Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0046/25 Objednávame si letenky pre 15 osôb v hodnote 1420 Eur. (Erasmus+) Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď 00160351 NaDosah s.r.o 45329753 0,00 € 10.10.2025 14.10.2025 Objednávka
DFB0172/25 preplatok kúrenia 9/25 Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď 00160351 Magna Teplo a.s. 46189289 -3 859,17 € 10.10.2025 05.11.2025 Faktúra
DFB0166/25 prenájom rohoží 9-10/25 Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď 00160351 Lindstrom 35742364 75,82 € 10.10.2025 14.11.2025 Faktúra
DFB0165/25 mat. Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď 00160351 AKTech s. r. o. 54483786 101,48 € 10.10.2025 14.11.2025 Faktúra
0052/25 Objednávame 4ks drôtová myš C-TECH, 20 m čierny video kábel HDMI 1.4, 2 ks 3-Port USB 2.0 Hub Adapter. Všetko spolu v hodnote 101,48 Eur. Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď 00160351 AKTech s. r. o. 54483786 0,00 € 09.10.2025 04.11.2025 Objednávka
0045/25 Objednávame si vstupné do zoologickej záhrady v hodnote 280 Eur. Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď 00160351 Národná zoologická záhrada Bojnice 00358011 0,00 € 08.10.2025 14.10.2025 Objednávka
DFB0162/25 služby mzd.sofveru 7-9/25 Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď 00160351 Solitea Vema 36237337 10,82 € 08.10.2025 18.10.2025 Faktúra
DFB0164/25 preplatok el.energie 9/25 Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď 00160351 encare, s.r.o. 52302555 -207,65 € 08.10.2025 21.10.2025 Faktúra
DFS0013/25 mat. Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď 00160351 Beroasters s.r.o. 52005950 67,51 € 08.10.2025 22.10.2025 Faktúra
DFB0009/25 nábytok Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď 00160351 A J Produkty a.s. 36268518 264,45 € 07.10.2025 18.10.2025 Faktúra
DFB0010/25 mat. Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď 00160351 EWALDS s.r.o. 47792671 145,00 € 07.10.2025 18.10.2025 Faktúra
0042/25 Objednávame si poštovú schránku 90 cm v hodnote 145 Eur. Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď 00160351 EWALDS s.r.o. 47792671 0,00 € 07.10.2025 14.10.2025 Objednávka
0043/25 Objednávame si vozík na prepravu stoličiek v hodnote 264,45 Eur. Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď 00160351 A J Produkty a.s. 36268518 0,00 € 07.10.2025 14.10.2025 Objednávka
0044/25 Objednávame si sety stoličiek v sume 1083,40 Eur. Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď 00160351 DelaGroup, s.r.o. 55969241 0,00 € 07.10.2025 14.10.2025 Objednávka
DFB0160/25 55%príspevok zam. na stravu zamestnancom 9/25 Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď 00160351 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta 00351873 542,37 € 07.10.2025 18.10.2025 Faktúra
DFB0161/25 príspevok na stravu žiakom 9/25 Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď 00160351 Obchodna akademia 00400238 1 722,70 € 07.10.2025 18.10.2025 Faktúra
DFB0159/25 nábytok Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď 00160351 DelaGroup, s.r.o. 55969241 1 083,40 € 07.10.2025 18.10.2025 Faktúra
DFS0012/25 čerpanie na stravu 9/25 Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď 00160351 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta 00351873 41,17 € 07.10.2025 22.10.2025 Faktúra
DFB0158/25 BOZP, CO, PO za 3.štvrťrok 2025 Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď 00160351 BE-SOFT a.s. 36191337 258,30 € 06.10.2025 18.10.2025 Faktúra
DFB0157/25 tel.poplatky 9/25 Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď 00160351 Slovak Telekom a.s. 35763469 21,33 € 06.10.2025 18.10.2025 Faktúra