmet><suma>224</suma><dodavatel>COOP Jednota</dodavatel><ico>00168921</ico><adresa>Trojičné nám. 9, 91842 Trnava</adresa></item><item><datum>2011-11-21</datum><cislo>DFB0226/11</cislo><predmet></predmet><suma>21</suma><dodavatel>ALZA.cz</dodavatel><ico>27082440</ico><adresa>Jateční 33, 17000 Praha 7</adresa></item><item><datum>2011-11-21</datum><cislo>99                  </cislo><predmet>Objednávame u Vás:wifi adapter -9 ks</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Datacom s.r.o.</dodavatel><ico>36212466</ico><adresa>Moldavská cesta 49, 04011 Košice</adresa></item><item><datum>2011-11-21</datum><cislo>100                 </cislo><predmet>Objednávame u Vás: Program ATF 8,4 - upgrade multilicenciu</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Firma SWX</dodavatel><ico>15288498</ico><adresa>Na pláni 46, 15000 Praha 5</adresa></item><item><datum>2011-11-21</datum><cislo>101                 </cislo><predmet>Objednávame u Vás: pečiatka 4 ks</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Bo TRO- Ján Boško</dodavatel><ico>35404795</ico><adresa>Čajkovského 42, 91708 Trnava</adresa></item><item><datum>2011-11-21</datum><cislo>102                 </cislo><predmet>Objednávame u Vás: elektromateriál</predmet><suma>0</suma><dodavatel>ELEKTRO-HAL SIBIKOVA A.</dodavatel><ico>33206775</ico><adresa>Bulharska 37/C, 91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2011-11-21</datum><cislo>103                 </cislo><predmet>Objednávame u Vás: tovar podľa výberu</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Tatrachema, v.d. Trnava</dodavatel><ico>31434193</ico><adresa>Bulharská 40, 91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2011-11-15</datum><cislo>DFB0224/11</cislo><predmet></predmet><suma>72.5</suma><dodavatel>MAGNET PRESS,SLOVAKIA</dodavatel><ico>31356958</ico><adresa>Šustekova 8, 85104 Bratislava - Petržalka</adresa></item><item><datum>2011-11-15</datum><cislo>DFS0016/11</cislo><predmet></predmet><suma>720</suma><dodavatel>BARAKA s.r.o.</dodavatel><ico>36542946</ico><adresa>Hronské Klačany 370, 935 29 Hronské Kľačany</adresa></item><item><datum>2011-11-15</datum><cislo>96                  </cislo><predmet></predmet><suma>0</suma><dodavatel>GOPAP-Stefan Gocal</dodavatel><ico>33206996</ico><adresa>Bottova 29, 91708 Trnava</adresa></item><item><datum>2011-11-15</datum><cislo>97                  </cislo><predmet>Objednávame u Vás učebnice NJ - 11 ks</predmet><suma>0</suma><dodavatel>KORREKT s.r.o.</dodavatel><ico>35829371</ico><adresa>Karloveská cesta  6/C, 84104 Bratislava</adresa></item><item><datum>2011-11-15</datum><cislo>98                  </cislo><predmet>Objednávame u Vás: USB kľúč 16 GB-1 ks</predmet><suma>0</suma><dodavatel>ALZA.cz</dodavatel><ico>27082440</ico><adresa>Jateční 33, 17000 Praha 7</adresa></item><item><datum>2011-11-14</datum><cislo>DFB0225/11</cislo><predmet></predmet><suma>150</suma><dodavatel>SANET, Združenie používateľov Slov. akad. dátovej siete</dodavatel><ico>17055270</ico><adresa>Vazovova 5, Bratislava</adresa></item><item><datum>2011-11-11</datum><cislo>DFB0217/11</cislo><predmet></predmet><suma>40.01</suma><dodavatel>Praktik Textil</dodavatel><ico>44491191</ico><adresa>Zlievarenská 1, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2011-11-10</datum><cislo>DFB0216/11</cislo><predmet></predmet><suma>95</suma><dodavatel>DEMI šport s. r. o.</dodavatel><ico>43985955</ico><adresa>Jána Hajdóczyho 812/6, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2011-11-10</datum><cislo>DFB0215/11</cislo><predmet></predmet><suma>50</suma><dodavatel>DEMI šport s. r. o.</dodavatel><ico>43985955</ico><adresa>Jána Hajdóczyho 812/6, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2011-11-09</datum><cislo>DFB0219/11</cislo><predmet></predmet><suma>101.47</suma><dodavatel>Gastronom International</dodavatel><ico>03888229</ico><adresa>Záhorácka 36, 90101 Malacky</adresa></item><item><datum>2011-11-09</datum><cislo>DFB0214/11</cislo><predmet></predmet><suma>226.18</suma><dodavatel>MIP TN</dodavatel><ico>36335070</ico><adresa>Štefánikova 12, 91101 Trenčín</adresa></item><item><datum>2011-11-08</datum><cislo>DFB0218/11</cislo><predmet></predmet><suma>101.9</suma><dodavatel>Trnavsky samospravny kraj</dodavatel><ico>37836901</ico><adresa>Starohajska 10, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2011-11-08</datum><cislo>DFB0223/11</cislo><predmet></predmet><suma>38.58</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská  28, 81762 Bratislava</adresa></item><item><datum>2011-11-07</datum><cislo>DFB0212/11</cislo><predmet></predmet><suma>436.21</suma><dodavatel>Trnavska teplarenska,a.s.</dodavatel><ico>36246034</ico><adresa>Coburgova 84, 91742 Trnava</adresa></item><item><datum>2011-11-04</datum><cislo>DFS0015/11</cislo><predmet></predmet><suma>147.05</suma><dodavatel>SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku</dodavatel><ico>00162451</ico><adresa>Zavarska 9, 91728 Trnava</adresa></item><item><datum>2011-11-04</datum><cislo>DFB0221/11</cislo><predmet></predmet><suma>138.4</suma><dodavatel>SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku</dodavatel><ico>00162451</ico><adresa>Zavarska 9, 91728 Trnava</adresa></item><item><datum>2011-11-04</datum><cislo>DFB0220/11</cislo><predmet></predmet><suma>986.1</suma><dodavatel>SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku</dodavatel><ico>00162451</ico><adresa>Zavarska 9, 91728 Trnava</adresa></item><item><datum>2011-11-04</datum><cislo>DFB0213/11</cislo><predmet></predmet><suma>278.83</suma><dodavatel>Jaroslav HUDEC-Dom.potr.</dodavatel><ico>30730937</ico><adresa>Trojicne nam.9,OD JEDNOTA, 91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2011-11-02</datum><cislo>DFB0209/11</cislo><predmet></predmet><suma>49.81</suma><dodavatel>ZOS Bezpecnost s.r.o.</dodavatel><ico>36237922</ico><adresa>Koniarekova 20, 91721 Trnava</adresa></item><item><datum>2011-11-01</datum><cislo>DFB0210/11</cislo><predmet></predmet><suma>1190.21</suma><dodavatel>MAGNA E.A. s.r.o.</dodavatel><ico>35743565</ico><adresa>Beethovenova 5, 92101 Piešťany</adresa></item><item><datum>2011-11-01</datum><cislo>DFB0208/11</cislo><predmet></predmet><suma>2010</suma><dodavatel>Trnavska teplarenska,a.s.</dodavatel><ico>36246034</ico><adresa>Coburgova 84, 91742 Trnava</adresa></item><item><datum>2011-10-31</datum><cislo>DFB0222/11</cislo><predmet></predmet><suma>316.9</suma><dodavatel>Trnavska vodár.spoločnost</dodavatel><ico>36252484</ico><adresa>Priemyselná 10, 92179 Piešťany</adresa></item><item><datum>2011-10-28</datum><cislo>DFB0211/11</cislo><predmet></predmet><suma>15</suma><dodavatel>NEKA TRADE spol. s r. o.</dodavatel><ico>46122729</ico><adresa>Ľudová  1451/29, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2011-10-27</datum><cislo>DFB0206/11</cislo><predmet></predmet><suma>38.86</suma><dodavatel>ALZA.cz</dodavatel><ico>27082440</ico><adresa>Jateční 33, 17000 Praha 7</adresa></item><item><datum>2011-10-24</datum><cislo>DFB0205/11</cislo><predmet></predmet><suma>91.97</suma><dodavatel>Gastronom International</dodavatel><ico>03888229</ico><adresa>Záhorácka 36, 90101 Malacky</adresa></item><item><datum>2011-10-21</datum><cislo>DFB0207/11</cislo><predmet></predmet><suma>1152</suma><dodavatel>HYDRA Computer s. r. o.</dodavatel><ico>44307691</ico><adresa>Žitná 11, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2011-10-20</datum><cislo>DFB0203/11</cislo><predmet></predmet><suma>20.75</suma><dodavatel>Mikona s.r.o. /2</dodavatel><ico>31570364</ico><adresa>Nová  1, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2011-10-17</datum><cislo>DFB0204/11</cislo><predmet></predmet><suma>235.87</suma><dodavatel>MIP TN</dodavatel><ico>36335070</ico><adresa>Štefánikova 12, 91101 Trenčín</adresa></item><item><datum>2011-10-14</datum><cislo>DFB0197/11</cislo><predmet></predmet><suma>201.46</suma><dodavatel>Praktik Textil</dodavatel><ico>44491191</ico><adresa>Zlievarenská 1, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2011-10-14</datum><cislo>DFB0196/11</cislo><predmet></predmet><suma>117.18</suma><dodavatel>ELEKTRO-HAL SIBIKOVA A.</dodavatel><ico>33206775</ico><adresa>Bulharska 37/C, 91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2011-10-14</datum><cislo>DFB0195/11</cislo><predmet></predmet><suma>74.74</suma><dodavatel>Tatrachema, v.d. Trnava</dodavatel><ico>31434193</ico><adresa>Bulharská 40, 91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2011-10-12</datum><cislo>DFB0194/11</cislo><predmet></predmet><suma>47.4</suma><dodavatel>Mediaprint-Kapa Pressegrosso</dodavatel><ico>35792281</ico><adresa>Vajnorská 137, 83104 Bratislava</adresa></item><item><datum>2011-10-12</datum><cislo>DFB0202/11</cislo><predmet></predmet><suma>93.89</suma><dodavatel>IURA EDITION, spol.s r.o.</dodavatel><ico>31348262</ico><adresa>Mlynské Nivy 48, 821 09 Bratislava</adresa></item><item><datum>2011-10-08</datum><cislo>DFB0201/11</cislo><predmet></predmet><suma>36.73</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská  28, 81762 Bratislava</adresa></item><item><datum>2011-10-07</datum><cislo>DFB0191/11</cislo><predmet></predmet><suma>308.46</suma><dodavatel>MIP TN</dodavatel><ico>36335070</ico><adresa>Štefánikova 12, 91101 Trenčín</adresa></item><item><datum>2011-10-07</datum><cislo>DFB0189/11</cislo><predmet></predmet><suma>327.72</suma><dodavatel>Trnavska teplarenska,a.s.</dodavatel><ico>36246034</ico><adresa>Coburgova 84, 91742 Trnava</adresa></item><item><datum>2011-10-07</datum><cislo>DFB0188/11</cislo><predmet></predmet><suma>340</suma><dodavatel>KH Technik, Emil Holes</dodavatel><ico>22695389</ico><adresa>Halenarska 6, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2011-10-06</datum><cislo>DFB0200/11</cislo><predmet></predmet><suma>98.7</suma><dodavatel>Trnavsky samospravny kraj</dodavatel><ico>37836901</ico><adresa>Starohajska 10, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2011-10-06</datum><cislo>DFB0186/11</cislo><predmet></predmet><suma>25.2</suma><dodavatel>HYDRA Computer s. r. o.</dodavatel><ico>44307691</ico><adresa>Žitná 11, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2011-10-03</datum><cislo>DFS0014/11</cislo><predmet></predmet><suma>127.84</suma><dodavatel>SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku</dodavatel><ico>00162451</ico><adresa>Zavarska 9, 91728 Trnava</adresa></item><item><datum>2011-10-03</datum><cislo>DFB0199/11</cislo><predmet></predmet><suma>120.32</suma><dodavatel>SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku</dodavatel><ico>00162451</ico><adresa>Zavarska 9, 91728 Trnava</adresa></item><item><datum>2011-10-03</datum><cislo>DFB0198/11</cislo><predmet></predmet><suma>857.28</suma><dodavatel>SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku</dodavatel><ico>00162451</ico><adresa>Zavarska 9, 91728 Trnava</adresa></item><item><datum>2011-10-03</datum><cislo>DFB0187/11</cislo><predmet></predmet><suma>49.81</suma><dodavatel>ZOS Bezpecnost s.r.o.</dodavatel><ico>36237922</ico><adresa>Koniarekova 20, 91721 Trnava</adresa></item><item><datum>2011-10-01</datum><cislo>DFB0181/11</cislo><predmet></predmet><suma>1800</suma><dodavatel>Trnavska teplarenska,a.s.</dodavatel><ico>36246034</ico><adresa>Coburgova 84, 91742 Trnava</adresa></item><item><datum>2011-10-01</datum><cislo>DFB0190/11</cislo><predmet></predmet><suma>399</suma><dodavatel>ASC Applied Software Consultants s.r.o.</dodavatel><ico>31361161</ico><adresa>Svoradova 7, 81103 Bratislava</adresa></item><item><datum>2011-10-01</datum><cislo>DFB0183/11</cislo><predmet></predmet><suma>1190.21</suma><dodavatel>MAGNA E.A. s.r.o.</dodavatel><ico>35743565</ico><adresa>Beethovenova 5, 92101 Piešťany</adresa></item><item><datum>2011-09-30</datum><cislo>DFB0192/11</cislo><predmet></predmet><suma>307.54</suma><dodavatel>Trnavska vodár.spoločnost</dodavatel><ico>36252484</ico><adresa>Priemyselná 10, 92179 Piešťany</adresa></item><item><datum>2011-09-30</datum><cislo>DFB0182/11</cislo><predmet></predmet><suma>276</suma><dodavatel>HYDRA Computer s. r. o.</dodavatel><ico>44307691</ico><adresa>Žitná 11, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2011-09-30</datum><cislo>DFB0193/11</cislo><predmet></predmet><suma>74.18</suma><dodavatel>Lukáš Minarovič OOPP</dodavatel><ico>43617603</ico><adresa>Špačinská 106, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2011-09-29</datum><cislo>DFB0179/11</cislo><predmet></predmet><suma>1351.4</suma><dodavatel>CLIP CENTRUM s. r. o.</dodavatel><ico>36836231</ico><adresa>J. Hollého 5, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2011-09-29</datum><cislo>DFB0178/11</cislo><predmet></predmet><suma>89.22</suma><dodavatel>Metal design Slovakia</dodavatel><ico>31449557</ico><adresa>Dlhé Lúky 2, 91935 Hrnčiarovce nad Parnou</adresa></item><item><datum>2011-09-29</datum><cislo>DFB0176/11</cislo><predmet></predmet><suma>40</suma><dodavatel>Národný ústav celoživotného vzdelávania</dodavatel><ico>00699438</ico><adresa>Tomášikova 4, 82009 Bratislava</adresa></item><item><datum>2011-09-28</datum><cislo>DFB0173/11</cislo><predmet></predmet><suma>69</suma><dodavatel>ŠEVT,a.s.</dodavatel><ico>31331131</ico><adresa>Cementárenská 16, Banská Bystrica</adresa></item><item><datum>2011-09-27</datum><cislo>DFB0174/11</cislo><predmet></predmet><suma>66.4</suma><dodavatel>Kníhkupectvo Dobrá kniha u Silvii</dodavatel><ico>35084693</ico><adresa>Záhradná 52, 900 81 Šenkvice</adresa></item><item><datum>2011-09-26</datum><cislo>DFB0180/11</cislo><predmet></predmet><suma>44.4</suma><dodavatel>VEMA s.r.o.</dodavatel><ico>31355374</ico><adresa>Plynárenská 7/C, 82109 Bratislava</adresa></item><item><datum>2011-09-26</datum><cislo>DFB0185/11</cislo><predmet></predmet><suma>162</suma><dodavatel>Požiarno-bezpečnostná agentúra, spol. s r. o.</dodavatel><ico>36236241</ico><adresa>Juraja Slottu 20, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2011-09-26</datum><cislo>DFB0184/11</cislo><predmet></predmet><suma>162</suma><dodavatel>Požiarno-bezpečnostná agentúra, spol. s r. o.</dodavatel><ico>36236241</ico><adresa>Juraja Slottu 20, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2011-09-26</datum><cislo>DFB0171/11</cislo><predmet></predmet><suma>152.81</suma><dodavatel>Jozef Tomaškovič, AUTOBETO</dodavatel><ico>33197598</ico><adresa>Spartakovská 3, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2011-09-26</datum><cislo>DFB0172/11</cislo><predmet></predmet><suma>17.68</suma><dodavatel>OXICO, Ing. Jan Strapec</dodavatel><ico>11667958</ico><adresa>Panónska cesta 6/3819, 85104 Bratislava - Petržalka</adresa></item><item><datum>2011-09-23</datum><cislo>DFB0175/11</cislo><predmet></predmet><suma>50</suma><dodavatel>Poradca podnikatela,s.r.o</dodavatel><ico>31592503</ico><adresa>Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina</adresa></item><item><datum>2011-09-22</datum><cislo>DFB0177/11</cislo><predmet></predmet><suma>46.14</suma><dodavatel>Portál Slovakia</dodavatel><ico>35463066</ico><adresa>Horská 810, 05991 Veľký Slavkov</adresa></item><item><datum>2011-09-22</datum><cislo>DFB0168/11</cislo><predmet></predmet><suma>945.44</suma><dodavatel>Ľubomír Suchár</dodavatel><ico>35176539</ico><adresa>Na hlinách 6, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2011-09-21</datum><cislo>DFB0166/11</cislo><predmet></predmet><suma>336</suma><dodavatel>Metal design Slovakia</dodavatel><ico>31449557</ico><adresa>Dlhé Lúky 2, 91935 Hrnčiarovce nad Parnou</adresa></item><item><datum>2011-09-21</datum><cislo>DFB0167/11</cislo><predmet></predmet><suma>422.27</suma><dodavatel>GOPAP-Stefan Gocal</dodavatel><ico>33206996</ico><adresa>Bottova 29, 91708 Trnava</adresa></item><item><datum>2011-09-20</datum><cislo>DFB0170/11</cislo><predmet></predmet><suma>61.92</suma><dodavatel>IURA EDITION, spol.s r.o.</dodavatel><ico>31348262</ico><adresa>Mlynské Nivy 48, 821 09 Bratislava</adresa></item><item><datum>2011-09-16</datum><cislo>DFB0162/11</cislo><predmet></predmet><suma>9.96</suma><dodavatel>Jozef Kondel- IVKO</dodavatel><ico>11859199</ico><adresa>Pri Kalvárii 35, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2011-09-16</datum><cislo>DFB0169/11</cislo><predmet></predmet><suma>334.28</suma><dodavatel>Tatrachema, v.d. Trnava</dodavatel><ico>31434193</ico><adresa>Bulharská 40, 91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2011-09-13</datum><cislo>DFB0160/11</cislo><predmet></predmet><suma>224.1</suma><dodavatel>Družba stavebné VD</dodavatel><ico>00167771</ico><adresa>Priemyselná 1, 91825 Trnava</adresa></item><item><datum>2011-09-13</datum><cislo>DFB0164/11</cislo><predmet></predmet><suma>52.66</suma><dodavatel>KORREKT s.r.o.</dodavatel><ico>35829371</ico><adresa>Karloveská cesta  6/C, 84104 Bratislava</adresa></item><item><datum>2011-09-12</datum><cislo>DFB0165/11</cislo><predmet></predmet><suma>54.8</suma><dodavatel>PORADCA s.r.o.</dodavatel><ico>36371271</ico><adresa>Pri Celulozke 40, 01001 Žilina</adresa></item><item><datum>2011-09-08</datum><cislo>DFB0161/11</cislo><predmet></predmet><suma>122.38</suma><dodavatel>Trnavsky samospravny kraj</dodavatel><ico>37836901</ico><adresa>Starohajska 10, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2011-09-08</datum><cislo>DFB0163/11</cislo><predmet></predmet><suma>53.44</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská  28, 81762 Bratislava</adresa></item><item><datum>2011-09-08</datum><cislo>DFB0159/11</cislo><predmet></predmet><suma>370.21</suma><dodavatel>Trnavska teplarenska,a.s.</dodavatel><ico>36246034</ico><adresa>Coburgova 84, 91742 Trnava</adresa></item><item><datum>2011-09-07</datum><cislo>DFB0158/11</cislo><predmet></predmet><suma>882.15</suma><dodavatel>VAŠA Slovensko, s. r. o.</dodavatel><ico>35683813</ico><adresa>Račianske mýto 1/B, 83102 Bratislava 3</adresa></item><item><datum>2011-09-05</datum><cislo>DFB0150/11</cislo><predmet></predmet><suma>1620</suma><dodavatel>Trnavska teplarenska,a.s.</dodavatel><ico>36246034</ico><adresa>Coburgova 84, 91742 Trnava</adresa></item><item><datum>2011-09-02</datum><cislo>DFB0156/11</cislo><predmet></predmet><suma>1190.21</suma><dodavatel>MAGNA E.A. s.r.o.</dodavatel><ico>35743565</ico><adresa>Beethovenova 5, 92101 Piešťany</adresa></item><item><datum>2011-09-01</datum><cislo>DFB0151/11</cislo><predmet></predmet><suma>49.81</suma><dodavatel>ZOS Bezpecnost s.r.o.</dodavatel><ico>36237922</ico><adresa>Koniarekova 20, 91721 Trnava</adresa></item><item><datum>2011-08-31</datum><cislo>DFB0157/11</cislo><predmet></predmet><suma>14.77</suma><dodavatel>Jaroslav HUDEC-Dom.potr.</dodavatel><ico>30730937</ico><adresa>Trojicne nam.9,OD JEDNOTA, 91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2011-08-30</datum><cislo>DFB0154/11</cislo><predmet></predmet><suma>34</suma><dodavatel>Občianske združenie rodičov OA Nitra</dodavatel><ico>42047641</ico><adresa>Bolečkova 2, Nitra</adresa></item><item><datum>2011-08-26</datum><cislo>DFB0152/11</cislo><predmet></predmet><suma>55</suma><dodavatel>PORADCA s.r.o.</dodavatel><ico>36371271</ico><adresa>Pri Celulozke 40, 01001 Žilina</adresa></item><item><datum>2011-08-26</datum><cislo>DFB0153/11</cislo><predmet></predmet><suma>287.56</suma><dodavatel>MIP TN</dodavatel><ico>36335070</ico><adresa>Štefánikova 12, 91101 Trenčín</adresa></item><item><datum>2011-08-25</datum><cislo>DFB0149/11</cislo><predmet></predmet><suma>54.8</suma><dodavatel>PORADCA s.r.o.</dodavatel><ico>36371271</ico><adresa>Pri Celulozke 40, 01001 Žilina</adresa></item><item><datum>2011-08-25</datum><cislo>DFB0148/11</cislo><predmet></predmet><suma>73.68</suma><dodavatel>Družba stavebné VD</dodavatel><ico>00167771</ico><adresa>Priemyselná 1, 91825 Trnava</adresa></item><item><datum>2011-08-24</datum><cislo>DFB0155/11</cislo><predmet></predmet><suma>96.9</suma><dodavatel>ELEKTRO-HAL SIBIKOVA A.</dodavatel><ico>33206775</ico><adresa>Bulharska 37/C, 91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2011-08-17</datum><cislo>DFB0146/11</cislo><predmet></predmet><suma>119.2</suma><dodavatel>HAKL Magda Haklová</dodavatel><ico>32221231</ico><adresa>Kalinčiakova 12, 900 28 Ivanka pri Dunaji</adresa></item><item><datum>2011-08-16</datum><cislo>DFB0147/11</cislo><predmet></predmet><suma>19.98</suma><dodavatel>Poradca podnikatela,s.r.o</dodavatel><ico>31592503</ico><adresa>Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina</adresa></item><item><datum>2011-08-15</datum><cislo>DFB0144/11</cislo><predmet></predmet><suma>150</suma><dodavatel>SANET, Združenie používateľov Slov. akad. dátovej siete</dodavatel><ico>17055270</ico><adresa>Vazovova 5, Bratislava</adresa></item><item><datum>2011-08-12</datum><cislo>DFB0143/11</cislo><predmet></predmet><suma>44</suma><dodavatel>Akademia vzdelavania</dodavatel><ico>00440809</ico><adresa>Pekarska 40, 91856 Trnava</adresa></item><item><datum>2011-08-11</datum><cislo>DFB0140/11</cislo><predmet></predmet><suma>103.2</suma><dodavatel>Knihviazacstvo-M.Binovec</dodavatel><ico>40623491</ico><adresa>Kalinčiakova 21, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2011-08-08</datum><cislo>DFB0145/11</cislo><predmet></predmet><suma>46.96</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská  28, 81762 Bratislava</adresa></item><item><datum>2011-08-05</datum><cislo>DFB0142/11</cislo><predmet></predmet><suma>78.78</suma><dodavatel>Trnavsky samospravny kraj</dodavatel><ico>37836901</ico><adresa>Starohajska 10, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2011-08-04</datum><cislo>DFB0135/11</cislo><predmet></predmet><suma>325.21</suma><dodavatel>Trnavska teplarenska,a.s.</dodavatel><ico>36246034</ico><adresa>Coburgova 84, 91742 Trnava</adresa></item><item><datum>2011-08-03</datum><cislo>DFB0139/11</cislo><predmet></predmet><suma>112.86</suma><dodavatel>Poradca podnikatela,s.r.o</dodavatel><ico>31592503</ico><adresa>Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina</adresa></item><item><datum>2011-08-02</datum><cislo>DFB0138/11</cislo><predmet></predmet><suma>32.64</suma><dodavatel>regionpress</dodavatel><ico>36252417</ico><adresa>Študentská 2, 91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2011-08-02</datum><cislo>DFB0134/11</cislo><predmet></predmet><suma>160</suma><dodavatel>SKLO Design</dodavatel><ico>30052483</ico><adresa>Pekárska 25, 91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2011-08-02</datum><cislo>DFB0137/11</cislo><predmet></predmet><suma>49.81</suma><dodavatel>ZOS Bezpecnost s.r.o.</dodavatel><ico>36237922</ico><adresa>Koniarekova 20, 91721 Trnava</adresa></item><item><datum>2011-08-01</datum><cislo>DFB0133/11</cislo><predmet></predmet><suma>1190.21</suma><dodavatel>MAGNA E.A. s.r.o.</dodavatel><ico>35743565</ico><adresa>Beethovenova 5, 92101 Piešťany</adresa></item><item><datum>2011-08-01</datum><cislo>DFB0132/11</cislo><predmet></predmet><suma>1590</suma><dodavatel>Trnavska teplarenska,a.s.</dodavatel><ico>36246034</ico><adresa>Coburgova 84, 91742 Trnava</adresa></item><item><datum>2011-07-31</datum><cislo>DFB0141/11</cislo><predmet></predmet><suma>796.15</suma><dodavatel>Trnavska vodár.spoločnost</dodavatel><ico>36252484</ico><adresa>Priemyselná 10, 92179 Piešťany</adresa></item><item><datum>2011-07-29</datum><cislo>DFB0136/11</cislo><predmet></predmet><suma>12.1</suma><dodavatel>JUEL s. r. o.</dodavatel><ico>36235334</ico><adresa>, 91901 Suchá nad Parnou</adresa></item><item><datum>2011-07-26</datum><cislo>DFB0131/11</cislo><predmet></predmet><suma>32.64</suma><dodavatel>regionpress</dodavatel><ico>36252417</ico><adresa>Študentská 2, 91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2011-07-20</datum><cislo>DFB0125/11</cislo><predmet></predmet><suma>124.2</suma><dodavatel>Mário Jánoš - SUPERLUX</dodavatel><ico>37570081</ico><adresa>Kukučínova 15, 91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2011-07-18</datum><cislo>DFB0126/11</cislo><predmet></predmet><suma>15.94</suma><dodavatel>NEKA TRADE spol. s r. o.</dodavatel><ico>46122729</ico><adresa>Ľudová  1451/29, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2011-07-14</datum><cislo>DFB0129/11</cislo><predmet></predmet><suma>19.68</suma><dodavatel>SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku</dodavatel><ico>00162451</ico><adresa>Zavarska 9, 91728 Trnava</adresa></item><item><datum>2011-07-14</datum><cislo>DFB0130/11</cislo><predmet></predmet><suma>140.22</suma><dodavatel>SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku</dodavatel><ico>00162451</ico><adresa>Zavarska 9, 91728 Trnava</adresa></item><item><datum>2011-07-12</datum><cislo>DFB0122/11</cislo><predmet></predmet><suma>70.01</suma><dodavatel>ELEKTROMAX,Mihalik R.</dodavatel><ico>34424661</ico><adresa>Veterna 18/G, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2011-07-08</datum><cislo>DFB0120/11</cislo><predmet></predmet><suma>335.41</suma><dodavatel>Trnavska teplarenska,a.s.</dodavatel><ico>36246034</ico><adresa>Coburgova 84, 91742 Trnava</adresa></item><item><datum>2011-07-08</datum><cislo>DFB0124/11</cislo><predmet></predmet><suma>43.31</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská  28, 81762 Bratislava</adresa></item><item><datum>2011-07-07</datum><cislo>DFB0121/11</cislo><predmet></predmet><suma>117.06</suma><dodavatel>Trnavsky samospravny kraj</dodavatel><ico>37836901</ico><adresa>Starohajska 10, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2011-07-02</datum><cislo>DFB0119/11</cislo><predmet></predmet><suma>27.47</suma><dodavatel>Jaroslav HUDEC-Dom.potr.</dodavatel><ico>30730937</ico><adresa>Trojicne nam.9,OD JEDNOTA, 91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2011-07-01</datum><cislo>DFB0127/11</cislo><predmet></predmet><suma>116.96</suma><dodavatel>SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku</dodavatel><ico>00162451</ico><adresa>Zavarska 9, 91728 Trnava</adresa></item><item><datum>2011-07-01</datum><cislo>DFS0012/11</cislo><predmet></predmet><suma>124.27</suma><dodavatel>SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku</dodavatel><ico>00162451</ico><adresa>Zavarska 9, 91728 Trnava</adresa></item><item><datum>2011-07-01</datum><cislo>DFB0128/11</cislo><predmet></predmet><suma>833.34</suma><dodavatel>SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku</dodavatel><ico>00162451</ico><adresa>Zavarska 9, 91728 Trnava</adresa></item><item><datum>2011-07-01</datum><cislo>DFS0013/11</cislo><predmet></predmet><suma>20.91</suma><dodavatel>SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku</dodavatel><ico>00162451</ico><adresa>Zavarska 9, 91728 Trnava</adresa></item><item><datum>2011-07-01</datum><cislo>DFB0115/11</cislo><predmet></predmet><suma>28.24</suma><dodavatel>PORADCA s.r.o.</dodavatel><ico>36371271</ico><adresa>Pri Celulozke 40, 01001 Žilina</adresa></item><item><datum>2011-07-01</datum><cislo>DFB0117/11</cislo><predmet></predmet><suma>49.81</suma><dodavatel>ZOS Bezpecnost s.r.o.</dodavatel><ico>36237922</ico><adresa>Koniarekova 20, 91721 Trnava</adresa></item><item><datum>2011-07-01</datum><cislo>DFB0118/11</cislo><predmet></predmet><suma>1190.22</suma><dodavatel>MAGNA E.A. s.r.o.</dodavatel><ico>35743565</ico><adresa>Beethovenova 5, 92101 Piešťany</adresa></item><item><datum>2011-07-01</datum><cislo>DFB0123/11</cislo><predmet></predmet><suma>305.27</suma><dodavatel>Trnavska vodár.spoločnost</dodavatel><ico>36252484</ico><adresa>Priemyselná 10, 92179 Piešťany</adresa></item><item><datum>2011-07-01</datum><cislo>DFB0114/11</cislo><predmet></predmet><suma>1620</suma><dodavatel>Trnavska teplarenska,a.s.</dodavatel><ico>36246034</ico><adresa>Coburgova 84, 91742 Trnava</adresa></item><item><datum>2011-06-30</datum><cislo>DFB0116/11</cislo><predmet></predmet><suma>828</suma><dodavatel>HYDRA Computer s. r. o.</dodavatel><ico>44307691</ico><adresa>Žitná 11, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2011-06-28</datum><cislo>DFS0011/11</cislo><predmet></predmet><suma>34.32</suma><dodavatel>GOPAP-Stefan Gocal</dodavatel><ico>33206996</ico><adresa>Bottova 29, 91708 Trnava</adresa></item><item><datum>2011-06-27</datum><cislo>DFB0112/11</cislo><predmet></predmet><suma>162</suma><dodavatel>Požiarno-bezpečnostná agentúra, spol. s r. o.</dodavatel><ico>36236241</ico><adresa>Juraja Slottu 20, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2011-06-27</datum><cislo>DFB0113/11</cislo><predmet></predmet><suma>162</suma><dodavatel>Požiarno-bezpečnostná agentúra, spol. s r. o.</dodavatel><ico>36236241</ico><adresa>Juraja Slottu 20, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2011-06-24</datum><cislo>DFB0111/11</cislo><predmet></predmet><suma>518.4</suma><dodavatel>Ing.Marián Remenár cm project</dodavatel><ico>43579485</ico><adresa>Saleziánska 13, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2011-06-22</datum><cislo>DFB0109/11</cislo><predmet></predmet><suma>157</suma><dodavatel>BIBIONE Svitkova Jarmila</dodavatel><ico>35400307</ico><adresa>Tehelna 14, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2011-06-21</datum><cislo>DFB0110/11</cislo><predmet></predmet><suma>25.98</suma><dodavatel>KORREKT s.r.o.</dodavatel><ico>35829371</ico><adresa>Karloveská cesta  6/C, 84104 Bratislava</adresa></item><item><datum>2011-06-20</datum><cislo>DFB0108/11</cislo><predmet></predmet><suma>138.74</suma><dodavatel>ŠEVT,a.s.</dodavatel><ico>31331131</ico><adresa>Cementárenská 16, Banská Bystrica</adresa></item><item><datum>2011-06-17</datum><cislo>DFS0010/11</cislo><predmet></predmet><suma>81.4</suma><dodavatel>Parfumi a Kozmetika, s.r.o</dodavatel><ico>44627351</ico><adresa>Cintorínska 2, 94901 Nitra</adresa></item><item><datum>2011-06-09</datum><cislo>DFB0106/11</cislo><predmet></predmet><suma>46.5</suma><dodavatel>Knihviazacstvo-M.Binovec</dodavatel><ico>40623491</ico><adresa>Kalinčiakova 21, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2011-06-09</datum><cislo>DFB0101/11</cislo><predmet></predmet><suma>377.14</suma><dodavatel>Tatrachema, v.d. Trnava</dodavatel><ico>31434193</ico><adresa>Bulharská 40, 91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2011-06-08</datum><cislo>DFB0107/11</cislo><predmet></predmet><suma>35.24</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská  28, 81762 Bratislava</adresa></item><item><datum>2011-06-07</datum><cislo>DFB0102/11</cislo><predmet></predmet><suma>131.28</suma><dodavatel>Trnavsky samospravny kraj</dodavatel><ico>37836901</ico><adresa>Starohajska 10, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2011-06-07</datum><cislo>DFB0100/11</cislo><predmet></predmet><suma>414.38</suma><dodavatel>Trnavska teplarenska,a.s.</dodavatel><ico>36246034</ico><adresa>Coburgova 84, 91742 Trnava</adresa></item><item><datum>2011-06-03</datum><cislo>DFB0098/11</cislo><predmet></predmet><suma>20.41</suma><dodavatel>Bo TRO- Ján Boško</dodavatel><ico>35404795</ico><adresa>Čajkovského 42, 91708 Trnava</adresa></item><item><datum>2011-06-03</datum><cislo>DFB0103/11</cislo><predmet></predmet><suma>1012.32</suma><dodavatel>SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku</dodavatel><ico>00162451</ico><adresa>Zavarska 9, 91728 Trnava</adresa></item><item><datum>2011-06-03</datum><cislo>DFB0104/11</cislo><predmet></predmet><suma>142.08</suma><dodavatel>SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku</dodavatel><ico>00162451</ico><adresa>Zavarska 9, 91728 Trnava</adresa></item><item><datum>2011-06-03</datum><cislo>DFS0009/11</cislo><predmet></predmet><suma>150.96</suma><dodavatel>SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku</dodavatel><ico>00162451</ico><adresa>Zavarska 9, 91728 Trnava</adresa></item><item><datum>2011-06-01</datum><cislo>DFB0096/11</cislo><predmet></predmet><suma>1190.21</suma><dodavatel>MAGNA E.A. s.r.o.</dodavatel><ico>35743565</ico><adresa>Beethovenova 5, 92101 Piešťany</adresa></item><item><datum>2011-06-01</datum><cislo>DFB0097/11</cislo><predmet></predmet><suma>49.81</suma><dodavatel>ZOS Bezpecnost s.r.o.</dodavatel><ico>36237922</ico><adresa>Koniarekova 20, 91721 Trnava</adresa></item><item><datum>2011-06-01</datum><cislo>DFB0099/11</cislo><predmet></predmet><suma>1620</suma><dodavatel>Trnavska teplarenska,a.s.</dodavatel><ico>36246034</ico><adresa>Coburgova 84, 91742 Trnava</adresa></item><item><datum>2011-06-01</datum><cislo>DFB0105/11</cislo><predmet></predmet><suma>752.8</suma><dodavatel>MESTO Trnava</dodavatel><ico>00313114</ico><adresa>Trhova 3, 91777 Trnava</adresa></item><item><datum>2011-05-31</datum><cislo>DFB0095/11</cislo><predmet></predmet><suma>179.94</suma><dodavatel>Poradca podnikatela,s.r.o</dodavatel><ico>31592503</ico><adresa>Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina</adresa></item><item><datum>2011-05-24</datum><cislo>DFB0094/11</cislo><predmet></predmet><suma>98.39</suma><dodavatel>ABECEDY s.r.o.</dodavatel><ico>45907731</ico><adresa>Niťová 4, 82108 Bratislava</adresa></item><item><datum>2011-05-17</datum><cislo>DFB0091/11</cislo><predmet></predmet><suma>468</suma><dodavatel>CreoCom, s.r.o.</dodavatel><ico>36691836</ico><adresa>Nitrianska 5, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2011-05-16</datum><cislo>DFB0092/11</cislo><predmet></predmet><suma>28.4</suma><dodavatel>PORADCA s.r.o.</dodavatel><ico>36371271</ico><adresa>Pri Celulozke 40, 01001 Žilina</adresa></item><item><datum>2011-05-16</datum><cislo>DFB0093/11</cislo><predmet></predmet><suma>150</suma><dodavatel>SANET, Združenie používateľov Slov. akad. dátovej siete</dodavatel><ico>17055270</ico><adresa>Vazovova 5, Bratislava</adresa></item><item><datum>2011-05-11</datum><cislo>DFB0088/11</cislo><predmet></predmet><suma>235.74</suma><dodavatel>MIP TN</dodavatel><ico>36335070</ico><adresa>Štefánikova 12, 91101 Trenčín</adresa></item><item><datum>2011-05-10</datum><cislo>DFB0083/11</cislo><predmet></predmet><suma>366.54</suma><dodavatel>GOPAP-Stefan Gocal</dodavatel><ico>33206996</ico><adresa>Bottova 29, 91708 Trnava</adresa></item><item><datum>2011-05-09</datum><cislo>DFB0089/11</cislo><predmet></predmet><suma>16.97</suma><dodavatel>Mikona s.r.o. /2</dodavatel><ico>31570364</ico><adresa>Nová  1, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2011-05-08</datum><cislo>DFB0090/11</cislo><predmet></predmet><suma>40.22</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská  28, 81762 Bratislava</adresa></item><item><datum>2011-05-08</datum><cislo>DFB0082/11</cislo><predmet></predmet><suma>32</suma><dodavatel>Peter Krajčovič, PK - COMT</dodavatel><ico>43718931</ico><adresa>Štúrova 20/642, 919 21 Zeleneč</adresa></item><item><datum>2011-05-06</datum><cislo>DFB0086/11</cislo><predmet></predmet><suma>93.47</suma><dodavatel>Trnavsky samospravny kraj</dodavatel><ico>37836901</ico><adresa>Starohajska 10, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2011-05-06</datum><cislo>DFS0008/11</cislo><predmet></predmet><suma>105.23</suma><dodavatel>SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku</dodavatel><ico>00162451</ico><adresa>Zavarska 9, 91728 Trnava</adresa></item><item><datum>2011-05-06</datum><cislo>DFB0080/11</cislo><predmet></predmet><suma>99.04</suma><dodavatel>SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku</dodavatel><ico>00162451</ico><adresa>Zavarska 9, 91728 Trnava</adresa></item><item><datum>2011-05-06</datum><cislo>DFB0081/11</cislo><predmet></predmet><suma>705.66</suma><dodavatel>SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku</dodavatel><ico>00162451</ico><adresa>Zavarska 9, 91728 Trnava</adresa></item><item><datum>2011-05-05</datum><cislo>DFB0085/11</cislo><predmet></predmet><suma>93.26</suma><dodavatel>ŽALÚZIE - tieniaca technika pre Váš interiér a exteriér </dodavatel><ico>45869570</ico><adresa>Suchá nad Parnou 64, 91901 Suchá nad Parnou</adresa></item><item><datum>2011-05-05</datum><cislo>DFB0078/11</cislo><predmet></predmet><suma>473.54</suma><dodavatel>Trnavska teplarenska,a.s.</dodavatel><ico>36246034</ico><adresa>Coburgova 84, 91742 Trnava</adresa></item><item><datum>2011-05-03</datum><cislo>DFB0073/11</cislo><predmet></predmet><suma>57.5</suma><dodavatel>Branislav Turan - ŽIVOT A ZDRAVIE</dodavatel><ico>40765938</ico><adresa>Sotinská 1373/5, 90501 Senica</adresa></item><item><datum>2011-05-02</datum><cislo>DFB0075/11</cislo><predmet></predmet><suma>49.81</suma><dodavatel>ZOS Bezpecnost s.r.o.</dodavatel><ico>36237922</ico><adresa>Koniarekova 20, 91721 Trnava</adresa></item><item><datum>2011-05-02</datum><cislo>DFB0077/11</cislo><predmet></predmet><suma>28.4</suma><dodavatel>PORADCA s.r.o.</dodavatel><ico>36371271</ico><adresa>Pri Celulozke 40, 01001 Žilina</adresa></item><item><datum>2011-05-01</datum><cislo>DFB0076/11</cislo><predmet></predmet><suma>1190.21</suma><dodavatel>MAGNA E.A. s.r.o.</dodavatel><ico>35743565</ico><adresa>Beethovenova 5, 92101 Piešťany</adresa></item><item><datum>2011-05-01</datum><cislo>DFB0079/11</cislo><predmet></predmet><suma>1620</suma><dodavatel>Trnavska teplarenska,a.s.</dodavatel><ico>36246034</ico><adresa>Coburgova 84, 91742 Trnava</adresa></item><item><datum>2011-04-30</datum><cislo>DFB0087/11</cislo><predmet></predmet><suma>762.89</suma><dodavatel>Trnavska vodár.spoločnost</dodavatel><ico>36252484</ico><adresa>Priemyselná 10, 92179 Piešťany</adresa></item><item><datum>2011-04-30</datum><cislo>DFB0084/11</cislo><predmet></predmet><suma>238.91</suma><dodavatel>A.S.A Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>31449697</ico><adresa>Priemyselna 5, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2011-04-29</datum><cislo>DFB0074/11</cislo><predmet></predmet><suma>22.06</suma><dodavatel>Jaroslav HUDEC-Dom.potr.</dodavatel><ico>30730937</ico><adresa>Trojicne nam.9,OD JEDNOTA, 91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2011-04-16</datum><cislo>DFB0072/11</cislo><predmet></predmet><suma>16.82</suma><dodavatel>TNT Express Worldwide s.r.o.</dodavatel><ico>31351603</ico><adresa>Pri starom letisku 14, 83006 Bratislava</adresa></item><item><datum>2011-04-08</datum><cislo>DFB0069/11</cislo><predmet></predmet><suma>117.54</suma><dodavatel>Trnavsky samospravny kraj</dodavatel><ico>37836901</ico><adresa>Starohajska 10, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2011-04-08</datum><cislo>DFB0066/11</cislo><predmet></predmet><suma>728.04</suma><dodavatel>MIP TN</dodavatel><ico>36335070</ico><adresa>Štefánikova 12, 91101 Trenčín</adresa></item><item><datum>2011-04-08</datum><cislo>DFB0071/11</cislo><predmet></predmet><suma>44.68</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská  28, 81762 Bratislava</adresa></item><item><datum>2011-04-08</datum><cislo>DFS0007/11</cislo><predmet></predmet><suma>395</suma><dodavatel>HELL TOUR s. r. o.</dodavatel><ico>44624093</ico><adresa>Hlboká 12, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2011-04-07</datum><cislo>DFB0059/11</cislo><predmet></predmet><suma>132</suma><dodavatel>PETIT PRESS, a. s.</dodavatel><ico>35790253</ico><adresa>Lazaretská 12, Bratislava 1</adresa></item><item><datum>2011-04-06</datum><cislo>DFB0064/11</cislo><predmet></predmet><suma>355.58</suma><dodavatel>Trnavska teplarenska,a.s.</dodavatel><ico>36246034</ico><adresa>Coburgova 84, 91742 Trnava</adresa></item><item><datum>2011-04-05</datum><cislo>DFB0067/11</cislo><predmet></predmet><suma>992.94</suma><dodavatel>SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku</dodavatel><ico>00162451</ico><adresa>Zavarska 9, 91728 Trnava</adresa></item><item><datum>2011-04-05</datum><cislo>DFB0068/11</cislo><predmet></predmet><suma>139.36</suma><dodavatel>SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku</dodavatel><ico>00162451</ico><adresa>Zavarska 9, 91728 Trnava</adresa></item><item><datum>2011-04-05</datum><cislo>DFS0006/11</cislo><predmet></predmet><suma>148.07</suma><dodavatel>SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku</dodavatel><ico>00162451</ico><adresa>Zavarska 9, 91728 Trnava</adresa></item><item><datum>2011-04-05</datum><cislo>DFB0061/11</cislo><predmet></predmet><suma>53.54</suma><dodavatel>JUEL s. r. o.</dodavatel><ico>36235334</ico><adresa>, 91901 Suchá nad Parnou</adresa></item><item><datum>2011-04-04</datum><cislo>DFB0058/11</cislo><predmet></predmet><suma>51.84</suma><dodavatel>Družba stavebné VD</dodavatel><ico>00167771</ico><adresa>Priemyselná 1, 91825 Trnava</adresa></item><item><datum>2011-04-01</datum><cislo>DFB0055/11</cislo><predmet></predmet><suma>50</suma><dodavatel>Poradca podnikatela,s.r.o</dodavatel><ico>31592503</ico><adresa>Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina</adresa></item><item><datum>2011-04-01</datum><cislo>DFB0056/11</cislo><predmet></predmet><suma>49.81</suma><dodavatel>ZOS Bezpecnost s.r.o.</dodavatel><ico>36237922</ico><adresa>Koniarekova 20, 91721 Trnava</adresa></item><item><datum>2011-04-01</datum><cislo>DFB0063/11</cislo><predmet></predmet><suma>1190.21</suma><dodavatel>MAGNA E.A. s.r.o.</dodavatel><ico>35743565</ico><adresa>Beethovenova 5, 92101 Piešťany</adresa></item><item><datum>2011-04-01</datum><cislo>DFB0065/11</cislo><predmet></predmet><suma>1650</suma><dodavatel>Trnavska teplarenska,a.s.</dodavatel><ico>36246034</ico><adresa>Coburgova 84, 91742 Trnava</adresa></item><item><datum>2011-03-31</datum><cislo>DFB0070/11</cislo><predmet></predmet><suma>306.41</suma><dodavatel>Trnavska vodár.spoločnost</dodavatel><ico>36252484</ico><adresa>Priemyselná 10, 92179 Piešťany</adresa></item><item><datum>2011-03-31</datum><cislo>DFB0057/11</cislo><predmet></predmet><suma>113.52</suma><dodavatel>Jaroslav HUDEC-Dom.potr.</dodavatel><ico>30730937</ico><adresa>Trojicne nam.9,OD JEDNOTA, 91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2011-03-31</datum><cislo>DFB0060/11</cislo><predmet></predmet><suma>828</suma><dodavatel>HYDRA Computer s. r. o.</dodavatel><ico>44307691</ico><adresa>Žitná 11, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2011-03-29</datum><cislo>DFB0052/11</cislo><predmet></predmet><suma>45</suma><dodavatel>Slovenský ústav technickej normalizácie</dodavatel><ico>317539900</ico><adresa>Karloveská 63, 840 02 Bratislava</adresa></item><item><datum>2011-03-26</datum><cislo>DFB0053/11</cislo><predmet></predmet><suma>162</suma><dodavatel>Požiarno-bezpečnostná agentúra, spol. s r. o.</dodavatel><ico>36236241</ico><adresa>Juraja Slottu 20, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2011-03-26</datum><cislo>DFB0054/11</cislo><predmet></predmet><suma>162</suma><dodavatel>Požiarno-bezpečnostná agentúra, spol. s r. o.</dodavatel><ico>36236241</ico><adresa>Juraja Slottu 20, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2011-03-18</datum><cislo>DFB0050/11</cislo><predmet></predmet><suma>313.63</suma><dodavatel>Tatrachema, v.d. Trnava</dodavatel><ico>31434193</ico><adresa>Bulharská 40, 91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2011-03-18</datum><cislo>DFB0051/11</cislo><predmet></predmet><suma>366.24</suma><dodavatel>AG Náradie- Agrodeal</dodavatel><ico>18049401</ico><adresa>Bulharská 37/2, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2011-03-10</datum><cislo>DFB0045/11</cislo><predmet></predmet><suma>25.78</suma><dodavatel>Praktik Textil</dodavatel><ico>44491191</ico><adresa>Zlievarenská 1, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2011-03-08</datum><cislo>DFB0049/11</cislo><predmet></predmet><suma>39.24</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská  28, 81762 Bratislava</adresa></item><item><datum>2011-03-07</datum><cislo>DFB0048/11</cislo><predmet></predmet><suma>106.6</suma><dodavatel>Trnavsky samospravny kraj</dodavatel><ico>37836901</ico><adresa>Starohajska 10, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2011-03-04</datum><cislo>DFB0043/11</cislo><predmet></predmet><suma>498.38</suma><dodavatel>Trnavska teplarenska,a.s.</dodavatel><ico>36246034</ico><adresa>Coburgova 84, 91742 Trnava</adresa></item><item><datum>2011-03-03</datum><cislo>DFB0044/11</cislo><predmet></predmet><suma>48.86</suma><dodavatel>Mgr. Patrik Ivanič</dodavatel><ico>43871224</ico><adresa>Hlavná 7087/3, Biely Kostol</adresa></item><item><datum>2011-03-03</datum><cislo>DFB0046/11</cislo><predmet></predmet><suma>91.04</suma><dodavatel>SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku</dodavatel><ico>00162451</ico><adresa>Zavarska 9, 91728 Trnava</adresa></item><item><datum>2011-03-03</datum><cislo>DFB0047/11</cislo><predmet></predmet><suma>648.66</suma><dodavatel>SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku</dodavatel><ico>00162451</ico><adresa>Zavarska 9, 91728 Trnava</adresa></item><item><datum>2011-03-03</datum><cislo>DFS0005/11</cislo><predmet></predmet><suma>96.73</suma><dodavatel>SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku</dodavatel><ico>00162451</ico><adresa>Zavarska 9, 91728 Trnava</adresa></item><item><datum>2011-03-02</datum><cislo>DFS0004/11</cislo><predmet></predmet><suma>2765</suma><dodavatel>HELL TOUR s. r. o.</dodavatel><ico>44624093</ico><adresa>Hlboká 12, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2011-03-01</datum><cislo>DFB0038/11</cislo><predmet></predmet><suma>1190.21</suma><dodavatel>MAGNA E.A. s.r.o.</dodavatel><ico>35743565</ico><adresa>Beethovenova 5, 92101 Piešťany</adresa></item><item><datum>2011-03-01</datum><cislo>DFB0039/11</cislo><predmet></predmet><suma>57.78</suma><dodavatel>ZOS Bezpecnost s.r.o.</dodavatel><ico>36237922</ico><adresa>Koniarekova 20, 91721 Trnava</adresa></item><item><datum>2011-03-01</datum><cislo>DFB0040/11</cislo><predmet></predmet><suma>33.6</suma><dodavatel>FIREControl</dodavatel><ico>35404841</ico><adresa>Gen. Goliána 11, 91702 Trnava</adresa></item><item><datum>2011-03-01</datum><cislo>DFB0041/11</cislo><predmet></predmet><suma>2100</suma><dodavatel>Trnavska teplarenska,a.s.</dodavatel><ico>36246034</ico><adresa>Coburgova 84, 91742 Trnava</adresa></item><item><datum>2011-03-01</datum><cislo>DFB0042/11</cislo><predmet></predmet><suma>15.27</suma><dodavatel>KH Technik, Emil Holes</dodavatel><ico>22695389</ico><adresa>Halenarska 6, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2011-02-28</datum><cislo>DFS0003/11</cislo><predmet></predmet><suma>66.95</suma><dodavatel>Zlatníctvo Dudáková</dodavatel><ico>33554510</ico><adresa>Vajanského 7, 91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2011-02-25</datum><cislo>DFB0037/11</cislo><predmet></predmet><suma>42.22</suma><dodavatel>Poradca podnikatela,s.r.o</dodavatel><ico>31592503</ico><adresa>Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina</adresa></item><item><datum>2011-02-17</datum><cislo>DFB0035/11</cislo><predmet></predmet><suma>23.24</suma><dodavatel>KH Technik, Emil Holes</dodavatel><ico>22695389</ico><adresa>Halenarska 6, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2011-02-15</datum><cislo>DFB0034/11</cislo><predmet></predmet><suma>150</suma><dodavatel>SANET, Združenie používateľov Slov. akad. dátovej siete</dodavatel><ico>17055270</ico><adresa>Vazovova 5, Bratislava</adresa></item><item><datum>2011-02-11</datum><cislo>DFB0036/11</cislo><predmet></predmet><suma>42</suma><dodavatel>Asociácia SOŠ Slovenska</dodavatel><ico>37857665</ico><adresa>Fajnorovo nábrežie 5, 81469 Bratislava</adresa></item><item><datum>2011-02-11</datum><cislo>DFB0030/11</cislo><predmet></predmet><suma>53.06</suma><dodavatel>ŠEVT,a.s.