Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0146/24 internetové služby 8-9/24 Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď 00160351 UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o 35971967 24,90 € 12.08.2024 10.09.2024 Faktúra
DFB0143/24 kúrenie preplatok 7/24 Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď 00160351 Magna Teplo a.s. 46189289 -3 523,34 € 12.08.2024 10.09.2024 Faktúra
DFB0142/24 preplatok el.energie 7/24 Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď 00160351 encare, s.r.o. 52302555 -279,31 € 31.07.2024 09.09.2024 Faktúra
DFB0145/24 vodné stočné 7/24 Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď 00160351 Západoslovenská vodárenská spoločnosť 36550949 192,53 € 31.07.2024 10.09.2024 Faktúra
DFB0144/24 vodné stočné 7/24 Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď 00160351 Západoslovenská vodárenská spoločnosť 36550949 6,60 € 31.07.2024 10.09.2024 Faktúra
0062/24 Objednávame si u Vás výrobu 1 ks štočku a 1 ks pečiatky v hodnote 29,30 Eur. Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď 00160351 pandrlak advertising, s. r. o. 52394476 0,00 € 24.07.2024 25.07.2024 Objednávka
0064/24 Objednávame si u Vás revíziu elektrickej inštalácie a bleskozvodov v hodnote 560,40 Eur Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď 00160351 Arpád Burián 32320744 0,00 € 22.07.2024 26.07.2024 Objednávka
Zmluva č. 6/2024/GymSe Elektronická nástenka Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď, Kostolná 119/8, 926 01 Sereď 1 00160351 eSoft service s. r. o. 56214952 30,00 € 19.07.2024 31.12.2999 31.07.2024 RNDr. Viera Tkáčová riaditeľka Zmluva
0058/24 Objednávame si u Vás 359 ks učebníc v hodnote 3808,26 Eur Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď 00160351 Martinus, s.r.o. 45503249 0,00 € 18.07.2024 18.07.2024 Objednávka
DFB0130/24 prenájom rohoží 6-7/24 Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď 00160351 Lindstrom 35742364 34,63 € 17.07.2024 07.08.2024 Faktúra
0057/24 Objednávame si u Vás toner v hodnote 27,60 Eur. Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď 00160351 Damedis s.r.o. 26931664 0,00 € 16.07.2024 16.07.2024 Objednávka
0061/24 Objednávame si u Vás 4 ks vešiaky do šatne v hodnote 84,55 Eur Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď 00160351 BERSICOMP s.r.o. 51478374 0,00 € 16.07.2024 19.07.2024 Objednávka
DFB0127/24 tonery Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď 00160351 Damedis s.r.o. 26931664 27,60 € 15.07.2024 07.08.2024 Faktúra
0056/24 Objednávame si u Vás 2 ks toner do tlačiarne v hodnote 143,40 Eur. Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď 00160351 Damedis s.r.o. 26931664 0,00 € 12.07.2024 12.07.2024 Objednávka
DFB0132/24 inter.služby 7-8/24 Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď 00160351 UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o 35971967 24,90 € 11.07.2024 07.08.2024 Faktúra
0055/24 Objednávame si u Vás služby elektronickej výpl. pásky za obdobie 6-8/24 v hodnote 12 Eur Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď 00160351 Solitea Vema 36237337 0,00 € 10.07.2024 10.07.2024 Objednávka
DFB0134/24 kúrenie preplatok 6/24 Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď 00160351 Magna Teplo a.s. 46189289 -3 523,34 € 10.07.2024 06.08.2024 Faktúra
DFB0125/24 služby mzd.sofveru 3-5/24 Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď 00160351 Solitea Vema 36237337 11,09 € 08.07.2024 07.08.2024 Faktúra
DFB0122/24 55% príspevok zam. na stravu zamestnancom 6/24 Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď 00160351 Obchodna akademia 00400238 247,34 € 03.07.2024 17.07.2024 Faktúra
DFB0121/24 príspevok na stravu žiakov 6/24 Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď 00160351 Obchodna akademia 00400238 1 235,10 € 03.07.2024 17.07.2024 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »