DFB0101/24 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
MAGNA TEPLO a.s. |
461189289 |
|
-1 426,43 € |
04.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0086/24 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
MAGNA TEPLO a.s. |
461189289 |
|
-11 527,69 € |
04.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ0075/24 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
FEJES OTTÓ A SYN s.r.o. |
44779321 |
|
336,61 € |
04.04.2024 |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0089/24 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Základná škola Bélu Bartóka |
36081035 |
|
517,88 € |
03.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0088/24 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Základná škola Bélu Bartóka |
36081035 |
|
680,96 € |
03.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0087/24 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Základná škola Bélu Bartóka |
36081035 |
|
743,56 € |
03.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0083/24 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Základná škola Bélu Bartóka |
36081035 |
|
2 490,05 € |
03.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0082/24 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Základná škola Bélu Bartóka |
36081035 |
|
4 265,04 € |
03.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0081/24 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Základná škola Bélu Bartóka |
36081035 |
|
234,80 € |
03.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0080/24 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Základná škola Bélu Bartóka |
36081035 |
|
234,80 € |
03.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0074/24 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
470,96 € |
02.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0068/24 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Veolia Energia Slovensko , a.s. |
35702257 |
|
255,60 € |
02.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ0074/24 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
FEJES OTTÓ A SYN s.r.o. |
44779321 |
|
175,26 € |
02.04.2024 |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ0073/24 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
PROJEKT-MARKET s.r.o. |
50284053 |
|
322,64 € |
02.04.2024 |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ0071/24 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Mabonex Slovakia s.r.o |
31428819 |
|
401,93 € |
02.04.2024 |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ0072/24 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Kukkonia s.r.o. |
47090804 |
|
151,30 € |
02.04.2024 |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0075/24 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
951,51 € |
01.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0069/24 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
172,45 € |
01.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0066/24 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
185,00 € |
01.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0067/24 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Slovenský plyn. priemysel |
35815256 |
|
264,00 € |
01.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |