0061/24 |
Objednávame si u Vás 4 ks vešiaky do šatne v hodnote 84,55 Eur |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
BERSICOMP s.r.o. |
51478374 |
|
0,00 € |
16.07.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Objednávka |
DFB0127/24 |
tonery |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Damedis s.r.o. |
26931664 |
|
27,60 € |
15.07.2024 |
|
|
07.08.2024 |
|
|
Faktúra |
0056/24 |
Objednávame si u Vás 2 ks toner do tlačiarne v hodnote 143,40 Eur. |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Damedis s.r.o. |
26931664 |
|
0,00 € |
12.07.2024 |
|
|
12.07.2024 |
|
|
Objednávka |
DFB0132/24 |
inter.služby 7-8/24 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o |
35971967 |
|
24,90 € |
11.07.2024 |
|
|
07.08.2024 |
|
|
Faktúra |
0055/24 |
Objednávame si u Vás služby elektronickej výpl. pásky za obdobie 6-8/24 v hodnote 12 Eur |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Solitea Vema |
36237337 |
|
0,00 € |
10.07.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Objednávka |
DFB0134/24 |
kúrenie preplatok 6/24 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Magna Teplo a.s. |
46189289 |
|
-3 523,34 € |
10.07.2024 |
|
|
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0125/24 |
služby mzd.sofveru 3-5/24 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Solitea Vema |
36237337 |
|
11,09 € |
08.07.2024 |
|
|
07.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0122/24 |
55% príspevok zam. na stravu zamestnancom 6/24 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Obchodna akademia |
00400238 |
|
247,34 € |
03.07.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0121/24 |
príspevok na stravu žiakov 6/24 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Obchodna akademia |
00400238 |
|
1 235,10 € |
03.07.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DFS0010/24 |
čerpanie na stravu 6/24 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Obchodna akademia |
00400238 |
|
19,09 € |
03.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DFS0009/24 |
obed |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Mgr. Adriána Lančaričová |
54410894 |
|
490,20 € |
02.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0120/24 |
el.energia 7/24 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
425,03 € |
01.07.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0123/24 |
tel.poplatky 6/24 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
20,12 € |
01.07.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0118/24 |
ochrana objektov za 2.Q/2024 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Mesto Sered |
00306169 |
|
102,00 € |
01.07.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
0059/24 |
Objednávame si u Vás obed pre 26 osôb v hodnote 490,20 Eur. |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Mgr. Adriána Lančaričová |
54410894 |
|
0,00 € |
01.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Objednávka |
0060/24 |
Objednávame si u Vás zákusky v hodnote 98,90 Eur |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
G.P.M. s. r. o. |
47612118 |
|
0,00 € |
01.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Objednávka |
DFB0131/24 |
služby ochrany os.údajov 7/24 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Osobnyudaj.sk |
50528041 |
|
46,80 € |
01.07.2024 |
|
|
07.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0119/24 |
BOZP PO CO za 2.Q/2024 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
BE-SOFT a.s. |
36191337 |
|
252,00 € |
30.06.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0124/24 |
el.energia preplatok |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-178,95 € |
30.06.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0126/24 |
revízia has.prístrojov |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
PROFIS s.r.o |
34103201 |
|
357,96 € |
30.06.2024 |
|
|
07.08.2024 |
|
|
Faktúra |