DFB0280/22 |
Vyúčtovanie obdobia 01.08.2022-31.08.2022 Krásna |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
191,31 € |
31.08.2022 |
|
|
26.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0286/22 |
Dodanie tovaru 30.8.2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
COOP Jednota |
00168840 |
|
97,70 € |
30.08.2022 |
|
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0268/22 |
Vzdelávací program základní kurz Bazální stimulace (17. - 18.9.2022, Bratislava) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Institut Bazální stimulace,s.r.o. |
25889966 |
|
249,00 € |
29.08.2022 |
|
|
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0279/22 |
Oprava chladničky a pračky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Jozef Rapand-ELDO |
37628984 |
|
136,00 € |
26.08.2022 |
|
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0262/22 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
133,44 € |
23.08.2022 |
|
|
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0263/22 |
Satelit Štandard 1.9.2022-30.9.2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
DIGI Slovakia |
35701722 |
|
21,90 € |
23.08.2022 |
|
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0266/22 |
potraviny + všeobecný materiál |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
COOP Jednota |
00168840 |
|
301,80 € |
22.08.2022 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
DFB0259/22 |
Kancelarske kreslo ADDI, farba: sivá/čierna |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Sconto Nábytok s.r.o. |
44731159 |
|
262,00 € |
19.08.2022 |
|
|
20.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0264/22 |
Za dodaný tovar od 9.8.2022 - 19.8.2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kovac Jan mäso, udeniny |
32330561 |
|
189,44 € |
19.08.2022 |
|
|
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0260/22 |
Pracovné ošatenie - ŠZ |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Zdravotnícke potreby |
33895457 |
|
60,00 € |
18.08.2022 |
|
|
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0258/22 |
potraviny - mrazené |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
A-FOODS, spol. s.r.o |
45963436 |
|
77,58 € |
17.08.2022 |
|
|
06.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0257/22 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
45,83 € |
16.08.2022 |
|
|
06.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0261/22 |
Zber nebezpečného odpadu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
PolyStar,s.r.o. |
36552119 |
|
36,90 € |
16.08.2022 |
|
|
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0256/22 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
253,51 € |
15.08.2022 |
|
|
06.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0255/22 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
COOP Jednota |
00168840 |
|
52,41 € |
15.08.2022 |
|
|
06.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0250/22 |
Vyúčtovacia faktúra za obdobie 1.1.2022-31.7.2022 ŠZ |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
61,50 € |
11.08.2022 |
|
|
06.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0249/22 |
Vyúčtovacia faktúra za obdobie 1.1.2022-31.7.2022 DSS |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
138,65 € |
11.08.2022 |
|
|
06.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0248/22 |
Vyúčtovacia faktúra za plyn obdobie 1.1.2022-31.7.2022 DSS |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
72,68 € |
11.08.2022 |
|
|
06.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0253/22 |
Plyn za obdobie od 1.8.2022-31.8.2022 ŠZ |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
383,00 € |
09.08.2022 |
|
|
06.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0252/22 |
Plyn za obdobie od 1.8.2022-31.8.2022 DSS |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
1 520,00 € |
09.08.2022 |
|
|
06.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0251/22 |
Plyn za obdobie 1.8.2022-31.8.2022 DSS |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
24,00 € |
09.08.2022 |
|
|
06.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0243/22 |
Mobilné služby za obdobie 1.7.2022-31.7.2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
O2 Slovakia,s.r.o. |
35848863 |
|
124,00 € |
08.08.2022 |
|
|
06.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0242/22 |
.sk doména od 4.9.2022-04.09.2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
WebSupport,s.r.o. |
36421928 |
|
15,59 € |
07.08.2022 |
|
|
06.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0241/22 |
Doména za obdobie 26.8.2022-26.8.2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
WebSupport,s.r.o. |
36421928 |
|
80,50 € |
05.08.2022 |
|
|
11.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0231/22 |
Maliarske práce jedáleň a šatňa |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Mário Bičan |
50364898 |
|
800,00 € |
02.08.2022 |
|
|
10.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0237/22 |
Ekonomická PP rohož 0,9x1,5 m čierna |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
82,80 € |
02.08.2022 |
|
|
15.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0239/22 |
Internet 1.8.2022-31.8.2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
SWAN,a.s. |
47258314 |
|
19,97 € |
02.08.2022 |
|
|
15.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0238/22 |
BOZP a OPP na základe zmluvy |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
BM plus, s.r.o. |
44269277 |
|
96,00 € |
02.08.2022 |
|
|
15.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0254/22 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
COOP Jednota |
00168840 |
|
26,17 € |
02.08.2022 |
|
|
06.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0245/22 |
Telekomunikačné služby + Mágio za obdobie 01.08.2022-31.08.2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
56,08 € |
01.08.2022 |
|
|
15.08.2022 |
|
|
Faktúra |