Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0105/25 tel.poplatky 6/25 Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď 00160351 Slovak Telekom a.s. 35763469 19,69 € 04.07.2025 22.07.2025 Faktúra
DFB0109/25 el.energia 7/25 Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď 00160351 encare, s.r.o. 52302555 533,27 € 04.07.2025 22.07.2025 Faktúra
DFS0010/25 obed Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď 00160351 AB s.r.o 50640780 614,60 € 03.07.2025 22.07.2025 Faktúra
Zmluva č. 5/2025/GymSe Zmluva o nájme Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď, Kostolná 119/8, 926 01 Sereď 1 00160351 Mária Mojková 443,64 € 26.06.2025 27.06.2025 30.06.2026 26.06.2025 Mgr. Ľubica Štefáková riaditeľka Zmluva
Zmluva č. 4/2025/GymSe Zmluva o dodávke a odbere tepla Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď, Kostolná 119/8, 926 01 Sereď 1 00160351 MAGNA TEPLO a. s. 46189289 93 199,68 € 25.06.2025 27.06.2025 30.06.2027 26.06.2025 Mgr. Ľubica Štefáková riaditeľka Zmluva
DFB0104/25 prenájom rohoží 5-6/25 Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď 00160351 Lindstrom 35742364 75,82 € 23.06.2025 22.07.2025 Faktúra
DFB0103/25 tonery Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď 00160351 Damedis s.r.o. 26931664 231,24 € 20.06.2025 22.07.2025 Faktúra
0034/25 Objednávame si u Vás tonery do 3 tlačiarní v hodnote 231,24 Eur Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď 00160351 Damedis s.r.o. 26931664 0,00 € 18.06.2025 18.06.2025 Objednávka
DFB0100/25 vodné stočné 5/25 Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď 00160351 Západoslovenská vodárenská spoločnosť 36550949 248,93 € 13.06.2025 24.06.2025 Faktúra
DFB0101/25 vodné stočné 5/25 Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď 00160351 Západoslovenská vodárenská spoločnosť 36550949 43,95 € 13.06.2025 24.06.2025 Faktúra
0033/25 Objednávame si u Vás kontrolu požiarnych zariadení v hodnote 360 Eur. Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď 00160351 PROFIS s.r.o 34103201 0,00 € 12.06.2025 12.06.2025 Objednávka
0035/25 Objednávame si u Vás 10 ks čistiace potreby v hodnote 39,37 Eur Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď 00160351 Internet-Handel s.r.o. 24141828 0,00 € 12.06.2025 18.06.2025 Objednávka
DFB0095/25 čistiace prostriedky Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď 00160351 Internet-Handel s.r.o. 24141828 39,37 € 12.06.2025 18.06.2025 Faktúra
DFB0099/25 asc agenda predplatné Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď 00160351 ASC Applied Software 31361161 634,00 € 12.06.2025 24.06.2025 Faktúra
DFB0098/25 služby BOZP Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď 00160351 BE-SOFT a.s. 36191337 4,92 € 12.06.2025 24.06.2025 Faktúra
DFB0097/25 internet.služby 7-6/25 Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď 00160351 UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o 35971967 25,52 € 11.06.2025 24.06.2025 Faktúra
DFB0093/25 55%príspevok zam. na stravu zamestnancom 5/25 Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď 00160351 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta 00351873 433,29 € 09.06.2025 18.06.2025 Faktúra
DFB0094/25 preplatok el.energie 5/25 Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď 00160351 encare, s.r.o. 52302555 -190,06 € 09.06.2025 18.06.2025 Faktúra
DFS0008/25 čerpanie na stravu 5/25 Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď 00160351 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta 00351873 32,89 € 09.06.2025 24.06.2025 Faktúra
0032/25 Objednávame si u Vás program aSc komplet v hodnote 634 Eur Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď 00160351 ASC Applied Software 31361161 0,00 € 06.06.2025 06.06.2025 Objednávka