DFP0006/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
CROMATOP. s.r.o. |
36338893 |
|
140,41 € |
07.02.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0046/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
WASCO - družstvo |
48079707 |
|
1 644,12 € |
07.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0047/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
EKO SPOTREBA s.r.o. |
51170451 |
|
16,78 € |
07.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ0056/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
1 624,21 € |
07.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ0058/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Majster mäsiar, s.r.o. |
46658181 |
|
523,49 € |
07.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFP0005/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
A3 Soft s.r.o. |
36337960 |
|
57,60 € |
06.02.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0043/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
37 216,88 € |
06.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0044/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
23,16 € |
06.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0045/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
EUROPATRANS JF s.r.o. |
47145382 |
|
250,00 € |
06.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
Zmluva č. 4/2024/HAPn |
Zmluva č. 001/DV/2024 o duálnom vzdelávaní |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, 921 01 Piešťany 1 |
00162019 |
InterSporthotel, spol. s.r.o. |
47511940 |
|
0,00 € |
05.02.2024 |
|
30.10.2030 |
05.02.2024 |
Ing. Ladislav Blaškovič |
riaditeĺ |
Zmluva |
0023/24 |
Objednávame si u Vás |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
EKO SPOTREBA s.r.o. |
51170451 |
|
16,78 € |
05.02.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Objednávka |
0024/24 |
Objednávame si u Vás |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
GLX Active, s. r. o. |
53046978 |
|
35,52 € |
05.02.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Objednávka |
0025/24 |
Objednávame si u Vás |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
HFR, s. r. o. |
52088308 |
|
69,00 € |
05.02.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Objednávka |
DFB0038/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
ŽOS Bezpečnosť , s.r.o. |
36237922 |
|
157,32 € |
05.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0040/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
05.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0039/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
6 340,82 € |
05.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0042/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
T Com |
35763469 |
|
355,26 € |
05.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0041/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Insekta Pest Control s.r.o. |
50596926 |
|
198,00 € |
05.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ0054/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
1 203,80 € |
05.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ0055/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
1 403,45 € |
05.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |