Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0059/25 služby ochrany objektov 1.štvrťrok/25 Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď 00160351 Mesto Sered 00306169 102,00 € 10.04.2025 25.04.2025 Faktúra
DFB0002/25 prehliadka ERA Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď 00160351 Mgr. Pavel Šimove 37755323 210,00 € 09.04.2025 24.04.2025 Faktúra
DFB0004/25 doprava Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď 00160351 Pillbus, s.r.o. 47353031 553,50 € 09.04.2025 30.04.2025 Faktúra
DFB0058/25 55%príspevok zam. na stravu zamestnancom 3/25 Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď 00160351 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta 00351873 569,64 € 09.04.2025 24.04.2025 Faktúra
DFS0006/25 čerpanie na stravu 3/25 Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď 00160351 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta 00351873 43,24 € 09.04.2025 25.04.2025 Faktúra
DFB0063/25 čist.prostriedky Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď 00160351 M.I.Papier Martin Ivancik 35201142 328,63 € 09.04.2025 30.04.2025 Faktúra
DFB0065/25 príspevok na stravu žiakov 3/25 Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď 00160351 Obchodna akademia 00400238 1 715,80 € 09.04.2025 30.04.2025 Faktúra
DFB0064/25 kúrenie doplatok 3/25 Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď 00160351 Magna Teplo a.s. 46189289 1 001,24 € 09.04.2025 30.04.2025 Faktúra
DFB0003/25 občerstvenie Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď 00160351 Fine PG s. r. o. 50560743 150,00 € 08.04.2025 30.04.2025 Faktúra
DFB0062/25 el.energia doplatok 3/25 Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď 00160351 encare, s.r.o. 52302555 143,62 € 08.04.2025 30.04.2025 Faktúra
DFB0061/25 služby mzd.sofveru Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď 00160351 VEMA 31355374 11,91 € 07.04.2025 30.04.2025 Faktúra
DFB0057/25 tel.poplatky 3/25 Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď 00160351 Slovak Telekom a.s. 35763469 20,27 € 04.04.2025 24.04.2025 Faktúra
DFB0060/25 BOZP, PO, CO za 1.štvrťrok 2025 Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď 00160351 BE-SOFT a.s. 36191337 258,30 € 04.04.2025 30.04.2025 Faktúra
DFB0053/25 baterie Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď 00160351 Amicus SK, s.r.o. 36235466 152,40 € 03.04.2025 24.04.2025 Faktúra
DFB0056/25 služby el.nástenky 4/25 Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď 00160351 eSoft services s. r. o. 56214952 33,00 € 01.04.2025 24.04.2025 Faktúra
DFB0054/25 kúrenie doplatok 2024 Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď 00160351 Magna Teplo a.s. 46189289 1 044,62 € 01.04.2025 24.04.2025 Faktúra
DFB0055/25 el.energia 4/25 Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď 00160351 encare, s.r.o. 52302555 533,27 € 01.04.2025 24.04.2025 Faktúra
DFB0049/25 fixky Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď 00160351 M.I.Papier Martin Ivancik 35201142 296,80 € 01.04.2025 24.04.2025 Faktúra
DFB0050/25 čist.prostriedky Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď 00160351 IP trade s.r.o 46288244 185,98 € 01.04.2025 24.04.2025 Faktúra
DFS0004/25 občerstvenie Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď 00160351 OS Leon s.r.o 45975418 132,28 € 01.04.2025 24.04.2025 Faktúra
DFB0051/25 prenájom rohoží 2-3/25 Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď 00160351 Lindstrom 35742364 65,93 € 01.04.2025 24.04.2025 Faktúra
DFB0052/25 služby ochrany os.údajov 4/25 Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď 00160351 Osobnyudaj.sk 50528041 47,97 € 01.04.2025 24.04.2025 Faktúra
DFB0048/25 internet.služby 3-4/25 Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď 00160351 UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o 35971967 25,52 € 01.04.2025 24.04.2025 Faktúra
DFB0044/25 mat. Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď 00160351 Gajdos Gabriel-REPREZENT 14287315 41,80 € 12.03.2025 11.04.2025 Faktúra
DFB0029/25 vodné stočné 1/25 Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď 00160351 Západoslovenská vodárenská spoločnosť 36550949 218,51 € 17.02.2025 28.02.2025 Faktúra
DFB0030/25 vodné stočné 1/25 Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď 00160351 Západoslovenská vodárenská spoločnosť 36550949 37,18 € 17.02.2025 28.02.2025 Faktúra
DFB0031/25 kúrenie 1/25 Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď 00160351 Magna Teplo a.s. 46189289 6 386,74 € 17.02.2025 28.02.2025 Faktúra
DFB0028/25 el.energia 1/25 Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď 00160351 encare, s.r.o. 52302555 414,81 € 17.02.2025 28.02.2025 Faktúra
DFB0027/25 inter.služby 2-3/25 Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď 00160351 UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o 35971967 25,52 € 14.02.2025 28.02.2025 Faktúra
DFB0025/25 55%príspevok zam.na stravu zamestnancom 1/25 Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď 00160351 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta 00351873 463,59 € 11.02.2025 25.02.2025 Faktúra