DFB0212/22 |
vodné, stočné, zrážky |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
BRATISLAVSKA VODARENSKA SPOLOCNOST |
35850370 |
|
188,40 € |
10.10.2022 |
|
|
18.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0211/22 |
vodné, stočné |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
BRATISLAVSKA VODARENSKA SPOLOCNOST |
35850370 |
|
29,33 € |
10.10.2022 |
|
|
18.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFJ0185/22 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SVAMAN spol. s r. o. |
31103511 |
|
620,05 € |
10.10.2022 |
|
|
18.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFJ0181/22 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
254,42 € |
07.10.2022 |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFJ0180/22 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
272,08 € |
05.10.2022 |
|
|
07.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0210/22 |
Paušálne vstupné |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici |
36086959 |
|
30,00 € |
05.10.2022 |
|
|
18.10.2022 |
|
|
Faktúra |
0050/22 |
Objednávame u Vás: - ZZ utierky zelené 5000 ks á. 19,50 € - 2 ks, v celkovej cene 39,00 € s DPH. |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MICHAL REPTA |
43304885 |
|
0,00 € |
04.10.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Objednávka |
Zmluva č. 16/2022/GymSn |
Zmluva o poskytovaní služieb |
Gymnázium Ladislava Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica, Dlhá 1037/12, 905 40 Senica 1 |
00160342 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici |
36086959 |
|
100,00 € |
04.10.2022 |
07.10.2022 |
30.06.2023 |
07.10.2022 |
RNDr. Petrovičová Iveta |
riaditeľka školy |
Zmluva |
DFB0209/22 |
ZZ papierové utierky |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MICHAL REPTA |
43304885 |
|
39,00 € |
04.10.2022 |
|
|
18.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFJ0176/22 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
71,89 € |
03.10.2022 |
|
|
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFJ0175/22 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
81,34 € |
03.10.2022 |
|
|
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFJ0179/22 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
FAUN s.r.o. |
31409385 |
|
233,92 € |
03.10.2022 |
|
|
07.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0207/22 |
Tepelná energia |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MAGNA TEPLO a. s. |
46189289 |
|
3 161,39 € |
03.10.2022 |
|
|
18.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0206/22 |
Plyn ŠJ |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MAGNA TEPLO a. s. |
46189289 |
|
62,40 € |
03.10.2022 |
|
|
18.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0196/22 |
Výkon zodpovednej osoby |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
50528041 |
|
48,00 € |
01.10.2022 |
|
|
07.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0205/22 |
Telekomunikačné služby |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
159,71 € |
01.10.2022 |
|
|
18.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0204/22 |
Telekomunikačné služby |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
44,96 € |
01.10.2022 |
|
|
18.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0203/22 |
Telekomunikačné služby |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
11,24 € |
01.10.2022 |
|
|
18.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0202/22 |
Elektrická energia |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MAGNA ENERGIA s.r.o. |
35743565 |
|
756,16 € |
01.10.2022 |
|
|
18.10.2022 |
|
|
Faktúra |
Zmluva č. 15/2022/GymSn |
Zmluva o spolupráci pre účely realizovania programu fin.vzdelávania FinQ |
Gymnázium Ladislava Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica, Dlhá 1037/12, 905 40 Senica 1 |
00160342 |
FinQ Centrum, n. o., Tomášikova 48, 832 67 Bratislava |
|
|
0,00 € |
30.09.2022 |
05.10.2022 |
31.08.2026 |
05.10.2022 |
RNDr. Petrovičová Iveta |
riaditeľka školy |
Zmluva |