Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0126/24 úhrada za vodu - budova OA Hlohovec Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. 36255556 6,68 € 10.05.2024 03.06.2024 Faktúra
DFB0123/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 František Lukáčik-Mäso 30048761 294,81 € 09.05.2024 31.05.2024 Faktúra
DFB0124/24 vývoz septiku Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Poľnohospodárske družstvo 00207781 315,00 € 07.05.2024 31.05.2024 Faktúra
182024 Pracovná obuv Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Saradam s.r.o. 46707689 240,00 € 03.05.2024 03.05.2024 Objednávka
DFB0121/24 drobná oprava poruchy na odbernom mieste Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Západoslovenská distribučná, a.s. 36361518 78,36 € 02.05.2024 31.05.2024 Faktúra
DFB0114/24 úhrada za služby v oblasti BOZP 04/2024 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 H & C Safety Group s.r.o. 52724255 36,00 € 02.05.2024 31.05.2024 Faktúra
DFB0111/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 RRfruit s.r.o. 44378254 730,76 € 02.05.2024 31.05.2024 Faktúra
DFB0113/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 96,32 € 02.05.2024 31.05.2024 Faktúra
DFB0112/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 419,16 € 02.05.2024 31.05.2024 Faktúra
DFB0120/24 úhrada za služby mobilnej siete Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Slovak Telecom, a.s. 35763469 47,14 € 01.05.2024 31.05.2024 Faktúra
DFB0119/24 úhrada za služby pevnej siete Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Slovak Telecom, a.s. 35763469 11,50 € 01.05.2024 31.05.2024 Faktúra
DFB0109/24 úhrada za výkon zodpovednej osoby za 05/2024 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 osobnyudaj.sk,s.r.o. 50528041 36,00 € 01.05.2024 31.05.2024 Faktúra
DFB0116/24 úhrada za plyn Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 1 800,00 € 01.05.2024 31.05.2024 Faktúra
DFB0118/24 úhrada za energiu Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 521,07 € 01.05.2024 31.05.2024 Faktúra
DFB0117/24 úhrada za energiu Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 66,96 € 01.05.2024 31.05.2024 Faktúra
DFB0110/24 úhrada za internet Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 DATAGRAM, s.r.o. 36617032 21,60 € 01.05.2024 31.05.2024 Faktúra
Zmluva č. 4/2024/DSSPas Nebytové priestory - 3 miestnosti o celkovej výmere 90 m2 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov, Pastuchov 262, Hlohovec 00611964 Vlastivedné múzeum v Hlohovci 36086975 360,16 € 30.04.2024 31.12.2024 09.05.2024 PhDr. Mária Grznárová riaditeľka Zmluva
DFO0009/24 lieky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 NOVIO-HC s.r.o 51318512 502,34 € 30.04.2024 28.05.2024 Faktúra
DFO0008/24 lieky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 NOVIO-HC s.r.o 51318512 214,71 € 30.04.2024 28.05.2024 Faktúra
DFB0125/24 úhrada za elektrinu Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 291,21 € 30.04.2024 31.05.2024 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »