Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFS0007/26 čerpanie na stravu 3/26 Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď 00160351 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta 00351873 34,96 € 13.04.2026 18.04.2026 Faktúra
DFS0005/26 zákusky Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď 00160351 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta 00351873 34,50 € 08.04.2026 16.04.2026 Faktúra
DFB0005/26 rekl.predmety Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď 00160351 IMI TRADE s.r.o. 31565531 380,07 € 08.04.2026 18.04.2026 Faktúra
DFB0049/26 čist.prostriedky Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď 00160351 M.I.Papier Martin Ivancik 35201142 216,48 € 08.04.2026 18.04.2026 Faktúra
DFS0004/26 občerstvenie Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď 00160351 Fine PG s. r. o. 50560743 210,00 € 01.04.2026 16.04.2026 Faktúra
DFS0006/26 regen prac.sily Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď 00160351 Jozef Kojzar - JOKO RELAX 46042059 153,00 € 01.04.2026 18.04.2026 Faktúra
DFB0048/26 príspevok na stravu žiakom 3/26 Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď 00160351 Obchodna akademia 00400238 1 518,00 € 01.04.2026 18.04.2026 Faktúra
DFB0047/26 služby ochrany os.údajov 4/26 Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď 00160351 Osobnyudaj.sk 50528041 47,97 € 01.04.2026 18.04.2026 Faktúra
DFB0004/26 dopravné služby Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď 00160351 Stanislav Bohdan 33558884 1 805,00 € 31.03.2026 18.04.2026 Faktúra
DFB0003/26 prehliadka Erasmus Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď 00160351 Mgr. Pavel Šimove 37755323 290,00 € 26.03.2026 18.04.2026 Faktúra
DFB0002/26 rekl.predmety Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď 00160351 IMI TRADE s.r.o. 31565531 2 404,40 € 26.03.2026 18.04.2026 Faktúra
DFB0046/26 prenájom rohoží 2-3/26 Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď 00160351 Lindstrom 35742364 79,02 € 25.03.2026 18.04.2026 Faktúra
DFB0045/26 vysvedčenia Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď 00160351 SEVT a.s. 31331131 285,78 € 24.03.2026 18.04.2026 Faktúra
DFB0044/26 fixky Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď 00160351 M.I.Papier Martin Ivancik 35201142 218,69 € 23.03.2026 18.04.2026 Faktúra
DFB0043/26 upomienka Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď 00160351 Západoslovenská vodárenská spoločnosť 36550949 4,60 € 16.03.2026 03.04.2026 Faktúra
DFB0041/26 krovinorez Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď 00160351 TÓTH s. r. o. 00613550 117,40 € 16.03.2026 03.04.2026 Faktúra
DFB0042/26 internet.služby 3-4/26 Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď 00160351 UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o 35971967 25,52 € 16.03.2026 03.04.2026 Faktúra
DFB0039/26 vodné stočné 1/26 Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď 00160351 Západoslovenská vodárenská spoločnosť 36550949 292,48 € 11.03.2026 03.04.2026 Faktúra
DFB0040/26 vodné stočné 1/26 Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď 00160351 Západoslovenská vodárenská spoločnosť 36550949 28,04 € 11.03.2026 03.04.2026 Faktúra
DFB0038/26 mat. Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď 00160351 M.I.Papier Martin Ivancik 35201142 120,85 € 10.03.2026 03.04.2026 Faktúra
DFB0035/26 vodné stočné 2/26 Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď 00160351 Západoslovenská vodárenská spoločnosť 36550949 24,60 € 09.03.2026 03.04.2026 Faktúra
DFB0036/26 vodné stočné 2/26 Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď 00160351 Západoslovenská vodárenská spoločnosť 36550949 187,43 € 09.03.2026 03.04.2026 Faktúra
DFB0037/26 el.energia 2/26 Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď 00160351 encare, s.r.o. 52302555 201,08 € 09.03.2026 03.04.2026 Faktúra
DFS0003/26 čerpanie na stravu 2/26 Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď 00160351 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta 00351873 20,47 € 06.03.2026 03.04.2026 Faktúra
DFB0032/26 55%príspevok zam. na stravu zamestnancom 2/26 Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď 00160351 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta 00351873 269,67 € 06.03.2026 03.04.2026 Faktúra
DFB0034/26 príspevok na stravu žiakom 2/26 Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď 00160351 Obchodna akademia 00400238 1 083,30 € 06.03.2026 03.04.2026 Faktúra
DFB0033/26 toal.papier Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď 00160351 IP trade s.r.o 46288244 185,97 € 06.03.2026 03.04.2026 Faktúra
DFB0031/26 prenájom rohoží 1-2/26 Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď 00160351 Lindstrom 35742364 56,68 € 06.03.2026 03.04.2026 Faktúra
DFB0030/26 preplatok kúrenia 2/2026 Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď 00160351 Magna Teplo a.s. 46189289 -1 090,19 € 06.03.2026 03.04.2026 Faktúra
DFB0029/26 tel.poplatky 2/26 Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď 00160351 Slovak Telekom a.s. 35763469 20,45 € 04.03.2026 03.04.2026 Faktúra