DFB0106/23 |
Strava dodaná od 4.3.2023 - 26.03.2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Centrum sociálnych služieb pre starších občanov Samaritán |
36091405 |
|
168,00 € |
31.03.2023 |
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0118/23 |
Elektrina za obdobie 01.03.2023-31.03.2023 Krásna |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
191,52 € |
31.03.2023 |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0127/23 |
za dodaný tovar od 24.3.2023-31.3.2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kovac Jan mäso, udeniny |
32330561 |
|
206,21 € |
31.03.2023 |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0125/23 |
Dodané výrobky od 1.3.2023-31.3.2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
BAGETKA s.r.o. |
36226335 |
|
267,43 € |
31.03.2023 |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0133/23 |
Vyúčtovanie za obdobie 1.3.2023 - 31.3.2023 - preplatok / Bratislavská 34 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
-54,33 € |
31.03.2023 |
|
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0113/23 |
Vyúčtovanie vodné a stočné Priečna za obdobie 1.1.2023-31.3.2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
ZVAK |
36550949 |
|
201,18 € |
31.03.2023 |
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0112/23 |
vyúčtovanie Vodné a stočné za obdobie od 1.1.2023-31.3.2023 Krásna |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
ZVAK |
36550949 |
|
474,91 € |
31.03.2023 |
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0096/23 |
Tovar podľa zoznamu - potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
215,30 € |
30.03.2023 |
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0097/23 |
Odborná prehliadka HZ Dhollandia S.n. 17091277 - Citroen |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
MS Car-tech s.r.o. |
44386621 |
|
110,96 € |
30.03.2023 |
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0105/23 |
pranie a žehlenie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
L&L TEXTILE SERVICE,s.r.o. |
47411848 |
|
61,10 € |
30.03.2023 |
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0094/23 |
Tréningový seminár 5P " Model reziliencie a postcovidová rehabilitácia" v dňoch 24.3.-26.03.2023 pre 4 osoby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Navzájom lepší |
51564882 |
|
960,00 € |
27.03.2023 |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0099/23 |
Satelit Štandard 1.4.2023-30.4.2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
DIGI Slovakia |
35701722 |
|
22,90 € |
22.03.2023 |
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0092/23 |
Tovar podľa zoznamu - potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
426,69 € |
21.03.2023 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0128/23 |
za dodaný tovar od 14.3.2023-21.3.2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kovac Jan mäso, udeniny |
32330561 |
|
162,16 € |
21.03.2023 |
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0093/23 |
Seminár 5P zameraný na model reziliencie a postcovidovú rehabilitáciu z 17.3.2023_3 osoby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Navzájom lepší |
51564882 |
|
240,00 € |
20.03.2023 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0089/23 |
Tovar podľa zoznamu - potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
COOP Jednota |
00168840 |
|
49,68 € |
20.03.2023 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0088/23 |
Tovar podľa zoznamu - vseobecný tovar |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
COOP Jednota |
00168840 |
|
26,53 € |
20.03.2023 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0090/23 |
kontrola hasiacich prístrojov |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
PROFIS spol.s.r.o. |
34103201 |
|
195,60 € |
17.03.2023 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0124/23 |
za dodaný tovar - mrazený tovar |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
A-FOODS, spol. s.r.o |
45963436 |
|
101,78 € |
17.03.2023 |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0086/23 |
Ohlásenie odpadu a náklady na expedíciu zásielky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
PolyStar,s.r.o. |
36552119 |
|
31,08 € |
15.03.2023 |
|
|
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |