Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFS0018/25 čerpanie na stravu 12/25 Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď 00160351 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta 00351873 22,54 € 19.12.2025 06.01.2026 Faktúra
DFS0017/25 dopr.služby Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď 00160351 Stanislav Bohdan 33558884 307,50 € 12.12.2025 06.01.2026 Faktúra
DFB0203/25 vodné stočné 11/25 Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď 00160351 Západoslovenská vodárenská spoločnosť 36550949 34,49 € 12.12.2025 09.01.2026 Faktúra
DFB0204/25 vodné stočné 11/25 Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď 00160351 Západoslovenská vodárenská spoločnosť 36550949 231,92 € 12.12.2025 09.01.2026 Faktúra
DFB0202/25 kúrenie 11/2025 Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď 00160351 Magna Teplo a.s. 46189289 3 418,74 € 12.12.2025 09.01.2026 Faktúra
DFB0201/25 pečiatka Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď 00160351 pandrlak advertising, s. r. o. 52394476 11,50 € 11.12.2025 09.01.2026 Faktúra
DFB0199/25 príspevok na stravu žiakom 11/25 Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď 00160351 Obchodna akademia 00400238 1 465,10 € 08.12.2025 09.01.2026 Faktúra
DFB0200/25 el.energia 11/25 doplatok Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď 00160351 encare, s.r.o. 52302555 264,54 € 08.12.2025 09.01.2026 Faktúra
DFB0195/25 prenájom rohoží 11/25 Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď 00160351 Lindstrom 35742364 79,02 € 04.12.2025 13.12.2025 Faktúra
DFB0196/25 tel.poplatky 11/25 Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď 00160351 Slovak Telekom a.s. 35763469 20,12 € 04.12.2025 13.12.2025 Faktúra
DFB0197/25 difuzéry Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď 00160351 Mušla s.r.o. 47592265 548,00 € 04.12.2025 13.12.2025 Faktúra
DFB0194/25 55%príspevok zam. na stravu zamestnancom 11/25 Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď 00160351 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta 00351873 466,62 € 03.12.2025 13.12.2025 Faktúra
DFS0015/25 čerpanie na stravu 11/25 Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď 00160351 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta 00351873 35,42 € 03.12.2025 13.12.2025 Faktúra
DFB0020/25 letenky Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď 00160351 NaDosah s.r.o 45329753 532,00 € 02.12.2025 13.12.2025 Faktúra
DFB0018/25 letenky Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď 00160351 NaDosah s.r.o 45329753 883,00 € 01.12.2025 13.12.2025 Faktúra
DFB0019/25 letenky Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď 00160351 NaDosah s.r.o 45329753 2 745,00 € 01.12.2025 13.12.2025 Faktúra
DFB0193/25 služby el.nástenky 12/25 Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď 00160351 eSoft services s. r. o. 56214952 33,00 € 01.12.2025 13.12.2025 Faktúra
DFB0191/25 služby ochrany os.údajov 12/25 Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď 00160351 Osobnyudaj.sk 50528041 47,97 € 01.12.2025 13.12.2025 Faktúra
DFB0192/25 služby IT technika Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď 00160351 AKTech s. r. o. 54483786 246,00 € 01.12.2025 13.12.2025 Faktúra
DFB0190/25 učebnice Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď 00160351 TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. 45258767 4,60 € 01.12.2025 13.12.2025 Faktúra
DFB0189/25 služby IT technika Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď 00160351 AKTech s. r. o. 54483786 2 169,99 € 28.11.2025 13.12.2025 Faktúra
DFB0198/25 učebnice Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď 00160351 preskoly s.r.o 51692881 427,30 € 27.11.2025 06.12.2025 Faktúra
DFS0016/25 káva Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď 00160351 Beroasters s.r.o. 52005950 66,15 € 26.11.2025 06.12.2025 Faktúra
DFB0188/25 internet.služby 11-12/25 Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď 00160351 UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o 35971967 25,52 € 14.11.2025 22.11.2025 Faktúra
DFS0014/25 čerpanie na stravu 10/25 Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď 00160351 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta 00351873 40,71 € 13.11.2025 22.11.2025 Faktúra
DFB0183/25 55%príspevok zam. na stravu zamestnancom 10/25 Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď 00160351 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta 00351873 536,31 € 13.11.2025 22.11.2025 Faktúra
DFB0184/25 vodné stočné 10/25 Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď 00160351 Západoslovenská vodárenská spoločnosť 36550949 282,74 € 13.11.2025 22.11.2025 Faktúra
DFB0185/25 vodné stočné 10/25 Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď 00160351 Západoslovenská vodárenská spoločnosť 36550949 50,70 € 13.11.2025 22.11.2025 Faktúra
DFB0187/25 predplatné Manažment školy 2026 Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď 00160351 Wolters Kluwer 31348262 232,47 € 13.11.2025 22.11.2025 Faktúra
DFB0186/25 učebnice Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď 00160351 TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. 45258767 360,00 € 13.11.2025 22.11.2025 Faktúra