DFB0402/22 |
holenie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Hancková Anita |
47916745 |
|
540,00 € |
01.12.2022 |
|
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0406/22 |
stravné lístky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
36,23 € |
01.12.2022 |
|
|
17.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0410/22 |
odber tepla za 12/2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
3 444,49 € |
01.12.2022 |
|
|
17.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0407/22 |
elektrická energia za 12/2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
956,41 € |
01.12.2022 |
|
|
17.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0412/22 |
lieky pre PSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
11,28 € |
01.12.2022 |
|
|
17.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0411/22 |
lieky pre PSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
85,62 € |
01.12.2022 |
|
|
17.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0077/22 |
Objednávame si u Vás stravné lístky pre zamestnancov, 5 ks, cena spolu 36,23 € |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
0,00 € |
01.12.2022 |
|
|
17.12.2022 |
|
|
Objednávka |
0078/22 |
Objednávame si u Vás lieky pre PSS, cena 85,62 € |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
0,00 € |
01.12.2022 |
|
|
17.12.2022 |
|
|
Objednávka |
0079/22 |
Objednávame si u Vás lieky pre PSS, cena 11,28 € |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
0,00 € |
01.12.2022 |
|
|
17.12.2022 |
|
|
Objednávka |
DFB0421/22 |
poplatok za mobilné služby 11/2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
101,04 € |
01.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0420/22 |
poplatok za telekomunikačné služby 11/2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
35,62 € |
01.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0086/22 |
Objednávame si u Vás opravu podlahy, lepenie pvc, cena 3981,70 € |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
VENTH s.r.o. |
53551524 |
|
0,00 € |
01.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Objednávka |
DFO0074/22 |
darčeky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
630,60 € |
30.11.2022 |
|
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0413/22 |
odber kuchynského odpadu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
38,40 € |
30.11.2022 |
|
|
17.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0408/22 |
manažerské úkony |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
MGR. HANA Školníková |
50965166 |
|
1 100,00 € |
30.11.2022 |
|
|
17.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0409/22 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
281,32 € |
30.11.2022 |
|
|
17.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0419/22 |
vyúčtovanie el. energie za 11/2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
591,07 € |
30.11.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0427/22 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Ing. Július Beke-Mäso - údeniny |
45981353 |
|
333,54 € |
29.11.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0399/22 |
odvoz odpadovej vody 11/2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Bogar Trans |
17679419 |
|
934,50 € |
28.11.2022 |
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0405/22 |
mliečné výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
335,45 € |
28.11.2022 |
|
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |