DFJ0222/22 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
344,79 € |
05.12.2022 |
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0261/22 |
školenie zamestnancov v oblasti krízového riadenia objektu |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
IPBOZ s.r.o. |
48330418 |
|
192,00 € |
03.12.2022 |
|
|
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0257/22 |
servisná prehliadka motorového vozidla SE-197BZ |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
HÍLEK a spol., a.s. |
36239542 |
|
298,39 € |
02.12.2022 |
|
|
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0260/22 |
Servisná a revízna činnosť |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
229,20 € |
02.12.2022 |
|
|
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0072/22 |
Objednávame si u Vás servisnú prehliadku motorového vozidla.
Cena do 350,00 € s DPH. |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
HÍLEK a spol., a.s. |
36239542 |
|
0,00 € |
01.12.2022 |
|
|
02.12.2022 |
|
|
Objednávka |
DFB0252/22 |
výkon zodpovednej osoby |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
50528041 |
|
48,00 € |
01.12.2022 |
|
|
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0256/22 |
elektrická energia |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MAGNA ENERGIA s.r.o. |
35743565 |
|
756,16 € |
01.12.2022 |
|
|
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0259/22 |
tepelná energia |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MAGNA TEPLO a. s. |
46189289 |
|
3 161,39 € |
01.12.2022 |
|
|
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0258/22 |
plyn ŠJ |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MAGNA TEPLO a. s. |
46189289 |
|
62,40 € |
01.12.2022 |
|
|
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFJ0225/22 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
FAUN s.r.o. |
31409385 |
|
272,45 € |
01.12.2022 |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0265/22 |
telekomunikačné služby |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
18,72 € |
01.12.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0264/22 |
telekomunikačné služby |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
164,87 € |
01.12.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0263/22 |
telekomunikačné služby |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
44,96 € |
01.12.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
Zmluva č. 20/2022/GymSn |
Zmluva o nájme nebytových priestrorov č. 07/2022 |
Gymnázium Ladislava Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica, Dlhá 1037/12, 905 40 Senica 1 |
00160342 |
DOMKA- Združenie saleziánskej mládeže, stredisko Senica |
36087203 |
|
270,63 € |
30.11.2022 |
03.12.2022 |
04.12.2022 |
30.11.2022 |
RNDr. Petrovičová Iveta |
riaditeľka školy |
Zmluva |
0071/22 |
Objednávame u Vás:
- papierový uterák Paper Jack biely 1 kg - 250 ks
Hodnota cca 2100,00 s DPH. |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
ILLE - Papier - Service SK spol. s r. o. |
36226947 |
|
0,00 € |
30.11.2022 |
|
|
01.12.2022 |
|
|
Objednávka |
DFB0251/22 |
oprava umývačky |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
JAZ servis - Gajdošík Kamil |
33550492 |
|
456,60 € |
30.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0253/22 |
servisné služby - rohože |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
Elis Textile Care SK s.r.o. |
44506031 |
|
107,28 € |
30.11.2022 |
|
|
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0255/22 |
D-rent kopírky |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
IVAN KOZAK, KaH |
22707042 |
|
57,86 € |
30.11.2022 |
|
|
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFJ0220/22 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
LIANA JESENSKÁ |
41836952 |
|
1 001,44 € |
30.11.2022 |
|
|
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFJ0219/22 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
249,48 € |
30.11.2022 |
|
|
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |