Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0055/24 ročné vyúčtovanie za rok 2023 Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 1 541,48 € 21.02.2024 13.03.2024 Faktúra
DFB0051/24 mäso a mäsové výrobky Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 SVAMAN spol. s r.o. 31103511 734,10 € 20.02.2024 13.03.2024 Faktúra
DFB0049/24 potraviny Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Demifood spol. s r.o. 36324124 10,92 € 20.02.2024 13.03.2024 Faktúra
DFO0012/24 vlastné prostriedky - preprava autobusom CSS Jahodná Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Ľudmila Držíková 40202232 340,80 € 19.02.2024 01.03.2024 Faktúra
DFO0011/24 vlastné prostriedky - doplatky za lieky 01.02.- 15.02.2024 Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 lekáreň MELISSA,s.r.o 36271934 1 174,45 € 19.02.2024 01.03.2024 Faktúra
DFB0053/24 mlieko a mliečne výrobky Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 401,92 € 19.02.2024 13.03.2024 Faktúra
DFB0056/24 ovocie, zelenina Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Rastislav Brúder - BRUDER A TEAM - nástupca Iveta Brúderová 33815836 722,97 € 19.02.2024 13.03.2024 Faktúra
DFB0052/24 potraviny Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 198,18 € 16.02.2024 13.03.2024 Faktúra
DFO0009/24 vlastné prostriedky - nákup drogérie pre PSS 10.odd Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Emil Krajčík, s.r.o 36246204 492,81 € 14.02.2024 01.03.2024 Faktúra
DFB0057/24 náhraddný diel do tlačiarne Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Mgr. František Jankovič - Sinet 35494085 30,00 € 14.02.2024 04.03.2024 Faktúra
DFO0021/24 vlastné prostriedky - jednorázový zdravotnícky materiál pre PSS Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Pharm s.r.o 46767851 11 733,27 € 14.02.2024 19.03.2024 Faktúra
DFO0010/24 vlastné prostriedky - strihanie PSS 2/2024 Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Kaderníctvo Silvia Čobrdová Hercogová 46040340 702,00 € 13.02.2024 01.03.2024 Faktúra
DFB0045/24 servisné práce v IT Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Mgr. František Jankovič - Sinet 35494085 230,60 € 12.02.2024 19.02.2024 Faktúra
DFB0043/24 potraviny Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Senické a skalické pekárne, a.s. 31416306 583,71 € 12.02.2024 23.03.2024 Faktúra
DFB0044/24 potraviny Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Demifood spol. s r.o. 36324124 18,38 € 10.02.2024 07.03.2024 Faktúra
DFB0042/24 náhradné diely Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 MOOVE s. r. o. 50584871 110,88 € 09.02.2024 19.02.2024 Faktúra
DFB0041/24 potraviny Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 lekáreň MELISSA,s.r.o 36271934 11,69 € 09.02.2024 19.02.2024 Faktúra
DFB0048/24 ovocie, zelenina Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Rastislav Brúder - BRUDER A TEAM - nástupca Iveta Brúderová 33815836 691,59 € 09.02.2024 06.03.2024 Faktúra
DFB0039/24 mäso a mäsové výrobky Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 SVAMAN spol. s r.o. 31103511 628,98 € 09.02.2024 07.03.2024 Faktúra
DFB0046/24 potraviny Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 647,22 € 09.02.2024 07.03.2024 Faktúra
DFO0007/24 vlastné prostriedky - nákup elektroniky a servisné práce pre PSS Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Ivan Kozák - K & H 22707042 75,90 € 08.02.2024 16.02.2024 Faktúra
DFO0006/24 vlastné prostriedky - prepravná služba 1/2024 Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Slovenský Červený kríž, Územný spolok Senica 00416002 70,70 € 07.02.2024 14.02.2024 Faktúra
DFB0035/24 telekomunikačné služby Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 19,00 € 07.02.2024 19.02.2024 Faktúra
DFB0047/24 mlieko a mliečne výrobky Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 205,58 € 07.02.2024 07.03.2024 Faktúra
DFO0005/24 vlastné prostriedky - rehabilitačné práce 1/2024 Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Mgr. Daniel Krutý, MSc. 34736930 735,00 € 06.02.2024 14.02.2024 Faktúra
DFB0033/24 stravné zamestnanci Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 DT gastro s. r. o. 45443548 413,00 € 06.02.2024 19.02.2024 Faktúra
DFB0023/24 Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Senické a skalické pekárne, a.s. 31416306 336,96 € 02.02.2024 06.03.2024 Faktúra
DFB0031/24 chlieb a pečivo Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Senické a skalické pekárne, a.s. 31416306 211,92 € 02.02.2024 07.03.2024 Faktúra
DFB0030/24 chlieb a pekárenské výobky Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Senické a skalické pekárne, a.s. 31416306 70,73 € 02.02.2024 07.03.2024 Faktúra
DFO0004/24 vlastné prostriedky - doplatky za lieky 15.01.-31.01.2024 Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 lekáreň MELISSA,s.r.o 36271934 181,83 € 01.02.2024 13.02.2024 Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »