DFJ0061/24 |
Mliečne výrobky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
517,46 € |
25.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0065/24 |
Nože, rozprašovač |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Domáce potreby u Katky |
36275824 |
|
145,50 € |
25.03.2024 |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ0064/24 |
Ovocie a zelenina |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
1 861,55 € |
25.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0073/24 |
Vodné, stočné 02-03/2024 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
329,59 € |
21.03.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0062/24 |
Zámková dlažba |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
BYTSERVIS SENICA s.r.o. |
46795642 |
|
5 029,68 € |
20.03.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0061/24 |
Oprava spevnených plôch |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
BYTSERVIS SENICA s.r.o. |
46795642 |
|
3 900,00 € |
20.03.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0060/24 |
Oprava potrubia vykurovania |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
BYTSERVIS SENICA s.r.o. |
46795642 |
|
1 978,80 € |
20.03.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ0063/24 |
Mäso |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
894,08 € |
20.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ0060/24 |
Mliečne výrobky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
200,00 € |
20.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ0059/24 |
mrazené potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
302,96 € |
20.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ0056/24 |
Potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
109,39 € |
18.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ0055/24 |
Mliečne výrobky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
258,11 € |
18.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ0054/24 |
Potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
214,91 € |
18.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0064/24 |
Oprava VT |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Ing. Peter Švec - Atis |
11838132 |
|
293,99 € |
15.03.2024 |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ0051/24 |
Mrazené potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
462,33 € |
13.03.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ0053/24 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
759,63 € |
13.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ0052/24 |
Potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
459,05 € |
13.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0063/24 |
Prívesok EZS |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
KELCOM Internacional |
31105742 |
|
29,28 € |
12.03.2024 |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0057/24 |
Revízia strechy po havárii |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
BYTSERVIS SENICA s.r.o. |
46795642 |
|
792,00 € |
11.03.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ0050/24 |
Potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
249,45 € |
11.03.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ0049/24 |
mliečne výrobky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
310,46 € |
11.03.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0055/24 |
Reprosúprava + reprodvojlinka |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
BS ACOUSTIC, s.r.o. |
36237809 |
|
174,40 € |
11.03.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ0073/24 |
Zemiaky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SHR - Jozef Gergel |
50165135 |
|
210,00 € |
11.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0054/24 |
Vodné, stočné 02-03/2024 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
22,34 € |
10.03.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0053/24 |
Telefónne poplatky 2/2024 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
O2 Slovakia, s.r.o., |
35848863 |
|
64,00 € |
07.03.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0056/24 |
Oprava zabezpečovacieho systému |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
KELCOM Internacional |
31105742 |
|
289,80 € |
07.03.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0059/24 |
Statické zabezpečenie - havária |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
BYTSERVIS SENICA s.r.o. |
46795642 |
|
11 429,65 € |
06.03.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0058/24 |
Otlčenie omietok - havária |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
BYTSERVIS SENICA s.r.o. |
46795642 |
|
2 766,00 € |
06.03.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0051/24 |
Servis kosačky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Juraj Žákovský - INTEC HUSQVARNA |
22732721 |
|
645,40 € |
06.03.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0049/24 |
Vyúčtovanie plynu 01-02/2024 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
2 312,65 € |
05.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |