Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0096/24 pracovné oblečenie a obuv Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Saradam s.r.o. 46707689 140,00 € 12.04.2024 02.05.2024 Faktúra
DFB0097/24 rohový ventil 6x Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Vodotechnik, s. r.o. 46888209 48,00 € 12.04.2024 02.05.2024 Faktúra
DFB0091/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 František Lukáčik-Mäso 30048761 236,19 € 11.04.2024 02.05.2024 Faktúra
142024 Ventil Hakl Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Vodotechnik, s. r.o. 46888209 48,00 € 10.04.2024 15.04.2024 Objednávka
DFB0102/24 vypracovanie zdravotno-hygienického auditu Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Pyroboss,s.r.o. 36644048 204,00 € 10.04.2024 31.05.2024 Faktúra
DFB0092/24 úhrada za odber kuchynských odpadov za 1-3/2024 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 ecol Trade,s.r.o. 45956839 57,60 € 08.04.2024 02.05.2024 Faktúra
DFB0089/24 oprava karosérie Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 AMR Servis, s.r.o. 48260894 500,00 € 08.04.2024 02.05.2024 Faktúra
DFB0088/24 zavedenie internetu hlavnej sestre Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 DATAGRAM, s.r.o. 36617032 197,04 € 08.04.2024 02.05.2024 Faktúra
112024 Pracovné oblečenie Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Saradam s.r.o. 46707689 140,00 € 05.04.2024 05.04.2024 Objednávka
DFO0007/24 váľandy Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Rastislav Chlubna RATUS 34307630 390,00 € 04.04.2024 23.04.2024 Faktúra
102024 Elektrický ohrievač,sprchová hadica Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Vodotechnik, s. r.o. 46888209 136,50 € 03.04.2024 03.04.2024 Objednávka
DFB0078/24 úhrada za výkon zodpovednej osoby za 04/2024 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 osobnyudaj.sk,s.r.o. 50528041 36,00 € 01.04.2024 29.04.2024 Faktúra
DFB0079/24 pripojenie k internetu Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 DATAGRAM, s.r.o. 36617032 21,60 € 01.04.2024 29.04.2024 Faktúra
DFB0083/24 úhrada za služby mobilnej siete Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Slovak Telecom, a.s. 35763469 47,35 € 01.04.2024 30.04.2024 Faktúra
DFB0084/24 úhrada za plyn Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 1 800,00 € 01.04.2024 30.04.2024 Faktúra
DFB0086/24 úhrada za elektrinu Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 66,96 € 01.04.2024 30.04.2024 Faktúra
DFB0085/24 úhrada za elektrinu Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 521,07 € 01.04.2024 30.04.2024 Faktúra
DFO0006/24 lieky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 NOVIO-HC s.r.o 51318512 776,58 € 31.03.2024 23.04.2024 Faktúra
DFO0005/24 lieky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 NOVIO-HC s.r.o 51318512 370,59 € 31.03.2024 23.04.2024 Faktúra
DFB0077/24 úhrada za služby v oblasti CO 3/2024 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 CO-COMPANY s.r.o. 52134504 30,00 € 31.03.2024 29.04.2024 Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »