Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0073/24 ubytovanie a stravovanie Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď 00160351 Slovenské liečebné kúpele Rajecké Teplice, a.s. 31642284 385,00 € 09.04.2024 19.04.2024 Faktúra
DFB0071/24 55% príspevok zam.na stravu zamestnancov 3/24 Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď 00160351 Obchodna akademia 00400238 199,66 € 09.04.2024 19.04.2024 Faktúra
DFB0070/24 príspevok na stravu žiakov 3/24 Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď 00160351 Obchodna akademia 00400238 913,10 € 09.04.2024 19.04.2024 Faktúra
DFB0076/24 kúrenie doplatok 3/24 Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď 00160351 Magna Teplo a.s. 46189289 236,20 € 09.04.2024 24.04.2024 Faktúra
0030/24 Objednávame si u Vás služby elektronickej výpl. pásky za obdobie 3-6/2024 v hodnote 12 Eur Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď 00160351 Solitea Vema 36237337 0,00 € 08.04.2024 08.04.2024 Objednávka
0029/24 Objednávame si u Vás pap. utierky 10 kartónov a 6 ks SAVO 1,2 l v hodnote 226,32 Eur Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď 00160351 M.I.Papier Martin Ivancik 35201142 0,00 € 04.04.2024 04.04.2024 Objednávka
DFB0068/24 služby mzd.softveru Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď 00160351 Solitea Vema 36237337 10,96 € 04.04.2024 19.04.2024 Faktúra
DFB0064/24 čist.prostriedky Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď 00160351 M.I.Papier Martin Ivancik 35201142 226,32 € 04.04.2024 19.04.2024 Faktúra
DFB0061/24 služby IT technika Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď 00160351 Erba-Zdeno Bohuš 17647231 150,00 € 02.04.2024 17.04.2024 Faktúra
DFB0065/24 služby ochrany objektov za 1.Q/24 Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď 00160351 Mesto Sered 00306169 91,50 € 02.04.2024 19.04.2024 Faktúra
0031/24 Objednávame si u Vás karty City card 11 ks v hodnote 220 Eur Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď 00160351 CITY-CARD s. r. o. 52755321 0,00 € 01.04.2024 09.04.2024 Objednávka
0033/24 Objednávame si u Vás archivačné boxy 8 ks v hodnote 37,60 Eur Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď 00160351 Pavol Kapralčík - správa registratúry 35230657 0,00 € 01.04.2024 09.04.2024 Objednávka
DFB0060/24 služby ochrany os.údajov 4/24 Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď 00160351 Osobnyudaj.sk 50528041 46,80 € 01.04.2024 17.04.2024 Faktúra
DFB0069/24 el.energia 4/24 Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď 00160351 encare, s.r.o. 52302555 425,03 € 01.04.2024 19.04.2024 Faktúra
DFB0066/24 tel.poplatky 3/24 Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď 00160351 Slovak Telekom a.s. 35763469 19,50 € 01.04.2024 19.04.2024 Faktúra
DFB0072/24 el.energia 3/24 Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď 00160351 encare, s.r.o. 52302555 27,23 € 31.03.2024 19.04.2024 Faktúra
DFB0067/24 BOZP, CO, PO za 1.štvrťrok 2024 Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď 00160351 BE-SOFT a.s. 36191337 252,00 € 31.03.2024 19.04.2024 Faktúra
DFB0075/24 vodné stočné 3/24 Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď 00160351 Západoslovenská vodárenská spoločnosť 36550949 46,18 € 31.03.2024 24.04.2024 Faktúra
DFB0074/24 vodné stočné 3/24 Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď 00160351 Západoslovenská vodárenská spoločnosť 36550949 215,62 € 31.03.2024 24.04.2024 Faktúra
0028/24 Objednávame si u Vás službu eGovernment na 1 rok v hodnote 228 Eur s DPH Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď 00160351 ASC Applied Software 31361161 0,00 € 28.03.2024 03.04.2024 Objednávka
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »