DFB0023/24 |
servisné služby 1/24 |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
365 services s.r.o. |
44056877 |
|
90,00 € |
04.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0065/24 |
opakované plnenie el.ene 3/2024 |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
882,52 € |
02.02.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0015/24 |
gdpr 2/24 |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
46,80 € |
01.02.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ0024/24 |
potraviny |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
Mirkom Plus s.r.o. |
51081709 |
|
267,12 € |
01.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0022/24 |
telefon 1/2024 |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
Slovak Telekom.,a.s. |
35763469 |
|
41,86 € |
01.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0019/24 |
plyn 2/24 |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
Slov.plyn.priemysel |
35815256 |
|
52,00 € |
01.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0016/24 |
elektronická príručka |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
Ing. Martina Ďurišová - Trenčiansky vzdelávací servis |
48291374 |
|
11,00 € |
31.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ0022/24 |
potraviny |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
V & I s.r.o |
47039884 |
|
91,56 € |
31.01.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ0021/24 |
potraviny |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
V & I s.r.o |
47039884 |
|
1 222,09 € |
31.01.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ0019/24 |
potraviny |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
Zelna s.r.o. |
46116664 |
|
1 209,41 € |
31.01.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ0020/24 |
potraviny |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
EMONT Rajček Michal |
11866225 |
|
154,52 € |
31.01.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0028/24 |
vyúčtovnie el.energia |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
709,80 € |
31.01.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0027/24 |
voda 1/24 |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
1 254,56 € |
31.01.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0017/24 |
odvoz kuch.odpadu 1/24 |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
38,40 € |
31.01.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0020/24 |
toner a čítačka |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
Zoltán Németh ROM-RAM |
33468184 |
|
103,20 € |
30.01.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0012/24 |
čistenie kanalizácie - pisoáre |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
CSA-SERVIS, s.r.o. |
47101041 |
|
100,00 € |
29.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ0018/24 |
potraviny |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
Brunczlík Tibor |
33465223 |
|
244,80 € |
29.01.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ0017/24 |
potraviny |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
Mirkom Plus s.r.o. |
51081709 |
|
114,55 € |
29.01.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0014/24 |
kópie |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
Sharp Business Systems Slovakia, s.r.o. |
48093891 |
|
143,93 € |
29.01.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0018/24 |
voda 1/24 |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
374,86 € |
29.01.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |