DFB0629/21 |
Potraviny 08.11.2021 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
52,75 € |
08.11.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0633/21 |
Zber a odvoz kuchyn.odpadu - 10/2021 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
67,20 € |
08.11.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0625/21 |
Čistiace prostriedky 05.11.2021 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Banchem s.r.o. |
36227901 |
|
5 982,55 € |
04.11.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0618/21 |
Mrazené potraviny 03.11.2021 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
26,04 € |
03.11.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0617/21 |
Potraviny 03.11.2021 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
1 618,61 € |
03.11.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0624/21 |
Elektrická energia - 01.10.-31.10.2021 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 680,46 € |
03.11.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFO0012/21 |
Doplatky za lieky obyvateľov |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
LEKDIX, s.r.o. |
47887613 |
|
6 167,30 € |
02.11.2021 |
|
|
03.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0621/21 |
Chlieb,pečivo 21.10.-30.10.2021 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
FAUN spol. s r.o. |
31409385 |
|
2 081,34 € |
02.11.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0628/21 |
Nájomné za garáž - november 2021 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Seninvest, a.s. |
36683655 |
|
60,00 € |
01.11.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0632/21 |
Telefónne poplatky 01.10.-31.10.2021 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
54,55 € |
01.11.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0615/21 |
Mäso 21.10.-29.10.2021 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
POZANA MEAT, s.r.o. |
50909142 |
|
1 390,13 € |
31.10.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0614/21 |
Mäsové výrobky 21.10.-31.10.2021 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
POZANA MEAT, s.r.o. |
50909142 |
|
616,08 € |
31.10.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0627/21 |
Školenie zamestnancov |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
CO-COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
50,00 € |
31.10.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0626/21 |
Služby v oblasti CO - 10/2021 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
CO-COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
31.10.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0616/21 |
Ovocie,zelenina 21.10.-29.10.2021 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
HERCOG Pavol, OVOCIE-ZELENINA |
37769685 |
|
2 161,98 € |
29.10.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0620/21 |
Pranie bielizne - 10/2021 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
WASCO - družstvo |
48079707 |
|
1 164,16 € |
29.10.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0607/21 |
Potraviny 27.10.2021 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
278,78 € |
27.10.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0606/21 |
Mliečné výrobky 27.10.2021 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
923,66 € |
27.10.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0605/21 |
Potraviny 27.10.2021 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
1 721,52 € |
27.10.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0604/21 |
Mrazené potraviny 27.10.2021 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
629,67 € |
27.10.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0602/21 |
Mliečné výrobky 25.10.2021 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
28,38 € |
25.10.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0601/21 |
Potraviny 25.10.2021 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
624,63 € |
25.10.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0597/21 |
Mrazené potraviny 22.10.2021 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
319,56 € |
22.10.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0610/21 |
Ovocie,zelenina 10.10.-20.10.2021 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
HERCOG Pavol, OVOCIE-ZELENINA |
37769685 |
|
2 580,93 € |
20.10.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0596/21 |
Potraviny 20.10.2021 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
809,95 € |
20.10.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0611/21 |
Mäsové výrobky 12.10.-20.10.2021 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
POZANA MEAT, s.r.o. |
50909142 |
|
355,09 € |
20.10.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0608/21 |
Mäso 11.10.-20.10.2021 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
POZANA MEAT, s.r.o. |
50909142 |
|
1 575,76 € |
20.10.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0594/21 |
Záhradné úpravy -výdavky z darov |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Tomáš BEŇA |
45927804 |
|
4 682,04 € |
19.10.2021 |
|
|
17.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0586/21 |
Vodné,stočné 16.09.-15.10.2021 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Bratisl.vodár.spoloč.a.s. |
35850370 |
|
2 817,60 € |
15.10.2021 |
|
|
17.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0595/21 |
Revízia VZT, chladiacich zariadení a fancoilov v kuchyni |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
KMKLIMA s.r.o. |
44855222 |
|
654,00 € |
13.10.2021 |
|
|
17.11.2021 |
|
|
Faktúra |