| DFB0089/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
MAGNA TEPLO a.s. |
461189289 |
|
887,53 € |
09.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0084/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Mabonex Slovakia s.r.o |
31428819 |
|
708,34 € |
08.04.2025 |
|
|
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0083/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
FEJES OTTÓ A SYN s.r.o. |
44779321 |
|
341,74 € |
08.04.2025 |
|
|
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0083/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
438,79 € |
07.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0082/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Kukkonia s.r.o. |
47090804 |
|
135,19 € |
07.04.2025 |
|
|
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0081/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
PROJEKT-MARKET s.r.o. |
50284053 |
|
452,25 € |
07.04.2025 |
|
|
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0085/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
15,02 € |
04.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0081/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
189,08 € |
04.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0082/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
243,44 € |
04.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0086/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Obchodná akadémia - Kereskedelmi Akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder - Nagymegyer |
00044351 |
|
1 154,01 € |
04.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0087/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
MAGNA TEPLO a.s. |
461189289 |
|
-287,28 € |
04.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0080/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
FEJES OTTÓ A SYN s.r.o. |
44779321 |
|
317,47 € |
03.04.2025 |
|
|
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0019/25 |
Objednávame si u Vás slávnostný obed v hodnote najviac 300,00 EUR. |
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Ferenc Györi Mátyás pensión , právny nástupca Otília Györi |
11867141 |
|
0,00 € |
02.04.2025 |
|
|
02.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0080/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
FPF SPECIALIST s.r.o. |
50164244 |
|
129,15 € |
01.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0084/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 533,76 € |
01.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0078/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Mabonex Slovakia s.r.o |
31428819 |
|
745,18 € |
01.04.2025 |
|
|
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0077/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
PROJEKT-MARKET s.r.o. |
50284053 |
|
452,21 € |
01.04.2025 |
|
|
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0079/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
FEJES OTTÓ A SYN s.r.o. |
44779321 |
|
310,41 € |
01.04.2025 |
|
|
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0078/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
HOBBY-Németh, s.r.o. |
44852835 |
|
85,95 € |
31.03.2025 |
|
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0077/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
MAGNA TEPLO a.s. |
461189289 |
|
78,11 € |
31.03.2025 |
|
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |