Faktúra č. 102026011

Obstarávateľ
  • Názov: KIRA, n. o.
  • IČO: 52190820
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória: Iné
  • Číslo faktúry: 102026011
  • Popis fakturovaného plnenia: služba SOS gombík
  • Dátum doručenia: 02.04.2026
  • Celková hodnota: 10 678,00 €
  • Dátum zverejnenia: 30.04.2026
  • Poznámka:
Prílohy
Tlačiť