Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
Zmluva č. 5/2025/DSSPas Dodávka : čistiace, hygienické a dezinfekčné potreby Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov, Pastuchov 262, Hlohovec 00611964 REMPOL -I.Poláčik 30727952 0,00 € 27.02.2025 28.02.2027 11.03.2025 PhDr. Grznárová Mária riaditeľka Zmluva
Zmluva č. 5/2025/DSSPas Dodávka : čistiace, hygienické a dezinfekčné potreby Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov, Pastuchov 262, Hlohovec 00611964 REMPOL -I.Poláčik 30727952 0,00 € 27.02.2025 28.02.2027 18.03.2025 PhDr. Grznárová Mária riaditeľka Zmluva
DFB0041/25 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 František Lukáčik-Mäso 30048761 125,66 € 20.02.2025 18.03.2025 Faktúra
DFB0040/25 úhrada za elektrinu Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 encare, s.r.o. 52302555 1 144,90 € 20.02.2025 18.03.2025 Faktúra
022025 Hygienické potreby Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 DAMITO s. r. o. 44148542 719,40 € 18.02.2025 18.02.2025 Objednávka
DFB0038/25 vývoz kontajnera Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Poľnohospodárske družstvo 00207781 245,51 € 18.02.2025 18.03.2025 Faktúra
DFB0039/25 vývoz septiku Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Poľnohospodárske družstvo 00207781 396,00 € 18.02.2025 18.03.2025 Faktúra
DFB0037/25 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 František Lukáčik-Mäso 30048761 314,52 € 13.02.2025 18.03.2025 Faktúra
DFB0035/25 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 626,43 € 13.02.2025 18.03.2025 Faktúra
DFB0036/25 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 491,54 € 13.02.2025 18.03.2025 Faktúra
DFB0034/25 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 RRfruit s.r.o. 44378254 794,27 € 13.02.2025 18.03.2025 Faktúra
DFB0033/25 úhrada za elektrinu Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 encare, s.r.o. 52302555 271,25 € 11.02.2025 27.02.2025 Faktúra
DFB0032/25 úhrada za plyn Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. 50060872 3 437,52 € 10.02.2025 27.02.2025 Faktúra
DFB0031/25 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Vavrová Jana 52781861 1 725,94 € 07.02.2025 27.02.2025 Faktúra
DFO0003/25 2x kreslo Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Rastislav Chlubna RATUS 34307630 700,00 € 07.02.2025 27.02.2025 Faktúra
DFB0030/25 úhrada VSSR - ročný prístup Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Poradca podnikateľa 31592503 233,70 € 04.02.2025 27.02.2025 Faktúra
DFB0027/25 pracie prostriedky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Professional support s.r.o., 51644801 430,68 € 04.02.2025 27.02.2025 Faktúra
DFB0026/25 úhrada za služby v oblasti BOZP v mesiaci január 2025 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 H & C Safety Group s.r.o. 52724255 36,90 € 04.02.2025 27.02.2025 Faktúra
DFB0028/25 úhrada za služby mobilnej siete Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Slovak Telecom, a.s. 35763469 48,32 € 04.02.2025 27.02.2025 Faktúra
DFB0029/25 úhrada za služby pevnej siete Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Slovak Telecom, a.s. 35763469 10,54 € 04.02.2025 27.02.2025 Faktúra