DFB0070/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MIK s. r. o. |
34099514 |
|
1 774,33 € |
19.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0065/25 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
624,15 € |
17.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0066/25 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
684,98 € |
17.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0062/25 |
servisné a revízne činnosti Zavar 02/25 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
VEOLIA Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
600,24 € |
13.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0063/25 |
servisné a revízne činnosti Trnava 02/25 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
VEOLIA Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
194,34 € |
13.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0064/25 |
servisné a revízne činnosti Galanta 02/25 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
VEOLIA Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
135,30 € |
13.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0060/25 |
elektrická energia Zavar, Trnava, Galanta - vyúčtovanie 01/25 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
5 048,80 € |
12.02.2025 |
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0061/25 |
servisná prehliadka motorového vozidla Škoda Fabia TT524IL |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
RM JET, spol. s r.o. |
36236268 |
|
278,50 € |
12.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0059/25 |
plyn Zavar - vyúčtovanie 01/25 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
8 815,25 € |
10.02.2025 |
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0057/25 |
licencia a update softvare (zdravotné sestry) 08.02.2025-07.08.2025) |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Allio s.r.o. |
35776684 |
|
147,60 € |
07.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0058/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MIK s. r. o. |
34099514 |
|
432,80 € |
07.02.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
DFB0055/25 |
BOZP, PO 01/25 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
PEMAX-TRNAVA s.r.o. |
51908204 |
|
258,30 € |
06.02.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0054/25 |
odvoz bioodpadu 01/25 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
CMT Group s.r.o. |
47372141 |
|
9,84 € |
06.02.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0056/25 |
nepretržitá pohotovosť na rok 2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
ŽOS Bezpečnosť 1, s.r.o. |
36703176 |
|
73,80 € |
06.02.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFS0002/25 |
podané občerstvenie dňa 24.1.2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Poľnohospodárske družstvo Siladice |
00208230 |
|
4 200,00 € |
06.02.2025 |
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0053/25 |
domáce potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Jaroslav Hudec - DOMÁCE POTREBY |
30730937 |
|
290,20 € |
05.02.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0050/25 |
servisné a revízne činnosti Zavar 01/25 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
VEOLIA Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
600,24 € |
05.02.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
DFB0051/25 |
servisné a revízne činnosti Trnava 01/25 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
VEOLIA Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
194,34 € |
05.02.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0052/25 |
servisné a revízne činnosti Galanta 01/25 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
VEOLIA Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
135,30 € |
05.02.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0030/25 |
odvoz odpadu 01/25 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
1 055,91 € |
04.02.2025 |
|
|
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0036/25 |
čerstvé ovocie a zelenina, slepačie vajcia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
3 776,26 € |
04.02.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0048/25 |
čerstvé ovocie a zelenina, slepačie vajíčka |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
417,79 € |
04.02.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0035/25 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
678,84 € |
04.02.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0043/25 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
57,23 € |
04.02.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0031/25 |
pevná linka, internet Trnava, Galanta 01/25 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
91,13 € |
04.02.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0032/25 |
služby mobilnej siete |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
55,88 € |
04.02.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0033/25 |
pevná linka 01/25 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
289,05 € |
04.02.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0049/25 |
ochrana objektu 01/25 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. |
36237922 |
|
66,17 € |
04.02.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0034/25 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
468,59 € |
04.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0037/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MIK s. r. o. |
34099514 |
|
2 171,25 € |
04.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |