Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0398/22 potraviny Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Demifood spol. s r.o. 36324124 431,03 € 20.11.2022 30.12.2022 Faktúra
DFB0397/22 potraviny Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Demifood spol. s r.o. 36324124 425,66 € 20.11.2022 30.12.2022 Faktúra
DFB0352/22 odvoz veľkoobjemového odpadu Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Technické služby, a.s. 36228443 445,74 € 18.11.2022 24.11.2022 Faktúra
DFB0383/22 potraviny Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Liana Jesenská 41836952 850,24 € 18.11.2022 11.12.2022 Faktúra
DFB0382/22 potraviny Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 SVAMAN spol. s r.o. 31103511 497,24 € 18.11.2022 11.12.2022 Faktúra
DFB0390/22 potraviny Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 342,79 € 18.11.2022 30.12.2022 Faktúra
DFO0095/22 vlastné prostriedky - doplatky za lieky 1.-14.11.2022 Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 lekáreň MELISSA,s.r.o 36271934 974,34 € 15.11.2022 22.11.2022 Faktúra
DFB0380/22 lieky Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 lekáreň MELISSA,s.r.o 36271934 17,02 € 15.11.2022 27.11.2022 Faktúra
DFB0393/22 kancelárske potreby a materiál Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Milan Letovanec Lemax 17672562 942,66 € 15.11.2022 23.12.2022 Faktúra
DFB0391/22 potraviny Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Senické a skalické pekárne, a.s. 31416306 311,83 € 14.11.2022 23.12.2022 Faktúra
DFO0094/22 vlastné prostriedky - strihanie PSS 11/2022 Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Kaderníctvo Silvia Čobrdová Hercogová 46040340 510,00 € 12.11.2022 22.11.2022 Faktúra
DFB0374/22 potraviny Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 lekáreň MELISSA,s.r.o 36271934 12,08 € 11.11.2022 27.11.2022 Faktúra
DFB0378/22 dezinfekčné prostriedky Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Emil Krajčík, s.r.o 36246204 471,95 € 11.11.2022 27.11.2022 Faktúra
DFB0377/22 cistiace a hygienické potreby Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Emil Krajčík, s.r.o 36246204 942,94 € 11.11.2022 27.11.2022 Faktúra
DFB0376/22 servis, kalibrácia MARS v2 Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Alab, spol. s r. o. 45842167 48,00 € 11.11.2022 27.11.2022 Faktúra
DFB0384/22 potraviny Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Demifood spol. s r.o. 36324124 563,73 € 10.11.2022 11.12.2022 Faktúra
DFB0399/22 potraviny Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Demifood spol. s r.o. 36324124 1 236,32 € 10.11.2022 23.12.2022 Faktúra
DFO0092/22 vlastné prostriedky - oblečenie Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 L2W,s.r.o 52756319 382,98 € 09.11.2022 17.11.2022 Faktúra
DFB0379/22 potraviny Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Liana Jesenská 41836952 785,05 € 09.11.2022 27.11.2022 Faktúra
DFB0373/22 potraviny Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 SVAMAN spol. s r.o. 31103511 646,27 € 09.11.2022 27.11.2022 Faktúra
DFO0096/22 vlastné prostriedky -jednoraz. zdrav. materiál Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Pharm s.r.o 46767851 3 568,03 € 09.11.2022 02.12.2022 Faktúra
DFO0089/22 vlastné prostriedky - obuv Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Bohuš Šesták-Veľkosklad 46740295 512,50 € 08.11.2022 15.11.2022 Faktúra
DFO0093/22 vlastné prostriedky-oblečenie pre PSS 7.a8.odd. Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Miroslava Balážová-MIRKA 33040354 431,50 € 08.11.2022 19.11.2022 Faktúra
DFO0090/22 vlastné prostriedky -rehabilitačné práce za 10/2022 Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Mgr. Daniel Krutý, MSc. 34736930 575,00 € 07.11.2022 14.11.2022 Faktúra
DFO0091/22 vlastné prostriedky -prepravná služba 10/2022 Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Slovenský Červený kríž, Územný spolok Senica 00416002 23,00 € 07.11.2022 17.11.2022 Faktúra
DFB0381/22 ZPB mobilný elefón 10/2022 Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 17,00 € 07.11.2022 28.11.2022 Faktúra
DFB0375/22 potraviny Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 424,86 € 04.11.2022 27.11.2022 Faktúra
DFB0389/22 5P - - kompetenčný model - , 04.11.2022 Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Mgr. Mária Korčeková - Korčekovci 34558641 240,00 € 04.11.2022 11.12.2022 Faktúra
DFO0085/22 Vlastné prostriedky-káva pre PSS na 11/2022 Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Demifood spol. s r.o. 36324124 450,65 € 03.11.2022 12.11.2022 Faktúra
DFB0367/22 elektrická energia 10/2022 Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 ZSE Energia, a.s. 36677281 6 753,95 € 03.11.2022 24.11.2022 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »