Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0502/22 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 MABONEX SLOVAKIA 31428819 593,19 € 21.11.2022 30.11.2022 Faktúra
DFB0504/22 vianočný dekoračný materiál Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Ignis Dekor, s.r.o. 36278777 359,94 € 21.11.2022 30.11.2022 Faktúra
DFB0509/22 prezúvanie pneumatík 2 vozidlá Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Pneuservis - Ľuboš Tóth 41870891 35,83 € 21.11.2022 03.12.2022 Faktúra
DFO0053/22 hygienické potreby Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 KONZUM Ľuboš Žilka 34646710 969,37 € 19.11.2022 31.12.2022 Faktúra
DFB0500/22 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 PENAM SLOVAKIA 36283576 90,67 € 18.11.2022 30.11.2022 Faktúra
DFB0498/22 doména webovej stránky 16122022 16122023 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Websupport s.r.o. 36421928 15,59 € 18.11.2022 30.11.2022 Faktúra
DFB0505/22 poplatok za internet 11/2022 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Orange Slovensko 35697270 19,50 € 17.11.2022 30.11.2022 Faktúra
DFB0497/22 The Hosting 14122022 14122023 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Websupport s.r.o. 36421928 31,67 € 16.11.2022 30.11.2022 Faktúra
DFB0499/22 servisné a revízne činnosti 11/2022 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Veolia Energia Slovensko a.s. 35702257 202,80 € 14.11.2022 30.11.2022 Faktúra
DFB0496/22 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Fy.Darázs-Zsolt Darázs 32351950 138,60 € 14.11.2022 30.11.2022 Faktúra
DFB0495/22 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 PENAM SLOVAKIA 36283576 59,65 € 14.11.2022 30.11.2022 Faktúra
DFB0492/22 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Bohuš Šesták 44240104 498,76 € 14.11.2022 30.11.2022 Faktúra
DFB0487/22 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 MABONEX SLOVAKIA 31428819 591,12 € 08.11.2022 12.11.2022 Faktúra
DFB0486/22 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 MABONEX SLOVAKIA 31428819 145,84 € 08.11.2022 12.11.2022 Faktúra
DFO0051/22 pedikérske a manikérske služby 10/2022 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Pucherová Edita 41727061 331,70 € 08.11.2022 29.11.2022 Faktúra
DFB0489/22 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 PENAM SLOVAKIA 36283576 152,75 € 08.11.2022 30.11.2022 Faktúra
DFB0488/22 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Fy.Darázs-Zsolt Darázs 32351950 294,27 € 07.11.2022 12.11.2022 Faktúra
DFB0485/22 všeobecný materiál Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Dynava s.r.o. 45250961 57,30 € 07.11.2022 12.11.2022 Faktúra
DFB0480/22 oprava vozidla ROOMSTER Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Autoprofit s.r.o. 36239763 18,14 € 07.11.2022 12.11.2022 Faktúra
DFB0479/22 brúsny keramický kameň s držiakom Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 PROFI VISION s. r. o. 47672072 105,29 € 05.11.2022 12.11.2022 Faktúra
DFB0478/22 stravné poukážky, odmena ,poštovné 10/2022 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Edenred Ticket Service 52005551 543,50 € 04.11.2022 12.11.2022 Faktúra
DFO0050/22 zinkový krém Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Pharm s.r.o. 46767851 40,32 € 04.11.2022 29.11.2022 Faktúra
DFB0477/22 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 PENAM SLOVAKIA 36283576 127,59 € 03.11.2022 12.11.2022 Faktúra
DFB0474/22 podpora webového sídla r.2023 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Mgr. Peter Slížik - SPTec 51061902 300,00 € 02.11.2022 12.11.2022 Faktúra
DFB0494/22 záloha teplo 11/2022 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 MAGNA TEPLO 46189289 7 255,68 € 02.11.2022 30.11.2022 Faktúra
DFB0493/22 záloha plyn 11/2022 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 MAGNA TEPLO 46189289 26,40 € 02.11.2022 30.11.2022 Faktúra
DFB0484/22 mobil 10/2022 ,mobilný telefón Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Slovak Telekom a.s. 35763469 706,12 € 01.11.2022 12.11.2022 Faktúra
DFB0483/22 telefónne poplatky 10/2022 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Slovak Telekom a.s. 35763469 21,73 € 01.11.2022 12.11.2022 Faktúra
DFB0473/22 služby GDPR 11/2022 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 osobnyudaj.sk 50528041 42,00 € 01.11.2022 12.11.2022 Faktúra
DFB0476/22 záloha elektrina 11/2022 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 937,99 € 01.11.2022 12.11.2022 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »