DFB0143/21 |
DF FerLuk Hlohovec - čistiace na Q |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
FERLUK -profesiinálna hygiena |
44711191 |
|
252,98 € |
26.10.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0142/21 |
DF Panda Hlohovec - kancelárske potreby |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
PANDA MK |
35111054 |
|
299,53 € |
25.10.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0139/21 |
Orange Slovensko Bratislava mobily |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
44,00 € |
19.10.2021 |
|
|
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0140/21 |
DF Slovenská ústredná hvezdáreň Hurbanovo- ročenky, kalendáre |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
Slovenská ústr.hvezdáren |
00164852 |
|
286,40 € |
19.10.2021 |
|
|
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0141/21 |
DF SUH Hurbanovo Otáčavá mapa |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
Slovenská ústr.hvezdáren |
00164852 |
|
84,00 € |
19.10.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DFK0004/21 |
DFKV Flabra Bratislava- Projektová dokumentácia vzduchotechnika |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
FLABRA, s.r.o. |
50133861 |
|
1 140,00 € |
19.10.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0132/21 |
DF 133 Penzion Bezovec Viničné astronomický seminár 10.-12.9.21 |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
Penzión Bezovec s.r.o. |
44278659 |
|
2 465,00 € |
01.10.2021 |
|
|
14.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0137/21 |
DF 137 Slovak Telekom pevná linka TTSK |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
Slovak Telecom a.s. |
35763469 |
|
25,51 € |
01.10.2021 |
|
|
14.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0136/21 |
df 139 O2 Slovakia Bratislava mobily |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
53,50 € |
01.10.2021 |
|
|
14.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0134/21 |
DF 134 Proxima Bratislava činnosť požiarnej ochrany |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
PROXIMA s.r.o. |
31377661 |
|
42,00 € |
01.10.2021 |
|
|
14.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0131/21 |
df 131 SPP Bratislava plyn |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
600,00 € |
01.10.2021 |
|
|
14.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0128/21 |
DF 128 Doxx Zilina stravné lístky 10/21 |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
DOXX- stravné lístky s.r.o. |
36391000 |
|
703,65 € |
01.10.2021 |
|
|
14.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0135/21 |
df 136 Vodárenská spoločnosť Hlohovec vodné a stočné |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
Vodarenska spoločnosť Hlohovec s.r.o. |
36255556 |
|
31,52 € |
01.10.2021 |
|
|
14.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0130/21 |
df 130 Magna Piešťany elektrina |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
77,76 € |
01.10.2021 |
|
|
14.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0129/21 |
df 129 MGNA Piešťany elektrina |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
88,63 € |
01.10.2021 |
|
|
14.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0138/21 |
DF Magna Piešťany elektrina |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
56,99 € |
01.10.2021 |
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0133/21 |
Internet 10/2021 - 12/2021 |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
CNS s.r.o. |
35872926 |
|
433,18 € |
01.10.2021 |
|
|
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0127/21 |
Veolia df servisne a revizne cinnosti |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
Veolia Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
169,20 € |
27.09.2021 |
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0126/21 |
DF 126 Ing. Ivan Moravčík-NITAL hutnícky materiál |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
Ing. Ivan Moravčík-NITAL |
34302565 |
|
18,41 € |
24.09.2021 |
|
|
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0125/21 |
DF - Soza odmena za verejné použitie hudobných diel |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
SOZA pre práva k autorským dielam |
00178454 |
|
199,16 € |
16.09.2021 |
|
|
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |