DFB0161/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MEDZINÁRODNÝ KÁVOVÝ INŠTITÚT |
52452689 |
|
50,00 € |
17.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ0173/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Majster mäsiar, s.r.o. |
46658181 |
|
1 043,96 € |
17.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0090/24 |
Objednávame si u Vás |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
DOMOSS TECHNIKA, a.s. |
36228389 |
|
318,65 € |
17.04.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Objednávka |
Zmluva č. 60/2024/HAPn |
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania - Leto 2023/2024 |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, 921 01 Piešťany 1 |
00162019 |
MS Finance7 s.r.o. |
47547049 |
|
0,00 € |
17.04.2024 |
|
20.08.2024 |
29.05.2024 |
Blaškovič, Ladislav, Ing., MBA |
riaditeľ |
Zmluva |
Zmluva č. 63/2024/HAPn |
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania - Leto 2023/2024 |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, 921 01 Piešťany 1 |
00162019 |
MERK REALITY a.s. |
35787198 |
|
0,00 € |
17.04.2024 |
|
20.08.2024 |
29.05.2024 |
Blaškovič, Ladislav, Ing., MBA |
riaditeľ |
Zmluva |
Zmluva č. 117/2024/HAPn |
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania - Leto 2023/2024 |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, 921 01 Piešťany 1 |
00162019 |
ARKÁDIA SLOVAKIA, a.s. |
36305618 |
|
0,00 € |
17.04.2024 |
|
20.08.2024 |
29.05.2024 |
Blaškovič, Ladislav, Ing., MBA |
riaditeľ |
Zmluva |
Zmluva č. 11/2024/HAPn |
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania 26_2023/2024 |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, 921 01 Piešťany 1 |
00162019 |
Eskimo Kiss s. r. o. |
55896421 |
|
0,00 € |
16.04.2024 |
|
31.08.2024 |
18.04.2024 |
Ing. Ladislav Blaškovič |
riaditeľ |
Zmluva |
DFB0159/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MIC-ŠOLSKI HOTEL ASTORIA |
SI51691051 |
|
720,00 € |
16.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0158/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Orange Slovensko |
35697270 |
|
2,00 € |
16.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ0171/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
586,36 € |
16.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFP0035/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
CROMATOP. s.r.o. |
36338893 |
|
152,40 € |
16.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0160/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Ján Kolarovič |
11755555 |
|
145,00 € |
16.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ0172/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
BELL Zvolen a.s. |
35731628 |
|
180,00 € |
16.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0089/24 |
Objednávame si u Vás úpravu multifunkčného ihriska - odstránenie machu v predpokladanej čiastke 630,00 EUR |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
GRACE Slovakia |
36243485 |
|
0,00 € |
16.04.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Objednávka |
DFB0156/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
36,29 € |
15.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0157/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
GAMA HOLDING Slovakia s.r.o. |
35801484 |
|
57,60 € |
15.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ0169/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
1 669,33 € |
15.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ0170/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
251,86 € |
15.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ0168/24 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
145,61 € |
15.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0088/24 |
Objednávame si u Vás |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Kamody Slovensko s. r. o. |
47608544 |
|
127,40 € |
15.04.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Objednávka |