Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0492/21 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Pekáreň Sekule Kubina,s.r.o. 18049745 202,33 € 15.12.2021 20.12.2021 Faktúra
DFB0493/21 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 DEMIFOOD s.r.o. 36324124 329,12 € 15.12.2021 20.12.2021 Faktúra
DFB0494/21 Údržbársky materiál Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 LD-Service s.r.o. 36731102 1 953,60 € 15.12.2021 20.12.2021 Faktúra
DFB0491/21 Ponorné čerpadlo s montážou Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Peter Opalek 35295015 650,00 € 15.12.2021 20.12.2021 Faktúra
DFK0002/21 Lapač tukov Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Bakan Lukáš 46695842 4 700,00 € 15.12.2021 28.12.2021 Faktúra
DFB0486/21 Všeobecný materiál Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 ALZA 27082440 265,25 € 14.12.2021 17.12.2021 Faktúra
DFB0490/21 Dekoračná sieť Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Firma KOŠÍK - siete s.r.o. 36556858 19,80 € 14.12.2021 17.12.2021 Faktúra
DFB0487/21 Elektrická energia za 11.2021 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 ZSE Energia, a.s. 36677281 2 110,91 € 14.12.2021 20.12.2021 Faktúra
DFB0488/21 Technická správa budov za 12.2021 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 325,20 € 14.12.2021 20.12.2021 Faktúra
DFB0489/21 Údržbárky materiál Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 emtei plus spol. s r.o. 36732087 742,05 € 14.12.2021 20.12.2021 Faktúra
P 188/2021 Objednávame si u Vás: - Biely jogurt /1 kartón - cetoviny špirale 5 kg/4 ks - cestoviny kolienka 5 kg /4 ks - múka hrubá 1 kg /1 kartón - mlieko 1l /10 kartónov - syr trojuholník 8 ks/20 krabíc - syr vedierko 1 kg /3 ks - pašteka 48 ks /3 kartóny - sol 1 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 DEMIFOOD s.r.o. 36324124 0,00 € 13.12.2021 17.12.2021 Objednávka
DFB0484/21 Elektroinštalačné práce Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Richard Kolárik - EL KOL 51932407 2 320,00 € 13.12.2021 20.12.2021 Faktúra
DFB0485/21 IS Cygnus 01. - 12. 2022 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 IReSoft, s.r.o. 26297850 4 224,82 € 13.12.2021 21.12.2021 Faktúra
P 187/2021 Objednávame si u Vás: 11.12. – 86 ks pečivo, 14 ks pečivo graham., 10 ks chlieb tmavý 900g, 10 ks vianočka 13.12. – 86 ks pečivo, 14 ks pečivo graham., 3 ks chlieb tmavý 900g 14.12. – 6 ks chlieb tmavý 900g 15.12. – 86 ks pečivo, 14 ks pečivo graham., 3 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Pekáreň Sekule Kubina,s.r.o. 18049745 0,00 € 10.12.2021 10.12.2021 Objednávka
DFB0483/21 Zdravotnícke potreby Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 UNIZDRAV Prešov, s.r.o. 36515388 1 160,98 € 10.12.2021 13.12.2021 Faktúra
DFB0482/21 Štvrťročná kontrola EPS za 12.2021 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 DIAFAN, s.r.o. 36548073 633,60 € 10.12.2021 17.12.2021 Faktúra
DFB0480/21 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Frikas, s.r.o. 31319017 490,99 € 10.12.2021 17.12.2021 Faktúra
DFB0481/21 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Mäsiarstvo Irena Hyžová 41401727 391,41 € 10.12.2021 17.12.2021 Faktúra
0151/21 Objednávame si - obliečky na vankúš č. 1006: 100 ks a č. 1004: 100 ks - vankúš 50 ks - paplón 50 ks Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Sarana Pharm, s.r.o. 44718071 0,00 € 09.12.2021 09.12.2021 Objednávka
0152/21 Objednávame si projekčné plátno 203 x 203: 1 ks Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Tectake s.r.o. 03201376 0,00 € 09.12.2021 09.12.2021 Objednávka
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »