286/23 |
Objednávame si u Vás:
-PC Dell 1ks
-Monitor "24" 1 ks
-Montitor "23"+ privát filter 1 ks
cena 1650 EUR |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
ALZA |
36562939 |
|
0,00 € |
04.12.2023 |
|
|
08.12.2023 |
|
|
Objednávka |
317/2023 |
Objednávame u Vás 40 ks med suma 418,- EUR |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
APIMED Ing.Peter Kudláč |
37032569 |
|
0,00 € |
04.12.2023 |
|
|
08.12.2023 |
|
|
Objednávka |
DFB0525/23 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
PEMIC |
35896931 |
|
632,29 € |
04.12.2023 |
|
|
09.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0530/23 |
prenájom hygienického koša 12/23 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
CWS Servis |
31411045 |
|
17,53 € |
04.12.2023 |
|
|
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
307/23 |
Objednávame si u Vás hudobnú produkciu dňa 11.12.2023, cena 200 EUR |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Hudobná agentúra Pavel Opatovský |
11904445 |
|
0,00 € |
01.12.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Objednávka |
308/23 |
Objednávame si u Vás hudobnú produkciu na akcii Splývanie s časom dňa 13.12.2023, cena 200 EUR |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Hudobná agentúra Pavel Opatovský |
11904445 |
|
0,00 € |
01.12.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Objednávka |
DFB0520/23 |
telefóny pevná sieť 11/23 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
SLOVAK TELEKOM |
35763469 |
|
107,45 € |
01.12.2023 |
|
|
13.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0526/23 |
monitorovanie výmeničky 11/23 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
ESM YZAMER |
36226904 |
|
276,00 € |
01.12.2023 |
|
|
13.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0512/23 |
vianočná výzdoba ruže vence |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
La Floresta |
37274091 |
|
478,00 € |
30.11.2023 |
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0517/23 |
výroba a montáž oceľových dvierok BIO |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Zamplier |
36745316 |
|
434,40 € |
30.11.2023 |
|
|
09.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0516/23 |
vyúčtovanie spotreby elektrickej energie 11/23 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
MAGNA energia a.s. |
35743565 |
|
160,49 € |
30.11.2023 |
|
|
09.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0523/23 |
mobilné telefóny 11/23 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
SLOVAK TELEKOM |
35763469 |
|
120,00 € |
30.11.2023 |
|
|
13.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0529/23 |
CO služby 11/23 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
30.11.2023 |
|
|
13.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0522/23 |
Palm knihy v OPAC |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
SVOP, spol. s r.o. |
30775264 |
|
300,00 € |
30.11.2023 |
|
|
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0546/23 |
teplo dobropis 11/2023 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
-4,96 € |
30.11.2023 |
|
|
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0524/23 |
vyúčtovanie spotreby el. energie 4/23 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
MAGNA energia a.s. |
35743565 |
|
-131,32 € |
30.11.2023 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0515/23 |
elektrická energia vyúčtovanie preplatok3/23 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
MAGNA energia a.s. |
35743565 |
|
-148,38 € |
30.11.2023 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0518/23 |
3 dielny regál |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Stanislav Pavlech |
17564417 |
|
1 680,00 € |
29.11.2023 |
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0533/23 |
stany |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Hana Szabová |
50195000 |
|
1 123,00 € |
28.11.2023 |
|
|
13.12.2023 |
|
|
Faktúra |
302/2023 |
Objednávame u Vás stan 3x3, stan 3x4m kolíky, závažie . Celková suma s DPH 1 123,- Eur |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Hana Szabová |
50195000 |
|
0,00 € |
27.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Objednávka |