Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0018/24 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 GAMA HOLDING Slovakia s.r.o. 35801484 76,80 € 26.01.2024 31.01.2024 Faktúra
DFJ0037/24 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 METRO Nitra 45952671 233,13 € 26.01.2024 01.02.2024 Faktúra
DFB0016/24 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 Slovenská barmanská asociácia 30851092 60,00 € 26.01.2024 01.02.2024 Faktúra
DFJ0036/24 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 BIDFOOD 34152199 3 171,91 € 26.01.2024 01.02.2024 Faktúra
DFB0017/24 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 Juraj Šimo - OPOM 14123029 341,22 € 26.01.2024 01.02.2024 Faktúra
0016/24 Objednávame si u Vás Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 GAMA HOLDING Slovakia s.r.o. 35801484 595,02 € 26.01.2024 01.02.2024 Objednávka
0017/24 Objednávame si u Vás Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 MaBak s.r.o. 45336598 1 050,07 € 26.01.2024 06.02.2024 Objednávka
DFB0014/24 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 Our Media SR a.s. 51267055 540,00 € 25.01.2024 01.02.2024 Faktúra
DFB0015/24 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 Asociácia hotelov a reštaurácií Slovenska 00623491 173,34 € 25.01.2024 01.02.2024 Faktúra
DFJ0031/24 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 GEVIS, s.r.o. 36328120 308,29 € 24.01.2024 26.01.2024 Faktúra
DFJ0030/24 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 PRIMAPEK Boris Prítský 51992191 519,02 € 24.01.2024 26.01.2024 Faktúra
DFJ0032/24 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 MABONEX Slovakia spol. s r.o. 31428819 628,37 € 24.01.2024 30.01.2024 Faktúra
DFJ0035/24 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 METRO Nitra 45952671 408,92 € 24.01.2024 30.01.2024 Faktúra
DFJ0033/24 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 VVM OBCHODNÁ s.r.o. 47717696 4 101,66 € 24.01.2024 30.01.2024 Faktúra
DFJ0034/24 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 Majster mäsiar, s.r.o. 46658181 505,78 € 24.01.2024 30.01.2024 Faktúra
DFB0012/24 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 FIRSTAV s.r.o. 53408250 2 856,00 € 24.01.2024 31.01.2024 Faktúra
DFB0011/24 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 FIRSTAV s.r.o. 53408250 3 169,44 € 24.01.2024 31.01.2024 Faktúra
DFB0013/24 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 Petit Press, a.s. 35790253 480,00 € 24.01.2024 31.01.2024 Faktúra
DFJ0029/24 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 METRO Nitra 45952671 642,81 € 22.01.2024 24.01.2024 Faktúra
DFJ0028/24 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 Majster mäsiar, s.r.o. 46658181 231,22 € 22.01.2024 24.01.2024 Faktúra