DFB0502/22 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
593,19 € |
21.11.2022 |
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0504/22 |
vianočný dekoračný materiál |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Ignis Dekor, s.r.o. |
36278777 |
|
359,94 € |
21.11.2022 |
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0509/22 |
prezúvanie pneumatík 2 vozidlá |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Pneuservis - Ľuboš Tóth |
41870891 |
|
35,83 € |
21.11.2022 |
|
|
03.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFO0053/22 |
hygienické potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
KONZUM Ľuboš Žilka |
34646710 |
|
969,37 € |
19.11.2022 |
|
|
31.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0500/22 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
90,67 € |
18.11.2022 |
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0498/22 |
doména webovej stránky 16122022 16122023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Websupport s.r.o. |
36421928 |
|
15,59 € |
18.11.2022 |
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0505/22 |
poplatok za internet 11/2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Orange Slovensko |
35697270 |
|
19,50 € |
17.11.2022 |
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0497/22 |
The Hosting 14122022 14122023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Websupport s.r.o. |
36421928 |
|
31,67 € |
16.11.2022 |
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0499/22 |
servisné a revízne činnosti 11/2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Veolia Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
202,80 € |
14.11.2022 |
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0496/22 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Fy.Darázs-Zsolt Darázs |
32351950 |
|
138,60 € |
14.11.2022 |
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0495/22 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
59,65 € |
14.11.2022 |
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0492/22 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Bohuš Šesták |
44240104 |
|
498,76 € |
14.11.2022 |
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0487/22 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
591,12 € |
08.11.2022 |
|
|
12.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0486/22 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
145,84 € |
08.11.2022 |
|
|
12.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFO0051/22 |
pedikérske a manikérske služby 10/2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Pucherová Edita |
41727061 |
|
331,70 € |
08.11.2022 |
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0489/22 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
152,75 € |
08.11.2022 |
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0488/22 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Fy.Darázs-Zsolt Darázs |
32351950 |
|
294,27 € |
07.11.2022 |
|
|
12.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0485/22 |
všeobecný materiál |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Dynava s.r.o. |
45250961 |
|
57,30 € |
07.11.2022 |
|
|
12.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0480/22 |
oprava vozidla ROOMSTER |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Autoprofit s.r.o. |
36239763 |
|
18,14 € |
07.11.2022 |
|
|
12.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0479/22 |
brúsny keramický kameň s držiakom |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PROFI VISION s. r. o. |
47672072 |
|
105,29 € |
05.11.2022 |
|
|
12.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0478/22 |
stravné poukážky, odmena ,poštovné 10/2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Edenred Ticket Service |
52005551 |
|
543,50 € |
04.11.2022 |
|
|
12.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFO0050/22 |
zinkový krém |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Pharm s.r.o. |
46767851 |
|
40,32 € |
04.11.2022 |
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0477/22 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
127,59 € |
03.11.2022 |
|
|
12.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0474/22 |
podpora webového sídla r.2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Mgr. Peter Slížik - SPTec |
51061902 |
|
300,00 € |
02.11.2022 |
|
|
12.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0494/22 |
záloha teplo 11/2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MAGNA TEPLO |
46189289 |
|
7 255,68 € |
02.11.2022 |
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0493/22 |
záloha plyn 11/2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MAGNA TEPLO |
46189289 |
|
26,40 € |
02.11.2022 |
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0484/22 |
mobil 10/2022 ,mobilný telefón |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
706,12 € |
01.11.2022 |
|
|
12.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0483/22 |
telefónne poplatky 10/2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
21,73 € |
01.11.2022 |
|
|
12.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0473/22 |
služby GDPR 11/2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
osobnyudaj.sk |
50528041 |
|
42,00 € |
01.11.2022 |
|
|
12.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0476/22 |
záloha elektrina 11/2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
937,99 € |
01.11.2022 |
|
|
12.11.2022 |
|
|
Faktúra |