</dodavatel><ico>31331131</ico><adresa>Cementárenská 16, Banská Bystrica</adresa></item><item><datum>2011-02-09</datum><cislo>DFB0031/11</cislo><predmet></predmet><suma>135.48</suma><dodavatel>regionpress</dodavatel><ico>36252417</ico><adresa>Študentská 2, 91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2011-02-08</datum><cislo>DFB0032/11</cislo><predmet></predmet><suma>88.58</suma><dodavatel>Trnavsky samospravny kraj</dodavatel><ico>37836901</ico><adresa>Starohajska 10, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2011-02-08</datum><cislo>DFB0029/11</cislo><predmet></predmet><suma>674.88</suma><dodavatel>SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku</dodavatel><ico>00162451</ico><adresa>Zavarska 9, 91728 Trnava</adresa></item><item><datum>2011-02-08</datum><cislo>DFB0033/11</cislo><predmet></predmet><suma>42.7</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská  28, 81762 Bratislava</adresa></item><item><datum>2011-02-07</datum><cislo>DFB0028/11</cislo><predmet></predmet><suma>94.72</suma><dodavatel>SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku</dodavatel><ico>00162451</ico><adresa>Zavarska 9, 91728 Trnava</adresa></item><item><datum>2011-02-07</datum><cislo>DFS0002/11</cislo><predmet></predmet><suma>100.64</suma><dodavatel>SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku</dodavatel><ico>00162451</ico><adresa>Zavarska 9, 91728 Trnava</adresa></item><item><datum>2011-02-07</datum><cislo>DFB0024/11</cislo><predmet></predmet><suma>322.38</suma><dodavatel>Trnavska teplarenska,a.s.</dodavatel><ico>36246034</ico><adresa>Coburgova 84, 91742 Trnava</adresa></item><item><datum>2011-02-07</datum><cislo>DFB0026/11</cislo><predmet></predmet><suma>67.79</suma><dodavatel>PERGAMON spol. s r.o.</dodavatel><ico>31327681</ico><adresa>Chemická 1, 83104 Bratislava</adresa></item><item><datum>2011-02-02</datum><cislo>DFB0021/11</cislo><predmet></predmet><suma>33</suma><dodavatel>SANET, Združenie používateľov Slov. akad. dátovej siete</dodavatel><ico>17055270</ico><adresa>Vazovova 5, Bratislava</adresa></item><item><datum>2011-02-02</datum><cislo>DFB0022/11</cislo><predmet></predmet><suma>135.48</suma><dodavatel>regionpress</dodavatel><ico>36252417</ico><adresa>Študentská 2, 91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2011-02-02</datum><cislo>DFB0027/11</cislo><predmet></predmet><suma>25.7</suma><dodavatel>ESO-Soldanová Ema</dodavatel><ico>37035070</ico><adresa>Na Hlinách 50/D, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2011-02-01</datum><cislo>DFB0023/11</cislo><predmet></predmet><suma>1190.21</suma><dodavatel>MAGNA E.A. s.r.o.</dodavatel><ico>35743565</ico><adresa>Beethovenova 5, 92101 Piešťany</adresa></item><item><datum>2011-02-01</datum><cislo>DFB0025/11</cislo><predmet></predmet><suma>2160</suma><dodavatel>Trnavska teplarenska,a.s.</dodavatel><ico>36246034</ico><adresa>Coburgova 84, 91742 Trnava</adresa></item><item><datum>2011-02-01</datum><cislo>DFB0020/11</cislo><predmet></predmet><suma>57.78</suma><dodavatel>ZOS Bezpecnost s.r.o.</dodavatel><ico>36237922</ico><adresa>Koniarekova 20, 91721 Trnava</adresa></item><item><datum>2011-01-26</datum><cislo>DFB0018/11</cislo><predmet></predmet><suma>44.4</suma><dodavatel>VEMA s.r.o.</dodavatel><ico>31355374</ico><adresa>Plynárenská 7/C, 82109 Bratislava</adresa></item><item><datum>2011-01-26</datum><cislo>DFB0019/11</cislo><predmet></predmet><suma>135.48</suma><dodavatel>regionpress</dodavatel><ico>36252417</ico><adresa>Študentská 2, 91700 Trnava</adresa></item><item><datum>2011-01-24</datum><cislo>DFB0017/11</cislo><predmet></predmet><suma>70.27</suma><dodavatel>ŠEVT,a.s.</dodavatel><ico>31331131</ico><adresa>Cementárenská 16, Banská Bystrica</adresa></item><item><datum>2011-01-21</datum><cislo>DFB0015/11</cislo><predmet></predmet><suma>14.23</suma><dodavatel>Bo TRO- Ján Boško</dodavatel><ico>35404795</ico><adresa>Čajkovského 42, 91708 Trnava</adresa></item><item><datum>2011-01-21</datum><cislo>DFB0016/11</cislo><predmet></predmet><suma>2310</suma><dodavatel>Trnavska teplarenska,a.s.</dodavatel><ico>36246034</ico><adresa>Coburgova 84, 91742 Trnava</adresa></item><item><datum>2011-01-18</datum><cislo>DFB0014/11</cislo><predmet></predmet><suma>43.3</suma><dodavatel>ESO-Soldanová Ema</dodavatel><ico>37035070</ico><adresa>Na Hlinách 50/D, 917 01 Trnava</adresa></item><item><datum>2011-01-15</datum><cislo>DFB0013/11</cislo><predmet></predmet><suma>2768.51</suma><dodavatel>MAGNA E.A. s.r.o.</dodavatel><ico>35743565</ico><adresa>Beethovenova 5, 92101 Piešťany</adresa></item><item><datum>2011-01-10</datum><cislo>DFB0008/11</cislo><predmet></predmet><suma>83.31</suma><dodavatel>Trnavsky samospravny kraj</dodavatel><ico>37836901</ico><adresa>Starohajska 10, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2011-01-10</datum><cislo>DFB0005/11</cislo><predmet></predmet><suma>512.97</suma><dodavatel>Trnavska teplarenska,a.s.</dodavatel><ico>36246034</ico><adresa>Coburgova 84, 91742 Trnava</adresa></item><item><datum>2011-01-10</datum><cislo>DFB0009/11</cislo><predmet></predmet><suma>1.23</suma><dodavatel>Poradca podnikatela,s.r.o</dodavatel><ico>31592503</ico><adresa>Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina</adresa></item><item><datum>2011-01-08</datum><cislo>DFB0011/11</cislo><predmet></predmet><suma>43.42</suma><dodavatel>Slovak Telekom, a. s.</dodavatel><ico>35763469</ico><adresa>Bajkalská  28, 81762 Bratislava</adresa></item><item><datum>2011-01-04</datum><cislo>DFB0004/11</cislo><predmet></predmet><suma>1190.21</suma><dodavatel>MAGNA E.A. s.r.o.</dodavatel><ico>35743565</ico><adresa>Beethovenova 5, 92101 Piešťany</adresa></item><item><datum>2011-01-03</datum><cislo>DFB0012/11</cislo><predmet></predmet><suma>1014.48</suma><dodavatel>Trnavska vodár.spoločnost</dodavatel><ico>36252484</ico><adresa>Priemyselná 10, 92179 Piešťany</adresa></item><item><datum>2011-01-03</datum><cislo>DFB0002/11</cislo><predmet></predmet><suma>48</suma><dodavatel>AJFA+AVIS s.r.o.</dodavatel><ico>31602436</ico><adresa>Klemensova 34, 01001 Žilina</adresa></item><item><datum>2011-01-03</datum><cislo>DFB0003/11</cislo><predmet></predmet><suma>49.4</suma><dodavatel>ZOS Bezpecnost s.r.o.</dodavatel><ico>36237922</ico><adresa>Koniarekova 20, 91721 Trnava</adresa></item><item><datum>2011-01-03</datum><cislo>DFB0006/11</cislo><predmet></predmet><suma>601.92</suma><dodavatel>SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku</dodavatel><ico>00162451</ico><adresa>Zavarska 9, 91728 Trnava</adresa></item><item><datum>2011-01-03</datum><cislo>DFB0007/11</cislo><predmet></predmet><suma>84.48</suma><dodavatel>SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku</dodavatel><ico>00162451</ico><adresa>Zavarska 9, 91728 Trnava</adresa></item><item><datum>2011-01-03</datum><cislo>DFS0001/11</cislo><predmet></predmet><suma>89.76</suma><dodavatel>SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku</dodavatel><ico>00162451</ico><adresa>Zavarska 9, 91728 Trnava</adresa></item><item><datum>2011-01-03</datum><cislo>DFB0010/11</cislo><predmet></predmet><suma>142.8</suma><dodavatel>A.S.A Trnava, s.r.o.</dodavatel><ico>31449697</ico><adresa>Priemyselna 5, 91701 Trnava</adresa></item><item><datum>2006-09-04</datum><cislo>Zmluva č. 00016/2014/OATt</cislo><predmet>Dodatok č. 4 k zmluve o vyplácaní štipendií žiakom SŠ, číslo zmluvy 101/2006</predmet><suma>0</suma><dodavatel>Centrum vedecko-technických informácií SR</dodavatel><ico></ico><adresa>Lamačská cesta 8/A, 812 23 Bratislava</adresa></item></export>
