Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFJ0028/24 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 Majster mäsiar, s.r.o. 46658181 231,22 € 22.01.2024 24.01.2024 Faktúra
DFP0003/24 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 PRIMAPEK Boris Prítský 51992191 83,25 € 22.01.2024 25.01.2024 Faktúra
DFB0009/24 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 Messer Tatragas, spol. s r.o. 00685852 50,69 € 22.01.2024 31.01.2024 Faktúra
DFB0010/24 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 METRO Nitra 45952671 9,55 € 22.01.2024 31.01.2024 Faktúra
DFJ0026/24 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 METRO Nitra 45952671 371,07 € 19.01.2024 23.01.2024 Faktúra
DFJ0027/24 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 BIDFOOD 34152199 3 736,41 € 19.01.2024 23.01.2024 Faktúra
DFJ0025/24 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 MABONEX Slovakia spol. s r.o. 31428819 924,29 € 19.01.2024 23.01.2024 Faktúra
DFK0001/24 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 AUTO-KLIMA Bratislava s.r.o. 35748729 15 060,00 € 19.01.2024 14.02.2024 Faktúra
0014/24 Objednávame si u Vás Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 Messer Tatragas, spol. s r.o. 00685852 50,69 € 18.01.2024 30.01.2024 Objednávka
0015/24 prepravu mikrobusom dňa 02.02.2024; HAĽW - Trnava a späť; hotel Holiday Inn; odchod 16,45. Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 EUROPATRANS JF s.r.o. 47145382 0,00 € 18.01.2024 30.01.2024 Objednávka
DFJ0019/24 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 PRIMAPEK Boris Prítský 51992191 359,87 € 17.01.2024 23.01.2024 Faktúra
DFJ0022/24 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 METRO Nitra 45952671 845,68 € 17.01.2024 23.01.2024 Faktúra
DFJ0024/24 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 MABONEX Slovakia spol. s r.o. 31428819 286,56 € 17.01.2024 23.01.2024 Faktúra
DFJ0023/24 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 MABONEX Slovakia spol. s r.o. 31428819 130,46 € 17.01.2024 23.01.2024 Faktúra
DFJ0020/24 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 MABONEX Slovakia spol. s r.o. 31428819 1 702,72 € 17.01.2024 23.01.2024 Faktúra
DFJ0021/24 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 Majster mäsiar, s.r.o. 46658181 365,52 € 17.01.2024 23.01.2024 Faktúra
0012/24 Objednávame si u Vás Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 GAMA HOLDING Slovakia s.r.o. 35801484 76,80 € 17.01.2024 29.01.2024 Objednávka
0013/24 Objednávame si u Vás Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 Juraj Šimo - OPOM 14123029 341,22 € 17.01.2024 29.01.2024 Objednávka
DFB0008/24 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 37 216,88 € 16.01.2024 19.01.2024 Faktúra
DFB0007/24 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 Orange Slovensko 35697270 2,00 € 16.01.2024 19.01.2024 Faktúra