Faktúra č. 102025060

Obstarávateľ
  • Názov: KIRA, n. o.
  • IČO: 52190820
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória: Iné
  • Číslo faktúry: 102025060
  • Popis fakturovaného plnenia: služba SOS gombík
  • Dátum doručenia: 07.01.2026
  • Celková hodnota: 10 170,20 €
  • Dátum zverejnenia: 30.01.2026
  • Poznámka:
Prílohy
Tlačiť