0066/24 |
Objednávame si u Vás |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
DOMOSS TECHNIKA, a.s. |
36228389 |
|
60,60 € |
15.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Objednávka |
0067/24 |
Objednávame si u Vás |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
DOMOSS TECHNIKA, a.s. |
36228389 |
|
280,30 € |
15.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Objednávka |
0068/24 |
Objednávame si u Vás |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
ALBINUS s.r.o. |
51433257 |
|
137,50 € |
15.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Objednávka |
0069/24 |
Objednávame si u Vás |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Andrea Ličková - Artium SK |
41738241 |
|
890,00 € |
15.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Objednávka |
DFJ0121/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
596,91 € |
15.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ0118/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
470,27 € |
15.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0098/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Vaše výlety, s.r.o. |
47872071 |
|
3 420,00 € |
14.03.2024 |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0100/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
GAMA HOLDING Slovakia s.r.o. |
35801484 |
|
64,85 € |
14.03.2024 |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0099/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
GAMA HOLDING Slovakia s.r.o. |
35801484 |
|
134,40 € |
14.03.2024 |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFP0021/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
52,85 € |
14.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0064/24 |
Objednávame si u Vás |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
EKO SPOTREBA s.r.o. |
51170451 |
|
24,19 € |
14.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Objednávka |
DFB0097/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
42,38 € |
13.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0063/24 |
Objednávame si u Vás |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
EKO SPOTREBA s.r.o. |
51170451 |
|
120,14 € |
13.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Objednávka |
DFP0020/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Pavol Táborský a spol. |
14104199 |
|
530,38 € |
13.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ0114/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
PRIMAPEK Boris Prítský |
51992191 |
|
271,97 € |
13.03.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ0112/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
PRIMAPEK Boris Prítský |
51992191 |
|
773,11 € |
13.03.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ0111/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
615,95 € |
13.03.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ0113/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Majster mäsiar, s.r.o. |
46658181 |
|
606,88 € |
13.03.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ0116/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
76,15 € |
13.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ0117/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
10,08 € |
13.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |