Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0252/21 vodné, stočné Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 BRATISLAVSKA VODARENSKA SPOLOCNOST 35850370 193,03 € 10.12.2021 17.12.2021 Faktúra
DFB0248/21 servisné služby Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 ILLE - Papier - Service SK spol. s r. o. 36226947 58,32 € 10.12.2021 17.12.2021 Faktúra
DFB0247/21 servisné služby Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 ILLE - Papier - Service SK spol. s r. o. 36226947 288,19 € 10.12.2021 17.12.2021 Faktúra
DFB0249/21 servisná a revízna činnosť Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 163,20 € 09.12.2021 13.12.2021 Faktúra
DFB0250/21 školenie prvej pomoci Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 SLOVENSKÝ ČERVENÝ KRÍŽ - Územný spolok Senica 00416002 80,00 € 09.12.2021 17.12.2021 Faktúra
DFB0246/21 služby - kopírované strany Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 IVAN KOZAK, KaH 22707042 294,97 € 09.12.2021 17.12.2021 Faktúra
DFB0245/21 D-rent kopírky Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 IVAN KOZAK, KaH 22707042 57,86 € 09.12.2021 17.12.2021 Faktúra
DFJ0195/21 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 SVAMAN spol. s r. o. 31103511 635,03 € 09.12.2021 17.12.2021 Faktúra
DFJ0194/21 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 66,90 € 08.12.2021 17.12.2021 Faktúra
Zmluva č. 18/2021/GymSn Dodanie zemiakov rok 2022 Gymnázium Ladislava Novomeského, Dlhá 1037/12, 905 40 Senica 1 00160342 SHR - Gergel Ján, Prietržka 4 900,00 € 07.12.2021 07.12.2021 31.12.2022 07.12.2021 RNDr. Petrovičová Iveta riaditeľka školy Zmluva
0036/21 Objednávame u Vás školenie Kurz prvej pomoci pre 4 zamestnancov dňa 08.12.2021. Cena 80,00 € s DPH. Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 SLOVENSKÝ ČERVENÝ KRÍŽ - Územný spolok Senica 00416002 0,00 € 07.12.2021 07.12.2021 Objednávka
DFJ0193/21 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 207,18 € 06.12.2021 09.12.2021 Faktúra
DFJ0192/21 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 59,69 € 06.12.2021 09.12.2021 Faktúra
DFJ0191/21 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 45,93 € 06.12.2021 09.12.2021 Faktúra
Zmluva č. 15/2021/GymSn Dodanie mäsa a mäsových výrobkov - rok 2022 Gymnázium Ladislava Novomeského, Dlhá 1037/12, 905 40 Senica 1 00160342 SVAMAN spol. s r.o. 31103511 31 344,40 € 01.12.2021 01.01.2022 31.12.2022 01.12.2021 RNDr. Petrovičová Iveta riaditeľka školy Zmluva
Zmluva č. 16/2021/GymSn Dodanie čerstvej zeleniny a ovocia Gymnázium Ladislava Novomeského, Dlhá 1037/12, 905 40 Senica 1 00160342 Jesenská Liana 11 515,50 € 01.12.2021 01.01.2022 31.12.2022 01.12.2021 RNDr. Petrovičová Iveta riaditeľka školy Zmluva
0035/21 Objednávame u Vás: - kopletná kuželka do batérie ohrievača Elíz EURO 5 - 2 ks. Cena cca 8,00 € s DPH/ks. Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 Ing. Peter Mikulička PVM Systém 33039488 0,00 € 01.12.2021 01.12.2021 Objednávka
DFB0233/21 elektrická energia Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 MAGNA ENERGIA s.r.o. 35743565 496,66 € 01.12.2021 02.12.2021 Faktúra
DFB0231/21 oprava kuchynského zariadenia - konvektomat Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 JAZ servis - Gajdošík Kamil 33550492 161,76 € 01.12.2021 02.12.2021 Faktúra
DFB0234/21 výkon zodpovednej osoby Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 osobnyudaj.sk, s. r. o. 50528041 48,00 € 01.12.2021 03.12.2021 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »