DFB0033/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Základná škola Bélu Bartóka |
36081035 |
|
668,07 € |
12.02.2025 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0034/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Základná škola Bélu Bartóka |
36081035 |
|
234,80 € |
12.02.2025 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFJ0034/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Mabonex Slovakia s.r.o |
31428819 |
|
593,94 € |
11.02.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFJ0035/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
FEJES OTTÓ A SYN s.r.o. |
44779321 |
|
392,03 € |
11.02.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0031/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Slovanet, a.s. |
35954612 |
|
32,14 € |
10.02.2025 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFJ0033/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Kukkonia s.r.o. |
47090804 |
|
123,73 € |
10.02.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFJ0032/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
PROJEKT-MARKET s.r.o. |
50284053 |
|
445,52 € |
10.02.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0029/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
257,61 € |
06.02.2025 |
|
|
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0030/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Obchodná akadémia - Kereskedelmi Akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder - Nagymegyer |
00044351 |
|
960,33 € |
06.02.2025 |
|
|
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFJ0030/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Mabonex Slovakia s.r.o |
31428819 |
|
226,71 € |
06.02.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFJ0031/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
FEJES OTTÓ A SYN s.r.o. |
44779321 |
|
507,05 € |
06.02.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0028/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 530,47 € |
05.02.2025 |
|
|
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0025/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
29,52 € |
05.02.2025 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0023/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
189,15 € |
04.02.2025 |
|
|
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0024/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
243,44 € |
04.02.2025 |
|
|
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFJ0028/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Mabonex Slovakia s.r.o |
31428819 |
|
331,11 € |
04.02.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFJ0029/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
FEJES OTTÓ A SYN s.r.o. |
44779321 |
|
513,87 € |
04.02.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0022/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
FPF SPECIALIST s.r.o. |
50164244 |
|
129,15 € |
03.02.2025 |
|
|
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFJ0026/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Kukkonia s.r.o. |
47090804 |
|
183,56 € |
03.02.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFJ0027/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
PROJEKT-MARKET s.r.o. |
50284053 |
|
399,79 € |
03.02.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0015/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
48158836 |
|
124,33 € |
31.01.2025 |
|
|
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0021/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
LV Solutions, s.r.o. |
36682756 |
|
430,50 € |
31.01.2025 |
|
|
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0026/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
HOBBY-Németh, s.r.o. |
44852835 |
|
28,32 € |
31.01.2025 |
|
|
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0016/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Pyrokom spol. s r. o. |
18048455 |
|
1 190,71 € |
31.01.2025 |
|
|
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0018/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Západoslovenské vodárne |
36550949 |
|
180,00 € |
31.01.2025 |
|
|
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0019/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
MAGNA TEPLO a.s. |
461189289 |
|
2 785,46 € |
31.01.2025 |
|
|
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0017/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
|
48,00 € |
31.01.2025 |
|
|
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFJ0020/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Biozona- Gerhartová Alica |
17676967 |
|
967,92 € |
31.01.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFJ0021/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Biozona- Gerhartová Alica |
17676967 |
|
405,25 € |
31.01.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFJ0022/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Biozona- Gerhartová Alica |
17676967 |
|
648,06 € |
31.01.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |