DFB0216/22 |
vodné, stočné |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
BRATISLAVSKA VODARENSKA SPOLOCNOST |
35850370 |
|
178,46 € |
21.10.2022 |
|
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFJ0192/22 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SHR - Jozef Gergel |
50165135 |
|
196,00 € |
20.10.2022 |
|
|
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFJ0199/22 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SVAMAN spol. s r. o. |
31103511 |
|
893,74 € |
20.10.2022 |
|
|
29.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFJ0191/22 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
607,35 € |
19.10.2022 |
|
|
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFJ0190/22 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
78,59 € |
17.10.2022 |
|
|
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFJ0189/22 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
183,30 € |
17.10.2022 |
|
|
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFJ0188/22 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
336,48 € |
17.10.2022 |
|
|
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
0054/22 |
Objednávam si u Vás materiál do výpočtovej techniky:
HDD SSD 256GB EVO SAMSUNG - 2ks
Kabel HDMI/HDMI 10M - 1ks
Kabel HDMI/HDMI 15M - 1ks
Batéria CR2025 - 1ks
Cena objednávky do 150,00 € s DPH
|
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
ING. PETER ŠVEC - ATIS |
11838132 |
|
0,00 € |
17.10.2022 |
|
|
19.10.2022 |
|
|
Objednávka |
DFB0214/22 |
Servisná a revízna činnosť |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
229,20 € |
13.10.2022 |
|
|
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
0051/22 |
Objednávame u Vás aktualizáciu Plánu ochrany zamestnancov a osôb prevzatých do starostlivosti. Cena cca 150,00 € s DPH. |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
IPBOZ s.r.o. |
48330418 |
|
0,00 € |
12.10.2022 |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Objednávka |
0052/22 |
Objednávame si u Vás na 08.11.2022 školenie zamestnancov a odborná príprava členov jednotiek civilnej ochrany objektov.
Cena cca 200,00 € s DPH. |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
IPBOZ s.r.o. |
48330418 |
|
0,00 € |
12.10.2022 |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Objednávka |
0053/22 |
Objednávam si u Vás:
- náplň do sedacích vakov, balenie 100 l - 10 ks.
Celková cena 206,00 Eur s DPB
|
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
RESIZE s.r.o. |
51477599 |
|
0,00 € |
12.10.2022 |
|
|
15.10.2022 |
|
|
Objednávka |
DFB0213/22 |
Náplň do sedacích vakov, doprava, dobierka |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
RESIZE s.r.o. |
51477599 |
|
206,00 € |
12.10.2022 |
|
|
15.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFJ0187/22 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
200,77 € |
12.10.2022 |
|
|
18.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFJ0186/22 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
383,78 € |
12.10.2022 |
|
|
18.10.2022 |
|
|
Faktúra |
Zmluva č. 17/2022/GymSn |
Zmluva o nájme 06/2022 - Ďurovková |
Gymnázium Ladislava Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica, Dlhá 1037/12, 905 40 Senica 1 |
00160342 |
Ďurovková Sylvia, MVDr. |
|
|
309,09 € |
11.10.2022 |
12.10.2022 |
26.04.2023 |
11.10.2022 |
RNDr. Peztrovičová Iveta |
riaditeľka školy |
Zmluva |
Zmluva č. 18/2022/GymSn |
Zmluva č. 05/2022 - Portáš Senica |
Gymnázium Ladislava Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica, Dlhá 1037/12, 905 40 Senica 1 |
00160342 |
Portáš Roman, Ing. |
|
|
148,36 € |
11.10.2022 |
12.10.2022 |
15.10.2022 |
11.10.2022 |
RNDr. Petrovičová Iveta |
riaditeľka školy |
Zmluva |
DFJ0184/22 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SHR - Jozef Gergel |
50165135 |
|
147,00 € |
10.10.2022 |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFJ0183/22 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
316,09 € |
10.10.2022 |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFJ0182/22 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
529,69 € |
10.10.2022 |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |