0010/25 |
Objednávame si u Vás údržbársky materiál v hodnote 28,32 EUR. |
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
HOBBY-Németh, s.r.o. |
44852835 |
|
0,00 € |
30.01.2025 |
|
|
10.02.2025 |
|
|
Objednávka |
DFB0020/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
|
89,50 € |
30.01.2025 |
|
|
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFJ0019/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
FEJES OTTÓ A SYN s.r.o. |
44779321 |
|
188,52 € |
30.01.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFJ0018/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
FEJES OTTÓ A SYN s.r.o. |
44779321 |
|
394,83 € |
28.01.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFJ0015/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Kukkonia s.r.o. |
47090804 |
|
250,89 € |
27.01.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFJ0017/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Kukkonia s.r.o. |
47090804 |
|
103,88 € |
27.01.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFJ0016/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
PROJEKT-MARKET s.r.o. |
50284053 |
|
266,82 € |
27.01.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFJ0014/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
FEJES OTTÓ A SYN s.r.o. |
44779321 |
|
56,26 € |
23.01.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0012/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
234,00 € |
23.01.2025 |
|
|
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0013/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
184,46 € |
23.01.2025 |
|
|
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFJ0012/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Mabonex Slovakia s.r.o |
31428819 |
|
746,48 € |
21.01.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFJ0013/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
FEJES OTTÓ A SYN s.r.o. |
44779321 |
|
354,71 € |
21.01.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
0004/25 |
Objednávame si u Vás publikáciu "Finančný spravodajca" v hodnote 26,24 EUR. |
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Poradca podnikateľa s r.o |
31592503 |
|
0,00 € |
20.01.2025 |
|
|
20.01.2025 |
|
|
Objednávka |
DFJ0011/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
PROJEKT-MARKET s.r.o. |
50284053 |
|
635,90 € |
20.01.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
Zmluva č. 3/2025/OAVM |
Darovacia zmluva |
Obchodná akadémia - Kereskedelmi Akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder, Bratislavská 622/38, Veľký Meder, Dunajská Streda |
00044351 |
Nadácia CEF |
31782876 |
|
69,30 € |
17.01.2025 |
|
|
11.02.2025 |
Mgr. Alžbeta Horváthová |
riaditeľ školy |
Zmluva |
DFB0014/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Obchodná akadémia - Kereskedelmi Akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder - Nagymegyer |
00044351 |
|
796,24 € |
17.01.2025 |
|
|
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFJ0010/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
FEJES OTTÓ A SYN s.r.o. |
44779321 |
|
435,15 € |
16.01.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0011/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Poradca podnikateľa s r.o |
31592503 |
|
26,24 € |
15.01.2025 |
|
|
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFJ0009/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
FEJES OTTÓ A SYN s.r.o. |
44779321 |
|
365,30 € |
14.01.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0009/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Slovenský plyn. priemysel |
35815256 |
|
-130,13 € |
13.01.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |