DFB0094/21 |
servisná a revízna prehliadka |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
163,20 € |
31.05.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0095/21 |
servisné služby - rohože |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
Elis Textile Care SK s.r.o. |
44506031 |
|
93,34 € |
31.05.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0089/21 |
D-rent kopírky |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
IVAN KOZAK, KaH |
22707042 |
|
57,86 € |
31.05.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DFJ0049/21 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SVAMAN spol. s r. o. |
31103511 |
|
568,48 € |
31.05.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DFJ0051/21 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
160,41 € |
31.05.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DFJ0050/21 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
187,93 € |
31.05.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DFJ0060/21 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
Pekáreň Sekule - Kubina spol. s r.o. |
18049745 |
|
44,32 € |
31.05.2021 |
|
|
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0102/21 |
elektrická energia |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MAGNA ENERGIA s.r.o. |
35743565 |
|
661,60 € |
31.05.2021 |
|
|
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0108/21 |
zber a odvoz kuchynského odpadu |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
ALATERE, s.r.o. |
47158166 |
|
45,00 € |
31.05.2021 |
|
|
23.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DFJ0047/21 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
26,39 € |
26.05.2021 |
|
|
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DFJ0046/21 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
186,46 € |
26.05.2021 |
|
|
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0088/21 |
elektrická energia |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MAGNA ENERGIA s.r.o. |
35743565 |
|
496,66 € |
26.05.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0093/21 |
prečistenie kanalizácie |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
INFRA SERVICES |
43898190 |
|
210,88 € |
26.05.2021 |
|
|
08.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DFJ0041/21 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
GERGEL s.r.o. |
44527993 |
|
150,00 € |
25.05.2021 |
|
|
27.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0087/21 |
seminár |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
JUDr. Danica Bedlovičová & spol., s r.o. |
50341286 |
|
45,00 € |
25.05.2021 |
|
|
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DFJ0052/21 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
25,28 € |
25.05.2021 |
|
|
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0086/21 |
inzercia |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
Záhorák, s. r. o. |
47704217 |
|
24,00 € |
24.05.2021 |
|
|
27.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DFJ0044/21 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
348,36 € |
24.05.2021 |
|
|
27.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DFJ0043/21 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
144,64 € |
24.05.2021 |
|
|
27.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DFJ0040/21 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SVAMAN spol. s r. o. |
31103511 |
|
492,14 € |
20.05.2021 |
|
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DFJ0042/21 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
Pekáreň Sekule - Kubina spol. s r.o. |
18049745 |
|
59,43 € |
20.05.2021 |
|
|
27.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DFJ0045/21 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
107,68 € |
20.05.2021 |
|
|
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DFJ0039/21 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
GERGEL s.r.o. |
44527993 |
|
225,00 € |
19.05.2021 |
|
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0083/21 |
čistiace prostriedky |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MICHAL REPTA |
43304885 |
|
65,59 € |
18.05.2021 |
|
|
20.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DFJ0037/21 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
41,62 € |
17.05.2021 |
|
|
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DFJ0036/21 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
225,24 € |
17.05.2021 |
|
|
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DFJ0035/21 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
115,47 € |
17.05.2021 |
|
|
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DFJ0034/21 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
353,42 € |
14.05.2021 |
|
|
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0085/21 |
vodné, stočné |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
BRATISLAVSKA VODARENSKA SPOLOCNOST |
35850370 |
|
118,31 € |
13.05.2021 |
|
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0084/21 |
vodné, stočné |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
BRATISLAVSKA VODARENSKA SPOLOCNOST |
35850370 |
|
24,16 € |
13.05.2021 |
|
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |