Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFJ0222/22 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 344,79 € 05.12.2022 08.12.2022 Faktúra
DFB0261/22 školenie zamestnancov v oblasti krízového riadenia objektu Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 IPBOZ s.r.o. 48330418 192,00 € 03.12.2022 06.12.2022 Faktúra
DFB0257/22 servisná prehliadka motorového vozidla SE-197BZ Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 HÍLEK a spol., a.s. 36239542 298,39 € 02.12.2022 06.12.2022 Faktúra
DFB0260/22 Servisná a revízna činnosť Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 229,20 € 02.12.2022 06.12.2022 Faktúra
0072/22 Objednávame si u Vás servisnú prehliadku motorového vozidla. Cena do 350,00 € s DPH. Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 HÍLEK a spol., a.s. 36239542 0,00 € 01.12.2022 02.12.2022 Objednávka
DFB0252/22 výkon zodpovednej osoby Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 osobnyudaj.sk, s. r. o. 50528041 48,00 € 01.12.2022 06.12.2022 Faktúra
DFB0256/22 elektrická energia Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 MAGNA ENERGIA s.r.o. 35743565 756,16 € 01.12.2022 06.12.2022 Faktúra
DFB0259/22 tepelná energia Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 MAGNA TEPLO a. s. 46189289 3 161,39 € 01.12.2022 06.12.2022 Faktúra
DFB0258/22 plyn ŠJ Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 MAGNA TEPLO a. s. 46189289 62,40 € 01.12.2022 06.12.2022 Faktúra
DFJ0225/22 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 FAUN s.r.o. 31409385 272,45 € 01.12.2022 09.12.2022 Faktúra
DFB0265/22 telekomunikačné služby Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 SLOVAK TELEKOM a.s. 35763469 18,72 € 01.12.2022 13.12.2022 Faktúra
DFB0264/22 telekomunikačné služby Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 SLOVAK TELEKOM a.s. 35763469 164,87 € 01.12.2022 13.12.2022 Faktúra
DFB0263/22 telekomunikačné služby Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 SLOVAK TELEKOM a.s. 35763469 44,96 € 01.12.2022 13.12.2022 Faktúra
Zmluva č. 20/2022/GymSn Zmluva o nájme nebytových priestrorov č. 07/2022 Gymnázium Ladislava Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica, Dlhá 1037/12, 905 40 Senica 1 00160342 DOMKA- Združenie saleziánskej mládeže, stredisko Senica 36087203 270,63 € 30.11.2022 03.12.2022 04.12.2022 30.11.2022 RNDr. Petrovičová Iveta riaditeľka školy Zmluva
0071/22 Objednávame u Vás: - papierový uterák Paper Jack biely 1 kg - 250 ks Hodnota cca 2100,00 s DPH. Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 ILLE - Papier - Service SK spol. s r. o. 36226947 0,00 € 30.11.2022 01.12.2022 Objednávka
DFB0251/22 oprava umývačky Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 JAZ servis - Gajdošík Kamil 33550492 456,60 € 30.11.2022 02.12.2022 Faktúra
DFB0253/22 servisné služby - rohože Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 Elis Textile Care SK s.r.o. 44506031 107,28 € 30.11.2022 06.12.2022 Faktúra
DFB0255/22 D-rent kopírky Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 IVAN KOZAK, KaH 22707042 57,86 € 30.11.2022 06.12.2022 Faktúra
DFJ0220/22 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 LIANA JESENSKÁ 41836952 1 001,44 € 30.11.2022 06.12.2022 Faktúra
DFJ0219/22 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 249,48 € 30.11.2022 06.12.2022 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »