Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0402/22 holenie Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Hancková Anita 47916745 540,00 € 01.12.2022 16.12.2022 Faktúra
DFB0406/22 stravné lístky Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Ticket Service, s.r.o. 52005551 36,23 € 01.12.2022 17.12.2022 Faktúra
DFB0410/22 odber tepla za 12/2022 Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 3 444,49 € 01.12.2022 17.12.2022 Faktúra
DFB0407/22 elektrická energia za 12/2022 Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 MAGNA E.A. 35743565 956,41 € 01.12.2022 17.12.2022 Faktúra
DFB0412/22 lieky pre PSS Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Lekáreň LEVENDULA s.r.o. 36227889 11,28 € 01.12.2022 17.12.2022 Faktúra
DFB0411/22 lieky pre PSS Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Lekáreň LEVENDULA s.r.o. 36227889 85,62 € 01.12.2022 17.12.2022 Faktúra
0077/22 Objednávame si u Vás stravné lístky pre zamestnancov, 5 ks, cena spolu 36,23 € Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Ticket Service, s.r.o. 52005551 0,00 € 01.12.2022 17.12.2022 Objednávka
0078/22 Objednávame si u Vás lieky pre PSS, cena 85,62 € Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Lekáreň LEVENDULA s.r.o. 36227889 0,00 € 01.12.2022 17.12.2022 Objednávka
0079/22 Objednávame si u Vás lieky pre PSS, cena 11,28 € Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Lekáreň LEVENDULA s.r.o. 36227889 0,00 € 01.12.2022 17.12.2022 Objednávka
DFB0421/22 poplatok za mobilné služby 11/2022 Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Slovak Telecom 35763469 101,04 € 01.12.2022 20.12.2022 Faktúra
DFB0420/22 poplatok za telekomunikačné služby 11/2022 Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Slovak Telecom 35763469 35,62 € 01.12.2022 20.12.2022 Faktúra
0086/22 Objednávame si u Vás opravu podlahy, lepenie pvc, cena 3981,70 € Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 VENTH s.r.o. 53551524 0,00 € 01.12.2022 29.12.2022 Objednávka
DFO0074/22 darčeky Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Lekáreň LEVENDULA s.r.o. 36227889 630,60 € 30.11.2022 16.12.2022 Faktúra
DFB0413/22 odber kuchynského odpadu Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 INTA s.r.o. 34129863 38,40 € 30.11.2022 17.12.2022 Faktúra
DFB0408/22 manažerské úkony Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 MGR. HANA Školníková 50965166 1 100,00 € 30.11.2022 17.12.2022 Faktúra
DFB0409/22 chlieb, pečivo Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným 18049362 281,32 € 30.11.2022 17.12.2022 Faktúra
DFB0419/22 vyúčtovanie el. energie za 11/2022 Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 MAGNA E.A. 35743565 591,07 € 30.11.2022 20.12.2022 Faktúra
DFB0427/22 mäso, mäsové výrobky Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Ing. Július Beke-Mäso - údeniny 45981353 333,54 € 29.11.2022 21.12.2022 Faktúra
DFB0399/22 odvoz odpadovej vody 11/2022 Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Bogar Trans 17679419 934,50 € 28.11.2022 08.12.2022 Faktúra
DFB0405/22 mliečné výrobky Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Potraviny Baranyai 47444851 335,45 € 28.11.2022 16.12.2022 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »