DFB0464/23 |
Telefóny pevná linka 10/23 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
SLOVAK TELEKOM |
35763469 |
|
108,44 € |
01.11.2023 |
|
|
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0457/23 |
mobilné telefóny 10/23 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
SLOVAK TELEKOM |
35763469 |
|
106,00 € |
01.11.2023 |
|
|
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0454/23 |
elektrická energia záloha 11/23 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
MAGNA energia a.s. |
35743565 |
|
262,27 € |
01.11.2023 |
|
|
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0497/23 |
Grafické práce na zbierke Roman Beňo |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Mgr. Vladimír Filipko |
41934458 |
|
300,00 € |
01.11.2023 |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0519/23 |
záloha za spotrebu elektrickej energie 12/23 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
MAGNA energia a.s. |
35743565 |
|
262,27 € |
01.11.2023 |
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0453/23 |
CO služby |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
31.10.2023 |
|
|
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0461/23 |
tlač plagátov 11/23 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Váry s.r.o. Križovany n/ D č. 266 |
47517824 |
|
156,96 € |
31.10.2023 |
|
|
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0455/23 |
Vyúčtovanie spotreby elektrickej energie 10/23 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
MAGNA energia a.s. |
35743565 |
|
147,09 € |
31.10.2023 |
|
|
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0474/23 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Vydavateľstvo SLOVART |
17311462 |
|
232,54 € |
31.10.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0481/23 |
vyúčtovanie tepla 10/23 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
-64,45 € |
31.10.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0513/23 |
vyúčtovanie spotreby el. energie 2/23 nedoplatok |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
MAGNA energia a.s. |
35743565 |
|
-137,96 € |
31.10.2023 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0472/23 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Albatros Media Slovakia |
46106596 |
|
308,19 € |
30.10.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
271/2023 |
Objednávame u Vás
- PC Lenovo Neo 50q G4 UMA 16GB 2 ks
- monitor Lenovo L27m 1920x1080 2 ks
- office Home and Business 2021 2 ks
- tlačiareň Epson + toner 1 ks
spolu 2900 EUR s DPH
|
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
JOEL servis s.r.o |
46886630 |
|
0,00 € |
27.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Objednávka |
273/23 |
Objednávame si u Vás knihy 330 EUR |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Albatros Media Slovakia |
46106596 |
|
0,00 € |
27.10.2023 |
|
|
30.10.2023 |
|
|
Objednávka |
274/23 |
Objednávame si u Vás knihy 240 EUR |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Vydavateľstvo SLOVART |
17311462 |
|
0,00 € |
27.10.2023 |
|
|
30.10.2023 |
|
|
Objednávka |
275/2023 |
Objednávame u Vás
- PC Lenovo neo 50q UMA 16 GB 1 ks
- monitor Lenovo 1 ks
- office Hom Bussiness 2021 1 ks
- notebook Lenovo MX 550/2 GB 1 ks
- inštalácia a konfigurácia
- spolu cena 2920 EUR s DPH
|
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
JOEL servis s.r.o |
46886630 |
|
0,00 € |
27.10.2023 |
|
|
06.11.2023 |
|
|
Objednávka |
DFB0448/23 |
skartácia bezpečnostných nádob |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Green Wave recykling |
45539197 |
|
45,00 € |
26.10.2023 |
|
|
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
272/23 |
Objednávame si u Vás:
- konverziu databázy REDO TTSK z UNIMRC do MORC 21
- import konvertovaných dát do hlavnej databázy TTSK, cena 2340 EUR /s DPH/
|
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
SVOP, spol. s r.o. |
30775264 |
|
0,00 € |
24.10.2023 |
|
|
27.10.2023 |
|
|
Objednávka |
DFB0429/23 |
Finančný spravodajca 2. preddavok |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Poradca podnikateľa |
31592503 |
|
18,00 € |
24.10.2023 |
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0428/23 |
Zbierka zákonov 6. preddavok 2023 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Poradca podnikateľa |
31592503 |
|
168,00 € |
24.10.2023 |
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |