Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFJ0082/24 potraviny Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín 00160407 Frikas, s.r.o. 31319017 1 687,84 € 31.05.2024 11.06.2024 Faktúra
DFJ0089/24 potraviny Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín 00160407 Brunczlík Tibor 33465223 115,20 € 31.05.2024 11.06.2024 Faktúra
DFJ0084/24 potraviny Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín 00160407 V & I s.r.o 47039884 904,22 € 31.05.2024 11.06.2024 Faktúra
DFJ0083/24 potraviny Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín 00160407 V & I s.r.o 47039884 111,18 € 31.05.2024 11.06.2024 Faktúra
DFJ0081/24 potraviny Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín 00160407 Zelna s.r.o. 46116664 1 130,51 € 31.05.2024 11.06.2024 Faktúra
DFJ0088/24 potraviny Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín 00160407 EMONT Rajček Michal 11866225 195,74 € 31.05.2024 11.06.2024 Faktúra
DFB0113/24 vyúčtovanie elektr.ene 5/2024 Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín 00160407 encare, s.r.o. 52302555 46,96 € 31.05.2024 20.06.2024 Faktúra
DFB0105/24 kuch.odpad 5/2024 Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín 00160407 INTA s.r.o. 34129863 38,40 € 31.05.2024 20.06.2024 Faktúra
DFB0111/24 voda 5/2024 Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín 00160407 Západoslovenská vodárenská spoločnosť 36550949 1 632,72 € 31.05.2024 27.06.2024 Faktúra
DFB0107/24 pzs 5,6/2024 Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín 00160407 SK-Stolamed, s.r.o. 48249726 70,20 € 30.05.2024 17.06.2024 Faktúra
DFJ0080/24 potraviny Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín 00160407 EVITAL s. r. o. 46732161 320,76 € 29.05.2024 11.06.2024 Faktúra
DFJ0087/24 potraviny Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín 00160407 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 23,14 € 28.05.2024 07.06.2024 Faktúra
DFJ0078/24 potraviny Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín 00160407 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 755,92 € 23.05.2024 28.05.2024 Faktúra
DFB0101/24 materiál Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín 00160407 Agrosam Lelkes Robert 33467633 70,26 € 23.05.2024 17.06.2024 Faktúra
DFB0096/24 čistiace potreby Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín 00160407 Trend Hygiena, s.r.o. 44783892 149,99 € 23.05.2024 17.06.2024 Faktúra
DFB0097/24 opravy podláh Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín 00160407 ALEX-PODLAHY, Purgel Alexander 32314493 244,75 € 22.05.2024 17.06.2024 Faktúra
DFB0098/24 papierové utierky Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín 00160407 Scandi s.r.o. 36642983 499,20 € 22.05.2024 17.06.2024 Faktúra
DFB0100/24 úprava povrchov Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín 00160407 STAVRECO B & B, s.r.o. 36219282 667,80 € 22.05.2024 17.06.2024 Faktúra
DFB0099/24 oprava plastových okien a dverí Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín 00160407 STAVRECO B & B, s.r.o. 36219282 1 284,00 € 22.05.2024 17.06.2024 Faktúra
DFJ0079/24 potraviny Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín 00160407 Zelna s.r.o. 46116664 1 052,50 € 21.05.2024 11.06.2024 Faktúra
DFB0095/24 polygrafické práce Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín 00160407 Štefan Nagy - COMBI TLAČIAREŇ 33468346 24,00 € 16.05.2024 24.05.2024 Faktúra
DFJ0085/24 potraviny Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín 00160407 V & I s.r.o 47039884 1 001,89 € 16.05.2024 11.06.2024 Faktúra
DFB0094/24 vypracovanie prevádzkového poriadku školy Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín 00160407 Monika Partlová MP s. r. o. 47453575 600,00 € 14.05.2024 24.05.2024 Faktúra
DFJ0077/24 potraviny Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín 00160407 ATC-JR,s.r.o 35760532 182,13 € 14.05.2024 28.05.2024 Faktúra
DFB0117/24 aviváž Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín 00160407 LVSR s.r.o. 52383911 75,60 € 14.05.2024 20.06.2024 Faktúra
DFB0091/24 údržbárske potreby Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín 00160407 Agrosam Lelkes Robert 33467633 62,93 € 13.05.2024 21.05.2024 Faktúra
DFS0007/24 obedy 4/2024 Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín 00160407 Gymnázium Milana Rastislava Štefánika,Šamorín 00160407 195,44 € 10.05.2024 17.05.2024 Faktúra
DFB0093/24 obedy 4/2024 Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín 00160407 Gymnázium Milana Rastislava Štefánika,Šamorín 00160407 998,14 € 10.05.2024 17.05.2024 Faktúra
DFJ0074/24 potraviny Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín 00160407 Zelna s.r.o. 46116664 1 054,97 € 10.05.2024 28.05.2024 Faktúra
DFJ0075/24 potraviny Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín 00160407 AG FOODS SK s.r.o. Pezinok 34144579 575,40 € 09.05.2024 28.05.2024 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »